Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики
от 21 декабря 2018 г. N 540
"О муниципальной программе Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Администрация Красночетайского района Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" (далее - Муниципальная программа).
2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района.
3. Финансовому отделу администрации Красночетайского района при формировании проекта бюджета Красночетайского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.
4. Признать утратившим силу муниципальную программу Красночетайского района "Развитие культуры и туризма в Красночетайском районе Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Красночетайского района от 28 января 2014 г. N 36, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красночетайского района от 25 февраля 2016 г. N 79, от 31 октября 2016 г. N 352, от 12 декабря 2016 г. N 397, от 02 марта 2017 г. N 89, от 24 января 2018 г. N 31, от 06 декабря 2018 г. N 509.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района А.Н. Самсонова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава администрации района |
А.В. Башкиров |
Утвержден
постановлением администрации
Красночетайского района
Чувашской Республики
от 21 декабря 2018 г. N 540
Муниципальная программа
Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель: |
|
Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
Дата составления проекта Муниципальной программы: |
|
20 ноября 2018 года |
Непосредственные исполнители Муниципальной программы: |
|
начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района Чувашской Республики Самсонов А.Н. (т. 2-14-59, e-mail: krchet-cult@cap.ru) заведующий сектором по делам архивов отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района Чувашской Республики Тверскова Е.В. (т. 2-13-44, e-mail: krchet-archive@cap.ru) главный специалист-эксперт отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района Чувашской Республики Михуткина А.Н. (т. 2-14-59, e-mail: krchet-cult2@cap.ru) |
Паспорт
муниципальной программы Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель Муниципальной программы |
- |
Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района (далее - Отдел культуры) |
Соисполнители Муниципальной программы |
- |
Отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики; Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района; Финансовый отдел администрации Красночетайского района; Сектор информационных ресурсов администрации Красночетайского района; муниципальные учреждения культуры Красночетайского района, подведомственные администрации Красночетайского района |
Участники Муниципальной программы |
- |
органы местного самоуправления (по согласованию); общественные объединения (по согласованию) |
Подпрограммы Муниципальной программы |
- |
"Развитие культуры в Красночетайском районе"; "Обеспечение реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" |
Цели Муниципальной программы |
- |
активизация культурного потенциала Красночетайского района; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; развитие туризма в Красночетайском районе |
Задачи Муниципальной программы |
- |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; развитие внутреннего и въездного туризма; продвижение туристского продукта Красночетайского района на внутреннем туристском рынке; повышение роли профессиональных союзов и самоорганизаций творческих сообществ |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 96,0 процентов; увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процентов по отношению к 2017 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2017 году; количество туристов - до 5000 человек в год |
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 371069,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 30897,2 тыс. рублей; в 2020 году - 24243,2 тыс. рублей; в 2021 году - 19993,4 тыс. рублей; в 2022 году - 19882,3 тыс. рублей; в 2023 году - 20031,2 тыс. рублей; в 2024 году - 20186,2 тыс. рублей; в 2025 году - 20367,7 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 104033,3 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 111435,3 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 8371,8 тыс. рублей (2,3 процента), в том числе: в 2019 году - 4845,6 тыс. рублей; в 2020 году - 3438,7 тыс. рублей; в 2021 году - 87,5 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 5796,5 тыс. рублей (1,6 процента), в том числе: в 2019 году - 4465,8 тыс. рублей; в 2020 году - 1287.8 тыс. рублей; в 2021 году - 42,9 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; бюджета Красночетайского района - 314017,4 тыс. рублей (84,6 процента), в том числе: в 2019 году - 20445,7 тыс. рублей; в 2020 году - 18144,7 тыс. рублей; в 2021 году - 18361,8 тыс. рублей; в 2022 году - 18361,8 тыс. рублей; в 2023 году - 18361,8 тыс. рублей; в 2024 году - 18361,8 тыс. рублей; в 2025 году - 18361,8 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 91809,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 91809,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 42884,1 тыс. рублей (11,5 процента), в том числе: в 2019 году - 1140,1 тыс. рублей; в 2020 году - 1372,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1501,2 тыс. рублей; в 2022 году - 1520,5 тыс. рублей; в 2023 году - 1669,4 тыс. рублей; в 2024 году - 1824,4 тыс. рублей; в 2025 году - 2005,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 12224,3 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 19626,3 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красночетайского района на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |
- |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых учреждениями культуры услуг; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Красночетайского района, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |
Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (далее - Муниципальная программа) являются:
активизация культурного потенциала Красночетайского района;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
развитие туризма в Красночетайском районе.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
развитие внутреннего и въездного туризма;
продвижение туристского продукта Красночетайского района во внутреннем туристском рынке;
повышение роли профессиональных союзов и самоорганизаций творческих сообществ.
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация Муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Красночетайского района, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации намеченных на 2 этапе мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 94,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процент по отношению к 2017 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 8 раз по отношению к 2017 году.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации намеченных на 3 этапе мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процентов;
увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процентов по отношению к 2017 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2017 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Таблица 1
Цели Муниципальной программы |
Задачи Муниципальной программы |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
Активизация культурного потенциала Красночетайского района |
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики |
повышение роли профессиональных союзов и самоорганизаций творческих сообществ; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики |
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; |
увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году |
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям |
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
Развитие туризма в Красночетайском районе |
развитие внутреннего и въездного туризма; продвижение туристского продукта Красночетайского района на внутреннем туристском рынке |
увеличение количества туристов |
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках четырех подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры в Красночетайском районе" предусматривает реализацию 15 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия.
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.
Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.
Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Основное мероприятие 5. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 6. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.
Основное мероприятие 7. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Красночетайского района.
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района Чувашской Республики".
Основное мероприятие 8. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми.
Основное мероприятие 9. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Данные мероприятия направлены на формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни.
Основное мероприятие 10. Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 11. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие направлено на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание народного музея", ремонт здания районного Дома культуры автономного учреждения "Централизованная клубная система" Красночетайского района, ремонт здания Штанашского сельского Дома культуры автономного учреждения "Централизованная клубная система" Красночетайского района.
Основное мероприятие 12. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Основное мероприятие 13. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Красночетайского района путем модернизации и реновации учреждений культуры.
В рамках мероприятия планируется создание в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек центров культурного развития, модельных библиотек, современных кинозалов, строительство (реконструкция) сельских культурно-досуговых учреждений, реконструкция детских и кукольных театров, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 14. Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди".
Мероприятие направлено на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи; обеспечение условий для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) творческих коллективов; создание экспозиций (выставок) музеев, организацию передвижных и обменных выставок с ведущими федеральными и региональными музеями; содействие развитию волонтерского движения в целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации путем предоставления грантовой поддержки.
Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура".
Мероприятие направлено на внедрение цифровых технологий в учреждениях культуры района.
2. Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красночетайского района" предусматривает реализацию трех основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Красночетайском районе, укрепление единства российской нации.
Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия.
Основное мероприятие 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии.
Мероприятие направлено на сохранение стабильности в этноконфессиональных отношениях, развитие в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проведение профилактических мероприятий.
3. Подпрограмма "Туризм" предусматривает реализацию трех основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района.
Мероприятие направлено на формирование конкурентоспособного туристского продукта и обеспечение проведения целенаправленной работы по его продвижению.
Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района.
Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.
Основное мероприятие 3. Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району.
Мероприятие направлено на:
создание базы данных туристских маршрутов по Красночетайскому району с ежегодным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Красночетайскому району;
модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;
установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения туристических объектов туристских маршрутов по Красночетайскому району;
информационное продвижение туристских маршрутов по Красночетайскому району в электронных и печатных средствах массовой информации;
благоустройство туристских маршрутов по Красночетайскому району;
широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов по Красночетайскому району.
Основное мероприятие 3. Стимулирование въездного туристского потока.
Мероприятие направлено на увеличение въездного туристского потока.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Красночетайского района и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Красночетайского района на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет 371069,8 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
бюджета района |
внебюджетных источников |
||
2019 |
30897,2 |
4845,6 |
4465,8 |
20445,7 |
1140,1 |
2020 |
24243,2 |
3438,7 |
1287,8 |
18144,7 |
1372,0 |
2021 |
19993,4 |
87,5 |
42,9 |
18361,8 |
1501,2 |
2022 |
19882,3 |
0,0 |
0,0 |
18361,8 |
1520,5 |
2023 |
20031,2 |
0,0 |
0,0 |
18361,8 |
1669,4 |
2024 |
20186,2 |
0,0 |
0,0 |
18361,8 |
1824,4 |
2025 |
20367,7 |
0,0 |
0,0 |
18361,8 |
2005,9 |
2026-2030 |
104033,3 |
0,0 |
0,0 |
91809,0 |
12224,3 |
2031-2035 |
111435,3 |
0,0 |
0,0 |
91809,0 |
19626,3 |
Всего |
371069,8 |
8371,8 |
5796,5 |
314017,4 |
42884,1 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям N 3-6 к настоящей Муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма", подпрограмм муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
920 |
950 |
1000 |
4. |
Количество туристов |
тысяч человек |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
4,5 |
4,8 |
5,0 |
Подпрограмма "Развитие культуры в Красночетайском районе" | |||||||||||||||||||
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
120,0 |
121,0 |
3. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
4. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
44,4 |
50,0 |
55,6 |
61,1 |
66,7 |
72,2 |
77,8 |
83,3 |
88,9 |
89,5 |
94,7 |
95,0 |
95,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2017 году |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
122,5 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
6. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
7. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2017 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
150,0 |
151,0 |
152,0 |
154,0 |
156,0 |
158,0 |
160,0 |
162,0 |
8. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,5 |
117,0 |
9. |
Прирост охвата населения услугами автоклубов |
% по отношению к 2017 году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
10. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
46,0 |
48,0 |
50,0 |
11. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12. |
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |
человек |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
620 |
630 |
640 |
650 |
660 |
670 |
680 |
690 |
700 |
710 |
720 |
730 |
13. |
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |
% |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,7 |
13,7 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
15. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
Подпрограмма "Туризм" | |||||||||||||||||||
1. |
Объем туристских услуг |
тысяч рублей |
415,0 |
425,0 |
435,0 |
445,0 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
520,0 |
535,0 |
550,0 |
565,0 |
580,0 |
590,0 |
600,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"
Статус |
Наименование муниципальной программы Красночетайского района (подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района, основного мероприятия, мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа Красночетайского района |
"Развитие культуры и туризма" |
x |
x |
всего |
30897,2 |
24243,2 |
19993,4 |
19882,3 |
20031,2 |
20186,2 |
20367,7 |
104033,3 |
111435,3 |
x |
x |
федеральный бюджет |
4845,6 |
3438,7 |
87,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
республиканский бюджет |
4465,8 |
1287.8 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
бюджет района |
20445,7 |
18144,7 |
18361,8 |
18361,8 |
18361,8 |
18361,8 |
18361,8 |
91809,0 |
91809,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
1140,1 |
1372,0 |
1501,2 |
1520,5 |
1669,4 |
1824,4 |
2005,9 |
12224,3 |
19626,3 |
||
"Развитие культуры в "Красночетайском районе" |
x |
x |
всего |
30880,2 |
24106,5 |
19844,0 |
19849,3 |
20008,6 |
20174,0 |
20355,6 |
104448,0 |
105166,0 |
|
x |
x |
федеральный бюджет |
4845,6 |
3438,7 |
87,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
|
республиканский бюджет |
4465,8 |
1287,8 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
||||||||||||
903 |
|
бюджет района |
20445,7 |
18144,7 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
91759,0 |
91759,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
1123,1 |
1235,3 |
1361,8 |
1497,5 |
1656,8 |
1822,2 |
2003,8 |
12689,0 |
14407,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
x |
x |
всего |
3808,9 |
5399,8 |
5409,4 |
5419,9 |
5431,5 |
5444,3 |
5458,3 |
27498,7 |
27632,1 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
3721,8 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
26520,0 |
26520,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
87,1 |
95,8 |
105,4 |
115,9 |
127,5 |
140,3 |
154,3 |
978,7 |
1112,1 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие музейного дела |
x |
x |
всего |
2477,9 |
753,0 |
757,6 |
760,5 |
764,7 |
769,5 |
774,6 |
3949,8 |
3999,1 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
2445,7 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
3588,0 |
3588,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
32,2 |
35,4 |
40,0 |
42,9 |
47,1 |
51,9 |
57,0 |
361,8 |
411,1 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие архивного дела |
x |
x |
всего |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Развитие образования в сфере культуры и искусства |
x |
x |
всего |
2494,1 |
2479,3 |
2488,2 |
2488,6 |
2489,0 |
2489,4 |
2489,9 |
12456,6 |
12461,4 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
2491,1 |
2476,0 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
12423,0 |
12423,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
3,0 |
3,3 |
3,6 |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
5,3 |
33,6 |
38,4 |
||
Основное мероприятие 6 |
Сохранение и развитие народного творчества |
x |
x |
всего |
10661,3 |
10725,4 |
10835,4 |
10956,3 |
11089,4 |
11235,8 |
11396,8 |
59362,9 |
60893,4 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
9661,5 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
48128,0 |
48128,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
999,8 |
1099,8 |
1209,8 |
1330,7 |
1463,8 |
1610,2 |
1771,2 |
11234,9 |
12765,4 |
||
Основное мероприятие 7 |
Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
x |
x |
всего |
50,0 |
00,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
275,0 |
275,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
50,0 |
00,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
25,0 |
||
Основное мероприятие 9 |
Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства |
x |
x |
всего |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
1000,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
750,0 |
750,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
250,0 |
250,0 |
||
Основное мероприятие 10 |
Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 11 |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
x |
x |
всего |
7000,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
4754,0 |
3255,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
x |
республиканский бюджет |
2246,0 |
1244,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 12 |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
x |
x |
всего |
2572,0 |
156,2 |
151,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
6,0 100,0 |
6,2 100,0 |
1,9 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 2176,9 50,0 |
0,0 50,0 |
0,0 50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
114,6 124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 13 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 14 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 15 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красночетайского района" |
x |
х |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
|
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Красночетайском районе, укрепление единства российской нации |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
870 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Туризм" |
x |
x |
всего |
7,0 |
7,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
27,0 |
27,0 |
135,0 |
135,0 |
|
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
7,0 |
7,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
85,0 |
85,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района |
x |
x |
всего |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
125,0 |
125,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
75,0 |
75,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
857 |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" |
903 |
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Развитие культуры в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района (далее - Отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики; Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района; Финансовый отдел администрации Красночетайского района; Сектор информационных ресурсов администрации Красночетайского района; муниципальные учреждения культуры Красночетайского района, подведомственные администрации Красночетайского района |
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 75,0 процентов; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 121,0 процента по отношению к 2017 году; количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 15,32 единицы; доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 100,0 процентов; прирост посещений музеев - 125,0 процентов по отношению к 2017 году; посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,59 единицы; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 162,0 процента по отношению к 2017 году; прирост участников клубных формирований - 117,0 процентов по отношению к 2017 году; прирост охвата населения услугами автоклубов - 100,0 процентов по отношению к 2017 году; доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 50,0 процентов; доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процентов; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 730 человек; охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием - 14,0 процентов; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процентов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 127,1 экземпляра |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 364832,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 30880,2 тыс. рублей; в 2020 году - 24106,5 тыс. рублей; в 2021 году - 19844,0 тыс. рублей; в 2022 году - 19849,3 тыс. рублей; в 2023 году - 20008,6 тыс. рублей; в 2024 году - 20174,0 тыс. рублей; в 2025 году - 20355,6 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 104448,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 105166,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 8371,8 тыс. рублей (2,2 процента), в том числе: в 2019 году - 4845,6 тыс. рублей; в 2020 году - 3438,7 тыс. рублей; в 2021 году - 87,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 5796,5 тыс. рублей (1,5 процента), в том числе: в 2019 году - 4465,8 тыс. рублей; в 2020 году - 1287,8 тыс. рублей; в 2021 году - 42,9 тыс. рублей; бюджета Красночетайского района - 313867,4 тыс. рублей (86,0 процентов), в том числе: в 2019 году - 20445,7 тыс. рублей; в 2020 году - 18144,7 тыс. рублей; в 2021 году - 18351,8 тыс. рублей; в 2022 году - 18351,8 тыс. рублей; в 2023 году - 18351,8 тыс. рублей; в 2024 году - 18351,8 тыс. рублей; в 2025 году - 18351,8 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 91759,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 91759,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 37796,5 тыс. рублей (10,3 процента), в том числе: в 2019 году - 1123,1 тыс. рублей; в 2020 году - 1235,3 тыс. рублей; в 2021 году - 1361,8 тыс. рублей; в 2022 году - 1497,5 тыс. рублей; в 2023 году - 1656,8 тыс. рублей; в 2024 году - 1822,2 тыс. рублей; в 2025 году - 2003,8 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 12689,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 14407,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красночетайского района на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами; стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; повышение качества бухгалтерского, финансового и хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений культуры. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципального района в реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы "Развитие культуры в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма (далее - подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципального района в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры.
В рамках реализации подпрограммы бюджетам органов местного самоуправления района и учреждениям подведомственным администрации района предоставляются субсидии из бюджета Красночетайского района. Субсидии предоставляются в соответствии с разработанными республиканскими Правилами предоставления и распределения субсидий.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики и нормативно-правовых актов Красночетайского района, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Развитие культуры в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
120,0 |
121,0 |
3. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
4. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
44,4 |
50,0 |
55,6 |
61,1 |
66,7 |
72,2 |
77,8 |
83,3 |
88,9 |
89,5 |
94,7 |
95,0 |
95,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2017 году |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
122,5 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
6. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
7. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2017 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
150,0 |
151,0 |
152,0 |
154,0 |
156,0 |
158,0 |
160,0 |
162,0 |
8. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
9. |
Прирост охвата населения услугами автоклубов |
% по отношению к 2017 году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
00,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
10. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
46,0 |
48,0 |
50,0 |
11. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12. |
Среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения |
человек |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
620 |
630 |
640 |
650 |
660 |
670 |
680 |
690 |
700 |
710 |
720 |
730 |
13. |
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием |
% |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,7 |
13,7 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
15. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;
повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;
повышение качества бухгалтерского, финансового и хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений культуры.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации намеченных на 2 этапе мероприятий будут достигнуты:
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 50,0 процентов;
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 116,0 процентов по отношению к 2017 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) -15,32 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 95,0 процентов;
прирост посещений музеев - 121,0 процент по отношению к 2017 году;
посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,58 единиц;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 152,0 процента по отношению к 2017 году;
прирост участников клубных формирований - 112,0 процентов по отношению к 2017 году;
прирост охвата населения услугами автоклубов - 100,0 процентов по отношению к 2017 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 40,0 процентов;
доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процентов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 680 человек;
охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием - 13,5 процента;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 34,0 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 126,6 экземпляров.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации намеченных на 3 этапе мероприятий будут достигнуты:
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 75,0 процентов;
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 121,0 процентов по отношению к 2017 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 15,32 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 100,0 процентов;
прирост посещений музеев - 125,0 процентов по отношению к 2017 году;
посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,59 единиц;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 162,0 процентов по отношению к 2017 году;
прирост участников клубных формирований - 117,0 процентов по отношению к 2017 году;
прирост охвата населения услугами автоклубов - 100,0 процентов по отношению к 2017 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 50,0 процентов;
доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процентов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 730 человек;
охват детей художественным образованием - 14,0 процентов;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процентов;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 127,1 экземпляр.
Для достижения поставленных цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Мероприятие 1.1. Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.
Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ.
Мероприятие 1.2. Государственная охрана объектов культурного наследия.
Мероприятие направлено на осуществление мониторинга, установку границ территорий объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии, зон охраны, предметов охраны, публикацию научно-публицистических, научно-популярных и просветительских изданий, проведение круглых столов, конференций, совещаний.
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.
Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек республики, соответствующих по содержанию задачам публичных библиотек и потребностям читателей.
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.
Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры библиотек в соответствии с требованиями современных технологий; создание сводного каталога библиотек республики, формирование электронной библиотеки и обеспечение доступа к ним через портал государственных услуг, а также организацию хранения, безопасности и обеспечения доступности документных фондов, включая электронные ресурсы, работу с книжными памятниками, редкими и ценными изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих их сохранность.
Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, подведомственным администрации Красночетайского района - библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.
Мероприятие 3.1. Пополнение фондов муниципальных музеев Красночетайского района.
Мероприятие направлено на целевое комплектование фондов районных музеев, реставрацию музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, проведение консервационных и профилактических работ, создание цифровых копий музейных предметов; обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
Мероприятие 3.2. Поддержка музейно-выставочных проектов.
Мероприятие направлено на организационное планирование музейно-выставочных проектов, разработку научной и художественной концепции и оформление; создание передвижного фонда музеев для экспонирования, обеспечение условий сохранности и безопасности музейных предметов при транспортировке и на выставках, их страхование и другие.
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры Красночетайского района, подведомственным администрации Красночетайского района - музеям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.
Мероприятие 4.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
обеспечение сохранности наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Чувашской Республики и организацию доступа в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска;
приобретение, реставрацию и страховое копирование особо ценных архивных документов;
упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Чувашской Республики.
Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных архивов.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, подведомственным администрации Красночетайского района, - архивам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 5. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие 5.1. Организация участия художественно одаренных детей и молодежи в творческих проектах.
Мероприятие направлено на организацию участия одаренных детей и молодежи в творческих проектах (фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках и других творческих мероприятиях).
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Мероприятие предусматривает предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям в сфере культуры и искусства, подведомственным администрации Красночетайского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 6. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 6.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения.
Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории Красночетайского района, организацию и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.
Мероприятие 6.2. Оказание содействия участию коллективов самодеятельного народного творчества в межрегиональных, всероссийских и международных художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях.
Мероприятие направлено на содействие участию коллективов самодеятельного народного творчества в международных, всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах, художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях.
Мероприятие 6.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества, подведомственным администрации Красночетайского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 7. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Красночетайского района.
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования КУ "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района Чувашской Республики".
Мероприятие направлено на предоставление субсидий казенному учреждению "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района Чувашской Республики" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 8. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие 8.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры.
Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах и творческих акциях.
Основное мероприятие 9. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Мероприятие 9.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.
Мероприятие направлено на оснащение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.
Мероприятие 9.2. Капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Мероприятие направлено на проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 10. Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 11. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие 11.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений.
Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание народного музея", ремонт здания районного Дома культуры автономного учреждения "Централизованная клубная система" Красночетайского района, ремонт здания Штанашского сельского Дома культуры автономного учреждения "Централизованная клубная система" Красночетайского района.
Основное мероприятие 12. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 12.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 12.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Мероприятие 12.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Мероприятие 12.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, - в размере по 150,0 тыс. рублей, и их работникам - в размере по 75,0 тыс. рублей.
Мероприятие 12.5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Мероприятие направлено на:
развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;
ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.
Основное мероприятие 13. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие 13.1. Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств.
В рамках мероприятия планируется оснастить детские музыкальные, художественные и хореографические школы, школы искусств музыкальными инструментами, специальным оборудованием, компьютерными программами, сценическими костюмами и наглядными пособиями для художественного творчества.
Мероприятие 13.2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Анализ творческой деятельности модернизированных учреждений культурно-досугового типа свидетельствует об их развитии и востребованности. С передачей клубным учреждениям современного оборудования улучшилась их работа, появились студии звукозаписи, картинные галереи, школы любителей живописи, спортивные клубы, молодежные театры. В настоящее время актуальной является задача строительства в сельской местности новых зданий учреждений культуры, отвечающих современным требованиям культурно-досуговой деятельности. В рамках мероприятия планируется строительство (реконструкция) зданий сельских домов культуры с вместимостью зрительных залов от 100 до 200 мест.
Мероприятие 13.3. Создание модельных муниципальных библиотек.
В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, оснащенных скоростным "Интернетом", доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства.
Мероприятие 13.4. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (автоклубы).
Мероприятие направлено на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания населения, проживающего в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание населения, организовать познавательный досуг для детей.
Основное мероприятие 14. Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди".
Мероприятие 14.1. Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки талантливой молодежи в сфере музыкального искусства путем проведения конкурсного отбора.
Мероприятие 14.2. Гранты любительским творческим коллективам.
Мероприятие направлено на обеспечение условий для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) творческих коллективов. Реализация мероприятия позволит популяризировать народное творчество и фольклор, сохранить коллективы самодеятельного народного творчества.
Мероприятие 14.3. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
Мероприятие направлено на содействие развитию волонтерского движения в целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации путем предоставления грантовой поддержки. Волонтеров планируется привлекать при проведении лекций, экскурсий, выставок, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, благоустройстве (уборке) объектов культурного наследия и прилегающих к ним территорий и другие.
Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура".
Мероприятие 15.1. Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.
Мероприятие направлено на обеспечение онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 364832,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 8371,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 5796,5 тыс. рублей, бюджета Красночетайского района - 313867,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 37796,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
бюджета района |
внебюджетных источников |
||
2019 |
30880,2 |
4845,6 |
4465,8 |
20445,7 |
1123,1 |
2020 |
24106,5 |
3438,7 |
1287,8 |
18144,7 |
1235,3 |
2021 |
19844,0 |
87,5 |
42,9 |
18351,8 |
1361,8 |
2022 |
19849,3 |
0,0 |
0,0 |
18351,8 |
1497,5 |
2023 |
20008,6 |
0,0 |
0,0 |
18351,8 |
1656,8 |
2024 |
20174,0 |
0,0 |
0,0 |
18351,8 |
1822,2 |
2025 |
20355,6 |
0,0 |
0,0 |
18351,8 |
2003,8 |
2026-2030 |
104448,0 |
0,0 |
0,0 |
91759,0 |
12689,0 |
2031-2035 |
105166,0 |
0,0 |
0,0 |
91759,0 |
14407,0 |
Всего |
364832,2 |
8371,8 |
5796,5 |
313867,4 |
37796,5 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красночетайского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 4 к подпрограмме.
Приложение N 4
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие культуры в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в Красночетайском районе" |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
30880,2 |
24106,5 |
19844,0 |
19849,3 |
20008,6 |
20174,0 |
20355,6 |
104448,0 |
105166,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
4845,6 |
3438,7 |
87,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет |
4465,8 |
1287,8 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
бюджет района |
20445,7 |
18144,7 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
18351,8 |
91759,0 |
91759,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
1123,1 |
1235,3 |
1361,8 |
1497,5 |
1656,8 |
1822,2 |
2003,8 |
12689,0 |
14407,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия |
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнитель - Отдел капитального строительства соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района муниципальные учреждения культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц410118380 |
240 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, % |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
75,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц410118380 |
240 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.2 |
Государственная охрана объектов культурного наследия |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители-подведомственные администрации учреждения культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
857 |
0801 |
Ц410110910 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
формирование национальной электронной библиотеки Чувашской Республики |
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - библиотеки |
x |
x |
x |
x |
всего |
3808,9 |
5399,8 |
5409,4 |
5419,9 |
5431,5 |
5444,3 |
5458,3 |
27498,7 |
27632,1 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
3721,8 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
26520,0 |
26520,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
87,1 |
95,8 |
105,4 |
115,9 |
127,5 |
140,3 |
154,3 |
978,7 |
1112,1 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы и подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
800 |
1000 |
|||||||
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
121,0 |
||||||||
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,6 |
127,1 |
||||||||
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), ед. |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
||||||||
Мероприятие 2.1 |
Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц410210930 |
240 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.2 |
Проведение мероприятий по информатизации муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - библиотеки |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц410210940 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.3 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - библиотеки |
x |
x |
x |
x |
всего |
3808,9 |
5399,8 |
5409,4 |
5419,9 |
5431,5 |
5444,3 |
5458,3 |
27498,7 |
27632,1 |
857 |
0801 |
Ц410240410 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
3721,8 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
5304,0 |
26520,0 |
26520,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
87,1 |
95,8 |
105,4 |
115,9 |
127,5 |
140,3 |
154,3 |
978,7 |
1112,1 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие музейного дела |
осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, многофункциональных культурных центров, клубных учреждений |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - музеи |
x |
x |
x |
x |
всего |
2477,9 |
753,0 |
757,6 |
760,5 |
764,7 |
769,5 |
774,6 |
3949,8 |
3999,1 |
857 |
0801 |
Ц410310950 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
2445,7 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
3588,0 |
3588,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
32,2 |
35,4 |
40,0 |
42,9 |
47,1 |
51,9 |
57,0 |
361,8 |
411,1 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы и подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
800 |
1000 |
|||||||
Прирост посещений музеев, % по отношению к 2017 году |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
115,0 |
116,0 |
121,0 |
125,0 |
||||||||
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год), ед. |
0,42 |
0,44 |
0,46 |
0,47 |
0,48 |
0,50 |
0,51 |
0,55 |
0,59 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Пополнение фондов муниципальных музеев |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - музеи |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц410310950 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.2 |
Поддержка музейно-выставочных проектов |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - музеи |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц410318580 |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.3 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения культуры - музеи |
x |
x |
x |
x |
всего |
2477,9 |
753,0 |
757,6 |
760,5 |
764,7 |
769,5 |
774,6 |
3949,8 |
3999,1 |
857 |
0801 |
Ц410340730 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
2445,7 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
717,6 |
3588,0 |
3588,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
32,2 |
35,4 |
40,0 |
42,9 |
47,1 |
51,9 |
57,0 |
361,8 |
411,1 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Развитие архивного дела |
развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших коммуникационных технологий для расширения доступа населения к культурным ценностям |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения - архивы |
x |
x |
x |
x |
всего |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы и подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
800 |
1000 |
|||||||
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, % |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
||||||||
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
620 |
630 |
680 |
730 |
||||||||
Мероприятие 4.1 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чувашской Республики |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения - архивы |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0804 |
Ц410410920 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 4.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивов |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации Красночетайского района учреждения - архивы |
x |
x |
х |
x |
всего |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
857 |
0113 |
Ц410440430 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Развитие образования в сфере культуры и искусства |
развитие механизма выявления и всестороннего развития одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества |
ответственный исполнитель - Отдел образования, соисполнители - подведомственные администрации района образовательные организации Красночетайского района в сфере культуры и искусства |
x |
x |
x |
x |
всего |
2494,1 |
2479,3 |
2488,2 |
2488,6 |
2489,0 |
2489,4 |
2489,9 |
12456,6 |
12461,4 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
2491,1 |
2476,0 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
12423,0 |
12423,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
3,0 |
3,3 |
3,6 |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
5,3 |
33,6 |
38,4 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием, % |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Организация участия художественно одаренных детей и молодежи в творческих проектах |
|
ответственный исполнитель - Отдел образования, соисполнители - подведомственные администрации района образовательные организации Красночетайского района в сфере культуры и искусства |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 5.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций Красночетайского района в сфере культуры и искусства |
|
ответственный исполнитель - Отдел образования, соисполнители - подведомственные администрации района образовательные организации Красночетайского района в сфере культуры и искусства |
x |
x |
x |
x |
всего |
2494,1 |
2479,3 |
2488,2 |
2488,6 |
2489,0 |
2489,4 |
2489,9 |
12456,6 |
12461,4 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
2491,1 |
2476,0 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
2484,6 |
12423,0 |
12423,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
3,0 |
3,3 |
3,6 |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
5,3 |
33,6 |
38,4 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Сохранение и развитие народного творчества |
поддержка народных художественных промыслов и ремесел путем предоставления грантов, целевых субсидий и иных форм государственного финансирования |
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
10812,3 |
10726,4 |
10986,4 |
11108,3 |
11246,4 |
11235,8 |
11554,8 |
60152,9 |
61683,4 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
9811,5 |
9625,6 |
9775,6 |
9775,6 |
9775,6 |
9775,6 |
9775,6 |
48878,0 |
48878,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
1000,8 |
1100,8 |
1210,8 |
1332,7 |
1470,8 |
1617,2 |
1779,2 |
11274,9 |
12805,4 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
135,0 |
152,0 |
162,0 |
|||||||
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2017 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
112,0 |
117,0 |
||||||||
Мероприятие 6.1 |
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
775,0 |
775,0 |
857 |
0801 |
Ц410711070 |
620 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
750,0 |
750,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
25,0 |
||||
Мероприятие 6.2 |
Оказание содействия участию коллективов самодеятельного народного творчества в межрегиональных, всероссийских и международных художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
857 |
0801 |
Ц410711080 |
240 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
Мероприятие 6.3 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
10661,3 |
10725,4 |
10835,4 |
10956,3 |
11089,4 |
11235,8 |
11396,8 |
59362,9 |
60893,4 |
857 |
0801 |
Ц410740390 |
620 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
9661,5 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
9625,6 |
48128,0 |
48128,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
999,8 |
1099,8 |
1209,8 |
1330,7 |
1463,8 |
1610,2 |
1771,2 |
11234,9 |
12765,4 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений Красночетайского района, подведомственных администрации района |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - КУ "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Мероприятие 7.1 |
Обеспечение функционирования КУ "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - КУ "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
насыщение культурного пространства выставками, лекториями, мастер-классами и прочими мероприятиями, способствующими непрерывному образованию, процессам социализации, становлению личности растущего человека, раскрытию его творческого потенциала |
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
25,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
34,0 |
42,5 |
|||||||
Мероприятие 8.1 |
Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
25,0 |
25,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 9 |
Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов |
ответственный исполнитель - Отдел культуры соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
2291,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
республиканский бюджет |
2176,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 9 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 9.1 |
Обеспечение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
2291,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
2176,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.1.1 |
Обеспечение муниципальных библиотек специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения - библиотеки |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.1.2 |
Обеспечение муниципальных архивов специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения - архивы |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0113 |
Ц411111190 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.1.3 |
Обеспечение муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения - образовательные организации в сфере культуры и искусства |
x |
x |
x |
x |
всего |
2291,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
2176,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.1.4 |
Обеспечение КУ "Централизованная бухгалтерия Красночетайского района" специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.2 |
Капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц411118390 |
610 620 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.2.1 |
Капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных музеев |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения - музеи |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 10 |
Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства |
развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших коммуникационных технологий для расширения доступа населения к культурным ценностям |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 10 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 11 |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - Отдел экономики, Отдел образования, подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
8645,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
4754,0 |
3255,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
2246,0 |
1244,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
1645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 11 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 11.1 |
Реализация культурно-массовых мероприятий, проведение выставок и фестивалей |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4114R5090 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 11.2 |
Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
х |
x |
x |
x |
всего |
7000,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
4754,0 |
3255,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4113R5090 |
600 |
республиканский бюджет |
2246,0 |
1244,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 12 |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности территорий объектами культуры путем создания в каждом муниципальном районе и городском округе передвижного многофункционального культурного центра, оснащенного мобильными техническими средствами, автоклубами и библиобусами |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
280,5 |
156,2 |
151,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
х |
федеральный бюджет |
91,6 |
91,8 |
87,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц411417090 |
520 |
республиканский бюджет |
42,9 |
42,9 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
146,0 |
21,5 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 12 |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % |
22,6 |
25,0 |
28,0 |
31,0 |
34,0 |
37,0 |
40,0 |
55,0 |
70,0 |
|||||||
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,6 |
127,1 |
||||||||
Мероприятие 12.1 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц411417090 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.2 |
Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4115R5192 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.3 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
6,0 |
6,2 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
6,0 |
6,2 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4115R5193 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.4 |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4115R5194 |
520 |
республиканский бюджет |
42,9 |
42,9 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.5 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц4115R4670 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 13 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности территорий объектами культуры путем создания в каждом муниципальном районе и городском округе передвижного многофункционального культурного центра, оснащенного мобильными техническими средствами, автоклубами и библиобусами |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 0703 |
Ц41А1R5191 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 13 |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % |
44,4 |
50,0 |
55,6 |
61,1 |
66,7 |
72,2 |
77,8 |
95,0 |
100,0 |
|||||||
Прирост охвата населения услугами автоклубов, % по отношению к 2017 году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием, % |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
12,3 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
||||||||
Мероприятие 13.1 |
Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0703 0704 |
Ц41А1R5191 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 13.2 |
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц41А1R5196 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 13.3 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц41А1R5197 |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 13.4 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (автоклубы) |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, участники - органы местного самоуправления* |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц41А1R519B |
520 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 14 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" |
поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 14 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 14.1 |
Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
857 |
0801 |
Ц41А218430 |
350 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 14.2 |
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
х |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц41А218460 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 15 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |
развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших коммуникационных технологий для расширения доступа населения к культурным ценностям |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - Сектор информационных ресурсов, подведомственные администрации района муниципальные учреждения |
х |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
857 |
0801 |
Ц41А3R5195 |
610 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 15 |
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
|||||||
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % по отношению к 2017 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
800 |
1000 |
||||||||
Мероприятие 15.1 |
Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - Сектор информационных ресурсов |
х |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
870 |
0801 |
Ц41А318500 |
240 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.
Приложение N 5
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района (далее - Отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики; Сектор информационных ресурсов администрации Красночетайского района; муниципальные учреждения культуры Красночетайского района, подведомственные администрации Красночетайского района |
Цели подпрограммы |
- |
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России |
Задачи подпрограммы |
- |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Красночетайском районе государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности; выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация; сохранение межрелигиозного согласия в Красночетайском районе; развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой; сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красночетайском районе, - 89,5 процента; |
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 42,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 1,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1,0 тыс. рублей; в 2022 году - 2,0 тыс. рублей; в 2023 году - 2,0 тыс. рублей; в 2024 году - 2,0 тыс. рублей; в 2025 году - 3,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 15,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 15,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), бюджета Красночетайского района - 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), внебюджетных источников - 42,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: в 2019 году - 1,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1,0 тыс. рублей; в 2022 году - 2,0 тыс. рублей; в 2023 году - 2,0 тыс. рублей; в 2024 году - 2,0 тыс. рублей; в 2025 году - 3,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 15,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 15,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение; одобрение проводимой Российской Федерацией государственной национальной политики большей частью населения; укрепление единства российской нации; сохранение межконфессионального согласия в Красночетайском районе Чувашской Республики; сохранение этнокультурных связей с чувашской диаспорой, содействие ей в сохранении и развитии традиционной национальной культуры; сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий. |
Раздел I. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Приоритеты, цели и задачи подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Красночетайском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами, со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными договорами.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе.
Цели подпрограммы:
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Красночетайском районе Чувашской Республики государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности;
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация;
сохранение межрелигиозного согласия в Красночетайском районе;
развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Красночетайском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красночетайском районе |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение;
одобрение проводимой Российской Федерацией государственной национальной политики большей частью населения;
укрепление единства российской нации;
сохранение межконфессионального согласия в Красночетайском районе Чувашской Республики;
сохранение этнокультурных связей с чувашской диаспорой, содействие ей в сохранении и развитии традиционной национальной культуры;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019 - 2035 годов. Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятие 1.1. Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Красночетайском районе Чувашской Республики".
Мероприятие планируется с целью объективной и системной оценки состояния межнациональных и межконфессиональных отношений посредством проведения независимого социологического исследования.
Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Красночетайском районе, укрепление единства российской нации.
Мероприятие 2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Красночетайском районе.
В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Красночетайском районе Чувашской Республики.
Основное мероприятие 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии.
Мероприятие 3.1. Проведение семинаров, совещаний с участием представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Красночетайского района, национально-культурных объединений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.
Мероприятие направлено на создание межведомственных площадок для оперативного решения вопросов в сфере предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 17,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, бюджета Красночетайского района - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 17,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
бюджета района |
внебюджетных источников |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2019 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2020 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2021 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2022 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2023 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2024 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2025 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
2026-2030 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
2031-2035 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
Всего |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме
"Укрепление единства нации
и этнокультурное развитие
народов, проживающих в
Красночетайском районе"
муниципальной программы
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов проживающих в Красночетайском районе" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района (основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов проживающих в Красночетайском районе" |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
x |
x |
x |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
Цель "Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация |
|
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
|
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красночетайском районе, % |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
89,0 |
89,5 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Красночетайском районе" |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - подведомственные администрации района учреждения культуры |
903 |
x |
x |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
Цель "Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Красночетайском районе государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности |
|
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнитель - Сектор информационных ресурсов |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красночетайском районе, % |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
89,0 |
89,5 |
|||||||
Мероприятие 2.1 |
Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Красночетайском районе |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры, соисполнители - Сектор информационных ресурсов, Отдел образования, Сектор физкультуры и спорта |
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Цель "Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии |
сохранение межрелигиозного согласия в Красночетайском районе; сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий |
|
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красночетайском районе, % |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
89,0 |
89,5 |
|||||||
Мероприятие 3.1 |
Формирование и развитие межконфессионального согласия |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ответственный исполнитель - Отдел культуры ответственный исполнитель - Отдел культуры |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.2 |
Проведение семинаров, совещаний с участием представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, национально-культурных объединений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |
x |
x |
x |
x |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.
Приложение N 6
к муниципальной программе
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Туризм" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Красночетайского района (далее - Отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района; Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского района; муниципальные учреждения культуры Красночетайского района, подведомственные администрации Красночетайского района |
Цель подпрограммы |
- |
повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
Задачи подпрограммы |
- |
продвижение туристского продукта Красночетайского района Чувашской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества туристских услуг |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
увеличение к 2036 году: объема туристских услуг, оказанных туристскими организациями, до 600,0 тыс. рублей |
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 404,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 7,0 тыс. рублей; в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; в 2021 году - 22,0 тыс. рублей; в 2022 году - 22,0 тыс. рублей; в 2023 году - 22,0 тыс. рублей; в 2024 году - 27,0 тыс. рублей; в 2025 году - 27,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 135,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 135,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), бюджета Красночетайского района - 150,0 тыс. рублей (37,1 процента), в том числе: в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 254,0 тыс. рублей (62,9 процента), в том числе: в 2019 году - 7,0 тыс. рублей; в 2020 году - 7,0 тыс. рублей; в 2021 году - 12,0 тыс. рублей; в 2022 году - 12,0 тыс. рублей; в 2023 году - 12,0 тыс. рублей; в 2024 году - 17,0 тыс. рублей; в 2025 году - 17,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 85,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 85,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма на территории Красночетайского района Чувашской Республики.
Основной целью подпрограммы "Туризм" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) является повышение конкурентоспособности туристского рынка Красночетайского района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:
продвижение туристского продукта Красночетайского района Чувашской Республики на внутреннем туристском рынке;
повышение качества туристских услуг.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Туризм" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
3. |
Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Красночетайском районе |
рублей |
415,0 |
425,0 |
435,0 |
445,0 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
520,0 |
535,0 |
550,0 |
565,0 |
580,0 |
590,0 |
600,0 |
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям.
Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
разработку системы мер, направленных на развитие и совершенствование существующего туристского предложения (водного туризма, самодеятельного, этнического туризма, сельского и экологического туризма, досуга и отдыха, туров выходного дня);
продвижение туристского бренда Красночетайского района Чувашской Республики;
разработку и реализацию информационно-туристского и рекламного материала, видеороликов, презентаций на русском и иностранных языках.
Реализация данных мероприятий позволит сформировать единый конкурентоспособный республиканский туристский продукт и обеспечить проведение целенаправленной работы по его продвижению.
Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Красночетайском районе. Событийный туризм - направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично развивающееся как один из видов туризма; основная цель поездки приурочена к какому-либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популярность. Можно выделить несколько тематических видов событийного туризма: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали (кино и театра, гастрономические, музыкальные и т.п.);
развитие детского и культурно-познавательного туризма как составной части других видов туризма, вовлечение в туристский оборот музейной сети района, включение культурных мероприятий в туристские программы, участие в национальной программе развития туризма "Моя Россия";
разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в Красночетайском районе Чувашской Республики может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, а также открытие детского туристского центра, разработку туристских маршрутов на льготных условиях и др.;
организацию и развитие сельского туризма путем развития материально-технической базы сельского туризма, создания базы данных гостевых домов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содействие открытию новых гостевых домов, готовых к приему туристов, пропаганду развития сельского туризма в Красночетайском районе и за ее пределами (временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в сельскохозяйственных работах). Сельский туризм в Красночетайском районе предполагает использование природных, культурно-исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В первую очередь от сельского туризма ожидают спокойствия и размеренности сельской жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, приемлемых цен, ощущения близости с природой, получения новых впечатлений, возможности развлечения для детей и проведения досуга для взрослых;
разработку мер по развитию народных художественных промыслов республики и продвижению сувенирной продукции;
широкое использование природного ландшафта для развития экологического туризма.
Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в Красночетайском районе.
Основное мероприятие 3. Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району Чувашской Республики.
Мероприятие направлено на:
создание базы данных туристских маршрутов по Красночетайскому району с ежегодным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Красночетайскому району Чувашской Республики;
модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;
формирование брендовых маршрутов на территории Красночетайского района Чувашской Республики;
информационное продвижение туристских маршрутов по Красночетайскому району в электронных и печатных средствах массовой информации;
благоустройство туристских маршрутов по Красночетайскому району;
широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов по Красночетайскому району.
Реализация данных мероприятий позволит повысить туристскую привлекательность Красночетайского района Чувашской Республики.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;
формирование на территории Красночетайского района Чувашской Республики современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 404,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, бюджета Красночетайского района - 150,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 254,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
бюджета района |
внебюджетных источников |
||
2019 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
2020 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
2021 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
12,0 |
2022 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
12,0 |
2023 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
12,0 |
2024 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
2025 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
2026-2030 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
85,0 |
2031-2035 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
85,0 |
Всего |
404,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
254,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Туризм"
муниципальной программы
Красночетайского района
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Туризм" муниципальной программы Красночетайского района "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Туризм" |
|
|
x |
x |
x |
x |
всего |
7,0 |
7,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
27,0 |
27,0 |
135,0 |
135,0 |
x |
x |
x |
x |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
7,0 |
7,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
85,0 |
85,0 |
||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Красночетайского района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района |
продвижение туристского продукта Красночетайского района на внутреннем туристском рынке |
|
x |
x |
x |
x |
всего |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
125,0 |
125,0 |
|
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
75,0 |
75,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Красночетайском районе, тыс. рублей |
415,0 |
425,0 |
435,0 |
445,0 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
2540,0 |
2885,0 |
|||||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Красночетайского района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района |
продвижение туристского продукта Красночетайского района на внутреннем туристском рынке |
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
903 |
|
|
|
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Красночетайском районе, тыс. рублей |
415,0 |
425,0 |
435,0 |
445,0 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
2540,0 |
2885,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Красночетайского района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району |
повышение качества туристских услуг |
ответственный исполнитель - Отдел культуры |
x |
x |
x |
x |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, увязанный с основным мероприятием 4 |
Количество туристов посетивших Красночетайский район, тысяч человек |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
17,8 |
22,7 |
------------------------------
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. N 540 "О муниципальной программе Красночетайского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в Вестнике Красночетайского района от 21 декабря 2018 г. N 35, на официальном сайте администрации Красночетайского района (http://www.krchet.cap.ru) 24 декабря 2018 г.
Постановлением администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 г. N 177 настоящий документ признан утратившим силу. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
Постановлением администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 25 октября 2024 г. N 834 настоящий документ признан утратившим силу с 25 октября 2024 г. повторно
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 26 мая 2022 г. N 333
Изменения вступают в силу с 30 мая 2022 г.
Постановление администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 3 марта 2022 г. N 123
Изменения вступают в силу с 3 марта 2022 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
Постановление администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 5 октября 2021 г. N 477
Изменения вступают в силу с 5 октября 2021 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 21 января 2021 г. N 18
Изменения вступают в силу с 21 января 2021 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 139
Изменения вступают в силу с 10 апреля 2020 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 5 февраля 2020 г. N 48
Изменения вступают в силу с 5 февраля 2020 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Постановление Администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 2 сентября 2019 г. N 321
Изменения вступают в силу с 2 сентября 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.