Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 4 августа 2016 г. N 511
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
10 150 558,1 |
13 993 367,0 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
92 313 882,1 |
||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4 005 632,4 |
4 512 222,7 |
4 562 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
37 822 178,4 |
||||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
2 308 566,0 |
2 405 690,7 |
2 718 166,1 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 173 043,8 |
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
1 426 642,0 |
1 075 207,2 |
1 339 895,2 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
11 013 248,3 |
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
17 645,6 |
666 785,9 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
808 931,5 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
76 213,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 831,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4 102 279,0 |
5 696 410,9 |
4 368 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
34 080 715,8 |
||||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
3 124 617,8 |
4 336 517,7 |
1 184 426,1 |
3 505 585,2 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
24 909 935,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015-2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
483 716,1 |
516 534,4 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 110 241,5 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2014 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
39 715,1 |
249 958,5 |
2 575 089,0 |
475 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 339 836,7 |
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
20 361,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 361,9 |
Основное мероприятие 2.7 |
Представление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Саров на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, муниципальные районы (городские округа) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 151,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/ капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434 132,6 |
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 868,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015-2018 |
ПУГАДН ФСНСТ * |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 042,4 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014-2022 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 505 501,0 |
||||
1. |
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
* - по согласованию
** - при условии участия".
1.2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
";
2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и примечания к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
|
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) |
руб. |
26 719,0 |
27 584,4 |
29 803,0 |
32 545,5 |
35 812,2 |
39 593,3 |
43 937,9 |
48 941,1 |
52 120,0 |
55 455,0 |
2. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) |
млрд. руб. |
17,6 |
16,8 |
25,7 |
31,1 |
34,3 |
38,1 |
42,6 |
47,6 |
53,2 |
60,0 |
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
% |
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,53 |
29,05 |
29,57 |
30,10 |
30,63 |
31,15 |
31,67 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог |
% |
|
|
3,16 |
4,37 |
6,46 |
7,25 |
8,24 |
9,39 |
10,69 |
11,99 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) |
км |
|
|
410,94 |
568,97 |
840,49 |
943,49 |
1 073,49 |
1 223,49 |
1 393,49 |
1 563,49 |
2. |
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) |
п.м |
|
|
368,00 |
461,00 |
631,00 |
816,00 |
966,00 |
1 121,00 |
1 281,00 |
1 446,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году |
% |
|
100,00 |
227,27 |
275,61 |
308,14 |
372,88 |
115,91 |
106,82 |
121,21 |
121,21 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения |
км |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
36,45 |
40,68 |
49,22 |
15,30 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
2. |
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) |
км |
|
|
16,80 |
40,05 |
67,52 |
103,54 |
105,64 |
107,44 |
110,24 |
113,04 |
3. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
шт. |
|
|
8,00 |
15,00 |
32,00 |
34,00 |
38,00 |
43,00 |
47,00 |
52,00 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП* |
чел. |
726 |
699 |
517 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
502 |
502 |
2. |
Количество детей, погибших в результате ДТП* |
чел. |
22 |
20 |
9 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
14 |
14 |
3. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* |
чел./100 тыс. населения |
22,00 |
21,08 |
15,76 |
19,85 |
19,21 |
16,95 |
15,56 |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
4. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* |
чел./10 тыс. единиц транспортных средств |
6,25 |
6,08 |
4,21 |
5,77 |
5,39 |
4,44 |
4,03 |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общая протяженность действующих линий метрополитена |
км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
1 415,70 |
2 674,10 |
3 932,50 |
4 089,80 |
4 247,10 |
4 404,40 |
4 404,40 |
4 404,40 |
2. |
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году |
тонн в год |
|
|
1,80 |
3,40 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,60 |
5,60 |
3. |
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
40,00 |
1 056,70 |
1 196,70 |
1 505,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо |
единиц |
|
|
9 |
8 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".
1.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
13 993 367,0 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
92 313 882,1 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
12 050 867,0 |
10 043 011,0 |
10 043 011,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
82 344 001,1 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
4 512 222,7 |
4 562 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
37 822 178,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
4 512 222,7 |
4 562 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
37 822 178,4 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
5 696 410,9 |
4 368 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
34 080 715,8 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
5 696 410,9 |
4 368 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
34 080 715,8 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 505 501,0 |
|
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области " |
Всего |
16 037 963,9 |
18 439 128,0 |
16 885 844,8 |
10 684 328,9 |
12 846 761,8 |
12 992 902,5 |
12 780 335,5 |
12 780 335,5 |
113 447 600,9 |
|||||
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
13 993 367,0 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
92 313 882,1 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
262 540,7 |
112 410,4 |
211 072,4 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
6 313 865,6 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
4 179 205,3 |
4 784 532,9 |
111 721,6 |
|
|
|
|
14 797 749,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 104,3 |
|||||||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
4 763 220,1 |
4 567 539,6 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
38 087 276,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 512 222,7 |
4 562 352,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
37 822 178,4 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
148 832,6 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
162 933,1 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
102 164,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
102 164,9 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 405 690,7 |
2 718 166,1 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 173 043,8 |
|||||
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 405 690,7 |
2 718 166,1 |
2 900 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 173 043,8 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 177 372,1 |
1 339 895,2 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
11 115 413,2 |
|||||
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 075 207,2 |
1 339 895,2 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
11 013 248,3 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
102 164,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
102 164,9 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
Всего |
26 558,6 |
815 618,5 |
129 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
971 864,6 |
|||||
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
666 785,9 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
808 931,5 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
148 832,6 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
162 933,1 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
76 213,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
251 831,5 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
76 213,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
251 831,5 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
8 093 526,0 |
6 769 436,1 |
4 861 099,3 |
4 514 343,1 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
42 848 608,2 |
|||||
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
5 696 410,9 |
4 368 706,1 |
4 670 479,3 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
34 080 715,8 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 848,3 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
749 123,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
2 389 266,8 |
2 399 619,0 |
|
|
|
|
|
8 018 769,4 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
5 236 517,7 |
2 275 172,8 |
3 505 585,2 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
30 029 761,6 |
|||||
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
4 336 517,7 |
1 184 426,1 |
3 505 585,2 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
24 909 935,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
900 000,0 |
1 090 746,7 |
|
|
|
|
|
5 119 821,6 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 196 477,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
524 382,7 |
111 102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 254 692,2 |
|||||
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
516 534,4 |
109 991,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1 110 241,5 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 848,3 |
1 111,0 |
0,0 |
|
|
|
|
144 450,7 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Всего |
39 715,1 |
1 371 094,0 |
3 600 264,1 |
475 074,1 |
|
|
|
|
5 486 147,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
249 958,5 |
2 575 089,0 |
475 074,1 |
|
|
|
|
3 339 836,7 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
1 121 135,5 |
1 025 175,1 |
0,0 |
|
|
|
|
2 146 310,6 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
0,0 |
38 493,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
38 493,2 |
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
20 361,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
20 361,9 |
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.7 |
Представление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Саров на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
|
|
|
|
|
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
835 538,5 |
116 816,5 |
116 816,5 |
134 517,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
1 985 128,5 |
|||||
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 322,1 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
434 132,6 |
|||||
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
434 132,6 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,7 |
115 340,5 |
115 340,5 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
479 340,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 814,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
|||||
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области. |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 531,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 3.16. |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области. |
Всего |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
56 042,4 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
56 042,4 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
|
|
|
|
12 344,3 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
|
|
|
|
12 344,3 |
|||||||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
|||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
|||||||
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
|||||||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|||||
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 518 334,4 |
|||||
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 514 501,0 |
|||||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|||||
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
1.1. |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|||||
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 496 501,0 |
|||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
1.3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
".
1.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
";
2) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,39 |
31 013,71 |
31 079,90 |
31 410,91 |
31 224,09 |
31 257,15 |
31 312,45 |
31 378,05 |
31 438,25 |
31 499,35 |
1.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
- |
- |
12 987,09 |
12 992,81 |
12 995,60 |
13 008,00 |
13 016,95 |
13 021,05 |
13 025,15 |
13 030,95 |
13 036,05 |
13 042,05 |
1.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,30 |
18 020,90 |
18 084,30 |
18 402,91 |
18 207,15 |
18 236,10 |
18 287,30 |
18 347,10 |
18 402,20 |
18 457,30 |
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
245,18 |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
36,45 |
40,68 |
49,22 |
15,30 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
2.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
109,31 |
2,30 |
6,70 |
0,18 |
19,47 |
7,63 |
41,72 |
11,30 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
2.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
135,87 |
11,10 |
6,50 |
29,75 |
16,98 |
33,05 |
7,50 |
4,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
2а. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
649,21 |
23,50 |
13,20 |
30,00 |
149,73 |
40,68 |
329,80 |
15,30 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
2а.1. |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
506,96 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
136,53 |
7,63 |
322,30 |
11,30 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
2а.2. |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
142,25 |
21,20 |
6,50 |
29,80 |
13,20 |
33,05 |
7,50 |
4,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
216,70 |
14,60 |
27,80 |
57,55 |
92,64 |
125,99 |
156,80 |
171,60 |
185,70 |
200,70 |
216,70 |
3.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
87,38 |
2,30 |
9,00 |
9,00 |
27,77 |
35,17 |
58,48 |
69,28 |
74,38 |
80,38 |
87,38 |
3.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
129,32 |
12,30 |
18,80 |
48,55 |
64,87 |
90,82 |
98,32 |
102,32 |
111,32 |
120,32 |
129,32 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
32,58 |
0,00 |
2,90 |
3,08 |
4,44 |
11,77 |
30,18 |
30,68 |
31,58 |
32,58 |
32,58 |
4.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
21,93 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,89 |
1,12 |
19,53 |
20,03 |
20,93 |
21,93 |
21,93 |
4.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
10,65 |
0,00 |
2,90 |
2,90 |
3,55 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
1 702,49 |
681,79 |
565,90 |
549,94 |
707,97 |
979,49 |
1 082,49 |
1 212,49 |
1 362,49 |
1 532,49 |
1 702,49 |
5.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
1 392,99 |
531,09 |
337,30 |
316,70 |
399,82 |
669,99 |
772,99 |
902,99 |
1 052,99 |
1 222,99 |
1 392,99 |
5.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
309,50 |
150,70 |
228,60 |
233,24 |
308,15 |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
6. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
13 067,38 |
11 067,47 |
11 033,99 |
11 422,20 |
11 647,51 |
11 876,34 |
12 107,14 |
12 342,88 |
12 581,32 |
12 822,83 |
13 067,38 |
6.1. |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
4 129,80 |
3 881,17 |
3 679,69 |
3 641,50 |
3 711,20 |
3 781,30 |
3 850,20 |
3 920,80 |
3 990,80 |
4 060,50 |
4 129,80 |
6.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
км |
|
8 937,58 |
7 186,30 |
7 354,30 |
7 780,70 |
7 936,31 |
8 095,04 |
8 256,94 |
8 422,08 |
8 590,52 |
8 762,33 |
8 937,58 |
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,86 |
35,58 |
36,75 |
37,08 |
38,04 |
38,73 |
39,42 |
40,10 |
40,79 |
41,48 |
7.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,53 |
29,05 |
29,57 |
30,10 |
30,63 |
31,15 |
31,67 |
7.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
43,13 |
44,46 |
45,28 |
46,05 |
46,82 |
47,62 |
48,42 |
Примечания: 1. В графах "2013" и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
3) приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" и приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижегородской области
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: |
|
103 |
04 09 |
14 0 00 00000 |
000 |
12 438 793,7 |
13 776 550,7 |
13 757 763,4 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
102 663 663,4 |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" * |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
3 124 617,8 |
4 336 517,7 |
1 184 426,1 |
3 505 585,2 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
24 909 935,0 |
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
1 099,0 |
618 893,5 |
475 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 134 781,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
248 859,5 |
1 956 195,5 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
900 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
20 361,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
2 727 467,7 |
1 927 762,6 |
283 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 938 927,5 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
1 000 000,0 |
977 762,6 |
|
|
|
|
|
|
1 977 762,6 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
827 467,7 |
|
|
|
|
|
|
|
827 467,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
600 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
633 697,2 |
||
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
4 120 978,8 |
5 641 380,7 |
7 731 720,5 |
7 016 909,6 |
6 648 422,8 |
6 101 144,2 |
6 113 711,2 |
6 113 711,2 |
44 697 311,7 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
2 124 617,8 |
3 358 755,1 |
1 184 426,1 |
3 505 585,2 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
22 932 172,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
573 038,4 |
499 200,0 |
499 200,0 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 095 668,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
1 099,0 |
618 893,5 |
475 074,1 |
|
|
|
|
1 134 781,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
1 021 135,5 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
248 859,5 |
1 956 195,5 |
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
20 361,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
964 416,1 |
0,0 |
1 357 083,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
9 553 017,9 |
||
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
3 987 986,8 |
3 947 601,7 |
4 437 852,1 |
4 260 578,9 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
37 115 411,8 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 395 690,7 |
2 708 166,1 |
2 890 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 077 781,4 |
||
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 262,4 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 426 642,0 |
1 075 207,2 |
1 339 895,2 |
953 853,6 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
11 013 248,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
102 164,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
0,0 |
76 213,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 831,5 |
||
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
34 890,5 |
145 859,3 |
157 930,3 |
178 228,9 |
|
|
|
|
516 909,0 |
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 391 751,5 |
929 347,9 |
1 181 964,9 |
775 624,7 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
10 496 339,3 |
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
102 164,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 395 690,7 |
2 736 956,0 |
2 890 063,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 106 571,3 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
95 262,4 |
||
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" |
|
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
|
76 213,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
251 831,5 |
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* |
|
04 09 |
|
|
1 100 998,7 |
1 076 485,4 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
8 597 499,7 |
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
100 |
131 628,1 |
153 324,1 |
150 671,2 |
150 671,2 |
150 671,2 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
1 188 062,9 |
||
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
200 |
26 587,9 |
38 391,8 |
34 179,6 |
34 179,6 |
34 179,6 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
270 973,8 |
||
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
800 |
942 782,7 |
884 769,5 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
7 138 463,0 |
||
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
|
04 09 |
|
|
501 361,7 |
1 183 320,3 |
234 491,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
2 523 845,3 |
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
516 534,4 |
109 991,0 |
|
|
|
|
|
1 110 241,5 |
||
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 04 72210 |
500 |
17 645,6 |
666 785,9 |
124 500,0 |
|
|
|
|
|
808 931,5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
|
04 09 |
|
|
586 266,6 |
677 311,5 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
4 798 437,3 |
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
|
|
04 09 |
|
|
2 402 415,9 |
1 591 431,7 |
3 756 702,6 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
20 435 801,8 |
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
|
04 09 |
|
|
1 000 808,7 |
1 039 266,8 |
1 025 175,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 065 250,6 |
иные межбюджетные трансферты |
|
|
04 09 |
|
|
1 401 607,2 |
552 164,9 |
2 731 527,5 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
17 370 551,2 |
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
"Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Наименование объектов |
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов |
Срок ввода в эксплуатацию |
Мощность по проектно-сметной документации |
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км |
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб) |
Подлежит выполнению до конца строительства |
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
|||||||
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
+ до конца строительства или срока действия программы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Всего |
|
|
161,635 |
4 480,99 |
0,00 |
37 085 680,50 |
161,64 |
4 480,99 |
25 737 156,10 |
6 393 678,34 |
7 222 742,30 |
6 978 398,10 |
4 954 933,36 |
4 438 899,90 |
|
в том числе по объектам капитального строительства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс) |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 271-08/ГГЭ-3272/04 от 16.04.08 г. |
2016 |
14,690 |
728,98 |
|
6 721 617,50 |
14,69 |
728,98 |
3 705 230,30 |
2 727 467,70 |
977 762,60 |
0,00 |
|
0,00 |
2. |
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша - Иваново - Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап) |
N 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 г. |
2019 |
9,420 |
407,83 |
|
4 675 024,60 |
9,42 |
407,83 |
3 423 433,60 |
250,00 |
500,00 |
100,00 |
100,00 |
3 422 483,60 |
3. |
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.13 г. |
2018 |
8,719 |
2 029,31 |
|
14 208 503,80 |
8,72 |
2 029,31 |
11 585 144,80 |
3 488 421,34 |
3 979 585,40 |
1 840 801,60 |
2 276 336,5 |
0,00 |
4. |
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" |
N 0197-15/УГЭ-5061 от 15.07.2015 г. |
2019 |
0,000 |
69,06 |
|
50 226,20 |
0,00 |
69,06 |
50 226,20 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
50 128,20 |
0,00 |
5. |
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014 г. |
2017 |
0,258 |
26,10 |
|
29 565,00 |
0,26 |
26,10 |
29 565,00 |
0,00 |
17 000,00 |
12 565,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр.Остров - Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области |
N 0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014 г. |
2016 |
0,207 |
41,67 |
|
27 747,60 |
0,21 |
41,67 |
27 747,60 |
134,30 |
27 747,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино - Плотниково - Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области |
N 0441-14/УГЭ-5121 ОТ 08.12.2014 г. |
2016 |
0,500 |
48,00 |
|
40 024,20 |
0,50 |
48,00 |
40 024,20 |
29 826,50 |
10 197,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха - Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области |
N 0857-09/УГЭ - 3065 ОТ 09.12.2009 г. |
2016 |
5,479 |
|
|
156 104,70 |
5,48 |
|
19 523,40 |
0,00 |
19 523,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Самойловка от а/д Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе Нижегородской области |
N 0161-15/917-5195 от 09.06.2015 г. |
2016 |
1,600 |
|
|
60 588,20 |
1,60 |
|
60 588,20 |
22 095,00 |
38 493,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тарханово от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
N 0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015 г. |
2016 |
0,850 |
|
|
21 471,50 |
0,85 |
|
21 471,50 |
18 302,10 |
3 165,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Строительство автомобильной дороги Маресево - Каменка в Починковском районе Нижегородской области |
N 0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012 г. |
2017 |
3,849 |
|
|
71 979,20 |
3,85 |
|
71 979,20 |
0,00 |
15 000,00 |
56 979,20 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Каменка от а/д Валки - Великовское - Каменка - Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0158-15/917-5197 от 01.06.15 г. |
2016 |
1,929 |
|
|
49 734,30 |
1,93 |
|
49 734,30 |
45 095,00 |
4 639,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малые Гривы от а/д Сосновское - Панино в Сосновском районе Нижегородской области |
N 0074-15//УГЭ-5148 от 26.03.2015 г. |
2016 |
1,490 |
|
|
52 465,80 |
1,49 |
|
52 465,80 |
47 356,40 |
5 109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд N 1 к д. Мирша от а/д Подъезд к д. Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
N 0225-15/угэ-5230 от 10.08.2015 г. |
2016 |
0,466 |
|
|
14 698,00 |
0,47 |
|
14 698,00 |
5 730,00 |
8 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0083-16 от 12.04.2016 г. |
2017 |
0,706 |
|
|
21 737,60 |
0,71 |
|
21 737,60 |
0,00 |
21 400,00 |
337,60 |
0,00 |
0,00 |
16. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0070-16 от 25.03.2016 г. |
2017 |
0,700 |
|
|
18 632,30 |
0,70 |
|
18 632,30 |
0,00 |
17 000,00 |
1 632,30 |
0,00 |
0,00 |
17. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0060-16 от 21.03.2016 г. |
2017 |
1,000 |
|
|
28 737,80 |
1,00 |
|
28 737,80 |
0,00 |
16 500,00 |
12 237,80 |
0,00 |
0,00 |
18. |
Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Размазлей от а/д Владимир - Муром - Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области |
N 0237-15/УГЭ-5257 от 21.08.2015 г. |
2016 |
1,630 |
|
|
54 153,90 |
1,63 |
|
54 153,90 |
9 000,00 |
45 153,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов - Ильино - Заборское - Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 16.03.2016 г. |
2017 |
0,560 |
23,10 |
|
46 550,60 |
0,56 |
23,10 |
46 550,60 |
0,00 |
39 000,00 |
7 550,60 |
0,00 |
0,00 |
20. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 0299-15/УГЭ-5334 от 23.10.2015 г. |
2017 |
3,154 |
|
|
90 401,40 |
3,15 |
|
90 401,40 |
0,00 |
55 626,00 |
34 775,40 |
0,00 |
0,00 |
21. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 25.03.2016 г. |
2017 |
1,093 |
|
|
43 583,90 |
1,09 |
|
43 583,90 |
0,00 |
34 103,20 |
9 480,70 |
0,00 |
0,00 |
22. |
Строительство автомобильной Фатеево - Выделка в Сокольском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0084-16 от 12.04.2016 г. |
2017 |
1,393 |
|
|
39 125,50 |
1,39 |
|
39 125,50 |
0,00 |
27 512,30 |
11 613,20 |
0,00 |
0,00 |
23. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка - д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области |
|
2018 |
4,100 |
|
|
130 170,30 |
4,10 |
|
130 170,30 |
0,00 |
0,00 |
10 515,40 |
60 000,00 |
59 654,90 |
24. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов - Ильино - Заборское - Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области |
|
2018 |
2,500 |
|
|
84 065,60 |
2,50 |
|
84 065,60 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
64 065,60 |
0,00 |
25. |
Строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево в Володарском районе Нижегородской области |
|
2018 |
4,000 |
|
|
127 742,70 |
4,00 |
|
127 742,70 |
0,00 |
0,00 |
17 319,70 |
82 191,00 |
28 232,00 |
26. |
Строительство автомобильной дороги Ивановское - Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2018 |
3,700 |
|
|
94 066,50 |
3,70 |
|
94 066,50 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
74 066,50 |
0,00 |
27. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2017 |
2,800 |
|
|
83 280,50 |
2,80 |
|
83 280,50 |
0,00 |
10 000,00 |
73 280,50 |
0,00 |
0,00 |
28. |
Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0073-16 от 30.03.2016 г. |
2018 |
8,000 |
|
|
441 493,80 |
8,00 |
|
441 493,80 |
0,00 |
118 697,80 |
150 000,00 |
172 796,00 |
0,00 |
29. |
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области |
|
2017 |
10,000 |
|
|
155 306,70 |
10,00 |
|
155 306,70 |
0,00 |
10 981,80 |
144 324,90 |
0,00 |
0,00 |
30. |
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино - Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области |
|
2018 |
8,800 |
|
|
245 723,60 |
8,80 |
|
245 723,60 |
0,00 |
26 477,80 |
10 000,00 |
209 245,80 |
0,00 |
31. |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово - Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области |
|
2018 |
9,022 |
|
|
247 319,00 |
9,02 |
|
247 319,00 |
0,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
217 319,00 |
0,00 |
32. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0007-16 от 19.01.2016 г. |
2017 |
1,100 |
|
|
28 233,80 |
1,10 |
|
28 233,80 |
0,00 |
27 000,00 |
1 233,80 |
0,00 |
0,00 |
33. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области |
|
2020 |
5,200 |
|
|
305 791,40 |
5,20 |
|
305 791,40 |
0,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
255 791,40 |
34. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир - Муром - Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области |
|
2020 |
10,000 |
|
|
329 752,00 |
10,00 |
|
329 752,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 862,00 |
143 866,30 |
145 023,70 |
35. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области |
N 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015 г |
2017 |
1,657 |
|
|
62 724,30 |
1,66 |
|
62 724,30 |
0,00 |
14 321,30 |
48 403,00 |
0,00 |
0,00 |
36. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино-Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,800 |
|
|
31 689,20 |
0,80 |
|
31 689,20 |
0,00 |
10 000,00 |
21 689,20 |
|
0,00 |
37. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.: |
N 52-1-1-3-0111-16 от 04.05.2016 г. |
2018 |
3,840 |
165,00 |
|
1 194 967,60 |
3,84 |
165,00 |
1 194 967,60 |
0,00 |
101 000,00 |
618 893,50 |
475 074,10 |
0,00 |
37.1. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1-5 этапы. |
|
|
|
|
|
879 575,20 |
|
|
879 575,20 |
|
45 550,00 |
437 124,80 |
396 900,40 |
0,00 |
37.2. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап |
|
|
|
|
|
76 918,70 |
|
|
76 918,70 |
|
35 150,00 |
41 768,70 |
0,00 |
0,00 |
37.3. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Карла Маркса в г. Нижнем Новгороде). 7 этап. |
|
|
|
|
|
88 735,80 |
|
|
88 735,80 |
|
150,00 |
60 000,00 |
28 585,80 |
0,00 |
37.4. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап. |
|
|
|
|
|
149 737,90 |
|
|
149 737,90 |
|
20 150,00 |
80 000,00 |
49 587,90 |
0,00 |
38. |
Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород |
N 0224-15/УГЭ-5287 от 10.08.2015 г. |
2017 |
7,100 |
518,80 |
|
4 320 605,90 |
7,10 |
518,80 |
4 251 365.6* |
|
1 269 995,00 |
2 981 370,60 |
0,00 |
0,00 |
39. |
Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0097-16 от 22.04.2016 г. |
2017 |
0,000 |
175,46 |
|
129 280,00 |
0,00 |
175,46 |
129 280,00 |
|
33 748,90 |
95 531,10 |
|
0,00 |
40. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области |
|
2020 |
7,000 |
|
|
224 945,60 |
7,00 |
|
224 945,60 |
|
20 000,00 |
14 487,50 |
55 010,60 |
135 447,50 |
41. |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск-Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области |
N 0195-15/УГЭ-5229 от 08.07.2015 г. |
2017 |
0,232 |
23,10 |
|
18 080,80 |
0,23 |
23,10 |
18 080,80 |
|
10 000,00 |
8 080,80 |
|
0,00 |
42. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,700 |
|
|
21 631,70 |
0,70 |
|
21 631,70 |
|
3 000,00 |
18 631,70 |
|
0,00 |
43. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино-Суродеево-Гагино в Гагинском районе Нижегородской области |
|
2017 |
1,000 |
|
|
29 376,50 |
1,00 |
|
29 376,50 |
|
3 000,00 |
26 376,50 |
|
0,00 |
44. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,500 |
|
|
16 912,50 |
0,50 |
|
16 912,50 |
|
3 000,00 |
13 912,50 |
|
0,00 |
45. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда-Городец-Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,600 |
|
|
19 547,00 |
0,60 |
|
19 547,00 |
|
3 000,00 |
16 547,00 |
|
0,00 |
46. |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино-с. Михайловское от а/д Воротынец-Фокино-берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0372-14/УГЭ-5041 от 19.09.2014 г. |
2018 |
3,387 |
|
|
151 777,90 |
3,39 |
|
151 777,90 |
|
20 361,90 |
16 131,40 |
115 284,60 |
0,00 |
47. |
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород - Шахунья - Киров - д. Никитиха - с. Новоуспенское - а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014 г. |
2019 |
0,481 |
41,15 |
|
133 577,20 |
0,48 |
41,15 |
133 577,20 |
|
|
|
30 000,00 |
103 577,20 |
48. |
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец - Спасское - Сергач км 35+246 в Нижегородской области |
N 0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014 г. |
2018 |
0,170 |
23,02 |
|
48 276,40 |
0,17 |
23,02 |
48 276,40 |
|
|
|
48 276,40 |
0,00 |
49. |
Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области |
N 0264-13/УГЭ-4537 от 15.04.2013 г. |
2018 |
0,375 |
23,10 |
|
58 415,60 |
0,37 |
23,10 |
58 415,60 |
|
|
|
58 415,60 |
0,00 |
50. |
Строительство мостового перехода ч/р Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К-0043) Лысково - Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области |
N 0084-14/УГЭ-4859 от 17.02.2014 г. |
2018 |
0,121 |
25,90 |
|
51 987,50 |
0,12 |
25,90 |
51 987,50 |
|
|
|
51 987,50 |
0,00 |
51. |
Строительство автомобильной дороги Новодмитриевка - Люнда - Шипово от автодороги (К-180 Боковая-Воскресенское с мостом через р. Люнда в Семеновском районе Нижегородской области |
N 0663-10/УГЭ-2962 от 20.09.2010 г. |
2019 |
2,304 |
41,20 |
|
105 322,30 |
2,30 |
41,20 |
105 322,30 |
|
|
|
54 925,50 |
50 396,80 |
52. |
Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки - Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений) |
N 52-1-1-3-0119-16 от 11.05.2016 г. |
2019 |
0,620 |
|
|
237 311,20 |
0,62 |
|
237 311,20 |
|
|
|
71 316,90 |
165 994,30 |
53. |
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда - Городец - Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области |
N 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014 г. |
2019 |
0,743 |
70,20 |
|
152 298,50 |
0,74 |
70,20 |
152 298,50 |
|
|
|
80 000,00 |
72 298,50 |
54. |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1205) Ветлуга - Маркуша - Зиновиха - Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7+728 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0324-14/УГЭ-4994 от 13.08.2014 г. |
2018 |
0,590 |
|
|
69 453,20 |
0,59 |
|
69 453,20 |
|
|
|
69 453,20 |
0,00 |
55. |
Строительство автомобильной дороги Глядково - Батманово в Сосновском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,500 |
|
|
16 912,50 |
0,50 |
|
16 912,50 |
|
3 072,40 |
13 840,10 |
|
0,00 |
".
1.3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
".
1.4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
|
Цели подпрограммы |
обеспечение реализации государственной программы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах |
|
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме |
тыс. руб. |
|
Всего, в том числе: |
1 442 085,9 |
|
2015 год |
1 143 265,6 |
|
2016 год |
47 119,1 |
|
2017 год |
41 950,2 |
|
2018 год |
41 950,2 |
|
2019 год |
41 950,2 |
|
2020 год |
41 950,2 |
|
2021 год |
41 950,2 |
|
2022 год |
41 950,2 |
Таблица 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
|
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
0 |
42 266,9 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
341 087,2 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
38 179,2 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
38 596,4 |
308 354,0 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
4 044,9 |
8 502,7 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
3 333,8 |
32 550,4 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
42,8 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
182,8 |
|||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
1 073 046,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 073 046,5 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
109 726,6 |
|
|
|
|
|
|
|
109 726,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
20 571,2 |
|
|
|
|
|
|
|
20 571,2 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
942 748,7 |
|
|
|
|
|
|
|
942 748,7 |
|||
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
27 952,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27 952,2 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 657,2 |
21 203,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
692 126,3 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
140 668,3 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 023,0 |
3 826,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
14 850,4 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
84,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 134,0 |
21 203,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
155 603,1 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 656,2 |
21 203,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
692 125,3 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
17 368,4 |
140 668,3 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 021,9 |
3 826,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
1 500,2 |
14 849,4 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
84,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 132,9 |
21 203,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
18 877,6 |
155 602,0 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
|
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
27 952,2 |
4 711,9 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
57 834,2 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
0,0 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
3 859,6 |
27 017,5 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
0,0 |
850,3 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
333,4 |
2 850,6 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
14,0 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
0,0 |
4 711,9 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
4 195,0 |
29 882,0 |
||
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
27 952,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 952,2 |
".
1.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы":
1) таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"" и "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Протяженность отремонтированных автодорог, км. |
245,0 |
158,027 |
271,525 |
103 |
130 |
150 |
170 |
170 |
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб. |
1 444,3 |
1 742,0 |
1 464,4 |
953,9 |
1 196,2 |
1 540,5 |
1 740,5 |
1 740,5 |
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году |
115,5 |
107 |
106,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб. |
1 250,5 |
1 628,0 |
1 373,7 |
903,3 |
1 132,8 |
1 458,8 |
1 648,2 |
1 648,2 |
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб. |
0,17 |
0,09 |
0,19 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
"Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км. |
30 |
36,446 |
40,675 |
49,224 |
15,3 |
14,1 |
16 |
16 |
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб. |
8 808,1 |
7 697,2 |
6 484,6 |
4 479,9 |
4 111,4 |
3 564,1 |
3 576,7 |
3 576,7 |
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб. |
0,0034 |
0,0047 |
0,0063 |
0,0110 |
0,0037 |
0,0040 |
0,0045 |
0,0045 |
";
2) таблицу "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и примечание к таблице изложить в следующей редакции:
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
База (2012 год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год* |
2022 год* |
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек |
706 |
676 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
502 |
502 |
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек |
706 |
766 |
792 |
815 |
838 |
861 |
884 |
884 |
884 |
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек |
- |
90 |
124 |
200 |
263 |
325 |
382 |
382 |
382 |
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей |
- |
515 520 |
710 272 |
1 145 600 |
1 506 464 |
1 861 600 |
2 188 096 |
2 188 096 |
2 188 096 |
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей |
- |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году |
- |
106,2 |
106,1 |
106,0 |
105,9 |
105,7 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей |
- |
244 398,4 |
676 675,0 |
0,0 |
0,0 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы |
- |
2,1 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
15,3 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Нижегородской области от 4 августа 2016 г. N 511 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.