Постановление Правительства Вологодской области от 3 апреля 2017 г. N 304
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098"
Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098 "О государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.2 в пункте 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.3 в государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением:
1.3.1 в наименовании государственной программы цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.3.2 в паспорте государственной программы:
в позиции "Исполнители государственной программы" слова "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департамент строительства области";
в позиции "Подпрограммы государственной программы" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) государственной программы |
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки; доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг; доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области; доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций; доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми; доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления"; |
в позиции "Сроки реализации государственной программы" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 9 290 307,6 тыс. рублей; 2015 год - 10 413 779,0 тыс. рублей; 2016 год - 11 311 479,5 тыс. рублей; 2017 год - 10 262 749,4 тыс. рублей; 2018 год - 10 886 133,3 тыс. рублей; 2019 год - 10 885 262,9 тыс. рублей; 2020 год - 10 090 809,9 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 63 140 090,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 7 303 606,1 тыс. рублей; 2015 год - 8 591 615,4 тыс. рублей; 2016 год - 9 216 308,9 тыс. рублей; 2017 год - 8 898 634,3 тыс. рублей; 2018 год - 9 519 558,1 тыс. рублей; 2019 год - 9 519 558,1 тыс. рублей; 2020 год - 10 090 809,9 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 9 972 399,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 978 481,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 818 440,5 тыс. рублей; 2016 год - 2 079 082,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 364 115,1 тыс. рублей; 2018 год - 1 366 575,2 тыс. рублей; 2019 год - 1 365 704,8 тыс. рублей; субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 28 031,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 8 219,8 тыс. рублей; 2015 год - 3 723,1 тыс. рублей; 2016 год - 16 088,5 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
за период реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты: - обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%; - увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%; - укрепление материально-технической базы не менее 36% организаций социального обслуживания области ежегодно; - увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%; - увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году; - увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми, с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году; - обеспечение не менее 83% детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году; - обеспечение выполнения мероприятий в сфере социальной защиты области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%"; |
1.3.3 в разделе II:
в абзаце первом слова и цифры "Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2018 годы" исключить;
в абзаце шестнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.3.4 в разделе III:
абзацы четвертый - десятый изложить в следующей редакции:
"увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 100%;
укрепление материально-технической базы не менее 36% организаций социального обслуживания области ежегодно;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 87% в 2020 году;
обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 83% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, в 2020 году;
увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, до 98,5%;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0,94% в 2012 году до 0,90% в 2016 году;
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31,5% в 2020 году;";
1.3.5 в разделе IV:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 73 140 521,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 63 140 090,8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 9 972 399,4 тыс. рублей;
за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 28 031,4 тыс. рублей.";
абзац первый пункта 3 признать утратившим силу;
1.3.6 в разделе V:
наименование изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы";
абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет:
федерального бюджета (субсидии и субвенции) - 10 096 015,3 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 40 924,6 тыс. рублей;
средств юридических лиц - 125 196,7 тыс. рублей.";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2020 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.";
1.3.7 в абзаце девятом пункта 1 раздела VI цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.3.8 в подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (приложение 1 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 1" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 7 175 403,9 тыс. рублей; 2015 год - 7 138 682,4 тыс. рублей; 2016 год - 7 702 663,2 тыс. рублей; 2017 год - 6 853 376,8 тыс. рублей; 2018 год - 7 195 801,2 тыс. рублей; 2019 год - 7 191 308,5 тыс. рублей; 2020 год - 6 274 881,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39 936 761,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5 269 936,3 тыс. рублей; 2015 год - 5 394 513,8 тыс. рублей; 2016 год - 5 817 858,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 501 078,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 841 052,5 тыс. рублей; 2019 год - 5 837 440,8 тыс. рублей; 2020 год - 6 274 881,2 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 9 595 356,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 905 467,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 744 168,6 тыс. рублей; 2016 год - 1 884 804,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 352 298,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 354 748,7 тыс. рублей; 2019 год - 1 353 867,7 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце восьмом раздела II цифры "2018" заменить цифрами "2020";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 49 532 117,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39 936 761,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 9 595 356,2 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1
Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах составляет 10 020 583,7 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.";
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.3.9 в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания" (приложение 2 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 2" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10 845 950,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 560 158,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 523 664,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 539 387,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 547 673,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 558 416,7 тыс. рублей; 2019 год - 1 558 427,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 558 222,4 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10 844 677,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 559 888,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 523 418,6 тыс. рублей; 2016 год - 1 539 213,3 тыс. рублей; 2017 год - 1 547 489,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 558 222,4 тыс. рублей; 2019 год - 1 558 222,4 тыс. рублей; 2020 год - 1 558 222,4 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1 273,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 269,7 тыс. рублей; 2015 год - 245,9 тыс. рублей; 2016 год - 174,5 тыс. рублей; 2017 год - 184,1 тыс. рублей; 2018 год - 194,3 тыс. рублей; 2019 год - 204,9 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, с 96% в 2013 году до 99% в 2020 году; увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5,0%; повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области, начиная с 2018 года; увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, с 93,5% в 2012 году до 98,5% в 2020 году"; |
в разделе II:
в абзаце девятом цифры и слова "98,3% в 2018 году" заменить цифрами и словами "99% в 2020 году";
Текст изменяемого документа не соответствует тексту изменяющего. Постановлением Правительства Вологодской области от 3 октября 2016 г. N 894 цифры "98,3%" были заменены цифрами "99%"
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области начиная с 2018 года;";
в абзаце пятнадцатом цифры и слова "97,5% в 2018 году" заменить цифрами и словами "98,5% в 2020 году";
Текст изменяемого документа не соответствует тексту изменяющего. Постановлением Правительства Вологодской области от 3 октября 2016 г. N 894 цифры "97,5%" были заменены цифрами "98,3%"
в абзаце шестнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в разделе III:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области";
абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.5 "Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
Цель мероприятия: осуществление выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10 845 950,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10 844 677,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1 273,4 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 2
На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета - 583,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 184,1 тыс. рублей;
2018 год - 194,3 тыс. рублей;
2019 год - 204,9 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета на реализацию цели подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.";
в разделе VI слова и цифры "в приложениях 6, 7 и 7.1 к подпрограмме 2." заменить словами и цифрами "в приложениях 6, 7, 7.1 и 7.2 к подпрограмме 2.";
приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 7.2 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.3.10 в подпрограмме "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (приложение 3 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 3" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 1 889 678,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 215 594,4 тыс. рублей; 2015 год - 154 403,5 тыс. рублей; 2016 год - 419 710,4 тыс. рублей; 2017 год - 262 596,3 тыс. рублей; 2018 год - 270 735,7 тыс. рублей; 2019 год - 271 356,6 тыс. рублей; 2020 год - 295 281,6 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 675 425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 159 495,1 тыс. рублей; 2015 год - 154 403,5 тыс. рублей; 2016 год - 261 556,8 тыс. рублей; 2017 год - 262 596,3 тыс. рублей; 2018 год - 270 735,7 тыс. рублей; 2019 год - 271 356,6 тыс. рублей; 2020 год - 295 281,6 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 214 252,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 56 099,3 тыс. рублей; 2016 год - 158 153,6 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 |
сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно; доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей в 2020 году составит 38,4%; ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления; ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах; обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год); ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год)"; |
абзацы одиннадцатый - девятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение следующих результатов:
сохранение и укрепление материально-технической базы не менее 4 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) ежегодно;
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей составит 38,4% (2020 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 60 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 10% детей с ограниченными возможностями здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления от общего числа оздоровленных детей на специализированных (профильных) сменах;
обучение не менее 50 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2020 год);
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2020 год).
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 1 889 678,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 675 425,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 214 252,9 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3
На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.";
в абзаце втором раздела VI цифры "2018" заменить цифрами "2020";
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 3:
в наименовании приложения 4 к подпрограмме 3 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
пункт 8.4 раздела 8 изложить в следующей редакции:
"8.4. Департамент ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам.
Департамент ежегодно до 1 мая текущего финансового года осуществляет анализ достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, и представляет:
в Департамент стратегического планирования области и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснованием невыполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий и предложениями о мерах по повышению эффективности использования субсидий;
в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, а также предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования области на текущий финансовый год.";
в приложении к Правилам:
форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
наименование формы 2 изложить в следующей редакции:
" Отчет
об исполнении органами местного самоуправления области
целевых показателей результативности предоставления
субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, создание условий для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей,
их оздоровления и занятости в Вологодской области"
государственной программы "Социальная поддержка граждан
Вологодской области на 2014 - 2020 годы"
за 20__________ год";
приложение 4.1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.3.11 в подпрограмме "Старшее поколение" (приложение 4 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 4:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 4" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 200 980,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 13 007,4 тыс. рублей; 2015 год - 14 272,1 тыс. рублей; 2016 год - 30 257,2 тыс. рублей; 2017 год - 34 149,7 тыс. рублей; 2018 год - 35 534,8 тыс. рублей; 2019 год - 36 879,8 тыс. рублей; 2020 год - 36 879,8 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, - 23 ед. в 2020 году; обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий; увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2020 году"; |
абзацы девятый - двенадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
"количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2020 году составит 23 единицы;
обеспечение отсутствия зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;
увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета - 200 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 200 980,8 тыс. рублей.";
приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
1.3.12 в подпрограмме "Безбарьерная среда" (приложение 5 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 5:
в позиции "Исполнители подпрограммы 5" слова "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департамент строительства области";
в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5" слова "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые); доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети);" исключить;
в позиции "Срок реализации подпрограммы 5" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета - 221 769,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 30 552,8 тыс. рублей; 2015 год - 76 533,3 тыс. рублей; 2016 год - 40 909,4 тыс. рублей; 2017 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2018 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2019 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2020 год - 27 166,0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 117 257,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 907,7 тыс. рублей; 2015 год - 13 599,0 тыс. рублей; 2016 год - 15 976,7 тыс. рублей; 2017 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2018 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2019 год - 15 536,0 тыс. рублей; 2020 год - 27 166,0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 104 512,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 645,1 тыс. рублей; 2015 год - 62 934,3 тыс. рублей; 2016 год - 24 932,7 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%; доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%; доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%; доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%; доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%; доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%; доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90,0%; доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%; доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%; доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%; доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%; доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%; доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%; доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%; приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания, образования"; |
в абзаце втором раздела I слова "Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департамента строительства области";
в разделе II:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов составит 87%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения составит 80%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения составит 66,7%;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составит 54%;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области составит 11,6%;
доля дошкольных образовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит области 18%;
доля общеобразовательных организаций области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций области составит 23,2%;
доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования составит 25%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 98%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 90%;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 40%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составит 40,2%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в областной собственности, составит 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 72,4%;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составит 50,4%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг составит 92%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 92%;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составит 54,7%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 70%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, в 2016 году составит: взрослые - 10%, дети - 12%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере, составит 86%;
приобретение 17 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в организациях социального обслуживания области, образования;
приспособление 4 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных групп в жилые помещения к потребностям инвалидов (2016 год).";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.";
в разделе III:
в пункте 2:
в абзаце первом слова "других МГН" заменить словами "других маломобильных групп населения";
в абзаце пятом слова "государственных учреждений" исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (разработка проектно-сметной документации, создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты));";
в абзаце первом пункта 5 слова "других МГН" заменить словами "других маломобильных групп населения";
в абзаце первом пункта 6 слова "других МГН" заменить словами "других маломобильных групп населения";
абзацы первый - третий раздела IV изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 221 769,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 117 257,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 104 512,1 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 5
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.";
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
в графе одиннадцатой пункта 26 приложения 3 к подпрограмме 5 слова "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департамент строительства области";
приложение 3.1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
в приложении 6 к подпрограмме 5:
в наименовании приложения цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце первом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в подпункте "б" пункта 2.1 раздела 2 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в приложении к Правилам:
в наименовании формы 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в наименовании формы 2 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в приложении 7 к подпрограмме 5:
в наименовании приложения цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце первом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в пункте 1.1 раздела 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в приложении к Правилам:
в наименовании формы 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в наименовании формы 2 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в приложении 8 к подпрограмме 5:
в наименовании приложения цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце первом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в пункте 1.1 раздела 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце четвертом пункта 2.1 раздела 2 слова "Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департаментом строительства области";
в пункте 6.1 раздела 6 слова "Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" заменить словами "Департаментом строительства области";
в пункте 9.2 раздела 9 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в абзаце первом приложения 1 к Правилам цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в приложении 3 к Правилам:
в наименовании формы 1 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в наименовании формы 2 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
1.3.13 в подпрограмме "Дорога к дому" (приложение 6 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 6:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 6" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 74 221,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2018 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2019 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 603,0 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 |
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году; уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году; увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году; увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году; уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году; уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году; достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%; издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году"; |
в разделе II:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 6 будут получены следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 2,4% в 2013 году до 1,8% в 2020 году;
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,54% в 2013 году до 0,2% в 2020 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 17 человек в 2013 году до 49 в 2020 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 25 человек в 2013 году до 37 в 2020 году;
- уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, с 509 человек в 2013 году до 433 в 2020 году;
- уменьшение количества родителей, ограниченных в родительских правах, со 193 человек в 2013 году до 179 в 2020 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 1250 семей в 2013 году до 1000 семей в 2020 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 5000 информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) в 2020 году.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы.";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета - 74 221,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 74 221,0 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 6
На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) - 100 865,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 38 960,9 тыс. рублей;
2015 год - 32 506,4 тыс. рублей;
2016 год - 15 565,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 823,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.";
в разделе VII:
в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
" |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего: |
38960,9 |
32506,4 |
15565,0 |
13823,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
8810,7 |
9043,3 |
6028,5 |
4287,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПАО "Северсталь" |
28192,0 |
22427,1 |
9536,5 |
9 536,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка |
1628,2 |
886,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Вологодская региональная общественная организация "Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
АНО "Кризисный центр для женщин" |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0"; |
в пункте 3 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
1.3.14 в подпрограмме "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" (приложение 7 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 7:
в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7":
слова "; численность детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости; удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения; численность выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста" исключить;
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 7" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 113 859,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5 831,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 531,0 тыс. рублей; 2016 год - 21 968,8 тыс. рублей; 2017 год - 18 400,0 тыс. рублей; 2018 год - 19 356,8 тыс. рублей 2019 год - 20 285,9 тыс. рублей; 2020 год - 20 485,9 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 |
увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году; увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году; увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году и 1000 экземпляров в 2020 году; увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году; увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 5% в 2020 году"; |
в разделе II:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В результате реализации мероприятий подпрограммы 7 будут получены следующие результаты:
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 170500 человек в 2020 году;
- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 12 организаций в 2020 году;
- устройство к 2016 году 3 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 5% в 2018 году;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014 году до 1000 экземпляров к 2016 году, и 1000 экземпляров в 2020 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86% в 2020 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 5% в 2020 году;
- увеличение численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, с 10 человек в 2015 году до 13 человек в 2017 году;
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, с 5% в 2015 году до 6,6% в 2017 году;
- увеличение численности выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста, от 0 человек в 2015 году до 2 человек в 2017 году.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2020 годы.";
в абзаце одиннадцатом раздела III слово "учреждений" заменить словом "организаций";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета - 113 859,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 113 859,4 тыс. рублей.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 7
Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников.
На реализацию целей подпрограммы 7 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) - 24 340,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 12 634,3 тыс. рублей;
2015 год - 7 238,7 тыс. рублей;
2016 год - 3 445,6 тыс. рублей;
2017 год - 1 022,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.";
в разделе VII:
таблицу в пункте 2 изложить в следующей редакции:
" |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего: |
12634,3 |
7238,7 |
3445,6 |
1022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
5356,3 |
2549,7 |
3445,6 |
1022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПАО "Северсталь" |
7278,0 |
4689,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0"; |
в пункте 3 цифры "2018" заменить цифрами "2020";
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 4.1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
1.3.15 в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (приложение 8 к государственной программе):
в наименовании цифры "2018" заменить цифрами "2020";
в паспорте подпрограммы 8:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 8" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2 252 783,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 262 608,4 тыс. рублей; 2015 год - 319 275,2 тыс. рублей; 2016 год - 361 709,1 тыс. рублей; 2017 год - 324 629,1 тыс. рублей; 2018 год - 328 138,0 тыс. рублей; 2019 год - 328 211,8 тыс. рублей; 2020 год - 328 211,8 тыс. рублей"; |
в разделе II:
в абзаце первом слово и цифру "подпрограммы 3" заменить словом и цифрой "подпрограммы 8";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац восьмой раздела II изменяемого приложения
в абзаце десятом слова и цифру "в течение всего срока реализации подпрограммы 8" исключить;
в абзаце одиннадцатом слово "политики" заменить словом "защиты";
в абзаце двенадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2020";
раздел III дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
"; организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов сферы социальной защиты населения области и органов опеки и попечительства области;
организация и проведение социологического исследования "Оценка качества предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания Вологодской области" в рамках независимой оценки качества предоставления социальных услуг в области";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета - 2 252 783,4 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) 2 252 783,4 тыс. рублей.";
приложение 1 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;
1.3.16 в подпрограмме "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" (приложение 8.2 к государственной программе):
в паспорте подпрограммы 10:
в позиции "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 10 слова "число детей-сирот" заменить словами "численность детей-сирот";
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 10" цифры "2018" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета -7 960 586,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1 161 084,6 тыс. рублей; 2016 год - 1 159 973,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 195 785,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 452 011,1 тыс. рублей; 2019 год - 1 452 654,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 539 078,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 7 903 581,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1 149 992,9 тыс. рублей; 2016 год - 1 148 956,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 184 153,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 440 378,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 441 021,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 539 078,2 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 57 004,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 11 091,7 тыс. рублей; 2016 год - 11 016,5 тыс. рублей; 2017 год - 11 632,2 тыс. рублей; 2018 год - 11 632,2 тыс. рублей; 2019 год - 11 632,2 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10 |
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97,94% в 2014 году до 98,20% к 2020 году; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78% в 2014 году до 86% в 2020 году; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), с 68% в 2014 году до 72% в 2020 году; снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 640 человек в 2020 году; увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75% в 2014 году до 100% в 2020 году; обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, - 100% во все годы реализации подпрограммы 10; увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, с 83% в 2014 году до 86,3% в 2020 году"; |
в разделе II:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В результате реализации мероприятий подпрограммы 10 будут получены следующие результаты:";
в абзаце одиннадцатом слова "число детей-сирот" заменить словами "численность детей-сирот";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.";
пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета - 7 960 586,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 7 903 581,3 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 57 004,8 тыс. рублей.";
приложение 1 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;
приложение 3.1 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 7 согласно приложению 45 к настоящему постановлению;
1.3.17 приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 46 к настоящему постановлению;
1.3.18 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 47 к настоящему постановлению;
1.3.19 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 48 к настоящему постановлению;
1.3.20 приложение 13 к государственной программе признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 3 апреля 2017 г. N 304 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 4 апреля 2017 г., в газете "Красный Север" от 11 апреля 2017 г. N 38