Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1078
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 1 814 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 225 680,1 тыс. рублей; 2015 год - 259 916,9 тыс. рублей; 2016 год - 304 029,3 тыс. рублей; 2017 год - 311 579,3 тыс. рублей; 2018 год - 300 070,7 тыс. рублей; 2019 год - 300 070,7 тыс. рублей; 2020 год - 113 432,4 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 766 179,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 198 980,1 тыс. рублей; 2015 год - 238 016,9 тыс. рублей; 2016 год - 304 029,3 тыс. рублей; 2017 год - 311 579,3 тыс. рублей; 2018 год - 300 070,7 тыс. рублей; 2019 год - 300 070,7 тыс. рублей; 2020 год - 113 432,4 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 900,0 тыс. рублей |
".
1.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 1 814 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225 680,1 тыс. рублей;
2015 год - 259 916,9 тыс. рублей;
2016 год - 304 029,3 тыс. рублей;
2017 год - 311 579,3 тыс. рублей;
2018 год - 300 070,7 тыс. рублей;
2019 год - 300 070,7 тыс. рублей;
2020 год - 113 432,4 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 766 179,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198 980,1 тыс. рублей;
2015 год - 238 016,9 тыс. рублей;
2016 год - 304 029,3 тыс. рублей;
2017 год - 311 579,3 тыс. рублей;
2018 год - 300 070,7 тыс. рублей;
2019 год - 300 070,7 тыс. рублей;
2020 год - 113 432,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 21 900,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.
При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" и бюджетного учреждения Вологодской области "Электронный регион".".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" к государственной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 |
доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа; доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа; доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"; количество инфоматов, установленных в районных центрах области; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме; доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области; доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области; доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области"; доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга; доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области; количество антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи; доля аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области |
".
1.3.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 1 151 801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 151 067,7 тыс. рублей; 2015 год - 159 248,5 тыс. рублей; 2016 год - 204 071,7 тыс. рублей; 2017 год - 214 134,8 тыс. рублей; 2018 год - 202 547,2 тыс. рублей; 2019 год - 202 547,2 тыс. рублей; 2020 год - 18 184,6 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 103 201,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 124 367,7 тыс. рублей; 2015 год - 137 348,5 тыс. рублей; 2016 год - 204 071,7 тыс. рублей; 2017 год - 214 134,8 тыс. рублей; 2018 год - 202 547,2 тыс. рублей; 2019 год - 202 547,2 тыс. рублей; 2020 год - 18 184,6 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 900,0 тыс. рублей |
".
1.3.1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов: поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года; поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года; увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году; увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 26 штук к 2020 году; увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, с 60% в 2017 году до 70% в 2020 году; увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 2,9% в 2020 году; увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году; увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области", с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году; сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году; увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 97,8% в 2020 году; увеличение количества антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи, до 5 штук к 2020 году; сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году |
".
1.3.2. В разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1":
1.3.2.1. В абзаце двадцать первом слова и цифры "с 12,7% в 2012 году до 27% в 2020 году" заменить словами и цифрами "до 11,5% в 2016 году".
1.3.2.2. В абзаце двадцать втором цифры "до 25,6% в 2020 году" заменить словами и цифрами "до 12,9% в 2016 году".
1.3.3. В абзаце сорок шестом раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" слова "особо опасными и (или) технически сложными" заменить словами "объектами капитального строительства".
1.3.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 1 151 801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151 067,7 тыс. рублей;
2015 год - 159 248,5 тыс. рублей;
2016 год - 204 071,7 тыс. рублей;
2017 год - 214 134,8 тыс. рублей;
2018 год - 202 547,2 тыс. рублей;
2019 год - 202 547,2 тыс. рублей;
2020 год - 18 184,6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 103 201,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124 367,7 тыс. рублей;
2015 год - 137 348,5 тыс. рублей;
2016 год - 204 071,7 тыс. рублей;
2017 год - 214 134,8 тыс. рублей;
2018 год - 202 547,2 тыс. рублей;
2019 год - 202 547,2 тыс. рублей;
2020 год - 18 184,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 21 900,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.3.5. Приложения 1, 3, 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 2 "Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" к государственной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
1.4.1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области; доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение; доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области |
".
1.4.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 336,0 тыс. рублей; 2017 год - 652,0 тыс. рублей; 2018 год - 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 500,0 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 336,0 тыс. рублей; 2017 год - 652,0 тыс. рублей; 2018 год - 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 500,0 тыс. рублей |
".
1.4.1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
в результате реализации подпрограммы 2 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов: увеличение доли территории области, покрытой сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году; увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение, с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году; увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году |
".
1.4.2. Раздел II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию и развитию технологий и инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в том числе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в интересах развития области.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:
увеличение доли территории области, покрытой сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение, с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;
увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы.".
1.4.3. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Создание и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности"
Цель мероприятия: создание условий для использования результатов космической деятельности в интересах развития области.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
создание сети референцных станций с целью создания на территории области системы высокоточного позиционирования, а также обеспечение ее эксплуатации и развития;
создание, внедрение, развитие и обеспечение эксплуатации (сопровождения) областной геоинформационной системы, осуществляющей интеграцию пространственных и других данных с электронными картами, космоснимками, данными систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем;
интеграция навигационно-информационной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности с Государственной автоматизированной информационной системой "Управление" Вологодской области (далее - ГАС "Управление") и другими существующими отраслевыми информационными системами органов исполнительной государственной власти области (далее - ОИГВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМС);
обучение пользователей областной геоинформационной системы работе с данной системой;
разработка учебно-методической и другой документации по работе с областной геоинформационной системой.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы приведен в приложении 2(1) к подпрограмме 2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 и исполнители подпрограммы 2 вправе привлекать для выполнения основных мероприятий подпрограммы 2 подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции указанных учреждений.".
1.4.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 12 336,0 тыс. рублей;
2017 год - 652,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 500,0 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 12 336,0 тыс. рублей;
2017 год - 652,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 500,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.4.5. Приложения 1, 2, 2(1), 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 - 7 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" к государственной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 84 768,4 тыс. рублей; 2016 год - 87 621,6 тыс. рублей; 2017 год - 96 792,5 тыс. рублей; 2018 год - 94 023,5 тыс. рублей; 2019 год - 94 023,5 тыс. рублей; 2020 год - 95 247,8 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 84 768,4 тыс. рублей; 2016 год - 87 621,6 тыс. рублей; 2017 год - 96 792,5 тыс. рублей; 2018 год - 94 023,5 тыс. рублей; 2019 год - 94 023,5 тыс. рублей; 2020 год - 95 247,8 тыс. рублей |
".
1.5.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 84 768,4 тыс. рублей;
2016 год - 87 621,6 тыс. рублей;
2017 год - 96 792,5 тыс. рублей;
2018 год - 94 023,5 тыс. рублей;
2019 год - 94 023,5 тыс. рублей;
2020 год - 95 247,8 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 84 768,4 тыс. рублей;
2016 год - 87 621,6 тыс. рублей;
2017 год - 96 792,5 тыс. рублей;
2018 год - 94 023,5 тыс. рублей;
2019 год - 94 023,5 тыс. рублей;
2020 год - 95 247,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.".
1.5.3. Приложения 3(1) и 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 8 и 9 к настоящему постановлению.
1.6. Приложения 4 и 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 10, 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 4 декабря 2017 г. N 1078 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 декабря 2017 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 5 декабря 2017 г., в газете "Красный Север" от 12 декабря 2017 г. N 139