В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы" в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1126-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.А. Артюхов |
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 февраля 2019 года N 96-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
".
2. В подпрограмме "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики":
2.1. в паспорте Подпрограммы 1:
2.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
";
2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
";
2.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
";
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма 1 (всего) |
3 018 475,0 |
499 224,0 |
493 490,0 |
517 924,0 |
511 947,0 |
264 738,0 |
241 849,0 |
244 629,0 |
244 629,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
3 018 475,0 |
499 224,0 |
493 490,0 |
517 924,0 |
511 947,0 |
264 738,0 |
241 894,0 |
244 629,0 |
244 629,0 |
3 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
1 321 668,0 |
123 678,0 |
170 799,0 |
190 075,0 |
184 854,0 |
164 733,0 |
161 499,0 |
163 015,0 |
163 015,0 |
4 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
3 982,0 |
0,0 |
1150,0 |
1160,0 |
1672,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
252 367,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 730,0 |
62 733,0 |
63 952,0 |
63 952,0 |
6 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)* |
449 519,0 |
74 984,0 |
69 642,0 |
70 890,0 |
79 246,0 |
47 208,0 |
34 751,0 |
36 399,0 |
36 399,0 |
7 |
Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи |
1 531 365,0 |
93 634,0 |
103 806,0 |
170 971,0 |
167 064,0 |
264 738,0 |
241 894,0 |
244 629,0 |
244 629,0 |
8 |
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей |
31 473,0 |
8 974,0 |
7 979,0 |
5 821,0 |
1 196,0 |
4 302,0 |
1 067,0 |
1 067,0 |
1 067,0 |
9 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
31 473,0 |
8 974,0 |
7 979,0 |
5 821,0 |
1 196,0 |
4 302,0 |
1 067,0 |
1 067,0 |
1 067,0 |
10 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
17 964,0 |
6 550,0 |
6 960,0 |
4 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив |
125 299,0 |
9 283,0 |
14 927,0 |
14 208,0 |
14 153,0 |
19 220,0 |
17 836,0 |
17 836,0 |
17 836,0 |
12 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
125 299,0 |
9 283,0 |
14 927,0 |
14 208,0 |
14 153,0 |
19 220,0 |
17 836,0 |
17 836,0 |
17 836,0 |
13 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
9 209,0 |
1 630,0 |
2 927,0 |
2 029,0 |
2 023,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
14 |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
15 |
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики |
14 788,0 |
2 904,0 |
854,0 |
1 129,0 |
1 534,0 |
1 905,0 |
2 154,0 |
2 154,0 |
2 154,0 |
16 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
14 788,0 |
2 904,0 |
854,0 |
1 129,0 |
1 534,0 |
1 905,0 |
2 154,0 |
2 154,0 |
2 154,0 |
17 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
643,0 |
643,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики |
19 204,0 |
1 187,0 |
902,0 |
674,0 |
1 124,0 |
12 503,0 |
938,0 |
938,0 |
938,0 |
19 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
19 204,0 |
1 187,0 |
902,0 |
674,0 |
1 124,0 |
12 503,0 |
938,0 |
938,0 |
938,0 |
20 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
1.5. Развитие молодежного движения, социально-досуговой работы с детьми и молодежью (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания) |
1 100 288,0 |
71 286,00 |
79 144,0 |
149 139,0 |
149 057,0 |
164 733,0 |
161 299,0 |
162 815,0 |
162 815,0 |
22 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
1 100 288,0 |
71 286,00 |
79 144,0 |
149 139,0 |
149 057,0 |
164 733,0 |
161 299,0 |
162 815,0 |
162 815,0 |
23 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
1 100 288,0 |
71 286,00 |
79 144,0 |
149 139,0 |
149 057,0 |
164 733,0 |
161 299,0 |
162 815,0 |
162 815,0 |
24 |
1.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи |
5 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
345,0 |
1 825,0 |
1 825,0 |
1 825,0 |
25 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
5 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
345,0 |
1 825,0 |
1 825,0 |
1 825,0 |
26 |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
4 374,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 458,0 |
1 458,0 |
1 458,0 |
27 |
1.7. Создание организационных механизмов для обеспечения занятости молодежи автономного округа (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания) |
234 493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 730,0 |
56 775,0 |
57 994,0 |
57 994,0 |
28 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
234 493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 730,0 |
56 775,0 |
57 994,0 |
57 994,0 |
29 |
ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
234 493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 730,0 |
56 775,0 |
57 994,0 |
57 994,0 |
30 |
1.8. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)* |
281 148,0 |
37 492,0 |
34 821,0 |
27 927,0 |
26 151,0 |
47 208,0 |
34 751,0 |
36 399,0 |
36 399,0 |
33 |
Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
1 487 110,0 |
405 590,0 |
389 684,0 |
346 953,0 |
344 883,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
1 487 110,0 |
405 590,0 |
389 684,0 |
346 953,0 |
344 883,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
1 487 110,0 |
405 590,0 |
389 684,0 |
346 953,0 |
344 883,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
193 563,0 |
43 569,0 |
81 768,0 |
34 453,0 |
33 773,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
3 982,0 |
0,0 |
1150,0 |
1160,0 |
1 672,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы) |
168 371,0 |
37 492,0 |
34 821,0 |
42 963,0 |
53 095,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).";
2.3. в разделе III:
2.3.1. таблицы 1-2 - 1-4 признать утратившими силу;
2.3.2. таблицу 1-6 признать утратившей силу;
2.3.3. таблицу 1-7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1-7
7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества участников мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет и участников добровольческих (волонтерских) объединений, действующих в автономном округе, к общему количеству молодежи данной возрастной группы. К мероприятиям по включению в социальную практику в рамках Подпрограммы 1 относятся мероприятия по молодежному предпринимательству, развитию движения молодежных трудовых отрядов, развитию добровольческого движения, молодежного общественного движения по социально значимым направлениям деятельности |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Совокупное количество участников мероприятий (по вовлечению в социальную практику) в возрасте от 14 до 30 лет |
Ум |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 |
ОКм |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчеты органов по делам молодежи автономного округа, департамента молодежной политики и туризма автономного округа, государственное автономное учреждение автономного округа "Молодежный центр технологий занятости", Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу |
";
2.3.4. таблицы 1-8 - 1-12 признать утратившими силу;
2.4. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Итогом реализации Подпрограммы 1 станет формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, повышение творческого потенциала молодого поколения, увеличение численности молодежи, охваченной мероприятиями по профессиональной ориентации, развитию молодежного предпринимательства, трудового движения.
Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи от 7 до 30 лет - участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 25 ед.;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в социальную практику (мероприятия по развитию трудовой и экономической деятельности), до 6,7%.".
3. В подпрограмме "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи":
3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
";
3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
";
3.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
";
3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма 2 (всего) |
576 765,0 |
67 718,0 |
65 467,0 |
70 851,0 |
72 022,0 |
71 999,0 |
79 064,0 |
74 822,0 |
74 822,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе |
576 765,0 |
67 718,0 |
65 467,0 |
70 851,0 |
72 022,0 |
71 999,0 |
79 064,0 |
74 822,0 |
74 822,0 |
3 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
565 842,0 |
65 573,0 |
64 408,0 |
69 221,0 |
70 498,0 |
70 134,0 |
78 164,0 |
73 922,0 |
73 922,0 |
5 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
88 876,0 |
10 225,0 |
9 497,0 |
9 667,0 |
11 149,0 |
12 839,0 |
13 117,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
6 |
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности |
576 765,0 |
67 718,0 |
65 467,0 |
70 851,0 |
72 022,0 |
71 999,0 |
79 064,0 |
74 822,0 |
74 822,0 |
7 |
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи |
10 469,0 |
2 422,0 |
1 346,0 |
1 576,0 |
1 115,0 |
1 454,0 |
852,0 |
852,0 |
852,0 |
8 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе |
10 469,0 |
2 422,0 |
1 346,0 |
1 576,0 |
1 115,0 |
1 454,0 |
852,0 |
852,0 |
852,0 |
9 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
4 163,0 |
1 130,0 |
929,0 |
600,0 |
298,0 |
267,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
11 |
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями |
4 617, 0 |
853,0 |
642,0 |
654,0 |
707,0 |
678,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
12 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе |
4 617, 0 |
853,0 |
642,0 |
654,0 |
707,0 |
678,0 |
361,0 |
361,0 |
361,0 |
13 |
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания |
389,0 |
0,0 |
0,0 |
199,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе |
389,0 |
0,0 |
0,0 |
199,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
389,0 |
0,0 |
0,0 |
199,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
1.4. Патриотическое воспитание и совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания) |
561 290,0 |
64 443,0 |
63 479,0 |
68 422,0 |
70 010,0 |
69 867,0 |
77 851,0 |
73 609,0 |
73 609,0 |
17 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе |
561 290,0 |
64 443,0 |
63 479,0 |
68 422,0 |
70 010,0 |
69 867,0 |
77 851,0 |
73 609,0 |
73 609,0 |
18 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
561 290,0 |
64 443,0 |
63 479,0 |
68 422,0 |
70 010,0 |
69 867,0 |
77 851,0 |
73 609,0 |
73 609,0 |
19 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
88 876,0 |
10 225,0 |
9 497,0 |
9 667,0 |
11 149,0 |
12 839,0 |
13 117,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).";
3.3. таблицы 2-2 - 2-6 раздела III признать утратившими силу;
3.4. в разделе IV:
3.4.1. в пункте 9:
3.4.1.1. абзац третий признать утратившим силу;
3.4.1.2. абзац шестой признать утратившим силу;
3.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктом "а" пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.";
3.5. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Итогом реализации Подпрограммы 2 станет создание механизма организационно-методического и информационного обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи автономного округа и повышение роли государственных структур в формировании у граждан автономного округа высокого патриотического сознания.
Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи от 14 до 30 лет мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 86,8%.".
4. В подпрограмме "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту":
4.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
";
4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
";
4.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
";
4.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).";
4.3. в разделе III:
4.3.1. таблицу 4-3 признать утратившей силу;
4.3.2. таблицу 4-5 признать утратившей силу;
4.4. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Осуществление комплекса мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках Подпрограммы 4 учитывает возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных и криминогенных явлений и опирается на постоянную оценку изменения наркоситуации, научный анализ данной проблемы, реалистичность и соответствие системе приоритетов, основанных на конкретных социально-экономических условиях автономного округа.
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 1 240 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 68%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 8%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9%.".
5. В подпрограмме "Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе":
5.1. в паспорте Подпрограммы 5:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
";
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
";
5.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
";
5.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма 5 (всего) |
662 409,0 |
76 423,0 |
90 198,0 |
97 265,0 |
98 278,0 |
72 313,0 |
77 924,0 |
75 004,0 |
75 004,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе |
662 409,0 |
76 423,0 |
90 198,0 |
97 265,0 |
98 278,0 |
72 313,0 |
77 924,0 |
75 004,0 |
75 004,0 |
3 |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
593 206,0 |
76 423,0 |
80 054,0 |
87 347,0 |
90 569,0 |
62 567,0 |
67 362,0 |
64 442,0 |
64 442,0 |
4 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
97 611,0 |
12 497,0 |
11 607,0 |
11 815,0 |
15 213,0 |
12 895,0 |
11 202,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
5 |
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха |
662 409,0 |
76 423,0 |
90 198,0 |
97 265,0 |
98 278,0 |
72 313,0 |
77 924,0 |
75 004,0 |
75 004,0 |
6 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе |
662 409,0 |
76 423,0 |
90 198,0 |
97 265,0 |
98 278,0 |
72 313,0 |
77 924,0 |
75 004,0 |
75 004,0 |
7 |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
593 206,0 |
76 423,0 |
80 054,0 |
81 012,0 |
90 569,0 |
62 567,0 |
67 362,0 |
64 442,0 |
64 442,0 |
8 |
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа |
50 296,0 |
0,0 |
3 046,0 |
7 252,0 |
7 393,0 |
6 304,0 |
8 767,0 |
8 767,0 |
8 767,0 |
9 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе |
50 296,0 |
0,0 |
3 046,0 |
7 252,0 |
7 393,0 |
6 304,0 |
8 767,0 |
8 767,0 |
8 767,0 |
10 |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
32 301,0 |
0,0 |
0,0 |
3 726,0 |
4 897,0 |
4 814,0 |
6 288,0 |
6 288,0 |
6 288,0 |
11 |
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха |
27 694,0 |
0,0 |
2 348,0 |
6 201,0 |
5 557,0 |
3 517,0 |
3 357,0 |
3 357,0 |
3 357,0 |
12 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего) |
27 694,0 |
0,0 |
2 348,0 |
6 201,0 |
5 557,0 |
3 517,0 |
3 357,0 |
3 357,0 |
3 357,0 |
13 |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
14 641,0 |
0,0 |
0,0 |
2 609,0 |
2 949,0 |
2 261,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
14 |
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа |
37 755,0 |
0,0 |
4 750,0 |
2 400,0 |
2 605,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
15 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего) |
37 755,0 |
0,0 |
4 750,0 |
2 400,0 |
2 605,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
16 |
1.4. Развитие туристской деятельности в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания) |
546 264,0 |
76 423,0 |
80 054,0 |
81 012,0 |
82 723,0 |
55 492,0 |
58 800,0 |
55 880,0 |
55 880,0 |
17 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего) |
546 264,0 |
76 423,0 |
80 054,0 |
81 012,0 |
82 723,0 |
55 492,0 |
58 800,0 |
55 880,0 |
55 880,0 |
18 |
ГБУ ЯНАО "Ямалтур" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
546 264,0 |
76 423,0 |
80 054,0 |
81 012,0 |
82 723,0 |
55 492,0 |
58 800,0 |
55 880,0 |
55 880,0 |
19 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
97 611,0 |
12 497,0 |
11 607,0 |
11 815,0 |
15 213,0 |
12 895,0 |
11 202,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).";
5.3. в разделе III:
5.3.1. таблицу 5-2 признать утратившей силу;
5.3.2. таблицу 5-4 признать утратившей силу;
5.4. в разделе IV:
5.4.1. в пункте 9:
5.4.1.1. абзац четвертый признать утратившим силу;
5.4.1.2. абзац восьмой признать утратившим силу;
5.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктами "а" и "б" пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.";
5.5. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Итогом реализации Подпрограммы 5 станет совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, повышение качества туристских услуг в автономном округе.
Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 5 станет:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 150 000 чел.".
6. В подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности":
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"
";
6.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма 6 (всего) |
51 698,0 |
11 280,0 |
13 001,0 |
4 397,0 |
4 030,0 |
4 546,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего) |
51 698,0 |
11 280,0 |
13 001,0 |
4 397,0 |
4 030,0 |
4 546,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
3 |
Основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений |
51 698,0 |
11 280,0 |
13 001,0 |
4 397,0 |
4 030,0 |
4 546,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
7 222,0 |
4 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
14 335,0 |
3 408,0 |
3 165,0 |
3 222,0 |
1609,0 |
811,0 |
1060,0 |
1060,0 |
1060,0 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).".
7. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
7.1. в паспорте Подпрограммы 7:
7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 7, признать утратившей силу;
7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
"
";
7.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию на 2014 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма 7 (всего) |
935 179,0 |
113 612,0 |
105 518,0 |
107 408,0 |
119 293,0 |
139 441,0 |
114 313,0 |
117 797,0 |
117 797,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего) |
935 179,0 |
113 612,0 |
105 518,0 |
107 408,0 |
119 293,0 |
139 441,0 |
114 313,0 |
117 797,0 |
117 797,0 |
3 |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
935 179,0 |
113 612,0 |
105 518,0 |
107 408,0 |
119 293,0 |
139 441,0 |
114 313,0 |
117 797,0 |
117 797,0 |
";
7.3. раздел III признать утратившим силу.
8. В подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи":
8.1. в паспорте Подпрограммы 8:
8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 8 |
1. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами |
";
8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
"
";
8.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
"
";
8.2. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию на 2018 - 2021 годы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
||||
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Подпрограмма 8 (всего) |
1 441 108,0 |
345 832,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
2 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе |
1 441 108,0 |
345 832,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
3 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
135 691,0 |
32 740,0 |
34 317,0 |
34 317,0 |
34 317,0 |
4 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
7 230,0 |
1 668,0 |
1 834,0 |
1 864,0 |
1 864,0 |
5 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)* |
224 746,0 |
61 668,0 |
54 470,0 |
54 304,0 |
54 304,0 |
6 |
Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (на период действия с 2018 по 2021 годы) |
1 441 108,0 |
345 832,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
7 |
1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи |
1 441 108,0 |
345 832,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
8 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа - ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе |
1 441 108,0 |
345 832,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
365 092,0 |
9 |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
135 691,0 |
32 740,0 |
34 317,0 |
34 317,0 |
34 317,0 |
10 |
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" - подведомственное государственное учреждение (всего) |
7 230,0 |
1 668,0 |
1 834,0 |
1 864,0 |
1 864,0 |
11 |
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7* |
224 746,0 |
61 668,0 |
54 470,0 |
54 304,0 |
54 304,0 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 8, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).";
8.3. таблицу 8-2 раздела III признать утратившей силу;
8.4. в разделе IV:
8.4.1. в пункте 9:
8.4.1.1. абзац третий признать утратившим силу;
8.4.1.2. абзац шестой признать утратившим силу;
8.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктом "а" пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.";
8.5. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
Итогом реализации Подпрограммы 8 станет улучшение здоровья детей и молодежи от 7 до 18 лет, дальнейшее развитие системы отдыха и оздоровления.
Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 8 должно стать:
- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%.".
9. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 февраля 2019 года N 96-П)
Структура
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
* До 31.12.2014.".
10. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 февраля 2019 года N 96-П)
Сведения
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2019 г. N 96-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 7 февраля 2019 г.; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 г. распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 г.; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 г. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 12 февраля 2019 г., спецвыпуск N 12/1; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://www.yanao.ru) 7 февраля 2019 г.; на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 11 февраля 2019 г.