Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 14 апреля 2017 г. N 201
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Жирновского муниципального района, в соответствии с постановлением главы Жирновского муниципального района Волгоградской области от 12.04.2017 N 71 "Об утверждении положений о муниципальных, ведомственных целевых программах Жирновского муниципального района Волгоградской области" администрация Жирновского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы".
2. Комитету экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы".
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Жирновского муниципального района.
Заместитель главы администрации Жирновского муниципального района |
П.Н. Мармура |
Утверждена
постановлением администрации
Жирновского муниципального
района
от 14 апреля 2017 г. N 201
Муниципальная программа
"Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы"
Паспорт муниципальной Программы
Наименование Программы |
"Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" |
Обоснование для разработки Программы |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Дату названного Указа N 889 следует читать как "4 июня 2008 года" Федеральный законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О федеральной целевой подпрограмме "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"; Устав Жирновского муниципального района Волгоградской области, зарегистрирован в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области N ПИ 345070002014002 19.09.2014; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; Федеральный закон от 10.12.1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 г. N 733-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2014 - 2017 годы" |
Заказчик Программы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области |
Разработчик (координатор) Программы |
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
Исполнитель Программы |
Администрации городских и сельских поселений муниципального района; Комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района; Администрации Жирновского муниципального района; |
Цели и задачи Программы |
- Активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости муниципального продукта Жирновского муниципального района не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году; - Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район"; - сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; - обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества; - повышение уровня комплексного благоустройства территории Жирновского района и создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
Основные мероприятия Программы |
- Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти. - Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на территории Жирновского района. - Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район". - Создание необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, проведение дорожных работ, совершенствование условий движения. |
Сроки и реализации Программы |
2017 - 2019 годы |
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма I: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" Подпрограмма II: "Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы." Подпрограмма III: "Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" Подпрограмма IV: "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 года" |
Источники и объёмы финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы - 74 596,35 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 23742,35 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 4239,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 19502,95 тыс. рублей; в 2018 году - 24 697,00 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 10 257,6 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 14 439,4 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей в 2019 году - 26 157,00 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 11 657,6 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 14439,4 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 60,00 тыс. рублей; *объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, начиная с 2017 года; **выделение средств из местных бюджетов производится в соответствии с принятыми муниципальными целевыми программами, начиная с 2017 года; ***средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам, средства инвесторов, заемные средства. |
Управление Программой и контроль за её реализацией |
Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
1. Оценка исходной документации
Жирновский район расположен на северо-востоке Волгоградской области. Общая площадь района 197136 га. Число проживающих горожан на 01.01.2016 г. составляет 41,306 тыс. чел.
Наименование поселения |
Численность населения 2016 г. |
Александровское сельское поселение |
1900 |
Алешниковское сельское поселение |
995 |
Бородачевское сельское поселение |
432 |
Жирновское городское поселение |
16500 |
Кленовское сельское поселение |
1801 |
Красноярское городское поселение |
6860 |
Линевское городское поселение |
6050 |
Медведицкое сельское поселение |
2872 |
Меловатское сельское поселение |
279 |
Нижнедобринское сельское поселение |
1500 |
Верхнедобринское сельское поселение |
865 |
Новинское сельское поселение |
650 |
Тарапатинское сельское поселение |
212 |
Тетеревятское сельское поселение |
390 |
Итого |
41 306 |
Жилищно-коммунальное хозяйство Жирновского муниципального района является сложным многоотраслевым комплексом, которое охватывает 4 городских и 11 сельских поселений.
Многоквартирный жилой фонд - составляет 310,5 тыс. кв. м в количестве 347 многоквартирных жилых домов.
Тепловое хозяйство состоит из тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 38,4 км, процент износа составляет - 90%, центральные тепловые пункты (ЦТП) - 1 ед., котельные по всем видам собственности в количестве - 66 ед., из них 6 котельных обслуживают жилищный фонд, процент износа составляет 67,61%.
Водозаборы - составляют 15 ед., насосные станции водопровода - 41 ед., очистные сооружения водопровода - 1 ед., процент износа составляет - 63,6%, водопроводные сети - 225 км., процент износа составляет - 82,2%, канализационные насосные станции - ед., очистные сооружения канализации - 2 шт., процент износа 52,1%, канализационные сети - 40,9 км., процент износа - 49%.
Электрические сети - 323 км. из них ветхие электрические сети - 199,6 км
Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и Жирновского муниципального района в частности.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Жирновского муниципального района топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Жирновского муниципального района.
Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется - ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Жирновского района. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Жирновского муниципального района и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда.
В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Подпрограмм, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При реализации данных разделов в 2017 - 2019 годах должны быть достигнуты результаты по:
экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
развитию рынка энергосервисных услуг;
вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Жирновского района, городских и сельских поселений за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.
Ситуация с водоснабжением сельских населенных пунктов была усугублена передачей систем водоснабжения сел от сельскохозяйственных предприятий в муниципальную собственность и отсутствием средств на их ремонт и обновления. На сегодняшний день системы водоснабжения населенных пунктов, где проживает 80% сельского населения, находятся в муниципальной собственности. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.4.1175-02 "Вода питьевая".
Система водоснабжения включает в себя артезианские скважины, водонапорные башни, разводящие сети.
Основной расход воды в структуре водоснабжения идёт на хозяйственно-бытовые нужды населения и полив приусадебных участков в среднем - 141 куб. м/сут.
Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Жирновского муниципального района и определено как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития Жирновского муниципального района.
Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, составляет 39,946 км.
Перечень автомобильных дорог Жирновского муниципального района:
1. Подъезд от автомобильной дороги" Жирновск - Котово - Камышин" с. Бутырка - 5,8 км;
2. Сооружение - автомобильная дорога г. Жирновск с. Медведица - 9,378 км;
3. Участок автодороги от с. Меловатка до автодороги Жирновск - Рудня - 3,285 км;
4. Сооружение - автодорога от г. Жирновска до с. Бахметьевка - 13,665 км;
5. Автодорога от с. Медведица до 3-го сборного пункта - 3,38 км;
6. Сооружение - дорога асфальтированная, подъезд к ГРП - 2,158 км;
7. Подъездная дорога от СП "Сасовское" до СП "Памятное" III пусковой комплекс ПК 49 + ПК 71 + 79,86 - 2,28 км.
Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как критическое. Участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере.
Аварийность на дорогах Жирновского муниципального района является одной из важных социально-экономических проблем.
Состояние аварийности в Жирновском муниципальном районе
Наименование |
2015 год |
2016 год |
% |
ДТП |
16 |
21 |
+31% |
Погибло |
4 |
8 |
+100% |
Ранено |
16 |
21 |
+31% |
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма имеет тенденцию к росту.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее БДД) со стороны участников дорожного движения,
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки,
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД,
- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по БДД.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью данной Программы является активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости муниципального продукта Жирновского муниципального района не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году, в частности за счет следующих приоритетных направлений и достижения целевых показателей:
1) разработка и запуск системы морального и материального стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, а также усиления административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
2) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
3) индикативное планирование энергетических показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономической деятельности, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета района к 2018 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;
4) совершенствование и повышения достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии;
5) концентрация финансовых и временно не занятых трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2018 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 года;
6) интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.
Целью муниципальной Программы является улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения
Достижение цели муниципальной Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:
обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования;
снижение потребления материальных, энергетических ресурсов; обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды;
применение новых технических решений при проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества, стабильности поставки питьевой воды, очистки сточных вод, улучшение;
качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения;
разработка и финансовая поддержка инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и водоотведения;
стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
стимулирование производства инновационного отечественного оборудования, материалов и технологий;
бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы;
формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения и водоотведения;
Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования.
Целями Программы являются сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Цель и задача |
Целевой индикатор |
Ед. изм. |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Цель муниципальной Подпрограммы - активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости муниципального продукта Жирновского муниципального района не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году | |||||
сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР; модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности; модернизация инженерного оборудования с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
снижения энергоемкости муниципального продукта |
% |
|
3,3 |
3,3 |
снижения электроемкости муниципального продукта |
% |
|
1,7 |
1,6 |
|
снижения теплоемкости муниципального продукта |
% |
|
4 |
5,28 |
|
снижения затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг |
раз |
|
0,4 |
0,5 |
|
снижения удельной энергоемкости жилищного фонда |
% |
|
4 |
4 |
|
увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов |
% |
|
80 |
100 |
|
Цель и задачи государственной Подпрограммы |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель муниципальной Подпрограммы улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения | |||||
улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
доля населения в Жирновском муниципальном районе которому улучшено оказание услуг по водоснабжению, в том числе:
где: К1 - доля населения в Жирновском муниципальном районе которому улучшено оказание услуг по водоснабжению, К2 - количество населения которому улучшено оказание услуг водоснабжения; К3 - общее количество населения в Жирновском муниципальном районе |
% |
59 |
64 |
66 |
обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования; |
уровень обновления основных фондов, в том числе:
где: К1 - уровень обновления основных фондов в Жирновском муниципальном районе, К2 - количество основных фондов водоснабжения, на которых проведена модернизация; К3 - общее количество основных фондов в Жирновском муниципальном районе |
% |
27 |
30 |
40 |
снижение потребления материальных, энергетических ресурсов; обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды; |
доля эффективных систем водообеспечения Жирновского муниципального района, среди всех объектов.
где: К1 - доля эффективных систем водообеспечения Жирновского муниципального района, К2 - количества эффективных систем водообеспечения К3 - общее количество систем водообеспечения |
% |
27 |
30 |
40 |
применение новых технических решений при проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества, стабильности поставки питьевой воды, улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения |
доля объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды в Жирновском муниципальном районе.
где: К1 - доля объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды в Жирновском муниципальном районе, К2 - количество объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды; К3 - общая численность объектов водоснабжения в Жирновском муниципальном районе. |
% |
27 |
30 |
40 |
бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы |
доля населения в Жирновском муниципальном районе которому улучшено качество услуг по водоснабжению, в том числе:
где: К1 - доля населения в Жирновском муниципальном районе которому улучшено качество услуг по водоснабжению, К2 - количество населения которому улучшено качество услуг водоснабжения; К3 - общее количество населения в Жирновском муниципальном районе, которому оказывается услуга по водоснабжению |
% |
59 |
64 |
66 |
Цель и задачи государственной подпрограммы |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель муниципальной подпрограммы - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования - Жирновский муниципальный район | |||||
Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Жирновский муниципальный район |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, соответствующая нормативным требованиям
где: К1 - доля, автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, соответствующая нормативным требованиям К2 - протяженность отремонтированных автомобильных дорог К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Жирновского муниципального района |
% |
21,9 |
43,8 |
66,4 |
Создание и развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район". |
проведение аукциона на содержание и ремонт автомобильных дорог в Жирновском муниципальном районе |
единиц |
1 |
3 |
3 |
Формирование и поддержание сети автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными пунктами района. |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района |
км |
9,5 |
19 |
28,8 |
Цель и задачи государственной подпрограммы |
целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель муниципальной подпрограммы - сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества | |||||
Задачи подпрограммы: |
|
|
|
|
|
1. Снижение аварийности на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района |
доля лиц погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших
где: К1 - Доля лиц погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших К2 - Количество погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших К3 - общее количество пострадавших в результате ДТП |
% |
17,5 (4/23*100) |
15 (3/20*100) |
10 (2/20*100) |
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
количество несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области |
Чел. |
5 |
3 |
2 |
3. Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Жирновском муниципальном районе |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения
где: К1 - доля, автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения К2 - протяженность автомобильных дорог, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Жирновского муниципального района |
% |
60 |
85 |
90 |
4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения дорожного движения. |
количество заседаний комиссий по безопасности дорожного движения муниципального образования - Жирновский муниципальный район |
ед. |
4 |
6 |
7 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Управление Программой
Ответственным исполнителем Программы является отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района. Ответственный исполнитель Программы осуществляет реализацию Программы, координирует текущую работу деятельности органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Жирновского муниципального района Волгоградской области, проектных, строительных организаций, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств.
В рамках реализации мероприятий Программы предполагается:
определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов;
контроль за ходом строительства или реконструкции объектов;
подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов;
формирование заявок для выделения отделу по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района бюджетных средств для финансирования капитальных вложений.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно по итогам реализации мероприятий Программы уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования Программы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования бюджета представляет:
бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств районного бюджета.
Ответственный исполнитель Программы - отдел по строительству и ЖКХ комитета муниципального хозяйства администрации Жирновского муниципального района несет ответственность за реализацию Программы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Ответственный исполнитель представляет в установленном порядке отчетность:
о целевом использовании и объемах средств бюджета района и местных бюджетов;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических показателей реализации мероприятий Программы показателям, установленным при ее утверждении;
о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы.
Управление и координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации Программы, осуществляет администрация Жирновского муниципального района
Программа осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, действующих нормативных правовых актов.
Механизм реализации муниципальной Программы предусматривает согласование интересов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций, обеспечивающих предоставление услуг водоснабжения и населения, как потребителя данных услуг.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области.
Исполнитель ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района информацию о реализации Программы.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
Обеспечение достижения основной цели Программы - снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта Жирновского района на 40 процентов к уровню 2007 года.
Обеспечение за счет реализации мероприятий программы на первом этапе (к 2018 году) к уровню 2007 года:
1) снижения энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 9,5 - 10,0 процента;
2) снижения электроемкости муниципального продукта не менее чем на 4,8 - 5,0 процента;
3) снижения теплоемкости муниципального продукта не менее чем на 13,28 процента;
4) снижения затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг в 1,3 раза;
5) снижения удельной энергоемкости важнейших видов продукции;
6) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на 10-12 процентов;
7) снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;
8) увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 процентов, жилищного фонда до 100 процентов.
В результате успешной реализации муниципальной Программы планируется:
повышение качества и надёжности предоставления услуг питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах;
снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором;
обеспечение надежности работы инженерных систем водоснабжения;
ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;
техническое перевооружение водопроводного хозяйства сельских населенных пунктов на основе ввода в действие новых основных фондов, проведения реконструкции, модернизации существующих основных фондов, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
снижение уровня износа основных фондов.
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования;
улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района за счет организации проведения органами местного самоуправления "Жирновский муниципальный район" ремонта надлежащего качества;
формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район", улучшение их технического состояния;
повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
В результате реализации Программы ожидается:
повышение безопасности дорожного движения;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных - происшествий;
повышение безопасности дорожных условий;
повышение уровня безопасного участия детей в дорожном движении
Прогнозируемые конечные результаты реализации данной Программы предусматривают повышение уровня благоустройства сельских поселений Жирновского муниципального района, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности сельских поселений.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Жирновского района.
Паспорт подпрограммы I. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы"
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" (далее именуется - Подпрограмма) |
Обоснование для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; |
Заказчик Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области |
Разработчик (координатор) Подпрограммы |
отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
Исполнитель Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Администрации городских и сельских поселений |
Цели и задачи Подпрограммы |
Активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости муниципального продукта Жирновского муниципального района не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году |
Основные мероприятия Подпрограммы |
1. Энергетический аудит. 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилых домов, в том числе многоквартирных домов. 3. Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетических хозяйств организаций - производителей и потребителей энергетических ресурсов. 4. Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передачи и потреблении, в том числе в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунальном комплексе. 5. Мероприятия по сокращению и выявлению бесхозных недвижимых объектов, используемых в сфере снабжения энергетическими ресурсами (включая электро- и теплоснабжение, газоснабжение), и по организации в установленном порядке постановки таких объектов на учет. 6. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов к энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. 7. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии. 8. Мероприятия по замещению использования транспортными средствами бензина природным газом с учетом доступности использования природного газа, близости расположения к источникам природного газа и экономической целесообразности такого замещения; 9. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения; 10. Иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти. |
Сроки и реализации Подпрограммы |
2018 - 2019 годы |
Источники и объёмы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования - тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 3000,00 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 3000,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 0,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 3400,00 тыс. руб.: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 3400,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 0,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей; *объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, начиная с 2016 года; **выделение средств из местных бюджетов производится в соответствии с принятыми муниципальными целевыми программами, начиная с 2016 года; ***средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам, средства инвесторов, заемные средства. |
Управление Подпрограммой и контроль за её реализацией |
Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы осуществляет комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
Обеспечение достижения основной цели Программы - снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта Жирновского района на 40 процентов к уровню 2007 года. Обеспечение за счет реализации мероприятий программы на первом этапе к уровню 2007 года: 1) снижения энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 9,5 - 10,0 процента; 2) снижения электроемкости муниципального продукта не менее чем на 4,8 - 5,0 процента 3) снижения теплоемкости муниципального продукта не менее чем на 13,28 процента; 4) снижения затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг в 1,3 раза; 5) снижения удельной энергоемкости важнейших видов продукции; 6) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на 10-12 процентов; 7) снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении; увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 процентов, жилищного фонда до 70 процентов |
1. Оценка исходной документации
Муниципальная Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения в Волгоградской области способных обеспечить к 2020 году снижение энергоёмкости валового муниципального продукта Жирновского района не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.
Жирновский район расположен на северо-востоке Волгоградской области. Общая площадь района 197136 га. Число проживающих горожан на 01.01.2013 г. составляет 41,140 тыс. чел.
Жилищно-коммунальное хозяйство Жирновского муниципального района является сложным многоотраслевым комплексом, которое охватывает 4 городских и 11 сельских поселений.
Многоквартирный жилой фонд - составляет 310,5 тыс. кв. м в количестве 347 многоквартирных жилых домов.
Тепловое хозяйство состоит из тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 38,4 км, процент износа составляет - 90%, центральные тепловые пункты (ЦТП) - 2 ед., котельные по всем видам собственности в количестве - 66 ед., из них 7 котельных обслуживают жилищный фонд, процент износа составляет 67,61%.
Водозаборы - составляют 15 ед., насосные станции водопровода - 41 ед., очистные сооружения водопровода - 1 ед., процент износа составляет - 63,6%, водопроводные сети - 225 км., процент износа составляет - 82,2%, канализационные насосные станции - ед., очистные сооружения канализации - 2 шт., процент износа 52,1%, канализационные сети - 40,9 км., процент износа - 49%.
Электрические сети - 323 км. из них ветхие электрические сети -199,6 км
Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и Жирновского муниципального района в частности.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Жирновского муниципального района топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Жирновского муниципального района.
Основной проблемой, решению которой способствует Подпрограмма, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.
Подпрограмма устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется - ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Жирновского района. Мероприятия Подпрограммы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Жирновского муниципального района и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда.
В Подпрограмме определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Основным способом решения поставленных в Подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Подпрограммы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При реализации данных разделов в 2018 - 2019 годах должны быть достигнуты результаты по:
экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
развитию рынка энергосервисных услуг;
вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Жирновского района, городских и сельских поселений за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.
1.1. Тепловое хозяйство
В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления 78,97 тыс. Гкал/год потери в теплосетях за 2016 год по району в среднем составили более 20 процентов.
Физический и моральный износ по тепловым сетям на период 2016 года составляет 90 процентов.
Увеличение КПД технологического оборудования котельных и соответственно снижение себестоимости единицы продукции не представляется возможным без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без замены изношенного, морально и физически устаревшего оборудования на модернизированное и более эффективное. На сегодняшний день достигнут технологический предел эффективности установленного оборудования. Сокращение потребителей и уменьшение присоединённых нагрузок, средняя загруженность котельных составляет 70%. Из-за сокращения нагрузок трубопроводы тепловых сетей имеют завышенные диаметры. Так, котельная микрорайона г. Жирновска, строительство которой осуществлялось в 1984 г. с перспективой расширения жилищного фонда и социальной инфраструктуры, загружена только на 60%.
Техническое состоянии инженерной инфраструктуры:
Теплоснабжение г. Жирновска осуществляется от следующих источников тепла: Районной котельной;
Котельной мкр. N 3;
Общей установленной мощностью 38 Гкал.
Районная котельная: год ввода в эксплуатацию 1971 год, установленная мощность 18 Гкал, присоединенная нагрузка 20 Гкал, количество потребителей 155, протяженность теплосетей 22 км.
Котельная требует реконструкции т.к. установленное оборудование выработало нормативный срок. Котлам ДКВР 10/13 дважды было произведено диагностирование для получения разрешения дальнейшей эксплуатации. Отапливает жилой фонд.
Котельная мкр. N 3: год ввода в эксплуатацию 1985 год, установленная мощность 20 Гкал, присоединенная нагрузка 10,9 Гкал, количество потребителей 102, протяженность теплосетей 12 км.
Теплоснабжение объектов теплопотребления осуществляется по температурному графику 95-70°С через ЦТП 1. В летний период обеспечение микрорайона N 3 горячей водой осуществляется через ЦТП 1, данная схема является убыточной для предприятия. Отапливает жилой фонд.
Теплоснабжение р.п. Линево
Теплоснабжение осуществляется от двух источников тепла:
Котельной N 1;
Котельной N 3;
Котельная бани.
Котельная N 1: год ввода 1973, установленная мощность 2,16 Гкал, присоединенная нагрузка 0,93 Гкал, количество потребителей 8, протяженность теплосетей 736 м. Отапливает жилой фонд.
Блочно-модульная котельная N 1: год ввода 2013, установленная мощность 0,52 Гкал, присоединенная нагрузка 0,452 Гкал, количество потребителей 4, протяженность теплосетей 736 м. Отапливает жилой фонд.
Блочно-модульная котельная N 2: год ввода 2013, установленная мощность 0,64 Гкал, присоединенная нагрузка 0,62 Гкал, количество потребителей 7, протяженность теплосетей 458 м. Отапливает жилой фонд.
Блочно-модульная котельная N 3: год ввода 2013, установленная мощность 0,69 Гкал, присоединенная нагрузка 0,69 Гкал, количество потребителей 7, протяженность теплосетей 1288 м. Отапливает жилой фонд.
Котельная бани: год ввода 1950 в 1993 году было заменено котельное оборудование, установленная мощность 0,6 Гкал, присоединенная нагрузка 0,04 Гкал, количество потребителей 1.
А также:
Котельная к ДОУ Линёвский МДС N 1 "Колобок" - 2 котла по 23 кВт, АОГВ - 23;
Котельная к ДОУ Линёвский МДС N 1 "Ромашка" - 2 котла по 40 кВт, КОВ - 23;
Котельная к МОУ "Линёвская СОШ N 2" - 3 котла по 100 кВт, Хопёр - 100;
Котельная к МОУ "Линёвская ЦДТ" - 2 котла по 17 кВт, АОГВ;
Тепловые насосы - ДОУ "Линёвский МДС N 3 "Берёзка".
Теплоснабжение р.п. Красный Яр
Котельная N 1: год ввода 1981 год, в этом году была проведена реконструкция котельной с заменой котельного оборудования, установленная мощность 1,62 Гкал, присоединенная нагрузка 1,11 Гкал, количество потребителей 25, протяженность теплосетей 1,066 км.
Котельная N 4: год ввода 1978 год, установленная мощность 1,2 Гкал, присоединенная нагрузка 0,33 Гкал, количество потребителей 9, протяженность теплосетей 1,2 км. В 2009 г. проведена модернизация котельной с заменой котлов НР-18 на котлы КСВа - 0,63.
Котельная N 3 к МОУ "Красноярская СОШ им. В.В. Гусева N 1" ул. Ленина - 3 котла ВолгаД - 100 по 0,1 МВт.
Котельная "ДОУ Красноярский МДС N 4" - 1 котёл 17 кВт, АОГВ - 17;
Котельная "ДОУ Красноярский МДС N 5" - 1 котёл 17 кВт, АОГВ - 17;
Котельная "ДОУ Красноярский МДС N 6 "Машенька" - 2 электрокотла по 8,0 кВт;
Котельная "ДОУ Красноярский МДС N 1 - 2 электрокотла по 8,0 кВт, 1 котёл 17 кВт АОГВ - 17
Тепловые насосы - ДОУ "Красноярский МДС N 3 "Смородинка".
Теплоснабжение р.п. Медведицкий
Автономная котельная N 1 р.п. Медведицкий: год ввода 2007 год, установленная мощность 0,2 Гкал, присоединенная нагрузка 0,09 Гкал, 2 котла ВолгаД-100, количество потребителей 1.
Автономная котельная ДОУ Медведицкий МДС "Дюймовочка" р.п. Медведицкий: год ввода год, установленная мощность 0,2 Гкал, присоединенная нагрузка 0,069 Гкал, 2 котла ВолгаД-100, количество потребителей 1, протяженность теплосетей 0,044 км.
Теплоснабжение с. Алешники
Автономная котельная по ул. Пионерской год ввода 2008 год, установленная мощность 0,063 Гкал, присоединенная нагрузка 0,064 Гкал, количество потребителей 2, теплосеть отсутствует. Отапливает жилой фонд.
Автономная котельная ДОУ "Алешниковский МДС" - 2 котла по 100 кВт Хопёр-100;
Автономная котельная МОУ "Алешниковская СОШ" - 2 котла по 80 кВт Хопёр - 80.
Теплоснабжение с. Кленовка
Котельная к МОУ "Кленовская СОШ": год ввода 1967 год, установленная мощность 2,16 Гкал, присоединенная нагрузка 0,13 Гкал, 2 котла по 630 кВт КСВа-0,63, количество потребителей 3, протяженность теплосетей 1,06 км.
В 2009 г. проведена модернизация насосного оборудования и установлена хим. водоочистка.
Теплоснабжение с. Бородачи
Котельная к МОУ "Бородачёвская СОШ" с. Бородачи: год ввода 1974 год, установленная мощность 1,2 Гкал, присоединенная нагрузка 0,134 Гкал, Riello RTQ-323 - 3 шт., количество потребителей 7, протяженность теплосетей 0,428 км.
В 2010 г. проведена модернизация котельной с заменой котлов НР-18.
Теплоснабжение с. Н. Добринка
Автономная котельная с. Н. Добринка: год ввода 2003 год, установленная мощность 0,3 Гкал, присоединенная нагрузка 0,184 Гкал, 3 котла ВолгаД - 100, количество потребителей 2, протяженность теплосетей 0,447 км.
Автономная котельная ДОУ Нижнедобринский МДС 1 котёл 80 кВт Хопёр - 80.
Теплоснабжение с. Новинка
Автономная котельная МОУ "Новинская СОШ" - 2 котла по 100 кВт ВолгаД-100;
Автономная котельная МОУ "Новинский МДС" -3 котла по 100 кВт ВолгаД-100;
Автономная котельная по ул. Молодёжная 7 - 2 котла ДОГВ-35 по 35 кВт.
Теплоснабжение с. Тетеревятка
Автономная котельная МОУ "Тетеревятская ООШ" - 2 котла по 100 кВт ВолгаД-100.
Теплоснабжение с. Верхняя Добринка
Автономная котельная МОУ "Верхнедобринская СОШ" - 4 котла по 100 кВт Хопёр - 100.
Автономная котельная ДОУ "Верхнедобринский МДС" - 2 котла по 17 кВт АОГВ - 17.
Автономная котельная МОУ "Вишнёвская ООШ" - 2 котла по 31 кВт Сигнал 31,5.
Теплоснабжение с. Меловатка
Автономная котельная МОУ "Меловатская ООШ" - 1 котёл - 23 кВт, АОГВ - 23, 1, котёл - 40 кВт КОВ-40.
Теплоснабжение с. Александровка
Автономная котельная МОУ "Александровская СОШ" - 2 котла по 100 кВт Хопёр - 100.
с. Андреевка
Автономная котельная МОУ "Андреевская ООШ" - 2 котла по 100 кВт, ВолгаД - 100.
Автономная котельная ДОУ "Андреевский МДС" - 1 котёл 20 кВт DEMRAD.
с. Медведица
Автономная котельная ДОУ "Медведицкий МДС N 1 Радуга" - 2 котла по 80 кВт Хопёр - 80;
Автономная котельная МОУ "Медведицкая СОШ" - 2 котла Riello RTQ-323 - 2 шт.
Автономная котельная ДОУ "Медведицкий МДС N 2 "Улыбка" - 1 котёл 60 кВт КСУВ-60.
с. Тарапатино
Автономная котельная МОУ "Тарапатинская ООШ" - 2 котла по 40 кВт КОВ - 40.
с. Ершовка
Автономная котельная МОУ "Ершовская ООШ" - 2 котла по 40 кВт КОВ - 40.
с. Бутырка
Автономная котельная МОУ "Бутырская НОШ" - 2 котла по 25 кВт КОНОРД - 25.
х. Недоступов
Автономная котельная МОУ "Недоступовская НОШ" - 2 котла 17 кВт АОГВ - 17.
с. Песковка
Тепловые насосы - МОУ "Песковская ООШ".
На протяжении многих лет организации коммунального комплекса Жирновского муниципального района, на начало отопительного периода, испытывают кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
Основной причиной задолженности за энергоресурсы является несоответствие тарифов по теплоснабжению, утверждённых Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области, с фактической себестоимостью оказываемых услуг, а также ежегодный, значительный рост цен на энергоносители.
В Жирновском районе на протяжении ряда лет ведется целенаправленная работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилом фонде и объектах социальной сферы:
Район одним из первых разработал Программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2020 годы, которая стала ориентиром и примером определения подходов при разработке программ муниципальными районами области.
На основе всестороннего анализа были разработаны обоснованные и конкретные Программы по энергосбережению во всех муниципальных образованиях и бюджетных учреждениях района.
Налажен системный контроль за параметрами поставляемых энергоресурсов, в частности природного газа, что позволило существенно повлиять на порядок поставок газа и договорные отношения.
Завершается установка приборов учета потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы.
В текущем году на основании проведенных энергообследований объектов бюджетной сферы проводится корректировка районной Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Начиная с 2007 года были выполнены следующие мероприятия по модернизации теплового хозяйства:
из 21 котельной закрыто 12 высокозатратных нерентабельных котельных;
выполнена модернизация и техническое перевооружение 2 котельных;
переведено на индивидуальное поквартирное отопление - 1030 квартир;
построено 8 автономных мини-котельных;
на двух объектах бюджетной сферы установлены приставные котлы;
на трёх объектах бюджетной сферы установлены тепловые насосы;
установлены приборы учёта на котельных.
Программно-целевой подход в реализации мероприятий по энергосбережению позволил за период с 2007 по 2011 годы получить экономию топливно-энергетических ресурсов:
Газа - 5,11 млн. куб. м или 29% от уровня 2007 г. на общую сумму 11,6 млн. руб.
В 2011 году, во исполнении Программы, был реализован целый ряд мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, внедрено несколько инновационных проектов, которые дали возможность сэкономить большое количество энергоресурсов, в том числе:
I. В сфере теплоснабжения
Модернизация систем отопления с внедрением индивидуального поквартирного отопления (179 квартир).
общие затраты 13425,0 тыс. рублей;
годовой экономический эффект составил 3490,2 тыс. рублей;
период окупаемости 4,2 года.
Перевод социальных объектов на автономное отопление с использованием низкопотенциальной энергии (тепловые насосы)
общие затраты 15900 тыс. рублей;
годовой экономический эффект составил 2573,6 тыс. рублей;
расчетный срок окупаемости 6,2 года.
Внедрение предизолированной трубы при капитальном ремонте тепловых сетей.
общие затраты 540 тыс. рублей;
годовой экономический эффект составил 169 тыс. рублей;
расчетный период окупаемости 3,2 года.
В последующие годы велись работы по дальнейшему внедрению энергосберегающих технологий в теплоснабжении объектов социальной сферы:
Комплексная модернизация котельных и центральных тепловых пунктов в г. Жирновске, а именно:
реконструкция районной котельной и ЦТП-2 с установкой пластинчатых теплообменников, и заменой насосного оборудования;
замена котла ДКВР на районной котельной;
техническое перевооружение ЦТП-1 по горячему водоснабжению 8-ми ж/д и детского сада N 9;
перевод районной котельной с пароводяного режима на водогрейный.
установка насосного оборудования на объектах ВКХ р.п. Линёво;
установка насосного оборудования на объектах теплоснабжения г. Жирновска;
замена ветхой системы отопления на предизолированный трубопровод в г. Жирновске.
Общие затраты 32 582,00 тыс. рублей.
Перевод жилья и объектов социальной сферы в Линёвском городском поселении на автономное отопление, а именно:
строительство трёх автономных котельных в жилом фонде;
техническое перевооружение котельной к больнице.
Общие затраты 28000,00 тыс. рублей.
планируемый годовой экономический эффект 3841,7 тыс. рублей.
расчетный срок окупаемости 7,4 года.
Реконструкция системы водоснабжения по ул. Бугрянка Красноярского городского поселения.
Общие затраты - 544,00 тыс. руб.
С 2006 по 2009 г года на реконструкцию и модернизацию теплового хозяйства было направлено 54 748 138,00 руб. из них - 29 759 898,00 районных средств, 10 990 570,00 областных средств, 6 210 970,00 средств поселения, 7 786 700,00 внебюджетные источники.
В 2010 - 2012 гг. в рамках исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были выполнены следующие мероприятия:
внедрение индивидуального поквартирного отопления в жилых домах с. Медведица;
перевод объектов социально-культурного бытового назначения на автономное отопление с. Медведица;
закрытие нерентабельной котельной и внедрение индивидуального поквартирного отопления в жилых домах р.п. Красный Яр;
закрытие двух автономных котельных и перевод на индивидуальное поквартирное отопление 4 жилых домов г. Жирновск;
перевод объектов социально-культурно бытового комплекса на автономное отопление (внедрение тепловых насосов);
модернизация централизованных источников теплоснабжения котельной школы с. Тетеревятка;
модернизация централизованных источников теплоснабжения котельной с. Бородачи.
техническое перевооружение ЦТП по горячему водоснабжению жилых домов и детского сада.
На реализацию данных мероприятий было израсходовано денежных средств 58 728,72 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета - 32 841,90 тыс. руб.; из районного бюджета - 17 986,60 тыс. руб.; средства поселения - 1750,32 тыс. руб.; внебюджетных источников - 6 239,84 тыс. руб.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий составит -18 270 600,00 руб.
В результате внедрения данных мероприятий за период 2006 - 2012 гг. удалось сократить объёмы потребления газа предприятиями ЖКХ на 5,1 млн. куб. м.
1.2. Водопроводно-канализационное хозяйство
В структуре потребления водоснабжения при общем объёме отпуска воды - 1844,6 тыс. куб. м в год. Потери в сетях водоснабжения за 2011 год по району в среднем составили более 38 процентов.
На территории района имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления. В значительной части населенных пунктов вода источников не соответствует гигиеническим нормативам (имеют место повышенное содержание солей жесткости, железа, наличие бактериальных загрязнений и т.д.), что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды.
Характеристика системы водоснабжения
г. Жирновск
Целевое использование добытых питьевых подземных вод - для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Жирновска.
Водоснабжение города Жирновска осуществляется водозаборам "Жирновский";
Водозабор "Жирновский" находится в эксплуатации с 1952 года.
За последние годы групповой водозабор "Жирновский" обеспечивает 40% от общего водопотребления, а водозабор "Гречихино" - 60% водопотребления
а) Водопотребление - 14 600 куб. м/сут.
б) Производительность водозаборных сооружений
Водозабор "Жирновский" - 6 478 куб. м/ сут.
Водозабор "Гречихино" - 7 760 куб. м/ сут.
Общая потребность города в воде - 1000 куб. м/ сут.
в) Общая протяженность сети водоснабжения - 219,5 км
Водозабор "Жирновский"
Количество эксплуатационных скважин:
действующих - 8 скв. (N 8, 9, 10, 11, 23, 24, 33, 34);
оборудованных под наблюдательные - 8 скв. (N 7, 12, 13, 22, 25, 26, 31, 32).
Скважины оснащены глубинными насосами типа ЭЦВ 8-40-60 и одна - ЭЦВ 12-120-40. Насосная станция оснащена насосными агрегатами (Д630/90 м и Д450/70 м). Электропитание высоковольтное. Резервуары V= 500 куб. м выполнены из бута. Один (V= 1000 куб. м) не работает - находится в аварийном состоянии.
Подача воды осуществляется непосредственно как в город, так и на промежуточную станцию III подъема (1953 года), которая требует реконструкции.
В летний период в городе острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 80%, а износ водопроводной сети - 94%.
р.п. Линево
Отбор воды осуществляется с поверхностного водозабора из реки Медведица, насосной станцией I подъема водоводом Д-250 мм протяженностью 5 км до водоочистных сооружений. Водоочистные сооружения 1937 года постройки состоят из цеха очистки (фильтров, осветлителей) и насосной II подъема.
Для обеспечения питьевой водой населения р.п. Линево также используются 3 водозаборные скважины. Производительность каждой скважины - 120 куб. м в сутки, водопроводная сеть - автономная. Основным источником водоснабжения является речная вода: береговая насосная станция 2001 года постройки, расположенная в 6 км, подает исходную воду на водоочистные сооружения в объеме 4200 куб. м/сут. Очистные сооружения предназначены для очистки (хлорирования) речной воды с использованием гипохлорита натрия.
Общая протяженность сети водоснабжения - 56 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 85%, а износ водопроводной сети - 96%
У Линевского поверхностного водозабора вышел срок эксплуатации. Требуется полная реконструкция насосной станции и водоочистных сооружений.
р.п. Красный Яр
Водозабор р.п. Красный Яр осуществляется из 3-х водозаборных скважин. Производительность скважины - 150 куб. м в сутки. РЖД передало на баланс администрации Жирновского района 2 скважины. Водонапорная башня и водопроводная сеть 1890 г постройки выполнена из чугуна - 3 км.
Большая часть водопроводной сети выполнена из асбестоцементных труб - 21,2 км.
Общая протяженность сети водоснабжения -24,2 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 100%, а износ водопроводной сети - 100%
с. Алешники
Водозабор осуществляется с подземного источника 2 скважинами.
Большая часть водопроводной сети выполнена из асбестоцементных труб - 6,3 км. (1977 г. постройки.), стальной водопровод имеет протяженность 1,5 км.(1968 г. постройки)
Производительность водозаборных сооружений - 756 куб. м/сут.
Общая протяженность сети водоснабжения - 7,8 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 93%, а износ водопроводной сети - 95%
Вышел срок службы скважин. Требуется реконструкция и замена водопровода. Необходимо установить водомеры на все скважины.
п. Подчинный
Водозабор производится с подземного источника 1 скважиной. Производительность водозаборных сооружений 144 куб. м/сут.
Общая протяженность сети водоснабжения, выполненной из асбестоцементных труб диаметром 100 мм (1978 г. постройки) - 4,2 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 95%, а износ водопроводной сети - 97%
с. Новинка
Водозабор производится с подземного источника 2 скважинами. Производительность водозаборных сооружений 300 куб. м/сут.
Общая протяженность сети водоснабжения, выполненной из асбестоцементных труб диаметром 100 мм (1983 г. постройки) - 7,0 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 90%, а износ водопроводной сети - 97%.
с. Пограничное
Водозабор производится с подземного источника 1 скважиной. Производительность водозаборных сооружений 144 куб. м/сут.
Общая протяженность сети водоснабжения, выполненной из асбестоцементных труб диаметром 100 мм (1983) - 1,0 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 95%, а износ водопроводной сети - 97%
п. Мирный
Водозабор производится с подземного источника 1 скважиной. Производительность водозаборных сооружений 140 куб. м/сут.
Общая протяженность сети водоснабжения, выполненной из асбестоцементных труб диаметром 100 мм (1983) - 1,2 км.
В летний период - острая нехватка воды в связи с пиковой нагрузкой в летний сезон. Износ основного оборудования составил 97%, а износ водопроводной сети - 99%
р.п. Медведицкий
Система водоснабжение п. Медведицкий состоит:
из водозаборной скважины с дебитом 156 куб. м/сут., степень благоустройства зоны санитарной охраны скважин - отсутствует;
водонапорной башни;
водопроводных распределительных сетей протяженностью 0,7 км.
абонентами являются школа, д/сад и котельная.
Износ основного оборудования составил 93%, а износ водопроводной сети - 90%.
с. Андреевка
Система водоснабжение с. Андреевки состоит:
из водозаборной скважины с дебитом 156 куб. м/сут., степень благоустройства зоны санитарной охраны скважин - присутствует;
водонапорной башни;
водопроводных распределительных сетей протяженностью 2 км.
Износ основного оборудования составил 96%, а износ водопроводной сети - 97%.
с. Н-Добринка
Вода добывается из скважины. Производительность скважины 156 куб. м/сут.
Абонентами являются школа и топочная. Население пользуется собственными колодцами.
Протяженность водопроводных сетей 0,15 км.
Кленовское сельское поселение
мощность системы водоснабжения - 792 куб. м/сут.
протяженность сетей - 17666 м
наличие дефицита - 0.
Медведицкое сельское поселение
Система водоснабжение Медведицкого сельского поселения состоит:
из 4-х водозаборных скважин с производительностью 144 куб. м/сут.
протяженность сетей 9900 п.м.;
диаметр труб 100 мм;
водопроводные сети выполнены из стальных труб.
Александровское сельское поселение
с. Александровка: 6 водяных скважин, 4 скважины.
Протяженность сетей по с. Александровка составляет 10 км, водопровода. Общая мощность скважин в сутки 2,05 куб. м /сут.
с. Большая Князевка: существует 2 питьевых колодца. Протяженность сетей 3 км водопровода.
х. Журавка: производится подвоз воды из с. Александровка. существует 2 питьевых колодца, протяженность сетей 1,5 км водопровода.
с. Бахметьевка: 1 колодец с питьевой водой и родник. Протяженность сетей водопровода 2 км.
На реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения было направлено - 2 696 295, 50 руб. из них - 1 067 120,00 руб. районных средств, 1 299 632,75 руб. областных средств.
Выполнено:
установлены устройства плавного пуска и регулируемых электроприводов в количестве 4 шт.;
реконструкция 2-х водозаборных скважин;
установлена 1 система по обеззараживанию питьевой воды;
установлено 33 узла учёта по воде;
установлена 1 защита насосного оборудования на водозаборной скважине.
реконструкция водозаборной скважины р.п. Медведицкий.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий составил - 1 114 470,00 руб.
Также по программе "Чистая вода для сельских населённых пунктов" реализованы проекты по:
"Реконструкция системы водоснабжения с. Кленовка";
"Реконструкция системы водоснабжения с. Андреевка";
на общую сумму - 6 726 887,00 руб. из них - 1 029 803,00 руб. районных средств, 5 697 084,00 руб. областных средств.
1.3. Жилищный фонд
На реконструкцию и модернизацию жилищного фонда было направлено 4 777 364,00 руб. из них - 3 364 364,00 руб. районных средств, 1 377000,00 руб. областных средств.
Выполнено:
капитальный ремонт кровли 10 646,19 кв. м.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий составил - 1 520 000,00 руб.
Приоритеты государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Жирновском муниципальном районе могут быть сформулированы в следующем виде:
1) активизация государственной политики по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в части в сфере стимулирования энергосбережения;
2) индикативное планирование показателей энергоэффективности экономики, районного топливно-экономического баланса;
3) изменение структуры экономики с целью существенного повышения энергоэффективности;
4) обновление основных производственных фондов с применение новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;
5) комплексное оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;
6) выполнение широкомасштабной программы капитального ремонта жилищного фонда на основе энергосбережения;
7) реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг.
В нашей стратегии мы должны рассматривать энергетику не только в рамках отраслей топливно-энергетического комплекса, а гораздо шире - как совокупность всех производящих и потребляющих энергию субъектов хозяйственной деятельности.
Одним из общепринятых механизмов реализации стратегических целей и задач является программно-целевой метод, который в Жирновском муниципальном районе, как и в других муниципальных образованиях, взят на вооружение для решения поставленной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым задачи по снижению к 2020 году энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и исполнению поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 2 июля 2009 года.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью данной подпрограммы является активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости муниципального продукта Жирновского муниципального района не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году, в частности за счет следующих приоритетных направлений и достижения целевых показателей:
1) разработка и запуск системы морального и материального стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, а также усиления административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
2) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
3) индикативное планирование энергетических показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономической деятельности, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета района к 2018 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;
4) совершенствование и повышения достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии;
5) концентрация финансовых и временно не занятых трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2018 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 года;
6) интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.
Подпрограммные мероприятия нацелены на обеспечение перехода экономики Жирновского муниципального района на экономический путь развития, а именно:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
создание базы данных по всем муниципальным зданиям;
проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений;
проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергетического обследования.
Предполагается до 2019 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 20 процентов к уровню 2009 года.
Второй этап -2019 - 2020 годы. Подпрограммные мероприятия этого этапа будут разработаны к концу 2018 года и будут направлены на развитие экономики Жирновского муниципального района по энергоэффективному пути развития. Программа предполагает:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
проведение энергетического обследования наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений;
увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;
проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.
По итогам второго этапа реализации Программы к 2020 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 40 процентов к уровню 2009 года.
Достижению целей Подпрограммы будет также способствовать нормативные правовые акты федерального уровня, в частности Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", направленные на:
1) обеспечение повышения производительности российской экономики за счет перехода на инновационный путь развития, широкомасштабной модернизации ее технологической базы на основе новейшего энергоэффективного оборудования;
2) обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости российской экономики за счет существенного снижения доли энергетических издержек, использования нового энергоэффективного оборудования;
3) формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития новых институтов и обеспечения современного нормативно-законодательного, ресурсного, институционального и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности;
4) обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах российской экономики, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения, реализации пилотных и инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности.
В ходе реализации Подпрограммы:
1) будет оптимизирована система управления процессом повышения энергоэффективности экономики Жирновского муниципального района, обеспечивающая эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения;
2) будут приняты необходимые нормативные правовые акты, определяющие механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения;
3) системный и регулярный характер примет практика формирования и обновления муниципальных программ повышения энергоэффективности, а также программ энергоэффективности предприятий и организаций;
4) будет реализован комплекс мер по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, позволяющий снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета района к 2018 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;
5) будет скорректирована тарифная политика в части стимулирования экономии энергии.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Цель и задача |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении ТЭР; модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения и водопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности; модернизация инженерного оборудования с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
снижения энергоемкости муниципального продукта |
% |
|
3,3 |
3,3 |
снижения электроемкости муниципального продукта |
% |
|
1,7 |
1,6 |
|
снижения теплоемкости муниципального продукта |
% |
|
4 |
5,28 |
|
снижения затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг |
раз |
|
0,4 |
0,5 |
|
снижения удельной энергоемкости жилищного фонда |
% |
|
4 |
4 |
|
увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов |
% |
|
80 |
100 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Управление подпрограммой
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по строительству и ЖКХ комитета муниципального хозяйства администрации Жирновского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет реализацию подпрограммы, координирует текущую работу деятельности органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Жирновского муниципального района Волгоградской области, проектных, строительных организаций, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается:
определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов;
контроль за ходом строительства или реконструкции объектов;
подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов;
формирование заявок для выделения комитета муниципального хозяйства администрации Жирновского муниципального района бюджетных средств для финансирования капитальных вложений.
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования бюджета представляет:
бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;
обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств районного бюджета.
Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.
Ответственный исполнитель представляет в установленном порядке отчетность:
о целевом использовании и объемах средств бюджета района и местных бюджетов;
о соответствии результатов фактическим затратам;
о соответствии фактических показателей реализации мероприятий подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;
о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
N |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2017 г |
2018 г. |
2019 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Модернизация системы теплоснабжения ДОУ МДС N 2 (филиал) г. Жирновск |
администрация Жирновского муниципального района |
всего |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
|||
Бюджет поселения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2 |
Укрепление наружной стены в спортзале МОУ "Верхнедобринская СОШ" |
администрация Жирновского муниципального района |
всего |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
0,00 |
|||
Бюджет поселения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Внебюджетный источник |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3 |
Техническое перевооружение котельной к МОУ "Кленовская СШ" |
администрация Жирновского муниципального района |
всего |
1500,0 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
|||
Бюджет поселения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Внебюджетный источник |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4 |
Модернизация котельной МОУ "Красноярская СШ N 2" |
администрация Жирновского муниципального района |
всего |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
|||
Бюджет поселения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Внебюджетный источник |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого |
всего |
6400,00 |
0,00 |
3400,00 |
3000,00 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
6400,00 |
0 |
3400,00 |
3000,00 |
|||
Бюджет поселения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Внебюджетный источник |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
Номер мероприятия |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий |
Ед. изм. |
Экономический эффект |
|
2018. |
2019 г. |
|||
1 |
Срок окупаемости 3,2 год |
тыс. руб. |
375,00 |
- |
2 |
Срок окупаемости 5 лет |
тыс. руб. |
400,00 |
- |
3 |
Срок окупаемости 1,6 лет |
тыс. руб. |
- |
949,00 |
4 |
Срок окупаемости 1,5 лет |
тыс. руб |
- |
979,00 |
Технико-экономическое обоснование перевооружения котельной к МОУ "Кленовская СШ" | ||
Стоимость затрат на эксплуатацию и ремонт тепловых сетей | ||
Реализация тепловой энергии, газ |
куб. м |
13800 |
Себестоимость выработанной тепловой энергии |
тыс. руб. |
1500,00 |
Затраты на ремонт тепловых сетей за год |
тыс. руб. |
320 |
Потери тепла при ненормативной утечке в тепловых сетях |
тыс. руб. |
380,00 |
Потери тепла при нарушении тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетях |
тыс. руб. |
320 |
Итого затраты за год (С1) |
тыс. руб. |
1020,00 |
Расчет затрат на перекладку тепловых сетей предизолированной трубой | ||
Стоимость материалов |
тыс. руб. |
|
Стоимость монтажных работ |
тыс. руб. |
|
ПСД (проектно-сметная документация) |
тыс. руб. |
|
Итого затраты (С) |
тыс. руб. |
1500 |
Стоимость планируемых затрат на эксплуатацию после перекладки тепловых сетей предизолированной трубой | ||
Затраты на ремонт тепловых сетей за год |
тыс. руб. |
30 |
Потери тепла при ненормативной утечке в тепловых сетях |
тыс. руб. |
9,00 |
Потери тепла при нарушении тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетях |
тыс. руб. |
32 |
Итого ожидаемые затраты в год (С2) |
тыс. руб. |
71,00 |
Годовой экономический эффект (С3 = С1 - С2) |
тыс. руб. |
949,00 |
Срок окупаемости внедрения (С / С3) |
лет. |
1,6 |
Технико-экономическое обоснование Модернизации котельной МОУ "Красноярская СОШ N 2" | ||
Стоимость затрат на эксплуатацию и ремонт тепловых сетей | ||
Реализация тепловой энергии, газ |
куб. м |
76639 |
Себестоимость выработанной тепловой энергии |
тыс. руб. |
1400,00 |
Затраты на ремонт тепловых сетей за год |
тыс. руб. |
310 |
Потери тепла при ненормативной утечке в тепловых сетях |
тыс. руб. |
420,00 |
Потери тепла при нарушении тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетях |
тыс. руб. |
320 |
Итого затраты за год (С1) |
тыс. руб. |
1050,00 |
Расчет затрат на перекладку тепловых сетей предизолированной трубой | ||
Стоимость материалов |
тыс. руб. |
|
Стоимость монтажных работ |
тыс. руб. |
|
ПСД (проектно-сметная документация) |
тыс. руб. |
|
Итого затраты (С) |
тыс. руб. |
1500 |
Стоимость планируемых затрат на эксплуатацию после перекладки тепловых сетей предизолированной трубой | ||
Затраты на ремонт тепловых сетей за год |
тыс. руб. |
30 |
Потери тепла при ненормативной утечке в тепловых сетях |
тыс. руб. |
9,00 |
Потери тепла при нарушении тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетях |
тыс. руб. |
32 |
Итого ожидаемые затраты в год (С2) |
тыс. руб. |
71,00 |
Годовой экономический эффект (С3 = С1 - С2) |
тыс. руб. |
979,00 |
Срок окупаемости внедрения (С / С3) |
лет. |
1,5 |
7. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммных мероприятий
Обеспечение достижения основной цели Программы - снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта Жирновского района на 40 процентов к уровню 2007 года.
Обеспечение за счет реализации мероприятий программы на первом этапе (к 2018 году) к уровню 2007 года:
1) снижения энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 9,5-10,0 процента;
2) снижения электроемкости муниципального продукта не менее чем на 4,8-5,0 процента;
3) снижения теплоемкости муниципального продукта не менее чем на 13,28 процента;
4) снижения затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг в 1,3 раза;
5) снижения удельной энергоемкости важнейших видов продукции;
6) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на 10-12 процентов;
7) снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;
8) увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 процентов, жилищного фонда до 100 процентов.
Паспорт подпрограммы II. "Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области" на 2017 - 2019 годы
Наименование Подпрограммы |
"Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области" на 2017 - 2019 годы (далее Подпрограмма) |
Обоснование для разработки Подпрограммы |
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" возникает необходимость обеспечения населения Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решения проблем водоснабжения сельских населенных пунктов и устойчивого функционирования водопроводного хозяйства |
Заказчик Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Разработчик Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Исполнители Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: улучшение обеспечения населения Жирновского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения Задачи Подпрограммы: - обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования; - снижение потребления материальных, энергетических ресурсов; обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды; - применение новых технических решений при проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества, стабильности поставки питьевой воды, улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы; |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется через мероприятия, предусмотренные следующими направлениями: Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселений Жирновского муниципального района |
Сроки реализации Подпрограммы |
2017 - 2019 г.г. |
Источники и объемы финансирования |
общий объем финансирования - в 2017 году - 11 669,55 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 2730,8 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 8938,75 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей; в 2018 году - 9688,40 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 5749,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 3939,4 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей в 2019 году - 10748,40 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 6749,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 3939,40 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 60,00 тыс. рублей; |
Управление Подпрограммой и контроль за ее реализацией |
контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы осуществляет администрация Волгоградской области |
Ожидаемые конечные результаты |
- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах; - снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором; - ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах района; - снижение уровня износа основных фондов |
1. Оценка исходной ситуации
Подпрограмма "Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области" на 2017 - 2019 годы включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения Жирновского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Подпрограмма предусматривает решение задач технического перевооружения водопроводного хозяйства г. Жирновска на основе ввода в действие новых основных фондов, проведения реконструкции, модернизации существующих основных фондов, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; государственной поддержки модернизации водопроводного хозяйства сельских населенных пунктов; обеспечения условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг.
Город Жирновск является районным центром Волгоградской области с численностью населения по состоянию на 01.01.2017 г. - 16090 человек.
Застройка города представлена 1-5 этажными зданиями с различной степенью благоустройства:
5 этажные здания - с централизованным горячим водоснабжением или с газовыми колонками;
1 - 3 этажные здания - с газовыми колонами.
Дома частного сектора и поселки коттеджного типа с холодным водоснабжением во дворе или в доме.
Централизованное водоснабжение г. Жирновска осуществляется из подземных источников. В систему водоснабжения города входят следующие объекты:
1 водозабор из подземных источников (ВЗУ "Жирновский") - с суммарным количеством скважин - 25 штук;
1 насосная станция 2-го подъема;
1 насосная станция 3-го подъема;
6 резервуаров чистой воды (РЧВ) суммарным объемом 5600 куб. м;
2 резервуара емкостью по 500 куб. м на площадке НС-2 ВЗУ "Жирновский";
2 резервуара емкостью по 2000 куб. м на площадке насосной станции 3-го подъема;
водопроводные сети протяженностью 219 км в т.ч. 190,4 км - протяженность городской водопроводной сети, 32 км - протяженность магистральных водоводов от водозаборов до насосной станции 3-го подъема.
Эксплуатацией системы водоснабжения занимается муниципальное унитарное предприятие "Жирновское городское хозяйство" администрации Жирновского муниципального района.
Источники водоснабжения
Централизованное водоснабжение г. Жирновска Волгоградской области осуществляется ВЗУ "Жирновский":
ВЗУ "Жирновский" включает 11 скважин и насосные станции 2-го подъема и 3-го подъема.
Скважинный водозабор "Жирновский" расположен в 3,0 км севернее г. Жирновска на берегу р. Медведица. Эксплуатируется с 1952 года, ранее принадлежал НГДУ. В 1995 году передан в муниципальную собственность района. В настоящее время используется как дополнительный, запускается в работу в периоды максимального водоразбора. Включает артезианские скважины, насосную станцию 2-го подъема, насосную станцию 3-го подъема.
Всего на водозаборе пробурено 20 артезианских скважин глубиной по 60 м. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 5 скважин (N 8, 9, 10, 23 и 24), выведены из работы и требуют освоения 5 скважин (N 13, 22, 25, 26, 31), скважина N 32 освоена в августе 2012 года. Глубина скважин составляет 55-80 м. Скважины оборудованы погружными электронасосами марки ЭЦВ 8-40-60 производительностью 40 куб. м/час, напором 40 м, с двигателем мощностью 27 кВт.
Схема водоснабжения
Вода от водозабора "Жирновский" подается в резервуары на площадке насосной станции 3-го подъема, и далее в городскую систему водоснабжения: Суммарная среднесуточная подача воды в городскую систему водоснабжения двумя водозаборами составляет:
в зимний период года - 4,0 тыс. куб. м/сут.;
в летний период года - 6,5 тыс. куб. м/сут.;
максимальная подача воды водозаборами в летний период может возрастать до 9,0 тыс. куб. м/сут. - 10 тыс. куб. м/сут.
Вода из скважин по сборному водоводу Д= 300 мм поступает в 2 резервуара (РЧВ) объемом V=300 куб. м каждый. От РЧВ насосная станция 2-го подъема (НС-2) по трем водоводам диаметрами Д=325 мм (2 шт.) и Д=250 мм (1 шт.) подают воду в 2 резервуара (РЧВ) объемом по V=2000 куб. м на площадку насосной станции 3-го подъема. Протяженность каждого водовода составляет L=3,0 км,
Водозабор |
Количество работающих скважин, шт |
|||
февраль |
март |
июль |
август |
|
ВЗУ "Жирновский" |
1 |
1 |
4 |
4 |
По данным службы эксплуатации объем подачи воды Жирновского водозабора в настоящее время составляет:
в зимний период - 1,0 тыс. куб. м/сут.
в летний период - 1,5 тыс. куб. м/сут., в период максимального водоразбора до 3,5 тыс. куб. м/сут.
Насосные станции
Система водоснабжения включает в себя две насосные станции:
Насосная станция 2-го подъема ВЗУ "Жирновский" находится в эксплуатации с 1952 года т.е. более 50-ти лет
Насосная станция 3-го подъема ВЗУ "Жирновский" находится в эксплуатации с
Насосная стация 2-го подъема ВЗУ "Жирновский"
В машинном зале насосной станции установлены 2 насосных агрегата марки 1Д630-90 производительностью 550 куб. м/час с двигателем мощностью 200 кВт (один рабочий, один резервный). Технические характеристики установленного насосного оборудования приведены в таблице.
N |
Марка насоса |
Расход, куб. м/час |
Напор, м |
Марка двигателя |
Мощность кВт |
Число оборотов об./мин |
1 |
IД630-90 |
550 |
73 |
SAH280B-4У3 |
200 |
1480 |
2 |
IД630-90 |
550 |
73 |
SAH280B-4У3 |
200 |
1480 |
Данные по давлению на выходе насосной станции
Насосная станция |
Период года |
|||
февраль |
март |
июль |
август |
|
Напор на выходе НС-2 ВЗУ "Жирновский" кгс/скв. м |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Количество работающих насосных агрегатов |
1 |
1 |
1 |
1 |
В работе постоянно находится один насосный агрегат. Насосная станция работает в постоянном режиме. Преобразователь частоты (ПЧ) не установлен. Расходомер не установлен. Учет подаваемой воды осуществляется по паспортным характеристикам установленного насосного оборудования и фактическому режиму его работы.
Насосная станция 3-го подъема ВЗУ "Жирновский"
В машинном зале насосной станции установлены 2 насосных агрегата марки Д630-90 производительностью 500 куб. м/час с двигателем мощностью 132 кВт (один рабочий, один резервный).
Технические характеристики установленного насосного оборудования приведены в таблице
N |
Марка насоса |
Марка двигателя |
Расход, куб. м/час |
Напор, м |
Мощность кВт |
Число Оборотов об./мин |
Насосная станция III подъема | ||||||
1 |
Д630-90 |
SAH280B-4У3 |
500 |
36 |
132 |
960 |
2 |
Д630-90 |
SAH280B-4У3 |
500 |
36 |
132 |
960 |
Данные по давлению на выходе насосной станции приведены в таблице.
Насосная станция |
Период года |
|||
февраль |
март |
июль |
август |
|
Напор на выходе НС-3 ВЗУ "Жирновский", кгс/скв. м |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
Количество работающих насосных агрегатов |
1 |
1 |
1 |
1 |
В работе постоянно находится один насосный агрегат. Давление на выходе насосной станции составляет в зимний период 1,6 кгс/скв. м, в летний период - 2,0 кгс/скв. м. Насосная станция оборудована преобразователем частоты (ПЧ). Подача воды в город осуществляется по трем водоводам диаметрами Д=325 мм, Д=250 мм и Д=150 мм.
Приборы учета воды, подаваемой в резервуары 3-го подъема и от резервуаров 3-го подъема в городскую сеть, не установлены. Учет подаваемой воды осуществляется по паспортным характеристикам установленного насосного оборудования и фактическому режиму его работы.
Одной из основных проблем в жилищно-коммунальной сфере, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" является высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Решение вышеуказанных проблем требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий посредством использования программно-целевого метода, в рамках которого разработана Подпрограмма "Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области" на 2017 - 2019 годы.
В ходе реализации Подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические, нормативные, организационно-управленческие и социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей Подпрограммы, в том числе на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение Подпрограммы, через институционализацию механизмов софинансирования. Для снижения риска недостаточного финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.
Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий Подпрограммы, необходимостью внесения изменений в существующие правовые акты, влияющие на мероприятия Подпрограммы. Устранение этих рисков возможно за счет обеспечения оперативного контроля за процессами разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых изменений.
Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков реализации мероприятий, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы. Риск несоблюдения сроков преодолевается за счет обеспечения резервных сроков исполнения мероприятий и организации оперативного сопровождения процесса реализации программных мероприятий.
Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Подпрограммы результатов, с ошибками в реализации Подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной Подпрограммы.
Техническая характеристика водопроводного хозяйства р.п. Линево
В качестве источника для обеспечения питьевой водой населения р.п. Линево используется вода из реки Медведица и трёх водозаборных скважин расположенных:
1) ул. 60 лет СССР;
2) ул. Молодежная;
3) ул. Воложанина.
Производительность скважин - 40 куб. м в сутки каждая. Водопроводная сеть - автономная, минерализация воды более 1000 мг/дкуб. м.
Основным источником водоснабжения является речная вода: береговая насосная станция, расположенная в 3,5 км, севернее р.п. Линево, подает исходную воду на очистные сооружения в объеме 200 куб. м/час. Насосное оборудование, установленное на насосной станции - К 100-65-250, NL150/400-75-4-12, NL65/250-37-12 - 2 шт.
Очистные сооружения предназначены для приготовления питьевой воды из воды поверхностного источника. В состав технологических сооружений входят два вертикальных осветлителя - отстойника, два скорых фильтра, узел обеззараживания, 3 резервуара: в том числе 2 шт. на 1000 куб. м, 1 шт. на 500 куб. м. Насосное оборудование, установленное на очистных сооружениях - Д 320-50 в количестве 3-х штук (55 кВт), Д 320-50 (75 кВт). Очистка воды осуществляется по следующей схеме: коагуляция в отстойниках, осветление на механических фильтрах, обеззараживание раствором гипохлорита натрия. В качестве коагулянта применяется алюминий сернокислый. Для обеззараживания питьевой воды применяется раствор гипохлорита натрия марки "А", выпускаемый АО "Каустик". Из резервуара вода подается в водопроводную сеть, выполненную из стальных и чугунных водопроводов диаметром от 50 до 250 мм. Протяженность сети составляет 47,1 км. Минерализация воды составляет 700 мг/дкуб. м, преобладающие катионы: кальций, магний; анионы - гидрокарбонаты, хлориды.
Эксплуатируемые МУП "ГОРХОЗ" скважины являются сооружениями закрытого типа. Устья скважин герметизированы, на устьях установлены павильоны. Наблюдения за статическим и динамическим уровнем осуществляется по межтрубному пространству с помощью поплавкового устройства. Частота замера один раз в месяц. Отбор проб производится один раз в квартал, из всех действующих скважин через пробоотборные краны на водонапорных башнях.
Техническая характеристика канализационного хозяйства р.п. Линево
Система канализации р.п. Линево состоит из самотечных трубопроводов, отводящих сточные воды от жилых, общественных зданий и от производственных помещений, канализационной насосной станции и 4-х самотечных выпусков. Сброс сточных вод производится в балку "Клистерка" без очистки.
Сточные воды от большинства жилых зданий самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, затем по системе перелива самотеком поступают в сбросной трубопровод N 4 или насосами перекачиваются в самотечный сбросной трубопровод N 2.
Диаметр канализационных сетей d=132 мм. Протяженность сети составляет 2,58 км. Установленное насосное оборудование на канализационной насосной станции - фекальный насос 5Ф-6.
Техническая характеристика водопроводного хозяйства с. Меловатка
В настоящее время село Меловатка имеет централизованную систему водоснабжения. Источниками водоснабжения являются подземные воды.
В муниципальном образовании Меловатское СП централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
На территории муниципального образования имеется одно водозаборное сооружение (скважина N 5915) глубиной 120 м, установлен насосный агрегат ЭЦВ6-6,5-185 производительностью 6,5 куб. м/час, водонапорная башня, ёмкостью 15 куб. м.
За время эксплуатации водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 95%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.
Количество проживающего населения в с. Меловатка - 280 человек.
При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.
Фактическое потребление (среднесуточное) 11,17 куб. м/сут.
Фактическое потребление (максимально суточное) 13,4 куб. м/сут.
Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
Сети водоснабжения села Меловатка эксплуатируются МУП "ГОРХОЗ"
Техническая характеристика водопроводного хозяйства с. Кленовка
Кленовское сельское поселение входит в состав Жирновского муниципального района Волгоградской области и включает в себя:
село Кленовка;
село Федоровка;
село Бутырка;
село Ершовка;
село Романовка.
Источниками водоснабжения Кленовского сельского поселения являются поверхностные и подземные воды. Источниками водоснабжения служат грунтовые воды сеноманского и туронконьякского водоносного горизонта, залегающие в песках меловых отложений на глубине 270 м.
В поселении имеется 4 водозаборные скважины.
Скважины введены в эксплуатацию в 1970 (с. Фёдоровка), 1982 (с. Кленовка), 2001 (с. Кленовка), 2001 (с. Бутырка). Водозаборные скважины оборудованы электропогружным центробежным насосом марки ЭЦВ производительностью 6.5 - 10 куб. м/час.
Водозаборы переданы администрацией Жирновского муниципального района в МУП "ГОРХОЗ" по договору хозяйственного ведения, назначение водозаборов - для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, социально-значимых и других объектов.
Напорно-регулирующими сооружениями являются водонапорные башни по типу Рожновского, высотой 15,0 метров.
Насосное оборудование имеет электрозащиту, оснащено автоматикой.
Прибор для учета отбора воды не установлен. Учет отбора воды осуществляется косвенным методом: по производительности насоса и количеству отработанного времени. Средняя рабочая нагрузка на скважину составляет летом 10-12, зимой 6-8 часов в сутки.
Из скважин вода подается в башню и дальше через распределительную сеть населению.
Распределительная сеть водопровода поселка выполнена трубой диаметром 125-100 мм, материал асбестоцемент и сталь.
Существующие сети водопровода имеют преимущественно радиальное от артезианской скважины начертание в плане с тупиковыми ответвлениями. На сетях расставлены водозаборные колонки для разбора воды населением, часть жилых домов подключена к сети водоснабжения.
Одиночная протяженность водоводов в Кленовском сельском поселении составляет 7000 п.м.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 63517 м куб в год.
Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения района доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить.
Подаваемая потребителям вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества".
Техническая характеристика канализационного хозяйства с. Кленовка
Централизованная канализация имеется только в с. Кленовка общей протяженностью 5254 п.м. (из них 800 п.м. диаметром 120 мм и 4454 п.м. диаметром 159 мм) к которой подключена часть жилых домов и общественных зданий включая школу, детский сад и больницу.
Водоотведение производится канализационной насосной станцией с установленным насосом производительностью 10 куб. м/час. Сброс стоков производится на поверхность специально отведенных карт полей фильтрации. Максимальный суточный объем канализационных стоков составляет около 110 куб. м.
Техническая характеристика водопроводного хозяйства Медведицкого сельского поселения
Общая площадь Медведицкого сельского поселения составляет 29328,0 га, из них с/х угодий 23136,6 га, в т.ч. пашни 15517,5 га. На территории Медведицкого сельского поселения расположены три населенных пункта: с. Медведица, с. Песковка и с. Гречихино с общей численностью населения 3015 человек. Медведицкое сельское поселение расположено на севере Волгоградской области в 350 км. от областного центра г. Волгограда и в 12 км. от районного центра г. Жирновска.
Водоснабжение Медведицкого сельского поселения осуществляется за счет подземных вод.
На территории Медведицкого сельского поселения насчитывается 4 водотока, относящихся к Донскому бассейну. Общая их протяженность - 22 километра.
Одним из основных видов деятельности МУП "ГОРХОЗ" является эксплуатация и ремонт систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Источником водоснабжения являются подземные воды, которые используются для хозяйственно-питьевых и сельхозпроизводственных нужд. Забор воды осуществляется при помощи артезианских скважин, оборудованных погружными электронасосами.
На балансе предприятия имеются 7 водозаборных скважин:
1. Скважина N 1 (N 7779) села Медведица - с установочной годовой подачей воды 140 тыс. куб. м, присоединение потребителей - 108 тыс. куб. м. Из водонапорной башни Рожновского (15 куб. м) вода поступает в разводящую сеть, выполненную из стальных трубопроводов, диаметром 50-100 мм. протяженностью 6,3 км. Оборудована прибором учета электроэнергии.
2. Скважина N 2 (N 7782) села Медведица - с установочной годовой подачей воды 57 тыс. куб. м, присоединение потребителей - 55 тыс. куб. м. Из водонапорной башни Рожновского (15 куб. м) вода поступает в разводящую сеть, выполненную из стальных трубопроводов, диаметром 50-100 мм. протяженностью 1,4 км. Оборудована прибором учета электроэнергии.
3. Скважина N 1 (N 4999) села Песковка - с установочной годовой подачей воды 30,2 тыс. куб. м, присоединение потребителей - 21,4 тыс. куб. м. Из водонапорной башни Рожновского (15 куб. м) вода поступает в разводящую сеть, выполненную из стальных трубопроводов, диаметром 50-100 мм. протяженностью 1,8 км. Оборудована прибором учета электроэнергии.
4. Скважина N 1 (N 06384) села Гречихино - с установочной годовой подачей воды 30,2 тыс. куб. м, присоединение потребителей - 9 тыс. куб. м. Из водонапорной башни Рожновского (15 куб. м) вода поступает в разводящую сеть, выполненную из стальных трубопроводов, диаметром 50-100 мм. протяженностью 1,5 км. Оборудована прибором учета электроэнергии
5. Скважины N 3, N 4 и N 5 села Медведица (насосная промплощадки) - с установочной годовой подачей воды 52 тыс. куб. м, присоединение потребителей - 38 тыс. куб. м. Из скважин вода поступает в накопительный резервуар (500 куб. м) и по трубопроводу подается в емкости, расположенные в насосной. Затем при помощи нагнетательных насосов вода поступает по водопроводу (1,4 км) в разводящую сеть абонентам. Рабочее давление в водопроводе и разводящей сети поддерживается ЭКМ. Абонентами от данного источника водоснабжения являются 130 квартир (245 чел.) в 10-ти двухэтажных домах, 61 частное домовладение (132 чел.), дом культуры, школа и пекарня.
Протяженность всей водопроводной сети составляет 17,0 км, их изношенность составляет 81,4%.
Техническое обслуживание, ремонт скважин осуществляется специалистами МУП "ГОРХОЗ". Эксплуатируемые МУП "ГОРХОЗ" скважины являются сооружениями закрытого типа. Устья скважин герметизированы, на устьях установлены павильоны. Наблюдения за статическим и динамическим уровнем осуществляется по межтрубному пространству с помощью поплавкового устройства. Частота замера один раз в месяц. Отбор проб производится один раз в квартал, из всех действующих скважин через пробоотборные краны на устье. Добываемая вода через систему насос-водовод, насос - потребитель подается в населенные пункты, не имея контактов с дневной поверхностью. Это способствует сохранению её питьевых качеств и снижает потери до минимума.
Следует отметить неудовлетворительное состояние сооружений водоснабжения в населенных пунктах Медведицкого сельского поселения, по которым степень износа составляет 40 - 60 процентов, а в некоторых доходит до 100 процентов.
Водопроводные коммуникации выполнены в основном из стали и эксплуатируются длительное время.
Техническая характеристика канализационного хозяйства Медведицкого сельского поселения
Водоотведение в селе Медведица осуществляется по канализационной сети и самотечному коллектору на очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1968 году и состоящие из первичного двухъярусного отстойника, капельного биофильтра и вторичного отстойника. Производительность очистных сооружений - 240 куб. м/сут. Износ составляет около 95%.
Поля фильтрации предназначены для биологической очистки сточных вод в естественных условиях. Очистке стоков осуществляется в процессе фильтрации их через почву. Органические загрязнения вместе с бактериями обволакивают частицы почвы и образуют биологическую пленку. Пленка адсорбирует взвеси и растворенные загрязнения, которые при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха подвергаются биологическому окислению.
Так же, как и в водопроводном хозяйстве, одной из основных проблем в водоотведении является износ основных фондов. Износ основных фондов канализационного хозяйства составляет 71,4 процента, в том числе износ сетей - 74,8 процента. Основные фонды водопроводно-канализационного хозяйства по большей части были введены в эксплуатацию в 50-70-е годы прошлого века и в настоящее время морально и физически устарели, поэтому не могут обеспечить требуемого качества очистки и безаварийной транспортировки воды и стоков.
На существующих сооружений требуется проведение работ, направленных на их реконструкцию, а также внедрение новых энергосберегающих технологий.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Подпрограммы является улучшение обеспечения населения Жирновского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:
обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования;
снижение потребления материальных, энергетических ресурсов; обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды;
применение новых технических решений при проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества, стабильности поставки питьевой воды, очистки сточных вод, улучшение;
качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения; разработка и финансовая поддержка инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и водоотведения;
стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
стимулирование производства инновационного отечественного оборудования, материалов и технологий;
бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы;
формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения и водоотведения;
Реализация данных задач будет способствовать повышению качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечению населения Жирновского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решения проблем водоснабжения сельских населенных пунктов, устойчивого функционирования водопроводного хозяйства;
Срок реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей задач
Цель и задачи государственной Подпрограммы |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель Подпрограммы: улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
доля населения в Жирновского городского поселения, которому улучшено оказание услуг по водоснабжению, в том числе:
где: К1 - доля населения в Жирновском муниципальном районе которому улучшено оказание услуг по водоснабжению, К2 - количество населения которому улучшено оказание услуг водоснабжения; К3 - общее количество населения в Жирновском муниципальном районе |
% |
59 |
64 |
66 |
Задачи Подпрограммы: |
|
|
|
|
|
1. обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования; |
уровень обновления основных фондов, в том числе:
где: К1 - уровень обновления основных фондов в Жирновском городском поселении, К2 - количество основных фондов водоснабжения, на которых проведена модернизация; К3 - общее количество основных фондов в Жирновском городском поселении |
% |
27 |
30 |
40 |
2. снижение потребления материальных, энергетических ресурсов; обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды; |
доля эффективных систем водообеспечения Жирновского городского поселения, среди всех объектов.
где: К1 - доля эффективных систем водообеспечения Жирновского муниципального района, К2 - количества эффективных систем водообеспечения К3 - общее количество систем водообеспечения |
% |
27 |
30 |
40 |
3. применение новых технических решений при проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества, стабильности поставки питьевой воды, улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения |
доля объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды в Жирновском муниципальном районе.
где: К1 - доля объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды в Жирновском городском поселении, К2 - количество объектов водоснабжения с улучшенным качеством воды; К3 - общая численность объектов водоснабжения в Жирновском муниципальном районе. |
% |
27 |
30 |
40 |
4. бесперебойность обеспечения водой питьевого качества населения, объектов бюджетной сферы |
доля населения в Жирновском городском поселении, которому улучшено качество услуг по водоснабжению, в том числе:
где: К1 - доля населения в Жирновском городском поселении, которому улучшено качество услуг по водоснабжению, К2 - количество населения которому улучшено качество услуг водоснабжения; К3 - общее количество населения в Жирновском муниципальном районе, которому оказывается услуга по водоснабжению |
% |
59 |
64 |
66 |
4. Управление Подпрограммой
Управление и координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации Подпрограммы, осуществляет администрация Жирновского муниципального района.
Подпрограмма осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, действующих нормативных правовых актов.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает согласование интересов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций, обеспечивающих предоставление услуг водоснабжения и населения, как потребителя данных услуг.
Объекты водоснабжения реконструкция, которых производится в рамках реализации Подпрограммы, являются муниципальной собственностью.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет администрация Жирновского муниципального района.
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют а информацию о реализации Подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
N п.п. |
Наименование объекта |
Мероприятие |
Единица измерения |
Всего |
в том числе средства из бюджета |
Срок окупаемости |
||
район |
поселение |
Внебюджетные |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2017 год | ||||||||
1. Жирновское городское поселение | ||||||||
1.1 |
Ж.р. Родниковый |
Прокладка сети водоснабжения от ж.р. Топольки до ж.р. Родниковый |
тыс. руб. |
1510,0 |
200,00 |
1310,00 |
0,00 |
1,2 года |
1.2 |
КНС-1 г. Жирновск |
Поставка блочной канализационной насосной станции для города Жирновска |
тыс. руб. |
5279,00 |
279,00 |
5000,00 |
0,00 |
4,8 года |
Монтаж блочной канализационной насосной станции для города Жирновска |
тыс. руб. |
1243,00 |
503,00 |
740,00 |
0 |
|||
Итого по Жирновскому городскому поселению |
тыс. руб. |
8032,00 |
982,00 |
7050,00 |
0 |
|
||
2. Медведицкое сельское поселение | ||||||||
2.1 |
Медведицкое сельское поселение |
Замена водонапорных сетей, замена асбестоцементного коллектора на трубу "КОРСИС" |
тыс. руб. |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
2.2 |
Внедрение насосного оборудования |
тыс. руб. |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
3 мес. |
|
2.3 |
Приобретение и установка водонапорной башни Рожновского ВБР-25-18 |
тыс. руб. |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
|
Итого по Медведицкому сельскому поселению |
тыс. руб. |
1126,00 |
1126,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. Кленовское сельское поселение | ||||||||
3.1 |
Кленовское сельское поселение с. Романовка |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
Итого по Кленовскому сельскому поселению |
тыс. руб |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. Меловатское сельское поселение | ||||||||
4.1 |
Меловатское сельское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
72,8 |
72,8 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
Итого по Меловатскому сельскому поселению |
тыс. руб |
72,8 |
72,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. Красноярское городское поселение | ||||||||
5.1 |
Красноярское городское поселение |
Замена станции управления СУЗ-100 |
тыс. руб. |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
6 мес. |
5.2 |
Красноярское городское поселение ул. Рязань |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
402,4 |
0,00 |
402,4 |
0,00 |
6 мес. |
5.3 |
Красноярское городское поселение ул. Берёзовая |
Приобретение и установка водонапорной башни Рожновского ВБР |
тыс. руб. |
465,00 |
0,00 |
465,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
Итого по Красноярскому городскому поселению |
тыс. руб |
1017,4 |
0,00 |
1017,4 |
0,00 |
|
|
6. Линёвское городское поселение | ||||||||
6.1 |
Линёвское городское поселение |
Замена трубопровода водоотведения на трубу КОРСИС |
тыс. руб. |
483,00 |
0,00 |
483,00 |
0,00 |
6 мес. |
6.2 |
Линёвское городское поселение |
Ремонт 22 колодцев |
тыс. руб. |
431,35 |
0,00 |
431,35 |
0,00 |
3 мес. |
|
Итого по Линёвскому городскому поселению |
|
871,35 |
0,00 |
871,35 |
0,00 |
|
|
|
Итого |
|
11 669,55 |
2730,8 |
8938,75 |
|
|
|
2018 год | ||||||||
1. Жирновское городское поселение | ||||||||
1.1 |
Поля фильтрации г. Жирновска |
Приобретение и монтаж песколовки-грязеотделителя |
тыс. руб. |
260,00 |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
1,5 года |
1.2 |
Поля фильтрации г. Жирновска |
Приобретение и замена запорной арматуры Ду 300 - 15 шт. |
тыс. руб. |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
3,4 года |
1.3 |
Поля фильтрации г. Жирновска |
Приобретение и замена 1050 м разводящей сети диаметром 325 мм |
тыс. руб. |
5140,00 |
3350,00 |
1790,00 |
0,00 |
7,5 лет |
|
Итого по Жирновскому городскому поселению |
тыс. руб |
6050,00 |
4000,00 |
2050,00 |
0,00 |
|
|
2. Медведицкое сельское поселение | ||||||||
2.1 |
Медведицкое сельское поселение |
Замена водонапорных сетей, замена асбестоцементного коллектора на трубу "КОРСИС" |
тыс. руб. |
1126,00 |
1126,00 |
0,00 |
0,00 |
2 года |
|
Итого по Медведицкому сельскому поселению |
тыс. руб |
1126,00 |
1126,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 Кленовское сельское поселение | ||||||||
3.1 |
Кленовское сельское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
2 года |
|
Итого по Кленовскому сельскому поселению |
тыс. руб. |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. Меловатское сельское поселение | ||||||||
4.1 |
Меловатское сельское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
73,00 |
73,00 |
0,0 |
0,0 |
1 год |
|
Итого по Меловатскому сельскому поселению |
тыс. руб. |
73,00 |
73,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. Красноярское городское поселение | ||||||||
5.1 |
Красноярское городское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
1017,4 |
0,00 |
1017,4 |
0,00 |
2 года |
|
Итого по Красноярскому городскому поселению |
тыс. руб. |
1017,4 |
0,00 |
1017,4 |
0,00 |
|
|
6. Линёвское городское поселение | ||||||||
6.1 |
Линёвское городское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
872,0 |
0,00 |
872,00 |
0 |
1 год |
|
Итого по Линёвскому городскому поселению |
тыс. руб |
872,00 |
0,00 |
872,00 |
0,00 |
|
|
|
Итого 2018 год |
тыс. руб |
9688,4 |
5749,00 |
3939,4 |
0,00 |
|
|
2019 год | ||||||||
1. Жирновское городское поселение | ||||||||
1.1 |
Реконструкция водоснабжения г. Жирновска |
Замена коллектора водоснабжения от ул. Поляковых до жр. Топольки, металл на ПЭ, 600 м. |
тыс. руб. |
1730,00 |
1730,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
1.2 |
Замена коллектора водоснабжения от н.с. 3 подъёма до ус. Поляковых, металл на ПЭ, 1000 м. |
тыс. руб. |
2882,00 |
2882,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
1.3 |
Замена разводящей сети водоснабжения, металл на ПЭ, 860 м. |
тыс. руб. |
2498,00 |
388,00 |
2050,00 |
60,00 |
6 мес. |
|
|
Итого по Жирновскому городскому поселению |
|
7110,00 |
5000,00 |
2050,00 |
60,00 |
|
|
2. Медведицкое сельское поселение | ||||||||
2.1 |
Медведицкое сельское поселение |
Замена водонапорных сетей, замена асбестоцементного коллектора на трубу "КОРСИС" |
тыс. руб. |
1126,00 |
1126,00 |
0,00 |
0,00 |
3 год |
|
Итого по Медведицкому сельскому поселению |
тыс. руб |
1126,00 |
1126,00 |
0.00 |
0,00 |
|
|
3 Кленовское сельское поселение | ||||||||
3.1 |
Кленовское сельское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
1 год |
|
Итого по Кленовскому сельскому поселению |
тыс. руб |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. Меловатское сельское поселение | ||||||||
4.1 |
Меловатское сельское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб. |
73,00 |
73,00 |
0,00 |
0,00 |
6 мес. |
|
Итого по Меловатскому сельскому поселению |
тыс. руб |
73,00 |
73,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. Красноярское городское поселение | ||||||||
5.1 |
Красноярское городское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб |
1017,4 |
0,00 |
1017,4 |
0,00 |
|
|
Итого по Красноярскому городскому поселению |
тыс. руб |
1017,4 |
0,00 |
1017,4 |
0,00 |
|
|
6. Линёвское городское поселение | ||||||||
6.1 |
Линёвское городское поселение |
Реконструкция водопроводных сетей, замена асбестоцементных труб на трубы ПЭ |
тыс. руб |
872,00 |
0,00 |
872,00 |
0,00 |
|
|
Итого по Линёвскому городскому поселению |
тыс. руб |
872,00 |
0,00 |
872,00 |
0,00 |
|
|
|
Итого 2019 год |
тыс. руб |
10748,40 |
6749,00 |
3939,40 |
60,00 |
|
Технико-экономическое обоснование модернизация системы водоотведения г. Жирновска
Стоимость затрат на эксплуатацию и ремонт КНС-1 | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт насосов КНС-1 |
тыс. руб./год |
740 |
Затраты на ремонт помещения и приёмной ёмкости |
тыс. руб./год |
250 |
Затраты на электроэнергию (расход по эл. счетчику за сезон Х тариф) |
тыс. руб./год |
2374,6 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
3364,60 |
Расчет затрат на установку блочной канализационной насосной станции | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Поставка и монтаж КНС |
тыс. руб. |
6522 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
6522,00 |
Планируемые затраты на эксплуатацию блочной канализационной насосной станции | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл. счетчику за сезон Х тариф) |
тыс. руб. |
1996,60 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
1996,60 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
1368,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,8 |
Технико-экономическое обоснование прокладки сети водоснабжения от жр. Топольки до жр. Родниковый г. Жирновска
Стоимость затрат на подвоз воды | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на транспортные услуги |
тыс. руб./год |
1 127 |
Стоимость воды |
тыс. руб./год |
204 |
Затраты на дезинфекцию ёмкости и проведения хим. и бак. анализа воды |
тыс. руб./год |
100 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
1431,00 |
Расчет затрат на прокладку сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость материала |
тыс. руб. |
1056,72 |
Прокладка сети водоснабжения |
тыс. руб. |
452,88 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
1510,00 |
Планируемые затраты на водоснабжение жр. Родниковый | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость воды |
тыс. руб./год |
204 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
204,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
1227,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
1,2 |
Технико-экономическое обоснование замены песколовки-грязеотделителя на полях фильтрации г. Жирновска
Стоимость затрат на ремонт песколовки | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
170 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
170,00 |
Расчет затрат на приобретение и монтаж песколовки | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость песколовки |
тыс. руб. |
320 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
30 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
260,00 |
Планируемые затраты на ремонт песколовки | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
170,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
1,5 года |
Технико-экономическое обоснование замены запорной арматуры на полях фильтрации г. Жирновска
Стоимость затрат на ремонт запорной арматуры | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
210 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
210,00 |
Расчет затрат на приобретение и монтаж песколовки | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость запорной арматуры |
тыс. руб. |
535 |
Доставка |
тыс. руб. |
35 |
Монтаж |
тыс. руб. |
80 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
650,00 |
Планируемые затраты на ремонт запорной арматуры | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
20 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
20,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
190,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
3,4 |
Технико-экономическое обоснование замены разводящей сети водоотведения на полях фильтрации г. Жирновска
Стоимость затрат на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
680 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
680,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
2480,00 |
Доставка |
тыс. руб. |
150 |
Монтаж |
тыс. руб. |
560,0 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
5140,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
680,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
7,5 |
Технико-экономическое обоснование реконструкции водопроводных сетей, замены металлических и асбестоцементных труб на трубы ПЭ в с. Медведица
Стоимость затрат на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
120 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
120,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
365 |
Доставка |
тыс. руб. |
50 |
Монтаж |
тыс. руб. |
75 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
490,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
120,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,1 |
Технико-экономическое обоснование замены асбестоцементного коллектора водоотведения на трубу "КОРСИС", с. Медведица
Стоимость затрат на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
45 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
45,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
95 |
Доставка |
тыс. руб. |
25 |
Монтаж |
тыс. руб. |
15 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
135,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
45,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
3,0 |
Технико-экономическое обоснование замены насосного агрегата ЭЦВ-6-6,5-160 с. Медведица
Стоимость затрат на ремонт насосного агрегата | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
20 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
20,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену насосного агрегата | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость насоса |
тыс. руб. |
35 |
Доставка |
тыс. руб. |
5 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
40,00 |
Планируемые затраты на ремонт насосного агрегата | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
20,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
2,0 |
Технико-экономическое обоснование замены башни Рожновского в с. Гречихино
Стоимость затрат на ремонт башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
170 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
170,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
450 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
20 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
500,00 |
Планируемые затраты на ремонт башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
170,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
2,9 |
Технико-экономическое обоснование реконструкции водопроводных сетей, замены асбестоцементных труб на трубы ПЭ в с. Романовка
Стоимость затрат на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
125 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
125,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
394 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
66 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
565,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
125,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,5 |
Технико-экономическое обоснование реконструкции водопроводных сетей, замены асбестоцементных труб на трубы ПЭ в с. Меловатка
Стоимость затрат на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
28 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
28,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
56 |
Доставка |
тыс. руб. |
15 |
Монтаж |
тыс. руб. |
29,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
100,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
28,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
3,6 |
Технико-экономическое обоснование реконструкции водопроводных сетей, замены асбестоцементных труб на трубы ПЭ в Красноярском городском повелении
Стоимость затрат на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
85 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
85,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
300 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
72,40 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
402,40 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоснабжения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
85,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,7 |
Технико-экономическое обоснование замены станций управления скважинами в Красноярском городском поселении
Стоимость затрат на ремонт станций управления | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
35 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
35,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену станций управления | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость станций |
тыс. руб. |
100 |
Стоимость подводящих кабелей |
тыс. руб. |
20 |
Доставка |
тыс. руб. |
10 |
Монтаж |
тыс. руб. |
20,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
150,00 |
Планируемые затраты на ремонт станций управления | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
35,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,3 |
Технико-экономическое обоснование замены башни Рожновского в Красноярском городском поселении
Стоимость затрат на ремонт башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
170 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
170,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
450 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
20 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
500,00 |
Планируемые затраты на ремонт башни Рожновского | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
170,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
2,9 |
Технико-экономическое обоснование замены коллектора водоотведения на трубу "КОРСИС", г. Жирновск
Стоимость затрат на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
147 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
147,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
508 |
Доставка |
тыс. руб. |
45 |
Монтаж |
тыс. руб. |
147,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
700,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
147,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,8 |
Технико-экономическое обоснование капитального ремонта КНС-1, г. Жирновск
Стоимость затрат на ремонт КНС-1 | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
155 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
155,00 |
Расчет затрат на капитальный ремонт КНС-1, г. Жирновск | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость материала |
тыс. руб. |
850 |
Монтаж |
тыс. руб. |
150,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
1000,00 |
Планируемые затраты на ремонт КНС-1 | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
155,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
6,5 |
Технико-экономическое обоснование ремонта колодцев водоотведения, г. Жирновск
Стоимость затрат на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
120 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
120,00 |
Расчет затрат на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость материала |
тыс. руб. |
420 |
Доставка |
тыс. руб. |
30 |
Монтаж |
тыс. руб. |
50,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
500,00 |
Планируемые затраты на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
120,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
4,2 |
Технико-экономическое обоснование ремонта колодцев водоотведения, р.п. Линёво
Стоимость затрат на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
85 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
85,00 |
Расчет затрат на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость материала |
тыс. руб. |
380 |
Доставка |
тыс. руб. |
25 |
Монтаж |
тыс. руб. |
35,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
440,00 |
Планируемые затраты на ремонт колодцев водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
85,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
5,2 |
Технико-экономическое обоснование замены коллектора водоотведения на трубу "КОРСИС", р.п. Линёво
Стоимость затрат на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
125 |
Итого затраты за год С1 |
тыс. руб. |
125,00 |
Расчет затрат на приобретение и замену сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Стоимость трубы |
тыс. руб. |
372 |
Доставка |
тыс. руб. |
40 |
Монтаж |
тыс. руб. |
71,00 |
Итого затраты |
тыс. руб. |
483,00 |
Планируемые затраты на ремонт сети водоотведения | ||
Наименование работ |
тыс. руб |
Сумма |
Затраты на ремонт |
тыс. руб./год |
0 |
Итого затраты за год С2 |
тыс. руб. |
0,00 |
Годовой экономический эффект С3 = С1 - С2 |
тыс. руб. |
125,00 |
Срок окупаемости С / С3 |
лет |
3,9 |
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
Номер мероприятия |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий |
Ед. измерения |
Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
Доля обновленных сетей водоснабжения, в том числе:
где: К1 - доля обновленных сетей в Жирновском муниципальном районе, К2 - количество сетей водопровода, подлежащих замене; К3 - общее количество сетей водопровода в Жирновском городском поселении |
% |
5,9 (1/17*100%) |
5,9 |
5,9 |
2 |
доля населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенным и характеристиками по бесперебойности в Жирновском городском поселении
где: К1 доля населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенным и характеристиками по бесперебойности в Жирновском городском поселении, К2 - количество населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенным и характеристиками по бесперебойности в Жирновском городском поселении; К3 - общая численность населения обеспеченная услугами по водоснабжению с в Жирновском городском поселении. |
% |
15 |
23 |
40 |
3 |
доля населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенными параметрами питьевой воды в Жирновском городском поселении.
где: К1 - доля населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенными параметрами питьевой воды в Жирновском городском поселении, К2 - количество населения обеспеченная услугами по водоснабжению с улучшенными параметрами питьевой воды; К3 - общая численность населения обеспеченная услугами по водоснабжению с в Жирновском городском поселении. |
% |
15 |
23 |
40 |
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате успешной реализации Подпрограммы планируется:
повышение качества и надёжности предоставления услуг питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах;
снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором;
обеспечение надежности работы инженерных систем водоснабжения;
ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;
техническое перевооружение водопроводного хозяйства сельских населенных пунктов на основе ввода в действие новых основных фондов, проведения реконструкции, модернизации существующих основных фондов, внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий;
снижение уровня износа основных фондов.
Паспорт подпрограммы III. "Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области" на 2017 - 2019 годы"
Наименование подпрограммы |
Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы |
Обоснование для разработки подпрограммы |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О федеральной целевой подпрограмме "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"; Устав Жирновского муниципального района Волгоградской области, зарегистрирован в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области N ПИ 345070002014002 19.09.2014 |
Заказчик подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Разработчик программы |
Разработчик: отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Исполнители Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Цели и задачи подпрограммы |
целью Подпрограммы является: выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район". Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Жирновский муниципальный район; создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район"; формирование и создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными пунктами района. |
Основные мероприятия подпрограммы |
Подпрограмма реализуется через мероприятия, предусмотренные следующими направлениями: 1. Организационно-методические мероприятия 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район". |
Сроки реализации подпрограммы |
Муниципальная подпрограмма реализуется в 2017 - 2019 годах |
Источники и объемы финансирования |
общий объем финансирования - 4525,8 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 1508,6 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 1508,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1508,6 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 1508,6 тыс. рублей; в 2019 году - 1508,60 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 1508,6 тыс. рублей; |
Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией |
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Ожидаемые конечные результаты |
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района за счет организации проведения органами местного самоуправления "Жирновский муниципальный район" ремонта надлежащего качества; - формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район", улучшение их технического состояния; - повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства. |
1. Оценка исходной ситуации
Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Жирновского муниципального района и определено как одна из приоритетных задач Подпрограммы социально-экономического развития Жирновского муниципального района.
Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, составляет 39,946 км.
Перечень автомобильных дорог Жирновского муниципального района:
1. Подъезд от автомобильной дороги" Жирновск - Котово - Камышин" с. Бутырка - 5,8 км;
2. Сооружение - автомобильная дорога г. Жирновск с. Медведица - 9,378 км;
3. Участок автодороги от с. Меловатка до автодороги Жирновск - Рудня - 3,285 км;
4. Сооружение - автодорога от г. Жирновска до с. Бахметьевка - 13,665 км;
5. Автодорога от с. Медведица до 3-го сборного пункта - 3,38 км;
6. Сооружение - дорога асфальтированная, подъезд к ГРП - 2,158 км;
7. Подъездная дорога от СП "Сасовское" до СП "Памятное" III пусковой комплекс ПК 49+ ПК 71+ 79,86 - 2,28 км.
Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как критическое. Участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций, увеличивает человеческие и экономические потери.
С целью восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, и снятия социальной напряженности на территории Жирновского района и в рамках Программы "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области" разработана настоящая Подпрограмма.
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района, намеченные в Подпрограмме, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.
Реализация Подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Жирновского района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Жирновского муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Жирновского района.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Подпрограммы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район".
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Жирновский муниципальный район.
2. Создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район".
3. Формирование и создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными пунктами района.
Срок реализации муниципальной подпрограммы 2017 - 2019 годы. Исходя из сложившейся экономической ситуации в стране и в районе, ситуации с финансированием дорожного хозяйства, поставленные задачи могут быть решены поэтапно.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей задач
Цель и задачи государственной подпрограммы |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Цель муниципальной подпрограммы - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район" | |||||
Задачи подпрограммы: |
|
|
|
|
|
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Жирновский муниципальный район |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, соответствующая нормативным требованиям
где: К1 - доля, автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, соответствующая нормативным требованиям К2 - протяженность отремонтированных автомобильных дорог К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Жирновского муниципального района |
процент |
21,9 |
43,8 |
66,4 |
2. Создание и развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район". |
проведение аукциона на содержание и ремонт автомобильных дорог в Жирновском муниципальном районе |
единиц |
1 |
3 |
3 |
3. Формирование и поддержание сети автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными пунктами района. |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района |
км |
9,5 |
19 |
28,8 |
4. Управление подпрограммой
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется путем выделения денежных средств из дорожного фонда Жирновского муниципального района и дорожного фонда Волгоградской области.
Администрация Жирновского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы, и качеством выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район".
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:
эффективное и целевое использование средств бюджета;
соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;
соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляет администрация Жирновского муниципального района.
Итоговый отчет о реализации Подпрограммы должен содержать данные о финансировании Подпрограммы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Подпрограммы, оценку реализации Подпрограммы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель (структурное подразделение) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район" | |||||||
1 |
Комплексное обследование автомобильных дорог, организованное рабочей комиссией |
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
всего |
|
Без финансирования |
||
федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | |||||||
местный бюджет | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
3 |
Подготовка проектно-сметной документации и размещение информации в единой информационной системе о проведении аукциона на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог |
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
всего |
|
Без финансирования |
||
федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | |||||||
местный бюджет | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
4 |
Организация контроля качества выполненных работ и контроля за соблюдением технологических параметров при производстве работ. |
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
всего |
|
Без финансирования |
||
федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | |||||||
местный бюджет | |||||||
иные внебюджетные источники | |||||||
5 |
Содержание и ремонт автомобильной дороги в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области |
Отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района |
всего |
4525,8 |
1508,6 |
1508,6 |
1508,6 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
4525,8 |
1508,6 |
1508,6 |
1508,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
всего |
4525,8 |
1508,6 |
1508,6 |
1508,6 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет района |
4525,8 |
1508,6 |
1508,6 |
1508,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
Номер мероприятия |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий |
Ед. измерения |
Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1.1. |
Доля рабочих групп по обследованию дорожных условий и оценки технического состояния автомобильных дорог
где: К1 - Доля рабочих групп по обследованию дорожных условий и оценки технического состояния автомобильных дорог К2 - рабочие группы по обследованию дорожных условий и оценки технического состояния автомобильных дорог К3 - общее количество рабочих групп в Жирновском муниципальном районе. |
% |
0,1 (1/10*100) |
0,2 (2/10*100) |
0,3 (3/10*100) |
1.2 |
Количество выезда рабочей комиссии на комплексное обследование автомобильных дорог |
ед. |
3 |
4 |
6 46 (18/35*100%) |
1.3 |
Количество проведенных аукционов и размещение информации о проведении аукциона на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог |
ед. |
1 |
3 |
3 |
1.4 |
Количество выездных проверок контроля качества выполненных работ и контроля за соблюдением технологических параметров при производстве работ |
ед. |
3 |
5 |
6 |
1.5 |
Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района с улучшенным качеством асфальтобетонного покрытия
где: К1 - Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района с улучшенным качеством асфальтобетонного покрытия К2 - автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района с улучшенным качеством асфальтобетонного покрытия К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района |
% |
22 (9,5/43,361*100) |
44 (19/43,361*100) |
66 (28,8/43,361*100) |
1.6. |
Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района
где: К1 - Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района К2 - количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района К3 - общее количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Жирновского муниципального района |
% |
14,3 (1/7*100) |
28,6 (2/7*100) |
42,8 (3/7*100) |
1.7. |
Доля населения Жирновского района, которому улучшено качество дорожного покрытия
где: К1 - Доля населения Жирновского района, которому улучшено качество дорожного покрытия К2 - численность населения Жирновского района, которому улучшено качество дорожного покрытия К3 - общая численность населения Жирновского муниципального района |
% |
17 |
33 |
50 |
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В соответствии с целью и задачами Подпрограммы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования "Жирновский муниципальный район";
улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района за счет организации проведения органами местного самоуправления "Жирновский муниципальный район" ремонта надлежащего качества;
формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район", улучшение их технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
Паспорт подпрограммы IV. "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Жирновского района Волгоградской области" на 2017 - 2019 года
Наименование подпрограммы |
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Жирновского района Волгоградской области" на 2017 - 2019 года |
Обоснование для разработки подпрограммы |
Федеральный закон от 10.12.1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 N 733-п государственная программа Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2014 - 2017 годы" |
Заказчик подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Разработчик подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района комитет по образованию администрации Жирновского муниципального района, отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по Жирновскому муниципальному району |
Исполнители Подпрограммы |
Администрация Жирновского муниципального района; |
Цели и задачи подпрограммы |
целью Подпрограммы является: сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: - снижение аварийности на автомобильных дорогах района; - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; - развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Жирновском муниципальном районе; - совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения дорожного движения. |
Основные мероприятия подпрограммы |
Подпрограмма реализуется через мероприятия, предусмотренные следующими направлениями: 1. Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности Дорожного движения и профилактику детского дорожно- транспортного травматизма 2. Создание необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, проведение дорожных работ, совершенствование условий движения |
Сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2018 годах |
Источники и объемы финансирования |
общий объем финансирования - 24 615,39 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 8458,8 тыс. руб, из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 8458,8 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей; в 2018 году - 8085,59 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 8085,59 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей в 2019 году - 8071,00 тыс. руб., из них: - за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств районного бюджета - 0,00 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений - 8071,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей; |
Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией |
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет: комитет муниципального хозяйства администрации Жирновского района; комитет экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. |
Ожидаемые конечные результаты |
- повышение безопасности дорожного движения; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; - снижение тяжести последствий дорожно-транспортных - происшествий; - повышение безопасности дорожных условий; - повышение уровня безопасного участия детей в дорожном движении |
1. Оценка исходной ситуации
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию. В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал одной из актуальных задач развития страны.
Настоящая Подпрограмма разработана в рамках Программы "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области" и в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Законом Волгоградской области от 27 декабря 2006 г. N 1392-ОД "Об областной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2007 - 2012 годы", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 29.07.2003 года N 575 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ, в которых участвует Волгоградская область".
В Подпрограмме разработан комплекс мер, направленных на решение важнейшей государственной задачи - сохранение жизни и здоровья граждан.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических проблем современности. Аварийность на дорогах и ее последствия наносят большой экономический и демографический ущерб.
Аварийность на дорогах Жирновского муниципального района является одной из важных социально-экономических проблем.
Состояние аварийности в Жирновском муниципальном районе.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма имеет тенденцию к росту.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее БДД) со стороны участников дорожного движения,
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки,
недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД,
недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по БДД.
Основные нарушения, зафиксированные ОГИБДД ОВД по Жирновскому муниципальному району
Стремительное увеличение числа транспортных средств и массовое включение в дорожное движение привели к изменению условий движения и сделали актуальной проблему обеспечения безопасности дорожного движения.
Длительная эксплуатация автомобильных дорог, поддерживаемая только текущим ремонтом, которого, как правило, хватает на непродолжительный период, оказывает негативное влияние на состояние аварийности. В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, в которое вовлечены сотни тысяч людей и большое число транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики Жирновского муниципального района.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту из-за несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении. На высокий уровень аварийности влияет и то, что практически расформированы службы безопасности движения в дорожно-эксплуатационных организациях, в автотранспортных предприятиях.
Необходимо целенаправленно формировать общественное мнение в отношении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить общественную поддержку названных мероприятий, улучшить систему обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целями Программы являются сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:
снижение аварийности на автомобильных дорогах района;
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения
транспортных средств и пешеходов в Жирновском муниципальном районе;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих
органов в области обеспечения дорожного движения.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей задач
Цель и задачи государственной подпрограммы |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Цель муниципальной подпрограммы - сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества | ||||||||
Задачи подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|||
1. Снижение аварийности на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района |
Доля лиц погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших
где: К1 - Доля лиц погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших К2 - Количество погибших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе от общего числа пострадавших К3 - общее количество пострадавших в результате ДТП |
% |
17,5 (4/23*100) |
15 (3/20*100) |
10 (2/20*100) |
|||
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области |
Чел. |
5 |
3 |
2 |
|||
3. Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Жирновском муниципальном районе |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения
где: К1 - доля, автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Жирновский район, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения К2 - протяженность автомобильных дорог, обустроенная в соответствии с требованиям в сфере безопасности дорожного движения К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Жирновского муниципального района |
% |
60 |
85 |
90 |
|||
4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения дорожного движения. |
Количество заседаний комиссий по безопасности дорожного движения муниципального образования - Жирновский муниципальный район |
ед. |
4 |
6 |
7 |
4. Управление подпрограммой
Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Подпрограммы. По всем мероприятиям Подпрограммы определены ответственные исполнители и, при необходимости, источники и соответствующие объемы финансирования.
Координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы осуществляет комиссия по безопасности дорожного движения администрации Жирновского муниципального района.
Цель Подпрограммы предполагается достичь за счет реализации взаимосвязанных мероприятий.
Для решения задачи снижения аварий на автомобильных дорогах запланировано выполнение комплекса мер, направленных на снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных дорожными факторами. Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, включающих комплексы мер по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог. Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем ее протяжении
Для решения задачи предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на разработку и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах. Запланированы участие в районных, зональных и областных конкурсах "Безопасное колесо" и "Светофор".
Для решения задачи развития улично-дорожной сети и совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов в Жирновском муниципальном районе предусматриваются работы по строительству, реконструкции улично-дорожной сети.
Для решения задачи совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения БДД предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на снижение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов.
Запланирована реализация мероприятий, направленных на:
обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение требований безопасности дорожного движения;
снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам;
снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте;
снижение риска возникновения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Настоящая Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений деятельности по повышению БДД.
Подпрограмма является одним из важнейших направлений реализуемого в Жирновском муниципальном районе комплекса мер по совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений.
5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
|
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель (структурное подразделение) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Жирновский муниципальный район" | |||||||||
1. Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | |||||||||
1 |
Участие учащихся в районном, зональном и областном конкурсах "Безопасное колесо" |
Комитет по образованию администрации Жирновского муниципального района, ОВД по Жирновскому району |
всего |
|
Без финансирования |
||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местный бюджет | |||||||||
бюджет поселений | |||||||||
2 |
Размещение в СМИ материалов по тематике "Безопасность дорожного движения" |
ОВД по Жирновскому району |
всего |
|
Без финансирования |
||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местный бюджет | |||||||||
бюджет поселений | |||||||||
3 |
Проведение акции "Внимание дети!" |
Комитет по образованию администрации Жирновского муниципального района, ОВД по Жирновскому району |
всего |
Без финансирования |
|||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местный бюджет | |||||||||
бюджет поселений | |||||||||
Создание необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, проведение дорожных работ, совершенствование условий движения | |||||||||
4 |
Проведение дорожных работ (ямочный ремонт, благоустройство обочин дорог, обустройство дорожными ограждениями, очистка дорог от снега). |
Администрации городских и сельских поселений Жирновского района |
всего |
30828,2 |
10328,2 |
10250,00 |
10250,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Бюджет района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет поселений |
30282,2 |
10328,2 |
10250,00 |
10250,00 |
|||||
6 |
Установка дорожных знаков |
Администрации городских и сельских поселений Жирновского района |
всего |
736,00 |
236,00 |
250,00 |
250,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет поселений |
|
|
|
|
|||||
7 |
Обеспечение контроля за проведением дорожных работ |
Администрация Жирновского муниципального района |
всего |
|
Без финансирования |
||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местный бюджет | |||||||||
бюджет поселений | |||||||||
|
Итого |
|
всего |
31564,5 |
10564,2 |
10500,00 |
10500,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет поселений |
31564,5 |
10564,2 |
10500,00 |
10500,00 |
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
Номер мероприятия |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий |
Ед. измерения |
Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1. Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
|
||||
1 |
Количество проведенных мероприятий в рамках конкурса "Безопасное колесо" |
ед. |
2 |
4 |
5 |
2 |
Количество материалов, размещенных в СМИ о пропаганде безопасности дорожного движения |
ед. |
8 |
12 |
14 |
3 |
Доля общеобразовательных учреждений, привлеченных к участию в районном конкурсе "Внимание дети!"
где: К1 - Доля общеобразовательных учреждений, привлеченных к участию в районном конкурсе "Внимание дети!" К2 - количество общеобразовательных учреждений, привлеченных к участию в конкурсе "Внимание дети!" К3 - общее количество общеобразовательных учреждений в Жирновском районе Волгоградской области |
% |
32 (7/22* 100) |
73 (16/22* 100) |
82 (18/22* 100) |
Создание необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, проведение дорожных работ, совершенствование условий движения | |||||
4 |
Доля пешеходных переходов, в том числе и возле образовательных учреждений, соответствующих нормативным требованиям
где: К1 - Доля пешеходных переходов, в том числе и возле образовательных учреждений, соответствующих нормативным требованиям К2 - количество пешеходных переходов, в том числе и возле образовательных учреждений, соответствующих нормативным требованиям К3 - общее количество пешеходных переходов, в том числе и возле образовательных учреждений |
% |
61 (25/41 *100) |
78 (32/41 *100) |
93 (38/41 *100) |
5 |
Доля автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Жирновского муниципального района соответствующая нормативным требованиям
где: К1 - Доля автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Жирновского муниципального района соответствующая нормативным требованиям К2 - автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Жирновского муниципального района соответствующая нормативным требованиям К3 - общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Жирновского муниципального района |
% |
56 (136/ 241,78 *100) |
68 (165/ 241,78 *100) |
87 (210/ 241,78 *100) |
6 |
Доля дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района, соответствующая требованиям ГОСТ.
где: К1 - Доля дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района, соответствующая требованиям ГОСТ К2 - количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района, соответствующая требованиям ГОСТ К3 - общее количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах Жирновского муниципального района |
% |
30 (460/ 1560*100) |
58 (900/ 1560*100) |
77 (1200/ 1560*100) |
7 |
Количество выездных проверок контроля качества выполненных работ и контроля за соблюдением технологических параметров при производстве работ. |
% |
4 |
5 |
6 |
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
повышение безопасности дорожного движения;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий;
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;
повышение безопасности дорожных условий;
повышение уровня безопасного участия детей в дорожном движении.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 14 апреля 2017 г. N 201 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017 - 2019 годы"
Текст постановления опубликован на сайте Жирновского муниципального района Волгоградской области (https://admzhirn.ru) 14 апреля 2017 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 10 октября 2019 г. N 507
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 11 апреля 2019 г. N 195
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 29 декабря 2018 г. N 899
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 23 октября 2018 г. N 730
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 29 июня 2018 г. N 378
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 28 декабря 2017 г. N 741
Постановление Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 15 ноября 2017 г. N 626