Постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369
"О Государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия"
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. N 185-р Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия" (далее - Государственная программа).
2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия принять комплексный план действий по реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 252 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 августа 2016 г. N 258 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 января 2017 г. N 6 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 53 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 мая 2017 г. N 151 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 октября 2017 г. N 369 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 июня 2018 г. N 184 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Правительства |
И.Зотов |
Государственная программа
"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369)
Паспорт
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Соисполнители Программы |
отсутствуют |
Участники Программы |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис", ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"; ПАО "Газпром", Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия, органы местного самоуправления, подрядные организации, собственники помещений в многоквартирных домах, организации коммунального комплекса. |
Подпрограммы Программы |
3. "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"; 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"; |
Программно-целевые инструменты |
Региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 605; Республиканская адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг.", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. N 52. |
Цели Программы |
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, и обеспечение надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами. |
Задачи Программы |
Обеспечить повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки; обеспечить повышение экологической безопасности населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий; обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить привлечение частных инвестиций для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия; организовать адресную поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных домов; обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года, %; количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.; доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований, %; доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения, %. |
Этапы и сроки реализации Программы |
Мероприятия Государственной программы будут реализованы в один этап с 2019 года по 2024 год. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Всего: 4 373 352,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 198 487,9 тыс. руб.; 2020 год - 523 194,5 тыс. руб.; 2021 год - 719 332,5 тыс. руб.; 2022 год - 790 124,4 тыс. руб.; 2023 год - 556 534,2 тыс. руб.; 2024 год - 585678,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 руб.; средства республиканского бюджета - всего: 3 494 618,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 889 671,8 тыс. руб.; 2020 год - 449 779,4 тыс. руб.; 2021 год - 663 405,6 тыс. руб.; 2022 год - 675 420,7 тыс. руб.; 2023 год - 415 420,7 тыс. руб.; 2024 год - 400920,7 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 210 549,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 40656,8 тыс. руб.; 2020 год - 28 515,4 тыс. руб.; 2021 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 250 886,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 35 706,0 тыс. руб.; 2020 год - 22 640,0 тыс. руб.; 2021 год - 19 375,0 тыс. руб.; 2022 год - 41 375,0 тыс. руб.; 2023 год - 42 145,0 тыс. руб.; 2024 год - 89 645,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 627 847,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 273 110,1 тыс. руб.; 2020 год - 50 775,1 тыс. руб.; 2021 год - 36 551,9 тыс. руб.; 2022 год - 73 328,7 тыс. руб.; 2023 год - 98 968,5 тыс. руб.; 2024 год - 95 112,8 тыс. руб.; Объемы финансирования на реализацию подпрограмм: Подпрограмма 1 - 2 402 950,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 7 500,0 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 467 500,0 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 789913,0 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 176 131,1 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 290 200,0 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 239 157,9 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Реализация Государственной программы позволит: повысить качество питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов; обеспечить доступность питьевого водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия, в том числе населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения; увеличить долю сточных вод, подвергающихся очистке, путем модернизации объектов водоотведения в целях повышения экологической безопасности населения Республики Калмыкия; повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры; улучшить техническое состояние многоквартирных домов до нормативного; обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан; обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.
Государственная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение качества услуг предоставляемых населению, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Государственная программа предусматривает модернизацию (строительство, реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры, улучшение технического состояния жилищного фонда, укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов.
При реализации Государственной программы будут проводиться мероприятия по сохранению и повышению качества "имущества", находящегося в управлении организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, повышению эффективности деятельности данных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и финансового оздоровления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения.
Основная проблема - некачественные услуги, главным образом обусловлена сохраняющимся ростом морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации.
Жилищно-коммунальные услуги - важнейшая составляющая часть системы жизнеобеспечения населения, и достижение соответствующего качества предоставления услуг является важнейшей целью функционирования организации, входящей в систему жилищно-коммунального хозяйства.
Достижение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг должно сочетаться с оптимизацией затрат на их предоставление, что обусловлено монопольным положением организаций, действующих на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Эффективная система качества должна удовлетворять запросы и ожидания потребителя и защищать интересы поставщика (исполнителя) услуги. Хорошо структурированная система качества является надежным средством в деле оптимизации затрат и управления качеством. Предоставление качественной услуги должно быть выгодно и способствовать сокращению рисков. Риски, в данном случае, связаны со здоровьем и безопасностью людей, штрафными санкциями за неудовлетворительное качество услуги, потерей репутации и, в конечном счете, потерей бизнеса.
Жилищно-коммунальная услуга должна отвечать следующим требованиям:
отвечать строго определенным потребностям заказчика (потребителя);
соответствовать действующим стандартам, техническим требованиям или условиям договора;
отвечать требованиям общества (требования, вытекающие из кодексов, законов, правил, инструкций, относящихся к защите окружающей среды, здоровью и безопасности населения);
должна предлагаться потребителю на основании экономически обоснованного тарифа;
должна быть выгодной для исполнителя и доступной для потребителя.
Для достижения поставленных целей необходимо держать под контролем все технические, административные, экономические и человеческие факторы, влияющие на качество жилищно-коммунальной услуги.
Важнейшим звеном в жизни каждого человека является вода. Обеспечение населения качественной питьевой водой, а также водой хозяйственно-бытовых нужд является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Отсутствие гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой ряда населенных пунктов неблагоприятно воздействует не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории республики 18 регулируемых организаций осуществляют деятельность в сфере водоснабжения и 13 организаций подвозят воду по установленному тарифу.
Потребность населения республики в воде составляет 109 тыс. м3/сут., из них для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд - 78,4 тыс. м3/сут.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1568,6 км, в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11 900 - 12 200 тыс. м3 воды, количество аварий ежегодно достигает 300 - 500, потери воды составляют в среднем до 3 500 тыс. м3.
Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 67%.
Основные проблемы в сфере водоснабжения республики:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных перспективных технологий водоподготовки;
недостаточные объемы финансирования проектов по модернизации (строительству, реконструкции) сетей и сооружений из внебюджетных источников.
Вместе с тем, также необходимо предусматривать экологическую безопасность населения Республики Калмыкия для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Отсутствие централизованной системы водоотведения в сельских населенных пунктах республики, а также сооружений по очистке сточных вод в городах влияют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории республики 5 регулируемых организаций осуществляют деятельность в сфере водоотведения по установленному тарифу в 5 населенных пунктах (г. Элиста, г. Городовиковск, г. Лагань, с. Малые Дербеты, с Троицкое).
В то же время, в указанных населенных пунктах отсутствуют сооружения по очистке сточных вод, за исключением г. Элиста.
Общая протяженность канализационной сети по республике составляет 161,2 км.
Изношенность канализационных сетей и сооружений составляет 66,5%.
Основные проблемы в сфере водоотведения республики:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных перспективных технологий очистки сточных вод;
недостаточные объемы финансирования проектов по модернизации (строительству, реконструкции) сетей и сооружений из внебюджетных источников.
Надежное и устойчивое обслуживание населения Республики предприятиями коммунального комплекса за счет использования всех доступных ресурсов включает в себя обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов, а также обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, и необходимо для улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан. Однако, неудовлетворительное состояние многоквартирных домов не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества в таких домах, в том числе по проведению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.
Так, в 2014 году в Республике Калмыкия создана новая региональная система капитального ремонта, обеспечивающая своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь капитальный ремонт проводится за счет обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и государственной поддержки. В связи с внедрением новой системы в республике приняты все необходимые нормативные правовые акты. Утверждена региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", принимаются краткосрочные Планы ее реализации сроком на три года.
Анализ современного состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах показывает, что:
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;
жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.
Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги не представляется возможным.
В целях повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" определены основные цели и задачи:
- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;
- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
- кардинальное повышение комфортности городской среды;
- повышение индекса качества городской среды на 30 процентов;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- устойчивое электроснабжение потребителей на территориях субъектов Российской Федерации;
- внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий;
- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в районе городов;
- формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;
- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами 1 и 2 классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда.
Реализация Государственной программы предусматривает привлечение средств республиканского и местных бюджетов, способствует развитию инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах и создает условия по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов в Республике Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются:
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В рамках обеспечения комфортных условий проживания и предоставления жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах Республики Калмыкия будут реализованы следующие меры:
по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов республики, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;
по улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов республики путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории республики инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Таким образом, основная цель Государственной программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, и обеспечении надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:
обеспечить повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки;
обеспечить повышение экологической безопасности населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий;
обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;
обеспечить привлечение частных инвестиций для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
обеспечить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия;
организовать адресную поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы представлен в Приложении N 1 к Государственной программе.
Срок реализации Государственной программы: 2019 - 2024 годы.
В результате реализации Государственной программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям граждан;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения республики уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Государственная программа определяет целесообразность разработки и реализации нескольких направлений (подпрограмм), в том числе:
1. Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" обеспечит повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
2. Целью мероприятий подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" является повышение экологической безопасности населения Республики Калмыкия;
3. Мероприятия подпрограммы 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" предусматривают создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Республики Калмыкия в соответствие со стандартами качества;
4. Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" предусматривает создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
5. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" обеспечит создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг и поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности;
6. Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" предусматривает улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения путем газификации населенных пунктов республики;
7. Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" позволит обеспечить реализацию управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении N 2 к Государственной программе.
Планируемые объемы финансирования Государственной программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Государственной программы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Государственной программы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, юридических лиц на реализацию целей Государственной программы приведены в Приложении N 6 к Государственной программе.
Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Государственной программы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Государственной программы разрабатывает меры по обеспечению формирования условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг на основе надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивает контроль их исполнения;
применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Государственной программы на всех уровнях исполнительной власти;
определение организационной структуры управления реализацией Государственной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Государственной программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Государственной программы.
Применение государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы не предполагает меры налогового, тарифного, кредитного регулирования (Приложение N 3 к Государственной программе).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в Приложении N 4 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнения работ) подведомственным государственным учреждениям в рамках Государственной программы предполагается. Бюджетному учреждению Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов" предусмотрено формирование государственного задания на выполнение государственной работы "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в Приложении N 5 к Государственной программе.
Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы
В реализации мероприятий Государственной программы планируется участие Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) в части предоставления средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу управления системами коммунальной инфраструктуры.
Программой ПАО "Газпром" планируется газификация населенных пунктов Республики Калмыкия, что окажет положительное влияние на развитие экономики республики, повышение уровня жизни сельского населения.
Кроме того, предусмотрены мероприятия в сфере электроснабжения, которые реализуют Калмыцкий филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго", в жилищно-коммунальном хозяйстве, проводимые, в том числе, МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис". В мероприятиях, реализуемых в сфере жилищного фонда, предполагается участие управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в жилом фонде.
Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы
В рамках подпрограмм реализация Государственной программы будет осуществляться путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидий на реализацию Государственной программы местным бюджетам являются:
наличие проектно-сметной документации на объекты, подлежащие модернизации (строительству, реконструкции);
наличие положительного заключения государственной экспертизы;
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Государственной программы устанавливаются Правительством Республики Калмыкия.
V. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:
3. "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия";
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия";
6. "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия";
7. "Обеспечение реализации Государственной программы".
В подпрограмму "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" включены мероприятия региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 605, и Республиканской адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. N 52.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточных средств на обновление основных фондов, не развитая инженерная инфраструктура приводят к нерентабельной работе предприятий коммунального комплекса республики.
С целью анализа сильных и слабых сторон развития коммунального комплекса и энергетики в Республике Калмыкия, а также поиска возможностей и потенциальных угроз выполнен SWOT-анализ текущего состояния.
Таблица 1
SWOT-АНАЛИЗ текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сильные стороны (S) |
|
Слабые стороны (W) |
1. Наличие устойчиво функционирующей системы ЖКХ в Республике Калмыкия. 2. Обновление основных фондов за счет федеральных и республиканских программ и бюджетов. 3. Государственная поддержка в форме предоставления субсидий и льгот гражданам на оплату ЖКУ. |
|
1. Не развитая инфраструктура для предоставления услуг жилищно-коммунальными предприятиями. 2. Высокая изношенность объектов тепло-водоснабжения, электроэнергетики и инженерных сетей. 3. Низкая энергоэффективность производства и транспортировки энергоресурсов. 4. Недостаточное финансирование утвержденных программ развития. |
Благоприятные возможности (O) |
|
Потенциальные угрозы (T) |
1. Растущий и расширяющийся спрос на жилищно-коммунальные услуги в Республике Калмыкия. 2. Привлечение инвестиций на взаимовыгодных условиях. 3. Проведение мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и энергетики. 4. Расширение номенклатуры жилищно-коммунальных услуг. 5. Приведение фактических затрат в соответствие с тарифными источниками. |
|
1. Повышение аварийности на объектах ЖКХ, связанное с нарастающим износом основных фондов. 2. Снижение платежеспособности населения и предприятий. 3. Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов. 4. Снижение объемов бюджетного финансирования. 5. Увеличение доли ветхого и аварийного жилья. |
К рискам реализации настоящей Государственной программы относятся:
Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Государственной программой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как значительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) исполнителями Государственной программы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренные Государственной подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной программы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. |
Задачи подпрограммы |
Модернизировать (строительство, реконструкция) объекты водоснабжения; обеспечить создание проектов перспективных технологий водоподготовки (очистки воды) для обеспечения качественным водоснабжением населения республики; обеспечить мероприятия по бурению (регенерация, восстановление) артезианских скважин для водоснабжения населения и прочих потребителей Республики Калмыкия в малообводненных населенных пунктах; организовать мониторинг водных объектов - источников питьевого водоснабжения. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Уровень износа объектов водоснабжения, %; мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км; доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 2 402 950,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 302 550,0 тыс. руб.; 2020 год - 313 900,0 тыс. руб.; 2021 год - 549 900,0 тыс. руб.; 2022 год - 577 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 315 200,0 тыс. руб.; 2024 год - 344 200,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 2 262450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 292 550,0 тыс. руб.; 2020 год - 308 900,0 тыс. руб.; 2021 год - 544 900,0 тыс. руб.; 2022 год - 552 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 290 200,0 тыс. руб.; 2024 год - 273 700,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 140 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 70 500,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов; доступность питьевого водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия, в том числе населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Обеспечение населения качественной питьевой водой, а также водой для хозяйственно-бытовых нужд является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Отсутствие гарантированного обеспечения населения ряда населенных пунктов качественной питьевой водой неблагоприятно воздействует не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории республики 18 регулируемых организаций осуществляют деятельность в сфере водоснабжения и 13 организаций подвозят воду по установленному тарифу.
Потребность населения республики в воде составляет 109 тыс. м3/сут., из них для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд - 78,4 тыс. м3/сут.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1568,6 км, в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11 900 - 12 200 тыс. м3 воды, количество аварий ежегодно достигает 300 - 500, потери воды составляют в среднем до 3 500 тыс. м3.
Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 67%.
Основные проблемы в сфере водоснабжения республики:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных перспективных технологий водоподготовки;
недостаточные объемы финансирования проектов по модернизации (строительству, реконструкции) сетей и сооружений из внебюджетных источников.
Важность основных направлений реализации данной Подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого обслуживания по обеспечению потребителей качественной питьевой водой. Для решения этого круга вопросов данная Подпрограмма в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции) объектов водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, в результате чего повысится качество предоставляемых услуг населению.
Проблемы водоснабжения населения и качества питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения. Возникающие проблемы в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества - предмет особого внимания общественности. Поэтому реализация данной Подпрограммы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Главной целью Подпрограммы 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" является повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
модернизировать (строительство, реконструкция) объекты водоснабжения;
обеспечить создание проектов перспективных технологий водоподготовки (очистки воды) для обеспечения качественным водоснабжением населения республики;
обеспечить мероприятия по бурению (регенерация, восстановление) артезианских скважин для водоснабжения населения и прочих потребителей Республики Калмыкия в малообводненных населенных пунктах;
организовать мониторинг водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
В целях улучшения качества водоснабжения населенных пунктов Республики Калмыкия необходимо реализовать целый комплекс мероприятий (Приложение N 6 к Государственной программе).
Подпрограмма имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей населенных пунктов Республики Калмыкия качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благополучии и здоровье граждан и на экологическом состоянии поселений.
Сроки реализации Подпрограммы "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" - 2019 - 2024 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2 к Государственной программе).
В рамках Подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1.1. "Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод" предусматривает строительство водоотводов к 24 населенным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского районов Республики Калмыкия и Элистинского городского округа;
основное мероприятие 1.2. "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения" предусматривает модернизацию (строительство, реконструкцию) объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Республики Калмыкия с использованием перспективных технологий водоподготовки;
основное мероприятие 1.3. "Мероприятия по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды на территории населенных пунктов Республики Калмыкия" предусматривает выполнение мероприятий по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды в населенных пунктах Республики Калмыкия;
основное мероприятие 1.4. "Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия" предусматривает выполнение работ по обустройству поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории муниципальных образований Республики Калмыкия.
В рамках выполнения Подпрограммы создаются условия, обеспечивающие привлечение средств для строительства, реконструкции и модернизации объектов системы питьевого водоснабжения, а также для выполнения водоохранных мероприятий.
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении N 6 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления, а именно в рамках мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции) объектов водоснабжения.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
наличие проектно-сметной документации на объекты, подлежащие модернизации (строительству, реконструкции);
наличие положительного заключения государственной экспертизы;
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Правила и условия предоставления муниципальным образованиям субсидий утверждены Порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газа-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия (Приложение N 7 к Государственной программе).
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы;
недостатки в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы незавершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ее целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов государственной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в этнокультурной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Повышение экологической безопасности и обеспечение населения Республики Калмыкия централизованным водоотведением, в том числе с использованием технологий по очистке сточных вод. |
Задачи подпрограммы |
Модернизировать (строительство, реконструкция) объекты водоотведения; обеспечить создание проектов перспективных технологий очистки сточных вод для обеспечения услугой водоотведения населения республики. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Уровень износа объектов водоотведения, %; мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений, км; доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 7 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 7 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 7 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 7 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли сточных вод, подвергающихся очистке, путем модернизации объектов водоотведения в целях повышения экологической безопасности населения Республики Калмыкия. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Повышение экологической безопасности населения Республики Калмыкия необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.
Отсутствие централизованной системы водоотведения в сельских населенных пунктах республики, а также сооружений по очистке сточных вод в городах влияют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории республики 5 регулируемых организаций осуществляют деятельность в сфере водоотведения по установленному тарифу в 5 населенных пунктах (г. Элиста, г. Городовиковск, г. Лагань, с. Малые Дербеты, с. Троицкое).
В то же время, в указанных населенных пунктах отсутствуют сооружения по очистке сточных вод, за исключением г. Элиста.
Общая протяженность канализационной сети по республике составляет 161,2 км.
Изношенность канализационных сетей и сооружений составляет 66,5%.
Основные проблемы в сфере водоотведения республики:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных перспективных технологий очистки сточных вод;
недостаточные объемы финансирования проектов по модернизации (строительству, реконструкции) сетей и сооружений из внебюджетных источников.
Важность основных направлений реализации данной Подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого обслуживания по обеспечению потребителей услугой водоотведения. Для решения этого круга вопросов данная Подпрограмма в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в вопросе водоотведения, направленными на достижение указанной цели, являются:
удовлетворение потребностей населения районов Республики Калмыкия в централизованном водоотведении;
модернизация (строительство, реконструкция) объектов водоотведения с применением перспективных технологий.
В соответствии с этим, главной целью подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" являются повышение экологической безопасности и обеспечение населения Республики Калмыкия централизованным водоотведением, в том числе с использованием технологий по очистке сточных вод.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
модернизировать (строительство, реконструкция) объекты водоотведения;
обеспечить создание проектов перспективных технологий очистки сточных вод для обеспечения услугой водоотведения населения республики.
В целях обеспечения населенных пунктов Республики Калмыкия централизованным водоотведением с применением технологий по очистке сточных вод необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. (Приложение N 6 к Государственной программе).
Сроки реализации Подпрограммы "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" - 2019 - 2024 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2 к Государственной программе).
В рамках Подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1. "Строительство, реконструкция объектов водоотведения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия" предусматривает строительство и реконструкцию канализационных сетей и сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 2.2. "Строительство локальных (модульных) очистных сооружений в малых городах и районных центрах Республики Калмыкия" предусматривает строительство локальных (модульных) сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия.
В рамках выполнения Подпрограммы создаются условия, обеспечивающие привлечение средств для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоотведения.
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении N 6 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления, а именно в рамках мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции) объектов водоотведения.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
наличие проектно-сметной документации на объекты, подлежащие модернизации (строительству, реконструкции);
наличие положительного заключения государственной экспертизы;
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Правила и условия предоставления муниципальным образованиям субсидий утверждены Порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газа,- тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности (Приложение N 7 к Государственной программе).
V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы возможны следующие риски:
1. Увеличение затрат на реализацию мероприятий вследствие изменения действующего законодательства, роста инфляции, превышающей прогнозные оценки; иные изменения;
2. Недостаточное финансовое обеспечение из-за временных разрывов между периодом поступления денежных средств по договорам и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные); отклонения фактических объемов отходов от плановых показателей;
3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий по причине несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Мерами снижения рисков является своевременное управление ими ответственными исполнителями Подпрограммы.
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Республики Калмыкия в соответствие со стандартами качества. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить привлечение частных инвестиций для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Количество поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение, тыс. м3; доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение, %; мощность построенных объектов коммунальной инфраструктуры, км; количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ед.; количество семей, обеспеченных земельными участками с обустроенной коммунальной инфраструктурой, ед.; доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами и средствами защиты, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 467 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 431 700,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 3 000,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 467500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 431 700,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 3 000,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Повышение обеспеченности населения республики необходимыми коммунальными ресурсами; повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов, а также обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, необходимо для улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Важность основных направлений реализации данной Подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого обслуживания населения республики.
Для решения этого круга вопросов данная Подпрограмма в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по формированию государственного материального резерва, регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, возмещению недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, строительству объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых отдельным категориям граждан, реконструкции котельных и магистральных трубопроводов тепловых сетей, усилению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Основная цель подпрограммы "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Республики Калмыкия в соответствие со стандартами качества.
Задачи подпрограммы:
Обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;
обеспечить привлечение частных инвестиций для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
обеспечить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия.
В целях реализации Подпрограммы необходимо реализовать целый комплекс мероприятий (Приложение N 6 к Государственной программе).
Сроки реализации Подпрограммы "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" - 2019 - 2024 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2 к Государственной программе).
В рамках Подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 3.1. "Формирование государственного материального резерва" предусматривает создание резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 3.2. "Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты" предусматривает в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия, выделение средств на разработку технической документации на объекты коммунальной сферы и энергетики и земельных участков под ними и предоставление субсидий муниципальным образованиям на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты коммунальной сферы и энергетики, в том числе бесхозяйные объекты.
Основное мероприятие 3.3. "Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря" предусматривает выделение средств для завершения строительства инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, в г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 3.4. "Мероприятия по возмещению недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения" предусматривает в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия, выделение средств организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулируемого вида деятельности.
Основное мероприятие 3.5. "Поддержка муниципальных образований по оплате электрической энергии и (или) оказанию услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды" направлено на удовлетворение потребностей населения республики питьевой водой и поддержку развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований.
Основное мероприятие 3.6. "Мероприятия по модернизации (строительству, реконструкции) объектов теплоснабжения Республики Калмыкия" предусматривает реконструкцию оборудования в котельных, магистральных трубопроводов тепловых сетей.
Основное мероприятие 3.7. "Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия" предусматривает устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, установку освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованными системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты.
Основное мероприятие 3.8 "Модернизация Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод" предусматривает проведение пусконаладочных работ по обеспечению водоснабжением населения Республики Калмыкия Северо-Левокумской водой.
В рамках выполнения Подпрограммы создаются условия, обеспечивающие развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении N 6 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления, а именно в рамках мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по:
строительству объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых отдельным категориям граждан;
регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы;
оплате электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды;
усилению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
наличие проектно-сметной документации на объекты, подлежащие строительству;
наличие положительного заключения государственной экспертизы;
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Правила и условия предоставления муниципальным образованиям субсидий утверждены:
Порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газа,- тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности (Приложение N 7 к Государственной программе);
Порядком предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование оплаты электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2014 г. N 254.
Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Подпрограммой также предусмотрены мероприятия по возмещению недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.
В реализации мероприятий Подпрограммы юридическими лицами, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, представляется документация, обосновывающая возмещения недополученных доходов.
V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
К рискам реализации Подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски, связанные с финансированием Подпрограммы не в полном объеме;
организационные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Подпрограммой;
правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий Подпрограммы.
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республики Калмыкия; органы местного самоуправления; подрядные организации; собственники помещений в многоквартирных домах. |
Программно-целевые инструменты |
Региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 605; Республиканская адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг.", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. N 52. |
Цели подпрограммы |
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. |
Задачи подпрограммы |
Организовать адресную поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных домов; обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 г., %; количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 789 913,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 111 260,6 тыс. руб.; 2020 год - 108 586,0 тыс. руб.; 2021 год - 106 717,3 тыс. руб.; 2022 год - 150 449,7 тыс. руб.; 2023 год - 154 449,7 тыс. руб.; 2024 год - 158 449,7 тыс. руб.; из них: средства республиканского бюджета - всего: 425 831,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 69 479,2 тыс. руб.; 2020 год - 72 881,3 тыс. руб.; 2021 год - 65 831,3 тыс. руб.; 2022 год - 70 546,4 тыс. руб.; 2023 год - 72 546,4 тыс. руб.; 2024 год - 74 546,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 32 404,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 22 202,1 тыс. руб.; 2020 год - 10 202,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 89 258,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 19 258,0 тыс. руб.; 2020 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 14 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 18 000,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 274 824,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 22 523,4 тыс. руб.; 2020 год - 25 704,7 тыс. руб.; 2021 год - 28 886,0 тыс. руб.; 2022 год - 65 903,3 тыс. руб.; 2023 год - 65 903,3 тыс. руб.; 2024 год - 65 903,3 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного; обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими основными факторами:
социальной значимостью проблемы;
неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом.
Президентом Российской Федерации в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
В 2014 году в Республике Калмыкия создана новая региональная система капитального ремонта, обеспечивающая своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь капитальный ремонт проводится за счет обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и государственной поддержки. В связи с внедрением новой системы в республике приняты все необходимые нормативные правовые акты. Утверждена региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", принимаются краткосрочные Планы ее реализации сроком на три года.
Настоящая Подпрограмма должна создать условия для перехода к долгосрочной системе планирования капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться в рамках соответствующих региональных программ.
Для достижения целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
организовать адресную поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений представлен в Приложении N 1 к Государственной программе.
Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2024 годы.
В результате реализации Подпрограммы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов";
4.2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".
Мероприятия предусматривают реализацию в Республике Калмыкия региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация мероприятий по переселению граждан будет осуществляться по постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья, которые будут введены с 1 января 2019 года, предусматривающим финансирование за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Перечень и состав показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в соответствии с паспортом федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении N 2 к Государственной программе.
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении N 6 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления. Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы
В реализации мероприятий Подпрограммы планируется участие Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) в части предоставления средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации настоящей Подпрограммы относятся:
финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы не предусматривается;
потребительский риск - уменьшение объема реализации услуг исполнителями Подпрограммы и, как следствие, уменьшение финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы;
нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренные Подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия; МУП "Элиставодоканал"; АО "Энергосервис", ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго", органы местного самоуправления. |
Программно-целевые инструменты |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг и поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
Задачи подпрограммы |
Осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов; снизить затраты на потребление энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; внедрить современные технологии энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения; обеспечить пропаганду повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий), т.у.т./млн. руб.; отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации, %; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %. Кроме того, остальные индикаторы приведены в Приложении N 1 к Государственной программе, подпрограмма 5. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 176 131,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 51 864,7 тыс. руб.; 2020 год - 47 540,4 тыс. руб.; 2021 год - 21 770,9 тыс. руб.; 2022 год - 21 530,4 тыс. руб.; 2023 год - 19 940,2 тыс. руб.; 2024 год - 13 484,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - всего: 76 580,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 830,0 тыс. руб.; 2020 год - 14 830,0 тыс. руб.; 2021 год - 11 730,0 тыс. руб.; 2022 год - 11 730,0 тыс. руб.; 2023 год - 11 730,0 тыс. руб.; 2024 год - 11 730,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 0,0 тыс. рублей средства местного бюджета - всего: 21 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 448,0 тыс. руб.; 2020 год - 7 640,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 375,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 375,0 тыс. руб.; 2023 год - 1 145,0 тыс. руб.; 2024 год - 1 145,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 78 423,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 30 586,7 тыс. руб.; 2020 год - 25 070,4 тыс. руб.; 2021 год - 7 665,9 тыс. руб.; 2022 год - 7 425,4 тыс. руб.; 2023 год - 7 065,2 тыс. руб.; 2024 год - 609,5 тыс. руб.; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Снижение энергоемкости валового регионального продукта. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов Республики Калмыкия в целях инновационного сценария развития экономики.
В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей Подпрограмма должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения Республики Калмыкия.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства Республики Калмыкия, во многом определяет формирование основных социально-экономических показателей республики. Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный и кадровый потенциал энергетического сектора экономики являются национальным достоянием. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики Калмыкии на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.
Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Республика Калмыкия самый аридный и вододефицитный регион Южного федерального округа.
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП).
Энергоемкость экономики республики низкая. Это связано с преобладанием в структуре производства не энергоемких отраслей и с особыми природно-климатическими условиями.
В настоящее время Республика Калмыкия не имеет действующих электрических генерирующих мощностей. Электроснабжение республики осуществляется за счет электроэнергии, закупаемой на Федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Техническое состояние распределительных сетей характеризуется высокой степенью износа - порядка 70%, что ведет к увеличению нормативных технологических потерь в электрических сетях, включаемых в тариф, и снижению надежности энергоснабжения. Расход на транспорт электроэнергии по электрическим сетям Республики Калмыкия составляет 22,5% от отпуска в сеть.
Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:
1. Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), в том числе для бюджетных потребителей и населения.
2. Недостаточное развитие энергоменеджмента.
Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.
3. Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.
В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.
4. Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.
Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных Подпрограммой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.
5. Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать параметры энергетических систем, что в свою очередь является необходимым условием их устойчивой работы.
В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину не технологических потерь.
Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды.
С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. "Человеческий фактор" увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем, решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.
Для повышения энергоэффективности экономики республики необходимо участие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, потребителей ТЭР, включая население.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе и как к инструменту повышения энергетической безопасности республики.
Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать:
существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции;
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.
Целями настоящей Подпрограммы являются:
энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия;
создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг и поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.
В ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;
выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов;
снизить затраты на потребление энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;
внедрить современные технологии энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечить пропаганду повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.
Целевыми показателями, отражающими решение задач подпрограммы, являются показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Расчет значений целевых показателей Подпрограммы осуществляется на основании Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 399. Показатели (индикаторы) Подпрограммы отражены в Приложении N 1 к Государственной программе.
Таким образом, в период реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты.
В экономической сфере:
повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;
увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;
увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;
снижение объемов финансовых ресурсов, выделяемых из республиканского бюджета на оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.
В производственной сфере:
снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции;
производство продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики.
В социальной сфере:
повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции и, как следствие, расширение потребительской корзины;
осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;
улучшение условий труда;
повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;
увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;
снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей;
формирование энергосберегающего сознания и поведения населения;
осуществление подготовки и переподготовки персонала, обучения населения.
В экологической сфере:
сокращение вредных выбросов в окружающую среду;
приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам.
В политической сфере:
повышение энергетической безопасности Республики Калмыкия (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в республику энергетических ресурсов).
Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2024 год.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Система мероприятий по достижению целей и показателей Подпрограммы сформирована по принципу обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач. Это позволит в процессе повышения энергоэффективности отдельных секторов экономики, бюджетной и социальной сфер добиться повышения энергоэффективности экономики республики в целом.
Основное мероприятие 5.1 "Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности" направлено на пропаганду технологий энергосбережения, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Основное мероприятие 5.2 "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" направлено на повышение энергетической эффективности бюджетного сектора экономики - проведение теплосберегающих мероприятий в зданиях, сооружениях бюджетной сферы, установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию систем освещения, а также систем инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях.
Основное мероприятие 5.3 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры" направлено на повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК, сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии - разработку и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и прочее.
Основное мероприятие 5.4 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" направлено на повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере ЖКХ - установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установку энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных и так далее.
Основное мероприятие 5.5 "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" направлено на повышение энергоэффективности на общественном транспорте республики - эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.
Основное мероприятие 5.6 "Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" направлено на повышение информированности населения в области энергосбережения.
Выполнение основных мероприятий позволит обеспечить повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов области, а также рост уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Основные мероприятия Подпрограммы содержатся в Приложении N 2 к Государственной программе.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной год уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию подпрограммы определяется порядком составления проекта бюджета Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы изложена в Приложениях N 6 к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы все муниципальные образования Республики Калмыкия разрабатывают муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Реализация Подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления, а именно в рамках мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
наличие проектной документации на реализацию мероприятия по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы;
наличие утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей мероприятие по переводу объектов бюджетной сферы на автономное отопление;
нахождение объектов бюджетной сферы, входящих в перечень подлежащих переводу на автономное отопление, в реестре муниципального имущества (за исключением объектов нового строительства);
наличие в местном бюджете финансовых средств, необходимых для обеспечения финансирования расходов по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы.
Результативность использования субсидии муниципальными образованиями оценивается ежегодно за отчетный год в соответствии с целевыми показателями, установленными Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены мероприятия в сфере электроснабжения, которые реализуют Калмыцкий филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго", в жилищно-коммунальном хозяйстве, проводимые, в том числе, МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис". В мероприятиях, реализуемых в сфере жилищного фонда, предполагается участие управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в жилом фонде. Участие государственных корпораций, общественных, научных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Республики Калмыкия.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы являются:
мониторинг;
открытость и подотчетность;
научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
ПАО "Газпром" |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения республики |
Задачи подпрограммы |
Повысить уровень газификации республики; содействовать реализации государственной политики по обеспечению населения газом; содействовать проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и иных организаций. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов Республики Калмыкия, %; количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой, шт.; протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 290 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 222 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 28 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 31 200,0 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета - всего 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - всего: 15 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 600,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - всего 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - всего: 274 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 220 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 26 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 28 600,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация государственной подпрограммы позволит сократить отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия разработана в соответствии с поручением Главы А.М. Орлова от 21.08.2014 N АО-07/1230 о разработке программы по газификации сельских населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития не газифицированных территорий муниципальных образований Республики Калмыкия. Следует учесть, что малые населенные пункты имеют значительную аграрную специализацию, большей частью, животноводческую.
Подпрограммой определяются направления деятельности республики по газификации на 2019 - 2024 годы, источники и объемы финансирования и получаемые в результате эффекты экономического, социального и иного характера. Данная подпрограмма разрабатывается в целях реализации программы ПАО "Газпром".
Газификация населенных пунктов окажет положительное влияние на развитие экономики республики, повышение уровня жизни сельского населения.
В 2007 - 2014 годах в республике в рамках реализации программы ПАО "Газпром" по развитию газоснабжения и газификации Республики Калмыкия построено 470,2 км межпоселковых газопроводов и газифицировано 25 населенных пунктов.
На текущий момент уровень газификации населенных пунктов республики составляет 81,4%, в том числе сельских населенных пунктов - 81,1%, городов - 100%.
Перспективы развития газификации на территории Республики Калмыкия связаны со строительством газораспределительных сетей (межпоселковых и внутрипоселковых) и установкой газгольдерного оборудования, подготовкой в населенных пунктах потребителей к приему газа: перевод муниципальных отопительных котельных на газ.
В условиях нецелесообразности строительства межпоселковых газопроводов, принято решение о газификации малых населенных пунктов с применением газгольдерных установок.
Мероприятиями Подпрограммы предусмотрена газификация 36 населенных пунктов, в том числе 3 населенных пунктов со строительством межпоселковых газораспределительных сетей, 33 населенных пунктов - с установкой газгольдерного оборудования.
В конечном итоге реализация мероприятий данной Подпрограммы позволит сократить отставание социально-экономического уровня жизни сельского населения, комфортности труда и быта в сельской местности.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения республики.
Задачи подпрограммы:
повысить уровень газификации республики;
содействовать реализации государственной политики по обеспечению населения газом;
содействовать проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и иных организаций.
В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается:
- проложить около 66,1 км межпоселковых газопроводных сетей, при этом газифицировав 3 сельских населенных пунктов республики;
- монтаж газгольдерных установок для газоснабжения 534 домовладений в 33 малых населенных пунктах республики;
- обеспечить более 3,6 тысяч человек, проживающих в сельской местности, возможностью пользования газом;
- довести уровень газификации республики до 100%.
Таким образом, Подпрограмма имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей населенных пунктов Республики Калмыкия газом, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 - 2024 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение N 2 к Государственной программе):
основным мероприятием 6.1. "Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики" предусмотрена газификация 5 населенных пунктов республики за счет инвестиций ПАО "Газпром" и оплата налогов и иных платежей за счет средств республиканского бюджета по газопроводам, переданным в оперативное управление;
основным мероприятием 6.2. "Газоснабжение населенных пунктов республики с применением газгольдерных установок" предусмотрены внебюджетные источники финансирования бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия. Мероприятие включает установку газгольдерных установок в 33 малых населенных пунктах.
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет внебюджетных средств (ПАО "Газпром") и средств республиканского бюджета в части оплаты налогов и иных платежей (Приложение N 6 к Государственной программе).
Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий Подпрограммы, достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы органами местного самоуправления разрабатывается проектно-сметная документация по строительству межпоселковых газопроводов.
При условии монтажа общепоселковой газгольдерной установки объемом от 10 тыс. литров, органам местного самоуправления потребуется проведение следующих мероприятий:
- определение организации по эксплуатации газгольдерных установок;
- постановка оборудования на учет в Ростехнадзоре;
- установление охранных зон оборудования и газопроводов.
V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ее целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации".
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечить деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы; обеспечить выполнение государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы; содействовать формированию и совершенствованию механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с участниками по реализации мероприятий Государственной программы. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований, %; доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы. Этапы реализации не выделяются. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 239 157,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 71 012,6 тыс. руб.; 2020 год - 26 768,1 тыс. руб.; 2021 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 239 157,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 71 012,6 тыс. руб.; 2020 год - 26 768,1 тыс. руб.; 2021 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 178 145,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 18454,7 тыс. руб.; 2020 год - 18313,3 тыс. руб.; 2021 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Полное и своевременное обеспечение достижения целей и выполнение задач, предусмотренных Государственной программой в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, достижение запланированных значений целевых показателей Государственной программы; повышение доступности, качества и эффективности оказания государственных услуг; оптимизация финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, в том числе за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности; недопущение хищения республиканского имущества. |
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Выделение Подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство).
Управление реализацией Государственной программы и разграничение функций управления между центральным аппаратом Министерства и подведомственными учреждениями регламентировано постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 275 "Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия".
Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Выделение данной Подпрограммы предусматривается в целях повышения эффективности бюджетных расходов.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Государственной программы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий Государственной программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств Республики Калмыкия до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание.
Соответственно, необходимо совершенствование организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации.
Прогноз реализации Подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия центрального аппарата Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, а также подведомственными учреждениями, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы, государственного задания и достижение установленных показателей.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы совпадают с приоритетами Государственной программы.
Исходя из задач Государственной программы и Подпрограмм, основными приоритетами реализации Подпрограммы являются:
выполнение функций Министерства по нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
повышение доступности, качества и эффективности оказания государственных услуг;
совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с исполнителем по реализации мероприятий Государственной программы.
Целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций.
Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
обеспечить деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;
обеспечить выполнение государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы;
содействовать формированию и совершенствованию механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с участниками по реализации мероприятий Государственной программы.
Основными ожидаемыми конечными результатами являются:
полное и своевременное обеспечение достижения целей и выполнение задач, предусмотренных Государственной программой, в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, достижение запланированных значений целевых показателей Государственной программы;
повышение доступности и качества выполнения государственных услуг;
оптимизация финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, в том числе за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности;
недопущение хищения республиканского имущества.
Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2024 годы. Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2 к Государственной программе).
В рамках Подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
7.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
7.2. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений".
Вместе с тем, для решения поставленных Подпрограммой задач планируется реализация мероприятий по осуществлению полномочий в соответствии с Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 275.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Приложение N 5 к Государственной программе).
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не планируется участие органов местного самоуправления.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы связаны с недофинансированием мероприятий Государственной программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Государственной программы;
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия плана реализации Государственной программы, предусматривающего при необходимости предложения о ее корректировке;
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия годового отчета о ходе реализации Государственной программы.
Приложение N 1
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
Удельный вес |
||||||||||||
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
базовый вариант |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года |
% |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,3 |
2 |
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда |
тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,12 |
0,00 |
0,82 |
0,00 |
0,94 |
0,00 |
1,23 |
0,00 |
2,37 |
0,00 |
2,36 |
0,3 |
3 |
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
тыс. чел. |
0,0 |
0,0 |
0,01 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,13 |
0,2 |
4 |
Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
5 |
Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" | ||||||||||||||||
1 |
Уровень износа объектов водоснабжения |
% |
67 |
0 |
64 |
0 |
62 |
0 |
57 |
0 |
53 |
0 |
52 |
0 |
50 |
0,35 |
2 |
Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения |
км. |
71 |
0 |
72 |
0 |
81 |
0 |
105 |
0 |
115 |
0 |
83 |
0 |
75 |
0,35 |
3 |
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой |
% |
92 |
0 |
93,0 |
0,0 |
94,0 |
0 |
96,0 |
0 |
98,0 |
0 |
99,0 |
0 |
100,0 |
0,3 |
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" | ||||||||||||||||
1 |
Уровень износа объектов водоотведения |
% |
68 |
0 |
71 |
0 |
71 |
0 |
71 |
0 |
71 |
0 |
71 |
0 |
70 |
0,35 |
2 |
Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений |
км. |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,35 |
3 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод |
% |
66 |
0 |
67 |
0 |
67 |
0 |
67 |
0 |
67 |
0 |
67 |
0 |
67 |
0,3 |
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" |
|
|||||||||||||||
1 |
Количество поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение |
тыс. м3 |
20 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0,2 |
2 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение |
% |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0,2 |
3 |
Мощность построенных объектов коммунальной инфраструктуры |
км. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
4 |
Количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой |
ед. |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
190 |
0 |
190 |
0 |
190 |
0,2 |
5 |
Количество семей, обеспеченных земельными участками с обустроенной коммунальной инфраструктурой |
ед. |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
190 |
0 |
190 |
0 |
190 |
0,2 |
6 |
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами и средствами защиты |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" | ||||||||||||||||
1 |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года |
% |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,35 |
2 |
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда |
тыс. кв. м. |
0,0 |
0,0 |
0,12 |
0,00 |
0,82 |
0,00 |
0,94 |
0,00 |
1,23 |
0,00 |
2,37 |
0,00 |
2,36 |
0,35 |
3 |
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
тыс. чел. |
0,0 |
0,0 |
0,01 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,13 |
0,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 |
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) |
т.у.т./млн. руб. |
14,05 |
14,05 |
14,05 |
13,61 |
13,61 |
13,21 |
13,21 |
12,87 |
12,87 |
12,52 |
12,52 |
12,19 |
12,19 |
0,03 |
2 |
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации |
% |
1,98 |
1,98 |
1,98 |
1,98 |
1,98 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
0,03 |
3 |
Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,03 |
4 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,03 |
5 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,03 |
6 |
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,03 |
7 |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,028 |
8 |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,027 |
9 |
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
% |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,027 |
10 |
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
МВт |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||||||||
11 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
3,17 |
3,17 |
3,17 |
3,00 |
3,00 |
3,53 |
3,53 |
3,55 |
3,55 |
3,87 |
3,87 |
3,08 |
3,08 |
0,03 |
12 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,027 |
13 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
17,30 |
17,30 |
17,2 |
17,20 |
17,20 |
17,20 |
17,10 |
17,10 |
0,027 |
14 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
3,79 |
3,79 |
3,79 |
3,74 |
3,74 |
3,67 |
3,67 |
3,64 |
3,64 |
3,63 |
3,63 |
3,42 |
3,42 |
0,027 |
15 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
212,98 |
212,98 |
212,98 |
213,48 |
213,48 |
213,21 |
213,21 |
212,99 |
212,99 |
212,18 |
212,18 |
212,18 |
212,18 |
0,027 |
16 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,027 |
17 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||
18 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,10 |
0,10 |
0,03 |
19 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
18,30 |
18,30 |
18,30 |
18,20 |
18,20 |
18,15 |
18,15 |
18,1 |
18,10 |
18,05 |
18,05 |
18,00 |
18,00 |
0,027 |
20 |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
2,85 |
2,85 |
2,85 |
2,80 |
2,80 |
2,75 |
2,75 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2,65 |
2,65 |
0,027 |
21 |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
18,72 |
18,72 |
18,72 |
18,70 |
18,70 |
18,14 |
18,14 |
17,60 |
17,60 |
17,07 |
17,07 |
16,56 |
16,56 |
0,027 |
22 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв. м |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,027 |
23 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
тыс. куб. м/чел. |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,027 |
24 |
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т./кв. м |
16,37 |
16,37 |
16,37 |
16,30 |
16,30 |
16,14 |
16,14 |
15,98 |
15,98 |
15,82 |
15,82 |
15,66 |
15,66 |
0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
25 |
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства |
т.у.т/млн. руб. |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,70 |
1,70 |
1,74 |
1,74 |
1,81 |
1,81 |
1,82 |
1,82 |
1,79 |
1,79 |
0,03 |
26 |
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями |
т.у.т./тыс. МВт.ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,027 |
27 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями |
т.у.т./млн. Гкал |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
135 544,44 |
0,027 |
28 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |
% |
20,47 |
20,47 |
20,47 |
19,65 |
19,65 |
18,92 |
18,92 |
17,51 |
17,51 |
17,51 |
17,51 |
17,51 |
17,51 |
0,027 |
29 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт. ч/куб. м |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
0,027 |
30 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
14,21 |
14,21 |
14,22 |
14,22 |
14,23 |
14,23 |
14,23 |
14,23 |
0,027 |
31 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
15,74 |
15,74 |
15,74 |
15,95 |
15,95 |
15,91 |
15,91 |
15,78 |
15,78 |
15,64 |
15,64 |
15,51 |
15,51 |
0,027 |
32 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
тыс. кВт.ч./куб. м |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,53 |
1,53 |
1,49 |
1,49 |
1,47 |
1,47 |
0,027 |
33 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
тыс. кВт.ч./куб. м |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,027 |
34 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВт.ч/кв. м |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,90 |
5,90 |
5,87 |
5,87 |
5,85 |
5,85 |
5,84 |
5,84 |
5,83 |
5,83 |
0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||
35 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
0,027 |
36 |
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |
шт. |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
0,027 |
Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 |
Доля газифицированных населенных пунктов республики |
% |
82 |
0 |
82 |
0 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
0 |
100 |
0,35 |
2 |
Количество газифицированных населенных пунктов |
шт. |
161 |
0 |
164 |
0 |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
0 |
199 |
0,35 |
3 |
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов |
км |
0 |
0 |
37,8 |
0 |
28,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,3 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||||||
1 |
Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,5 |
2 |
Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,5 |
Приложение N 2
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончание реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" |
||||||
1.1 |
Основное мероприятия 1.1 Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
||||||
1.1.1 |
Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения п. Лола, п. Максимовка питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.2 |
Водоотвод к п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2021 |
Обеспечение населения п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды и п. Первомайский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.3 |
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения п. Бага-Бурул питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.4 |
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2020 |
Обеспечение населения пос. Оргакин питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.5 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2021 |
Обеспечение населения п. Ут-Сала питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.6 |
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2021 |
Обеспечение населения п. Хомутников питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.7 |
Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2022 |
Обеспечение населения п. Чолун Хамур и п. Южный и п. Манцын Кец питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.8 |
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2023 |
2023 |
Обеспечение населения п. Маныч и п. Зунда-Толга питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.9 |
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2022 |
Обеспечение населения с. Приютное питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.10 |
Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия (1 и 2 этапы - п. Бурата, п. Нарын) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.11 |
Водоотвод к с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2022 |
Обеспечение населения с. Воробьевка питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.12 |
Водоотвод к п. Манц Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2023 |
2023 |
Обеспечение населения п. Манц питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.13 |
Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2024 |
2024 |
Обеспечение населения п. Нарта и п. Бугу питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.1.14 |
Водоотвод к с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2022 |
Обеспечение населения с. Ульдючины питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
||||||
1.2.1 |
Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Элиста Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.2 |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых отдельным категориям граждан (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения) в г. Элиста |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение земельных участков, предоставляемых отдельным категориям граждан, коммунальной инфраструктурой |
Отсутствие коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых отдельным категориям граждан |
Мощность построенных объектов коммунальной инфраструктуры, км. Количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ед. Количество семей, обеспеченных земельными участками с обустроенной коммунальной инфраструктурой, ед. |
1.2.3 |
Водоснабжение п. Аршан Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения п. Аршан питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.4 |
Водоснабжение п. Салын Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения п. Салын питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.5 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (III пусковой комплекс) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2021 |
Обеспечение населения г. Городовиковск питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.5 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия (IV пусковой комплекс) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения г. Городовиковск питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.7 |
Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2021 |
Обеспечение населения с. Веселое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.8 |
Водоснабжение Виноградненского сельского муниципального образования Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения с. Веселое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.9 |
Водоснабжение Пушкинского сельского муниципального образования Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения с. Веселое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.10 |
Строительство водозабора на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2023 |
Обеспечение населения п. Тугтун, п. Алцынхута, п. Чкаловский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.11 |
Водоснабжение п. Гашун-Бургуста Кетченеровского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения п. Гашун-Бургуста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.12 |
Реконструкция водовода от НС до смесителя ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.13 |
Модернизация (реконструкция) головных сооружений объектов водоснабжения |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2021 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.14 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2021 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.15 |
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2022 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.16 |
Очистка и дноуглубление водохранилища "Красинское" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
|
1.2.17 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (3 очередь) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2023 |
2024 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.18 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (4 очередь) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.19 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения п. Большой Царын питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.20 |
Водоснабжение с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения с. Приютное питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.21 |
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2020 |
Обеспечение населения п. Октябрьский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.22 |
Водоснабжение с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2021 |
Обеспечение населения с. Садовое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.23 |
Строительство водопроводных сетей и сооружений п. Сарул Черноземельского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения п. Сарул питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.24 |
Водоснабжение в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения с. Троицкое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.25 |
Водоснабжение пос. Хар-Булук Целинного района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2020 |
Обеспечение населения п. Хар Булук питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.26 |
Реконструкция участков магистрального водовода Юстинского группового пастбищного водопровода в Юстинском районе Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2024 |
Обеспечение населения п. Чомпот, п. Эрдниевский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.27 |
Водоснабжение п. Юста Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения п. Юста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.28 |
Создание инженерной инфраструктуры туристического оздоровительного комплекса в п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения Республики Калмыкия туристической зоной отдыха |
Отсутствие качественных туристических услуг, предоставляемых населению |
|
1.2.29 |
Строительство водозаборных и очистных сооружений для хоз. - питьевого водоснабжения, населенных пунктов Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2021 |
Обеспечение населения п. Цаган Аман питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.30 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Яшалта Яшалтинского района Республика Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2024 |
Обеспечение населения с. Яшалта питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.31 |
Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2024 |
Обеспечение населения с. Красномихайловское и с. Матросово питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.32 |
Водоснабжение с. Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2021 |
2021 |
Обеспечение населения с. Маныческое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.33 |
Водоснабжение с. Ульяновское Яшалтинского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения с. Ульяновское питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.34 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение населения п. Яшкуль питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. |
1.2.35 |
Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение населения п. Чилгир питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.36 |
Водоснабжение п. Цаган-Усн Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2022 |
Обеспечение населения п. Цаган-Усн питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.2.37 |
Водоснабжение населенного пункта п. Улан-Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2022 |
2024 |
Обеспечение населения п. Улан-Эрге питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км. |
1.3 |
Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
||||||
1.3.1 |
Разработка проектно-сметной документации по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2020 |
2020 |
Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения |
Угроза безопасности жизнедеятельности населения |
|
1.4 |
Основное мероприятие 1.4 Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
||||||
1.4.1 |
Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Повышение экологической безопасности источников водоснабжения и обеспечение защищенности объектов водоснабжения |
Снижение экологической безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция объектов водоотведения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
||||||
2.1.1 |
Строительство централизованной системы водоотведения (канализации) и очистных сооружений в пос. Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение отвода хозяйственно-бытовых сточных вод на территории муниципальных образований Республики Калмыкия |
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км. |
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 Строительство локальных (модульных) очистных сооружений в малых городах и районных центрах Республики Калмыкия |
||||||
2.2.1 |
Строительство локальных (модульных) сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение очистки сточных вод на территории г. Городовиковска |
Отсутствие канализационных очистных сооружений |
|
3 |
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1 Формирование государственного материального резерва |
||||||
3.1.1 |
Приобретение материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Отсутствие резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
||||||
3.2.1 |
Мероприятия по оформлению прав собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Регистрация права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
Отсутствие регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
|
3.3 |
Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
||||||
3.3.1 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей позволит обеспечить потребность населения в жилье |
Отсутствие инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
|
3.4 |
Основное мероприятие 3.4 Мероприятия по возмещению недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения |
||||||
3.4.1 |
Возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду и бесперебойная подача тепла потребителям |
Снижение надежности и качества теплоснабжения населения в осенне-зимний период |
|
3.5 |
Основное мероприятие 3.5 Поддержка муниципальных образований по оплате электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды |
||||||
3.5.1 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по оплате электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение возможности подачи воды объектам с наименьшей затратой средств |
Удовлетворение потребностей населения республики в воде |
Количество поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение |
3.6 |
Основное мероприятие 3.6 Мероприятия по модернизации (строительству, реконструкции) объектов теплоснабжения Республики Калмыкия |
||||||
3.6.1 |
Реконструкция котельных и магистральных трубопроводов тепловых сетей |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Безаварийная работа котельных и магистральных трубопроводов тепловых сетей |
Отсутствие качественных коммунальных услуг, предоставляемых населению |
|
3.7 |
Основное мероприятие 3.7 Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия |
||||||
3.7.1 |
Установка ограждения, освещения, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций (кнопки экстренного вызова "Тревожной кнопки"), распределительных колодцев на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципальных образований Республики Калмыкия (водонапорные башни, артезианские скважины, насосные станции и т.д.) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств |
Снижение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения |
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами и средствами защиты |
3.8 |
Основное мероприятие 3.8 Модернизация Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
||||||
3.8.1 |
Модернизация станции водоподготовки |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения Республики Калмыкия питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
|
3.8.2 |
Модернизация трансформаторных подстанций |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения Республики Калмыкия питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
|
3.8.3 |
Мероприятия по выполнению комплекса контрольных пусковых работ |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения Республики Калмыкия питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
|
3.8.4 |
Приобретение спецавтотехники |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение населения Республики Калмыкия питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
|
4 |
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" |
||||||
4.1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
2019 |
2024 |
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
неудовлетворительное состояние жилищного фонда, постепенное его ветшание приводит к аварийному состоянию жилищного фонда, угроза выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года, % |
4.2 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
2019 |
2024 |
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу |
угроза разрушения аварийных домов |
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда, тыс. кв. м; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. |
5. |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5.1 Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||
5.1.1 |
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Государственная поддержка собственников жилья |
Затраты собственников жилья на приобретение общедомовых приборов учета, АСКУЭ |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.2 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Нагрузка на местные бюджеты в связи с реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностью |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.3 |
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Переход на энергоэффективное оборудование, установка общедомовых приборов учета в МКД |
Неэффективное расходование хозяйствующими субъектами собственных средств на оплату коммунальных услуг |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.4 |
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Государственная поддержка малоимущих граждан |
Затраты малоимущих граждан на приобретение приборов учета |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.5 |
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Разработка программ обучения, обучение специалистов |
Низкий уровень профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережении |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.7 |
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов |
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, неэффективное использование энергетических ресурсов и денежных средств на оплату коммунальных услуг |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.1.8 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
Нагрузка на местные бюджеты в связи с газификацией населенных пунктов |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
5.2 |
Основное мероприятие 5.2 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
||||||
5.2.1 |
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Экономия средств за счет исключения необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками до 10 - 15% |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 11 - 17 |
5.2.2 |
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50% |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 11 - 17 |
5.2.3 |
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 11 - 17 |
5.2.4 |
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 11 - 17 |
5.2.5 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Снижение потерь в системах, экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 11 - 17 |
5.3 |
Основное мероприятие 5.3 Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
||||||
5.3.1 |
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов |
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.2 |
Модернизация (установка) модульных котельных |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис" ** |
2019 |
2024 |
Экономия от внедрения новых модульных котельных за весь период реализации Программы |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.3 |
Реконструкция тепловых сетей, включает применение ППУ и термостойкого полиэтилена PE RT для прокладки теплоснабжения протяженностью 4,15 км |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис" ** |
2019 |
2024 |
Сокращение потерь тепла в теплотрассах, снижение электроэнергии на транспортировку тепловой энергии |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.4 |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал" ** |
2019 |
2024 |
Экономия электрической энергии |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.5 |
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал" ** |
2019 |
2024 |
Экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.6 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал" **, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
2019 |
2024 |
Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях |
Увеличение потерь энергоресурсов в сетях |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.7 |
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
2019 |
2024 |
Установка на котельных газовых счетчиков с электронным корректором снижает расходы газа до 20%, за отопительный сезон |
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.8 |
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
2019 |
2024 |
Установка электросчетчиков повышенной точности снижает погрешность в расчетах за электроэнергию на 5% |
Необоснованное предъявление объемов энергоресурсов поставщиками |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.3.9 |
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
2019 |
2024 |
Экономия потребления электрической энергии до 20% от годового объема на уличное освещение |
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 25 - 34 |
5.4 |
Основное мероприятие 5.4 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
||||||
5.4.1 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис" **, МУП "Элиставодоканал" ** |
2019 |
2024 |
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды |
Необоснованное предъявление собственникам в МКД объемов энергоресурсов поставщиками |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 18 - 24 |
5.4.2 |
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 18 - 24 |
5.4.3 |
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Исключение потерь в сетях при передаче тепловой энергии, экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 18 - 24 |
5.4.4 |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Определение потерь энергетических ресурсов, формирование плана энергосберегающих мероприятий |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 18 - 24 |
5.5 |
Основное мероприятие 5.5 Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
||||||
5.5.1 |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
219 |
2024 |
Переход общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива, уменьшение себестоимости услуги |
Высокий тариф на услуги общественного транспорта в связи с повышением цен на топливо |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 35 - 36 |
5.6 |
Основное мероприятие 5.6 Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
||||||
5.6.1 |
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Низкий уровень информирования населения |
Приложение 1 к Государственной программе, подпрограмма 5, п. 1 - 10 |
6. |
Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" |
||||||
|
6.1. Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики |
||||||
6.1.1 |
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2019 |
2020 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км |
6.1.2 |
Оплата налогов и иных обязательных платежей по газопроводам, переданным в оперативное управление |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможность выполнения государственных функций, невозможность предоставления населению коммунальных услуг |
|
|
6.2. Газоснабжение населенных пунктов республики с применением газгольдерных установок |
||||||
6.2.1 |
Газоснабжение п. Каажихин Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.2 |
Газоснабжение п. Новый Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.3 |
Газоснабжение п. Догзмакин Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.4 |
Газоснабжение п. Ик Зааргакин Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.5 |
Газоснабжение п. Шин Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.6 |
Газоснабжение п. Балковский Городовиковского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.7 |
Газоснабжение п. Соста Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.8 |
Газоснабжение п. Шар Булг Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.9 |
Газоснабжение п. Шерет Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.10 |
Газоснабжение п. Северный Октябрьского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.11 |
Газоснабжение п. Шарлджин Октябрьского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.12 |
Газоснабжение п. Дружный Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.13 |
Газоснабжение п. Мелиоратор Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.14 |
Газоснабжение п. Раздольный Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.15 |
Газоснабжение п. Чапчачи Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.16 |
Газоснабжение п. Теегин Герл Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2023 |
2023 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.17 |
Газоснабжение п. Богдахин Целинного района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.18 |
Газоснабжение п. Пролетарский Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.19 |
Газоснабжение п. Новая Жизнь Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.20 |
Газоснабжение п. Красный Маныч Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.21 |
Газоснабжение п. Ики-Чонос Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.22 |
Газоснабжение п. Теегин Нур Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.23 |
Газоснабжение п. Зерновое Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.24 |
Газоснабжение п. Эркетен Яшалтинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.25 |
Газоснабжение п. Амтя Уста Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.26 |
Газоснабжение п. Модта Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.27 |
Газоснабжение п. Ульдючины-2 Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.28 |
Газоснабжение п. Манц Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.29 |
Газоснабжение п. Молодежный Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.30 |
Газоснабжение п. Доценг Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.31 |
Газоснабжение п. Карантин Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.32 |
Газоснабжение п. Уралан Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
6.2.33 |
Газоснабжение п. Дорожный Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ПАО "Газпром" |
2024 |
2024 |
Создание комфортных условий для проживания людей |
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения |
Количество газифицированных домовладений, шт. |
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
||||||
7.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия * |
2019 |
2024 |
Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций |
Отсутствие контроля за обеспечением реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций |
Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований |
7.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения |
* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в объеме средств учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.
Приложение N 3
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
N |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/ (Основное мероприятие) 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/ (Основное мероприятие) 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" |
||||
1.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" |
||||
2.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" |
||||
3.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
|
3.2 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, в целях возмещения недополученных доходов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
|
4. |
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" |
||||
Капитальный ремонт | |||||
4.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.12.2013 N 605 "О региональной программе "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы" |
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
|
|
4.2 |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 15.08.2016 N 295-р "Об утверждении Плана реализации в 2017 - 2019 годах региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2043 гг." |
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
|
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||
4.3 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 06.03.2018 N 52 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг." |
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
|
|
5. |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" |
||||
5.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета" |
Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по переходу на энергоэффективное оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета определит цели, условия предоставления из республиканского бюджета |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
|
5.2 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам" |
Порядок предоставления компенсации затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации затрат по установке приборов учета потребления |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
|
5.3 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
|
5.4 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем |
Порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
Приложение N 5
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) республиканскими государственными учреждениями по Государственной программе Республики Калмыкия
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуг (работ) |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. |
||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
|||||||||||
Показатель объема услуг (работ): |
Количество объектов (закрепленных объектов) |
|||||||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
2 829,8 |
55 387,7 |
2 688,4 |
11 143,2 |
11 250,1 |
11 250,1 |
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
29 штук |
2 829,8 |
55 387,7 |
2 688,4 |
11 143,2 |
11 250,1 |
11 250,1 |
Показатель объема услуг (работ): |
Протяженность линейных объектов |
|||||||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
10,4 км |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия
(тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
Всего, в том числе по годам реализации программы: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия |
ИТОГО: |
4 373 352,0 |
1 198 487,9 |
523 194,5 |
719 332,5 |
790 124,4 |
556 534,2 |
585 678,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
210 549,4 |
40 656,8 |
28 515,4 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 284 069,5 |
849 015,0 |
421 264,0 |
628 061,3 |
640 076,4 |
380 076,4 |
365 576,4 |
||
местный бюджет |
250 886,0 |
35 706,0 |
22 640,0 |
19 375,0 |
41 375,0 |
42 145,0 |
89 645,0 |
||
внебюджетные источники |
627 847,1 |
273 110,1 |
50 775,1 |
36 551,9 |
73 328,7 |
98 968,5 |
95 112,8 |
||
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего): |
||||||||
ВСЕГО |
4 371 652,0 |
1 197 637,9 |
522 344,5 |
719 332,5 |
790 124,4 |
556 534,2 |
585 678,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
210 549,4 |
40 656,8 |
28 515,4 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 282 369,5 |
848 165,0 |
420 414,0 |
628 061,3 |
640 076,4 |
380 076,4 |
365 576,4 |
||
местный бюджет |
250 886,0 |
35 706,0 |
22 640,0 |
19 375,0 |
41 375,0 |
42 145,0 |
89 645,0 |
||
внебюджетные источники |
627 847,1 |
273 110,1 |
50 775,1 |
36 551,9 |
73 328,7 |
98 968,5 |
95 112,8 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (всего): | |||||||||
ВСЕГО |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1): |
||||||||
ВСЕГО |
2 402 950,0 |
302 550,0 |
313 900,0 |
549 900,0 |
577 200,0 |
315 200,0 |
344 200,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
2 262 450,0 |
292 550,0 |
308 900,0 |
544 900,0 |
552 200,0 |
290 200,0 |
273 700,0 |
||
местный бюджет |
140 500,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
70 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
ВСЕГО |
930 700,0 |
49 600,0 |
73 400,0 |
382 900,0 |
355 600,0 |
58 200,0 |
11 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
930 700,0 |
49 600,0 |
73 400,0 |
382 900,0 |
355 600,0 |
58 200,0 |
11 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
23 700,0 |
16 800,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
23 700,0 |
16 800,0 |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Водоотвод к п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
76 200,0 |
0,0 |
30 000,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
76 200,0 |
0,0 |
30 000,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
13 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
13 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
10 100,0 |
0,0 |
10 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
10 100,0 |
0,0 |
10 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК |
ВСЕГО |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец |
ВСЕГО |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8 |
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК |
ВСЕГО |
53 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 200,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
53 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 200,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9 |
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия |
ВСЕГО |
607 100,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
307 100,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
607 100,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
307 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10 |
Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия (1 и 2 этапы - п. Бурата, п. Нарын) |
ВСЕГО |
45 700,0 |
19 300,0 |
26 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
45 700,0 |
19 300,0 |
26 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11 |
Водоотвод к с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12 |
Водоотвод к п. Манц Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.13 |
Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.14 |
Водоотвод к с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
ВСЕГО |
1 466 250,0 |
249 950,0 |
237 500,0 |
167 000,0 |
221 600,0 |
257 000,0 |
333 200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 325 750,0 |
239 950,0 |
232 500,0 |
162 000,0 |
196 600,0 |
232 000,0 |
262 700,0 |
||
местный бюджет |
140 500,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
70 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Элиста Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
259 850,0 |
18 850,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
141 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
139 350,0 |
18 850,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
70 500,0 |
||
местный бюджет |
120 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
70 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых отдельным категориям граждан (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения) в г. Элиста |
ВСЕГО |
120 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
120 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Водоснабжение п. Аршан Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
40 000,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
20 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
20 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Водоснабжение п. Салын Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (III пусковой комплекс) |
ВСЕГО |
25 800,0 |
10 800,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
25 800,0 |
10 800,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.6 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия (IV пусковой комплекс) |
ВСЕГО |
134 000,0 |
0,0 |
8 200,0 |
9 800,0 |
38 600,0 |
38 600,0 |
38 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
134 000,0 |
0,0 |
8 200,0 |
9 800,0 |
38 600,0 |
38 600,0 |
38 800,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.7 |
Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
27 400,0 |
0,0 |
13 700,0 |
13 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
27 400,0 |
0,0 |
13 700,0 |
13 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.8 |
Водоснабжение Виноградненского сельского муниципального образования Городовиковского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.9 |
Водоснабжение Пушкинского сельского муниципального образования Городовиковского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5 300,0 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.10 |
Строительство водозабора на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
46 500,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
19 500,0 |
20 000,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
46 500,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
19 500,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.11 |
Водоснабжение п. Гашун-Бургуста Кетченеровского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.12 |
Реконструкция водовода от НС до смесителя ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
23 600,0 |
23 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
23 600,0 |
23 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.13 |
Модернизация (реконструкция) головных сооружений объектов водоснабжения г. Лагань |
ВСЕГО |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.14 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь) |
ВСЕГО |
20 900,0 |
0,0 |
20 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
20 900,0 |
0,0 |
20 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.15 |
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК |
ВСЕГО |
29 700,0 |
0,0 |
29 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
29 700,0 |
0,0 |
29 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.16 |
Очистка и дноуглубление водохранилища "Красинское" |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.17 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (3 очередь) |
ВСЕГО |
53 600,0 |
31 000,0 |
22 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
53 600,0 |
31 000,0 |
22 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.18 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (4 очередь) |
ВСЕГО |
8 800,0 |
0,0 |
8 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
8 800,0 |
0,0 |
8 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.19 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
15 600,0 |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 600,0 |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.20 |
Водоснабжение с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.21 |
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района |
ВСЕГО |
12 000,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
12 000,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.22 |
Водоснабжение с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
83 800,0 |
31 900,0 |
31 900,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
83 800,0 |
31 900,0 |
31 900,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.23 |
Строительство водопроводных сетей и сооружений п. Сарул Черноземельского района |
ВСЕГО |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.24 |
Водоснабжение в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
12 900,0 |
12 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
12 900,0 |
12 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.25 |
Водоснабжение пос. Хар-Булук Целинного района РК |
ВСЕГО |
6 100,0 |
0,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
6 100,0 |
0,0 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.26 |
Реконструкция участков магистрального водовода Юстинского группового пастбищного водопровода в Юстинском районе Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.27 |
Водоснабжение п. Юста Юстинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.28 |
Создание инженерной инфраструктуры туристического оздоровительного комплекса в п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.29 |
Строительство водозаборных и очистных сооружений для хоз.-питьевого водоснабжения, населенных пунктов Юстинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
67 200,0 |
20 000,0 |
21 400,0 |
25 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
67 200,0 |
20 000,0 |
21 400,0 |
25 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.30 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Яшалта Яшалтинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
19 000,0 |
8 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19 000,0 |
8 000,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.31 |
Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района |
ВСЕГО |
35 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
35 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.32 |
Водоснабжение с. Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
16 700,0 |
0,0 |
0,0 |
16 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
16 700,0 |
0,0 |
0,0 |
16 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.33 |
Водоснабжение с. Ульяновское Яшалтинского района |
ВСЕГО |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.34 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.35 |
Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
24 200,0 |
12 000,0 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
24 200,0 |
12 000,0 |
12 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.36 |
Водоснабжение п. Цаган-Усн Яшкульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
25 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 100,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
25 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.37 |
Водоснабжение населенного пункта п. Улан-Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
20 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 700,0 |
6 700,0 |
6 700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
20 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 700,0 |
6 700,0 |
6 700,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Мероприятия по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1 |
Разработка проектно-сметной документации по установке перспективных технологий водоподготовки для обеззараживания воды на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4 |
Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.1 |
Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2): |
||||||||
ВСЕГО |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Строительство, реконструкция объектов водоотведения на территории населенных пунктов Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Строительство централизованной системы водоотведения (канализации) и очистных сооружений в пос. Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Строительство локальных (модульных) очистных сооружений в малых городах и районных центрах Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1. |
Строительство локальных (модульных) сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3): |
||||||||
ВСЕГО |
467 500,0 |
431 700,0 |
23 800,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
467 500,0 |
431 700,0 |
23 800,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Формирование государственного материального резерва |
ВСЕГО |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Приобретение материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Мероприятия по оформлению прав собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3 |
Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
ВСЕГО |
30 000,0 |
9 200,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
30 000,0 |
9 200,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.1 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
ВСЕГО |
30 000,0 |
9 200,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
30 000,0 |
9 200,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4 |
Мероприятия по возмещению недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения |
ВСЕГО |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.4.1 |
Возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения |
ВСЕГО |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5 |
Поддержка муниципальных образований по оплате электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.5.1 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по оплате электрической энергии и (или) оказания услуг по подаче воды на обводнение и водоснабжение или по транспортировке воды |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.6 |
Мероприятия по модернизации (строительству, реконструкции) объектов теплоснабжения Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.6.1 |
Реконструкция котельных и магистральных трубопроводов тепловых сетей |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.7 |
Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.7.1 |
Установка ограждения, освещения, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций (кнопки экстренного вызова "Тревожной кнопки"), распределительных колодцев на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципальных образований Республики Калмыкия (водонапорные башни, артезианские скважины, насосные станции и т.д.) |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.8 |
Модернизация Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
ВСЕГО |
399 500,0 |
399 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
399 500,0 |
399 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.8.1 |
Модернизация станции водоподготовки |
ВСЕГО |
125 000,0 |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
125 000,0 |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.8.2 |
Модернизация трансформаторных подстанций |
ВСЕГО |
116 500,0 |
116 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
116 500,0 |
116 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.8.3 |
Мероприятия по выполнению комплекса контрольных пусковых работ |
ВСЕГО |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.8.4 |
Приобретение спецавтотехники |
ВСЕГО |
58 000,0 |
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
58 000,0 |
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4): |
||||||||
ВСЕГО |
789 913,0 |
111 260,6 |
108 586,0 |
106 717,3 |
150 449,7 |
154 449,7 |
158 449,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
32 404,2 |
22 202,1 |
10 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
393 426,8 |
47 277,1 |
62 679,2 |
65 831,3 |
70 546,4 |
72 546,4 |
74 546,4 |
||
местный бюджет |
89 258,0 |
19 258,0 |
10 000,0 |
12 000,0 |
14 000,0 |
16 000,0 |
18 000,0 |
||
внебюджетные источники |
274 824,0 |
22 523,4 |
25 704,7 |
28 886,0 |
65 903,3 |
65 903,3 |
65 903,3 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
ВСЕГО |
393 962,2 |
78 810,1 |
71 552,1 |
65 100,0 |
55 500,0 |
59 500,0 |
63 500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
32 404,2 |
22 202,1 |
10 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
272 300,0 |
37 350,0 |
51 350,0 |
53 100,0 |
41 500,0 |
43 500,0 |
45 500,0 |
||
местный бюджет |
89 258,0 |
19 258,0 |
10 000,0 |
12 000,0 |
14 000,0 |
16 000,0 |
18 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
ВСЕГО |
395 950,8 |
32 450,5 |
37 033,9 |
41 617,3 |
94 949,7 |
94 949,7 |
94 949,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
121 126,8 |
9 927,1 |
11 329,2 |
12 731,3 |
29 046,4 |
29 046,4 |
29 046,4 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
274 824,0 |
22 523,4 |
25 704,7 |
28 886,0 |
65 903,3 |
65 903,3 |
65 903,3 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия |
ИТОГО |
176 131,1 |
51 864,7 |
47 540,4 |
21 770,9 |
21 530,4 |
19 940,2 |
13 484,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
76 580,0 |
14 830,0 |
14 830,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
||
местный бюджет |
21 128,0 |
6 448,0 |
7 640,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
1 145,0 |
1 145,0 |
||
внебюджетные источники |
78 423,1 |
30 586,7 |
25 070,4 |
7 665,9 |
7 425,4 |
7 065,2 |
609,5 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||
ВСЕГО |
174 431,1 |
51 014,7 |
46 690,4 |
21 770,9 |
21 530,4 |
19 940,2 |
13 484,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
74 880,0 |
13 980,0 |
13 980,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
11 730,0 |
||
местный бюджет |
21 128,0 |
6 448,0 |
7 640,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
1 145,0 |
1 145,0 |
||
внебюджетные источники |
78 423,1 |
30 586,7 |
25 070,4 |
7 665,9 |
7 425,4 |
7 065,2 |
609,5 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||
ВСЕГО |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
69 090,0 |
11 515,0 |
11 515,0 |
11 515,0 |
11 515,0 |
11 515,0 |
11 515,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
68 940,0 |
11 490,0 |
11 490,0 |
11 490,0 |
11 490,0 |
11 490,0 |
11 490,0 |
||
местный бюджет |
150,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||||
ВСЕГО |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.1 |
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ. |
ВСЕГО |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.2 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
ВСЕГО |
32 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
32 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.3 |
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета |
ВСЕГО |
18 540,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
18 540,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
3 090,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.4 |
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (по мероприятию 5.1.4), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 700,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.5 |
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов |
ВСЕГО |
150,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
150,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.6 |
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.7 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
22 109,0 |
7 663,0 |
8 706,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
820,0 |
820,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4 500,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
17 609,0 |
5 413,0 |
6 456,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
820,0 |
820,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.1 |
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
ВСЕГО |
417,0 |
206,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
417,0 |
206,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.2 |
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации |
ВСЕГО |
6 840,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
920,0 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
6 840,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
920,0 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.3 |
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы |
ВСЕГО |
9 205,0 |
3 025,0 |
3 040,0 |
850,0 |
850,0 |
720,0 |
720,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4 500,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
4 705,0 |
775,0 |
790,0 |
850,0 |
850,0 |
720,0 |
720,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.4 |
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. |
ВСЕГО |
5 647,0 |
2 432,0 |
2 455,0 |
280,0 |
280,0 |
100,0 |
100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
5 647,0 |
2 432,0 |
2 455,0 |
280,0 |
280,0 |
100,0 |
100,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.5 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
68 655,1 |
25 298,2 |
21 835,9 |
7 317,4 |
7 116,9 |
6 786,7 |
300,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3 369,0 |
1 010,0 |
1 159,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
внебюджетные источники |
65 286,1 |
24 288,2 |
20 676,9 |
7 017,4 |
6 816,9 |
6 486,7 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.1 |
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.2 |
Модернизация (установка) модульных котельных |
ВСЕГО |
8 850,0 |
8 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
8 850,0 |
8 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.3 |
Реконструкция тепловых сетей, включает применение ППУ и термостойкого полиэтилена PE RT для прокладки теплоснабжения протяженностью 4,15 км |
ВСЕГО |
18 467,3 |
1 832,2 |
5 396,9 |
3 989,8 |
3 789,3 |
3 459,1 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
18 467,3 |
1 832,2 |
5 396,9 |
3 989,8 |
3 789,3 |
3 459,1 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.4 |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт |
ВСЕГО |
1 020,0 |
500,0 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 020,0 |
500,0 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.5 |
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов |
ВСЕГО |
11 000,0 |
5 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
11 000,0 |
5 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.6 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
ВСЕГО |
3 020,0 |
1 470,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
3 020,0 |
1 470,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.7 |
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.8 |
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |
ВСЕГО |
22 928,8 |
6 636,0 |
7 210,0 |
3 027,6 |
3 027,6 |
3 027,6 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 928,8 |
6 636,0 |
7 210,0 |
3 027,6 |
3 027,6 |
3 027,6 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.9 |
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие |
ВСЕГО |
3 369,0 |
1 010,0 |
1 159,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3 369,0 |
1 010,0 |
1 159,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.4 |
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
12 517,0 |
5 998,5 |
4 073,5 |
648,5 |
608,5 |
578,5 |
609,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
12 517,0 |
5 998,5 |
4 073,5 |
648,5 |
608,5 |
578,5 |
609,5 |
||
Мероприятие 5.4.1 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах |
ВСЕГО |
390,0 |
220,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
390,0 |
220,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.2 |
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
ВСЕГО |
3 727,0 |
628,5 |
653,5 |
648,5 |
608,5 |
578,5 |
609,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
3 727,0 |
628,5 |
653,5 |
648,5 |
608,5 |
578,5 |
609,5 |
||
Мероприятие 5.4.3 |
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.4 |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
ВСЕГО |
8 400,0 |
5 150,0 |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
8 400,0 |
5 150,0 |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.5 |
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
620,0 |
300,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
620,0 |
300,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.5.1 |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
ВСЕГО |
620,0 |
300,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
620,0 |
300,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.6 |
Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.6), в том числе: |
|||||||
ВСЕГО |
1 440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.6.1 |
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
ВСЕГО |
1 440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1 440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6): |
||||||||
ВСЕГО |
290 200,0 |
222 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
28 600,0 |
31 200,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
274 600,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 000,0 |
28 600,0 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики |
ВСЕГО |
235 600,0 |
222 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
220 000,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.1.1 |
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия |
ВСЕГО |
220 000,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
220 000,0 |
220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.1.2 |
Оплата налогов и иных обязательных платежей по газопроводам, переданным в оперативное управление |
ВСЕГО |
15 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
15 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6.2 |
Газоснабжение населенных пунктов республики с применением газгольдерных установок |
ВСЕГО |
54 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 000,0 |
28 600,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
54 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 000,0 |
28 600,0 |
||
Мероприятие 6.2.1 |
Газоснабжение на п. Каажихин Сарпинского района РК |
ВСЕГО |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.2 |
Газоснабжение на п. Новый Сарпинского района РК |
ВСЕГО |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.3 |
Газоснабжение п. Догзмакин Сарпинского района РК |
ВСЕГО |
2 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.4 |
Газоснабжение п. Ик Зааргакин Сарпинского района РК |
ВСЕГО |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.5 |
Газоснабжение п. Шин Сарпинского района РК |
ВСЕГО |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.6 |
Газоснабжение п. Балковский Городовиковского района РК |
ВСЕГО |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.7 |
Газоснабжение п. Соста Ики-Бурульского района РК |
ВСЕГО |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.8 |
Газоснабжение п. Шар Булг Ики-Бурульского района РК |
ВСЕГО |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.9 |
Газоснабжение п. Шерет Ики-Бурульского района РК |
ВСЕГО |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.10 |
Газоснабжение п. Северный Октябрьского района РК |
ВСЕГО |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.11 |
Газоснабжение п. Шарлджин Октябрьского района РК |
ВСЕГО |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.12 |
Газоснабжение п. Дружный Черноземельского района РК |
ВСЕГО |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.13 |
Газоснабжение п. Мелиоратор Черноземельского района РК |
ВСЕГО |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.14 |
Газоснабжение п. Раздольный Черноземельского района РК |
ВСЕГО |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.15 |
Газоснабжение п. Чапчачи Черноземельского района РК |
ВСЕГО |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.16 |
Газоснабжение п. Теегин Герл Черноземельского района РК |
ВСЕГО |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.2.17 |
Газоснабжение п. Богдахин Целинного района РК |
ВСЕГО |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
||
Мероприятие 6.2.18 |
Газоснабжение п. Пролетарский Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
||
Мероприятие 6.2.19 |
Газоснабжение п. Новая Жизнь Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
Мероприятие 6.2.20 |
Газоснабжение п. Красный Маныч Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
2 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
||
Мероприятие 6.2.21 |
Газоснабжение п. Ики-Чонос Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
||
Мероприятие 6.2.22 |
Газоснабжение п. Теегин Нур Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
Мероприятие 6.2.23 |
Газоснабжение п. Зерновое Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
||
Мероприятие 6.2.24 |
Газоснабжение п. Эркетен Яшалтинского района РК |
ВСЕГО |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
||
Мероприятие 6.2.25 |
Газоснабжение п. Амтя Уста Приютненского района РК |
ВСЕГО |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
||
Мероприятие 6.2.26 |
Газоснабжение п. Модта Приютненского района РК |
ВСЕГО |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
Мероприятие 6.2.27 |
Газоснабжение п. Ульдючины-2 Приютненского района РК |
ВСЕГО |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
||
Мероприятие 6.2.28 |
Газоснабжение п. Манц Приютненского района РК |
ВСЕГО |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
||
Мероприятие 6.2.29 |
Газоснабжение п. Молодежный Приютненского района РК |
ВСЕГО |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||
Мероприятие 6.2.30 |
Газоснабжение п. Доценг Приютненского района РК |
ВСЕГО |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
||
Мероприятие 6.2.31 |
Газоснабжение п. Карантин Приютненского района РК |
ВСЕГО |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
||
Мероприятие 6.2.32 |
Газоснабжение п. Уралан Приютненского района РК |
ВСЕГО |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
||
Мероприятие 6.2.33 |
Газоснабжение п. Дорожный Приютненского района РК |
ВСЕГО |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
||
Обеспечение реализации Государственной программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7): |
||||||||
ВСЕГО |
239 157,9 |
71 012,6 |
26 768,1 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
178 145,2 |
18 454,7 |
18 313,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
35 344,3 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
61 012,7 |
52 557,9 |
8 454,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 7.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ |
ВСЕГО |
127 626,6 |
15 624,9 |
15 624,9 |
24 094,2 |
24 094,2 |
24 094,2 |
24 094,2 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства: |
127 626,6 |
15 624,9 |
15 624,9 |
24 094,2 |
24 094,2 |
24 094,2 |
24 094,2 |
||
расходы на выплаты персоналу государственных органов |
98 394,4 |
12 856,8 |
12 856,8 |
18 170,2 |
18 170,2 |
18 170,2 |
18 170,2 |
||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
22 345,2 |
2 601,6 |
2 601,6 |
4 285,5 |
4 285,5 |
4 285,5 |
4 285,5 |
||
уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов |
6 887,0 |
166,5 |
166,5 |
1 638,5 |
1 638,5 |
1 638,5 |
1 638,5 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 7.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
ВСЕГО |
111 531,3 |
55 387,7 |
11 143,2 |
11 250,1 |
11 250,1 |
11 250,1 |
11 250,1 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
50 518,6 |
2 829,8 |
2 688,4 |
11 250,1 |
11 250,1 |
11 250,1 |
11 250,1 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
61 012,7 |
52 557,9 |
8 454,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 7
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369
Порядок
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия (далее - субсидии), цели и условия предоставления и распределения субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмыкия (далее муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство).
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств на объекты капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия, возникающих при выполнении органами местного самоуправления Республики Калмыкия полномочий по вопросам местного значения.
4. Распределение субсидий из республиканского бюджета между муниципальными образованиями Республики Калмыкия устанавливается законом Республики Калмыкия и (или) нормативным правовым актом Правительства Республики Калмыкия, которые должны содержать:
1) наименование муниципальных образований Республики Калмыкия, которым предоставляются субсидии;
2) объемы предоставляемых субсидий с распределением по соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета и муниципальным образованиям Республики Калмыкия;
3) целевое назначение субсидий.
5. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования Республики Калмыкия (далее - расходное обязательство муниципального образования) рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. N 353.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждается Правительством Республики Калмыкия.
6. В исключительных случаях, уровень софинансирования, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, может быть изменен в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия, регулирующими вопросы предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований.
7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета;
2) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения), на софинансирование которых предоставляются субсидии, или обязательство муниципального образования Республики Калмыкия, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения проектной документации на эти объекты без использования субсидий для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
3) обязательство муниципального образования по достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
4) иные условия, определяемые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Республики Калмыкия.
8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета;
2) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения), на софинансирование которых предоставляются субсидии, или обязательство муниципального образования Республики Калмыкия, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы и утверждения проектной документации на эти объекты.
9. Для предоставления субсидий муниципальное образование представляет в Министерство следующие документы:
заявку на получение субсидии;
проектную документацию на объекты капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения), на софинансирование которых предоставляются субсидии, или обязательство муниципального образования Республики Калмыкия, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы и утверждения проектной документации на эти объекты;
выписку из решения о бюджете муниципального образования на соответствующий год, предусматривающего расходные обязательства муниципального образования софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения. Форма соглашения утверждается Министерством.
11. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и сроки ее предоставления и расходования;
2) объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
3) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны обеспечивать достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Калмыкия;
4) права и обязанности сторон;
5) перечень объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия (с указанием мощности объекта, сроков строительства и сметной стоимости), софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии;
6) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
7) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов капитального строительства коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения);
8) сроки и порядок представления муниципальным образованием отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
9) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных порядком предоставления субсидий и соглашением;
10) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
11) условие о вступлении в силу соглашения.
12. В соглашении могут быть предусмотрены положения, касающиеся:
1) последствий недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
2) порядка и сроков возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, в соответствии с порядком предоставления субсидии.
13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Калмыкия, а также в случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии.
14. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии рассчитывается в соответствии с пунктом 18 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. N 353.
17. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий и целей предоставления субсидий осуществляется Министерством.
Проверки соблюдения муниципальным образованием условий и целей предоставления субсидий осуществляются Министерством и органом, уполномоченным на осуществление финансово-бюджетного контроля.
20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, он подлежит взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, предусмотренном Министерством финансов Республики Калмыкия, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства РК и органов исполнительной власти РК" от 8 декабря 2018 г. N 97, на интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 10 декабря 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2024 г. N 159
Изменения вступают в силу с 29 мая 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 апреля 2024 г. N 151
Изменения вступают в силу с 15 мая 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2023 г. N 471
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 апреля 2023 г. N 124
Изменения вступают в силу с 12 апреля 2023 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2022 г. N 518
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 2022 г. N 486
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 июля 2022 г. N 291
Изменения вступают в силу с 27 июля 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 марта 2022 г. N 86
Изменения вступают в силу с 23 марта 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 ноября 2021 г. N 452
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 октября 2021 г. N 416
Изменения вступают в силу с 25 октября 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2021 г. N 263
Изменения вступают в силу с 30 июня 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2021 г. N 85
Изменения вступают в силу с 19 марта 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2020 г. N 394
Изменения вступают в силу с 24 декабря 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2020 г. N 348
Изменения вступают в силу с 11 ноября 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2020 г. N 306
Изменения вступают в силу с 16 сентября 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 июня 2020 г. N 212
Изменения вступают в силу с 29 июня 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 апреля 2020 г. N 95
Изменения вступают в силу с 10 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. N 369
Изменения вступают в силу с 17 декабря 2019 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 октября 2019 г. N 291
Изменения вступают в силу с 21 октября 2019 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 июля 2019 г. N 217
Изменения вступают в силу с 31 июля 2019 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 марта 2019 г. N 73
Изменения вступают в силу с 15 марта 2019 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 февраля 2019 г. N 23
Изменения вступают в силу с 4 февраля 2019 г.