В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084, от 09.10.2017 N 1299, от 23.11.2017 N 1504, от 21.12.2017 N 1689, от 22.12.2017 N 1694).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28.12.2017 N 575 "О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151, от 07.04.2017 N 454, от 16.06.2017 N 806, от 07.07.2017 N 894, от 14.07.2017 N 921, от 29.08.2017 N 1084, от 09.10.2017 N 1299, от 23.11.2017 N 1504, от 21.12.2017 N 1689, от 22.12.2017 N 1694) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 26 января 2018 г. N 88)
1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
169 454,0 |
154 276,5 |
15 154,3 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
190 088,2 |
164 690,4 |
25 397,8 |
0 |
0 |
|
2019 |
173 107,3 |
166 423,6 |
6 683,7 |
0 |
0 |
|
Всего: |
532 649,5 |
485 390,5 |
47 235,8 |
23,2 |
0" |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" Программы (далее - Подпрограмма 1) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|
2018 |
25 123,8 |
6 079,4 |
19 044,4 |
0 |
0 |
|
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
|
Всего: |
40 750,0 |
12 117,5 |
28 609,3 |
23,2 |
0" |
3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура"
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
||||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||||
Подпрограмма 1 "Культура" |
Всего |
40 750,0 |
12 117,5 |
28 609,3 |
23,2 |
0 |
|
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
||
2018 |
25 123,8 |
6 079,4 |
19 044,4 |
0,0 |
0 |
||
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0,0 |
0 |
||
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
Всего |
40 750,0 |
12 117,5 |
28 609,3 |
23,2 |
0 |
|
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
||
2018 |
25 123,8 |
6 079,4 |
19 044,4 |
0 |
0 |
||
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
||
Администрация города Апатиты |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
4. Раздел V Подпрограммы 1 дополнить подпунктами 2.3, 3.5 следующего содержания:
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
"2.3. |
Проведение мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений культуры |
2018 |
Всего |
1 359,0 |
1 359,0 |
0 |
0 |
0 |
Доля помещений, доступных для предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения (%) |
ОКиДМ, МАУ АГДК" |
2018 |
1 359,0 |
1 359,0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
||||
"3.5. |
Проведение мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений культуры |
2018 |
Всего |
1 484,4 |
1 484,4 |
0 |
0 |
0 |
Доля помещений, доступных для предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения (%) |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ, МБУДО ДМШ" |
2018 |
1 484,4 |
1 484,4 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
5. В разделе V Подпрограммы 1 строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункт 1, подпункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, пункт 2, подпункт 2.1.1, пункт 3 изложить в следующих редакциях:
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Подпрограмма 1 "Культура" |
|
Всего |
40 750,0 |
12 117,5 |
28 609,3 |
23,2 |
0 |
|
|
2017 |
15 281,8 |
5 738,1 |
9 520,5 |
23,2 |
0 |
|||||
2018 |
25 123,8 |
6 079,4 |
19 044,4 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |
2017-2019 |
Всего |
2 968,4 |
2 835,9 |
109,3 |
23,2 |
0 |
|
|
2017 |
343,7 |
300,0 |
20,5 |
23,2 |
0 |
|||||
2018 |
2 280,3 |
2 235,9 |
44,4 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
|||||
1.1. |
Формирование фондов библиотек |
2017-2019 |
Всего |
1032,5 |
900,0 |
109,3 |
23,2 |
0 |
Кол-во приобретенных документов (тыс. экз.) |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
2017 |
343,7 |
300,0 |
20,5 |
23,2 |
0 |
0,9 |
||||
2018 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
0,9 |
||||
2019 |
344,4 |
300,0 |
44,4 |
0 |
0 |
0,9 |
||||
1.1.1. |
Поддержка отрасли культуры (софинансирование за счет средств городского бюджета) |
2017-2019 |
Всего |
900,0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
Кол-во приобретенных документов (тыс. экз.) |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
2017 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
||||
2018 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
||||
2019 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
||||
1.1.2. |
Поддержка отрасли культуры |
2017-2019 |
Всего |
132,5 |
0 |
109,3 |
23,2 |
0 |
Кол-во приобретенных документов (тыс. экз.) |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
2017 |
43,7 |
0 |
20,5 |
23,2 |
0 |
0,1 |
||||
2018 |
44,4 |
0 |
44,4 |
0 |
0 |
0,1 |
||||
2019 |
44,4 |
0 |
44,4 |
0 |
0 |
0,1 |
||||
1.2. |
Проведение ремонтных работ капитального характера в помещениях и зданиях МБУК ЦБС |
2017-2019 |
Всего |
1 935,9 |
1 935,9 |
0 |
0 |
0 |
Отремонтированная площадь (м2) |
ОКиДМ, МБУК ЦБС" |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2018 |
1 935,9 |
1 935,9 |
0 |
0 |
0 |
339 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
"2. |
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |
2017-2019 |
Всего |
36 007,6 |
7 507,6 |
28 500,0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
14 648,5 |
5 148,5 |
9 500,0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
21 359,1 |
2 359,1 |
19 000,0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2.1.1. |
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства |
2017-2019 |
Всего |
30 000,00 |
1 500,00 |
28 500,00 |
0 |
0 |
Доля отремонтированных площадей МАУ АГДК от общей площади (%) |
ОКиДМ, МАУ АГДК" |
2017 |
10 000,00 |
500 ,00 |
9 500,00 |
0 |
0 |
30 |
||||
2018 |
20 000,00 |
1 000,00 |
19 000,00 |
0 |
0 |
10 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
"3. |
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |
2017-2019 |
Всего |
1 774,0 |
1 774,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
289,6 |
289,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
1 484,4 |
1 484,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
6. В паспорте Подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" Программы (далее - Подпрограмма 2) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
2 582,6 |
2 582,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
2 207,0 |
2 207,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
7 340,6 |
7 340,6 |
0 |
0 |
0" |
7. Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
Всего |
7 340,6 |
7 340,6 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
2 582,6 |
2 582,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
2 207,0 |
2 207,0 |
0 |
0 |
0 |
|
В т.ч. по соисполнителям: | ||||||
Отдел по культуре и делам молодежи |
Всего |
5 946,2 |
5 946,2 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
2 059,6 |
2 059,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
2 131,1 |
2 131,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
1 755,5 |
1 755,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление образования |
Всего |
699,6 |
699,6 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
248,2 |
248,2 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по физической культуре и спорту |
Всего |
694,8 |
694,8 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
243,2 |
243,2 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
225,8 |
225,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
225,8 |
225,8 |
0 |
0 |
0" |
8. В приложении 2 к Подпрограмме 2 строку "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику", пункт 2, подпункт 2.2, пункт 3, подпункты 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 изложить в следующих редакциях:
N |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности их выполнения |
Соисполнители, участники |
|||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
2017-2019 |
Всего |
7 340,6 |
7 340,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
2 551,0 |
2 551,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
2 582,6 |
2 582,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
2 207,0 |
2 207,0 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2. |
Задача 2 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
|
Всего |
5 169,1 |
5 169,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
1 793,9 |
1 793,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
1 875,4 |
1 875,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0" |
|||||
"2.2. |
Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2017-2019 |
Всего |
5 169,1 |
5 169,1 |
0 |
0 |
0 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, чел. |
МБУМП МСЦ" |
2017 |
1 793,9 |
1 793,9 |
0 |
0 |
0 |
162 |
||||
2018 |
1 875,4 |
1 875,4 |
0 |
0 |
0 |
132 |
||||
2019 |
1 499,8 |
1 499,8 |
0 |
0 |
0 |
132 |
||||
"3. |
Задача 3 Содействие развитию творческого потенциала молодежи |
|
Всего |
2 081,5 |
2 081,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 |
727,1 |
727,1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
677,2 |
677,2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
677,2 |
677,2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1. |
Поддержка талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий Администрации г. Апатиты, в том числе по бюджетополучателям: |
2017-2019 |
Всего |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКДМ УО КФКиС |
2017 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1.1 |
Отдел по культуре и делам молодежи |
2017-2019 |
Всего |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
ОКиДМ |
2017 |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1.2 |
Управление образования |
2017-2019 |
Всего |
22,5 |
22,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
УО |
2017 |
22,5 |
22,5 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1.3 |
Комитет по физической культуре и спорту |
2017-2019 |
Всего |
17,5 |
17,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |
КФКиС" |
2017 |
17,5 |
17,5 |
0 |
0 |
0 |
7 |
||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
"3.4. |
Присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям |
2017-2019 |
Всего |
2 031,5 |
2 031,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. |
ОКДМ УО КФКиС |
2017 |
677,1 |
677,1 |
0 |
0 |
0 |
45 |
||||
2018 |
677,2 |
677,2 |
0 |
0 |
0 |
45 |
||||
2019 |
677,2 |
677,2 |
0 |
0 |
0 |
45 |
||||
3.4.1 |
Отдел по культуре и делам молодежи |
2017-2019 |
Всего |
677,1 |
677,1 |
0 |
0 |
0 |
Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. |
ОКиДМ |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2019 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
3.4.2 |
Управление образования |
2017-2019 |
Всего |
677,1 |
677,1 |
0 |
0 |
0 |
Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. |
УО |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2019 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
3.4.3 |
Комитет по физической культуре и спорту |
2017-2019 |
Всего |
677,3 |
677,3 |
0 |
0 |
0 |
Количество одаренных детей, получивших поощрение, чел. |
КФКиС" |
2017 |
225,7 |
225,7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2018 |
225,8 |
225,8 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||||
2019 |
225,8 |
225,8 |
0 |
0 |
0 |
15 |
9. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - ВЦП) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
151 621,2 |
145 987,4 |
5 633,8 |
0 |
0 |
|
2018 |
162 381,8 |
156 028,4 |
6 353,4 |
0 |
0 |
|
2019 |
170 555,9 |
163 916,6 |
6 639,3 |
0 |
0 |
|
Всего: |
484 558,9 |
465 932,4 |
18 626,5 |
0 |
0" |
10. Раздел III ВЦП изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень программных мероприятий ВЦП "Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (год) |
Объемы и источники финансирования(тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Цель: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики |
|
|||||||||||||
1 |
Задача 1: формирование единого культурного пространства |
|||||||||||||
1.1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
77 829,0 |
23 486,5 |
26 520,7 |
27 821,8 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||
1.1.1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
66 450,8 |
20 219,8 |
22 537,6 |
23 693,4 |
Количество учащихся, чел. |
293 |
280 |
280 |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||
1.1.2 |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
11 378,2 |
3 266,7 |
3 983,1 |
4 128,4 |
Количество учащихся, чел. |
37 |
50 |
50 |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||
1.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
891,7 |
351,7 |
270,0 |
270,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||
|
Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
78 720,7 |
23 838,2 |
26 790,7 |
28 091,8 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||
1.3 |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская школа искусств |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
91 778,2 |
27 573,9 |
31 316,3 |
32 888,0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||
1.3.1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
40 201,7 |
12 085,9 |
13 746,4 |
14 369,4 |
Количество учащихся, чел. |
331 |
254 |
254 |
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||
1.3.2 |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
51 576,5 |
15 488,0 |
17 569,9 |
18 518,6 |
Количество учащихся, чел. |
246 |
323 |
323 |
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||
1.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО Детская школа искусств |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 163,4 |
343,4 |
410,0 |
410,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||
|
Итого по МБУДО Детская школа искусств |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
92 941,6 |
27 917,3 |
31 726,3 |
33 298,0 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||
1.5 |
Организация деятельности клубных формирований, показов концертов и концертных программ МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
128 382,0
121 343,9 7 038,1 |
41 353,0
39 284,4 2 068,6 |
42 340,8
39 927,8 2 413,0 |
44 688,2
42 131,7 2 556,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.5.1 |
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
76 918,9 |
21 925,2 |
26 774,4 |
28 219,3 |
Кол-во клубных формирований, ед. |
34 |
34 |
34 |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.5.2 |
Организация показа концертов и концертных программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
220 |
220 |
220 |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.5.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: ОБ |
7 038,1 |
2 068,6 |
2 413,0 |
2 556,5 |
|
|
|
|
|
||
1.5.4 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
12 980,7 |
5 323,4 |
3 725,3 |
3 932,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
108 |
110 |
110 |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.5.5 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 490,5 |
446,9 |
507,7 |
535,9 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
15 |
15 |
15 |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.5.6. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
29 953,8
29 953,8 |
11 588,9
11 588,9 |
8 920,4
8 920,4 |
9 444,5
9 444,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.6 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 325,3 |
485,3 |
420,0 |
420,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
|
Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
129 707,3
122 669,2 7 038,1 |
41 838,3
39 769,7 2 068,6 |
42 760,8
40 347,8 2 413,0 |
45 108,2
42 551,7 2 556,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||
1.7 |
Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК Централизованная библиотечная система |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
119 086,2
107 497,811 588,4 |
38 488,9
34 923,7 3 565,2 |
39 300,8
35 360,4 3 940,4 |
41 296,5
37 213,7 4 082,8 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.7.1 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
34 950,4 |
15 771,2 |
9 228,9 |
9 950,3 |
Количество посещений, ед. |
135 000 |
137 000 |
137 000 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.7.2 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек через сеть Интернет |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
11 543,3 |
3 425,4 |
3 959,0 |
4 158,9 |
Количество посещений, ед. |
103 000 |
115 000 |
115 000 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.7.3 |
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
5 773,4 |
1 714,3 |
1 979,6 |
2 079,5 |
Количество документов, ед. |
4800 |
4800 |
4800 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.7.4 |
Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
16 413,2 |
4 836,2 |
5 638,6 |
5 938,4 |
Количество документов, ед. |
450 000 |
425 000 |
425 000 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.7.5 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: ОБ |
11 588,4 |
3 565,2 |
3 940,4 |
4 082,8 |
|
|
|
|
|
||
1.7.6. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
38 817,5
38 817,5 |
9 176,6
9 176,6 |
14 554,3
14 554,3 |
15 086,6
15 086,6 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.8 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК Централизованная библиотечная система) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 296,4 |
376,4 |
460,0 |
460,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.9 |
Компенсация сокращенным работникам МБУК "Централизованная библиотечная система" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017 |
Всего: в т. ч.: МБ |
389,8 |
389,8 |
0 |
0 |
Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
|
Итого по МБУК Централизованная библиотечная система |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
120 772,3
109 183,9 11 588,4 |
39 255,0
35 689,8 3 565, 2 |
39 760,8
35 820,4 3 940,4 |
41 756,5
37 673,7 4 082,8 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУК ЦБС |
||
1.10 |
Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование отчетности муниципальных учреждений и главного распорядителя в МБУ Централизованная бухгалтерия |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
23 243,4 |
7 356,2 |
7 795,7 |
8 091,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.10.1 |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
13 957,4 |
4 412,7 |
4 679,3 |
4 865,4 |
Количество пользователей отчетов |
5 |
5 |
5 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.10.2 |
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
4 649,8 |
1 473,2 |
1 558,7 |
1 617,9 |
Количество пользователей отчетов |
1 |
1 |
1 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.10.3 |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 151,8 |
367,8 |
388,9 |
395,1 |
Количество пользователей отчетов |
1 |
1 |
1 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.10.4 |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
3 484,4 |
1 102,5 |
1 168,8 |
1 213,1 |
Количество пользователей отчетов |
6 |
6 |
6 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.11 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ Централизованная бухгалтерия) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
401,9 |
141,9 |
130,0 |
130,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
|
Итого по МБУ Централизованная бухгалтерия |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
23 645,3 |
7 498,1 |
7 925,7 |
8 221,5 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ |
||
1.12. |
Субсидия на предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства в городе Апатиты |
2017-2019 |
Всего: |
59,6 |
59,6 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий/клубных формирований, ед. |
2/0 |
0/0 |
0/0 |
|
||
2017 |
59,6 |
59,6 |
0 |
0 |
||||||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1.12.1 |
Предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства в городе Апатиты автономным учреждениям |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
29,8 |
29,8 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
1 |
0 |
0 |
МАУ АГДК |
||
1.12.2 |
Предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства в городе Апатиты некоммерческим организациям |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
29,8 |
29,8 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
1 |
0 |
0 |
Автономная некоммерческая организация "Культурная традиция" |
||
|
Итого по задаче 1: |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
445 846,7
427 220,2 18 626,5 |
140 406,4
134 772,6 5 633,8 |
148 964,3
142 610,9 6 353,4 |
156 476,0
149 836,7 6 639,3 |
|
|
|
|
|
||
2 |
Задача 2: Создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры |
|||||||||||||
2.1 |
Создание интернет-сайтов учреждений культуры |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кол-во созданных интернет-сайтов |
4 |
5 |
5 |
ОКиДМ |
||
|
Итого по задаче 2: |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||
3 |
Задача 3: Создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив |
|
||||||||||||
3.1 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП Молодежный социальный центр |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
38 187,5 |
11 008,1 |
13 258,5 |
13 920,9 |
|
|
|
|
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.1.1 |
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
7 642,7 |
2 208,7 |
2 650,8 |
2 783,2 |
Кол-во мероприятий, ед. |
27 |
27 |
27 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.1.2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
11 446,6 |
3 286,6 |
3 980,6 |
4 179,4 |
Кол-во мероприятий, ед. |
20 |
20 |
20 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.1.3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
9 548,7 |
2 755,9 |
3 313,6 |
3 479,2 |
Кол-во мероприятий, ед. |
20 |
20 |
20 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.1.4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
9 549,5 |
2 756,9 |
3 313,5 |
3 479,1 |
Кол-во мероприятий, ед. |
12 |
12 |
12 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный социальный центр) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
456,7 |
138,7 |
159,0 |
159,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
3.3 |
Компенсация сокращенным работникам МБУМП "Молодежный социальный центр" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017 |
Всего: в т. ч.: МБ |
68,0 |
68,0 |
0 |
0 |
Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
ОКиДМ МБУМП МСЦ |
||
|
Итого по задаче 3: |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
38 712,2 |
11 214,8 |
13 417,5 |
14 079,9 |
|
|
|
|
|
||
Всего по ВЦП: |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
484 558,9
465 932,4 18 626,5 |
151 621,2
145 987,4 5 633,8 |
162 381,8
156 028,4 6 353,4 |
170 555,9
163 916,6 6 639,3 |
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. по муниципальным услугам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
266 506,8
254 918,4 11 588,4 |
82 998,8
79 433,6 3 565,2 |
89 519,6
85 579,2 3 940,4 |
93 988,4
89 905,6 4 082,8 |
|
|
|
|
|
|||
по муниципальным работам |
|
Всего: в т. ч.: МБ ОБ |
211 999,5
204 961,4 7 038,1 |
66 267,8
64 199,2 2 068,6 |
71 013,2
68 600,2 2 413,0 |
74 718,5
72 162,0 2 556,5 |
|
|
|
|
|
|||
на оплату льготного проезда |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
5 535,3
5 535,3 |
1 837,3
1 837,3 |
1 849,0
1 849,0 |
1 849,0
1 849,0 |
|
|
|
|
|
|||
на оплату компенсации при сокращении |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
457,7
457,7 |
457,7
457,7 |
0
0 |
0
0 |
|
|
|
|
|
|||
на иные мероприятия |
|
Всего: в т. ч.: МБ |
59,6
59,6 |
59,6
59,6 |
0
0 |
0
0" |
|
|
|
|
|
11. Раздел V ВЦП изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов операций сектора государственного управления |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
Всего по ВЦП |
484 558,9 |
151 621,2 |
162 381,8 |
170 555,9 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
Средств областного бюджета: |
18 626,5 |
5 633,8 |
6 353,4 |
6 639,3 |
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
465 932,4 |
145 987,4 |
156 028,4 |
163 916,6" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 26 января 2018 г. N 88 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28.12.2017 N 575
Текст постановления опубликован в приложении к газете "Кировский рабочий" от 1 февраля 2018 г. N 5