Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 25 ноября 2016 г. N 1560
"Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования"
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 19.07.2016 N 952, постановлением Администрации города Апатиты от 11.11.2016 N 1490 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Апатиты", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования" (далее - Программа).
2. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области (Титова М.Н.) обеспечить координацию работы по реализации Программы ее исполнителями.
3. Финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию решением Совета депутатов города Апатиты о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года постановления Администрации города Апатиты:
- от 12.11.2013 N 1355 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования";
- от 13.03.2014 N 326 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 16.04.2014 N 441 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 17.07.2014 N 869 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 31.10.2014 N 1380 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 22.12.2014 N 1607 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 14.01.2015 N 02 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 17.02.2015 N 158 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 01.04.2015 N 329 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 05.06.2015 N 654 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 21.07.2015 N 886 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 20.10.2015 N 1288 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 08.12.2015 N 1564 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 15.01.2016 N 34 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 11.02.2016 N 146 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 29.03.2016 N 358 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 12.05.2016 N 577 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 25.07.2016 N 974 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 09.08.2016 N 1018 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования";
- от 13.10.2016 N 1345 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования".
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кательникову С.С.
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Муниципальная программа
города Апатиты "Развитие образования"
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 25 ноября 2016 г. N 1560)
Срок реализации: 2017 - 2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
Паспорт
муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования"
Цель программы |
Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения |
|||||
Важнейшие целевые показатели реализации программы |
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
|||||
2. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7-17 лет, к общей численности детей в возрасте 7-17 лет | ||||||
3. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | ||||||
Задачи программы |
1. Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям, создание условий для успешной социализации и самореализации детей |
|||||
2. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей | ||||||
Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ |
1. Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
|||||
2. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2017 - 2019 годы | ||||||
Сроки и этапы реализации программы |
2017-2019 годы |
|||||
Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
||
2017 |
1 257 878,45 |
399 397,14 |
801 651,61 |
0,00 |
56 829,70 |
|
2018 |
1 269 949,56 |
387 370,54 |
825 659,11 |
0,00 |
56 919,91 |
|
2019 |
1 267 585,11 |
387 370,54 |
823 521,21 |
0,00 |
56 693,36 |
|
Всего: |
3 795 413,12 |
1 174 138,22 |
2 450 831,93 |
0,00 |
170 442,97 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Не менее 100% детей в возрасте 3-7 лет (скорректированные на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) получат услуги дошкольного образования. Не менее 100% выпускников общеобразовательных учреждений успешно сдадут единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам. Не менее 57,5% выпускников общеобразовательных организаций, наберут не менее 160 балов в сумме по трем предметам ЕГЭ. Не менее 78,8% детей в возрасте 5-18 лет получат услуги дополнительного образования. Не менее 55% обучающихся общеобразовательных учреждений примут участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях, в том числе в сфере научно-технического творчества и робототехники, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений. Не менее 81,5% обучающихся образовательных организаций будут обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования от общей численности обучающихся. |
|||||
Ответственный исполнитель программы |
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
|||||
Соисполнители программы |
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области |
Перечень целевых показателей муниципальной программы
N |
Наименование целей, задач и целевых показателей программы |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации программы |
|||||
2017 год, план |
2018 год, план |
2019 год, план |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения |
||||||
1. |
Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7-17 лет, к общей численности детей в возрасте 7-17 лет |
% |
89,9 |
88,9 |
90,3 |
90,0 |
90,3 |
3. |
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
80,0 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
81,5 |
|
Задача 1 "Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям, создание условий для успешной социализации и самореализации детей" |
||||||
1.1. |
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
42,5 |
49,0 |
51,0 |
53,0 |
55,0 |
1.2. |
Количество образовательных организаций, в которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт в соответствии с санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и требованиями, требованиями безопасности |
орг. |
26 |
22 |
30 |
30 |
30 |
1.3. |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
68,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
78,0 |
1.4. |
Доля педагогических работников образовательных организаций, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципальных, региональных и всероссийских этапах от общего количества педагогических работников образовательных учреждений |
чел. |
1,9 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
1.5. |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
13,7 |
12,2 |
13,0 |
13,0 |
13,2 |
|
Задача 2 "Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей" |
||||||
2.1. |
Удельный вес численности детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
89,4 |
89,5 |
89,5 |
89,5 |
89,6 |
2.2. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |
% |
97,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
Доля выпускников общеобразовательных организаций, набравших не менее 160 балов в сумме по трем предметам ЕГЭ |
% |
55,0 |
55,5 |
56,5 |
57,0 |
57,5 |
2.4. |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет |
% |
76,7 |
77,3 |
77,6 |
78,6 |
78,8 |
2.5. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций города Апатиты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.6. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.7. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций города Апатиты |
% |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
2.8. |
Охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием |
% |
93,0 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
Сокращения, принятые в Программе, приведены в приложении N 1 к Программе.
Паспорт подпрограммы
"Развитие современной системы образования" муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" (далее - Подпрограмма)
Раздел 1. Характеристика текущего состояния дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городе Апатиты
Муниципальная политика в области образования в 2014 - 2016 г.г. осуществлялась в соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы, государственной программой Мурманской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 568-ПП), муниципальной программой города Апатиты "Развитие образования" (утв. постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1355), планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы города Апатиты Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования" (утв. постановлением Администрации города Апатиты от 31.10.2014 N 1379).
К основным итогам реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в 2014 - 2016 г.г. относится следующее:
- федеральными медалями "За особые успехи в учении" награждены 64 выпускника ОО, из них 12 выпускников награждены "золотыми" региональными медалями и 11 выпускников награждены "серебряными" региональными медалями. Проведены праздничные мероприятия на уровне города и школ для 1899 первоклассников;
- организованы и проведены мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности: муниципальный этап акции "Я - гражданин России", военно-спортивная игра "Орленок", городской Фестиваль солдатской песни и т.д. В мероприятиях приняли участие более 1650 человек;
- организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков: конкурсы творческих проектов "Святыни Кольского Заполярья", городские конкурсы "Рубцовские чтения", городские конкурсы творческих работ учащихся: "День матери" и "Храмы России", "День Славянской письменности", "Берег России", "Этих дней не смолкнет слава", "Моя малая родина", Фестиваль английской песни, "Рождественские фантазии", "Овеянный славою флаг наш и герб", игры "Что? Где? Когда?" и т.д. В мероприятиях приняли участие более 1160 человек обучающихся;
- в 2014 - 2015 годах на базе ресурсных центров (МБОУ гимназия N 1 и МБОУ СОШ N 15) были проведены учебно-тренировочные сборы для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В учебно-тренировочных сборах приняли участие 83 учащихся 9-11 классов и 27 педагогов ОО;
- организованы и проведены городские научно-практические конференции школьников "Шаг в будущее", в которых приняли участие 906 человек. В региональном этапе приняла участие делегация, состоящая из 45 человек. В 2015 году по приглашению организаторов Форума в работе Всероссийской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" (г. Москва) приняли участие учащаяся МБОУ СОШ N 5 и ее педагог-наставник;
- в 2015 году запущен инновационный муниципальный образовательный проект "Инженерные кадры будущего", способствующий сетевому взаимодействию образовательных организаций, развитию научно-технического творчества, естественно-научного и инженерного образования;
- одно из активно развивающихся направлений - робототехника. МБОУ СОШ N 5 и ДДТ - муниципальные координационные центры по робототехнике. 2 года подряд город Апатиты становится площадкой проведения региональных мероприятий по робототехнике и техническому творчеству. В 2015 году прошли две смены областного профильного лагеря по робототехнике на базе МБОУ СОШ N 7 города Апатиты;
- в сентябре 2014 года введено в эксплуатацию здание ДОО N 49;
- в трех общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ N 3, 7, 14) создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование детей-инвалидов;
- организован отдых и оздоровление 5347 обучающихся и воспитанников в каникулярное время;
- достигнут показатель по доле детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений - 81,3%;
- организованы и проведены муниципальные этапы профессионального мастерства среди педагогов с общим количеством участников - 47 человек.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем:
- неполное использование возможностей учреждений дополнительного образования детей для выявления и дальнейшего развития детской одаренности;
- недостаточное финансирование организационно-массовых мероприятий, адресованных одаренным обучающимся;
- недостаточная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, направленная на гражданско-патриотическое воспитание;
- недостаточный охват детей, состоящих на учете в органах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, дополнительным образованием;
- материальная база большинства образовательных учреждений нуждается в обновлении;
- недостаточный охват детей и подростков мероприятиями, направленными на оздоровление, отдых и занятость;
- недостаточный уровень квалификации управленческих и педагогических кадров.
Программа ориентирована на дальнейшее развитие системы образования города Апатиты, решение вышеназванных проблем.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализации
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования города Апатиты на период до 2019 года сформированы с учетом целей и задач, определенных в следующих основных стратегических документах:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
- государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295;
- Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-ПП/20.
Основной целью Подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям, создание условий для успешной социализации и самореализации детей.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- содействие развитию потенциала талантливых детей и вовлечение детей в общественную деятельность;
- обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности;
- обеспечение организованного отдыха и оздоровления детей;
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования.
Основными инструментами реализации Подпрограммы являются:
- реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;
- совершенствование естественно-научного образования учащихся города;
- совершенствование муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи города Апатиты;
- распространение опыта школ - инновационных площадок в реализации эффективных средств и форм организации образовательного процесса;
- распространение сетевой формы реализации образовательных программ, развитие современных механизмов взаимодействия образовательных организаций с учреждениями науки, высшими учебными заведениями, бизнес-структурами;
- формирование условий для создания условий для успешной социализации и самореализации детей;
- поддержка образовательных организаций в части развития современной инфраструктуры, обновление материально-технической базы образовательных организаций;
- создание условий для обучения и социализации детей-инвалидов;
- организация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей,
- организация отдыха детей;
- формирование резерва управленческих кадров и реализация программ развития участников резерва.
К 2019 году по итогам реализации Подпрограммы планируется достичь следующих основных результатов:
- увеличить до 55% долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
- увеличить количество детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию;
- привлечь к участию в муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи, все образовательные организации;
- увеличить долю образовательных организаций, в которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;
- увеличить долю образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности;
- улучшить качество предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей в части условий и форм их предоставления;
- увеличить долю педагогических работников в возрасте до 35 лет, молодых специалистов.
Перечень показателей Подпрограммы
N |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм |
Значение показателя |
Источник данных |
Исполнит ель, ответственный за выполнение показателя |
||||
Отчетный год |
Текущий год, оценка |
Годы реализации программы |
|||||||
2017 год, план |
2018 год, план |
2019 год, план |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
||||||||
I |
Цель подпрограммы "Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям, создание условий для успешной социализации и самореализации детей"" |
||||||||
1.1. |
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
42,5 |
49,0 |
51,0 |
53,0 |
55,0 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
1.2. |
Количество образовательных организаций, в которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт в соответствии с санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и требованиями, требованиями безопасности |
орг. |
26 |
22 |
30 |
30 |
30 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
1.3. |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной возрастной категории |
% |
68,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
78,0 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
1.4. |
Доля педагогических работников образовательных организаций, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципальных, региональных и всероссийских этапах от общего количества педагогических работников образовательных учреждений |
% |
1,9 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
1.5. |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
13,7 |
12,2 |
13,0 |
13,0 |
13,2 |
Статистические отчеты 83-РИК |
УО |
II |
Показатели задач Подпрограммы |
||||||||
2.1. |
Задача 1. "Содействие развитию потенциала талантливых детей и вовлечение детей в общественную деятельность" |
||||||||
2.1.1. |
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
% |
65,4 |
65,7 |
66,0 |
66,1 |
66,2 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.1.2. |
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
% |
37,2 |
37,4 |
37,5 |
37,7 |
37,7 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.1.3. |
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
% |
12,9 |
13,1 |
13,2 |
13,3 |
13,4 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.1.4. |
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
чел. |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.1.5. |
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей |
чел. |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.1.6. |
Количество членов делегаций, принимающих участие в региональной выставке молодых исследователей и в практических конференциях |
чел. |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.2. |
Задача 2. "Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности" |
||||||||
2.2.1. |
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма федерального статистического наблюдения N 85-К |
УО |
2.2.2. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма федерального статистического наблюдения N Д-4 |
УО |
2.2.3. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Форма ННШ-М |
УО |
2.2.4. |
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |
% |
10 |
14,3 |
17,9 |
21,4 |
25 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.3. |
Задача 3. "Обеспечение организованного отдыха и оздоровления детей" |
||||||||
2.3.1. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
% |
81,3 |
81,3 |
81,4 |
81,5 |
81,6 |
Статистический отчет по форме N 31 |
УО |
2.3.2. |
Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятиях, направленных на сохранение и улучшение здоровья и формирования здорового образа жизни от общего числа обучающихся и воспитанников |
% |
37 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.4. |
Задача 4. "Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования" |
||||||||
2.4.1. |
Количество педагогических работников, принявших участие в городских конкурсах профессионального мастерства |
чел. |
17 |
20 |
24 |
25 |
27 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
2.4.2. |
Количество педагогических работников, принявших участие в областных конкурсах профессионального мастерства |
чел. |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ведомственный мониторинг |
УО |
Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
Всего |
35 619,22 |
22 790,39 |
12 828,83 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
18 844,84 |
15 614,53 |
3 230,31 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
9 456,14 |
3 587,93 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
7 318,24 |
3 587,93 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
В т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Управление образования |
Всего |
35 619,22 |
22 790,39 |
12 828,83 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
18 844,84 |
15 614,53 |
3 230,31 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
9 456,14 |
3 587,93 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
7 318,24 |
3 587,93 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
ОКиДМ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
КФКиС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Подпрограмме.
Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования.
Управление образования осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Подпрограммы; обеспечивает представление отчета о ходе реализации Подпрограммы по формам и в сроки, установленные постановлением Администрации города Апатиты от 1 9.07.2016 N 952 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты", и информацию об оценке эффективности реализации Подпрограммы, осуществляет текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы.
При внесении изменений в законодательство в сфере образования Российской Федерации, Мурманской области, муниципальные нормативные правовые акты города Апатиты и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной Подпрограммы в ходе ее реализации будут вноситься соответствующие изменения.
Раздел VII. Описание механизмов управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Управление образования.
Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.
При реализации Подпрограммы возможны внешние риски:
- изменение федерального и регионального законодательства;
- изменение лицензионных и аккредитационных требований.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:
- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.
При реализации Подпрограммы возможны внутренние риски:
- недостаточность уровня финансирования из средств областного и городского бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном объеме принятых по Подпрограмме финансовых обязательств;
- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов,
- нарушение договорных отношений между образовательными организациями и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.
Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:
- урегулирование взаимоотношений между ОО и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с законодательством РФ и Мурманской области;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и городского бюджетов.
Приложение N 1
к Подпрограмме
Перечень мероприятий
Подпрограммы "Развитие современной системы образования"
Приложение N 1
к Программе
Сокращения,
принятые в Программе
МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области
ОО - образовательная организация
ДОО - дошкольная образовательная организация
ОДОД - организация дополнительного образования детей
ДДТ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана
ИМЦ - муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический центр Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области"
КХЭО - муниципальное бюджетное учреждение Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
МБУ ЦБ 1 - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия N 1 Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области"
ГИА - государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11(12) классов
ЕГЭ - единый государственный экзамен
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ОБ - областной бюджет
МБ - местный бюджет
ФБ - федеральный бюджет
ВБ - внебюджетные источники
Приложение N 2
к муниципальной программе
Ведомственная целевая программа
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2017 - 2019 годы
Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ВЦП
Управление образования, являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Сеть муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, на 01.09.2016 года составляет 31 учреждение, из них 28 образовательных учреждений: 9 учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 18 учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 1 учреждение, реализующие программы дополнительного образования детей, и 3 учреждения образования: ИМЦ, МБУ ЦБ N 1, КХЭО.
В рамках реализации ВЦП в 2014 - 2016 годах в системе образования города Апатиты характерна устойчивая стабилизация и переход к инновационному развитию на основе модернизации образования.
Продолжена работа по развитию дифференцированной сети образовательных учреждений различных видов, позволяющая обеспечить доступность качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников. Проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных учреждений, за 2014 - 2016 годы число ДОО сократилось на десять учреждений.
Возросла доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 89,6%.
Продолжено введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех общеобразовательных организациях.
В 2016/2017 учебном году с учетом начала внедрения ФГОС для обучающихся 1-х классов с ОВЗ, продолжением поэтапного введения ФГОС основного общего, а также пилотного введения ФГОС среднего общего образования, доля обучающихся, получающих образовательную услугу в соответствии с ФГОС, к общей численности обучающихся следующая:
- начальное общее образование: 89,8%;
- основное общее образование: 34,3%;
- среднее общее образование: 19%.
Обеспечена реализация профильного образования и предпрофильной подготовки по программам, ориентированным на социально-экономические потребности города и региона. Достигнуто 100% значение показателя охвата профильным обучением старшеклассников. Охват предпрофильной подготовкой учащихся 8-9 классов за счет реализации элективных курсов, а также дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности, составляет 90,4%.
Продолжена работа по созданию в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям осуществления образовательного процесса. Среднее количество обучающихся на один современный персональный компьютер в ОО составляет 5 человек (2015 г. - 5,2, 2014 г.- 5,4, 2013 г. - 5,6).
Достигнут следующий уровень средней заработной платы педагогических работников:
- муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 100% к средней заработной плате работников общего образования города Апатиты;
- муниципальных образовательных организаций общего образования 100% к средней заработной плате в Мурманской области;
- организаций дополнительного образования 85% к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций города Апатиты.
Однако сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, эффективных механизмов и методов управления:
- наличие разрыва в качестве образовательных результатов между образовательными организациями;
- недостаточный уровень индивидуализации образования;
- недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- слабая интеграция общего и дополнительного образования при реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
- несовершенная система повышения квалификации педагогических кадров, в том числе обеспечение переподготовки руководителей образовательных учреждений, подготовки резерва руководящих кадров, привлечение в отрасль молодых специалистов;
- невысокие показатели внешней оценки качества математического, естественно-научного образования (результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии), независимой оценки качества достижения метапредметных результатов обучения (результаты Всероссийских проверочных работ и Национальных исследований качества образования).
К наиболее серьезным причинам возникновения проблем можно отнести финансовый фактор.
Финансовый фактор представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по ВЦП финансовых обязательств.
Выполнение мероприятий ВЦП направлено на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Основными инструментами реализации ВЦП являются:
- поддержка образовательных организаций в части развития современной инфраструктуры в обмен на качество образования;
- дифференцированное финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательных организаций с учетом количественных и качественных показателей;
- поддержка программ развития и инициативных проектов образовательных организаций;
- стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных организаций и инновационных сетей;
- эффективное расходование бюджетных средств.
ВЦП ориентирована на дальнейшее развитие системы образования города Апатиты, решение вышеназванных проблем.
2. Цель, задача, показатели (индикаторы) ВЦП
Основной целью ВЦП является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующей задачи: обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей.
Основными инструментами реализации ВЦП являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- повышение качества результатов образования на всех уровнях;
- обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ;
- совершенствование моделей управления образовательными организациями;
- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- совершенствование качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования путем совершенствования механизма финансового обеспечения выполнения учреждениями муниципальных заданий с учетом натуральных и качественных изменений.
Показатели (индикаторы) ВЦП:
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации Программы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей |
||||||
|
Удельный вес численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
89,4 |
89,5 |
89,5 |
89,5 |
89,6 |
|
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |
% |
97,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля выпускников общеобразовательных организаций, набравших не менее 160 балов в сумме по трем предметам ЕГЭ |
% |
55,0 |
55,5 |
56,5 |
57,0 |
57,5 |
|
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет |
% |
76,7 |
77,3 |
77,6 |
78,6 |
78,8 |
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций города Апатиты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Мурманской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций города Апатиты |
% |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
|
Охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием |
% |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
1.1. |
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей |
||||||
1.1.1. |
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
80,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2. |
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций |
% |
56,6 |
66,0 |
75,0 |
85,0 |
95,0 |
1.1.3. |
Количество общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, показывающих результаты ЕГЭ по обязательным предметам не ниже среднеобластных |
ед. |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
1.1.4. |
Доля образовательных организаций, обеспечивающих доступность потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах, от общего количества образовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.5. |
Доля работников, прошедших аттестацию от общей численности педагогических и руководящих работников |
% |
88,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.6. |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к ВЦП.
4. Общая оценка рисков реализации ВЦП
Анализ рисков и управление рисками при реализации ВЦП осуществляет ответственный исполнитель - Управление образования.
Важнейшими условиями успешной реализации ВЦП являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей ВЦП.
При реализации ВЦП возможны внешние риски:
- изменение федерального и регионального законодательства;
- изменение лицензионных и аккредитационных требований.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:
- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.
При реализации ВЦП возможны внутренние риски:
- недостаточность уровня финансирования из средств областного и городского бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном объеме принятых по ВЦП финансовых обязательств;
- отсутствие педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования;
- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений).
Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения ВЦП, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий ВЦП;
- перераспределение объемов финансирования путем своевременной корректировки объемных показателей муниципального задания между муниципальными учреждениями;
- реорганизация образовательных организаций;
- разработки дополнительных мер социальной поддержки молодых педагогов;
- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и городского бюджетов.
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по программе: |
3 759 793,90 |
1 239 033,61 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
1 151 347,83 |
383 782,61 |
383 782,61 |
383 782,61 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
997 975,42 |
330 649,03 |
332 505,88 |
332 558,32 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
79 180,23 |
27 863,19 |
26 816,16 |
26 763,07 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
69 305,84 |
23 641,61 |
22 831,79 |
22 832,44 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
4 886,34 |
1 628,78 |
1 628,78 |
1 628,78 |
средств областного бюджета: |
2 438 003,10 |
798 421,30 |
819 790,90 |
819 790,90 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
2 249 215,71 |
736 601,75 |
756 373,87 |
756 240,09 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
128 167,11 |
41 612,79 |
43 210,27 |
43 344,05 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
516,49 |
172,18 |
172,19 |
172,12 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
74,99 |
24,98 |
24,97 |
25,04 |
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
средств федерального бюджета: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
000 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
Приложение
к ВЦП
Перечень
программных мероприятий
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.) |
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование |
2017 год |
2018 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей |
|||||||||||
1. |
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей |
|||||||||||
Муниципальные дошкольные образовательные организации | ||||||||||||
1.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 816 089,50 |
600 402,70 |
607 824,84 |
607 861,96 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3476 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
634 743,23 |
215 116,30 |
209 681,63 |
209 945,30 |
||||||||
ОБ: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
||||||||
1.1.1. |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
133 360,83 |
40 771,78 |
46 075,60 |
46 513,45 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
133 360,83 |
40 771,78 |
46 075,60 |
46 513,45 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.3. |
Реализация присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
671 825,37 |
231 174,22 |
220 525,94 |
220 125,21 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3451 |
3453 |
3442 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
501 382,40 |
174 344,52 |
163 606,03 |
163 431,85 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
||||||||
1.2. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
14 415,99 |
4 805,33 |
4 805,33 |
4 805,33 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
14 415,99 |
4 805,33 |
4 805,33 |
4 805,33 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
25 080,57 |
8 360,19 |
8 360,19 |
8 360,19 |
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
25 080,57 |
8 360,19 |
8 360,19 |
8 360,19 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.4. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.5. |
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Муниципальные общеобразовательные учреждения | ||||||||||||
1.6. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 383 263,55 |
452 099,22 |
465 527,03 |
465 637,30 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
||||||||
ОБ: |
1 235 052,80 |
406 041,00 |
414 505,90 |
414 505,90 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.6.1. |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 235 052,80 |
406 041,00 |
414 505,90 |
414 505,90 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 235 052,80 |
406 041,00 |
414 505,90 |
414 505,90 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.6.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.7. |
Предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных организаций |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
124 536,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
Среднегодовое количество льготной категории обучающихся, получающих услугу бесплатного питания (чел.) |
2058 |
2058 |
2058 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
124 536,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.8. |
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
17 487,57 |
5 710,72 |
5 897,90 |
5 878,95 |
Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
11 497,27 |
3 806,02 |
3 855,10 |
3 836,15 |
||||||||
ОБ: |
5 990,30 |
1 904,70 |
2 042,80 |
2 042,80 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.9. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
14 200,92 |
4 733,64 |
4 733,64 |
4 733,64 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
14 200,92 |
4 733,64 |
4 733,64 |
4 733,64 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.10. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
15 056,23 |
5 015,58 |
5 020,05 |
5 020,60 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
15 056,23 |
5 015,58 |
5 020,05 |
5 020,60 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Муниципальные учреждения дополнительного образования | ||||||||||||
1.11. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
119 997,97 |
39 183,60 |
40 547,45 |
40 266,92 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1660 |
ДДТ |
МБ: |
119 997,97 |
39 183,60 |
40 547,45 |
40 266,92 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.11.1. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
111 477,31 |
36 488,70 |
37 634,57 |
37 354,04 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1660 |
ДДТ |
МБ: |
111 477,31 |
36 488,70 |
37 634,57 |
37 354,04 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.11.2. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
8 520,66 |
2 694,90 |
2 912,88 |
2 912,88 |
Количество мероприятий |
102 |
102 |
102 |
ДДТ |
МБ: |
8 520,66 |
2 694,90 |
2 912,88 |
2 912,88 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.12. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 138,62 |
379,54 |
379,54 |
379,54 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 138,62 |
379,54 |
379,54 |
379,54 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.13. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 218,87 |
406,29 |
406,29 |
406,29 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 218,87 |
406,29 |
406,29 |
406,29 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Прочие учреждения, подведомственные Управлению образования | ||||||||||||
1.14. |
Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
116 096,49 |
38 699,45 |
38 690,88 |
38 706,16 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
31 |
31 |
31 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
116 096,49 |
38 699,45 |
38 690,88 |
38 706,16 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.15. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
18 |
18 |
18 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.16. |
Обеспечение эксплуатационно - технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
46 609,94 |
15 648,63 |
15 525,85 |
15 435,46 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
29 |
29 |
29 |
КХЭО |
МБ: |
46 609,94 |
15 648,63 |
15 525,85 |
15 435,46 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.17. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
2 275,22 |
764,06 |
755,53 |
755,63 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО, |
МБ: |
2 275,22 |
764,06 |
755,53 |
755,63 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.18. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
0 |
0 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО, |
МБ: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Итого по Задаче 1 |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 759 793,90 |
1 239 033,61 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 151 347,83 |
383 782,61 |
383 782,61 |
383 782,61 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
2 438 003,10 |
798 421,30 |
819 790,90 |
819 790,90 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по ВЦП, в том числе: |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 759 793,90 |
1 239 033,61 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 151 347,83 |
383 782,61 |
383 782,61 |
383 782,61 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
2 438 003,10 |
798 421,30 |
819 790,90 |
819 790,90 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
|
|||
|
муниципальные услуги |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 452 853,93 |
1 136 213,34 |
1 158 396,34 |
1 158 244,25 |
|
|
|
|
|
МБ: |
905 928,56 |
301 469,24 |
302 192,43 |
302 266,89 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
2 376 482,40 |
777 914,40 |
799 284,00 |
799 284,00 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
|
|||
|
муниципальные работы |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
172 127,51 |
57 343,12 |
57 429,75 |
57 354,64 |
|
|
|
|
|
МБ: |
171 227,09 |
57 042,98 |
57 129,61 |
57 054,50 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
публичные обязательства |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
|
|
|
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
мероприятия по содержанию имущества |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
иные мероприятия |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
74 783,66 |
25 467,55 |
24 657,73 |
24 658,38 |
|
|
|
|
|
МБ: |
74 192,18 |
25 270,39 |
24 460,57 |
24 461,22 |
|
|
|
|
|
|||
ОБ: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 25 ноября 2016 г. N 1560 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования"
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года
Текст постановления опубликован в приложении N 1 к газете "Кировский рабочий" от 1 декабря 2016 г. N 48
Постановлением Администрации г. Апатиты от 10 ноября 2020 г. N 807 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 24 января 2020 г. N 85
Изменения вступают в силу с 30 января 2020 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 N 35 "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 18 декабря 2019 г. N 1749
Изменения вступают в силу с 19 декабря 2019 г.
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 16 декабря 2019 г. N 1729
Изменения вступают в силу с 19 декабря 2019 г.
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 9 сентября 2019 г. N 1274
Изменения вступают в силу с 12 сентября 2019 г.
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 июля 2019 г. N 937
Изменения вступают в силу с 12 июля 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24 июня 2019 г. N 841
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 8 апреля 2019 г. N 505
Изменения вступают в силу с 11 апреля 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2019 г.
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 марта 2019 г. N 332
Изменения вступают в силу с 14 марта 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 N 767 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 февраля 2019 г. N 179
Изменения вступают в силу с 14 февраля 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 26 декабря 2018 г. N 1667
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2018 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 04.12.2018 N 731 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 N 575 "О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2018 N 616, от 29.05.2018 N 656, от 26.06.2018 N 667, от 24.08.2018 N 690, от 25.09.2018 N 693, от 30.10.2018 N 704)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 16 октября 2018 г. N 1273
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25 сентября 2018 г. N 693 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 N 575 "О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 9 июля 2018 г. N 839
Изменения вступают в силу с 13 июля 2018 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26 июня 2018 г. N 667 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 N 575 "О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 30 марта 2018 г. N 367
Изменения вступают в силу с 5 апреля 2018 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 27 февраля 2018 г. N 616
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 9 февраля 2018 г. N 183
Изменения вступают в силу с 15 февраля 2018 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26 декабря 2017 г. N 575
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 20 декабря 2017 г. N 1676
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2017 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 6 декабря 2017 г. N 571 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27 декабря 2016 г. N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 18 октября 2017 г. N 1337
Изменения вступают в силу с 19 октября 2017 г.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 4 сентября 2017 г. N 1108
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 августа 2017 г. N 1049
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 июля 2017 г. N 909
Изменения вступают в силу с 13 июля 2017 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 27.06.2017 N 509 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 13 июня 2017 г. N 765
Изменения вступают в силу с 16 июня 2017 г.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 1 июня 2017 г. N 730
Изменения вступают в силу с 9 июня 2017 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23 мая 2017 г. N 494
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 19 мая 2017 г. N 686
Изменения вступают в силу с 25 мая 2017 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 10 апреля 2017 г. N 480
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 4 апреля 2017 г. N 433
Изменения вступают в силу с 6 апреля 2017 г.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 13 марта 2017 г. N 322
Изменения вступают в силу с 16 марта 2017 г. распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28 февраля 2017 г. N 457
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 17 января 2017 г. N 45 Администрации МО город Апатиты от 17.01.2017 N 45
Изменения вступают в силу с 19 января 2017 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года