Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 г. N 933
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 31,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 18 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12 995,6 км, в том числе с твердым покрытием - 12878,3 км, грунтовых дорог - 117,3 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 896 мостов общей протяженностью 35228 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.".
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации, основные положения которого изложены в приложении к государственной программе.".
2.2. Абзац первый подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Действие Программы предусмотрено в течение восьми лет с 2015 по 2022 годы.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
15 710 555,0 |
14 203 593,0 |
13 839 747,6 |
12 421 730,5 |
12 054 969,0 |
12 062 848,4 |
102 527 309,3 |
||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 631 472,7 |
8 986 098,1 |
7 236 333,8 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
47 518 436,4 |
||||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
2 308 556,0 |
2 370 604,4 |
2 772 761,8 |
2 936 430,1 |
3 013 400,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 158 962,9 |
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 363 167,7 |
4 656 750,4 |
3 484 705,8 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
18 378 474,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
252 778,8 |
263 019,9 |
306 760,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 564 888,2 |
Основное мероприятие 1.4. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 096 579,1 |
977 554,3 |
325 508,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 077 920,1 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
63 603,9 |
92 204,1 |
93 701,8 |
76 640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
326 150,4 |
Основное мероприятие 1.6. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Прочие расходы |
2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,8 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 516 508,8 |
2 440 222,3 |
4 434 083,4 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 212 118,7 |
||||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
3 092 828,5 |
1 202 496,0 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
22 675 666,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
454 230,0 |
554 793,6 |
566 624,0 |
600 618,0 |
652 742,5 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 389 008,1 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092 828,8 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2014 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
39 715,1 |
198 524,0 |
747 065,3 |
446 488,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 431 792,7 |
Основное мероприятие 2.6. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 150,8 |
Основное мероприятие 2.7. |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
562 954,3 |
819 166,5 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
207 349,5 |
215 228,9 |
4 047 620,3 |
||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
127 446,0 |
127 841,0 |
37 187,5 |
44 802,1 |
44 800,3 |
74 011,8 |
76 898,3 |
79 820,4 |
612 807,4 |
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
54 823,3 |
72 068,7 |
101 692,6 |
101 692,6 |
101 692,6 |
78 340,8 |
81 396,1 |
84 489,2 |
676 195,9 |
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П" |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 381,0 |
5 590,8 |
5 803,3 |
42 645,1 |
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 315,2 |
261 316,5 |
569 205,4 |
595 367,0 |
293 212,8 |
304 586,6 |
0,0 |
0,0 |
2 053 003,5 |
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
700,0 |
107,1 |
3 808,9 |
3 810,7 |
3 812,5 |
3 965,0 |
4 119,6 |
4 276,2 |
24 600,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
ПУГАДН ФСНСТ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16. |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
43 868,7 |
102 098,1 |
103 906,5 |
105 813,9 |
107 825,8 |
39 344,7 |
40 839,8 |
543 697,5 |
Основное мероприятие 3.17. |
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 550,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||||
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014 - 2022 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 753 916,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 593 716,7 |
||||
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства |
Капитальные вложения |
2015 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
9000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 616,5 |
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
1.2 |
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" |
Капитальные вложения |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
1 000 369,0 |
386 406,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
2 417 740,4 |
3. |
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*, АО "НКД"*, авиакомпании** |
0,0 |
0,0 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
1 657 175,4 |
3.1 |
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"* |
0,0 |
0,0 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
1 262 485,2 |
3.2 |
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"* |
0,0 |
0,0 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
34 540,2 |
3.3 |
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"* |
0,0 |
0,0 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
134 001,0 |
3.4 |
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, авиакомпании** |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
226 149,0 |
4. |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
4.1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.4. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) |
% |
2015 год |
|
содержание |
19,3131 |
ремонт |
17,2659 |
кап. ремонт |
0,1297 |
2016 год |
|
содержание |
19,1885 |
ремонт |
13,5944 |
кап. ремонт |
0,8569 |
2017 год |
|
содержание |
20,8986 |
ремонт |
26,1503 |
кап. ремонт |
0,2075 |
2018 год |
|
содержание |
21,2488 |
ремонт |
48,7735 |
кап. Ремонт |
0,0000 |
2019 год |
|
содержание |
21,0934 |
ремонт |
34,4854 |
кап. ремонт |
0,0000 |
2020 год |
|
содержание |
19,1402 |
ремонт |
16,6573 |
кап. Ремонт |
1,0331 |
2021 год |
|
содержание |
18,3511 |
ремонт |
15,8189 |
кап. ремонт |
0,9811 |
2022 год |
|
содержание |
17,5945 |
ремонт |
15,0227 |
кап. ремонт |
0,9317 |
";
2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области", "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" и "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
".
2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
15 710 555,0 |
14 203 593,0 |
13 839 747,6 |
12 421 730,5 |
12 054 969,0 |
12 062 848,4 |
102 527 309,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
10 195 192,4 |
13 768 055,0 |
13 888 627,0 |
13 839 747,6 |
11 119 993,5 |
10 753 232,0 |
10 761 111,4 |
93 845 687,0 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 631 472,7 |
8 986 098,1 |
7 236 333,8 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
47 518 436,4 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 631 472,7 |
8 986 098,1 |
7 236 333,8 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
47 518 436,4 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 516 508,8 |
2 440 222,3 |
4 434 083,4 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 212 118,7 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 516 508,8 |
2 440 222,3 |
4 434 083,4 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 212 118,7 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
562 954,3 |
819 166,5 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
207 349,5 |
215 228,9 |
4 047 620,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
562 954,3 |
819 166,5 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
207 349,5 |
215 228,9 |
4 047 620,3 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 753 916,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 593 716,7 |
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 753 916,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 593 716,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16 037 963,9 |
21 367 708,1 |
20 752 476,2 |
15 616 652,0 |
14 186 975,4 |
13 941 076,0 |
13 361 721,5 |
13 369 600,9 |
128 634 174,0 |
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
15 710 555,0 |
14 203 593,0 |
13 839 747,6 |
12 421 730,5 |
12 054 969,0 |
12 062 848,4 |
102 527 309,3 |
||
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
264 583,2 |
144 744,5 |
497 779,5 |
234 260,2 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
5 429 387,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
9 015 802,1 |
4 893 786,2 |
911 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
20 655 320,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 156,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 294 761,7 |
7 867 650,2 |
9 816 758,1 |
7 265 233,8 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
50 122 141,1 |
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 631 472,7 |
8 986 098,1 |
7 236 333,8 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
47 518 436,4 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
151 919,3 |
36 177,5 |
30 660,0 |
28 900,0 |
|
|
|
256 569,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
|
|
|
2 347 134,9 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 772 761,8 |
2 936 430,1 |
3 013 400,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 158 962,9 |
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 772 761,8 |
2 936 430,1 |
3 013 400,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 158 962,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 772 941,1 |
2 363 167,7 |
4 656 750,4 |
3 484 705,8 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
18 725 608,9 |
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 363 167,7 |
4 656 750,4 |
3 484 705,8 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
18 378 474,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
347 134,9 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
263 019,9 |
306 760,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 564 888,2 |
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
263 019,9 |
306 760,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 564 888,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
807 391,2 |
2 332 756,6 |
1 808 214,3 |
354 408,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 329 329,5 |
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 096 579,1 |
977 554,3 |
325 508,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 077 920,1 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
146 758,9 |
36 177,5 |
30 660,0 |
28 900,0 |
|
|
|
251 409,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
|
|
|
2 000 000,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 603,9 |
92 204,1 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
326 150,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 603,9 |
92 204,1 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
326 150,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 201,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
17 201,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 160,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 160,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10 777 289,5 |
5 826 492,1 |
2 630 842,3 |
4 635 568,7 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
42 480 396,3 |
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 516 508,8 |
2 440 222,3 |
4 434 083,4 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 212 118,7 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
748 628,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
6 980 893,6 |
1 308 872,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
11 519 649,5 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
6 511 641,5 |
3 092 828,5 |
1 202 496,0 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
29 797 935,0 |
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
3 092 828,5 |
1 202 496,0 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
22 675 666,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 993 189,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7 122 264,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
554 793,6 |
566 624,0 |
600 618,0 |
652 742,5 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 489 816,8 |
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
554 793,6 |
566 624,0 |
600 618,0 |
652 742,5 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 389 008,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
100 808,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
506 475,1 |
111 102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 236 784,6 |
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 092 828,8 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
1 111,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
143 955,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5 |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Всего |
39 715,1 |
2 818 097,2 |
1 772 240,4 |
446 488,3 |
|
|
|
|
5 076 541,0 |
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
198 524,0 |
747 065,3 |
446 488,3 |
|
|
|
|
1 431 792,7 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
2 619 573,2 |
1 025 175,1 |
0,0 |
|
|
|
|
3 644 748,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
36 282,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 150,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 131,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.7 |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
679 863,9 |
935 983,0 |
971 569,4 |
671 322,6 |
579 126,5 |
212 365,0 |
220 244,4 |
4 650 362,9 |
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
562 954,3 |
819 166,5 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
207 349,5 |
215 228,9 |
4 047 620,3 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
3 874,9 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
30 734,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
562 248,1 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
255,9 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 296,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
255,9 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 296,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
127 841,0 |
37 187,5 |
44 802,1 |
44 800,3 |
74 011,8 |
76 898,3 |
79 820,4 |
612 807,4 |
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
127 841,0 |
37 187,5 |
44 802,1 |
44 800,3 |
74 011,8 |
76 898,3 |
79 820,4 |
612 807,4 |
||
расходы местных бюджетов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3 |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
72 068,7 |
101 692,6 |
101 692,6 |
101 692,6 |
78 340,8 |
81 396,1 |
84 489,2 |
676 195,9 |
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
72 068,7 |
101 692,6 |
101 692,6 |
101 692,6 |
78 340,8 |
81 396,1 |
84 489,2 |
676 195,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4 |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 381,0 |
5 590,8 |
5 803,3 |
25 870,0 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 381,0 |
5 590,8 |
5 803,3 |
25 870,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5 |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
261 316,5 |
569 205,4 |
595 367,0 |
293 212,8 |
304 586,6 |
|
|
2 053 003,5 |
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
261 316,5 |
569 205,4 |
595 367,0 |
293 212,8 |
304 586,6 |
|
|
2 053 003,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.7 |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
115 340,6 |
115 340,6 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
590 686,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 438,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
562 248,1 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8 |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 530,0 |
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 530,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9 |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
107,1 |
3 808,9 |
3 810,7 |
3 812,5 |
3 965,0 |
4 119,6 |
4 276,2 |
24 600,0 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
107,1 |
3 808,9 |
3 810,7 |
3 812,5 |
3 965,0 |
4 119,6 |
4 276,2 |
24 600,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10 |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 521,5 |
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 521,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.11 |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 118,0 |
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 118,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.12 |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 055,1 |
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 055,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.13 |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 365,0 |
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 365,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.14 |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.15 |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 531,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 531,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
43 868,7 |
102 098,1 |
103 906,5 |
105 813,9 |
107 825,8 |
39 344,7 |
40 839,8 |
543 697,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
43 868,7 |
102 098,1 |
103 906,5 |
105 813,9 |
107 825,8 |
39 344,7 |
40 839,8 |
543 697,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.17 |
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
30 550,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
30 550,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
587 590,6 |
0,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
19 296 188,4 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
102 237,0 |
272 624,6 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
4 388 277,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
587 590,6 |
0,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
19 296 188,4 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
102 237,0 |
272 624,6 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
4 388 277,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
728,0 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
|
|
|
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
|
|
|
6 858,2 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
|
|
|
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
|
|
|
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 000 369,0 |
1 755 260,8 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 598 894,2 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 753 916,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 593 716,7 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5 177,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 794,0 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
16 616,5 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5 177,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1.2 |
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
8 960,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7 616,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 344,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 000 369,0 |
386 406,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
2 417 740,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 000 369,0 |
386 406,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
2 417 740,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3 |
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта |
Всего |
0,0 |
0,0 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
1 657 175,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
1 657 175,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.1 |
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
1 262 485,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
1 262 485,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.2 |
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Всего |
0,0 |
0,0 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
34 540,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
34 540,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.3 |
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Всего |
0,0 |
0,0 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
134 001,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
134 001,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.4 |
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
226 149,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
226 149,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
4.1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них":
3.1.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)":
1) в абзаце втором цифры "895" заменить цифрами "896";
2) в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2022".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", приложение 2-А (справочно) и приложение 3-А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,39 |
31 013,71 |
31 079,90 |
31 394,71 |
31 423,90 |
31 449,38 |
31 498,38 |
31 526,28 |
31 550,38 |
31 577,38 |
1.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
- |
- |
12 987,09 |
12 992,81 |
12 995,60 |
12 991,88 |
12 996,55 |
13 010,30 |
13 052,30 |
13 071,20 |
13 086,30 |
13 104,30 |
1.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,30 |
18 020,90 |
18 084,30 |
18 402,83 |
18 427,35 |
18 439,08 |
18 446,08 |
18 455,08 |
18 464,08 |
18 473,08 |
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
264,99 |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
40,77 |
44,94 |
43,94 |
25,94 |
20,80 |
16,00 |
16,00 |
2.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
116,97 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
23,29 |
13,32 |
32,21 |
18,94 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
2.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
148,03 |
11,10 |
6,50 |
29,80 |
17,48 |
31,62 |
11,73 |
7,00 |
14,80 |
9,00 |
9,00 |
2а |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
629,66 |
23,50 |
13,20 |
30,00 |
149,73 |
296,53 |
48,60 |
15,30 |
20,80 |
16,00 |
16,00 |
2а.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
482,56 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
136,53 |
264,43 |
41,10 |
11,30 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
2а.2 |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
147,10 |
21,20 |
6,50 |
29,80 |
13,20 |
32,10 |
7,50 |
4,00 |
14,80 |
9,00 |
9,00 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
234,17 |
14,60 |
27,80 |
57,55 |
97,18 |
134,79 |
160,32 |
183,27 |
203,17 |
218,17 |
234,17 |
3.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
92,74 |
2,30 |
9,00 |
9,00 |
31,80 |
44,89 |
58,69 |
74,64 |
79,74 |
85,74 |
92,74 |
3.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
141,43 |
12,30 |
18,80 |
48,55 |
65,38 |
89,90 |
101,63 |
108,63 |
123,43 |
132,43 |
141,43 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
34,86 |
0,00 |
2,90 |
3,08 |
4,22 |
11,55 |
29,96 |
32,96 |
33,86 |
34,86 |
34,86 |
4.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
24,21 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,67 |
0,90 |
19,31 |
22,31 |
23,21 |
24,21 |
24,21 |
4.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
10,65 |
0,00 |
2,90 |
2,90 |
3,55 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
2 290,22 |
681,79 |
565,90 |
549,94 |
747,24 |
1 196,33 |
1 464,03 |
1 693,85 |
1 867,32 |
2 076,86 |
2 290,22 |
5.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
1 741,27 |
531,09 |
337,30 |
316,70 |
464,62 |
830,27 |
1 061,27 |
1 251,27 |
1 401,27 |
1 571,27 |
1 741,27 |
5.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
548,95 |
150,70 |
228,60 |
233,24 |
282,62 |
366,06 |
402,76 |
442,58 |
466,05 |
505,59 |
548,95 |
6 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
- |
11 067,47 |
11 033,99 |
11 422,20 |
11 647,51 |
11 876,34 |
12 107,14 |
12 349,88 |
12 589,32 |
12 831,43 |
13 077,48 |
6.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
|
3 881,17 |
3 679,69 |
3 641,50 |
3 711,20 |
3 781,30 |
3 850,20 |
3 927,80 |
3 998,80 |
4 069,10 |
4 142,3 |
6.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
км |
|
|
7 186,30 |
7 354,30 |
7 780,70 |
7 936,31 |
8 095,04 |
8 256,94 |
8 422,08 |
8 590,52 |
8 762,33 |
8 937,58 |
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,86 |
35,58 |
36,75 |
37,10 |
37,79 |
38,50 |
39,21 |
39,93 |
40,66 |
41,41 |
7.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,57 |
29,09 |
29,59 |
30,09 |
30,59 |
31,09 |
31,61 |
7.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
43,13 |
43,93 |
44,78 |
45,66 |
46,53 |
47,44 |
48,37 |
Примечания: 1. В графах "2013 год", "2014 год" и "2015 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: |
|
103 |
04 09 |
14 0 00 00000 |
000 |
12 438 793,7 |
16 913 147,5 |
14 862 427,2 |
12 426 990,5 |
11 877 990,8 |
11 675 682,1 |
11 675 682,1 |
11 675 682,1 |
103 546 396,1 |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
3 092 828,5 |
1 202 496,0 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
22 675 666,0 |
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
566 624,0 |
600 618,0 |
652 742,5 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 389 008,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
703 193,0 |
446 488,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250 522,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
3 635 732,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
43 872,3 |
|
|
|
|
|
181 270,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
633 697,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 53900 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
3 709 431,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
1 791 883,8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
6 130 794,7 |
||
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
2 727 467,7 |
1 232 594,2 |
283 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 243 759,1 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
1 000 000,0 |
882 594,2 |
|
|
|
|
|
|
1 882 594,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
827 467,7 |
|
|
|
|
|
|
|
827 467,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
633 697,2 |
||
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
5 596 941,1 |
9 038 220,2 |
5 431 692,9 |
2 249 602,3 |
4 232 598,1 |
6 101 144,2 |
6 113 711,2 |
6 113 711,2 |
35 445 360,5 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
2 124 617,8 |
1 635 858,2 |
3 092 828,5 |
1 202 496,0 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
20 793 071,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
566 624,0 |
600 618,0 |
652 742,5 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 389 008,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
703 193,0 |
446 488,3 |
|
|
|
|
1 250 522,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
1 025 175,1 |
|
|
|
|
|
3 635 732,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
43 872,3 |
|
|
|
|
|
181 270,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
|
|
|
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
3 709 431,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
964 416,1 |
0,0 |
|
|
|
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
5 303 327,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
3 987 986,8 |
4 285 869,3 |
5 534 893,6 |
8 008 543,8 |
6 910 825,0 |
6 016 826,3 |
6 216 826,3 |
6 216 826,3 |
46 775 610,4 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 758 708,2 |
2 919 930,1 |
2 996 800,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 029 636,7 |
||
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
14 053,6 |
16 500,0 |
16 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129 326,2 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 363 167,7 |
4 656 750,4 |
3 484 705,8 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
18 378 474,0 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
|
|
|
|
2 347 134,9 |
||
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
306 760,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 564 888,2 |
||
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
0,0 |
63 603,9 |
92 204,1 |
93 701,8 |
76 640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
326 150,4 |
||
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
34 890,5 |
245 859,3 |
57 930,3 |
|
|
|
|
|
338 680,1 |
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 391 751,5 |
1 179 946,9 |
2 305 237,4 |
4 656 750,4 |
3 484 705,8 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
18 039 793,9 |
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
|
|
|
|
2 347 134,9 |
||
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 758 708,2 |
2 919 930,1 |
2 996 800,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 029 636,7 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
14 053,6 |
16 500,0 |
16 600,0 |
|
|
|
129 326,2 |
||
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
|
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
306 760,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 564 888,2 |
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" |
|
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
|
63 603,9 |
92 204,1 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
326 150,4 |
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
103 |
04 09 |
14 3 00 00000 |
200 |
|
|
819 166,5 |
|
|
|
|
|
819 166,5 |
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* |
|
04 09 |
|
|
1 100 998,7 |
1 000 369,0 |
386 406,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
3 518 739,1 |
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
100 |
131 628,1 |
156 311,5 |
164 838,6 |
164 838,6 |
165 177,3 |
165 177,3 |
165 177,3 |
165 177,3 |
1 278 326,0 |
||
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
200 |
26 587,9 |
41 575,3 |
31 400,4 |
30 663,6 |
37 223,9 |
37 223,9 |
37 223,9 |
37 223,9 |
279 122,8 |
||
103 |
04 09 |
1476 02 48590 |
800 |
942 782,7 |
802 482,2 |
190 167,9 |
5 167,9 |
5 172,4 |
5 172,4 |
5 172,4 |
5 172,4 |
1 961 290,3 |
||
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
|
04 09 |
|
|
501 361,7 |
1 171 794,8 |
1 206 570,1 |
1 168 174,3 |
526 994,1 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
4 787 462,0 |
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
|
|
|
|
|
1 092 828,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 04 72210 |
500 |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 096 579,1 |
977 554,3 |
325 508,8 |
|
|
|
3 077 920,1 |
||
103 |
04 09 |
14 1 06 72300 |
500 |
|
12 040,8 |
|
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
|
04 09 |
|
|
586 266,6 |
677 331,0 |
810 606,4 |
830 060,9 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
6 295 894,1 |
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
|
|
04 09 |
|
|
2 402 415,9 |
7 143 728,5 |
1 308 872,3 |
0,0 |
0,0 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
19 850 467,7 |
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
|
04 09 |
|
|
1 000 808,7 |
2 628 688,6 |
1 025 175,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 654 672,4 |
иные межбюджетные трансферты |
|
|
04 09 |
|
|
1 401 607,2 |
4 515 039,9 |
283 697,2 |
0,0 |
0,0 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
15 195 795,3 |
* - по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение 2-А
(справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Наименование объектов |
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов |
Срок ввода в эксплуатацию |
Мощность по проектно-сметной документации |
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км |
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
Подлежит выполнению до конца строительства |
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||||
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
км |
из них искусственные сооружения, пог. м. |
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
... до конца строительства или срока действия программы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Всего |
|
|
190,707 |
3 823,527 |
|
34 026 084,7 |
190,707 |
190,707 |
30 081 894,4 |
3 488 671,3 |
8 865 628,4 |
5 397 762,8 |
2 228 252,3 |
4 211 248,1 |
5 821 091,2 |
|
в том числе по объектам капитального строительства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
1 |
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша - Иваново - Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап) |
N 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 |
2020 |
9,420 |
407,830 |
|
4 675 024,6 |
9,420 |
407,830 |
3 423 433,6 |
250,0 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3 422 784,1 |
2 |
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.2013 |
2017 |
8,719 |
2 029,310 |
|
14 132 503,9 |
8,719 |
2 029,310 |
11 509 144,9 |
3 488 421,3 |
5 342 460,4 |
2 678 263,2 |
0,0 |
|
0,0 |
3 |
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" |
N 0197-15/УГЭ-5061 от 15.07.2015 |
2018 |
0,000 |
69,060 |
|
50 226,2 |
0,000 |
69,060 |
50 226,2 |
0,0 |
98,0 |
0,0 |
50 128,2 |
|
0,0 |
4 |
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014 |
2017 |
0,258 |
26,100 |
|
29 565,0 |
0,258 |
26,100 |
29 565,0 |
0,0 |
17 000,0 |
12 565,0 |
0,0 |
|
0,0 |
5 |
Строительство автомобильной дороги Маресево - Каменка в Починковском районе Нижегородской области |
N 0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012 |
2017 |
3,849 |
|
|
71 979,2 |
3,849 |
|
71 979,2 |
0,0 |
20 000,0 |
51 979,2 |
0,0 |
|
0,0 |
6 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0083-16 от 12.04.2016 |
2017 |
0,706 |
|
|
21 737,6 |
0,706 |
|
21 737,6 |
0,0 |
21 400,0 |
337,6 |
0,0 |
|
0,0 |
7 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0070-16 от 25.03.2016 |
2017 |
0,545 |
|
|
15 220,0 |
0,545 |
|
15 220,0 |
0,0 |
15 120,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0,0 |
8 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0060-16 от 21.03.2016 |
2017 |
0,974 |
|
|
28 737,8 |
0,974 |
|
28 737,8 |
0,0 |
19 500,0 |
9 237,8 |
0,0 |
|
0,0 |
9 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 16.03.2016 |
2017 |
0,560 |
23,100 |
|
46 550,6 |
0,560 |
23,100 |
46 550,6 |
0,0 |
39 000,0 |
7 550,6 |
0,0 |
|
0,0 |
10 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 0299-15/УГЭ-5334 от 23.10.2015 |
2017 |
3,154 |
|
|
90 401,4 |
3,154 |
|
90 401,4 |
0,0 |
65 626,0 |
24 775,4 |
0,0 |
|
0,0 |
11 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 25.03.2016 |
2017 |
1,093 |
|
|
43 583,9 |
1,093 |
|
43 583,9 |
0,0 |
39 603,2 |
3 980,7 |
0,0 |
|
0,0 |
12 |
Строительство автомобильной Фатеево - Выделка в Сокольском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0084-16 от 12.04.2016 |
2017 |
1,393 |
|
|
39 125,5 |
1,393 |
|
39 125,5 |
0,0 |
32 512,3 |
6 613,2 |
0,0 |
|
0,0 |
13 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка - д. Кирилловка от а/д Спасское - Варганы в Спасском районе Нижегородской области |
2017 год |
2018 |
4,100 |
|
|
130 170,3 |
4,100 |
|
130 170,3 |
0,0 |
0,0 |
10 515,4 |
40 000,0 |
79 654,9 |
0,0 |
14 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области |
2017 год |
2018 |
2,500 |
|
|
84 065,6 |
2,500 |
|
84 065,6 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
64 065,6 |
|
0,0 |
15 |
Строительство автомобильной дороги Ивановское - Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0221-16 от 13.09.2016 |
2018 |
3,700 |
|
|
94 066,5 |
3,700 |
|
94 066,5 |
0,0 |
10 000,0 |
24 213,9 |
59 852,6 |
|
0,0 |
16 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0198-16 от 19.08.2016 |
2018 |
2,800 |
|
|
83 280,5 |
2,800 |
|
83 280,5 |
0,0 |
10 000,0 |
43 280,5 |
30 000,0 |
|
0,0 |
17 |
Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0073-16 от 30.03.2016 |
2018 |
7,834 |
|
|
441 493,8 |
7,834 |
|
441 493,8 |
0,0 |
117 947,8 |
150 000,0 |
172 796,0 |
|
750,0 |
18 |
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0152-16 от 20.06.2016 |
2017 |
8,644 |
|
|
155 306,7 |
8,644 |
|
155 306,7 |
0,0 |
30 243,7 |
125 063,0 |
0,0 |
|
0,0 |
19 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0007-16 от 19.01.2016 |
2017 |
1,100 |
|
|
28 233,8 |
1,100 |
|
28 233,8 |
0,0 |
27 000,0 |
1 233,8 |
0,0 |
|
0,0 |
20 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области |
|
2020 |
5,800 |
|
|
348 623,3 |
5,800 |
|
348 623,3 |
0,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
152 781,5 |
115 841,8 |
21 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир - Муром - Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области |
|
2019 |
10,000 |
|
|
719 834,2 |
10,000 |
|
719 834,2 |
0,0 |
20 000,0 |
82 655,9 |
300 000,0 |
317 178,3 |
0,0 |
22 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области |
N 0287-15/УГЭ-5063 от 14.10.2015 |
2017 |
8,644 |
|
|
155 306,7 |
8,644 |
|
62 724,3 |
0,0 |
14 321,3 |
48 403,0 |
0,0 |
|
0,0 |
23 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино - Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области |
2017 год |
2018 |
1,100 |
|
|
28 233,8 |
1,100 |
|
31 689,2 |
0,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
16 689,2 |
|
0,0 |
24 |
Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0097-16 от 22.04.2016 |
2017 |
0,000 |
175,462 |
|
127 319,6 |
0,000 |
175,462 |
127 319,6 |
|
33 240,7 |
94 078,9 |
0,0 |
|
0,0 |
25 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки - Валтово - Салавирь - Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области |
2017 год |
2019 |
7,000 |
|
|
224 945,6 |
7,000 |
|
224 945,6 |
|
20 000,0 |
61 807,2 |
55 010,6 |
88 127,8 |
0,0 |
26 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово - Д.Константиново - а/д Н.Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0224-16 от 16.09.2016 |
2017 |
0,700 |
|
|
21 631,7 |
0,700 |
|
21 631,7 |
|
3 000,0 |
18 631,7 |
|
|
0,0 |
27 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино - Суродеево - Гагино в Гагинском районе Нижегородской области |
N 52-1-4-3-0222-16 от 14.09.2016 |
2017 |
1,000 |
|
|
29 376,5 |
1,000 |
|
29 376,5 |
|
3 000,0 |
26 376,5 |
|
|
0,0 |
28 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,500 |
|
|
16 912,5 |
0,500 |
|
16 912,5 |
|
3 000,0 |
13 912,5 |
|
|
0,0 |
29 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0237-16 от 14.10.2016 |
2017 |
0,600 |
|
|
19 547,0 |
0,600 |
|
19 547,0 |
|
3 000,0 |
16 547,0 |
|
|
0,0 |
30 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино - с. Михайловское от а/д Воротынец - Фокино - берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0372-14/УГЭ-5041 от 19.09.2014 |
2018 |
3,387 |
|
|
119 400,9 |
3,387 |
|
119 400,9 |
|
20 100,0 |
16 393,3 |
82 907,6 |
|
0,0 |
31 |
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород - Шахунья - Киров - д. Никитиха - с. Новоуспенское - а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014 |
2019 |
0,481 |
41,150 |
|
128 387,5 |
0,481 |
41,150 |
128 387,5 |
|
|
|
30 000,0 |
98 387,5 |
0,0 |
32 |
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец - Спасское - Сергач км 35+246 в Нижегородской области |
N 0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014 |
2018 |
0,170 |
23,020 |
|
47 121,6 |
0,170 |
23,020 |
47 121,6 |
|
|
|
47 121,6 |
|
0,0 |
33 |
Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области |
N 0264-13/УГЭ-4537 от 15.04.2013 |
2018 |
0,375 |
23,100 |
|
56 126,3 |
0,375 |
23,100 |
56 126,3 |
|
|
|
56 126,3 |
|
0,0 |
34 |
Строительство мостового перехода ч/р Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К-0043) Лысково - Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области |
N 0084-14/УГЭ-4859 от 17.02.2014 |
2018 |
0,121 |
25,900 |
|
49 967,7 |
0,121 |
25,900 |
49 967,7 |
|
|
|
49 967,7 |
|
0,0 |
35 |
Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки - Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений) |
N 52-1-1-3-0119-16 от 11.05.2016 |
2019 |
0,620 |
|
|
227 950,4 |
0,620 |
|
227 950,4 |
|
|
|
71 316,9 |
156 633,5 |
0,0 |
36 |
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда - Городец - Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области |
N 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014 |
2019 |
0,743 |
70,200 |
|
146 291,0 |
0,743 |
70,200 |
146 291,0 |
|
|
|
80 000,0 |
66 291,0 |
0,0 |
37 |
Строительство мостового перехода через р. Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р. Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области |
N 0657-13/УГЭ-45169 от 03.10.2013 |
2020 |
0.63144 |
39,100 |
|
192 038,8 |
0.63144 |
39,100 |
192 038,8 |
|
|
|
|
50 000,0 |
142 038,8 |
38 |
Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области |
N 0071-13/УГЭ-4465 от 07.02.2013 |
2020 |
0,335 |
24,500 |
|
57 633,6 |
0,335 |
24,500 |
57 633,6 |
|
|
|
|
57 500,0 |
133,6 |
39 |
Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области |
N 0253-13/УГЭ-4524 от 11.04.2013 |
2020 |
0.3995 |
61,200 |
|
168 059,9 |
0.3995 |
0.3995 |
168 059,9 |
|
|
|
|
160 000,0 |
8 059,9 |
40 |
Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от а/д Выкса - Досчатое до а/д Выкса - Шиморское - Ближне-Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской области |
N 0168-15/УГЭ-5119 от 11.06.2015 |
2020 |
6.42 |
78,000 |
|
528 460,0 |
6.42 |
6.42 |
528 460,0 |
|
|
|
|
267 983,0 |
260 477,0 |
41 |
Строительство автомобильной дороги Глядково - Батманово в Сосновском районе Нижегородской области |
|
2017 |
0,500 |
|
|
16 912,5 |
0,500 |
0,500 |
16 912,5 |
|
3 072,4 |
13 840,1 |
|
|
0,0 |
42 |
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1822) Субботино - Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0153-16 от 21.06.2016 |
2018 |
8,800 |
|
|
245 723,6 |
8,800 |
8,800 |
245 723,6 |
0,0 |
26 477,8 |
5 000,0 |
214 245,8 |
|
0,0 |
43 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово - Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0149-16 от 15.06.2016 |
2018 |
9,022 |
|
|
247 319,0 |
9,022 |
9,022 |
247 319,0 |
0,0 |
20 000,0 |
5 000,0 |
222 319,0 |
|
0,0 |
44 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2013) Подъезд к п. Дубрава - с. Белозерово от а/д Кстово - Д.Константиново - а/д Н.Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
|
2020 |
2,000 |
|
|
100 709,2 |
2,000 |
|
100 709,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
709,2 |
45 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0026) Дзержинск - Володарск - Ильино - а/д М-7 "Волга" в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области |
|
2019 |
1,000 |
|
|
205 353,8 |
1,000 |
|
205 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
180 353,8 |
0,0 |
46 |
Реконструкция участков автомобильных дорог (22 ОП РЗ 22К- 0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 "Волга" и (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г. Дзержинска в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области |
|
2019 |
2,000 |
|
|
388 765,4 |
2,000 |
|
388 765,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 925,5 |
358 839,9 |
0,0 |
47 |
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2014) Подъезд к с. Новое Жедрино - д. Старый Относ от а/д Кстово - Д.Константиново - а/д Н.Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
|
2020 |
4,700 |
|
|
282 438,4 |
4,700 |
|
282 438,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
82 438,4 |
48 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2641) Подъезд к с. Варварское от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области |
|
2020 |
1,500 |
|
|
55 437,2 |
1,500 |
|
55 437,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
5 437,2 |
49 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0029) Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино км 50+600 - км 66+000 в Ковернинском районе Нижегородской области |
|
2020 |
5,400 |
|
|
171 297,0 |
5,400 |
|
171 297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 140,0 |
49 157,0 |
50 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4416) Заливная усадьба - М.Непряхино км 2+668 - км 10+815 в Уренском районе Нижегородской области |
|
2020 |
8,100 |
|
|
252 300,3 |
8,100 |
|
252 300,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
52 300,3 |
51 |
Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1707) Подъезд к с. Полдеревка от а/д Выкса - Вознесенское - Сатис км 0+000 - км 3+901 в городе областного значения Выкса |
|
2020 |
3,901 |
|
|
129 287,3 |
3,901 |
|
129 287,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
29 287,3 |
52 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0123) Михеевка - Канерга км 0+000 - км 4+510в Ардатовском районе Нижегородской области |
|
2020 |
4,510 |
|
|
154 820,2 |
4,510 |
|
154 820,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
24 820,2 |
53 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4612) Верхнее Самойлово - Кушнур - Красновка км 8+000 - км 11+982 в Шарангском районе Нижегородской области |
|
2020 |
3,982 |
|
|
129 301,7 |
3,982 |
|
129 301,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
29 301,7 |
54 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 3213) Подъезд к с. Успенское от а/д Шатки - Лесогорск - Б.Макателем км 2+531 - км 7+900 в Первомайском районе Нижегородской области |
|
2020 |
5,400 |
|
|
169 898,5 |
5,400 |
|
169 898,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
19 898,5 |
55 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород на участке от д. Березовка до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области |
|
2021 |
10,000 |
|
|
765 790,5 |
10,000 |
|
765 790,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
325 276,9 |
440 513,6 |
56 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород на участке от п. Окский до д. Ольгино в Богородском районе Нижегородской области |
|
2021 |
11,000 |
|
|
842 147,8 |
11,000 |
|
842 147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
492 147,8 |
57 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша - Иваново - Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахнинском районе Нижегородской области |
|
2021 |
0,800 |
|
|
994 994,8 |
0,800 |
|
994 994,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
644 994,8 |
58 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск - Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области |
N 0195-15/УГЭ-5229 от 08.07.2015 |
2017 |
0,232 |
23,100 |
|
18 067,0 |
0,232 |
23,100 |
18 067,0 |
|
10 000,0 |
8 067,0 |
|
|
0,0 |
59 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1205) Ветлуга - Маркуша - Зиновиха - Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7+728 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0324-14/УГЭ-4994 от 13.08.2014 |
2018 |
0,590 |
|
|
64 191,4 |
0,590 |
|
64 191,4 |
|
|
|
64 191,4 |
|
0,0 |
60 |
*Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород |
N 0224-15/УГЭ-5287 от 10.08.2015 |
2017 |
7,100 |
518,800 |
|
3 955 483,3 |
7,100 |
518,800 |
3 886 243,0 |
|
2 747 955,3 |
1 069 047,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 |
Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород |
|
2017 |
0,692 |
|
|
144 299,5 |
0,692 |
|
144 299,5 |
|
|
144 299,5 |
|
|
0,0 |
62 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.: |
N 52-1-1-3-0111-16 от 04.05.2016 |
2018 |
3,840 |
164,595 |
|
1 106 231,8 |
3,840 |
164,595 |
1 106 231,8 |
0,0 |
100 850,0 |
558 893,5 |
446 488,3 |
|
0,0 |
62.1 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1 - 5 этапы |
|
|
3,840 |
|
|
879 575,2 |
3,840 |
|
879 575,2 |
|
45 550,0 |
437 124,8 |
396 900,4 |
|
0,0 |
62.2 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап |
|
|
|
104,445 |
|
76 918,7 |
|
104,445 |
76 918,7 |
|
35 150,0 |
41 768,7 |
0,0 |
|
0,0 |
62.3 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап |
|
|
|
60,150 |
|
149 798,1 |
|
60,150 |
149 737,9 |
|
20 150,0 |
80 000,0 |
49 587,9 |
|
0,0 |
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.";
"Приложение 3-А
(справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Наименование мероприятий |
Объемы средств муниципальных дорожных фондов |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: |
674 957,8 |
586 266,6 |
677 331,0 |
810 606,4 |
830 060,9 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
6 970 851,9 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию |
16 873,9 |
14 656,7 |
16 933,3 |
20 265,2 |
20 751,5 |
21 197,7 |
21 197,7 |
21 197,7 |
21 197,7 |
174 271,3 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
647 959,5 |
562 815,9 |
650 237,8 |
778 182,1 |
796 858,5 |
813 991,0 |
813 991,0 |
813 991,0 |
813 991,0 |
6 692 017,8 |
|
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов |
10 124,4 |
8 794,0 |
10 160,0 |
12 159,1 |
12 450,9 |
12 718,6 |
12 718,6 |
12 718,6 |
12 718,6 |
104 562,8 |
".
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
".
3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде
".
3.5. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе":
3.5.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)" изложить в следующей редакции:
"3.1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
(далее - Подпрограмма)"
".
3.5.2. Абзац первый пункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" подраздела 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" изложить в следующей редакции:
"Действие Подпрограммы предусмотрено в течение восьми лет, с 2015 по 2022 год.".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
|
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
0 |
42 266,9 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
372 796,2 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
38 179,2 |
38 596,4 |
43 974,4 |
43 974,4 |
44 039,9 |
44 039,9 |
44 039,9 |
44 039,9 |
340 884,0 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
4 044,9 |
8 502,7 |
2 995,9 |
2 995,9 |
3 295,5 |
3 295,5 |
3 295,5 |
3 295,5 |
31 721,4 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
42,8 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
190,8 |
|||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
1 073 046,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 073 046,5 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
109 726,6 |
|
|
|
|
|
|
|
109 726,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
20 571,2 |
|
|
|
|
|
|
|
20 571,2 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
942 748,7 |
|
|
|
|
|
|
|
942 748,7 |
|||
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
27 952,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27 952,2 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 657,2 |
21 203,6 |
21 145,6 |
21 145,6 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
706 395,4 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
19 788,5 |
19 788,5 |
19 818,0 |
19 818,0 |
19 818,0 |
19 818,0 |
155 306,8 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 023,0 |
3 826,2 |
1 348,2 |
1 348,2 |
1 483,0 |
1 483,0 |
1 483,0 |
1 483,0 |
14 477,4 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
88,0 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 134,0 |
21 203,6 |
21 145,6 |
21 145,6 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
169 872,1 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 656,2 |
21 203,6 |
21 145,6 |
21 145,6 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
706 394,3 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,6 |
17 368,4 |
19 788,5 |
19 788,5 |
19 818,0 |
19 818,0 |
19 818,0 |
19 818,0 |
155 306,8 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 021,9 |
3 826,2 |
1 348,2 |
1 348,2 |
1 483,0 |
1 483,0 |
1 483,0 |
1 483,0 |
14 476,3 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
88,0 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
21 132,9 |
21 203,6 |
21 145,6 |
21 145,6 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
21 310,8 |
169 871,1 |
||
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,3 |
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,4 |
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
536 523,3 |
|
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
27 952,2 |
4 711,9 |
4 699,0 |
4 699,0 |
4 735,7 |
4 735,7 |
4 735,7 |
4 735,7 |
61 005,1 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
0,0 |
3 859,6 |
4 397,4 |
4 397,4 |
4 404,0 |
4 404,0 |
4 404,0 |
4 404,0 |
30 270,5 |
||
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
0,0 |
850,3 |
299,6 |
299,6 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
2 767,7 |
|||
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
14,8 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
0,0 |
4 711,9 |
4 699,0 |
4 699,0 |
4 735,7 |
4 735,7 |
4 735,7 |
4 735,7 |
33 052,9 |
||
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,0 |
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
||
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|||
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,2 |
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|||
Итого: |
|
|
|
|
27 952,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 952,2 |
".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и сноску к ней, "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Протяженность отремонтированных автодорог, км |
245,0 |
197,3 |
449,1 |
267,7 |
229,82 |
173,47 |
209,54 |
213,36 |
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб. |
1 444,3 |
2 445,6 |
4 659,7 |
6 434,3 |
3 810,2 |
1 540,5 |
1 740,5 |
1 740,5 |
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году |
115,5 |
107 |
106,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб. |
1 250,5 |
2 285,6 |
4 371,2 |
6 093,1 |
3 608,2 |
1 458,8 |
1 648,2 |
1 648,2 |
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб. |
0,17 |
0,08 |
0,10 |
0,04 |
0,06 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км |
30 |
40,8 |
45,0 |
43,9 |
25,9 |
20,8 |
16 |
16 |
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб. |
7 332,2 |
10 769,9 |
5 825,4 |
2 440,2 |
4 434,1 |
3 776,7 |
3 576,7 |
3 576,7 |
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб. |
0,0041 |
0,0038 |
0,0077 |
0,0180 |
0,0059 |
0,0055 |
0,0045 |
0,0045 |
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование |
База (2012 год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год* |
2022 год* |
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек |
706 |
517,0 |
668,0 |
615,0 |
575,0 |
536,0 |
502,0 |
502,0 |
502,0 |
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек |
706,0 |
766,0 |
792,0 |
815,0 |
838,0 |
861,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек |
- |
249,0 |
124,0 |
200,0 |
263,0 |
325,0 |
382,0 |
382,0 |
382,0 |
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей |
- |
1 426 272,0 |
710 272,0 |
1 145 600,0 |
1 506 464,0 |
1 861 600,0 |
2 188 096,0 |
2 188 096,0 |
2 188 096,0 |
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей |
- |
259 551,1 |
675 021,1 |
111 721,6 |
111 721,6 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году |
- |
106,2 |
106,1 |
106,0 |
105,9 |
105,7 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей |
- |
244 398,4 |
635 613,1 |
105 199,3 |
105 199,3 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
121 313,6 |
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы |
- |
5,8 |
1,1 |
10,9 |
14,3 |
15,3 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Общая протяженность линий метрополитена, км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб. |
3 014,7 |
3 565,5 |
4 317,9 |
587,6 |
2 467,7 |
2 603,5 |
2 603,5 |
2 603,5 |
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена/объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.) |
0,00627 |
0,00530 |
0,00438 |
0,03744 |
0,00892 |
0,00845 |
0,00845 |
0,00845 |
Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
N |
Индикаторы |
Ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году |
тонн в год |
|
|
1,80 |
3,40 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,80 |
5,80 |
2. |
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
234,00 |
208,00 |
208,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.) |
% |
|
|
0,008 |
0,016 |
0,024 |
0,200 |
0,208 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
".
6. Дополнить государственную программу приложением следующего содержания:
"Приложение
(справочно)
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
Во исполнение решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол N 2), в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации (далее - проект ПКРТИ).
Проект ПКРТИ разработан для обеспечения транспортного сообщения между крупнейшим городским округом - городом Нижним Новгородом ("ядром агломерации") и муниципальными образованиями Нижегородской области - "спутниками" многокомпонентной системы с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием "маятниковой" трудовой миграции населения в пределах одних суток и приведения улично-дорожной сети "ядра агломерации" в нормативное состояние.
В проект ПКРТИ включены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети Нижегородской агломерации, реконструкции существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, а также мероприятия по строительству.
"Узким" местом транспортной инфраструктуры является наличие очагов аварийности (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на дорожной сети агломерации. Проектом ПКРТИ предусмотрены мероприятия по их устранению в целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
Цели и результаты проекта ПКРТИ:
- приведение в нормативное состояние дорожной сети Нижегородской агломерации (в 2018 году - 50% протяженности дорожной сети, в 2025 году - 85%) и снижение в Нижегородской агломерации количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2015 года) в 2 раза, в 2025 году - на 85%.
Финансирование работ по ремонту и капитальному ремонту дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 1.2 "Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 1.4 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Финансирование работ по строительству и реконструкции дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 2.1 "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 2.3 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта".
Мероприятия проекта
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
N |
Наименование мероприятия |
Финансирование, млн. руб. |
|||||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год* |
2020 год* |
2021 год* |
2022 год* |
2023 год* |
2024 год* |
2025 год* |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Мероприятия по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети Нижегородской агломерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автодороги регионального значения |
503,40 |
1000,00 |
949,80 |
617,70 |
357,03 |
932,63 |
1951,89 |
2032,99 |
3153,92 |
11499,36 |
|
автодороги местного значения |
2 201,0 |
925,37 |
924,45 |
493,99 |
933,94 |
1029,91 |
1029,05 |
1029,79 |
1028,15 |
9595,65 |
|
ИТОГО |
2704,4 |
1925,37 |
1874,25 |
1111,69 |
1290,97 |
1962,54 |
2980,94 |
3062,78 |
4182,07 |
21095,01 |
2. |
Мероприятия по развитию дорожной сети Нижегородской агломерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автодороги регионального значения |
0,00 |
0,00 |
50,20 |
382,30 |
1142,97 |
3155,30 |
2535,40 |
2003,24 |
1326,70 |
10596,11 |
|
автодороги местного значения |
0,00 |
0,00 |
104,45 |
535,17 |
96,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
735,64 |
|
ИТОГО |
0,00 |
0,00 |
154,65 |
917,47 |
1238,99 |
3155,30 |
2535,40 |
2003,24 |
1326,70 |
11331,75 |
|
ИТОГО по Нижегородской агломерации |
2704,4 |
1925,37 |
2028,90 |
2029,16 |
2529,96 |
5117,84 |
5516,34 |
5066,02 |
5508,77 |
32426,76 |
* - указанные объемы финансирования по годам приведены справочно.
Ресурсное обеспечение проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
Бюджетные источники, млн. руб. |
Годы реализации |
Всего |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету субъекта РФ |
1200,00 |
800,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
9000,00 |
бюджет Нижегородской области |
1473,40 |
1094,74 |
1000,00 |
1000,00 |
1500,00 |
4087,93 |
4487,29 |
4036,23 |
4480,62 |
23 160,21 |
бюджет города Нижнего Новгорода |
31,0 |
30,63 |
28,90 |
29,16 |
29,96 |
29,91 |
29,05 |
29,79 |
28,15 |
266,55 |
ИТОГО |
2704,4 |
1925,37 |
2028,90 |
2029,16 |
2529,96 |
5117,84 |
5516,34 |
5 066,02 |
5508,77 |
32426,76 |
Показатели проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
N |
Наименование мероприятия |
Непосредственный результат, км |
||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
автодороги регионального значения |
42,06 |
84,12 |
65,31 |
41,34 |
16,95 |
49,30 |
101,43 |
75,79 |
105,61 |
2 |
автодороги местного значения |
82,08 |
36,70 |
39,82 |
23,47 |
39,54 |
43,36 |
44,57 |
48,44 |
42,37 |
|
ИТОГО по Нижегородской агломерации |
124,14 |
120,81 |
105,12 |
64,81 |
56,49 |
92,66 |
146,01 |
124,23 |
147,98 |
|
Выполнение работ по строительству и реконструкции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
автодороги регионального значения |
0,000 |
0,000 |
0,070 |
0,000 |
0,000 |
3,500 |
1,000 |
23,000 |
18,000 |
2 |
автодороги местного значения |
0,000 |
0,000 |
0,041 |
0,913 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ИТОГО по Нижегородской агломерации |
0,000 |
0,000 |
0,110 |
0,913 |
0,050 |
3,500 |
1,00 |
23,00 |
18,00 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2016 г. N 933 "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.