В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2013 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации Петушинского района от 11.02.2015 N 224 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании "Петушинский район", постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Петушинского района от 10.11.2014 N 2173 (далее - программа):
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку табличной части "Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на реализацию Программы составляет 411 589,87430 тыс. руб.
в том числе:
- муниципальный бюджет: 357 682,81930 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 42 492,05500 тыс. руб.
- внебюджетные средства: 11 415,00000 тыс. руб.
-2015 год - 89 274,10930 тыс. руб., в т.ч. муниципальный бюджет- 74 254,64930 тыс. руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджет. - 2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб. в т.ч. муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., областной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджет. - 2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год- 87 172,72000 тыс. руб. в т.ч. муниципальный бюджет-72 825,62000 тыс. руб., областной бюджет-12 067,10000 тыс. руб., внебюджет-2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год- 73 391,70000 тыс. руб. в.т.ч муниципальный бюджет- 66 825,50000 тыс. руб., областной бюджет-4 286,20000 тыс. руб., внебюджет-
2 280,00000 тыс. руб.
-2019 год- 77 851,70000 тыс. руб. в.т.ч муниципальный бюджет- 71475,50000 тыс. руб., областной бюджет-4 096,20000 тыс. руб., внебюджет- 2 280,00000 тыс. руб."
1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования "Петушинский район" и внебюджетных источников. (Приложение N 3 к программе)
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 411 589,87430 руб.
в том числе:
- муниципальный бюджет : 357 682,81930 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 42 492,05500 тыс. руб.
- внебюджетные средства: 11 415,00000 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования по годам распределяются в следующих объемах:
-2015 год - 89 274,10930 тыс. руб. в т.ч муниципальный -74 254,64930 тыс. руб., областной-12 719,46000 тыс. руб., внебюджет-2 300,0000 тыс. руб.
-2016 год - 83 899,64500 тыс. руб. в т.ч муниципальный-72 301,55000 тыс. руб., областной- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджет- 2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год - 87 172,72000 тыс. руб." в т.ч муниципальный- 72 825,62000 тыс. руб., областной- 12 064,10000 тыс. руб., внебюджет- 2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год - 73 391,70000 тыс. руб. в т.ч. муниципальный- 66 825,50000 тыс. руб., областной- 4 286,20000 тыс. руб., внебюджет- 2 280,00000 тыс. руб.
-2019 год - 77 851,70000 тыс. руб. в т.ч. муниципальный- 71 475,50000 тыс. руб., областной - 4 096,20000 тыс. руб., внебюджет- 2 280,00000 тыс. руб."
1.3. В приложении N 2 муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы" в раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей добавить строку 4 в следующей редакции:
4. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" ( "Молодежный фестиваль культур народного творчества в Петушинском районе") |
УКСМП |
2017 |
|
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности |
1.4. В приложении N 3 к программе "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы" в таблицу "Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.4.1. В разделе 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования" п. 1 изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение деятельности(оказание услуг) детских музыкальных, художественных школ и школ искусств |
Всего |
43895,02920 |
42000,26507 |
42148,30000 |
34272,40000 |
38922,40000 |
201238,39427 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
4094,34200 |
3100,81507 |
3979,90000 |
|
|
11175,05707 |
|
Местный бюджет |
39200,68720 |
38299,45000 |
37568,40000 |
33672,40000 |
38322,40000 |
187063,33720 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,0000 |
3000,00000 |
1.4.2. В разделе 2. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры п. 1 изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение деятельности(оказание услуг) дворцов культуры |
Всего |
17602,61800 |
12189,78493 |
12367,60000 |
11067,60000 |
11067,60000 |
64295,20293 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
5283,65800 |
948,98493 |
1300,00000 |
|
|
7532,64293 |
|
Местный бюджет |
11988,96000 |
10840,80000 |
10667,60000 |
10667,60000 |
10667,60000 |
54832,56000 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
330,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1930,00000 |
1.4.3. В разделе 3. Обеспечение функций муниципальных органов п. 3. и п. 3.1. изложить в следующей редакции:
3. Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
Всего |
2467,24970 |
2529,28000 |
2059,32000 |
2479,20000 |
2479,20000 |
12014,24970 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2467,24970 |
2529,28000 |
2059,32000 |
2479,20000 |
2479,20000 |
12014,24970 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
Всего |
2373,59000 |
2430,70200 |
1979,22000 |
2399,10000 |
2399,10000 |
11581,71200 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2373,59000 |
2430,702000 |
1979,22000 |
2399,10000 |
2399,10000 |
11581,71200 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.4.4. В разделе 4. Организация библиотечного обслуживания населения п. 1 изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение деятельности(оказание услуг) библиотек
|
Всего |
9951,29000 |
12512,91000 |
13283,10000 |
12432,80000 |
12432,80000 |
60612,90000 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
1944,00000 |
3003,00000 |
1844,00000 |
1844,00000 |
8635,00000 |
|
Местный бюджет |
9951,290000 |
10568,91000 |
10280,10000 |
10588,80000 |
10588,80000 |
51977,90000 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.4.5. В разделе 8. Молодежная политика и оздоровление детей п. 4 изложить в следующей редакции:
4. Мероприятия по проекту молодежи "Важное дело" ( "Молодежный фестиваль культур народного творчества в Петушинском районе") |
Всего |
|
|
20,00000 |
|
|
20,00000 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
20,00000 |
|
|
20,00000 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.4.6. В разделе 9. Средства массовой информации п. 1 и п. 2. изложить в следующей редакции:
1. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" обеспечение функционирования (субсидии на выполнение муниципального задания) |
Всего |
949,70000 |
1086,90000 |
1421,00000 |
1211,00000 |
1211,00000 |
5879,60000 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
949,70000 |
1086,90000 |
1421,00000 |
1211,00000 |
1211,00000 |
5879,60000 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
2. МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" обеспечение функционирования (субсидии на иные цели) |
Всего |
|
230,00000 |
250,00000 |
|
|
480,00000 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
230,00000 |
250,00000 |
|
|
480,00000 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.4.7. Строку "Итого, в т. ч" изложить в следующей редакции:
Итого, в т.ч.
|
Всего |
89274,10930 |
83899,64500 |
87172,72000 |
73391,70000 |
77851,70000 |
411589,87430 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной Бюджет |
12719,46000 |
9323,09500 |
12067,10000 |
4286,20000 |
4096,20000 |
42492,05500 |
|
Местный Бюджет |
74254,64930 |
72301,55000 |
72825,62000 |
66825,50000 |
71475,50000 |
357682,81930 |
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
2300,00000 |
2275,00000 |
2280,00000 |
2280,00000 |
2280,00000 |
11415,00000 |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете "Вперед".
И.о. главы администрации |
А.В. Курбатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Петушинского района Владимирской области от 29 сентября 2017 г. N 1844 "О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.11.2014 N 2173"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 октября 2017 г.
Текст постановления опубликован в газете "Вперед" от 24 октября 2017 г. N 83 (12743)