Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856 изменения, изложив приложения программы в следующей редакции:
"Паспорт
муниципальной программы "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы"
|
Наименование программы |
"Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" |
|
Основание для принятия решения о разработке программы |
- Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2008 г. N Пр- 212 "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации", - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", - Бюджетный Кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), - Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 N 30-ЗРХ (ред. от 14.07.2015) "О культуре" (принят ВС РХ 21.06.2006, - Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 N 817 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Культура Республики Хакасия (2013- 2015 годы)", - Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 N 558 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2016 - 2020 годы)", - Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.04.2010 N 172 "О Концепции развития туризма в Республике Хакасия на 2010 - 2016 годы", - Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010 - 2015 годы", - Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 N 554 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы", - Закон Республики Хакасия от 08.11.2010 N 102-ЗРХ (ред. от 21.12.2015) "О физической культуре и спорте в Республике Хакасия" (принят ВС РХ 27.10.2010), - Закон Республики Хакасия от 20.10.1992 N 11 (ред. от 26.12.2013) "О языках народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия" (принят ВС РХ 20.10.1992). |
|
Муниципальный заказчик программы |
Администрация Бейского района Республики Хакасия. |
|
Цель программы |
Увеличение охвата населения услугами культуры, стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района, обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Бейского района на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, формирование современной туристской индустрии, создание условий для сохранения и развития хакасского языка в Бейском районе |
|
Задачи программы |
- повышение эффективности использования культурного потенциала Бейского района; - проведение комплекса мероприятий по созданию современных условий для развития учреждений культуры и кинематографии Бейского района, обеспечение качественно новых условий для доступа населения к культурным ценностям; - развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района; - повышение эффективности системы культурно - досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел; - повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям музеями Бейского района; - осуществление государственной охраны, обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Бейского района; - создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, творчества, профилактика социальных девиаций в молодежной среде, формирование механизмов поддержки молодой семьи и студенчества; - формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, здорового образа жизни; - определение основных направлений деятельности по развитию туризма, как новой отрасли культуры и экономики в муниципальном образовании Бейский район; - развития информационного общества в Бейском районе; - обеспечение функционирования и развития хакасского языка как одного из государственных языков Республики Хакасия |
|
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
- Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район: 2014 год - 50%; 2015 год - 70%; 2016 год - 75%; 2017 год - 75%; 2018 год - 75%; 2019 год - 80%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания): 2014 год- до 50%; 2015 год - до 55%; 2016 год - до 60%; 2017 год - до 62%; 2018 год - до 63%; 2019 год - до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения: 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий; 2016 год - на 20 мероприятий; 2017 год - на 25 мероприятий; 2018 год - на 30 мероприятий; 2019 год - на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек): 2014 год - на 10 человек; 2015 год - на 15 человек; 2016 год - на 20 человек; 2017 год - на 22 человек; 2018 год - на 24 человек; 2019 год - на 25 человек; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе: 2014 год - на 22 человека; 2015 год - на 25 человек; 2016 год - на 30 человек; 2017 год - на 33 человека; 2018 год - на 34 человека; 2019 год - на 35 человек; Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью: 2014 год - на 60 единиц; 2015 год - на 65 единиц; 2016 год - на 70 единиц; 2017 год - на 72 единиц; 2018 год - на 75 единиц; 2019 год - на 80 единиц. Увеличение охвата населения услугами библиотек: 2014 год - до 72%; 2015 год - до 72,3%; 2016 год - до 72,5%; 2017 год - до 72,8%; 2018 год - до 73%; 2019 год - до 73,5%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения: 2014 год - до 250 экземпляров; 2015 год - до 252 экземпляра; 2016 год - до 255 экземпляров; 2017 год - до 260 экземпляров; 2018 год - до 265 экземпляров; 2019 год - до 270 экземпляров; Увеличение количества пользователей районных библиотек: 2014 год- до 13900 человек; 2015 год - до 13921 человек; 2016 год - до 13924 человек; 2017 год - до 13926 человек; 2018 год - до 13928 человек; 2019 год - до 13930 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 2014 год - до 110 мероприятий; 2015 год - до 115 мероприятий; 2016 год - до 120 мероприятий; 2017 год - до 122 мероприятий; 2018 год - до 123 мероприятий; 2019 год - до 125 мероприятий; Увеличение числа посетителей музеев: 2014 год - на 20 человек; 2015 год - на 50 человек; 2016 год - на 55 человек; 2017 год - на 60 человек; 2018 год - на 65 человек; 2019 год - на 70 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями: 2014 год - на 2 единиц; 2015 год - на 2 единиц; 2016 год - на 3 единиц; 2017 год - на 3 единиц; 2018 год - на 3 единиц; 2019 год - на 4 единиц; Увеличение рабочих мест в сфере туризма: 2014 год - 0; 2015 год - на 1 человека; 2016 год - на 2 человек; 2017 год - на 1 человек; 2018 год - на 1 человек; 2019 год - на 1 человек Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом: 2014 год - 0; 2015 год - на 0,5%; 2016 год - на 0,8%; 2017 год - на 0,9%; 2018 год - на 0,95%; 2019 год - на 1%. |
|
Сроки реализации |
2014- 2019 годы. |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."; 2. Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."; 3. Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."; 4. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг."; 5. Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг."; 6. Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."; 7. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг."; 8. Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." |
|
Объемы и источники финансирования |
- затраты на весь срок реализации Программы составляют - 120319,59 тыс. рублей 2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. рублей. 2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том местный бюджет - 17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет - 167,38 2016 год - 16332,0 тыс. рублей, в том местный бюджет - 16318,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 14,0 тыс. рублей. 2017 год - 17646,0 тыс. рублей, в том местный бюджет - 17632 тыс. рублей, федеральный бюджет - 14,0 тыс. рублей. 2018 год - 15743 тыс. рублей, в том местный бюджет - 15743 тыс. рублей 2019 год - 22055 тыс. рублей, в том местный бюджет - 22055 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район до 80%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек) на 25 человек; Увеличение охвата населения услугами библиотек Бейского района до 77%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения до 360 экземпляров; Увеличение количества посещений районных библиотек до 13930 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 125 мероприятий; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе на 35 человек; Увеличение числа посетителей музеев на 70 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями, на 4 единицы; Увеличение количества граждан, занимающихся физкультурой и спортом, на 1%; Перевод в электронную форму не менее 20% архивных фондов; Увеличение рабочих мест, занятых в сфере туризма, на 6 человек |
|
Система контроля за исполнением программы |
Администрация Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Культура села представляет собой тот исходный и базовый уровень, с которого начинается российская культура вообще. Это фундамент, не только поддерживающий, но и питающий идеями более высокий, т.е. профессиональный культурный слой. Именно культура села придает более яркий колорит национальной сфере района.
Физическая культура и спорт как неотъемлемые части культуры народов являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения.
Бейский район богат своими культурными традициями и историческим наследием.
В Бейском районе накоплен богатый творческий потенциал, активно развивается различные жанры народного творчества и художественной самодеятельности. В учреждениях культуры 145 творческих работников проводят 4000 мероприятий в год, работают 263 творческих и любительских объединений, в которых занимается 3172 жителей района, 5 коллективов имеют звание "Народный".
Предпринимаются попытки по техническому перевооружению кинопоказа в учреждениях культуры, внедряется в практику передвижной вариант киноустановки. Эта сфера культурной деятельности в районе нуждается в поддержке и развитии.
Сфера культуры района включает 16 сельских домов культуры, 7 сельских клубов, 10 киноустановок в селах района, 24 библиотеки, из них одна Бейская межпоселенческая библиотека и 23 библиотеки в селах района, центр молодежных инициатив, музей под открытым небом, 56 спортивных сооружения различного назначения.
Продолжено формирование экспозиционного комплекса музея под открытым небом "Усть-Сос":,произведены изыскательские работы, отведены земельные участки под музейный комплекс, электрификация, изготовление и огораживание музейного комплекса плетенью, перенос окуневского изваяния на территорию музея, проект юрточного комплекса музея построены теплая юрта-кафе с летним павильоном, двенадцатиугольная родовая юрта, в которой размещена выставка, представляющая хакасские рода, проживающие в Бейском районе, выставочная этнографическая восьмиугольная юрта, две утепленные юрты для отдыха туристов, фондохранилище, скважина.
Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к формам и методам туристического обслуживания населения. Развитие данной отрасли быстрыми темпами и возрастание роли конкуренции и степени коммерциализации туристской деятельности привели к пониманию необходимости государственного регулирования туристского бизнеса.
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями осуществляется в форме субсидий из бюджета муниципального образования Бейский район.
2. Основные цели и задачи
Основной целью муниципальной программы "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" является увеличение охвата населения услугами культуры и кинематографии, стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района, обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Бейского района на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, формирование современной туристской индустрии, создание условий для сохранения и развития хакасского языка в Бейском районе.
Основными задачами подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования культурного потенциала Бейского района;
- проведение комплекса мероприятий по созданию современных условий для развития учреждений культуры и кинематографии Бейского района, обеспечение качественно новых условий для доступа населения к культурным ценностям;
- развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района;
- повышение эффективности системы культурно - досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел;
- повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям музеями Бейского района;
- осуществление государственной охраны, обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Бейского района;
- создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, творчества, профилактика социальных девиаций в молодежной среде, формирование механизмов поддержки молодой семьи и студенчества;
- формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, здорового образа жизни;
- определение основных направлений деятельности по развитию туризма, как новой отрасли культуры и экономики в муниципальном образовании Бейский район;
- развития информационного общества в Бейском районе;
- обеспечение функционирования и развития хакасского языка как одного из государственных языков Республики Хакасия.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм:
1. Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг.";
2. Подпрограмма "Популяризация культурного наследования, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг.";
3. Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг.";
4. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследования, как основы развития села на 2014 - 2019 гг.";
5. Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг.";
6. Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг.";
7. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг.";
8. Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг.".
3. Перечень программных мероприятий
|
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по программе |
120319,59 |
30651,18 |
17892,41 |
16332,0 |
17646,0 |
15743,0 |
22055,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | ||||||||
|
Всего по подпрограмме |
45324,09 |
13673,45 |
6904,64 |
5911,00 |
6745,00 |
6045,0 |
6045,0 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
44320,65 |
12867,75 |
6706,9 |
5911,0 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
|
|
Республиканский бюджет - район - поселения |
5111,7
1670,9 3440,8 |
5111,7
1670,9 3440,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
39208,95 |
7756,05 |
6706,9 |
5911,0 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
|
|
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг.техники в ДК д. Усть-Киндерла - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в СДК с. Табат - укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
27,54 |
|
27,54 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
97,74 |
|
97,74 |
|
|
|
|
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
4163,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
700,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4063,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
|
Республиканский бюджет |
206,2 |
206,2 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3856,86 |
731,83 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
|
2. На иные цели |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
64208,79 |
12628,05 |
10029,74 |
9586,0 |
10211,0 |
9198,0 |
12556,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
63992,5 |
12582,14 |
9962,36 |
9572,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
61741,7 |
10331,34 |
9962,36 |
9572,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
|
2. На иные цели |
75,0 |
|
|
|
|
|
75,0 |
|
3. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
3488,19 |
2793,39 |
144,8 |
150,0 |
|
|
400,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры из них |
1393,19 |
788,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
893,19 |
288,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
|
2. Приобретение автотранспорта из них |
1805,0 |
1805,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1490,0 |
1490,0 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
305,0 |
305,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
4. Проведение новогодних мероприятий |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
5. Укрепление материально технической базы учреждений культуры |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
302,3 |
227,3 |
|
|
|
|
75,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по развитию и удовлетворению информационно-образовательных потребностей населения из них: |
302,3 |
227,3 |
|
|
|
|
75,0 |
|
Федеральный бюджет |
90,3 |
90,3 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
112,0 |
37,0 |
|
|
|
|
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
124,0 |
24,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
124,0 |
24,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
2609,16 |
366,96 |
113,2 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет из них: |
2609,16 |
366,96 |
113,2 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
|
1. Мероприятия на проведение спартакиады ко дню физкультурника |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по проведению турнира по греко-римской борьбе |
55,66 |
34,96 |
20,7 |
|
|
|
|
|
3. Приобретение спортивной формы к спартакиаде |
284,0 |
284,0 |
|
|
|
|
|
|
4. Спортивные мероприятия |
2221,5 |
|
92,5 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." |
|
|||||||
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Всего по подпрограмме |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Оцифровка архивных документов |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
100,0 |
". |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
"Затраты на весь срок реализации Программы составляют - 120319,59 тыс. рублей.
2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. рублей.
2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 167,38 тыс. руб. местный бюджет - 17725,03 тыс. рублей;
2016 год - 16332,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 14,0 тыс. руб. местный бюджет - 16318,0 тыс. рублей;
2017 год - 17646,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 14,0 тыс. руб. местный бюджет - 17632,0 тыс. рублей;
2018 год - 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 15743,0 тыс. рублей;
2019 год - 22055 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 22055 тыс. рублей.".
В том числе:
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2019 гг." 45324,09 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год - 5911,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 5911,0 тыс. рублей, на другие цели цели - 0 рублей;
2017 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2018 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей.
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 4163,06 тысяч рублей, из них:
2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей.
2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей, на иные цели- 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 635,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 635,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 600,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 64208,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 9586,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9572,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10183 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет - 12481 тыс. рублей, на иные цели - 75,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." - 3488,19 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 150 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 400,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." - 302,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 227,3 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 75,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 124,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 24,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." - 2609,16 тыс. рублей, из них:
2014 год - 366,96 тыс. рублей; 2015 год - 113,2 тыс. рублей; 2016 год - 50,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2079,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." - 100 тыс. рублей.
2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей;. 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации Программы.
5. Механизм реализации
Общее руководство и исполнение Программой осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района при участии Управления образования администрации Бейского района, архива муниципального образования Бейский район. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия.
К участию в реализации Программы привлекаются районные учреждения культуры, образования, органы местного самоуправления муниципального образования Бейский район (по согласованию).
Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального образования Бейский район, утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского района. Размер субсидий определяется Администрацией Бейского района Республики Хакасия в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета муниципального образования Бейский район.
Распределение субсидий между бюджетными учреждениями утверждается постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия.
В ходе реализации Программы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов Программы, осуществляет подготовку ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и об эффективности использования финансовых средств и представляет их в Управление финансов Администрации Бейского района Республики Хакасия.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации Программы на 2014-годы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
|
N |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Увеличение охвата населения услугами библиотек Бейского района |
% |
до 72 |
до 72,3 |
до 72,5 |
до 72,8 |
до 73 |
до 73,5 |
|
2 |
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения |
экземпляров |
до 250 |
до 252 |
до 255 |
до 260 |
до 265 |
до 270 |
|
3 |
Увеличение количества пользователей районных библиотек |
человек |
до 13900 |
до 13921 |
до 13924 |
до 13926 |
до 13928 |
до 13930 |
|
4 |
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры |
единиц |
до 110 |
до 115 |
до 120 |
до 122 |
до 123 |
до 125 |
|
7 |
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью и деятельности молодежных общественных организаций |
единиц |
на 60 |
на 65 |
на 70 |
на 72 |
на 75 |
на 80 |
|
8 |
Увеличение числа посетителей музеев |
человек |
На 20 |
На 50 |
На 55 |
На 60 |
На 65 |
На 70 |
|
9 |
Увеличение количества экскурсий |
единиц |
На 2 |
На 2 |
На 3 |
На 3 |
На 3 |
На 4 |
|
10 |
Перевод в электронную форму архивных фондов |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
До 20 |
|
11 |
Увеличение рабочих мест в сфере туризма |
человек |
на 1 |
на 2 |
на 1 |
на 1 |
на 1 |
на 1 |
|
12 |
Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом |
% |
на 0 |
на 0,5 |
на 0,8 |
на 0,9 |
на 0,95 |
на 1 |
Реализация мероприятий Программы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура Бейского района
на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." |
|
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
|
Цель подпрограммы |
- увеличение охвата населения услугами культуры и кинематографии, стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района, обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Бейского района на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив Бейского района. |
|
Задачи подпрограммы |
- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, учреждений кинематографии и молодежных инициатив; - проводить культурно-досуговые мероприятия; - предоставить методическую помощь клубным формированиям, организовать подготовку районных и участие в республиканских мероприятиях - организовать методическое и информационное сопровождение работы с молодежью. |
|
Показатели результативности (целевые показатели) по годам |
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения: 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий; 2016 год - на 20 мероприятий; 2017 год - на 25 мероприятий; 2018 год - на 30 мероприятий; 2019 год - на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек): 2014 год - на 10 человек; 2015 год - на 15 человек; 2016 год - на 20 человек; 2017 год - на 22 человек; 2018 год - на 24 человек; 2019 год - на 25 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 2014 год - до 110 мероприятий; 2015 год - до 115 мероприятий; 2016 год - до 120 мероприятий; 2017 год - до 122 мероприятий; 2018 год - до 123 мероприятий; 2019 год - до 125 мероприятий; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе: 2014 год - на 22 человека; 2015 год - на 25 человек; 2016 год - на 30 человек; 2017 год - на 33 человека; 2018 год - на 34 человека; 2019 год - на 35 человек; Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью: 2014 год - на 60 единиц; 2015 год - на 65 единиц; 2016 год - на 70 единиц; 2017 год - на 72 единиц; 2018 год - на 75 единиц; 2019 год - на 80 единиц. |
|
Сроки реализации |
2014- 2019 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей. 2015 год - 9325,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9127,71 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей; 2016 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей; 2017 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей; 2018 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей; 2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации |
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек) на 25 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 125 единиц; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе до 35 человек; Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью до 80 единиц. |
|
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Сфера культуры района включает 16 сельских домов культуры, 7 сельских клубов, 10 киноустановок, центр молодежных инициатив.
Бейский район богат творческими одаренными людьми: самодеятельными поэтами, композиторами. Также в Бейском районе, единственном в Республике Хакасия, сохранена сеть киноустановок. Предпринимаются попытки по техническому перевооружению кинопоказа в учреждениях культуры, внедряется в практику передвижной вариант киноустановки. Эта сфера культурной деятельности в районе нуждается в поддержке и развитии. Центр молодежных инициатив, организует работу с молодежью и способствует созданию условий для поддержки молодежных инициатив Бейского района.
Базовые показатели
|
|
Показатели |
Количество |
|
1 |
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения |
154 |
|
2 |
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек) |
123 |
|
3 |
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе |
6305 |
|
4 |
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью |
1430 |
2. Цель и задачи
Основной целью данной подпрограммы увеличение охвата населения услугами культуры и кинематографии, стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бейского района, обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Бейского района на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив Бейского района.
Указанная цель достигается посредством решения следующего ряда задач:
- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, учреждений кинематографии и молодежных инициатив;
- проводить культурно-досуговые мероприятия;
- предоставить методическую помощь клубным формированиям, организовать подготовку районных и участие в республиканских мероприятиях;
- организовать методическое и информационное сопровождение работы с молодежью.
3. Перечень программных мероприятий
|
Наименование |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
45324,09 |
13673,45 |
6904,64 |
5911,00 |
6745,00 |
6045,0 |
6045,0 |
|
Направления: поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | |||||||
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
44320,65 |
12867,75 |
6706,9 |
5911,0 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
|
Республиканский бюджет - район - поселения |
5111,7 1670,9 3440,8 |
5111,7 1670,9 3440,8 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
39208,95 |
7756,05 |
6706,9 |
5911,0 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
|
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в ДК д. Усть-Киндерла - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг. техники в СДК с. Табат - укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
27,54 |
|
27,54 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
97,74 |
|
97,74 |
|
|
|
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней составляет - 45324,09 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год - 5911,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 5911,0 тыс. рублей, на другие цели цели - 0 рублей;
2017 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2018 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей.
5. Механизм реализации
Общее руководство и исполнение подпрограммой осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района при участии архива муниципального образования Бейский район. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия.
К участию в реализации Программы привлекаются районные учреждения культуры, органы местного самоуправления муниципального образования Бейский район (по согласованию).
Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального образования Бейский район, утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского района.
Распределение субсидий между бюджетными учреждениями утверждается постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия.
В ходе реализации подпрограммы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы, осуществляет подготовку представлений в установленном порядке ежеквартальных отчетов о ходе выполнения подпрограммы и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и об эффективности использования финансовых средств и представляет их в Управление финансов Администрации Бейского района Республики Хакасия.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий.
Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности:
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения:
2014 год - на 10 мероприятий;
2015 год - на 15 мероприятий;
2016 год - на 20 мероприятий;
2017 год - на 25 мероприятий;
2018 год - на 30 мероприятий;
2019 год - на 35 мероприятий;
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек):
2014 год - на 10 человек;
2015 год - на 15 человек;
2016 год - на 20 человек;
2017 год - на 22 человек;
2018 год - на 24 человек;
2019 год - на 25 человек;
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях:
2014 год -до 110 мероприятий;
2015 год -до 115 мероприятий;
2016 год -до 120 мероприятий;
2017 год -до 122 мероприятий;
2018 год -до 123 мероприятий;
2019 год -до 125 мероприятий;
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе:
2014 год - на 22 человека;
2015 год - на 25 человек;
2016 год - на 30 человек;
2017 год - на 33 человека;
2018 год - на 34 человека;
2019 год - на 35 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью:
2014 год - на 60 единиц;
2015 год - на 65 единиц;
2016 год - на 70 единиц;
2017 год - на 72 единиц;
2018 год - на 75 единиц;
2019 год - на 80 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.
7. Методика распределения денежных средств
Размер денежных средств поселениям муниципального образования Бейский район на софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы определяется по следующей формуле:
где Ai - сумма, планируемая для перечисления i-му сельсовету по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы;
B - сумма, предназначенная к распределению в бюджете муниципального образования Бейский район на бюджеты поселений;
Ni - сумма, предусмотренная в бюджете в i-ом сельсовете на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы;
K - общая сумма, предусмотренная в бюджетах поселений на софинансирование по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура Бейского района
на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Администрация Бейского района |
|
Цель подпрограммы |
Популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Бейского района, через стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия. |
|
Основные задачи подпрограммы |
- повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям Бейского района; - осуществление охраны памятников историко-культурного и природного наследия на своей территории, обеспечение контроля состояния и сохранности памятников; - проведение научных исследований и изучение объектов наследия на территории музея; - осуществление функций генерального заказчика всех исследовательских, проектных и производственных работ по консервации и реставрации памятников; - согласование всех хозяйственных действий в пределах охранных зон музея и осуществление контроля за процессом хозяйственных и реставрационных работ; - осуществление научно-исследовательской, научно-просветительской, издательской, туристско-экскурсионной, социальной и хозяйственной деятельности, отвечающей задачам музея. |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2019 годы |
|
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
Увеличение количества посетителей музеев: 2014 год - на 20 человек; 2015 год - на 50 человек; 2016 год - на 55 человек; 2017 год - на 60 человек; 2018 год - на 65 человек; 2019 год - на 70 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями: 2014 год - на 2 единиц; 2015 год - на 2 единиц; 2016 год - на 3 единицы; 2017 год - на 3 единицы; 2018 год - на 3 единицы; 2019 год - на 4 единицы; Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 2014 год - до 70%; 2015 год - до 73%. 2016 год - до 75%; 2017 год - до 80%; 2018 год - до 85%; 2019 год - до 90%; |
|
Объем и источники финансирования |
Затраты на весь срок реализации подпрограммы - 4486,2 тысяч рублей, из них: 2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей. 2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 635,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 635,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 600,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
увеличение числа посетителей музея на 70 человек; увеличение количества экскурсий, проводимых музеем, до 4 единиц; увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 90%. |
|
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Миссия музея под открытым небом "Усть-Сос" - служить проводником в мир отечественной истории и культуры, содействовать процессу формирования у посетителей музея исторического мировоззрения, способствовать повышению культурного самосознания, заботиться о сохранении памяти о традициях прошлого и передачи исторического опыта хакасского народа современным поколениям молодежи Бейского района.
Муниципальным образованием Бейский район продолжено формирование экспозиционного комплекса музея под открытым небом "Усть-Сос": произведены изыскательские работы, отведены земельные участки под музейный комплекс, электрификация, изготовление и огораживание музейного комплекса плетенью, перенос окуневского изваяния на территорию музея, проект юрточного комплекса музея построены теплая юрта-кафе с летним павильоном, двенадцатиугольная родовая юрта, в которой размещена выставка, представляющая хакасские рода, проживающие в Бейском районе, выставочная этнографическая восьмиугольная юрта, две утепленные юрты для отдыха туристов, фондохранилище, скважина. Также для комфортного пребывания отдыхающих построена юрта-баня.
В дальнейшем планируется строительство детской игровой площадки с новоделами, жилой гостевой юрты, культовых площадок но маршрутах, ланшафтный дизайн территории музейного комплекса, Музеефикация археологических памятников,
Для местных жителей музей стал культурно-досуговым центром и многопрофильным учреждением, где собираются жители аала Усть-Сос, чтобы посмотреть фильм, обсудить происходящие события, провести заседание кружков по интересам.
Музей "Усть-Сос" - это первый в районе музей под открытым небом, в котором построено помещение фондохранилища, а в рамках безопасности в юртах установлена система пожарной охраны.
В аале Усть-Сос Бейского района еще сохранились старинные традиции ведения хозяйства и народных промыслов. В аале имеются "зеленые дома", где посетитель музея может несколько дней пожить в традиционной хакасской семье, заниматься сельским хозяйством, отведать национальные блюда, изучить хакасский язык.
Данная территория обладает уникальным природным, историческим и культурным потенциалом, что обеспечивает особую благоприятную атмосферу для развития культурно-познавательного туризма, развития рекреационных и связанных с этим услуг, экологического и культурного образования посетителей.
Аал Усть-Сос Бейского района расположен на границе горнотаежного пояса и степных ландшафтов. Выше по правому берегу р. Абакан в 4 км находится с. Большой Монок (бывшая казачья станица), они составляют одно муниципальное образование.
Ниже а. Усть-Сос находятся два горных сооружения "све" (крепости) Хызыл Хая и Кирбэ, выше по р. Сое - с. Алтын Кель, известное по легендам и камню с Орхоненисейской письменностью, который находится в музее им. Н.М. Мартьянова г. Минусинск. Юго-восточнее крепостей гора Хан Обазы, где по легенде собрали и угнали джунгары народ в 1703 - 1707 гг. Через р. Абакан находится музей "Хуртуях Тас". Ландшафт окрестностей а. Усть-Сос живописен: к югу от села реликтовый сосновый бор, в котором по сообщениям старожилов в 80-е годы XX века находили фрагменты костей мамонта. Обилие наскальных рисунков на "све" Хызыл Хая и Кирбэ, городище, расположенное между ними и выходящее на р. Абакан, а также само село из 30 жилых усадеб, расположенное на курганах (около 400 объектов), создают уникальное археолого-этнографическое поселение.
Большую ценность также представляет писаница на горе Папальчиха, датируемая II тысячелетием до н.э. Она находится недалеко от аала Усть-Сос, в 2 километрах к югу от села Большой Монок на западном скалистом склоне горы Папальчиха, обращенном к реке Абакан, на высоте 5- 6 метров над уровнем поймы. На нескольких небольших угловатых плоскостях размещается компактная группа изображений, нанесенных красной охрой, которая состоит из восьми крестов с точками по углам.
Музеефикация археологических объектов: Чаа тас Алтынь коль, све и писаница гор Хызыл Хая и Кирбе, могильник Тас Хаза, писаница на горе Папальчиха, этнографического объекта Усадьба XIX века позволит оградить памятники от бесконтрольного использования и обеспечит сохранность, а также будет стимулировать развитие культурного туризма в Бейском районе. Данное направление в Республике Хакасия считается сегодня приоритетным.
На территории музея проводятся различные мероприятия, направленные на возрождение и максимальное сохранение духовно-обрядовой культуры коренного населения. Календарный Обрядовый Народный праздник -Кун пазы, День большого солнца, восстановленный сотрудниками музея проводится на горе Хызыл Хая, в период летнего солнцестояния, на праздник съезжается более 3000 посетителей, желающих поклониться Большому солнцу.
Территория музея благоприятна для проведения ежегодных конных скачек. Возможно содержание и выращивание лошадей для организации конных прогулок по территории музея, а также создание хакасской школы верховой езды в летний период.
В перспективе предполагается, что на территории аала Усть-Сос будет создано археолого-этнографическое поселение.
Базовые показатели
|
|
Показатели |
Количество |
|
1 |
Количество граждан посетивших музей |
8300 |
|
2 |
Количество экскурсий проводимых музеем |
5200 |
|
3 |
Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
13 |
2. Основные цели и задачи
Основная цель подпрограммы - популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Бейского района, через стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия.
Задачи подпрограммы:
- повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям Бейского района;
- осуществление охраны памятников историко-культурного и природного наследия на своей территории, обеспечение контроля состояния и сохранности памятников;
- проведение научных исследований и изучение объектов наследия на территории музея;
- осуществление функций генерального заказчика всех исследовательских, проектных и производственных работ по консервации и реставрации памятников;
- согласование всех хозяйственных действий в пределах охранных зон музея и осуществление контроля за процессом хозяйственных и реставрационных работ;
- осуществление научно-исследовательской, научно-просветительской, издательской, туристско-экскурсионной, социальной и хозяйственной деятельности, отвечающей задачам музея.
3. Перечень программных мероприятий
|
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
Наименование |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
4163,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
700,0 |
|
Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия | |||||||
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4063,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
|
Республиканский бюджет |
206,2 |
206,2 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3856,86 |
731,83 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
|
2. На иные цели |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета на очередной финансовый год. Заказчик и исполнитель программы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями.
Основными ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются финансовые, материально-технические и трудовые.
Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет - 4486,2 тысяч рублей, из них:
2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей.
2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 635,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 635,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 600,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.
Возможно дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета.
Средства из республиканского бюджета предоставляются в качестве субсидий на условиях софинансирования.
5. Механизм реализации
Администрация Бейского района как заказчик-координатор осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы.
Объекты и проекты, реализуемые в рамках подпрограммных мероприятий, определяются на основе отбора. Отбор исполнителей подпрограммных мероприятий производится на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Непосредственно исполнителями подпрограммных мероприятий является муниципальный музей, Управление по культуре, молодежи, спорту и туризму, научные, учебные и проектные учреждения, полиграфические предприятия, туристические фирмы.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе договоров, заключаемых заказчиком-координатором с исполнителями мероприятий подпрограммы. Заказчик перечисляет их исполнителям мероприятий подпрограммы на основании заключенных договоров, контрактов, смет расходов.
Заказчик-координатор утверждает ежегодный план реализации мероприятий подпрограммы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации программы, проводит анализ эффективности выполнения подпрограммных мероприятий, расходования финансовых средств.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
|
N |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1 |
Увеличение числа посетителей музея |
человек |
На 20 |
На 50 |
На 55 |
На 60 |
На 65 |
На 70 |
|
2 |
Увеличение количества экскурсий, проводимых музеем |
единиц |
На 2 |
На 2 |
На 3 |
На 3 |
На 3 |
На 4 |
|
3 |
Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
До 70 |
До 73 |
До 75 |
До 80 |
До 85 |
До 90 |
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых музеем под открытым небом "Усть -Сос", повышению эффективности и качества работы.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Бейского района
на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг."
Паспорт Подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." |
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
|
Цель подпрограммы |
Развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района |
|
Задачи подпрограммы |
- укрепить материально-техническую базу библиотек Бейского района; - очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей литературы; - проводить мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Бейском районе; - сформировать комплекс мероприятий, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов в области библиотечного дела; - обеспечить безопасность и сохранность библиотечных фондов. |
|
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
Увеличение охвата населения услугами библиотек: 2014 год - до 72%; 2015 год - до 72,3%; 2016 год - до 72,5%; 2017 год - до 72,8%; 2018 год - до 73%; 2019 год - до 73,5%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения: 2014 год -до 250 экземпляров; 2015 год - до 252 экземпляра; 2016 год - до 255 экземпляров; 2017 год - до 260 экземпляров; 2018 год - до 265 экземпляров; 2019 год - до 270 экземпляров; Увеличение количества пользователей районных библиотек: 2014 год - до 13900 человек; 2015 год - до 13921 человек; 2016 год - до 13924 человек; 2017 год - до 13926 человек; 2018 год - до 13928 человек; 2019 год - до 13930 человек; Сокращение количества ветхих и устаревших изданий: 2014 год - до 10%; 2015 год - до 20%; 2016 год - до 30%; 2017 год - до 35%; 2018 год - до 40%; 2019 год - до 45%. |
|
Сроки реализации |
2014-2019 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
- затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют - 64208,79 тыс. рублей, из них: 2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей; 2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 9586,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9572,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10183 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет - 12481 тыс. рублей, на иные цели - 75,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Увеличение охвата населения услугами библиотек до 77%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов до 360 экземпляров на 1000 человек населения; Увеличение количества посещений районных библиотек до 13930 человек; Очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей литературы на 45% |
1. Характеристика проблемы
Бейский район является уникальным районом Республики Хакасия с наличием огромного природно-ресурсного, образовательного, историко-культурного потенциала.
Статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов отнесено к вопросам местного значения.
В соответствии с п. 2 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78 -ФЗ "О библиотечном деле" органы местного самоуправления обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.
В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание всех возрастных категорий населения Бейского района осуществляют 23 муниципальных библиотеки в селах района, объединенные в Муниципальное учреждение культуры "Бейская межпоселенческая районная библиотека". Это информационно-культурные учреждения, которые в равной мере выполняют все функции, возложенные на них Законом "О библиотечном деле": информационную, образовательную, культурно-досуговую.
Внутренние ресурсы библиотек позволяют обслуживать пользователей печатными и электронными видами информации. Библиотеки располагают фондом печатной продукции, фондом периодических изданий. Материально-техническая база содержит 32 персональных компьютера, 24 единицы копировально-множительной техники в 11 библиотеках района. На базе Бейской межпоселенческой библиотеки и 3-х сельских библиотек открыты Центры общественного доступа к информации с правовыми системами Консультант Плюс, Гарант. В течение 7 лет ведется электронный каталог, 4 библиотек имеют доступ к сети Интернет, создан Веб-сайт библиотеки.
Ежегодно услугами библиотек в районе пользуются 14 тысяч человек, которым выдается в среднем 260 тысяч экземпляров документов в год. Совокупный фонд МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" насчитывает 209 тысяч экземпляров. Число библиотечных работников составляет 43 человека.
Анализ состояния библиотечного фонда библиотек за истекшее пятилетие показал следующее:
1. Исследование детской литературы:
- Фонд библиотек (208, 0 тыс. экз.) содержит 39% детской литературы (81.6 тыс. экз.)
- Ветхая часть фонда детской литературы составила 41% (33.4 тыс. экз.)
- Устаревшая - 48% (39.1 тыс. экз.)
2. Выявление ветхой и устаревшей по содержанию литературы:
- Общий фонд 209.0 тыс. экз. содержит 28% ветхой литературы (58.5 тыс.экз.)
- Устаревшей - 31% (64.7 тыс. экз.)
3. Тематическое и отраслевое обследование библиотечного фонда:
Фонд библиотек содержит большое количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Вся она требует замены. Наиболее устарела литература в отделе общественно-политической литературы (экономика, политика, религия). Наиболее ветхим является отдел художественной литературы. Более 85% общего фонда библиотек составляет книги 70- 90 годов. Требуется обновление фонда художественной классической литературы, изучаемой по школьной программе. Наиболее востребованной является литература современных авторов, справочная, учебная, научно-популярная, художественная (фэнтэзи, детективы)
В настоящее время читательский спрос и пользование библиотеками находится в прямой зависимости от состояния информационно-библиографического фонда библиотек.
Базовые показатели
|
1. |
Число зарегистрированных пользователей |
13919 чел. |
|
2. |
Процент охвата библиотечным обслуживанием |
0,72% |
|
3. |
Количество посещений |
108441 посещений |
|
4. |
Посещаемость на одного жителя |
5,6% |
|
5. |
Книговыдача |
288016 книг |
|
6. |
Обращаемость кн. фонда |
1,42% |
|
7. |
Читаемость на одного пользователя |
20,7% |
|
8. |
Книгообеспеченность на жителя |
10,5 книг |
|
9. |
Количество поступлений ( экз) на 1000 жителей |
500 |
2. Цель и задачи
Основной целью данной подпрограммы является развитие и модернизация библиотечной системы Бейского района.
Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:
- укрепить материально-техническую базу библиотек Бейского района;
- проводить мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Бейском районе;
- обеспечить безопасность и сохранность библиотечных фондов;
- очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей литературы.
3. Перечень подпрограммных мероприятий
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
Наименование |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
64208,79 |
12628,05 |
10029,74 |
9586,0 |
10211,0 |
9198,0 |
12556,0 |
|
Направление: Развитие и модернизация библиотечной системы | |||||||
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
63992,5 |
12582,14 |
9962,36 |
9572,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
61741,7 |
10331,34 |
9962,36 |
9572,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
|
2. На иные цели |
75,0 |
|
|
|
|
|
75,0 |
|
3. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней составит 64208,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 9586,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9572,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 10183 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9198,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет - 12481 тыс. рублей, на иные цели - 75,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации
Общее руководство и исполнение подпрограммой осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района.
Исполнителями подпрограммы являются районные учреждения культуры, органы местного самоуправления муниципального образования Бейский район (по согласованию).
Распределение субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также средства на иные цели согласуется на основании бюджета муниципального образования Бейский район. утвержденного Решением сессии Совета депутатов Бейского района.
В ходе реализации подпрограммы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов Программы, осуществляет подготовку ежегодных докладов об эффективности использования финансовых средств и представляет их в Управление финансов Администрации Бейского района Республики Хакасия.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
|
N |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Увеличение охвата населения услугами библиотек Бейского района |
% |
до 72 |
до 72,3 |
до 72,5 |
до 72,8 |
до 73 |
до 73,5 |
|
2 |
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения |
экземпляров |
до 250 |
до 252 |
до 255 |
до 260 |
до 265 |
до 270 |
|
3 |
Увеличение количества посещений районных библиотек |
человек |
до 13900 |
до 13921 |
до 13924 |
до 13926 |
до 13928 |
до 13930 |
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Культура Бейского района
на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг."
|
Наименование подпрограммы |
"Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." |
|
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
|
Основания для принятия решения о разработке подпрограммы |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 N 30-ЗРХ (ред. от 07.11.2014) "О культуре" (принят ВС РХ 21.06.2006); Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 N 817 (ред. от 14.11.2014) "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)"; Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 30.10.2012 г. N 755 "Об утверждении перечней муниципальных целевых программ, разрабатываемых на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов, а также действующих муниципальных целевых программ, планируемых к реализации в 2013 году и плановом периоде 2014 - 2015 годов, финансируемых из местного бюджета муниципального образования Бейский район. |
|
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района; 2. Воспитание чувства патриотизма, интереса и любви к родному краю; 3. Обеспечение преемственности в традиционной культуре представителей всех наций и народностей, проживающих в Бейском районе; 4. Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам учреждений культуры. Достижение поставленных целей предусматривает решение ряда задач: 1. Поддержка мастеров - носителей материальных и духовных традиций народной культуры, талантов села, творческих инициатив. 2. Совершенствование деятельности клубных учреждений по нравственному, эстетическому, патриотическому, экологическому воспитанию, организация досуга для различных категорий население. 3. Обеспечение клубных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, инвентарем, качественным музыкальным сопровождением, расширение исполняемого репертуара. 4. Создание новых творческих коллективов. 5. Обеспечение участия в региональных, республиканских, районных смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельных творческих коллективов. 6. Улучшение материально - технической базы учреждений культуры (музыкальные инструменты, сценические костюмы, инвентарь, качественное музыкальное сопровождение и другое). 7. Выявление и сохранение уникальных краеведческих документов. 8. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере традиционной культуры. 9. Поддержка начального музыкального образования в районе. |
|
Показатели результативности (индикаторы) |
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район: 2014 год - 50%; 2015 год - 70%; 2016 год - 75%; 2017 год - 75%; 2018 год - 75%; 2019 год - 80%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания): 2014 год - до 50%; 2015 год - до 55%; 2016 год - до 60%; 2017 год - до 62%; 2018 год - до 63%; 2019 год - до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения: 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий; 2016 год - на 20 мероприятий; 2017 год - на 25 мероприятий; 2018 год - на 30 мероприятий; 2019 год - на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек): 2014 год - на 10 человек; 2015 год - на 15 человек; 2016 год - на 20 человек; 2017 год - на 25 человек; 2018 год - на 30 человек; 2019 год - на 35 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 2014 год - до 110 мероприятий; 2015 год - до 115 мероприятий; 2016 год - до 120 мероприятий; 2017 год - до 122 мероприятий; 2018 год - до 123 мероприятий; 2019 год - до 125 мероприятий; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе: 2014 год - на 22 человека; 2015 год - на 25 человек; 2016 год - на 30 человек; 2017 год - на 33 человека; 2018 год - на 34 человека; 2019 год - на 35 человек; |
|
Сроки реализации |
2014 - 2019 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
Затраты на весь срок реализации подпрограммы - 3488,19 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 150 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 400,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли удовлетворенности населения к 2019 году до 80%, увеличение количества концертов на 35 мероприятий, увеличение среднего числа зрителей на 25 человек, увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 125 мероприятий |
|
Система контроля за исполнением подпрограммы: |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
1. Характеристика проблемы
Культура села представляет собой тот исходный и базовый уровень, с которого начинается российская культура вообще. Это фундамент, не только поддерживающий, но и питающий идеями более высокий, т.е профессиональный культурный слой. Именно культура села придает более яркий колорит национальной сфере района и Хакасии. Бейский район богат своими культурными традициями и историческим наследием.
В Бейском районе накоплен богатый творческий потенциал, активно развивается различные жанры народного творчества и художественной самодеятельности. В учреждениях культуры работают 267 клубных формирований из них: 188 кружков и 79 любительских объединений, их посещают более трех тысяч участников. Образцом самодеятельного творчества являются пять коллективов, имеющих звание "Народный", это коллективы: хор русской песни, народный театр, фольклорный ансамбль "Сударушки" Районного Дома культуры и ансамбль песни и танца "Ивушки" Бондаревского СДК, ансамбль "Саяночка" Новокурского СДК. Уровень самодеятельного творчества еще ряда коллективов дает надежду, что список образцовых коллективов будет продолжен. Для этого необходима материальная поддержка и профессионализм руководителей.
Бейский район богат творческими одаренными людьми: самодеятельными поэтами, композиторами. Одним из пунктов данной подпрограммы является популяризация их творчества среди жителей района и Республики.
В Домах культуры, сельских клубах района ощущается нехватка музыкальных инструментов, сценических костюмов и других необходимых средств для качественного проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы творческих коллективов.
Недостаточна материальная база учреждений культуры, ощущается нехватка квалифицированных кадров.
В настоящее время на территории муниципального образования Бейский район расположены 28 населенных пунктов, каждый из которых имеет свою историю. В календаре памятных дат и исторических событий Бейского района в период с 2014 по 2016 год более 10 знаменательных дат. Среди них 90 лет Бейскому району, 60 лет образованию села Куйбышево, 150 лет образованию села Чаптыково, 185 лет образование села Сабинка и другие. Юбилейный год -это не только празднование определенной даты, но и новое осмысление истории и духовное обновление народа. Обращение к истории имеет неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения, ибо через призму истории мы смотрим в будущее. Для достойного проведения юбилейных мероприятий на территории муниципального образования Бейский район необходима серьезная подготовка проведения комплексной системы различных видов работ по созданию комфортных условий для сохранения культурного наследия.
На протяжении трех последних лет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма успешно работает над реализацией мероприятий в рамках целевой программы "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села", что позволяет качественно повысить уровень проводимых мероприятий, оказывать помощь сельским учреждениям культуры по укреплению материальной базы и решению ряда других проблем.
Реализация подпрограммы "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." позволит учреждениям культуры района расширить творческие связи, как в Республике Хакасия, так и за ее пределами.
Требует серьезной финансовой поддержки учреждение начального музыкального образования, которое в Бейском районе представлено муниципальным образовательным учреждением Бейская школа искусств с филиалом в селе Куйбышево. Кроме материальной поддержки необходима поддержка одаренных детей района для участия в различных музыкальных творческих форумах, а также повышение профессионального уровня преподавателей ДШИ в мастер-классах и семинарах.
Базовые показатели
|
1 |
Доля учреждений культуры Муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии |
60% |
|
2 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
90% |
|
3 |
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях |
335 мер. |
2. Основные цели и задачи
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." предусматривает следующие цели:
1. Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района;
2. Воспитание чувства патриотизма, интереса и любви к родному краю;
3. Обеспечение преемственности в традиционной культуре представителей всех наций и народностей, проживающих в Бейском районе;
4. Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам учреждений культуры.
Достижение поставленных целей предусматривает решение ряда задач:
1. Поддержка мастеров - носителей материальных и духовных традиций народной культуры, талантов села, творческих инициатив.
2. Совершенствование деятельности клубных учреждений по нравственному, эстетическому, патриотическому, экологическому воспитанию, организация досуга для различных категорий населения.
3. Обеспечение клубных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, инвентарем, качественным музыкальным сопровождением, расширение исполняемого репертуара.
4. Создание новых творческих коллективов.
5. Обеспечение участия в региональных, республиканских, районных смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельных творческих коллективов.
6. Улучшение материально - технической базы учреждений культуры (музыкальные инструменты, сценические костюмы, инвентарь, качественное музыкальное сопровождение и другое).
7. Выявление и сохранение уникальных краеведческих документов.
8. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере традиционной культуры.
9. Поддержка начального музыкального образования в районе.
3. Перечень программных мероприятий
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
Наименование |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего по подпрограмме |
3488,19 |
2793,39 |
144,8 |
150,0 |
|
|
400,0 |
|
Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района | |||||||
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры из них |
1393,19 |
788,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
893,19 |
288,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
|
2. Приобретение автотранспорта из них |
1805,0 |
1805,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1490,0 |
1490,0 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
305,0 |
305,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
4. Проведение новогодних мероприятий |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
|
5. Укрепление материально технической базы учреждений культуры |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями.
Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют - 3488,19 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год - 150 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 400,0 тыс. рублей
5. Механизм реализации
Общее руководство и исполнение подпрограммы осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия.
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, расходуют денежные средства, выделенные заказчиком, строго по целевому назначению и ежеквартально представляют в Администрацию Бейского района Республики Хакасия информацию и финансовые отчеты о целевом использовании средств. Реализация подпрограммы осуществляется на основе перечня мероприятий и сметы расходов. Заказчик утверждает перечень мероприятий по реализации подпрограммы, формы и сроки предоставления бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы, проводит анализ эффективности выполнения подпрограммных мероприятий, расходования финансовых средств.
Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района ежеквартально предоставляет отчет о ходе реализации подпрограммы и ее финансирования в Управление финансов администрации Бейского района.
6. Оценка социально экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации проекта подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий по каждому направлению осуществляется заказчиком подпрограммы и исполнителями мероприятий.
Основные показатели результативности подпрограммы, отражающие степень достижения цели и решения задач подпрограммы:
Доля учреждений культуры Муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры Муниципального образования Бейский район:
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район:
2014 год - 50%, 2015 год - 70%, 2016 год - 75%, 2017 год - 75%, 2018 год - 75%, 2019 год - 80%.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания):
2014 год -до 50%, 2015 год -до 55%, 2016 год -до 60%, 2017 год -до 62%, 2018 год -до 63%, 2019 год -до 65%.
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения:
2014 год - на 10 мероприятий, 2015 год - на 15 мероприятий, 2016 год - на 20 мероприятий, 2017 год - на 25 мероприятий, 2018 год - на 30 мероприятий, 2019 год - на 35 мероприятий.
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек):
2014 год - на 10 человек, 2015 год - на 15 человек, 2016 год - на 20 человек, 2017 год - на 22 человек, 2018 год - на 24 человек, 2019 год - на 25 человек.
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях:
2014 год -до 110 мероприятий, 2015 год -до 115 мероприятий, 2016 год -до 120 мероприятий, 2017 год -до 122 мероприятий, 2018 год -до 123 мероприятий, 2019 год -до 125 мероприятий;
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе:
2014 год - на 22 человека, 2015 год - на 25 человек, 2016 год - на 30 человек, 2017 год - на 33 человека, 2018 год - на 34 человека, 2019 год - на 35 человек.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Бейского района
на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека на 2014 - 2019 гг."
|
Наименование подпрограммы |
"Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека на 2014 - 2019 гг." |
|
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
|
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: - совершенствование библиотек как информационно-культурных, образовательных центров, обеспечивающих населению конституционное право на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям. Задачи: - укрепление материально-технической базы библиотек; - дальнейшее внедрение высоких информационных, коммуникационных технологий; - организация непрерывного повышения квалификации библиотечных кадров; - обеспечение свободного и неограниченного доступа пользователей к ресурсам библиотек России и мировому информационному потоку. |
|
Показатели результативности (индикаторы) |
2014 год - открытие модельной библиотеки в с. Кирба; 2015 год - оцифровка краеведческих изданий на 30% от общего объема 2016 год - оцифровка краеведческих изданий на 50% от общего объема фонда; 2017 год - оцифровка краеведческих изданий на 60% от общего объема фонда; 2018 год - открытие Центров общественного доступа в сельских библиотеках-филиалах: У-Киндирла, Сабинка; 2019 год - открытие Центров общественного доступа в сельских библиотеках-филиалах: Новоенисейка. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014- 2019 гг. |
|
Объем и источники финансирования |
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации на 2014 - 2019 гг. составляет 302,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 227,3 тыс. рублей; 2015 го |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.