В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084, от 09.10.2017 N 1299, от 23.11.2017 N 1504).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 06.12.2017 N 571 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2017 N 457, от 10.04.2017 N 480, от 23.05.2017 N 494, от 27.06.2017 N 509, от 26.09.2017 N 522, от 23.10.2017 N 539)".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084, от 09.10.2017 N 1299, от 23.11.2017 N 1504) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 21 декабря 2017 г. N 1689)
1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
169 454,0 |
154 276,5 |
15 154,3 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
169 976,5 |
145 500,9 |
24 475,6 |
0 |
0 |
|
2019 |
144 500,9 |
144 500,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
483 931,4 |
444 278,3 |
39 629,9 |
23,2 |
0" |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" Программы (далее - Подпрограмма 1) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
35 281,8 |
6 738,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0" |
3. Раздел IV Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура"
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
Подпрограмма 1 "Культура" |
Всего |
35 281,8 |
6 738,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
Всего |
35 281,8 |
6 738,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
4. В разделе V Подпрограммы 1 Программы строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункт 2, подпункты 2.1 изложить в следующих редакциях:
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Подпрограмма 1 "Культура" |
|
Всего |
35 281,8 |
6 738,1 |
28 520,5 |
23,2 |
0 |
|
|
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|||||
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2. |
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |
2017-2019 |
Всего |
34 648,5 |
6 148,5 |
28 500,0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
14 648,5 |
5 148,5 |
9 500,0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1. |
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, 24) |
2017-2019 |
Всего |
32 590,0 |
4 090,0 |
28 500,0 |
0 |
0 |
Доля отремонтированных площадей МАУ АГДК от общей площади (%) |
ОКиДМ, МАУ АГДК" |
2017 |
12 590,0 |
3 090,0 |
9 500,0 |
0 |
0 |
30 |
||||
2018 |
20 000,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
0 |
0 |
10 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. В паспорте Подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" Программы (далее - Подпрограмма 2) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
5 866,6 |
5 866,6 |
0 |
0 |
0" |
6. Раздел IV Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
Всего |
5 866,6 |
5 866,6 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0 |
|
В т.ч. по соисполнителям: | ||||||
Отдел по культуре и делам молодежи |
Всего |
5 175,2 |
5 175,2 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
2 059,6 |
2 059,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
1557,8 |
1557,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
1557,8 |
1557,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление образования |
Всего |
359,2 |
359,2 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
248,2 |
248,2 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
55,5 |
55,5 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
55,5 |
55,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по физической культуре и спорту |
Всего |
332,2 |
332,2 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
243,2 |
243,2 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
44,5 |
44,5 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
44,5 |
44,5 |
0 |
0 |
0" |
7. В приложении 2 к Подпрограмме 2 строку "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику", пункт 2, подпункт 2.2, пункт 3, подпункты 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующих редакциях:
N |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности их выполнения |
Соисполнители, участники |
|||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
2017-2019 |
Всего |
5 866,6 |
5 866,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
1 657,8 |
1 657,8 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2. |
Задача 2 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
|
Всего |
4 793,5 |
4 793,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
1 793,9 |
1 793,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2.2. |
Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2017-2019 |
Всего |
4 793,5 |
4 793,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, чел. |
МБУМП МСЦ" |
2017 |
1 793,9 |
1 793,9 |
0 |
0 |
0 |
162 |
||||
2018 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0 |
132 |
||||
2019 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0 |
132 |
||||
"3. |
Задача 3 Содействие развитию творческого потенциала молодежи |
|
Всего |
983,1 |
983,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
727,1 |
727,1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
128,0 |
128,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
128,0 |
128,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1. |
Поддержка талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий Администрации г. Апатиты, в том числе по бюджетополучателям: |
2017-2019 |
Всего |
306,0 |
306,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКДМ УО КФКиС |
2017 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
||||
2018 |
128,0 |
128,0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
||||
2019 |
128,0 |
128,0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
||||
3.1.1 |
Отдел по культуре и делам молодежи |
2017-2019 |
Всего |
66,0 |
66,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКиДМ |
2017 |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
||||
2018 |
28,0 |
28,0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
||||
2019 |
28,0 |
28,0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
||||
3.1.2 |
Управление образования |
2017-2019 |
Всего |
133,5 |
133,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
УО |
2017 |
22,5 |
22,5 |
0 |
0 |
0 |
24 |
||||
2018 |
55,5 |
55,5 |
0 |
0 |
0 |
24 |
||||
2019 |
55,5 |
55,5 |
0 |
0 |
0 |
24 |
||||
3.1.3 |
Комитет по физической культуре и спорту |
2017-2019 |
Всего |
106,5 |
106,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
КФКиС" |
2017 |
17,5 |
17,5 |
0 |
0 |
0 |
20 |
||||
2018 |
44,5 |
44,5 |
0 |
0 |
0 |
20 |
||||
2019 |
44,5 |
44,5 |
0 |
0 |
0 |
20 |
8. Таблицу в приложении 2 к Подпрограмме 2 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
N |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности их выполнения |
Соисполнители, участники |
|||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
"3.4. |
Выплата премий Администрации г. Апатиты одаренным детям |
2017-2019 |
Всего |
677,1 |
677,1 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКДМ УО КФКиС |
2017 |
677,1 |
677,1 |
0 |
0 |
0 |
45 |
||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4.1 |
Отдел по культуре и делам молодежи |
2017-2019 |
Всего |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКиДМ |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4.2 |
Управление образования |
2017-2019 |
Всего |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
УО |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4.3 |
Комитет по физической культуре и спорту |
2017-2019 |
Всего |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
КФКиС" |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - ВЦП) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
151 621,2 |
145 987,4 |
5 633,8 |
0 |
0 |
|
2018 |
148 318,7 |
142 843,1 |
5 475,6 |
0 |
0 |
|
2019 |
142 843,1 |
142 843,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
442 783,0 |
431 673,6 |
11 109,4 |
0 |
0" |
10. Строку "Всего по ВЦП:" раздела III ВЦП дополнить строками "на оплату компенсации при сокращении", " на иные мероприятия ",
"на оплату компенсации при сокращении |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
457,7
457,7 |
457,7
457,7 |
0
0 |
0
0 |
|
|
|
|
|
на иные мероприятия |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
59,6
59,6 |
59,6
59,6 |
0
0 |
0
0" |
|
|
|
|
|
11. В разделе III ВЦП подпункт 1.2, строку "Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова", подпункт 1.4, строку "Итого по МБУДО Детская школа искусств", подпункты 1.5, 1.5.4, 1.6, строку "Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.", подпункты 1.7, 1.7.1, 1.7.3, 1.8, строку "Итого по МБУК Централизованная библиотечная система", подпункт 1.11, строки "Итого по МБУ Централизованная бухгалтерия", "Итого по задаче 1:", подпункт 3.2, строки "Итого по задаче 3:", "Всего по ВЦП:", "в т.ч. по муниципальным услугам", "по муниципальным работам", "на оплату льготного проезда" изложить в следующих редакциях:
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (год) |
Объемы и источники финансирования(тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
"1.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
891,7 |
351,7 |
270,0 |
270,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУДО ДМШ" |
|
"Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
71 351,2 |
23 838,2 |
23 756,5 |
23 756,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ" |
"1.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО Детская школа искусств |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 163,4 |
343,4 |
410,0 |
410,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУДО ДШИ" |
|
"Итого по МБУДО Детская школа искусств |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
83 885,1 |
27 917,3 |
27 983,9 |
27 983,9 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ" |
"1.5 |
Организация деятельности клубных формирований, показов концертов и концертных программ МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
117 803,1
113 759,8 4 043,3 |
41 353,0
39 284,4 2 068,6 |
39 212,4
37 237,7 1 974,7 |
37 237,7
37 237,7 0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МАУ АГДК" |
"1.5.4 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
11 896,8 |
5 323,4 |
3 286,7 |
3 286,7 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
108 |
110 |
110 |
ОКиДМ МАУ АГДК" |
"1.6 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 325,3 |
485,3 |
420,0 |
420,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МАУ АГДК" |
|
"Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
119 128,4
115 085,1 4 043,3 |
41 838,3
39 769,7 2 068,6 |
39 632,4
37 657,7 1 974,7 |
37 657,7
37 657,7 0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МАУ АГДК" |
"1.7 |
Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК Централизованная библиотечная система |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
110 517,2
103 451,1 7 066,1 |
38 488,9
34 923,7 3 565,2 |
37 764,6
34 263,7 3 500,9 |
34 263,7
34 263,7 0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
"1.7.1 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
72 850,0 |
24 947,8 |
23 950,3 |
23 951,9 |
Количество посещений, ед. |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
"1.7.3 |
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
5 153,4 |
1 714,3 |
1 719,8 |
1 719,3 |
Количество документов, ед. |
4800 |
4800 |
4800 |
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
"1.8 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК Централизованная библиотечная система) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 296,4 |
376,4 |
460,0 |
460,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
|
"Итого по МБУК Централизованная библиотечная система |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
112 203,3
105 137,2 7 066,1 |
39 255,0
35 689,8 3 565, 2 |
38 224,6
34 723,7 3 500,9 |
34 723,7
34 723,7 0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС" |
"1.11 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ Централизованная бухгалтерия) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
401,9 |
141,9 |
130,0 |
130,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ" |
|
Итого по МБУ Централизованная бухгалтерия |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
22 470,5 |
7 498,1 |
7 486,2 |
7 486,2 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
|
Итого по задаче 1: |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
409 098,0
397 988,6 11 109,4 |
140 406,4
134 772,6 5 633,8 |
137 083,6
131 608,0 5 475,6 |
131 608,0
131 608,0 0 |
|
|
|
|
|
"3.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный социальный центр) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
456,7 |
138,7 |
159,0 |
159,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ" |
|
"Итого по задаче 3: |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
33 685,0 |
11 214,8 |
11 235,1 |
11 235,1" |
|
|
|
|
|
"Всего по ВЦП: |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
442 783,0
431 673,6 11 109,4 |
151 621,2
145 987,4 5 633,8 |
148 318,7
142 843,1 5 475,6 |
142 843,1
142 843,1 0 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по муниципальным услугам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
243 398,0
236 331,9 7 066,1 |
82 998,8
79 433,6 3 565,2 |
81 949,3
78 448,4 3 500,9 |
78 449,9
78 449,9 0 |
|
|
|
|
|
|
по муниципальным работам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
193 332,4
189 289,1 4 043,3 |
66 327,4
64 258,8 2 068,6 |
64 520,4
62 545,7 1 974,7 |
62 544,2
62 544,2 0 |
|
|
|
|
|
|
на оплату льготного проезда |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
5 535,3
5 535,3 |
1 837,3
1 837,3 |
1 849,0
1 849,0 |
1 849,0
1 849,0" |
|
|
|
|
|
12. Раздел V ВЦП изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов операций сектора государственного управления |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
Всего по ВЦП |
442 783,0 |
151 621,2 |
148 318,7 |
142 843,1 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
Средств областного бюджета: |
11 109,4 |
5 633,8 |
5 475,6 |
0 |
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
431 673,6 |
145 987,4 |
142 843,1 |
142 843,1" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 декабря 2017 г. N 1689 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2017 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 6 декабря 2017 г. N 571
Текст постановления опубликован в газете "Кировский Рабочий" от 28 декабря 2017 г. N 52