Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 14 сентября 2017 г. N 635
"О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Бейского района на 20142019 годы" утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856"
Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, Администрация Бейского района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел "Показатели результативности (целевые индикаторы по годам)" паспорта программы изложить в следующей редакции:
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
Доля учреждений культуры Бейского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район по отношению к 2013 году: 2014 год - 50%; 2015 год - 70 %; 2016 год - 75 %; 2017 год - 75%; 2018 год - 75%; 2019 год - 80%; Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры по отношению к 2013 году: 2014 год- до 50%; 2015 год - до 55 %; 2016 год - до 60%; 2017 год - до 62%; 2018 год - до 63%; 2019 год - до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения: 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий; 2016 год - на 20 мероприятий; 2017 год - на 25 мероприятий; 2018 год - на 30 мероприятий; 2019 год - на 35 мероприятий; Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях по отношению к 2013 году: 2014 год - на 3500 человека; 2015 год - на 9994 человек; 2016 год - на 12191 человек; 2017 год - на 14614 человека; 2018 год - на 17271 человека; 2019 год - на 19341 человек; Увеличение участников клубных формирований: 2016 год - на 0 участников; 2017 год - на 0 участников; 2018 год - на 0 частников; 2019 год - на 20 участников. Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: 2014 год- 0,3%; 2015 год - 0,5 %; 2016 год - 0 %; 2017 год - 1%; 2018 год - 1%; 2019 год - 1%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения: 2014 год - до 250 экземпляров; 2015 год - до 252 экземпляра; 2016 год - до 255 экземпляров; 2017 год - до 260 экземпляров; 2018 год - до 265 экземпляров; 2019 год - до 270 экземпляров; Увеличение количества пользователей районных библиотек: 2014 год - до 13900 человек; 2015 год - до 13921 человек; 2016 год - до 11271 человек; 2017 год - до 11271 человек; 2018 год - до 11275 человек; 2019 год - до 11280 человек; Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Бейского района 2014 год - 56,5% 2015 год - 60,9% 2016 год - 65,2% 2017 год - 69,6% 2018 год - 74% 2019 год - 75% Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 2014 год - до 110 мероприятий; 2015 год - до 115 мероприятий; 2016 год - до 115 мероприятий; 2017 год - до 115 мероприятий; 2018 год - до 120 мероприятий; 2019 год - до 125 мероприятий; Увеличение числа посетителей музеев по отношению к 2013 году: 2014 год - на 500 человек; 2015 год - на 1000 человек; 2016 год - на 1500 человек; 2017 год - на 2000 человек; 2018 год - на 2500 человек; 2019 год - на 2600 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2013 году: 2014 год - на 2 единиц; 2015 год - на 2 единиц; 2016 год - на 2 единиц; 2017 год - на 2 единиц; 2018 год - на 2 единиц; 2019 год - на 2 единиц; Увеличение рабочих мест в сфере туризма: 2014 год - 0; 2015 год - на 0 человека; 2016 год - на 0 человек; 2017 год - на 0 человек; 2018 год - на 0 человек; 2019 год - на 0 человек Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом: 2014 год - 22,3%; 2015 год - 22,8%; 2016 год - 23,6%; 2017 год - 24,5%; 2018 год - 25,5%; 2019 год - 26,5%. Увеличение численности занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе: 2016 год - 30,1%; 2017 год - 32,6%; 2018 год - 35,1%; 2019 год - 38,1%. Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: 2017 - 16,62%; 2018 - 17,3%; 2019 - 18,4%. |
1.2. Подраздел "ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район до 80%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения на 35 мероприятий; Увеличение численности участников в культурно-массовых мероприятиях - на 19341 человек; Увеличение участников клубных формирований - на 20 участников; Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом - на 1%%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения до 270 экземпляров; Увеличение количества пользователей районных библиотек до 11280 человек; Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Бейского района - 75%; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 125 мероприятий; Увеличение числа посетителей музеев на 2600 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями, на 2 единицы; Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом - 26,5%; Увеличение численности занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе - 38,1% Перевод в электронную форму не менее 20% архивных фондов; Увеличение рабочих мест, занятых в сфере туризма, на 6 человек; Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: 2019 - 18,4%. |
1.3. Подраздел "Объемы и источники финансирования" паспорта программы изложить в следующей редакции:
" |
Объемы и источники финансирования |
- затраты на весь срок реализации Программы составляют - 129922,74 тыс. рублей 2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 2181,91 тыс. рублей. 2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет - 167,38 2016 год - 18190,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17871,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 255,14 тыс. рублей, республиканский бюджет - 63,41 тыс. руб. 2017 год - 29813,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1884,18 тыс. рублей, республиканский бюджет - 194,22 местный бюджет - 27685,5 тыс. рублей. 2018 год - 17632,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17632.0 тыс. рублей 2019 год - 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 15743.0 тыс. рублей " |
1.4. Раздел 3. "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего по программе |
129922,74 |
30651,18 |
17892,41 |
18190,252 |
29813,9 |
17632,0 |
15743,0 |
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
52494,39 |
13673,45 |
6904,64 |
6786,6 |
12339,7 |
6745,0 |
6045,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
50616,65 |
12867,75 |
6706,9 |
6627,40 |
11624,6 |
6745,0 |
6045,0 |
Республиканский бюджет |
5111,7 |
5111,7 |
|
|
|
|
|
- район |
1670,9 |
1670,9 |
|||||
- поселения |
3440,8 |
3440,8 |
|||||
Местный бюджет |
45504,95 |
7756,05 |
6706,9 |
6627,4 |
11624,6 |
6745,0 |
6045,0 |
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них |
805,7 |
805,7 |
|
|
|
|
|
приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в ДК д. Усть-Киндерла |
124,9 |
124,9 |
|
|
|
|
|
приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техник и в СДК с. Табат |
492,8 |
492,8 |
|
|
|
|
|
укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
188,0 |
188,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
92,0 |
|
13,0 |
33,0 |
46,0 |
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
102,84 |
|
27,54 |
36,2 |
39,1 |
|
|
Местный бюджет |
252,04 |
|
97,74 |
69,2 |
85,1 |
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
200,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
8. Республиканский праздник "ТунПайрам" |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|
|
9. Восстановление мемориального комплекса |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
Местный бюджет |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
10. Укрепление МТБ ДШИ |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
|
|
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
4819,26 |
938,03 |
700,03 |
677,80 |
1313,4 |
690,0 |
500,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4728,26 |
938,03 |
700,03 |
657,80 |
1242,4 |
690,0 |
500,0 |
Республиканский бюджет |
206,2 |
206,2 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
4522,06 |
731,83 |
700,03 |
657,80 |
1242,4 |
690,0 |
500,0 |
2. Проведение традиционного праздника "Кун Пазы - День Большого Солнца" |
47,0 |
|
|
20,0 |
27,0 |
|
|
Местный бюджет |
47,0 |
|
|
20,0 |
27,0 |
|
|
3. На иные цели (приобретение пластиковой мебели для проведения мероприятий) |
44,0 |
|
|
|
44,0 |
|
|
Местный бюджет |
44,0 |
|
|
|
44,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
66178,59 |
12628,05 |
10029,74 |
10301,40 |
13824,4 |
10197,0 |
9198,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
65884,8 |
12582,14 |
9962,36 |
10230,40 |
13714,9 |
10197,0 |
9198,0 |
2. На иные цели |
18,1 |
|
|
|
18,1 |
|
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
63652,1 |
10331,34 |
9962,36 |
10230,4 |
13733,0 |
10197,0 |
9198,0 |
2. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
110,29 |
45,91 |
55,38 |
9,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
110,29 |
45,91 |
55,38 |
9,0 |
|
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
115,4 |
|
12,0 |
12,0 |
91,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
35,0 |
|
12,0 |
12,0 |
11,0 |
|
|
Местный бюджет |
80,4 |
|
|
|
80,4 |
|
|
5. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
50422,042 |
2793,39 |
144,8 |
344,452 |
2139,4 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры из них |
1060,99 |
788,39 |
104,8 |
46,9 |
120,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
560,99 |
288,39 |
104,8 |
46,9 |
120,9 |
|
|
2. Приобретение автотранспорта из них |
1805,0 |
1805,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1490,0 |
1490,0 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
305,0 |
305,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
4. Проведение новогодних мероприятий |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
2316,052 |
|
|
297,552 |
2018,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
1954,8 |
|
|
184,14 |
1770,66 |
|
|
Республиканский бюджет |
260,152 |
|
|
63,412 |
196,74 |
|
|
Местный бюджет |
101,1 |
|
|
50,0 |
51,1 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
227,3 |
227,3 |
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по развитию и удовлетворению информационно-образовательных потребностей населения из них: |
227,3 |
227,3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
90,3 |
90,3 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
37,0 |
37,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
30,0 |
24,0 |
|
|
6,0 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
24,0 |
|
|
6,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
701,16 |
366,96 |
113,2 |
80,0 |
141,0 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет из них: |
701,16 |
366,96 |
113,2 |
80,0 |
141,0 |
|
|
1. Мероприятия на проведение спартакиады ко дню физкультурника |
61,26 |
48,0 |
|
13,26 |
|
|
|
2. Мероприятия по проведению турнира по греко-римской борьбе |
135,66 |
34,96 |
20,7 |
30,0 |
50,0 |
|
|
3. Приобретение спортивной формы к спартакиаде |
284,0 |
284,0 |
|
|
|
|
|
4. Сертификат сборной по минифутболу с. Бея за победу в фестивали дворового футбола в с. Сабинка |
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
5. Спортивные мероприятия |
210,24 |
|
92,5 |
36,74 |
81,0 |
|
|
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
На иные цели |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
" |
1.5. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Затраты на весь срок реализации Программы составляют - 129922,74 тыс. рублей
2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. рублей.
2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет - 167,38
2016 год - 18190,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17871,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 255,14 тыс. рублей, республиканский бюджет - 63,41 тыс. руб.
2017 год - 29813,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1884,18 тыс. рулей, республиканский бюджет - 194,22 местный бюджет - 27685,5 тыс. рублей.
2018 год - 17632,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 17632,0 тыс. рублей
2019 год - 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 15743,0 тыс. рублей. В том числе:
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2019 гг." 52494,39 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год - 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6786,6 тыс. рублей;
2017 год - 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 11709,7 тыс. рублей, на иные цели - 630,0 тыс. руб.
2018 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 4819,26 тысяч рублей, из них:
2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей.
2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей;
2016 год - 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 677,8 тыс. рублей;
2017 год - 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1269,4 тыс. рублей, на иные цели - 44,0 тыс. руб.;
2018 год - 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 66178,59 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2014 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10230,4 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 71,0 тыс. рублей;
2016 год - 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 13733,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13733,0 тыс. рублей, другие мероприятия, в том числе: местный бюджет - 80,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 11, 0 тыс. рублей;
2017 год - 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей;
2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." - 50422,42 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет - 63,412 тыс. руб., местный бюджет - 96,9 тыс. руб.; 2017 год - 2139,4 в том числе: федеральный бюджет - 1773,18 тыс. рублей, республиканский бюджет 194,22 тыс. рублей, местный бюджет - 172,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." - 227,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 227,3 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 30,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 24,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." - 701,16 тыс. рублей, из них:
2014 год - 366,96 тыс. рублей; 2015 год - 113,2 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 141,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." - 50,0 тыс. рублей.
2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей;.
2017 год - 50,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации Программы.".
1.6. В подпрограмму "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2019 гг." приложения 1 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Затраты на весь срок реализации подпрограммы - 52494,39 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год - 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6786,6 тыс. рублей;
2017 год - 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 11709,7 тыс. рублей, на иные цели - 630,0 тыс. руб лей;
2018 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей."
1.6.2. Раздел 3. "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
52494,39 |
13673,45 |
6904,64 |
6786,6 |
12339,7 |
6745,0 |
6045,0 |
|
Направления: поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | ||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
50616,65 |
12867,75 |
6706,9 |
6627,40 |
11624,6 |
6745,0 |
6045,0 |
|
Республиканский бюджет |
5111,7 |
5111,7 |
|
|
|
|
|
|
- район |
1670,9 |
1670,9 |
||||||
- поселения |
3440,8 |
3440,8 |
||||||
Местный бюджет |
44436,55 |
7756,05 |
6706,9 |
6627,4 |
10556,3 |
6745,0 |
6045,0 |
|
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них |
805,7 |
805,7 |
|
|
|
|
|
|
- приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в ДК д. Усть-Киндерла |
124,9 |
124,9 |
||||||
- приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в СДК с. Табат |
492,8 |
492,8 |
|
|
|
|
|
|
- укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
188,0 |
188,0 |
||||||
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
92,0 |
|
13,0 |
33,0 |
46,0 |
|
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
102,84 |
|
27,54 |
36,2 |
39,1 |
|
|
|
Местный бюджет |
252,04 |
|
97,74 |
69,2 |
85,1 |
|
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
200,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
8. Республиканский праздник "Тун Пайрам" |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|
|
|
9. Восстановление мемориального комплекса |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
10. Укрепление МТБ ДШИ |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
|
|
|
30,0 |
|
|
". |
1.6.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней составляет 52494,39 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год - 6786,6 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6786,6 тыс. рублей;
2017 год - 12339,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 11709,7 тыс. рублей, на иные цели - 630,0 тыс. рублей;
2018 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей.".
1.7. В подпрограмму ""Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." приложения 2 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Объем и источники финансирования |
Затраты на весь срок реализации подпрограммы - 8919,26 тысяч рублей, из них: 2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей. 2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей; 2016 год - 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 677,8 тыс. рублей; 2017 год - 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1269,4 тыс. рублей; иные цели - 44,0 тыс. руб.; 2018 год - 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей. |
" |
1.7.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
"3. Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
4819,26 |
938,03 |
700,03 |
677,80 |
1313,4 |
690,0 |
500,0 |
|
Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия | ||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4728,26 |
938,03 |
700,03 |
657,80 |
1242,4 |
690,0 |
500,0 |
|
Республиканский бюджет |
206,2 |
206,2 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
4522,06 |
731,83 |
700,03 |
657,80 |
1242,4 |
690,0 |
500,0 |
|
2. Проведение традиционного праздника "Кун Пазы - День Большого Солнца" |
47,0 |
|
|
20,0 |
27,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
47,0 |
|
|
20,0 |
27,0 |
|
|
|
3. На иные цели (приобретение пластиковой мебели для проведения мероприятий) |
44,0 |
|
|
|
44,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
44,0 |
|
|
|
44,0 |
|
|
". |
1.7.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета на очередной финансовый год. Заказчик и исполнитель программы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями.
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются финансовые, материально-технические и трудовые.
Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет - 4819,26 тысяч рублей, из них:
2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей.
2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей;
2016 год - 677,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 677,8 тыс. рублей;
2017 год - 1313,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1269,4 тыс. рублей, на иные цели - 44,0 тыс. руб.;
2018 год - 690,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.
Возможно дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета.
Средства из республиканского бюджета предоставляются в качестве субсидий на условиях софинансирования."
1.8. В подпрограмму "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." приложения 3 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Объемы и источники финансирования |
Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют - 66178,59 тыс. рублей, из них: 2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)- 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей; 2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10230,4 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 71,0 тыс. рублей; 2017 год - 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 13733,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13733,0 тыс. рублей, другие мероприятия - 91,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 11,0 тыс. рублей, местный бюджет - 80,4 тыс. рублей; 2018 год - 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей; 2019 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей. |
". |
1.8.2. Раздел 3. "Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
"3. Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
66178,59 |
12628,05 |
10029,74 |
10301,40 |
13824,4 |
10197,0 |
9198,0 |
|
Направление: Развитие и модернизация библиотечной системы | ||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждения м на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
65884,8 |
12582,14 |
9962,36 |
10230,40 |
13714,9 |
10197,0 |
9198,0 |
|
2. На иные цели |
18,1 |
|
|
|
18,1 |
|
|
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
63652,1 |
10331,34 |
9962,36 |
10230,4 |
13733,0 |
10197,0 |
9198,0 |
|
2. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
110,29 |
45,91 |
55,38 |
9,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
110,29 |
45,91 |
55,38 |
9,0 |
|
|
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
115,4 |
|
12,0 |
12,0 |
91,4 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
35,0 |
|
12,0 |
12,0 |
11,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
80,4 |
|
|
|
80,4 |
|
|
|
5. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
". |
1.8.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней составит 66178,59 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 10301,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10230,4 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10230,4 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 71,0 тыс. рублей;
2017 год - 13824,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 13733,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13733,0 тыс. рублей, другие мероприятия - 91,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 11,0 тыс. рублей, местный бюджет - 80,4 тыс. рублей;
2018 год - 10197,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей;
2019 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей.".
1.9. В подпрограмму "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 г.г." приложения 7 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт "Источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Объемы и источники финансирования |
Затраты на весь срок реализации подпрограммы - 50422,042 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет - 63,412 тыс. руб., местный бюджет - 96,9 тыс. руб.; 2017 год - 2139,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1773,18 тыс. рублей, республиканский бюджет - 194,22 тыс. рублей, местный бюджет - 172,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год -0,0 тыс. рублей. |
". |
1.9.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
50422,042 |
2793,39 |
144,8 |
344,452 |
2139,4 |
|
|
|
Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района | ||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры из них |
1060,99 |
788,39 |
104,8 |
46,9 |
120,9 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
560,99 |
288,39 |
104,8 |
46,9 |
120,9 |
|
|
|
2. Приобретение автотранспорта из них |
1805,0 |
1805,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1490,0 |
1490,0 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
305,0 |
305,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
4. Проведение новогодних мероприятий |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
2316,052 |
|
|
297,552 |
2018,5 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
1954,8 |
|
|
184,14 |
1770,66 |
|
|
|
Республиканский бюджет |
260,152 |
|
|
63,412 |
196,74 |
|
|
|
Местный бюджет |
101,1 |
|
|
50,0 |
51,1 |
|
|
". |
1.9.3. Раздел 4. "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями.
Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют - 50422,042 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 344,452 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 184,14 тыс. руб., республиканский бюджет - 63,412 тыс. руб., местный бюджет - 96,9 тыс. руб.; 2017 год - 2139,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1773,18 тыс. рублей, республиканский бюджет - 194,22 тыс. рублей, местный бюджет - 172,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год -0,0 тыс. рублей.".
1.10. В подпрограмму "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 г.г." приложения 6 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.10.1. Пункт "Источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования из бюджета муниципального образования Бейский район - 30,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 24,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 6,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. |
". |
1.10.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
1. Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего по подпрограмме |
30,0 |
24,0 |
|
|
6,0 |
|
|
Направление: Формирование современной туристической индустрии | |||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
24,0 |
|
|
6,0 |
|
|
1.10.3. Раздел 4. "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются финансовые, материально-технические и трудовые.
Общий объем финансовых средств из местного бюджета для реализации подпрограммы составляет - 30,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 24,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.
Осуществляется тесное сотрудничество с некоммерческой организацией "Центр продвижения и поддержки социальных инициатив" в области участия в конкурсах проектов и получении грантов для работы в направлениях "развитие спортивного туризма" и "событийный туризм".
1.11. В подпрограмму "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." приложения 7 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.11.1. Подраздел "Показатели результативности (целевые индикаторы по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Показатели результативности |
Увеличение численности занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе 2016 год - 30,1% 2017 год - 32,6%; 2018 год - 35,1%; 2019 год - 38,1%. Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: 2017 - 16,2%; 2018 - 17,3%; 2019 - 18,4%. |
1.11.2. Подраздел "Источники финансирования комплексной подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования комплексной подпрограммы |
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме - 701,16 тыс. рублей, из них: 2014 год - 366,96 тыс. рублей; 2015 год - 113,2 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 181,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. |
1.11.3. Подраздел "Ожидаемые конечные результаты" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты |
- увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1%; - повышение спортивного мастерства детей, подростков, молодежи и ведущих спортсменов района; - снижение уровня безнадзорности; - расширение и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в районе, путем увеличения количества стадионов на 2 единицы; - увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, занимающего физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 18,4%. |
1.11.4. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
"3.Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Всего по подпрограмме |
701,16 |
366,96 |
113,2 |
80,0 |
141,0 |
|
|
Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта | |||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет из них: |
701,16 |
366,96 |
113,2 |
80,0 |
141,0 |
|
|
1. Мероприятия на проведение спартакиады ко дню физкультурника |
61,26 |
48,0 |
|
13,26 |
|
|
|
2. Мероприятия по проведению турнира по греко-римской борьбе |
135,66 |
34,96 |
20,7 |
30,0 |
50,0 |
|
|
3. Приобретение спортивной формы к спартакиаде |
284,0 |
284,0 |
|
|
|
|
|
4. Сертификат сборной по мини-футболу с. Бея за победу в фестивали дворового футбола в с. Сабинка |
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
5. Спортивные мероприятия |
210,24 |
|
92,5 |
36,74 |
81 |
|
|
1.11.5. Пункт 4 "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных средств (спонсоров, шефствующих организаций).
На период действия подпрограммы запланированы денежные средства в размере - 701,16 тыс. рублей, из них:
2014 год - 366,96 тыс. рублей; 2015 год - 113,2 тыс. рублей; 2016 год - 80,0 тыс. рублей; 2017 год - 141,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.".
1.11.6. Пункт 6 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
Увеличение численности занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском район: 2016 год - 30,1%; 2017 год - 32,6%; 2018 год - 35,1%;
Приобщить более широкие слоя населения к различным формам физкультурной и спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития;
Укрепить здоровье и физическую подготовленность подрастающего поколения, снизить уровень наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде на 5% и внедрить здоровый, спортивный стиль жизни молодежи;
Укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
Организовать свободное время детей, подростков, молодежи, ветеранов, инвалидов средствами физической культуры и спорта;
Увеличение удельного веса населения с ограниченными возможностями здоровья, физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 2017 - 16,2%; 2018 - 17,3%; 2019 - 18,4%.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.
Глава Бейского района |
Ю. Курлаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 14 сентября 2017 г. N 635 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014-2019 годы" утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856"
Текст постановления официально опубликован не был