Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 апреля 2017 года N 220
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 303
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Абзац четвертый позиции "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:
"- департамент региональной безопасности Нижегородской области".
1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) |
% |
2015 год |
|
содержание |
19,313 |
ремонт |
17,266 |
кап. ремонт |
0,130 |
2016 год |
|
содержание |
19,189 |
ремонт |
13,594 |
кап. ремонт |
0,857 |
2017 год |
|
содержание |
20,385 |
ремонт |
19,766 |
кап. ремонт |
0,207 |
2018 год |
|
содержание |
21,247 |
ремонт |
29,898 |
кап. ремонт |
0,000 |
2019 год |
|
содержание |
21,092 |
ремонт |
25,330 |
кап. ремонт |
0,000 |
2020 год |
|
содержание |
19,139 |
ремонт |
16,655 |
кап. ремонт |
0,453 |
2021 год |
|
содержание |
18,350 |
ремонт |
15,817 |
кап. ремонт |
0,981 |
2022 год |
|
содержание |
17,593 |
ремонт |
15,021 |
кап. ремонт |
0,932 |
";
2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
15 763 603,6 |
12 578 563,8 |
12 788 959,5 |
12 421 730,5 |
12 015 624,3 |
12 022 008,6 |
99 824 356,1 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
10 195 192,4 |
13 821 103,6 |
12 263 597,8 |
12 788 959,5 |
11 119 993,5 |
10 713 887,3 |
10 720 271,6 |
91 142 733,8 |
||
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 970 533,4 |
7 148 929,8 |
6 298 130,3 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
44 082 125,3 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 970 533,4 |
7 148 929,8 |
6 298 130,3 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
44 082 125,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 903 558,6 |
2 652 361,4 |
4 321 498,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 698 723,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 903 558,6 |
2 652 361,4 |
4 321 498,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 698 723,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
562 954,3 |
953 050,6 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
168 004,8 |
174 389,1 |
4 101 319,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
562 954,3 |
953 050,6 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
168 004,8 |
174 389,1 |
4 101 319,9 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 946 970,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 786 770,7 |
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 946 970,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 786 770,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16 037 963,9 |
21 367 708,1 |
22 590 291,3 |
14 115 826,4 |
13 136 887,3 |
13 941 076,0 |
13 322 376,8 |
13 328 761,1 |
127 840 890,9 |
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
15 763 603,6 |
12 578 563,8 |
12 788 959,5 |
12 421 730,5 |
12 015 624,3 |
12 022 008,6 |
99 824 356,1 |
||
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
264 583,2 |
197 080,0 |
621 983,1 |
234 960,2 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
5 606 626,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
9 015 802,1 |
6 626 217,2 |
911 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
22 387 751,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 246,0 |
1 246,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 156,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 294 761,7 |
7 207 314,2 |
7 979 589,8 |
6 327 730,3 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
46 687 133,3 |
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 970 533,4 |
7 148 929,8 |
6 298 130,3 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
44 082 125,3 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
151 919,3 |
36 851,8 |
30 559,0 |
29 600,0 |
|
|
|
257 873,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
|
|
|
2 347 134,9 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 643 360,1 |
2 936 430,1 |
3 013 400,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 029 561,2 |
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 643 360,1 |
2 936 430,1 |
3 013 400,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 029 561,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 772 941,1 |
1 774 317,7 |
2 819 582,1 |
2 546 502,3 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
15 361 387,1 |
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
1 774 317,7 |
2 819 582,1 |
2 546 502,3 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
15 014 252,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
347 134,9 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
263 019,9 |
360 239,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 618 367,2 |
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
263 019,9 |
360 239,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 618 367,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
807 391,2 |
2 336 301,8 |
1 808 214,3 |
355 108,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 333 503,7 |
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 099 450,0 |
977 554,3 |
325 508,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080 791,0 |
||
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
146 758,9 |
36 851,8 |
30 559,0 |
29 600,0 |
|
|
|
252 712,7 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
|
|
|
2 000 000,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 603,9 |
93 166,6 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
327 112,9 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 603,9 |
93 166,6 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
327 112,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 201,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
17 201,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 160,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 160,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10 777 289,5 |
7 996 659,0 |
2 875 195,0 |
4 522 984,1 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
44 782 331,3 |
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 903 558,6 |
2 652 361,4 |
4 321 498,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
30 698 723,0 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
51 797,1 |
222 833,6 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
831 527,8 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
6 980 893,6 |
3 041 303,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
13 252 080,5 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
6 511 641,5 |
2 830 592,6 |
1 199 142,9 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
29 532 346,0 |
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 380 592,6 |
1 199 142,9 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 960 077,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 993 189,1 |
450 000,0 |
|
|
|
|
|
7 572 264,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
554 793,6 |
542 954,6 |
498 971,1 |
540 157,9 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 251 915,9 |
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
498 971,1 |
540 157,9 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 151 107,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
100 808,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
506 475,1 |
310 876,2 |
244 352,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 680 911,5 |
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
499 121,7 |
259 079,1 |
212 139,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 454 056,0 |
||
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
51 797,1 |
32 213,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226 855,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Всего |
39 715,1 |
2 818 097,2 |
4 060 839,1 |
551 488,3 |
|
|
|
|
7 470 139,7 |
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
198 524,0 |
1 720 932,3 |
551 488,3 |
|
|
|
|
2 510 659,7 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
2 619 573,2 |
2 339 906,8 |
0,0 |
|
|
|
|
4 959 480,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
36 282,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 150,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 131,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
|
|
|
|
601 396,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
|
|
|
|
601 396,5 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
679 863,9 |
1 069 867,1 |
971 569,4 |
671 322,6 |
579 126,5 |
173 020,3 |
179 404,6 |
4 704 062,5 |
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
562 954,3 |
953 050,6 |
854 752,9 |
554 506,1 |
574 111,0 |
168 004,8 |
174 389,1 |
4 101 319,9 |
||
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
3 874,9 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
30 734,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
562 248,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
255,9 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 296,5 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
255,9 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 296,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
127 841,0 |
176 068,2 |
44 802,1 |
44 800,3 |
74 011,8 |
76 898,3 |
79 820,4 |
751 688,1 |
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
127 841,0 |
176 068,2 |
44 802,1 |
44 800,3 |
74 011,8 |
76 898,3 |
79 820,4 |
751 688,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
72 068,7 |
101 692,6 |
101 692,6 |
101 692,6 |
78 340,8 |
81 396,1 |
84 489,2 |
676 195,9 |
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
72 068,7 |
101 692,6 |
101 692,6 |
101 692,6 |
78 340,8 |
81 396,1 |
84 489,2 |
676 195,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
7 667,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 381,0 |
5 590,8 |
5 803,3 |
45 138,1 |
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
7 667,0 |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 381,0 |
5 590,8 |
5 803,3 |
45 138,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
261 316,5 |
565 524,7 |
595 367,0 |
293 212,8 |
304 586,6 |
|
|
2 049 322,8 |
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
261 316,5 |
565 524,7 |
595 367,0 |
293 212,8 |
304 586,6 |
|
|
2 049 322,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
115 340,6 |
115 340,6 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
590 686,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 438,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
562 248,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 530,0 |
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 530,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
3 810,7 |
3 812,5 |
3 965,0 |
4 119,6 |
4 276,2 |
20 791,1 |
расходы областного бюджета |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
3 810,7 |
3 812,5 |
3 965,0 |
4 119,6 |
4 276,2 |
20 791,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 521,5 |
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 521,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 118,0 |
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 118,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 055,1 |
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 055,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 365,0 |
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 365,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 531,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 531,3 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.16. |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
43 868,7 |
102 098,1 |
103 906,5 |
105 813,9 |
107 825,8 |
0,0 |
0,0 |
463 513,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
43 868,7 |
102 098,1 |
103 906,5 |
105 813,9 |
107 825,8 |
0,0 |
0,0 |
463 513,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.17. |
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
30 550,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
30 550,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
679 681,6 |
0,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
19 388 279,4 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
103 212,1 |
364 715,6 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
4 481 343,9 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
679 681,6 |
0,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
19 388 279,4 |
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
8 681 622,3 |
||
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
103 212,1 |
364 715,6 |
0,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
4 481 343,9 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
728,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
|
|
|
6 858,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
|
|
|
6 858,2 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
|
|
|
4 810,1 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
|
|
|
4 810,1 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
46 990,3 |
46 990,3 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
47 357,4 |
1 473 794,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 000 369,0 |
1 948 314,8 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 791 948,2 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 946 970,7 |
1 560 563,4 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
1 567 466,9 |
10 786 770,7 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5 177,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 794,0 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
16 616,5 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5 177,5 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1.1. |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
12 833,4 |
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 000,0 |
||
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3 833,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
1.2. |
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
8 960,6 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7 616,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 344,1 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 000 369,0 |
387 556,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
2 418 890,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 000 369,0 |
387 556,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
2 418 890,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3. |
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта |
Всего |
0,0 |
0,0 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
1 657 175,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
276 195,9 |
1 657 175,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.1. |
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
1 262 485,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
210 414,2 |
1 262 485,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.2. |
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Всего |
0,0 |
0,0 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
34 540,2 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
5 756,7 |
34 540,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.3. |
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Всего |
0,0 |
0,0 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
134 001,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
22 333,5 |
134 001,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
3.4. |
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
226 149,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
226 149,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
4. |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
4.1. |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
1 083 697,4 |
6 502 184,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
5. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
191 904,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
191 904,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
5.1. |
Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
191 904,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
191 904,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
* Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" и приложение 3-А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,39 |
31 013,71 |
31 079,90 |
31 404,75 |
31 470,15 |
31 494,07 |
31 510,64 |
31 516,54 |
31 537,63 |
31 563,63 |
1.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
- |
- |
12 987,09 |
12 992,81 |
12 995,60 |
13 001,92 |
13 039,03 |
13 045,85 |
13 050,92 |
13 050,92 |
13 066,00 |
13 084,00 |
1.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,30 |
18 020,90 |
18 084,30 |
18 402,83 |
18 431,13 |
18 448,23 |
18 459,73 |
18 465,63 |
18 471,63 |
18 479,63 |
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
252,34 |
13,40 |
16,10 |
30,00 |
38,83 |
43,40 |
24,13 |
33,69 |
20,80 |
16,00 |
16,00 |
2.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
106,92 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
25,20 |
11,03 |
6,39 |
22,20 |
14,90 |
10,00 |
8,00 |
2.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
145,42 |
11,10 |
9,40 |
29,80 |
13,63 |
32,36 |
17,74 |
11,49 |
5,90 |
6,00 |
8,00 |
2а |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
634,78 |
23,50 |
13,20 |
30,00 |
149,73 |
296,02 |
35,83 |
33,70 |
20,80 |
16,00 |
16,00 |
2а.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
473,73 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
136,53 |
266,90 |
18,00 |
22,20 |
6,90 |
7,00 |
7,00 |
2а.2 |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
161,05 |
21,20 |
6,50 |
29,80 |
13,20 |
29,12 |
17,83 |
11,50 |
13,90 |
9,00 |
9,00 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
210,09 |
14,60 |
27,80 |
57,55 |
97,18 |
134,40 |
157,30 |
170,19 |
182,09 |
195,09 |
210,09 |
3.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
71,75 |
2,30 |
9,00 |
9,00 |
33,75 |
44,55 |
50,35 |
51,75 |
57,75 |
64,75 |
71,75 |
3.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
138,34 |
12,30 |
18,80 |
48,55 |
61,55 |
89,85 |
106,95 |
118,44 |
124,34 |
130,34 |
138,34 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
43,47 |
0,00 |
2,90 |
3,08 |
4,22 |
8,52 |
9,75 |
30,57 |
39,47 |
42,47 |
43,47 |
4.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
35,22 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,67 |
0,90 |
1,49 |
22,32 |
31,22 |
34,22 |
35,22 |
4.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
8,25 |
0,00 |
2,90 |
2,90 |
3,55 |
7,61 |
8,25 |
8,25 |
8,25 |
8,25 |
8,25 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
2 232,03 |
681,79 |
565,90 |
549,94 |
746,94 |
1 118,64 |
1 393,91 |
1 635,66 |
1 809,13 |
2 018,67 |
2 232,03 |
5.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
1 666,76 |
531,09 |
337,30 |
316,70 |
464,41 |
755,76 |
986,76 |
1 176,76 |
1 326,76 |
1 496,76 |
1 666,76 |
5.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
565,28 |
150,70 |
228,60 |
233,24 |
282,53 |
362,89 |
407,16 |
458,91 |
482,38 |
521,92 |
565,28 |
6 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
- |
11 067,47 |
11 033,99 |
11 422,20 |
11 809,45 |
11 992,35 |
12 163,07 |
12 332,25 |
12 498,50 |
12 670,27 |
12 847,00 |
6.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
|
3 881,17 |
3 679,69 |
3 641,50 |
3 709,45 |
3 786,24 |
3 854,39 |
3 922,61 |
3 990,47 |
4 062,70 |
4 137,86 |
6.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
км |
|
|
7 186,30 |
7 354,30 |
7 780,70 |
8 100,00 |
8 206,11 |
8 308,69 |
8 409,64 |
8 508,03 |
8 607,57 |
8 709,14 |
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,86 |
35,58 |
36,75 |
37,40 |
38,11 |
38,62 |
39,14 |
39,66 |
40,18 |
40,70 |
7.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,53 |
29,04 |
29,54 |
30,06 |
30,58 |
31,09 |
31,63 |
7.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
44,01 |
44,52 |
45,04 |
45,56 |
46,07 |
46,60 |
47,13 |
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год" и "2015 год", годы фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: |
|
103 |
04 09 |
14 0 00 00000 |
000 |
12 438 793,7 |
16 913 147,5 |
16 456 002,8 |
10 801 961,3 |
10 827 202,7 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
105 051 441,4 |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 380 592,6 |
1 199 142,9 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 960 077,0 |
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
498 971,1 |
540 157,9 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 151 107,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
618 517,0 |
551 488,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 270 846,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
2 339 906,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 950 464,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
1 102 415,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 239 813,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
103 |
04 09 |
14 2 07 53900 |
500 |
|
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
601 396,5 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 53900 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
450 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
4 159 431,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
1 791 883,8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
6 130 794,7 |
||
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
2 727 467,7 |
1 232 594,2 |
701 396,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 661 458,4 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
1 000 000,0 |
882 594,2 |
|
|
|
|
|
|
1 882 594,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
827 467,7 |
|
|
|
|
|
|
|
827 467,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 53900 |
400 |
|
|
450 000,0 |
|
|
|
|
|
450 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 07 53900 |
500 |
|
350 000,0 |
251 396,5 |
|
|
|
|
|
601 396,5 |
||
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
4 120 978,8 |
9 038 220,2 |
6 984 386,3 |
2 249 602,3 |
4 120 013,5 |
6 101 144,2 |
6 113 711,2 |
6 113 711,2 |
44 841 767,8 |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
2 124 617,8 |
1 635 858,2 |
2 380 592,6 |
1 199 142,9 |
3 579 855,6 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
20 077 482,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
498 971,1 |
540 157,9 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 151 107,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
618 517,0 |
551 488,3 |
|
|
|
|
1 270 846,4 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
2 339 906,8 |
|
|
|
|
|
4 950 464,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
1 102 415,3 |
|
|
|
|
|
1 239 813,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
103 |
04 09 |
14 2 01 53900 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
|
|
|
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
3 709 431,2 |
||
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
964 416,1 |
0,0 |
|
|
|
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
5 303 327,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
3 987 986,8 |
4 470 169,3 |
6 071 083,4 |
6 971 375,5 |
5 972 621,5 |
6 016 826,3 |
6 216 826,3 |
6 216 826,3 |
45 923 715,4 |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 629 306,5 |
2 919 930,1 |
2 996 800,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
22 900 235,0 |
||
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
14 053,6 |
16 500,0 |
16 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129 326,2 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
1 774 317,7 |
2 819 582,1 |
2 546 502,3 |
2 402 896,3 |
2 602 896,3 |
2 602 896,3 |
17 601 539,2 |
||
103 |
04 09 |
14 1 04 53900 |
200 |
|
0,0 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
|
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
360 239,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 618 367,2 |
||
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
0,0 |
63 603,9 |
93 166,6 |
93 701,8 |
76 640,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327 112,9 |
||
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
34 890,5 |
245 859,3 |
61 578,3 |
|
|
|
|
|
342 328,1 |
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 391 751,5 |
1 179 946,9 |
1 712 739,4 |
2 819 582,1 |
2 546 502,3 |
2 402 896,3 |
2 602 896,3 |
2 602 896,3 |
17 259 211,1 |
|
103 |
04 09 |
14 1 04 53900 |
200 |
|
|
1 200 000,0 |
800 000,0 |
|
|
|
|
2 000 000,0 |
||
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
|
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 629 306,5 |
2 919 930,1 |
2 996 800,6 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
22 900 235,0 |
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
14 053,6 |
16 500,0 |
16 600,0 |
|
|
|
129 326,2 |
||
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
360 239,0 |
321 661,5 |
336 078,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 618 367,2 |
|
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" |
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
|
63 603,9 |
93 166,6 |
93 701,8 |
76 640,6 |
|
|
|
327 112,9 |
|
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
103 |
04 09 |
14 3 00 00000 |
200 |
|
|
953 050,6 |
|
|
|
|
|
953 050,6 |
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* |
|
04 09 |
на сод. ГКУ |
|
1 100 998,7 |
1 000 369,0 |
387 556,9 |
200 670,1 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
207 573,6 |
3 519 889,1 |
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
100 |
131 628,1 |
156 311,5 |
164 838,6 |
164 838,6 |
165 177,3 |
165 177,3 |
165 177,3 |
165 177,3 |
1 278 326,0 |
||
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
200 |
26 587,9 |
41 575,3 |
32 527,4 |
30 663,6 |
37 223,9 |
37 223,9 |
37 223,9 |
37 223,9 |
280 249,8 |
||
103 |
04 09 |
14 6 02 48590 |
800 |
942 782,7 |
802 482,2 |
190 190,9 |
5 167,9 |
5 172,4 |
5 172,4 |
5 172,4 |
5 172,4 |
1 961 313,3 |
||
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
|
04 09 |
|
|
501 361,7 |
1 171 794,8 |
1 358 529,1 |
1 380 313,4 |
526 994,1 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
5 151 560,1 |
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
499 121,7 |
259 079,1 |
212 139,1 |
|
|
|
|
1 454 056,0 |
||
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
103 |
04 09 |
14 1 04 72210 |
500 |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 099 450,0 |
977 554,3 |
325 508,8 |
|
|
|
3 080 791,0 |
||
103 |
04 09 |
14 1 06 72300 |
500 |
|
12 040,8 |
|
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
04 09 |
|
|
586 266,6 |
677 331,0 |
810 606,4 |
830 060,9 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
6 295 894,1 |
|
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
|
04 09 |
|
|
2 402 415,9 |
6 980 893,6 |
4 241 303,3 |
800 000,0 |
0,0 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
22 035 763,8 |
|
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
04 09 |
|
|
1 000 808,7 |
2 628 688,6 |
2 339 906,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 969 404,1 |
|
иные межбюджетные трансферты |
|
04 09 |
|
|
1 401 607,2 |
4 352 205,0 |
1 901 396,5 |
800 000,0 |
0,0 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
16 066 359,7 |
* - по согласованию;
** - при условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.";
"Приложение 3-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Наименование мероприятий |
Объемы средств муниципальных дорожных фондов |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
|
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: |
674 957,8 |
586 266,6 |
677 331,0 |
810 606,4 |
830 060,9 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
847 907,3 |
6 970 851,9 |
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию |
16 873,9 |
14 656,7 |
16 933,3 |
20 265,2 |
20 751,5 |
21 197,7 |
21 197,7 |
21 197,7 |
21 197,7 |
174 271,3 |
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
647 959,5 |
562 815,9 |
650 237,8 |
778 182,1 |
796 858,5 |
813 991,0 |
813 991,0 |
813 991,0 |
813 991,0 |
6 692 017,8 |
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов |
10 124,4 |
8 794,0 |
10 160,0 |
12 159,1 |
12 450,9 |
12 718,6 |
12 718,6 |
12 718,6 |
12 718,6 |
104 562,8 |
".
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
".
3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде
".
3.5. Пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)" подраздела 3(1) "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" изложить в следующей редакции:
"3.1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
(далее - Подпрограмма)"
".
4. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и сноску к ней, "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Протяженность отремонтированных автодорог, км |
245,0 |
197,3 |
371,7 |
275,27 |
241,75 |
173,47 |
209,54 |
213,36 |
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб. |
1 444,3 |
2 445,6 |
4 073,8 |
4 597,1 |
2 872,0 |
1 540,5 |
1 740,5 |
1 740,5 |
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году |
115,5 |
107 |
106,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
105,6 |
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб. |
1 250,5 |
2 285,6 |
3 821,5 |
4 353,3 |
2 719,7 |
1 458,8 |
1 648,2 |
1 648,2 |
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб. |
0,17 |
0,08 |
0,09 |
0,06 |
0,08 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км |
30 |
38,8 |
43,4 |
24,1 |
33,7 |
20,8 |
16 |
16 |
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб. |
7 332,2 |
10 769,9 |
7 944,9 |
2 652,4 |
4 321,5 |
3 776,7 |
3 576,7 |
3 576,7 |
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб. |
0,0041 |
0,0036 |
0,0055 |
0,0091 |
0,0078 |
0,0055 |
0,0045 |
0,0045 |
";
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование |
База (2012 год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год* |
2022 год* |
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек |
706 |
517,0 |
471,0 |
615,0 |
575,0 |
536,0 |
502,0 |
502,0 |
502,0 |
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек |
706,0 |
766,0 |
792,0 |
815,0 |
838,0 |
861,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек |
- |
249,0 |
124,0 |
200,0 |
263,0 |
325,0 |
382,0 |
382,0 |
382,0 |
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей |
- |
1 426 272,0 |
710 272,0 |
1 145 600,0 |
1 506 464,0 |
1 861 600,0 |
2 188 096,0 |
2 188 096,0 |
2 188 096,0 |
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей |
- |
259 551,1 |
675 021,1 |
1 064 772,2 |
966 474,5 |
666 227,7 |
574 111,0 |
168 004,8 |
174 389,1 |
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году |
- |
106,2 |
106,1 |
106,0 |
105,9 |
105,7 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей |
- |
244 398,4 |
635 613,1 |
1 002 610,4 |
910 051,3 |
627 333,1 |
540 594,2 |
158 196,6 |
164 208,2 |
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы |
- |
5,8 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
4,0 |
13,8 |
13,3 |
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Общая протяженность линий метрополитена, км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб. |
3 014,7 |
3 565,5 |
4 318,9 |
679,7 |
0,0 |
2 603,5 |
2 603,5 |
2 603,5 |
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена/объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.) |
0,00627 |
0,00530 |
0,00438 |
0,03237 |
0,00000 |
0,00845 |
0,00845 |
0,00845 |
Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
N |
Индикаторы |
Ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году |
тонн в год |
|
|
1,80 |
3,40 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,80 |
5,80 |
2. |
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
234,00 |
208,00 |
208,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.) |
% |
|
|
0,008 |
0,016 |
0,024 |
0,200 |
0,208 |
0,215 |
0,000 |
0,000 |
".
5. В сокращениях, используемых в государственной программе:
1) абзац
"Управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области;"
исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"НО - Нижегородская область;
АО "НКД" - акционерное общество "Нижегородские канатные дороги";
ОАО "ВВППК" - открытое акционерное общество "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Нижегородской области от 14 апреля 2017 г. N 220 "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.