Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 317)
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
10 150 558,1 |
11 518 317,3 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
89 838 832,4 |
||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4 005 632,4 |
3 611 863,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
36 541 819,4 |
||||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
2 308 566,0 |
2 439 128,4 |
2 746 956,0 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 235 271,4 |
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
1 426 642,0 |
662 146,9 |
931 105,3 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
10 191 398,1 |
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
252 778,8 |
284 041,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 570 839,3 |
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
17 645,6 |
149 945,5 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 091,1 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252 219,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4 102 279,0 |
4 126 769,9 |
4 748 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
32 891 074,8 |
||||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
3 124 617,8 |
2 656 978,6 |
1 556 194,8 |
3 135 184,1 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
23 231 763,5 |
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
483 716,1 |
646 893,4 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240 600,5 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2014 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
39 715,1 |
249 859,5 |
2 583 320,3 |
845 475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 718 370,1 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 151,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/ капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434 132,6 |
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фото- видео-фиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 868,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
ПУГАДН ФСНСТ * |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области. |
Прочие расходы |
2016 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16. |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области. |
Прочие расходы |
2016 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 042,4 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014 - 2022 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 505 501,0 |
||||
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
1.1. |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
2. |
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" *, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
* - по согласованию
** - при условии участия
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
|
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) |
руб. |
26 719 |
27 584,4 |
29 803 |
3 2545,5 |
35 812,2 |
39 593,3 |
43 937,9 |
48 941,1 |
52 120 |
55 455 |
2. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) |
млрд. руб. |
17,6 |
16,8 |
25,7 |
17,4 |
19,2 |
21,3 |
23,5 |
25,9 |
28,3 |
30,9 |
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
% |
29,88 |
28,66 |
28,02 |
28,5 |
28,11 |
28,14 |
28,17 |
28,2 |
28,24 |
28,31 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог |
% |
|
|
3,2 |
3,8 |
4,7 |
5,5 |
6,5 |
7,6 |
8,9 |
10,2 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) |
км |
|
|
411 |
492 |
609 |
712 |
842 |
992 |
1162 |
1332 |
2. |
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) |
п.м |
|
|
368 |
461 |
631 |
816 |
966 |
1121 |
1281 |
1446 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году |
% |
|
100 |
227 |
307 |
268 |
188 |
209 |
114 |
121 |
121 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения |
км |
13,4 |
13,2 |
30,0 |
40,5 |
35,4 |
24,8 |
27,6 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
2. |
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) |
км |
|
|
16,8 |
44,1 |
66,3 |
77,9 |
92,3 |
94,1 |
96,9 |
99,7 |
3. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
шт. |
|
|
8 |
17 |
29 |
33 |
37 |
42 |
46 |
51 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП* |
чел. |
726 |
699 |
517 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
502 |
502 |
2. |
Количество детей, погибших в результате ДТП* |
чел. |
22 |
20 |
9 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
14 |
14 |
3. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* |
чел./100 тыс. населения |
22 |
21,08 |
15,76 |
19,85 |
19,21 |
16,95 |
15,56 |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
4. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* |
чел./10 тыс. единиц транспортных средств |
6,25 |
6,08 |
4,21 |
5,77 |
5,39 |
4,44 |
4,03 |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общая протяженность действующих линий метрополитена |
км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
1 415, 70 |
2 674, 10 |
3 932, 50 |
4 089, 80 |
4 247, 10 |
4 404, 40 |
4 404, 40 |
4 404, 40 |
2. |
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году |
тонн в год |
|
|
1,80 |
3,40 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,60 |
5,60 |
|
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
40,00 |
1 056, 70 |
1 196, 70 |
1 505, 40 |
1 515, 40 |
1 515, 40 |
1 515, 40 |
1 515, 40 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо |
единиц |
|
|
9 |
8 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
11 518 317,3 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
89 838 832,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
9 575 817,3 |
10 043 011,0 |
10 043 011,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
79 868 951,4 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
3 611 863,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
36 541 819,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
3 611 863,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
36 541 819,4 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
4 126 769,9 |
4 748 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
32 891 074,8 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
4 126 769,9 |
4 748 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
32 891 074,8 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 505 501,0 |
|
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16 037 963,9 |
14 365 424,2 |
16 602 147,6 |
10 684 328,9 |
12 846 787,8 |
12 992 928,5 |
12 780 335,5 |
12 780 335,5 |
109 093 870,9 |
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
11 518 317,3 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
89 838 832,4 |
||
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
134 182,7 |
112 410,4 |
211 072,4 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
6 185 507,6 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
2 708 909,2 |
4 500 835,6 |
111 721,5 |
|
|
|
|
13 047 374,6 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 156,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
3 627 490,1 |
4 187 539,6 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
36 571 546,3 |
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
3 611 863,7 |
4 182 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
36 541 819,4 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
15 626,4 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
29 726,9 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 439 128,4 |
2 746 956,0 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
21 235 271,4 |
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 439 128,4 |
2 746 956,0 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
21 235 271,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
662 146,9 |
931 105,3 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
10 191 398,1 |
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
662 146,9 |
931 105,3 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
10 191 398,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
284 041,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 570 839,3 |
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
284 041,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 570 839,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
Всего |
26 558,6 |
165 571,9 |
129 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
321 818,0 |
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
149 945,5 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 091,1 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
15 626,4 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
29 726,9 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
252 219,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
252 219,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
5 160 601,9 |
6 865 738,9 |
4 861 099,3 |
4 514 343,1 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
40 011 986,9 |
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
4 126 769,9 |
4 748 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
32 891 074,8 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
12 696,5 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
753 971,2 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
1 021 135,5 |
2 115 921,8 |
|
|
|
|
|
7 842 903,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
2 656 978,6 |
2 646 941,5 |
3 135 184,1 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
27 451 590,1 |
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 656 978,6 |
1 556 194,8 |
3 135 184,1 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
23 231 763,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
0,0 |
1 090 746,7 |
|
|
|
|
|
4 219 821,6 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 196 477,1 |
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
659 589,9 |
111 102,0 |
|
|
|
|
|
1 389 899,4 |
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
646 893,4 |
109 991,0 |
|
|
|
|
|
1 240 600,5 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
12 696,5 |
1 111,0 |
|
|
|
|
|
149 298,9 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году. |
Всего |
39 715,1 |
1 270 995,0 |
3 608 495,4 |
845 475,2 |
|
|
|
|
5 764 680,7 |
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
249 859,5 |
2 583 320,3 |
845 475,2 |
|
|
|
|
3 718 370,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
39 715,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2 046 310,6 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
835 538,5 |
116 816,5 |
116 816,5 |
134 517,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
1 985 128,5 |
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 322,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
434 132,6 |
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
434 132,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,7 |
115 340,5 |
115 340,5 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
479 340,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 814,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.14.
|
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области. |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 531,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.16. |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области. |
Всего |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
56 042,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
56 042,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
|
|
|
|
12 344,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
|
|
|
|
12 344,3 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 518 334,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 514 501,0 |
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
1 |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
2 |
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||
|
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,4 |
31 013,7 |
31 079,9 |
31 407,2 |
31 213,5 |
31 270,3 |
31 312,4 |
31 378,0 |
31 438,2 |
31 499,3 |
1.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
- |
- |
12 987,1 |
12 992,8 |
12 995,6 |
13 008,0 |
13 016,9 |
13 021,0 |
13 025,1 |
13 030,9 |
13 036,0 |
13 042,0 |
1.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,3 |
18 020,9 |
18 084,3 |
18 399,2 |
18 196,6 |
18 249,3 |
18 287,3 |
18 347,1 |
18 402,2 |
18 457,3 |
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
231,7 |
13,4 |
13,2 |
30,0 |
40,5 |
35,4 |
24,8 |
27,6 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
2.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
86,7 |
2,3 |
6,7 |
0,2 |
19,7 |
10,1 |
4,1 |
23,6 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
2.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
145,1 |
11,1 |
6,5 |
29,8 |
20,8 |
25,3 |
20,7 |
4,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
2а |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
616,8 |
23,5 |
13,2 |
30,0 |
149,7 |
28,3 |
24,8 |
308,2 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
2а.1. |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
476,1 |
2,3 |
6,7 |
0,2 |
136,5 |
3,0 |
4,1 |
304,2 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
2а.2. |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
140,7 |
21,2 |
6,5 |
29,8 |
13,2 |
25,3 |
20,7 |
4,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
204,60 |
14,6 |
27,8 |
57,6 |
96,7 |
125,0 |
149,8 |
159,6 |
173,7 |
188,7 |
204,7 |
3.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
59,00 |
2,3 |
9,0 |
9,0 |
28,0 |
31,0 |
35,1 |
40,9 |
46,0 |
52,0 |
59,0 |
3.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
145,60 |
12,3 |
18,8 |
48,5 |
68,7 |
94,0 |
114,7 |
118,7 |
127,7 |
136,7 |
145,7 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
31,23 |
0,0 |
2,9 |
3,1 |
4,4 |
11,5 |
11,5 |
29,3 |
30,2 |
31,2 |
31,2 |
4.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
27,7 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,9 |
8,0 |
8,0 |
25,8 |
26,7 |
27,7 |
27,7 |
4.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
3,55 |
0,0 |
2,9 |
2,9 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
1226,97 |
681,8 |
565,9 |
549,9 |
630,9 |
748,3 |
851,3 |
981,3 |
1 131,3 |
1 301,3 |
1 471,3 |
5.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
1226,97 |
531,1 |
337,3 |
316,7 |
387,5 |
504,0 |
607,0 |
737,0 |
887,0 |
1 057,0 |
1 227,0 |
5.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
244,4 |
150,7 |
228,6 |
233,2 |
243,4 |
244,4 |
244,4 |
244,4 |
244,4 |
244,4 |
244,4 |
6 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
12 629,2 |
11 067,5 |
11 034,0 |
11 422,2 |
11 584,9 |
11 754,2 |
11 921,4 |
12 091,8 |
12 265,1 |
12 443,9 |
12 629,2 |
6.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
3 691,6 |
3 881,2 |
3 679,7 |
3 641,5 |
3 648,6 |
3 659,2 |
3 664,4 |
3 669,7 |
3 674,6 |
3 681,6 |
3 691,6 |
6.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
км |
|
8 937,6 |
7 186,3 |
7 354,3 |
7 780,7 |
7 936,3 |
8 095,0 |
8 256,9 |
8 422,1 |
8 590,5 |
8 762,3 |
8 937,6 |
7 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,9 |
35,6 |
36,8 |
36,9 |
37,7 |
38,1 |
38,6 |
39,1 |
39,6 |
40,1 |
7.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,05 |
28,11 |
28,14 |
28,17 |
28,20 |
28,24 |
28,31 |
7.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
43,13 |
44,49 |
45,25 |
46,05 |
46,82 |
47,62 |
48,42 |
Примечания: 1. В графах "2013 и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
в) приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"" и приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: |
|
103 |
04 09 |
14 0 00 00000 |
000 |
12438 793,7 |
9 836 254,5 |
13 474 066,2 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
98 439 670,1 |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" * |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
3 124 617,8 |
2 656 978,6 |
1 556 194,8 |
3 135 184,1 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
23 231 763,5 |
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
1 000,0 |
627 124,8 |
845 475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 513 315,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
248 859,5 |
1 956 195,5 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
1 791 883,8 |
0,0 |
1 357 083,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
10 380 485,6 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
646 893,4 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 240 600,5 |
||
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
||
из них: |
|
103 |
04 09 |
|
|
2 727 467,7 |
977 762,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 705 230,3 |
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
1 000 000,0 |
977 762,6 |
|
|
|
|
|
|
1 977 762,6 |
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
827 467,7 |
|
|
|
|
|
|
|
827 467,7 |
||
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
2 124 617,8 |
1 679 216,0 |
1 556 194,8 |
3 135 184,1 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 254 000,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
1 000,0 |
627 124,8 |
845 475,2 |
|
|
|
|
1 513 315,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
248 859,5 |
1 956 195,5 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
964 416,1 |
0,0 |
1 357 083,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
9 553 017,9 |
||
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 429 128,4 |
2 736 956,0 |
2 890 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 140 009,0 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 262,4 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 426 642,0 |
662 146,9 |
931 105,3 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
10 191 898,1 |
||
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
284 041,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 570 839,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
0,0 |
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252 219,5 |
||
мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
34 890,5 |
168 370,6 |
157 930,3 |
178 228,9 |
|
|
|
|
539 420,3 |
мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 391 751,5 |
493 776,3 |
773 175,0 |
775 624,7 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
9 652 477,8 |
|
мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 429 128,4 |
2 736 956,0 |
2 890 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 140 009,0 |
|
регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
95 262,4 |
|
мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
284 041,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 570 839,3 |
|
мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" |
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
|
76 601,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
252 219,5 |
|
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
100 |
131 628,1 |
153 324,1 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
1 187 146,4 |
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
200 |
26 587,9 |
38 009,5 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
271 508,0 |
||
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
800 |
942 782,7 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
7 138 845,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
646 893,4 |
109 991,0 |
|
|
|
|
|
1 240 600,5 |
||
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 04 72210 |
500 |
17 645,6 |
149 945,5 |
124 000,0 |
|
|
|
|
|
291 591,1 |
||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
|
04 09 |
|
|
586 266,6 |
677 311,5 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
4 798 437,3 |
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
|
|
04 09 |
|
|
3229 883,6 |
1 021 135,5 |
3 473 005,4 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
20 409 276,2 |
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
|
04 09 |
|
|
1000 808,7 |
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3047 119,3 |
иные межбюджетные трансферты |
|
|
04 09 |
|
|
2 229 074,9 |
0,0 |
2 447 830,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
17 362 156,9 |
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
Приложение 2-А
(справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Наименование объектов |
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов |
Срок ввода в эксплуатацию |
Мощность по проектно-сметной документации |
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км |
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
Подлежит выполнению до конца строительства |
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
|||||||
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
|
|
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
... до конца строительства или срока действия программы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Всего |
|
|
146,91 |
4 034,75 |
|
34 540 222,50 |
146,83 |
4 034,75 |
27 512 304,00 |
6 393 678,34 |
4 403 611,00 |
6 739 504,60 |
4 479 859,30 |
5 426 540,76 |
|
в том числе по объектам капитального строительства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
1 |
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс) |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 271-08/ГГЭ-3272/04 от 16.04.08 г. |
2016 |
14,69 |
728,984 |
|
6 721 617,5 |
14,69 |
728,984 |
3 705 230,3 |
2 727 467,7 |
977 762,6 |
0,0 |
|
0,0 |
2 |
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша - Иваново - Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап) |
N 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 г. |
2019 |
9,42 |
407,83 |
|
4 675 024,6 |
9,42 |
407,83 |
3 423 433,6 |
250,0 |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
3 422 483,6 |
3 |
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.13 г. |
2019 |
8,719 |
2029,31 |
|
14 208 503,8 |
8,719 |
2029,31 |
11 585 144,8 |
3 488 421,3 |
1 429 585,4 |
2 212 570,3 |
2 910 381,0 |
1 544 186,8 |
4 |
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" |
N 0197-15/УГЭ-5061 от 15.07.2015 г. |
2016 |
|
69,06 |
|
44 208,8 |
|
69,06 |
44 208,8 |
0,0 |
44 208,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014 г. |
2016 |
0,258 |
26,1 |
|
29 565,0 |
0,258 |
26,1 |
29 565,0 |
0,0 |
29 565,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр. Остров - Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области |
N 0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014 г. |
2016 |
0,207 |
41,67 |
|
25 746,8 |
0,207 |
41,67 |
25 746,8 |
134,3 |
25 746,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино - Плотниково - Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области |
N 0441-14/УГЭ-5121 ОТ 08.12.2014 |
2016 |
0,5 |
48 |
|
40 024,2 |
0,5 |
48 |
40 024,2 |
29 826,5 |
10 197,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха - Теплотроицкое в Д. Константиновском районе Нижегородской области |
N 0857-09/УГЭ-3065 ОТ 09.12.2009 |
2016 |
5,479 |
|
|
156 104,7 |
5,479 |
|
19 523,4 |
0,0 |
19 523,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Самойловка от а/д Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе Нижегородской области |
N 0161-15/917-5195 от 09.06.2015 |
2016 |
1,6 |
|
|
60 588,2 |
1,6 |
|
60 588,2 |
22 095,0 |
38 493,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тарханово от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
N 0183-15/УГЭ-5196 от 22.06.2015 г. |
2016 |
0,85 |
|
|
21 471,5 |
0,85 |
|
21 471,5 |
18 302,1 |
3 165,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Строительство автомобильной дороги Маресево - Каменка в Починковском районе Нижегородской области |
N 0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012 г. |
2016 |
3,849 |
|
|
71 979,2 |
3,849 |
|
71 979,2 |
0,0 |
71 979,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Каменка от а/д Валки - Великовское - Каменка - Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0158-15/917-5197 от 01.06.15 г |
2016 |
1,929 |
|
|
49 734,3 |
1,929 |
|
49 734,3 |
45 095,0 |
4 639,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малые Гривы от а/д Сосновское - Панино в Сосновском районе Нижегородской области |
N 0074-15//УГЭ-5148 ОТ Т26.03.2015 |
2016 |
1,49 |
|
|
52 465,8 |
1,49 |
|
52 465,8 |
47 356,4 |
5 109,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд N 1 к д. Мирша от а/д Подъезд к д. Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
N 0225-15/угэ-5230 от 10.08.2015 |
2016 |
0,466 |
|
|
14 698,0 |
0,466 |
|
14 698,0 |
5 730,0 |
8 968,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,75 |
|
|
28 142,7 |
0,75 |
|
28 142,7 |
0,0 |
25 000,0 |
3 142,7 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0070-16 от 25.03.2016 |
2017 |
0,7 |
|
|
18 632,3 |
0,7 |
|
18 632,3 |
0,0 |
17 000,0 |
1 632,3 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0060-16 от 21.03.2016 |
2017 |
1 |
|
|
28 737,8 |
1 |
|
28 737,8 |
0,0 |
16 500,0 |
12 237,8 |
0,0 |
0,0 |
18 |
Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Размазлей от а/д Владимир - Муром - Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области |
N 0237-15/УГЭ-5257 от 21.08.2015 |
2016 |
1,63 |
|
|
54 153,9 |
1,5 |
|
54 153,9 |
9 000,0 |
45 153,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов - Ильино - Заборское - Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 16.03.2016 |
2017 |
1,6 |
|
|
39 193,2 |
1,6 |
|
39 193,2 |
0,0 |
39 000,0 |
193,2 |
0,0 |
0,0 |
20 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 0299-15/УГЭ-5334 от 23.10.2015 |
2017 |
3,154 |
|
|
90 401,4 |
3,5 |
|
90 401,4 |
0,0 |
55 626,0 |
34 775,4 |
0,0 |
0,0 |
21 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 25.03.2016 |
2017 |
1,4 |
|
|
36 099,7 |
1,4 |
|
36 099,7 |
0,0 |
34 103,2 |
1 996,5 |
0,0 |
0,0 |
22 |
Строительство автомобильной Фатеево - Выделка в Сокольском районе Нижегородской области |
|
2017 |
2 |
|
|
51 095,8 |
2 |
|
51 095,8 |
0,0 |
27 512,3 |
23 583,5 |
0,0 |
0,0 |
23 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка - д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области |
|
2019 |
4,1 |
|
|
130 170,3 |
4,1 |
|
130 170,3 |
0,0 |
0,0 |
20 515,4 |
94 157,1 |
15 497,8 |
24 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов - Ильино - Заборское - Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области |
|
2018 |
2,5 |
|
|
84 065,6 |
2,5 |
|
84 065,6 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
64 065,6 |
0,0 |
25 |
Строительство автомобильной дороги Мячково - Соловьево в Володарском районе Нижегородской области |
|
2019 |
4 |
|
|
127 742,7 |
4 |
|
127 742,7 |
0,0 |
0,0 |
17 319,7 |
82 191,0 |
28 232,0 |
26 |
Строительство автомобильной дороги Ивановское - Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2018 |
3,7 |
|
|
94 066,5 |
3,4 |
|
94 066,5 |
0,0 |
10 000,0 |
80 000,0 |
4 066,5 |
0,0 |
27 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2017 |
2,8 |
|
|
74 634,9 |
2,8 |
|
74 634,9 |
0,0 |
10 000,0 |
64 634,9 |
0,0 |
0,0 |
28 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
|
2018 |
1,6 |
|
|
44 654,0 |
1,6 |
|
44 654,0 |
0,0 |
0,0 |
44 000,0 |
654,0 |
0,0 |
29 |
Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0073-16 от 30.03.2016 |
2018 |
8 |
|
|
473 071,5 |
8 |
|
473 071,5 |
0,0 |
68 697,8 |
200 000,0 |
204 373,7 |
0,0 |
30 |
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области |
|
2017 |
10 |
|
|
40 000,0 |
10 |
|
40 000,0 |
0,0 |
20 981,8 |
19 018,2 |
0,0 |
0,0 |
31 |
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино - Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области |
|
2019 |
8,8 |
|
|
256 470,0 |
8,8 |
|
256 470,0 |
0,0 |
19 275,5 |
115 653,5 |
10 329,4 |
111 211,6 |
32 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово - Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2019 |
9,022 |
|
|
258 360,6 |
9,022 |
|
258 360,6 |
0,0 |
20 000,0 |
91 315,7 |
10 000,0 |
137 044,9 |
33 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0007-16 от 19.01.2016 г. |
2017 |
1,1 |
|
|
28 233,8 |
1,1 |
|
28 233,8 |
0,0 |
27 000,0 |
1 233,8 |
0,0 |
0,0 |
34 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Урюпино от а/д Вача - Звягино - Степаново в Вачском районе Нижегородской области |
|
2017 |
1 |
|
|
31 357,8 |
1 |
|
31 357,8 |
0,0 |
3 000,0 |
28 357,8 |
0,0 |
0,0 |
35 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области |
|
2018 |
5,2 |
|
|
101 351,6 |
5,2 |
|
101 351,6 |
0,0 |
0,0 |
68 636,3 |
32 715,3 |
0,0 |
36 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир - Муром - Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области |
|
2020 |
10 |
|
|
389 234,6 |
10 |
|
389 234,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 350,5 |
167 884,1 |
37 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области |
N 0287-15/УГЭ-5063 от 14.10.2015 г |
2017 |
1,657 |
|
|
62 724,3 |
1,657 |
|
62 724,3 |
0,0 |
14 321,3 |
48 403,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино - Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,8 |
|
|
31 689,2 |
0,8 |
|
31 689,2 |
0,0 |
10 000,0 |
21 689,2 |
|
0,0 |
39 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.: |
|
2018 |
3,84 |
165 |
|
1 473 600,0 |
3,84 |
165 |
1 473 600,0 |
0,0 |
1000,0 |
627124,8 |
845475,2 |
0,0 |
39.1 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1-5 этапы. |
|
|
|
|
|
1 081 358,6 |
|
|
1 081 358,6 |
|
550,0 |
437124,8 |
643683,8 |
0,0 |
39.2 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап |
|
|
|
|
|
89 798,9 |
|
|
89 798,9 |
|
150,0 |
50000,0 |
39648,9 |
0,0 |
39.3 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году ( пешеходный переход в разных уровнях через ул. Карла Маркса в г. Нижнем Новгороде). 7 этап. |
|
|
|
|
|
106 605,8 |
|
|
106 605,8 |
|
150,0 |
60000,0 |
46455,8 |
0,0 |
39.4 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап. |
|
|
|
|
|
195 836,7 |
|
|
195 836,7 |
|
150,0 |
80000,0 |
115686,7 |
0,0 |
40 |
Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород |
N 0224-15/УГЭ-5287 ОТ 10.08.2015 Г. |
2017 |
7,1 |
518,8 |
|
4 320 605,9 |
7,1 |
518,8 |
4 320 605,9 |
|
1 269 995,0 |
2 981 370,6 |
0,0 |
0,0 |
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
|
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
1 143 265,6 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 437 036,2 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
0 |
42 266,9 |
42 069,4 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
336 037,5 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
38 179,2 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
308 354,0 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
4 044,9 |
3 453,0 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
27 500,7 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
42,8 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
182,8 |
|||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
1 073 046,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 073 046,5 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
109 726,6 |
|
|
|
|
|
|
|
109 726,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
20 571,2 |
|
|
|
|
|
|
|
20 571,2 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
942 748,7 |
|
|
|
|
|
|
|
942 748,7 |
|||
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
27 952,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27 952,2 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 657,2 |
18 931,2 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
689 854,0 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
140 668,3 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 023,0 |
1 553,9 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
12 578,1 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
84,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 134,0 |
18 931,2 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
153 330,7 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 656,2 |
18 931,2 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
689 852,9 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
140 668,3 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 021,9 |
1 553,9 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
12 577,0 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
84,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 132,9 |
18 931,2 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
153 329,7 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
|
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
27 952,2 |
4 206,9 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
57 329,3 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
0,0 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
27 017,5 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
0,0 |
345,3 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
2 345,6 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
14,0 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
0,0 |
4 206,9 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
29 377,1 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
27 952,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 952,2 |
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Протяженность отремонтированных автодорог, км |
245,0 |
81,0 |
117 |
103 |
130 |
150 |
170 |
170 |
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб. |
1 444,3 |
812,1 |
1 055,6 |
953,9 |
1 196,2 |
1 540,5 |
1 740,5 |
1 740,5 |
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году |
115,5 |
107 |
106,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб. |
1 250,5 |
759,0 |
990,2 |
903,3 |
1 132,8 |
1 458,8 |
1 648,2 |
1 648,2 |
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб. |
0,17 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км |
30 |
40,5 |
35,4 |
24,8 |
27,6 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб. |
8 808,1 |
5147,9 |
6 850,4 |
4 479,9 |
4111,4 |
3564,1 |
3576,7 |
3 576,6 |
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб. |
0,0034 |
0,0079 |
0,0052 |
0,0055 |
0,0067 |
0,0042 |
0,0045 |
0,0045 |
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
База (2012 год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год* |
2022 год* |
||
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек |
706 |
676 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
502 |
502 |
||
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек |
706 |
517 |
792 |
815 |
838 |
861 |
884 |
884 |
884 |
||
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек |
- |
159 |
124 |
200 |
263 |
325 |
382 |
382 |
382 |
||
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей |
- |
910 752 |
710 272 |
1 145 600 |
1 506 464 |
1 861 600 |
2 188 096 |
2 188 096 |
2 188 096 |
||
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей |
- |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
||
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году |
- |
106,2 |
106,1 |
106,0 |
105,9 |
105,7 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
||
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей |
- |
244 398,4 |
676 675,0 |
0,0 |
0,0 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
||
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы |
- |
2,1 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
15,3 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 317 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления получен из эталонного банка данных правовой информации Губернатора и Правительства Нижегородской области