Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 455
"О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188"
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 "О государственной программе Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 20132020 годы".
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 "О государственной программе Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 455)
1. Позицию "Объем бюджетных ассигнований программы" Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
Объем бюджетных ассигнований программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет 2 800 533,5 тыс, руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 723 034,5 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет; Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 989 927,6 тыс, руб.; Подпрограмма 3 - 776 406,5 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 107 436,6 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 261 418,9 тыс. руб.; Подпрограмма 6-6 990,0 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 658 353,9 тыс. руб. В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет: Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 989 927,6 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 698 907,5 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 107 436,6 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 261 418,9 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 658 353,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет: 2013 год - 544 662,8 тыс. рублей; 2014 год - 483 803,4 тыс. рублей; 2015 год - 261 543,4 тыс. рублей; 2016 год - 284 953,3 тыс. рублей; 2017 год - 546 292,5 тыс. рублей; 2018 год - 309 502,6 тыс. рублей; 2019 год - 206 683,3 тыс. рублей; 2020 год - 163 092,2 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно, при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
|
" |
2. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы";
в абзаце двадцать четвертом цифры "2 668 029,7" заменить цифрами "2 800 533,5";
абзацы двадцать девятый - тридцать второй изложить в следующей редакции:
"2017 год - 546 292,5 тыс. рублей;
2018 год - 309 502,6 тыс. рублей;
2019 год - 206 683,3 тыс. рублей;
2020 год 163 092,2 тыс. рублей,".
3. В подпрограмме 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета, всего - 989 927,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 443 097,5 тыс. рублей; 2014 год - 358 601,7 тыс, рублей; 2015 год - 22 854,2 тыс. рублей; 2016 год - 26 416,1 тыс. рублей; 2017 год - 37 951,4 тыс. рублей; 2018 год - 40 860,5 тыс. рублей; 2019 год - 30 678,5 тыс. рублей; 2020 год - 29 467,7 тыс, рублей. В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 989 927,6 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
"; |
в подразделе "Основное мероприятие 2.5. "Оптимизация бюджетных расходов" раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для: реализации подпрограммы":
в абзаце двадцать втором цифры "982 846,4" заменить цифрами "989 927,6";
абзацы двадцать седьмой - тридцатый изложить в следующей редакции:
"2017 год - 37 951,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 860,5 тыс. рублей;
2019 год - 30 678,5 тыс. рублей;
2020 год - 29 467,7 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета, всего - 776 406,5 тыс, рублей, в том числе по годам: 2013 год - 42 341,4 тыс, рублей; 2014 год - 71 584,4 тыс. рублей; 2015 год - 91 975,3 тыс. рублей; 2016 год - 113 247,9 тыс. рублей; 2017 год - 177 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 155 970,8 тыс. рублей; 2019 год - 83 333,5 тыс. рублей; 2020 год - 40 953,2 тыс. рублей. В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 698 907,5 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
|
"; |
в подразделе "Основное мероприятие 3.3. "Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия" раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце восьмом цифры "684 878,7" заменить цифрами "776 406,5";
абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"2017 год - 177 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 155 970,8 тыс. рублей;
2019 год - 83 333,5 тыс. рублей;
2020 год - 40 953,2 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 4 "Развитие и совершенствование государственного контроля":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета, всего - 107 436,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 13 450,5 тыс. рублей; 2014 год - 15 000,9 тыс. рублей; 2015 год - 13 856,8 тыс. рублей; 2016 год - 15 355,4 тыс. рублей; 2017 год - 15 498,3 тыс. рублей; 2018 год - 11 424,9 тыс. рублей; 2019 год - 11 424,9 тыс. рублей; 2020 год - 11 424,9 тыс. рублей. В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 107 436,6 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
"; |
в подразделе "Основное мероприятие 4.2. "Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок" раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце тридцать третьем цифры "104 570,4" заменить цифрами "107 436,6";
абзацы тридцать восьмой - сорок первый изложить в следующей редакции:
"2017 год - 15 498,3 тыс. рублей;
2018 год - 11 424,9 тыс. рублей;
2019 год - 11 424,9 тыс. рублей;
2020 год - 11 424,9 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 5 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета, всего - 261 418,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 38 783,4 тыс. рублей; 2014 год - 38616,4 тыс. рублей; 2015 год - 35 108,8 тыс. рублей; 2016 год - 35 665,6 тыс. рублей; 2017 год - 36 548,8 тыс. рублей; 2018 год - 25 565,3 тыс. рублей; 2019 год - 25 565,3 тыс. рублей; 2020 год - 25 565,3 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
"; |
в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце двенадцатом цифры "263 584,8" заменить цифрами "261 418,9";
абзацы семнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"2017 год - 36 548 ,8 тыс. рублей;
2018 год - 25 565,3 тыс. рублей;
2019 год - 25 565,3 тыс. рублей;
2020 год - 25 565,3 тыс. рублей.".
7. В подпрограмме 7 "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета - 658 353,9 тыс, рублей, в т.ч, по годам: 2015 год - 97 748,3 тыс. рублей; 2016 год - 94 268,3 тыс. рублей; 2017 год - 279 294,0 тыс. рублей; 2018 год - 75 681,1 тыс. рублей; 2019 год - 55 681,1 тыс. рублей; 2020 год - 55 681,1 тыс. рублей. |
|
"; |
в подразделе "Основное мероприятие 7.2 Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы";
в абзаце одиннадцатом цифры "625 159,4" заменить цифрами "658 353,9";
абзацы четырнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции;
"2017 год - 279 294,0 тыс. рублей;
2018 год - 75 681,1 тыс. рублей;
2019 год - 55 681,1 тыс. рублей;
2020 год - 55 681,1 тыс. рублей.".
8. Приложение 1 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях", Приложение 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции;
"Приложение N 1
к государственной программе
"Управление
государственными финансами
Республики Калмыкия
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной\
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 18 апреля 2013 г. N 188
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
Удельный вес |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
с учетом доп. средств <*> |
базовый вариант |
с учетом доп. средств <*> |
базовый вариант |
базовый вариант |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||
1 |
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами |
степень качества |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
|
II |
|
II |
II |
0,4 |
2 |
Исполнение расходов республиканского бюджета |
% |
82,3 |
93,8 |
90,6 |
90,6 |
93,4 |
> 90,0 |
|
> 90,0 |
|
> 90,0 |
> 90,0 |
0,2 |
3 |
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году |
% |
35,4 |
51,1 |
64,3 |
95,1 |
94,7 |
< 95 |
|
< 94,7 |
|
< 94,4 |
< 94,1 |
0,2 |
4 |
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета |
% |
36,8 |
45,0 |
96,3 |
95,1 |
95,7 |
93,0 |
|
93,5 |
|
93,5 |
94,0 |
0,2 |
Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета" | ||||||||||||||
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году) |
% |
164,0 |
77,0 |
108,1 |
100,6 |
110,1 |
104,0 |
|
104,1 |
|
104,8 |
105,1 |
0,5 |
2 |
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений |
% |
6,6 |
7,8 |
12,0 |
15,3 |
0,4 |
< 15,0 |
|
< 15,0 |
|
< 15,0 |
< 15,0 |
0,2 |
3 |
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
да |
0,1 |
4 |
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета |
% |
2,8 |
3,7 |
- |
3,0 |
4,3 |
3,3 |
|
9,1 |
|
8,4 |
7,9 |
0,2 |
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами" | ||||||||||||||
1 |
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
да |
0,2 |
2 |
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза) |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
да |
|
да |
да |
0,1 |
3 |
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики |
% |
75,0 |
75,3 |
76,2 |
76,2 |
76,4 |
76,2 |
|
76,3 |
|
76,4 |
76,5 |
0,2 |
4 |
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса |
% |
|
75,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
|
87,0 |
|
90,0 |
90,0 |
0,1 |
5 |
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
|
12,0 |
11,0 |
6,0 |
9,0 |
6,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
6,0 |
0,1 |
6 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета |
% |
1,1 |
0,5 |
0,6 |
0,48 |
0,36 |
< 0,81 |
|
< 0,71 |
|
< 0,61 |
< 0,51 |
0,2 |
7 |
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций "Бюджет для граждан" |
да/нет |
|
|
|
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
да |
0,1 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия" | ||||||||||||||
1 |
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов) |
% |
6,5 |
8,5 |
15,6 |
31,1 |
31,6 |
31,5 |
|
42,0 |
|
37,4 |
37,8 |
0,3 |
2 |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета |
% |
0,8 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
< 4,6 |
|
< 4,4 |
|
< 4,2 |
< 4,0 |
0,2 |
3 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,2 |
4 |
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
- |
5,4 |
7,8 |
13,7 |
6,7 |
< 10 |
|
< 10 |
|
< 10 |
< 10 |
0,3 |
Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование государственного контроля" | ||||||||||||||
1 |
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия) |
% |
17 |
8 |
42,3 |
16,6 |
17,2 |
25 |
|
25 |
|
25 |
25 |
0,2 |
2 |
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
165,8 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
0,2 |
3 |
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере |
% |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
0,2 |
4 |
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
% |
100,0 |
92,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
0,2 |
5 |
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
0,1 |
6 |
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств |
% |
- |
- |
- |
25,0 |
73,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
0,1 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" | ||||||||||||||
1 |
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
да |
1 |
Подпрограмма 6. "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами" | ||||||||||||||
1 |
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
50 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
2 |
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом |
% |
80 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
4 |
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
45 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
5 |
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия |
да/ нет |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
Подпрограмма 7. "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | ||||||||||||||
1 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ |
% |
25,9 |
25,3 |
25,5 |
42,0 |
88,2 |
80,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
80,0 |
0,3 |
2 |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
0,2 |
3 |
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований |
% |
3,7 |
4,9 |
1,7 |
12,0 |
30,0 |
< 46 |
|
< 44 |
|
< 42 |
< 40 |
0,3 |
4 |
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами |
ед. |
3 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
4 |
|
4 |
4 |
0,2 |
<*> государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований.
"Приложение N 6
к государственной программе
"Управление
государственными финансами
Республики Калмыкия
на 2013 - 2020 годы",
утвержденной\
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 18 апреля 2013 г. N 188
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
|
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Группа ВР |
Всего, в т.ч. по годам |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа |
Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
2 800 533,5 |
544 662,8 |
483 803,4 |
261 543,4 |
284 953,3 |
546 292,5 |
309 502,6 |
206 683,3 |
163 092,2 |
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
2 800 533,5 |
544 662,8 |
483 803,4 |
261 543,4 |
284 953,3 |
546 292,5 |
309 502,6 |
206 683,3 |
163 092,2 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
2 723 034,5 |
544 662,8 |
483 803,4 |
261 543,4 |
284 953,3 |
546 292,5 |
235 732,4 |
202 954,5 |
163 092,2 |
||
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе: |
621 |
х |
14 0 00 00000 |
х |
2 693 096,9 |
531 212,3 |
468 802,5 |
247 686,6 |
269 597,9 |
530 794,2 |
298 077,7 |
195 258,4 |
151 667,3 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
2 693 096,9 |
531 212,3 |
468 802,5 |
247 686,6 |
269 597,9 |
530 794,2 |
298 077,7 |
195 258,4 |
151 667,3 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
621 |
х |
14 0 00 00000 |
х |
2 615 597,9 |
531 212,3 |
468 802,5 |
247 686,6 |
269 597,9 |
530 794,2 |
224 307,5 |
191 529,6 |
151 667,3 |
||
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники <*> |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля |
636 |
х |
14 0 00 00000 |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
636 |
х |
14 0 00 00000 |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет <*> |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
всего |
621 |
х |
14 2 00 00000 |
х |
989 927,6 |
443 097,5 |
358 601,7 |
22 854,2 |
26 416,1 |
37 951,4 |
40 860,5 |
30 678,5 |
29 467,7 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
х |
14 2 00 00000 |
х |
989 927,6 |
443 097,5 |
358 601,7 |
22 854,2 |
26 416,1 |
37 951,4 |
40 860,5 |
30 678,5 |
29 467,7 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
989 927,6 |
443 097,5 |
358 601,7 |
22 854,2 |
26 416,1 |
37 951,4 |
40 860,5 |
30 678,5 |
29 467,7 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
621 |
х |
14 2 00 00000 |
х |
989 927,6 |
443 097,5 |
358 601,7 |
22 854,2 |
26 416,1 |
37 951,4 |
40 860,5 |
30 678,5 |
29 467,7 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2 |
Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0412 |
14 2 02 00140 |
100 |
111 229,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 872,1 |
20 774,4 |
29 160,0 |
24 316,7 |
23 105,9 |
621 |
0412 |
14 2 02 00140 |
200 |
27 992,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 213,7 |
5 756,6 |
6 340,8 |
6 340,8 |
6 340,8 |
|||
|
|
|
621 |
0412 |
14 2 03 00140 |
800 |
83,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
17,1 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие информационно-коммуникационных технологий |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0401 |
14 2 03 21030 |
200 |
80 763,2 |
1 368,5 |
34 637,2 |
18 688,9 |
9 326,6 |
11 403,3 |
5 338,7 |
|
|
621 |
0401 |
14 2 2106 |
300 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
0412 |
14 2 0149 |
100 |
2 512,3 |
0,0 |
0,0 |
2 512,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
0412 |
14 2 0149 |
200 |
1 653,0 |
0,0 |
0,0 |
1 653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие 2.4 |
Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5 |
Оптимизация бюджетных расходов |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6 |
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего |
621 |
1401 |
14 2 7011 |
500 |
212 789,8 |
179 379,2 |
33 410,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621 |
1402 |
14 2 7021 |
500 |
352 000,0 |
162 000,0 |
190 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
1402 |
14 2 7022 |
500 |
12 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
1403 |
14 2 7101 |
500 |
177 496,6 |
88 748,3 |
88 748,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
0203 |
14 2 5118 |
500 |
11 389,1 |
5 601,5 |
5 787,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия |
всего |
х |
х |
х |
х |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
1301 |
14 3 00 00000 |
700 |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
621 |
1301 |
14 3 00 00000 |
700 |
698 907,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
82 200,6 |
79 604,7 |
40 953,2 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия |
всего |
|
х |
х |
х |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
1301 |
14 3 02 21050 |
700 |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
||
республиканский бюджет всего |
|
х |
х |
х |
776 406,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
155 970,8 |
83 333,5 |
40 953,2 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
|
1301 |
14 3 02 21050 |
700 |
698 907,5 |
42 341,4 |
71 584,4 |
91 975,3 |
113 247,9 |
177 000,0 |
82 200,6 |
79 604,7 |
40 953,2 |
||
Основное мероприятие 3.3 |
Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
Развитие и совершенствование государственного контроля |
всего |
х |
х |
х |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля |
636 |
0106 |
14 4 00 00000 |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
636 |
0106 |
14 4 00 00000 |
х |
107 436,6 |
13 450,5 |
15 000,9 |
13 856,8 |
15 355,4 |
15 498,3 |
11 424,9 |
11 424,9 |
11 424,9 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере |
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2 |
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд |
соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля |
636 |
0106 |
14 4 02 00110 |
100 |
98 784,5 |
12 624,3 |
14 257,5 |
13 187,6 |
13 192,4 |
13 236,4 |
10 762,1 |
10 762,1 |
10 762,1 |
636 |
0106 |
14 4 0019 |
100 |
374,7 |
106,8 |
133,6 |
134,3 |
|
|
|
|
|
|||
636 |
0106 |
14 4 02 00110 |
200 |
8 129,7 |
710,1 |
600,8 |
532,9 |
2 155,0 |
2 201,9 |
643,0 |
643,0 |
643,0 |
|||
636 |
0106 |
14 4 02 00110 |
800 |
147,7 |
9,3 |
9,0 |
2,0 |
8,0 |
60,0 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
|||
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" |
всего |
х |
х |
х |
х |
261 418,9 |
38 783,4 |
38 616,4 |
35 108,8 |
35 665,6 |
36 548,8 |
25 565,3 |
25 565,3 |
25 565,3 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0100 |
14 5 00 00000 |
х |
261 418,9 |
38 783,4 |
38 616,4 |
35 108,8 |
35 665,6 |
36 548,8 |
25 565,3 |
25 565,3 |
25 565,3 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
261 418,9 |
38 783,4 |
38 616,4 |
35 108,8 |
35 665,6 |
36 548,8 |
25 565,3 |
25 565,3 |
25 565,3 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
621 |
0100 |
14 5 00 00000 |
х |
261 418,9 |
38 783,4 |
38 616,4 |
35 108,8 |
35 665,6 |
36 548,8 |
25 565,3 |
25 565,3 |
25 565,3 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0106 |
14 5 00 00110 |
100 |
206 519,2 |
30 016,6 |
31 042,7 |
28 672,0 |
28 588,1 |
28 961,8 |
19 746,0 |
19 746,0 |
19 746,0 |
621 |
0106 |
14 5 0019 |
100 |
2 599,1 |
985,0 |
942,0 |
672,1 |
|
|
|
|
|
|||
621 |
0106 |
14 5 00 00110 |
200 |
41 451,5 |
6 073,1 |
5 180,9 |
4 560,6 |
5 816,8 |
6 325,8 |
4 498,1 |
4 498,1 |
4 498,1 |
|||
621 |
0106 |
14 5 00 00110 |
800 |
10 849,1 |
1 708,7 |
1 450,8 |
1 204,1 |
1 260,7 |
1 261,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
|||
Подпрограмма 6 |
Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами |
всего |
621 |
0113 |
5241400 |
200 |
6 990,0 |
6 990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0113 |
5241400 |
200 |
6 990,0 |
6 990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.2. |
Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0113 |
5241400 |
200 |
5 945,0 |
5 945,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.3. |
Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
0113 |
5241400 |
200 |
1 045,0 |
1 045,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 |
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
всего |
х |
х |
х |
х |
658 353,9 |
0,0 |
0,0 |
97 748,3 |
94 268,3 |
279 294,0 |
75 681,1 |
55 681,1 |
55 681,1 |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
621 |
1400 |
14 7 00 00000 |
500 |
658 353,9 |
0,0 |
0,0 |
97 748,3 |
94 268,3 |
279 294,0 |
75 681,1 |
55 681,1 |
55 681,1 |
||
республиканский бюджет всего |
х |
х |
х |
х |
658 353,9 |
0,0 |
0,0 |
97 748,3 |
94 268,3 |
279 294,0 |
75 681,1 |
55 681,1 |
55 681,1 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
621 |
1400 |
14 7 00 00000 |
500 |
658 353,9 |
0,0 |
0,0 |
97 748,3 |
94 268,3 |
279 294,0 |
75 681,1 |
55 681,1 |
55 681,1 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 7.3 |
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям |
ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего |
621 |
1402 |
14 7 02 70220 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621 |
1402 |
14 7 02 70230 |
500 |
338 274,5 |
0,0 |
0,0 |
49 000,0 |
43 520,0 |
225 754,5 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
621 |
1403 |
14 7 02 71010 |
500 |
320 079,4 |
0,0 |
0,0 |
48 748,3 |
50 748,3 |
53 539,5 |
55 681,1 |
55 681,1 |
55 681,1 |
|||
". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 455 "О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188"
Настоящее постановление вступает в силу с 26 декабря 2017 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2017 г. N 0800201712280013, в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 29 декабря 2017 г. N 51
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. N 316 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.