Приказ Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 24 августа 2016 г. N 179/01-07 о/д
"О внесении изменений в порядок организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 05 июня 2015 г. N 100/01-07 о/д"
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 05 июня 2015 г. N 100/01-07 о/д.
2. Общему отделу комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию разместить настоящий приказ в течение 7 рабочих дней со дня подписания на сайте комитета.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета |
Г.П. Миронычева |
Изменения, которые вносятся в порядок организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 05 июня 2015 г. N 100/01-07 о/д
(утв. приказом Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 24 августа 2016 г. N 179/01-07 о/д)
1 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
"1.1. Внутренний финансовый контроль в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет) осуществляется:
председателем комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее - председатель комитета) или лицом его замещающим;
руководителями структурных подразделений, а также должностными лицами структурных подразделений комитета, уполномоченными на осуществление операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) (далее - операция внутренней бюджетной процедуры);
должностными лицами отдела финансово-аналитической работы комитета (далее - финансовый отдел).
Определить, что внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в пределах установленной предельной штатной численности и фонда оплаты труда работников комитета, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности комитета, законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.".
2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
"1.5. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные действия:
проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения, и требованиям внутренних стандартов;
подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
сверка данных;
сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур;
изучение фактического наличия и состояния объектов имущества (денежных средств, материальных ценностей), в том числе их осмотр, замеры, экспертиза, инвентаризация, пересчет (далее - контрольные действия).".
3. Абзац 1 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
"1.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные и осуществляются в ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля.".
4. Пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
5. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции:
"1.17. Контроль по уровню подчиненности, как метод внутреннего финансового контроля, осуществляется сплошным способом начальником финансового отдела комитета (иными уполномоченными должностными лицами) путем подтверждения (согласования) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.".
6. Дополнить раздел 1 пунктом 1.18:
"1.18. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом начальником финансового отдела комитета (иными уполномоченными должностными лицами) путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений комитета.".
7. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
"5.1. Внутренний финансовый аудит в комитете осуществляется уполномоченными должностными лицами комитета.
Уполномоченные должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый аудит назначаются приказом комитета.
Не допускаются к проведению аудиторских проверок должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.".
8. Пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
"5.10. Аудиторская проверка назначается приказом председателя комитета, которым утверждается программа аудиторской проверки, содержащая тему аудиторской проверки, наименование объектов аудита, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения (дата начала и окончания проверки).
Руководитель комитета при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита, в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 24 августа 2016 г. N 179/01-07 о/д "О внесении изменений в порядок организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 05 июня 2015 г. N 100/01-07 о/д"
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
Текст приказа опубликован на официальном сайте Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (www.stavcomtl.ru)
Приказом Министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2024 г. N 486/од настоящий документ признан утратившим силу с 19 декабря 2024 г.