Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к Порядку осуществления контрольно-ревизионным
отделом Администрации городского округа
Сызрань полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю,
утвержденному Постановлением Администрации
городского округа Сызрань Самарской области
от 09.03.2016 г. N 551
Акт N_______
ревизии (проверки)
____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации в соответствии
____________________________________________________________________
с учредительными документами)
_____________________
(дата акта)
Нами (мною), _______________________________________________________
(Ф.И.О., должности проверяющих)
__________________________________________________________________ ,
на основании Распоряжения Администрации городского округа Сызрань
Самарской области от___________N______ проведена ревизия (проверка)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(сокращенное наименование организации)
за период с ____________ по _____________________ .
Ревизия (проверка) проведена в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Порядком осуществления контрольно-ревизионным
отделом Администрации городского округа Сызрань полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным
Постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от "____" ____________ 2016 г. N ______, Положением о
контрольно-ревизионном отделе Администрации городского округа
Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Сызрань Самарской области "____"___________2014 г. N _____.
1. Общие положения
1.1. Ревизия (проверка) начата ____________, окончена _____________.
Настоящая ревизия (проверка) прерывалась в период с _____ по ______.
(указывается при наличии перерыва(ов) при проведении (проверки)
Ревизия (проверка) проводилась с ведома главного распорядителя
бюджетных средств.
1.2. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица,
исполняющие их обязанности) организации в ревизуемом (проверяемом)
периоде являлись:
______________________ - _________________________________________ ,
(наименование должности) (Ф.И.О.)
______________________ - ___________________________________________
(наименование должности) (Ф.И.О.)
1.3. Юридический адрес и адрес места нахождения организации ________
____________________________________________________________________
1.4. ______________________________ имеет лицензию N _______________
(сокращенное наименование организации)
от "__" _________, выданную _______________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)
на осуществление ___________________________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности и приводятся данные о
наличии всех лицензий на право осуществления отдельных видов
деятельности, а также сроки начала и окончания действия лицензии)
1.5. Фактически в проверяемом периоде ______________________________
(сокращенное наименование организации)
осуществляла следующие виды деятельности: __________________________
(наименование видов деятельности)
1.6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _________,
ИНН налогоплательщика _____________________ .
1.7. Учредителем (учредителями) организации является (- ются):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.8. Предыдущая ревизия (проверка) была проведена __________________
(кем и когда проведена предыдущая проверка)
Выявленные нарушения устранены (не устранены).
1.9. Организацией открыты следующие счета в кредитных организациях,
включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах
федерального казначейства: _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.10. Настоящая ревизия (проверка) проведена ______________________
(метод проведения ревизии (проверки))
1.11.В ходе настоящей ревизии (проверки) проведены:
Инвентаризации денежных средств и имущества. Материалы
инвентаризаций прилагаются (приложения NN______).
Встречные проверки _________________________________________________
(наименование организаций)
Акты встречных проверок прилагаются (Приложения NN ____).
Другие контрольные действия ________________________________________
2. Настоящей ревизией (проверкой) установлено следующее:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Описываются осуществленные контрольные мероприятия, приводятся
документально подтвержденные факты выявленных нарушений)
В соответствии с п. ___ Порядка осуществления контрольно-ревизионным
отделом Администрацией городского округа Сызрань полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного
Постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от ______________ N ___________, Вы вправе предоставить
письменные возражения в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта.
Подписи проверяющих:
____________________ ___________________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
____________________ __________________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Подпись руководителя (доверенного лица) ____________________________
(наименование организации)
__________________ _________________ _________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.