В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26.09.2017 N 522 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2017 N 457, от 10.04.2017 N 480, от 23.05.2017 N 494, от 27.06.2017 N 509)".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 9 октября 2017 г. N 1299)
1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
165 457,2 |
150 279,7 |
15 154,3 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
169 976,5 |
145 500,9 |
24 475,6 |
0 |
0 |
|
2019 |
144 500,9 |
144 500,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
479 934,6 |
440 281,5 |
39 629,9 |
23,2 |
0" |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" Программы (далее - Подпрограмма 1) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
15 324,8 |
5 781,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
35 324,8 |
6 781,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0" |
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура"
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
Подпрограмма 1 "Культура" |
Всего |
35 324,8 |
6 781,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
2017 |
15 324,8 |
5 781,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
Всего |
35 324,8 |
6 781,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
2017 |
15 324,8 |
5 781,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. В разделе V Подпрограммы 1 строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункты 2, 3, подпункты 2.2, 3.2 изложить в следующих редакциях:
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Подпрограмма 1 "Культура" |
|
Всего |
35 324,8 |
6 781,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
|
|
2017 |
15 324,8 |
5 781,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|||||
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2. |
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |
2017-2019 |
Всего |
34 691,5 |
6 191,5 |
28 500,0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
14 691,5 |
5 191,5 |
9 500,0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2.2. |
Укрепление материально-технической базы МАУ АГДК |
2017-2019 |
Всего |
2 058,5 |
2 058,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество (ед.) |
ОКиДМ, МАУ АГДК" |
2017 |
2 058,5 |
2 058,5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||
"3. |
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |
2017-2019 |
Всего |
289,6 |
289,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
289,6 |
289,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"3.2. |
Проведение мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности зданий МБУДО ДМШ и МБУДО ДШИ (установка наружного и внутреннего видеонаблюдения) |
2017 |
Всего |
214,0 |
214,0 |
0 |
0 |
0 |
Кол-во установленных видеосистем (ед.) |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ" |
2017 |
214,0 |
214,0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" Программы (далее - ВЦП) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
148 176,6 |
142 542,8 |
5 633,8 |
0 |
0 |
|
2018 |
148 318,7 |
142 843,1 |
5 475,6 |
0 |
0 |
|
2019 |
142 843,1 |
142 843,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
439 338,4 |
428 229,0 |
11 109,4 |
0 |
0" |
6. В разделе III ВЦП подпункт 1.9, строки "Итого по МБУК Централизованная библиотечная система", "Всего по ВЦП:", "в т.ч. по муниципальным услугам", "по муниципальным работам", "на оплату льготного проезда" изложить в следующих редакциях:
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (год) |
Объемы и источники финансирования(тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
"1.9 |
Компенсация сокращенным работникам МБУК "Централизованная библиотечная система" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017 |
Всего: в т. ч.: МБ |
389,8 |
389,8 |
0 |
0 |
Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
|
Итого по МБУК Централизованная библиотечная система |
|
Всего: в т. ч.: |
110 937,0 |
37 988,7 |
38 224,6 |
34 723,7 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
|
|
|
МБ ОБ |
103 870,9 7 066,1 |
34 423,5 3 565, 2 |
34 723,7 3 500,9 |
34 723,7 0 |
|
|
|
|
|
"Всего по ВЦП: |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
439 338,4 428 229,0 11 109,4 |
148 176,6 142 542,8 5 633,8 |
148 318,7 142 843,1 5 475,6 |
142 843,1 142 843,1 0 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по муниципальным услугам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
242 048,0 234 981,9 7 066,1 |
81 648,8 78 083,6 3 565,2 |
81 949,3 78 448,4 3 500,9 |
78 449,9 78 449,9 0 |
|
|
|
|
|
|
по муниципальным работам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
191 285,7 187 242,4 4 043,3 |
64 221,1 62 152,5 2 068,6 |
64 520,4 62 545,7 1 974,7 |
62 544,2 62 544,2 0 |
|
|
|
|
|
|
на оплату льготного проезда |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
5 547,0 5 547,0 |
1 849,0 1 849,0 |
1 849,0 1 849,0 |
1 849,0 1 849,0" |
|
|
|
|
|
7. Раздел V ВЦП изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов операций сектора государственного управления |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
Всего по ВЦП |
439 338,4 |
148 176,6 |
148 318,7 |
142 843,1 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
Средств областного бюджета: |
11 109,4 |
5 633,8 |
5 475,6 |
0 |
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
428 229,0 |
142 542,8 |
142 843,1 |
142 843,1" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 9 октября 2017 г. N 1299 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
Настоящее постановление вступает в силу 12 октября 2017 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26 сентября 2017 г. N 522 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2017 N 457, от 10.04.2017 N 480, от 23.05.2017 N 494, от 27.06.2017 N 509)"
Текст постановления опубликован в газете "Кировский рабочий" от 12 октября 2017 г. N 41