Постановление Правительства Вологодской области от 19 апреля 2019 г. N 380
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112"
Правительство области постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112, следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Государственной программы" слова "фондооснащенность учреждений здравоохранения" заменить словами "фондооснащенность медицинских организаций" ;
позицию "Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета |
всего - 69 323 570,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 456 925,3 тыс. руб., 2015 год - 8 108 358,1 тыс. руб., 2016 год - 8 271 979,2 тыс. руб., 2017 год - 8 785 508,6 тыс. руб., 2018 год - 11 191 338,7 тыс. руб., 2019 год - 12 271 028,4 тыс. руб., 2020 год - 13 238 432,1 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 26 356 353,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 199 859,3 тыс. руб., 2015 год - 2 281 839,0 тыс. руб., 2016 год - 2 474 373,0 тыс. руб., 2017 год - 2 954 001,2 тыс. руб., 2018 год - 4 756 430,9 тыс. руб., 2019 год - 5 965 445,2 тыс. руб., 2020 год - 5 724 405,2 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб., 2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб., 2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб., 2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб., 2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб., 2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5 532 148,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 546 182,9 тыс. руб., 2015 год - 606 519,9 тыс. руб., 2016 год - 507 209,1 тыс. руб., 2017 год - 412 054,0 тыс. руб., 2018 год - 816 168,5 тыс. руб., 2019 год - 823 114,2 тыс. руб., 2020 год - 1 820 899,9 тыс. руб. |
".
1.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Государственной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы:
всего - 69 323 570,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 456 925,3 тыс. руб.,
2015 год - 8 108 358,1 тыс. руб.,
2016 год - 8 271 979,2 тыс. руб.,
2017 год - 8 785 508,6 тыс. руб.,
2018 год - 11 191 338,7 тыс. руб.,
2019 год -12 271 028,4 тыс. руб.,
2020 год - 13 238 432,1 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 26 356 353,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2 199 859,3 тыс. руб.,
2015 год - 2 281 839,0 тыс. руб.,
2016 год - 2 474 373,0 тыс. руб.,
2017 год - 2 954 001,2 тыс. руб.,
2018 год - 4 756 430,9 тыс. руб.,
2019 год - 5 965 445,2 тыс. руб.,
2020 год - 5 724 405,2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб.,
2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб.,
2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб.,
2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб.,
2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб.,
2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб.,
2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5 532 148,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546 182,9 тыс. руб.,
2015 год - 606 519,9 тыс. руб.,
2016 год - 507 209,1 тыс. руб.,
2017 год - 412 054,0 тыс. руб.,
2018 год - 816 168,5 тыс. руб.,
2019 год - 823 114,2 тыс. руб.,
2020 год - 1 820 899,9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов).
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе." .
1.3. В приложении 1 к Государственной программе:
1.3.1. В паспорте Подпрограммы 1 позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
всего - 5 171 234,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 365 014,1 тыс. руб., 2015 год - 329 981,9 тыс. руб., 2016 год - 388 645,6 тыс. руб., 2017 год - 456 928,2 тыс. руб., 2018 год - 966 340,1 тыс. руб., 2019 год - 1 040 562,6 тыс. руб., 2020 год - 1 623 761,8 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 203 146,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 363 714,5 тыс. руб., 2015 год - 327 044,2 тыс. руб., 2016 год - 386 051,1 тыс. руб., 2017 год - 454 260,2 тыс. руб., 2018 год - 764 444,0 тыс. руб., 2019 год - 945 437,8 тыс. руб., 2020 год - 962 195,0 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 968 087,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 299,6 тыс. руб., 2015 год - 2 937,7 тыс. руб., 2016 год - 2 594,5 тыс. руб., 2017 год - 2 668,0 тыс. руб., 2018 год - 201 896,1 тыс. руб., 2019 год - 95 124,8 тыс. руб., 2020 год - 661 566,8 тыс. руб. |
" .
1.3.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1:
всего - 5 171 234,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 365 014,1 тыс. руб.,
2015 год - 329 981,9 тыс. руб.,
2016 год - 388 645,6 тыс. руб.,
2017 год - 456 928,2 тыс. руб.,
2018 год - 966 340,1 тыс. руб.,
2019 год - 1 040 562,6 тыс. руб.,
2020 год - 1 623 761,8 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 203 146,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 363 714,5 тыс. руб.,
2015 год - 327 044,2 тыс. руб.,
2016 год - 386 051,1 тыс. руб.,
2017 год - 454 260,2 тыс. руб.,
2018 год - 764 444,0 тыс. руб.,
2019 год - 945 437,8 тыс. руб.,
2020 год - 962 195,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 968 087,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 299,6 тыс. руб.,
2015 год - 2 937,7 тыс. руб.,
2016 год - 2 594,5 тыс. руб.,
2017 год - 2 668,0 тыс. руб.,
2018 год - 201 896,1 тыс. руб.,
2019 год - 95 124,8 тыс. руб.,
2020 год - 661 566,8 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1." .
1.3.3. В абзацах девятнадцатом - двадцать третьем, сорок четвертом - сорок восьмом раздела 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 1" слова "охват населения иммунизацией" заменить словами "охват иммунизацией населения" .
1.3.4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 1
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 1 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 1." .
1.3.5. Приложение 1 к Подпрограмме 1 "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3.6. В приложении 4 к Подпрограмме 1 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1" :
в графе "Наименование целевого показателя (индикатора)" :
в пунктах 17 - 21 слова "Охват населения иммунизацией" заменить словами "Охват иммунизацией населения" ;
в графе "Определение целевого показателя (индикатора)" :
в пунктах 17 - 21 слова "охват населения иммунизацией" заменить словами "охват иммунизацией населения" .
1.3.7. Пункт 1.2 приложения 5 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Департамент здравоохранения области |
предупреждение распространения социально значимых заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая иммунопрофилактику |
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
" .
1.3.8. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 1" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 2 к Государственной программе:
1.4.1. В паспорте Подпрограммы 2:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2" :
слова и цифры "число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, на 100 наркологических больных;" заменить словами и цифрами "число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента;" ;
слова и цифры "число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, на 100 наркологических больных;" заменить словами и цифрами "число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента;" ;
слова и цифры "число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, на 100 больных алкоголизмом;" заменить словами и цифрами "число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" ;
слова и цифры "число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, на 100 больных алкоголизмом;" заменить словами и цифрами "число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" ;
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
всего - 13 345 517,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 108 033,2 тыс. руб., 2015 год - 1 114 821,2 тыс. руб., 2016 год - 1 191 409,5 тыс. руб., 2017 год - 1 227 480,8 тыс. руб., 2018 год - 2 261 614,8 тыс. руб., 2019 год - 3 221 870,5 тыс. руб., 2020 год - 3 220 287,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 11 844 170,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 006 079,2 тыс. руб., 2015 год - 1 028 885,7 тыс. руб., 2016 год - 1 110 930,8 тыс. руб., 2017 год - 1 196 324,8 тыс. руб., 2018 год - 2 128215,6 тыс. руб., 2019 год - 2 765 390,1 тыс. руб., 2020 год - 2 608 344,7 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1 501 346,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 101 954,0 тыс. руб., 2015 год - 85 935,5 тыс. руб., 2016 год - 80 478,7 тыс. руб., 2017 год - 31 156,0 тыс. руб., 2018 год - 133 399,2 тыс. руб., 2019 год - 456 480,4 тыс. руб., 2020 год - 611 942,3 тыс. руб. |
" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" :
слова и цифры "увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,5 на 100 наркологических больных;" заменить словами и цифрами "увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,5 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;" ;
слова и цифры "увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,0 на 100 наркологических больных;" заменить словами и цифрами "увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингент;" ;
слова и цифры "увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 11,0 на 100 больных алкоголизмом;" заменить словами и цифрами "увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 11,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" ;
слова и цифры "увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,0 на 100 больных алкоголизмом;" заменить словами и цифрами "увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" .
1.4.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2:
всего - 13 345 517,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 108 033,2 тыс. руб.,
2015 год - 1 114 821,2 тыс. руб.,
2016 год - 1 191 409,5 тыс. руб.,
2017 год - 1 227 480,8 тыс. руб.,
2018 год - 2 261 614,8 тыс. руб.,
2019 год - 3 221 870,5 тыс. руб.,
2020 год - 3 220 287,0 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 11 844 170,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 006 079,2 тыс. руб.,
2015 год - 1 028 885,7 тыс. руб.,
2016 год - 1 110 930,8 тыс. руб.,
2017 год - 1 196 324,8 тыс. руб.,
2018 год - 2 128 215,6 тыс. руб.,
2019 год - 2 765 390,1 тыс. руб.,
2020 год - 2 608 344,7 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1 501 346,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 101 954,0 тыс. руб.,
2015 год - 85 935,5 тыс. руб.,
2016 год - 80 478,7 тыс. руб.,
2017 год - 31 156,0 тыс. руб.,
2018 год - 133 399,2 тыс. руб.,
2019 год - 456 480,4 тыс. руб.,
2020 год - 611 942,3 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2." .
1.4.3. Абзацы двадцать седьмой - тридцатый раздела 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, вырастет с 9,0 в 2016 году до 9,5 на 100 наркологических больных среднегодового контингента в 2020 году;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, вырастет с 8,3 в 2016 году до 10,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента в 2020 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, вырастет с 9,2 в 2016 году до 11,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2020 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, вырастет с 8,3 в 2016 году до 10,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2020 году;" .
1.4.4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 2 приведен в приложении 7 к Подпрограмме 2." .
1.4.5. Приложение 1 к Подпрограмме 2 "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.6. Пункт 8 приложения 3 к Подпрограмме 2 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
8. |
Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови |
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности, госпитализированных по экстренным показаниям |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
71.0 |
85,1 |
90.0 |
90.0 |
доля станций переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
||
доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
" .
1.4.7. В приложении 4 к Подпрограмме 2 "Сведения о порядке сбора и методике расчета целевых показателей Подпрограммы 2" :
пункты 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
1 раз в год, показатель на дату |
- |
- |
ведомственная отчетность |
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер" , учреждения здравоохранения |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
5. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет |
на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
1 раз в год, показатель на дату |
- |
- |
ведомственная отчетность |
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер" , учреждения здравоохранения |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
6. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
1 раз в год, показатель на дату |
- |
- |
ведомственная отчетность |
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер" , учреждения здравоохранения |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
7. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
1 раз в год, показатель на дату |
- |
- |
ведомственная отчетность |
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер" , учреждения здравоохранения |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
" ;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"
15. |
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
показатель характеризует долю станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
1 раз в год, показатель на дату |
Y = X / N x 100% |
X - число станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, ед.; N - количество станций (отделений) переливания крови, ед. |
ведомственная отчетность |
станции (отделения) переливания крови |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
" .
1.4.8. Пункт 2.11 приложения 5 к Подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
2.11. Совершенствование службы крови |
департамент здравоохранения области |
обеспечение высокого уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов |
доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
" .
1.4.9. Приложение 1 к Подпрограмме 2 "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.10. Дополнить приложением 7 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 2" согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 к Государственной программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы 3:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3" :
слова и цифру "удельный расход электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 кв. м общей площади), тыс. кВтч/кв. м;" заменить словами "удельный расход электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций, тыс. кВтч/кв. м;" ;
слова и цифру "удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м;" заменить словами "удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций, Гкал/кв. м;" ;
слова и цифру "удельный расход холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.;" заменить словами "удельный расход холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций, куб. м/чел.;" ;
слова и цифру "удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.;" заменить словами "удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций, куб. м/чел.;" ;
слова и цифру "удельный расход природного газа на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.;" заменить словами "удельный расход природного газа на снабжение государственных медицинских организаций, куб. м/чел.;" ;
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
всего - 38 392 662,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 777 489,2 тыс. руб., 2015 год - 5 281 538,2 тыс. руб., 2016 год - 5 357 405,9 тыс. руб., 2017 год - 5 523 545,4 тыс. руб., 2018 год - 5 776 543,0 тыс. руб., 2019 год - 5 730 613,6 тыс. руб., 2020 год - 5 945 527,4 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 943 896,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 64 310,9 тыс. руб., 2015 год - 59 473,3 тыс. руб., 2016 год - 62 830,6 тыс. руб., 2017 год - 102 758,0 тыс. руб., 2018 год - 156 573,6 тыс. руб., 2019 год - 246 867,8 тыс. руб., 2020 год - 251 082,6 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб., 2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб., 2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб., 2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб., 2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб., 2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 13 697,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 295,2 тыс. руб., 2015 год - 2 065,7 тыс. руб., 2016 год - 4 178,2 тыс. руб., 2017 год - 1 334,0 тыс. руб., 2018 год - 1 230,1 тыс. руб., 2019 год - 1 276,8 тыс. руб., 2020 год - 1 317,8 тыс. руб. |
" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" слова и цифры "увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, до 70%." заменить словами и цифрами "увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, до 74%." .
1.5.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3:
всего - 38 392 662,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4 777 489,2 тыс. руб.,
2015 год - 5 281 538,2 тыс. руб.,
2016 год - 5 357 405,9 тыс. руб.,
2017 год - 5 523 545,4 тыс. руб.,
2018 год - 5 776 543,0 тыс. руб.,
2019 год - 5 730 613,6 тыс. руб.,
2020 год - 5 945 527,4 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 943 896,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64 310,9 тыс. руб.,
2015 год - 59 473,3 тыс. руб.,
2016 год - 62 830,6 тыс. руб.,
2017 год - 102 758,0 тыс. руб.,
2018 год - 156 573,6 тыс. руб.,
2019 год - 246 867,8 тыс. руб.,
2020 год - 251 082,6 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб.,
2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб.,
2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб.,
2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб.,
2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб.,
2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб.,
2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 13 697,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 2 295,2 тыс. руб.,
2015 год - 2 065,7 тыс. руб.,
2016 год - 4 178,2 тыс. руб.,
2017 год - 1 334,0 тыс. руб.,
2018 год - 1 230,1 тыс. руб.,
2019 год - 1 276,8 тыс. руб.,
2020 год - 1 317,8 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3." .
1.5.4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 3
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 3 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 3." .
1.5.5. Приложение 1 к Подпрограмме 3 Государственной программы "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5.6. Пункт 1 приложения 3 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
1. |
Организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории; анализ материально-технического потенциала |
доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
процент |
|
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
- |
- |
доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
70 |
72 |
74 |
||
степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы |
процент |
|
|
- |
- |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
" .
1.5.7. Пункт 3.1 приложения 5 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.1. Реализация функций департамента здравоохранения области |
департамент здравоохранения области |
выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме; повышение эффективности деятельности системы здравоохранения области; выполнение основных мероприятий комплексного плана действий по реализации Государственной программы в установленном объеме |
доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме; удельный расход электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций области,; удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций области; удельный расход холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций области.; удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций области; удельный расход природного газа на снабжение государственных медицинских организаций области; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями области, к общему объему финансирования Государственной программы; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями области; степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме |
1, 2 |
1, 2 |
1, 2 |
1, 2, 6 |
1, 2, 6 |
1, 2, 6 |
1, 2, 6 |
" .
1.5.8. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 3" согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 4 к Государственной программе:
1.6.1. В паспорте Подпрограммы 4:
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
всего - 1 911 375,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 191 725,3 тыс. руб., 2015 год - 191 988,0 тыс. руб., 2016 год - 176 102,0 тыс. руб., 2017 год - 259 888,4 тыс. руб., 2018 год - 306 686,4 тыс. руб., 2019 год - 404 013,6 тыс. руб., 2020 год - 380 972,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 899 089,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 179 438,4 тыс. руб., 2015 год - 191 988,0 тыс. руб., 2016 год - 176 102,0 тыс. руб., 2017 год - 259 888,4 тыс. руб., 2018 год - 306 686,4 тыс. руб., 2019 год - 404 013,6 тыс. руб., 2020 год - 380 972,2 тыс. руб. средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12 286,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 12 286,9 тыс. руб. |
" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" :
слова и цифры "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0 промилле;" заменить словами и цифрами "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0 на 1000 родившихся живыми;" ;
слова и цифры "снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;" заменить словами и цифрами "снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;" .
1.6.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4:
всего - 1 911 375,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191 725,3 тыс. руб.,
2015 год - 191 988,0 тыс. руб.,
2016 год - 176 102,0 тыс. руб.,
2017 год - 259 888,4 тыс. руб.,
2018 год - 306 686,4 тыс. руб.,
2019 год - 404 013,6 тыс. руб.,
2020 год - 380 972,2 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 899 089,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179 438,4 тыс. руб.,
2015 год - 191 988,0 тыс. руб.,
2016 год - 176 102,0 тыс. руб.,
2017 год - 259 888,4 тыс. руб.,
2018 год - 306 686,4 тыс. руб.,
2019 год - 404 013,6 тыс. руб.,
2020 год - 380 972,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12 286,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12 286,9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 4." .
1.6.3. В разделе 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 4" :
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"первичная инвалидность у детей, которым впервые установлена инвалидность, на 10 тыс. населения соответствующего возраста составит 24,7;" ;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, возрастет с 60% в 2016 году до 85% в 2020 году;" ;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 720 на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 765 на 1000 родившихся живыми в 2020 году;" ;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"первичная инвалидность у детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. населения соответствующего возраста) в 2016 году, снизится с 24,7 до 23,5 в 2020 году;" .
1.6.4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 4 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 4." .
1.6.5. Приложение 1 к Подпрограмме 4 "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.6.6. В приложении 3 к Подпрограмме 4 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 4" :
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям |
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |
на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
86 |
86 |
85 |
84 |
83 |
82 |
79 |
79 |
77 |
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре |
процент |
40 |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
80 |
85 |
||
показатель ранней неонатальной смертности |
на 1000 родившихся живыми |
4,6 |
4 |
3,8 |
3,1 |
3,1 |
3 |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
||
больничная летальность детей |
процент |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
суммарный коэффициент рождаемости |
коэффициент |
1,563 |
1,566 |
1,853 |
1,854 |
1,855 |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии |
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процент |
0.5 |
30 |
40 |
50 |
55 |
73,3 |
76,6 |
80,1 |
83,7 |
охват неонатальным скринингом |
процент |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
охват аудиологическим скринингом |
процент |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
на 1000 родившихся живыми |
666,8 |
670,0 |
690,0 |
700,0 |
720,0 |
735,0 |
750,0 |
760,0 |
765,0 |
" ;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Профилактика и снижение количества абортов |
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
процент |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
" .
1.6.7. В приложении 4 к Подпрограмме 4 "Сведения о порядке сбора и методике расчета целевых показателей Подпрограммы 4" :
в пункте 5:
в графе "Единица измерения" слова и цифры "на 100 тыс. детей соответствующего возраста" заменить словами и цифрами "на 100 тыс. населения соответствующего возраста" ;
в графе "Определение целевого показателя (индикатора)" слова и цифры "на 100 тыс. детей соответствующего возраста" заменить словами и цифрами "случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста" ;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6. |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре |
процент |
показатель характеризует долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, из числа женщин с преждевременными родами |
1 раз в год, показатель за период |
- |
- |
ведомственная отчетность |
Перинатальный центр БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" |
сплошное наблюдение |
департамент здравоохранения области |
" ;
в графе "Определение целевого показателя (индикатора)" пункта 7 слово "процент" заменить словами и цифрами "на 1000 родившихся живыми" .
1.6.8. В приложении 5 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 Государственной программы" :
в графе "Связь с показателями Подпрограммы" пункта 4.1 слова "доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;" заменить словами "доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре;" ;
в графе "Ожидаемый непосредственный результат" :
в пункте 4.3 слова и цифры "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, до 765,0 промилле" заменить словами и цифрами "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 765,0 на 1000 родившихся живыми" ;
в пункте 4.4 слова и цифры "снижение уровня первичной инвалидности детей до 23,5" заменить словами и цифрами "снижение уровня первичной инвалидности детей до 23,5 на 10 тыс. населения соответствующего возраста".
1.6.9. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 4" согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 5 к Государственной программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы 5:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
охват санаторно-курортным лечением пациентов, % ; охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, % |
" ;
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
всего - 893 507,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 94 630,4 тыс. руб., 2015 год - 96 482,6 тыс. руб., 2016 год - 99 194,7 тыс. руб., 2017 год - 88 654,3 тыс. руб., 2018 год - 116 302,9 тыс. руб., 2019 год - 260 142,7 тыс. руб., 2020 год - 138 100,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 893 507,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 94 630,4 тыс. руб., 2015 год - 96 482,6 тыс. руб., 2016 год - 99 194,7 тыс. руб., 2017 год - 88 654,3 тыс. руб., 2018 год - 116 302,9 тыс. руб., 2019 год - 260 142,7 тыс. руб., 2020 год - 138 100,0 тыс. руб. |
" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" слова "увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, - не менее 25% от числа пролеченных;" исключить.
1.7.2. В подразделе "Основное мероприятие 5.1 "Совершенствование системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Вологодской области" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" :
абзац третий изложить в следующей редакции:
"санаторно-курортное лечение детей в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области;" ;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"; реализация мероприятий по санаторно-курортному лечению работников бюджетной сферы области" .
1.7.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 5:
всего - 893 507,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 94 630,4 тыс. руб.,
2015 год - 96 482,6 тыс. руб.,
2016 год - 99 194,7 тыс. руб.,
2017 год - 88 654,3 тыс. руб.,
2018 год - 116 302,9 тыс. руб.,
2019 год - 260 142,7 тыс. руб.,
2020 год - 138 100,0 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 893 507,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 94 630,4 тыс. руб.,
2015 год - 96 482,6 тыс. руб.,
2016 год - 99 194,7 тыс. руб.,
2017 год - 88 654,3 тыс. руб.,
2018 год - 116 302,9 тыс. руб.,
2019 год - 260 142,7 тыс. руб.,
2020 год - 138 100,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 5." .
1.7.4. В разделе 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 5" абзацы пятый и девятый исключить.
1.7.5. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 5 Государственной программы приведен в приложении 6 к Подпрограмме 5." .
1.7.6. Приложение 1 к Подпрограмме 5 "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.7.7. Пункты 5.1 и 5.2 приложения 5 к Подпрограмме 5 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
5.1. Совершенствование системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Вологодской области |
департамент здравоохранения области |
увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов - не менее 45% от числа нуждающихся; увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85% |
охват санаторно-курортным лечением пациентов охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
1, 3 |
1, 3 |
1, 3 |
1, 3 |
1, 3 |
1, 3 |
1, 3 |
5.2. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе санаторно-курортных учреждений |
департамент здравоохранения области |
повышение качества и уровня доступности медицинской реабилитации |
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
" .
1.7.8. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 5" согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 6 к Государственной программе:
1.8.1. В паспорте Подпрограммы 6:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6" :
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых (количество коек на 100 тыс. взрослого населения);" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 100 тыс. взрослого населения;" ;
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (количество коек на 100 тыс. детского населения);" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 100 тыс. детского населения;" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" :
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 33,65 на 100 тыс. взрослого населения;" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 33,65 коек на 100 тыс. взрослого населения;" ;
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,08 на 100 тыс. детского населения" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,08 коек на 100 тыс. детского населения" .
1.8.2. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 6" :
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 32,8 коек на 100 тыс. взрослого населения;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 1,76 коек на 100 тыс. детского населения;" ;
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 33,65 коек на 100 тыс. взрослого населения;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,08 коек на 100 тыс. детского населения." .
1.8.3. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 6
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 6 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 6." .
1.8.4. В графе "Ед. измерения" пункта 1 приложения 2 к Подпрограмме 6 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 6" :
слова и цифры "на 100 тыс. взрослого населения" заменить словами и цифрами "коек на 100 тыс. взрослого населения" ;
слова и цифры "на 100 тыс. детского населения" заменить словами и цифрами "коек на 100 тыс. детского населения" .
1.8.5. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 6" согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 7 к Государственной программе:
1.9.1. В паспорте Подпрограммы 7:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7" :
слова "количество подготовленных специалистов в ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования, человек в год;" заменить словами "количество подготовленных специалистов в ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования, человек;" ;
слова "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования, человек в год;" заменить словами "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования, человек;" ;
слова "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования, человек в год;" заменить словами "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования, человек;" ;
слова "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, человек в год;" заменить словами "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, человек;" ;
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" :
слова и цифры "увеличение показателя обеспеченности специалистами со средним медицинским образованием до 94,9 на 10 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "увеличение показателя обеспеченности медицинскими работниками со средним медицинским образованием до 94,9 на 10 тыс. населения;" ;
слова и цифры "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования не менее 1440 человек в год;" заменить словами и цифрами "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования не менее 1450 человек;" ;
слова и цифры "обеспечение ежегодной подготовки специалистов в ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования не менее 60 человек в год;" заменить словами и цифрами "увеличение ежегодной подготовки специалистов в ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования до 60 человек;" ;
слова и цифры "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования не менее 60 человек в год;" заменить словами и цифрами "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования не менее 60 человек;" ;
слова и цифры "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях не менее 3500 человек в год;" заменить словами и цифрами цифры "обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях не менее 3490 человек;" .
1.9.2. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 7
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 7 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 7." .
1.9.3. В приложении 3 к Подпрограмме 7 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 7" :
в графе "Наименование индикатора (показателя)" пункта 1 слова "обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием" заменить словами "обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием" ;
в графе "Ед. измерения" пункта 2 слова "количество человек" заменить словом "человек" .
1.9.4. В графе "Определение целевого показателя (индикатора)" приложения 4 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 7" :
в пунктах 4 - 6 после слова "количество" дополнить словом "ежегодно" ;
в пункте 10 после слова "количество" дополнить словом "ежегодно" .
1.9.5. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 7" согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.10. В графе "Связь с показателями Подпрограммы" пункта 8.4 приложения 5 к Подпрограмме 8 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8 Государственной программы" приложения 8 к Государственной программе после слов "а также после трансплантации органов и (или) тканей" дополнить словами "; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов" .
1.11. В приложении 9 к Государственной программе:
1.11.1. В паспорте Подпрограммы 9 позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета |
всего - 935 504,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 15 650,2 тыс. руб., 2015 год - 14 614,2 тыс. руб., 2016 год - 18 116,3 тыс. руб., 2017 год - 16 105,5 тыс. руб., 2018 год - 176 493,9 тыс. руб., 2019 год - 230 899,7 тыс. руб., 2020 год - 463 625,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 390 375,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 15 650,2 тыс. руб., 2015 год - 14 614,2 тыс. руб., 2016 год - 18 116,3 тыс. руб., 2017 год - 16 105,5 тыс. руб., 2018 год - 139 493,9 тыс. руб., 2019 год - 114 795,7 тыс. руб., 2020 год - 71 600,0 тыс. руб. средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 545 129,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 37 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 116 104,0 тыс. руб.; 2020 год - 392 025,0 тыс. руб. |
" .
1.11.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 9
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 9:
всего - 935 504,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 15 650,2 тыс. руб.,
2015 год - 14 614,2 тыс. руб.,
2016 год - 18 116,3 тыс. руб.,
2017 год - 16 105,5 тыс. руб.,
2018 год - 176 493,9 тыс. руб.,
2019 год - 230 899,7 тыс. руб.,
2020 год - 463 625,0 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 390 375,8 тыс. руб., тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 15 650,2 тыс. руб.,
2015 год - 14 614,2 тыс. руб.,
2016 год - 18 116,3 тыс. руб.,
2017 год - 16 105,5 тыс. руб.,
2018 год - 139 493,9 тыс. руб.,
2019 год - 114 795,7 тыс. руб.,
2020 год - 71 600,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 545 129,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 37 000,0 тыс. руб.;
2019 год - 116 104,0 тыс. руб.;
2020 год - 392 025,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9." .
1.11.3. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 9
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области к Подпрограмме 9 приведен в приложении 6 к Подпрограмме 9." .
1.11.4. Приложение 1 к Подпрограмме 9 Государственной программы "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.11.5. Дополнить приложением 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 9" согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 10 к Государственной программе "Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.13. В графе 3 пункта 7 приложения 12 к Государственной программе "Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы" слова "соотношение врачи/средний персонал" заменить словами "соотношение врачей и среднего медицинского персонала" .
1.14. В графе 2 "Наименование целевого показателя (индикатора)" приложения 13 к Государственной программе "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы" :
в пункте 13 слова "Соотношение врачи/средний персонал" заменить словами "Соотношение врачей и среднего медицинского персонала" ;
в пункте 22 слова "фондооснащенность" заменить словами "фондооснащенность медицинских организаций" .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 19 апреля 2019 г. N 380 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112"
Настоящее постановление вступает в силу с 22 апреля 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 22 апреля 2019 г., в газете "Красный Север" от 27 апреля 2019 г. N 45