Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики
от 11 декабря 2018 г. N 371
"О муниципальной программе Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
25 апреля, 29 мая 2019 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского района от 19 сентября 2013 года N 446 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района" администрация Алатырского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" (далее - Муниципальная программа).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Алатырского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава администрации |
Н.И. Шпилевая |
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по ЧР 4 февраля 2018 г.
Регистрационный N RU21000205201800124
Утверждена
постановлением администрации
Алатырского района
11 декабря 2018 г. N 371
Муниципальная программа
Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
25 апреля, 29 мая 2019 г.
Ответственный исполнитель: |
|
Финансовый отдел администрации Алатырского района Чувашской Республики |
Дата составления проекта Государственной программы: |
|
16 ноября 2018 года |
Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |
|
заместитель начальника финансового отдела администрации Алатырского района Лукишина Л.В. (т. 2-05-88, e-mail: alatr_fiNaNce5@cap.ru) |
Паспорт изменен с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Паспорт
муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
Ответственный исполнитель Муниципальным программы |
- |
Финансовый отдел администрации Алатырского района Алатырского района (далее - Финансовый отдел) |
Соисполнители Муниципальной программы |
- |
Администрация Алатырского района; Контрольно-счетная палата Алатырского района (по согласованию); КУ "ЦФХО" Алатырского района (по согласованию) |
Структура муниципальной программы: |
|
|
Подпрограммы |
- |
"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Алатырского района"; "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района"; "Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" |
Цели Муниципальной программы |
- |
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов; повышение качества управления общественными финансами Алатырского района |
Задачи Муниципальной программы |
- |
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования; проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту собственных доходов бюджета Алатырского района; повышение эффективности использования средств бюджета Алатырского района, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления; ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Алатырского района; эффективное управление муниципальным долгом Алатырского района, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Алатырского района; обеспечение открытости и доступности информации об исполнении консолидированного бюджета Алатырского района |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
- |
достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: отношение дефицита бюджета Алатырского района к доходам местного бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений) - не более 5,0 процента; отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Алатырского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Алатырского района - 0,0 процента; отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Алатырского района к объему расходов бюджета Алатырского района - 0,0 процента |
Срок и этапы реализации Муниципальной программы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" |
- |
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 317385100,00 рублей, в том числе: в 2019 году - 32993600,00 рублей; в 2020 году - 17821400,00 рублей; в 2021 году - 17836100,00 рублей; в 2022 году - 17781000,00 рублей; в 2023 году - 17781000,00 рублей; в 2024 году - 17781000,00 рублей; в 2025 году - 17781000,00 рублей; в 2026 - 2030 годах - 88805000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 88805000,00 рублей; из них средства: федерального бюджета - 24216700,00 рублей, в том числе: в 2019 году - 1439100,00 рублей; в 2020 году - 1423600,00 рублей; в 2021 году - 1423600,00 рублей; в 2022 году - 1423600,00 рублей; в 2023 году - 1423600,00 рублей; в 2024 году - 1423600,00 рублей; в 2025 году - 1423600,00 рублей; в 2026 - 2030 годах - 7118000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 7118000,00 рублей; республиканского бюджета - 205587100,00 рублей, в том числе: в 2019 году - 13099400,00 рублей; в 2020 году - 12016700,00 рублей; в 2021 году - 12031400,00 рублей; в 2022 году - 12031400,00 рублей; в 2023 году - 12031400,00 рублей; в 2024 году - 12031400,00 рублей; в 2025 году - 12031400,00 рублей; в 2026 - 2030 годах - 60157000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 60157000,00 рублей; бюджета Алатырского района - 87581300,00 рублей, в том числе: в 2019 году - 18455100,00 рублей; в 2020 году - 4381100,00 рублей; в 2021 году - 4381100,00 рублей; в 2022 году - 4326000,00 рублей; в 2023 году - 4326000,00 рублей; в 2024 году - 4326000,00 рублей; в 2025 году - 4326000,00 рублей; в 2026 - 2030 годах - 21530000,00 рублей; в 2031 - 2035 годах - 21530000,00 рублей. Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |
- |
Реализация Муниципальной программы позволит: обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Алатырского района; создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан; обеспечить рост собственной доходной базы бюджета Алатырского района; повысить бюджетную обеспеченность муниципального образования, создать условия для выполнения органами местного самоуправления муниципальных функций; снизить долговую нагрузку на бюджет Алатырского района. |
Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальном долгом Алатырского района определены Стратегией социально-экономического развития Алатырского района до 2035 года, утвержденной постановлением главы администрации Алатырского района об основных направлениях бюджетной политики Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления общественными финансами, муниципальным долгом Алатырского района является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Алатырском районе.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района являются:
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Алатырского района, созданию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Алатырском районе;
обеспечение роста собственных доходов и бюджета Алатырского района, эффективное использование бюджетных ресурсов;
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Алатырского района;
повышение качества управления общественными финансами Алатырского района.
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования;
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Алатырского района, росту собственных доходов бюджета Алатырского района;
повышение эффективности использования средств бюджета Алатырского района, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления;
ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности Алатырского района;
обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Алатырского района
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития, а также приоритетами муниципальной политики с учетом особенностей района.
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости бюджета Алатырского района, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, повысить эффективность управления муниципальном долгом Алатырского района, обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета Алатырского района, создать условия для ускорения темпов экономического роста и укрепления финансовой стабильности в Алатырском районе.
Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы (табл. 1).
Таблица 1
Цели Государственной программы |
Задачи Государственной программы |
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
1 |
2 |
3 |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Алатырского района |
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования; |
отношение дефицита бюджета Алатырского района к доходам бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений) - не более 5,0 процента |
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Алатырского района, росту собственных доходов бюджета Алатырского района; | ||
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования; | ||
Повышение качества управления общественными финансами Алатырского района |
повышение эффективности использования средств бюджета Алатырского района, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления; ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Алатырского района |
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Алатырского района к объему расходов бюджета - 0,0 процента |
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Алатырского района, нормативных правовых актов Алатырского района, влияющих на расчет данных показателей.
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Алатырского района", "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района", "Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района".
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Алатырского района" предусматривает выполнение шести основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами в Алатырском районе.
В рамках данного мероприятия финансовым отделом будут проводиться анализ предложений бюджетополучателей Алатырского района по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости согласительных процедур, формирование проекта бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период и внесение в него в установленном порядке изменений.
Результатом реализации данного мероприятия является принятие бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Алатырского района.
Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов.
В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Алатырского района и проведение оценки достижения установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при принятии решений в сфере управления финансами.
Одним из факторов увеличения доходной базы бюджета Алатырского района является совершенствование системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются проведение анализа эффективности предоставляемых льгот по местным налогам, разработка предложений по их оптимизации и внесению соответствующих изменений в Положение "О вопросах налогового регулирования в Алатырском районе".
В ходе исполнения бюджета Алатырского района с учетом анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет Алатырского района, а также эффективности освоения бюджетных средств предусматривается проведение работы по уточнению основных бюджетных параметров, объемов расходов бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета.
В рамках данного мероприятия предусматриваются реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Алатырского района, своевременное выполнение обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Алатырского района, составление и представление финансовым отделом бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.
Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки за счет средств бюджета Алатырского района бюджетам сельских поселений, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из бюджета Алатырского района на осуществление делегированных муниципальных полномочий Алатырского района, а также субвенций на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия планируется совершенствование нормативно-правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.
Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга и своевременному исполнению долговых обязательств.
Данное мероприятие предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на снижение долговой нагрузки на бюджет Алатырского района, обеспечение своевременного исполнения принятых долговых обязательств Алатырского района.
В рамках реализации мероприятия планируются выработка стратегии заимствований, определение объемов привлечения кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Алатырского района.
Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Алатырского района, осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Алатырского района. По условным обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Алатырского района, будет осуществляться постоянный мониторинг хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии Алатырского района.
Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения макроэкономической стабильности в Алатырском районе, обеспечения экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения.
Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение объективности прогнозов социально-экономического развития Алатырского района и реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования.
В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе предусматривается формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития в Алатырском районе на долгосрочный период.
Повышению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе будет способствовать также реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Алатырского района.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" предусматривает выполнение девяти основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.
Предусматриваются дальнейшее развитие и совершенствование механизмов программно-целевого управления, интеграция в муниципальные программы Алатырского района, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Одним из ключевых направлений работы является обеспечение применения передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе разработка и внедрение новых программных продуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами, охватывающей не только бюджет Алатырского района, но и бюджеты сельских поселений. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенствование процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления общественными финансами.
Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Особое внимание будет уделено повышению качества управления финансами на муниципальном уровне, обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала.
Предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения расходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств. Планируется реализация мер по предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований.
Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.
Обеспечение своевременного и качественного контроля в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой частью работы, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов. Предусматривается реализация мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля в Алатырском районе.
Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках данного основного мероприятия планируются проведение закупок товаров, работ, услуг на совместных конкурсах и аукционах, а также централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Алатырского района.
Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций.
Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Алатырского района.
В рамках данного основного мероприятия предусматриваются проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, мониторинг реализации инвестиционной программы, осуществление экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, предусматривающей в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично за счет средств бюджета Алатырского района, мониторинг заключения контрактов в разрезе объектов капитального строительства, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу.
Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Алатырского района.
В Алатырском районе создана правовая основа для осуществления регулярного мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами. В рамках данного основного мероприятия в соответствии с постановлением администрации Алатырского района от 29.08.2012 года N 403 "Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района" предусматриваются проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств, дальнейшее развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления, утверждение и доведение до муниципальных учреждений Алатырского района муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг, осуществление нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Алатырского района.
Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Алатырском районе.
В рамках данного основного мероприятия предусматриваются совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении консолидированного бюджета Алатырского района, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Алатырского района. В целях повышения эффективности бюджетных расходов создана и функционирует единая централизованная бухгалтерия, предусматривающая централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Алатырского района.
Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе формирования, исполнения бюджета Алатырского района, контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, контроля квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Алатырского района, контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Алатырского района.
Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Алатырского района в сфере управления общественными финансами.
Данное основное мероприятие включает работу по подготовке и размещению на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бюджета Алатырского района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан"), размещение на данном портале информации о ходе реализации муниципальных программ Алатырского района, размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Алатырского района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru, проведение конкурса проектов по представлению "бюджета для граждан".
Раздел III изменен с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального, республиканского и бюджета Алатырского района.
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Алатырского района будут использоваться различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Алатырского района. Заимствования будут осуществляться в основном привлечением бюджетных кредитов.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах" составляет 317385100,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 24216700,00 рублей;
республиканского бюджета - 205587100,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 87581300,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 139775100,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 32993600,00 рублей;
в 2020 году - 17821400,00 рублей;
в 2021 году - 17836100,00 рублей;
в 2022 году - 17781000,00 рублей;
в 2023 году - 17781000,00 рублей;
в 2024 году - 17781000,00 рублей;
в 2025 году - 17781000,00 рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 9980700,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 1439100,00 рублей;
в 2020 году - 1423600,00 рублей;
в 2021 году - 1423600,00 рублей;
в 2022 году - 1423600,00 рублей;
в 2023 году - 1423600,00 рублей;
в 2024 году - 1423600,00 рублей;
в 2025 году - 1423600,00 рублей;
республиканского бюджета - 85273100,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 13099400,00 рублей;
в 2020 году - 12016700,00 рублей;
в 2021 году - 12031400,00 рублей;
в 2022 году - 12031400,00 рублей;
в 2023 году - 12031400,00 рублей;
в 2024 году - 12031400,00 рублей;
в 2025 году - 12031400,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 44521300,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 18455100,00 рублей;
в 2020 году - 4381100,00 рублей;
в 2021 году - 4381100,00 рублей;
в 2022 году - 4326000,00 рублей;
в 2023 году - 4326000,00 рублей;
в 2024 году - 4326000,00 рублей;
в 2025 году - 4326000,00 рублей.
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 88805000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 7118000,00 рублей;
республиканского бюджета - 60157000,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 21530000,00 рублей.
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 88805000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 7118000,00 рублей;
республиканского бюджета - 60157000,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 21530000,00 рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Алатырского района их значениях
N |
Целевой индикатор и показатель |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
|||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2030 |
2035 |
|||
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" | ||||||||||||
1. |
Отношение дефицита бюджета Алатырского района к доходам бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений) |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Отношение муниципального долга к доходам бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему задолженности по долговым обязательствам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Алатырского района |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Алатырского района" | ||||||||||||
1. |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов (к предыдущему году) |
% |
103,7 |
103,4 |
104,4 |
104,6 |
103,5 |
103,4 |
103,2 |
103,3 |
103,9 |
103,3 |
2. |
Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности, к их плановому объему на соответствующий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" | ||||||||||||
1. |
Отношение доли расходов на содержание органов муниципальной власти к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году |
коэффициент |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля муниципальных районов, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Алатырского района осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Доля муниципального района, формирующих бюджетную отчетность в муниципальной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского района, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Уровень актуализации информации о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Отношение количества подготовленных заключений на проекты постановлений Алатырского района к количеству поступивших из Контрольно-счетной палаты Алатырского района за соответствующий финансовый год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. |
Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Алатырского района на соответствующий финансовый год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение 2 изменено с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Приложение N 2
к муниципальной программе
Алатырского района
"Управление общественными
финансами и муниципальной долгом
Алатырского района"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
25 апреля, 29 мая 2019 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы Алатырского района, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа Алатырского района |
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" |
х |
Ч400000000 |
всего |
32993600,00 |
17821400,00 |
17836100,00 |
17781000,00 |
17781000,00 |
17781000,00 |
17781000,00 |
88805000,00 |
88805000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
1439100,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
7118000,00 |
7118000,00 |
||
|
|
республиканский бюджет |
13099400,00 |
12016700,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
60157000,00 |
60157000,00 |
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
18455100,00 |
4381100,00 |
4381100,00 |
4326000,00 |
4326000,00 |
4326000,00 |
4326000,00 |
21530000,00 |
21530000,00 |
||
"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Алатырского района" |
х |
Ч410000000 |
всего |
28734600,00 |
13590300,00 |
13605000,00 |
13605000,00 |
13605000,00 |
13605000,00 |
13605000,00 |
67925000,00 |
67925000,00 |
|
992 |
Ч410000000 |
федеральный бюджет |
1439100,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
7118000,00 |
7118000,00 |
||
Ч410000000 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
13099400,00 |
12016700,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
60157000,00 |
60157000,00 |
|||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
14196100,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
650000,00 |
650000,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период |
х |
Ч410100000 |
всего |
200000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
903 |
Ч410173430 |
бюджет Алатырского района |
200000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Повышение доходной базы, уточнение бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов. |
х |
Ч410200000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Алатырского района |
х |
Ч410300000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. |
х |
Ч410400000 |
всего |
28434600,00 |
13440300,00 |
13455000,00 |
13455000,00 |
13455000,00 |
13455000,00 |
13455000,00 |
67275000,00 |
67275000,00 |
992 |
Ч410451180 |
федеральный бюджет |
1439100,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
1423600,00 |
7118000,00 |
7118000,00 |
||
992 |
Ч4104Д0071 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
131000,00 |
135300,00 |
135300,00 |
135300,00 |
135300,00 |
135300,00 |
135300,00 |
676500,00 |
676500,00 |
||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Ч4104Д0072 |
12968400,00 |
11881400,00 |
11896100,00 |
11896100,00 |
11896100,00 |
11896100,00 |
11896100,00 |
59480500,00 |
59480500,00 |
||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
итого |
13099400,00 |
12016700,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
12031400,00 |
60157000,00 |
60157000,00 |
||||
992 |
Ч4104Г0040 |
бюджет Алатырского района |
13896100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Реализация мер по оптимизации муниципального долга Алатырского района и своевременному исполнению долговых обязательств |
х |
Ч410500000 |
всего |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
903 |
Ч410513490 |
бюджет Алатырского района |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Алатырском районе |
х |
Ч420100000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" |
х |
Ч420000000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления |
х |
Ч420100000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Повышение качества управления муниципальными финансами |
х |
Ч420200000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля |
х |
Ч420300000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
х |
Ч420400000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Повышение эффективности бюджетных инвестиций |
х |
Ч420500000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Алатырского района и муниципальных учреждений Алатырского района |
х |
Ч420600000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7 |
Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Алатырском районе |
х |
Ч420700000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 8 |
Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля |
х |
Ч420900000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 9 |
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Алатырского района |
|
Ч420900000 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Ч420914880 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма |
"Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского района" Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" |
х |
Ч4Э0100200 |
всего |
4259000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
20880000,00 |
20880000,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
итого |
|
бюджет Алатырского района |
4259000,00 |
4231100,00 |
4231100,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
4176000,00 |
20880000,00 |
20880000,00 |
||
930 |
Ч4Э0100200 |
909000,00 |
940000,00 |
940000,00 |
940000,00 |
940000,00 |
940000,00 |
940000,00 |
4700000,00 |
4700000,00 |
|||
992 |
Ч4Э0100200 |
3350000,00 |
3291100,00 |
3291100,00 |
3236000,00 |
3236000,00 |
3236000,00 |
3236000,00 |
16180000,00 |
16180000,00 |
|||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Алатырского района
"Управление общественными
финансами и муниципальной долгом
Алатырского района"
Подпрограмма
"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Алатырского района" муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
25 апреля, 29 мая 2019 г.
Паспорт изменен с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Паспорт подпрограммы
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия органа местного самоуправления муниципального района в реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Алатырского района" Муниципальной программы (далее - подпрограмма) определены Стратегией социально-экономического развития Алатырского района до 2035 года.
Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие доходного потенциала Алатырского района.
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:
совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной инфраструктуры;
обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот;
рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического развития Алатырского района;
развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Алатырского района, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
обеспечение долговой устойчивости, проведение ответственной долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на бюджет Алатырского района;
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического развития на долгосрочный период;
эффективное управление муниципальным долгом, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Алатырского района.
Органы местного самоуправления не являются участниками подпрограммы. При этом они обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алатырского района (к предыдущему году);
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алатырского района (к предыдущему году);
отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок;
отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Алатырского района, к их плановому объему на соответствующий год;
доля расходов на обслуживание муниципального долга Алатырского района в объеме расходов бюджета Алатырского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алатырского района (к предыдущему году):
в 2019 году - 103,4 процента;
в 2020 году - 104,4 процента;
в 2021 году - 104,6 процента;
в 2022 году - 103,5 процента;
в 2023 году - 103,4 процента;
в 2024 году - 103,2 процента;
в 2025 году - 103,3 процента;
в 2030 году - 103,9 процента;
в 2035 году - 103,0 процента;
отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок местных бюджетов:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента.
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.
Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок
В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, на основании прогноза социально-экономического развития Алатырского района предусматриваются разработка основных характеристик бюджета Алатырского района, а также распределение расходов бюджета Алатырского района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
В срок, установленный Порядком составления проектов бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, финансовый отдел направляет бюджетные проектировки главным распорядителям бюджетных средств для распределения между конкретными получателями средств бюджета Алатырского района.
Мероприятие 1.2. Резервный фонд Алатырского района.
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период формируется резервный фонд Алатырского района.
Расходование средств резервного фонда Алатырского района осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Алатырского района и правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Алатырского района на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих непредвиденных расходных обязательств Алатырского района, в том числе по проведению аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Мероприятие 1.3. Анализ предложений по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Алатырского район "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период".
Данным мероприятием предусмотрено представление предложений в финансовый отдел о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации между получателями бюджетных средств в срок, установленный Порядком составления бюджета и проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Алатырского района, адресной инвестиционной программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом, а также предварительных итогов социально-экономического развития Алатырского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Алатырского района за текущий финансовый год.
Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения Собрания депутатов Алатырского района Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов к нему.
После проведения согласования проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период с органами местного самоуправления Алатырского района планируется его внесение на рассмотрение Собранию депутатов Алатырского района.
Мероприятие 1.4. Проведение работы, связанной с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период".
Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период" и внесения его Главой Алатырского района на рассмотрение в Собрание депутатов Алатырского района.
При этом в соответствии с Положением "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе" осуществляются представление проекта решения Собрания депутатов Алатырского района Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период" на публичных слушаниях, рассмотрение заключений на указанный проект Контрольно-счетной палаты Алатырского района, участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий.
Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Алатырского района Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период".
Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов.
Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Алатырского района и предоставляемых налоговых льгот.
В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Алатырского района и проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета Алатырского района. Результаты проведенного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы бюджета Алатырского района, планированием и осуществлением расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников.
Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы.
В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с организациями и учреждениями в Алатырском районе в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с МИФНС N 1 по Чувашской Республике, мониторинг деятельности организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства.
Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Алатырского района станет оптимизация существующей системы налоговых льгот.
Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета.
В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджет Алатырского района, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих изменений в Положение "О вопросах налогового регулирования в Алатырском районе".
Мероприятие 2.2. Подготовка проектов о внесении изменений в решение Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период".
Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проектов Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период в ходе исполнения бюджета Алатырского района с учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет.
В рамках бюджетного процесса на основании принятых нормативных правовых актов Алатырского района, предложений органов местного самоуправления, а также с учетом поступления средств из бюджетов всех уровней, осуществляются подготовка проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о внесении изменений в бюджет Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, его согласование и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Алатырского района.
После одобрения проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о внесении изменений в бюджет Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период и внесения его Главой Алатырского района на рассмотрение в Собрание депутатов Алатырского района, Финансовый отдел проводит работу по разъяснению положений указанного проекта решения Собрания депутатов Алатырского района и участвует в его рассмотрении.
Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Алатырского района Алатырского района о внесении изменений в бюджет Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Алатырского района.
Мероприятие 3.1. Организация исполнения бюджета Алатырского района.
Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Алатырского района, включающего:
открытие (закрытие) лицевых счетов для осуществления операций по исполнению бюджета Алатырского района;
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Алатырского района;
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Алатырского района;
составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Алатырского района и кассовых выплат из бюджета Алатырского района в текущем финансовом году;
организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
кассовое обслуживание исполнения бюджета Алатырского района, обеспечение исполнения бюджетных обязательств.
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых актов Алатырского района, регламентирующих организацию исполнения бюджета Алатырского района.
Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам Алатырского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Алатырского района, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти Алатырского района либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам казенных учреждений Алатырского района.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Алатырского района будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 242.1, 242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета Алатырского района для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет казны Алатырского района.
Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности Алатырского района.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетности Алатырского района финансовым отделом в Минфин Чувашии.
В соответствии со статьей 68 Положения "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе" отчет об исполнении бюджета Алатырского района за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Алатырского района и направляется в Собрание депутатов Алатырского района и Контрольно-счетную палату Алатырского района. Годовой отчет об исполнении бюджета Алатырского района подлежит рассмотрению Собранием депутатов Алатырского района и утверждению решением Собрания депутатов Алатырского района.
В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Алатырского района планируются участие в публичных слушаниях, представление доклада об исполнении бюджета Алатырского района на сессии Собрания депутатов Алатырского района.
В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета Алатырского района сведения об исполнении бюджета Алатырского района предполагается ежеквартально размещать на официальном сайте финансового отдела на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Портале управления общественными финансами Алатырского района.
Кроме того, в сроки, установленные финансовым отделом, предусматривается направление в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Алатырского района.
Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Алатырского района.
Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение передаваемых муниципальных полномочий Алатырского района по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема субвенций из бюджета Алатырского района на осуществление муниципальных полномочий Алатырского района по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также расчетов их распределения между бюджетами сельских поселений Алатырского района.
Расчет потребности в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится исходя из оценки доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов поселений в соответствии с методикой, установленной Положением "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе".
Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение объема и распределения субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений для осуществления делегированных муниципальных полномочий Алатырского района по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Мероприятие 4.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюджета Алатырского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также расчетов их распределения между муниципальными образованиями Алатырского района.
В результате реализации данного мероприятия утверждаются объем и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений и осуществляется их перечисление.
Мероприятие 4.3. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.
В соответствии с Положением "О наделении органов местного самоуправления в Алатырском районе отдельными муниципальными полномочиями" органы местного самоуправления сельских поселений наделены на неограниченный срок муниципальными полномочиями Алатырского района по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений.
В результате выполнения данного мероприятия утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в соответствующем периоде бюджетам сельских поселений для осуществления муниципальных полномочий Алатырского района по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты муниципальных районов.
Мероприятие 4.4. Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Алатырского района бюджетам сельских поселений.
В соответствии с Положением "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе" в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, бюджетам сельских поселений из бюджета Алатырского района предоставляются субсидии.
Цели и условия предоставления бюджетам сельских поселений и расходования ими субсидий из бюджета Алатырского района, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются решения Собрания депутатов Алатырского районами и (или) нормативными правовыми актами Алатырского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено принятие постановления администрации Алатырского района об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Алатырского района бюджетам сельских поселений.
Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Алатырского района и своевременному исполнению долговых обязательств.
Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга Алатырского района и осуществление мер по его оптимизации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе" при реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период и программы муниципальных гарантий Алатырского района в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Алатырского района включает:
проведение анализа объема и структуры муниципального долга Алатырского района, возможных направлений его оптимизации;
планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств;
планирование объемов привлечения новых долговых обязательств.
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.
В качестве исходной информации для планирования долговых обязательств Алатырского района принимаются:
прогноз основных макроэкономических показателей развития Алатырского района;
прогноз поступлений доходов в бюджет Алатырского района;
прогнозируемая потребность в расходах бюджета Алатырского района, в том числе потребность в бюджетных инвестициях;
сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и объемах их погашения.
На основе указанной информации на очередной финансовый год и плановый период вырабатывается стратегия заимствований, определяются объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий Алатырского района, планируется структура муниципального долга Алатырского района.
В результате реализации мероприятия формируются проекты:
программы муниципальных внутренних заимствований Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период;
программы муниципальных гарантий Алатырского района в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной долговой книги Алатырского района.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Алатырского района в Муниципальной долговой книге Алатырского района.
Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальном долгом Алатырского района и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Алатырского района.
В соответствии с Положением "О регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе" Муниципальную долговую книгу Алатырского района ведет Финансовый отдел.
Ведение Муниципальной долговой книги Алатырского района осуществляется в соответствии с Положением о Муниципальной долговой книге Алатырского района.
В Муниципальной долговой книге Алатырского района обеспечивается учет долговых обязательств Алатырского района по:
муниципальным ценным бумагам Алатырского района;
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Алатырского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, полученным от кредитных организаций, международных финансовых организаций;
муниципальным гарантиям Алатырского района.
Мероприятие 5.3. Погашение муниципального долга Алатырского района.
Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением долговых обязательств Алатырского района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями).
Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного погашения:
бюджетных кредитов, привлеченных из бюджета всех уровней;
кредитов, привлеченных в кредитных организациях.
Погашение основного долга по долговым обязательствам Алатырского района производится за счет источников финансирования дефицита бюджета Алатырского района.
Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет погашения муниципального долга Алатырского района.
Мероприятие 5.4. Процентные платежи по муниципальному долгу Алатырского района.
Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым обязательствам Алатырского района в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями).
Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату:
процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета всех уровней;
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.
Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств бюджета Алатырского района в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам Алатырского района.
Мероприятие 5.5. Муниципальные гарантии Алатырского района.
Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного исполнения муниципальных гарантий Алатырского района за счет бюджетных средств.
По обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Алатырского района, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем гарантии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении муниципальной гарантии Алатырского района исполнение гарантии осуществляется за счет средств бюджета Алатырского района. При предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии за счет бюджетных средств к принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в бюджет Алатырского района.
Исполнение муниципальной гарантии Алатырского района в случае неисполнения обязательств принципалом осуществляется за счет средств бюджета Алатырского района при предоставлении гарантии без права регрессного требования и за счет источников финансирования дефицита бюджета Алатырского района при предоставлении гарантии с правом регрессного требования.
Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по предоставленной государственной гарантии Алатырского района.
Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Алатырском районе.
Мероприятие 6.1. Разработка (корректировка) бюджетного прогноза Алатырского района на долгосрочный период.
Данное мероприятие направлено на повышение скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Алатырского района.
Разработка бюджетного прогноза Алатырского района на долгосрочный период осуществляется финансовым отделом на основе прогноза социально-экономического развития Алатырского района на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Алатырского района на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз Алатырского района на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на срок, соответствующий периоду действия прогноза социально-экономического развития Алатырского района на долгосрочный период, но не менее чем на 12 лет, содержит цели, задачи и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, прогноз основных характеристик консолидированного и бюджетов Алатырского района с учетом выбранного сценария, включающих в себя основные параметры доходов, расходов, дефицита (профицита) консолидированного и бюджетов Алатырского района, сведения об объемах муниципального долга Алатырского района и муниципального долга.
В бюджетном прогнозе Алатырского района на долгосрочный период предусматриваются показатели финансового обеспечения муниципальных программ Алатырского района на период их действия, что способствует проведению ответственными исполнителями указанных программ аналитической работы по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и повышению эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Алатырского района.
Предусматривается также осуществлять ежегодную корректировку бюджетного прогноза Алатырского района на долгосрочный период при разработке проекта бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятие 6.2. Формирование сбалансированного бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга Алатырского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается формирование сбалансированного бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Результатом реализации данного мероприятия должно стать соответствие решения Собрания депутатов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства.
Мероприятие 6.3. Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Алатырского района.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Алатырского района планируется утверждение Программы оздоровления муниципальных финансов Алатырского района, включающей в себя план мероприятий по росту доходного потенциала Алатырского района и (или) по оптимизации расходов, сокращению муниципального долга Алатырского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечить выполнение указанной Программы оздоровления муниципальных финансов Алатырского района.
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
При этом большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
Раздел IV изменен с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета Алатырского района.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах" составит 246199900,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 24216700,00 рублей;
республиканского бюджета - 205587100,00 рублей
бюджета Алатырского района - 16396100,00 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 110349900,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 28734600,00 рублей;
в 2020 году - 13590300,00 рублей;
в 2021 году - 13605000,00 рублей;
в 2022 году - 13605000,00 рублей;
в 2023 году - 13605000,00 рублей;
в 2024 году - 13605000,00 рублей;
в 2025 году - 13605000,00 рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 9980700,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 1439100,00 рублей;
в 2020 году - 1423600,00 рублей;
в 2021 году - 1423600,00 рублей;
в 2022 году - 1423600,00 рублей;
в 2023 году - 1423600,00 рублей;
в 2024 году - 1423600,00 рублей;
в 2025 году - 1423600,00 рублей;
республиканского бюджета - 85273100,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 13099400,00 рублей;
в 2020 году - 12016700,00 рублей;
в 2021 году - 12031400,00 рублей;
в 2022 году - 12031400,00 рублей;
в 2023 году - 12031400,00 рублей;
в 2024 году - 12031400,00 рублей;
в 2025 году - 12031400,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 15096100,00 рублей, в том числе:
в 2019 году - 14196100,00 рублей;
в 2020 году - 150000,00 рублей;
в 2021 году - 150000,00 рублей;
в 2022 году - 150000,00 рублей;
в 2023 году - 150000,00 рублей;
в 2024 году - 150000,00 рублей;
в 2025 году - 150000,00 рублей.
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 67925000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 7118000,00 рублей;
республиканского бюджета - 60157000,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 650000,00 рублей.
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 67925000,00 рублей, из них средства:
федерального бюджета - 7118000,00 рублей;
республиканского бюджета - 60157000,00 рублей;
бюджета Алатырского района - 650000,00 рублей.
Привлечение средств небюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета Алатырского района на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение 3 изменено с 31 мая 2019 г. - Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Приложение 3
к подпрограмме
"Совершенствование бюджетной
политики и обеспечение
сбалансированности
консолидированного бюджета
Алатырского района"
муниципальной программы
Алатырского района
"Управление общественными
финансами и муниципальным долгом
Алатырского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Алатырского района" муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" за счет всех источников финансирования
25 апреля, 29 мая 2019 г.
Статус |
Наименование подпрограммы государственной программы Алатырского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы государственной программы Алатырского района |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Подпрограмма |
"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Алатырского района" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410000000 |
х |
всего |
28734600 |
13590300 |
13605000 |
13605000 |
13605000 |
13605000 |
13605000 |
67925000 |
67925000 |
|
992 |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
1439100 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
7118000 |
7118000 |
|||||
992 |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
13099400 |
12016700 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
60157000 |
60157000 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
14196100 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
650000 |
650000 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период |
совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной инфраструктуры |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410100000 |
х |
всего |
200000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
150000 |
150000 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Бюджет Алатырского района |
200000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
150000 |
150000 |
|||||
Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Алатырского района к объему расходов бюджета Алатырского района, процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Мероприятие 1.1 |
Разработка бюджетных проектировок |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 1.2 |
Резервный фонд Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
200000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
150000 |
150000 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
903 903 |
0111 1003 |
Ч410173430 Ч410173430 |
870 870 |
Бюджет Алатырского района |
190000 10000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
150000 |
150000 |
|||||
Мероприятие 1.3 |
Анализ предложений по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 1.4 |
Проведение работы, связанной с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Повышение доходной базы, уточнение бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов. |
обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Алатырского района, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410200000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алатырского района (к предыдущему году), процентов |
103,4 |
104,4 |
104,6 |
103,5 |
103,4 |
103,2 |
103,3 |
103,9 |
103,0 |
|||||||||
Мероприятие 2.1 |
Анализ поступлений доходов бюджет Алатырского района и предоставляемых налоговых льгот |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 2.2 |
Подготовка проектов о внесении изменений в решение Собрания депутатов Алатырского района "О бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Алатырского района |
рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета Алатырского района, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического развития Алатырского района |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410300000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Организация исполнения бюджета Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 3.2 |
Прочие выплаты по обязательствам Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 3.3 |
Составление и представление бюджетной отчетности Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности, |
развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Алатырского района, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410400000 |
х |
всего |
28434600 |
13440300 |
13455000 |
13455000 |
13455000 |
13455000 |
13455000 |
67275000 |
67275000 |
|
992 |
0203 |
Ч410451180 |
530 |
федеральный бюджет |
1439100 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
7118000 |
7118000 |
|||||
992 |
1401 |
Ч4104Д0072 |
511 |
республиканский бюджет |
12968400 |
11881400 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
59480500 |
59480500 |
|||||
992 |
0106 |
Ч4104Д0071 |
120 |
131000 |
135300 |
135300 |
135300 |
135300 |
135300 |
135300 |
676500 |
676500 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
итого |
13099400 |
12016700 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
12031400 |
60157000 |
60157000 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
13896100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |
Отношение фактического объема расходов бюджета Алатырского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), к их плановому объему на соответствующий год, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 4.1 |
Финансовое обеспечение передаваемых муниципальных полномочий Алатырского района по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
12968400 |
11881400 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
59480500 |
59480500 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
992 |
1401 |
Ч4104Д0072 |
511 |
республиканский бюджет |
12968400 |
11881400 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
11896100 |
59480500 |
59480500 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 4.2 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
13896100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
992 |
1402 |
Ч4104Д0040 |
512 |
Бюджет Алатырского района |
13896100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 4.3 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
1439100 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
7118000 |
7118000 |
|
992 |
0203 |
Ч410451180 |
530 |
федеральный бюджет |
1439100 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
1423600 |
7118000 |
7118000 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 4.4 |
Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Алатырского района бюджетам муниципальных районов и бюджетам сельских поселений |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Реализация мер по оптимизации муниципального долга Алатырского района и своевременному исполнению долговых обязательств |
обеспечение долговой устойчивости Алатырского района, проведение ответственной долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на республиканский бюджет Алатырского района |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410500000 |
х |
всего |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
500000 |
500000 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
903 |
1301 |
Ч410573490 |
730 |
Бюджет Алатырского района |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
500000 |
500000 |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |
Отношение муниципального долга Алатырского района к доходам бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений), процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Алатырского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Алатырского района, процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Мероприятие 5.1 |
Анализ объема и структуры муниципального долга Алатырского района и осуществление мер по его оптимизации |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 5.2 |
Ведение Муниципальной долговой книги Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 5.3 |
Погашение муниципального долга Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 5.4 |
Процентные платежи по Муниципальному долгу Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
500000 |
500000 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
903 |
1301 |
Ч41057490 |
730 |
Бюджет Алатырского района |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
500000 |
500000 |
|||||
Мероприятие 5.5 |
Муниципальные гарантии Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
992 |
0113 |
Ч410513480 |
840 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Цель "Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Алатырском районе |
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического развития Алатырского р-на долгосрочный период; эффективное управление государственным долгом Алатырского района, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Алатырского р-на |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч410600000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 |
Отношение дефицита бюджета Алатырского района к доходам бюджета Алатырского района (без учета безвозмездных поступлений), процентов |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Алатырского района в объеме расходов бюджета Алатырского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Мероприятие 6.1 |
Разработка (корректировка) бюджетного прогноза Алатырского р-на на долгосрочный период |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 6.2 |
Формирование сбалансированного бюджета Алатырского р-на на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга Алатырского р-на |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 6.3 |
Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 3
к муниципальной программе
Алатырского района
"Управление общественными
финансами и муниципальной долгом
Алатырского района"
Подпрограмма
"Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Финансовый отдел администрации Алатырского района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Администрация Алатырского района; Контрольно-счетная палата Алатырского района (по согласованию) КУ "ЦФХО" Алатырского района (по согласованию) |
Участники подпрограммы |
- |
органы местного самоуправления сельских поселений Алатырского района (по согласованию) |
Цель подпрограммы |
- |
повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |
Задачи подпрограммы |
- |
управление финансовым обеспечением муниципальных программ Алатырского района с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования региональных проектов; усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Алатырского района и региональных проектов; повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Алатырского района и местных бюджетов; повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района и муниципальных нужд; повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами; повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления, оптимизация структуры и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Алатырского района, создание условий для качественного предоставления муниципальных (муниципальных) услуг; развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюджетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет"; повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Алатырском районе, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Алатырского района и местных бюджетов |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: отношение доли расходов на содержание органов муниципальной Алатырского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году - 1,0; отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Алатырского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района - 100,0 процента; отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, - 100,0 процента; доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления Алатырского района, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Алатырского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района, - 100,0 процента; доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Алатырского района - 100,0 процента; доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района, размещенных на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году - 100,0 процента; доля Алатырского района, формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского района, в общем количестве муниципальных районов и городских округов - 100,0 процента; уровень актуализации информации о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100,0 процента; отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Алатырского района к количеству поступивших проектов решения Собрания депутатов Алатырского района за соответствующий финансовый год - 100,0 процента; отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Алатырского района - 100,0 процента; отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Алатырского района на соответствующий финансовый год, - 100,0 процента |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы |
- |
прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах не предусмотрен Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Алатырского района |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
реализация подпрограммы позволит обеспечить: сокращение неэффективных бюджетных расходов; повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их взаимосвязи с достижением целей муниципального стратегического управления на всех этапах бюджетного процесса; создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных обязательств Алатырского района, прежде всего в части социальной поддержки граждан; эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста качества финансового менеджмента на муниципальном уровне; повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района и муниципальных нужд; создание эффективной системы внутреннего муниципального (муниципального) финансового контроля за использованием бюджетных средств; доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета Алатырского района и местных бюджетов. |
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" Государственной программы (далее - подпрограмма) определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320, государственной программой Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445, Стратегией социально-экономического развития Алатырского района до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2018 г. N 254, указами Главы Алатырского района об основных направлениях бюджетной политики Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период и основными целями Государственной программы.
Приоритетом подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района путем финансирования муниципальных программ Алатырского района, региональных проектов, которые прошли процедуру ранжирования и обеспечивают достижение заданных в них целей в полном объеме наиболее эффективным способом.
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:
управление финансовым обеспечением муниципальных программ Алатырского района с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования региональных проектов;
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Алатырского района и региональных проектов;
повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Алатырского района и местных бюджетов;
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района;
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами;
повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления, оптимизация структуры и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Алатырского района, создание условий для качественного предоставления муниципальных (муниципальных) услуг;
развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюджетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет";
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Алатырском районе, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Алатырского района.
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Важное значение для повышения эффективности бюджетных расходов Алатырского района имеют реализация органами местного самоуправления мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами, формированию бюджета муниципального района в "программном формате", развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры бухгалтерского подразделений администрации муниципального района в целях совершенствования процедур бюджетного планирования и формирования бюджетной отчетности, централизация и интеграция информационных потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
отношение доли расходов на содержание органов муниципальной к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году;
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Алатырского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района;
доля муниципального района, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов;
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных на соответствующий финансовый год;
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Алатырского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района;
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Алатырского района;
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района, размещенных на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году;
доля муниципального района, формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского района, в общем количестве муниципальных районов и городских округов;
уровень актуализации информации о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Алатырского района к количеству поступивших проектов за соответствующий финансовый год;
отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Алатырского района;
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Алатырского района на соответствующий финансовый год.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Алатырского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году:
в 2019 году - коэффициент 1,0;
в 2020 году - коэффициент 1,0;
в 2021 году - коэффициент 1,0;
в 2022 году - коэффициент 1,0;
в 2023 году - коэффициент 1,0;
в 2024 году - коэффициент 1,0;
в 2025 году - коэффициент 1,0;
в 2030 году - коэффициент 1,0;
в 2035 году - коэффициент 1,0;
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Алатырского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
доля муниципальных районов и городских округов, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Алатырского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района, размещенных на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
доля муниципального района, формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского района, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
уровень актуализации информации о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Алатырского района к количеству поступивших проектов за соответствующий финансовый год:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Алатырского района:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента;
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Алатырского района на соответствующий финансовый год:
в 2019 году - 100,0 процента;
в 2020 году - 100,0 процента;
в 2021 году - 100,0 процента;
в 2022 году - 100,0 процента;
в 2023 году - 100,0 процента;
в 2024 году - 100,0 процента;
в 2025 году - 100,0 процента;
в 2030 году - 100,0 процента;
в 2035 году - 100,0 процента.
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы отражают планируемые направления действий ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, которые обеспечат достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.
Мероприятие 1.1. Формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период в "программном формате" с учетом включения в муниципальной программы Алатырского района региональных проектов.
В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление формирования "программного бюджета" с учетом включения в муниципальной программы Алатырского района региональных проектов, направленных на достижение целей и целевых показателей, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Предусматривается при формировании бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период осуществлять распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Алатырского района.
Мероприятие 1.2. Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации.
В соответствии с постановлением "Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района" ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ Алатырского района. По итогам оценки вносят предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальными программами, или о сокращении бюджетных ассигнований бюджета Алатырского района на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ (подпрограмм) и выполнения основных мероприятий подпрограмм.
Мероприятие 1.3. Приведение муниципальных программ Алатырского района в соответствие с бюджетом Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с бюджетом не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В связи с этим планируется обеспечить приведение муниципальных программ Алатырского района в соответствие с принятым законом Алатырского района о республиканском бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятие 1.4. Проведение экспертизы муниципальных программ Алатырского района.
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации осуществляют бюджетные полномочия по проведению экспертизы муниципальных программ субъектов Российской Федерации.
В соответствии с постановлением "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Алатырского района" Контрольно-счетная палата Алатырского района проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района и по ее итогам готовит заключение.
Мероприятие 1.5. Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
В рамках данного мероприятия предусматриваются сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
Планируется также развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры бухгалтерских подразделений администраций муниципальных районов и городских округов в целях совершенствования процедур бюджетного планирования и формирования бюджетной отчетности.
В результате выполнения мероприятия будет обеспечено развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях формирования и исполнения бюджета Алатырского района, развитие бухгалтерских подразделений администрации района.
Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Мероприятие 2.1. Формирование бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в "программном формате".
Данным мероприятием предусматривается формирование бюджетов муниципального района в "программном формате". Результатом реализации данного мероприятия будет принятие органами местного самоуправления решений об утверждении бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятие 2.2. Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства Российской Федерации.
Мероприятием предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения расходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств, росту кредиторской задолженности и долговой нагрузки на Бюджет Алатырского района.
Результатом реализации данного мероприятия являются приведенное в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации в части межбюджетных отношений законодательство Алатырского района, совершенствование практики межбюджетных отношений.
Мероприятие 2.3. Проведение мониторинга оценки качества управления финансами муниципальных образований.
В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведение мониторинга оценки качества управления финансами муниципальных образований Алатырского района.
Результатом реализации мероприятия является размещение итоговых показателей данной оценки на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мероприятие 2.4. Рассмотрение документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии бюджетному законодательству Российской Федерации проектов местного бюджета.
В целях обеспечения качества бюджетного планирования на муниципальном уровне ежегодно финансовым отделом будет проводиться работа по рассмотрению документов и материалов, представляемых органами местного самоуправления при формировании проектов местных бюджетов, и подготовке заключений о соответствии бюджетному законодательству Российской Федерации проектов местных бюджетов.
В результате реализации данного мероприятия заключения о соответствии бюджетному законодательству Российской Федерации проектов местных бюджетов доводятся до соответствующих органов местного самоуправления.
Мероприятие 2.5. Подготовка соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований.
В рамках данного мероприятия ежегодно осуществляется подготовка соглашений с администрацией муниципального образования о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в бюджет района.
Результатом реализации данного мероприятия является ежегодное заключение соглашений между Минфином Чувашии и администрации Алатырского района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований.
Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.
Мероприятие 3.1. Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом. В рамках данного мероприятия предусматривается:
системное, риск-ориентированное планирование мероприятий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом существенности и значимости мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Алатырского района;
приведение действующих нормативных правовых актов Алатырского района, регламентирующих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствие с изменениями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Мероприятие 3.2. Реализация главными администраторами средств бюджета Алатырского района полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
повышение эффективности осуществления внутреннего финансового контроля с целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений реального состояния финансовых ресурсов от заданных параметров, оценки принимаемых в отношении финансовых ресурсов управленческих решений, что позволит существенно повысить уровень эффективности финансового менеджмента;
дальнейшее совершенствование норм и правил внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Мероприятие 3.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Алатырского района внутреннего финансового контроля.
Данным мероприятием предусматривается:
проведение оценки состояния системы внутреннего финансового контроля, сформированной главными администраторами средств бюджета Алатырского района;
разработка и доведение до главных администраторов средств бюджета Алатырского района методических рекомендаций по улучшению организации внутреннего финансового контроля.
Мероприятие 3.4. Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации за совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения.
Данное мероприятие предусматривает применение бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.
Мероприятие 3.5. Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета Финансовым отделом.
Статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации или ым органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органами муниципального финансового контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Данным мероприятием предусматривается проведение Минфином Чувашии проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Алатырского района, с администрацией которого Минфином Чувашии подписано соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Проверка проводится в соответствии с Порядком проведения проверки годового отчета об исполнении местного бюджета Министерством финансов Алатырского района, утвержденным постановлением Кабинета Министров Алатырского района от 29 января 2015 г. N 18.
Мероприятие 3.6. Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального финансового контроля.
В целях повышения эффективности осуществления муниципального финансового контроля данным мероприятием предусматривается дальнейшее развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального (муниципального) финансового контроля.
Переход к программно-целевым принципам бюджетного планирования и исполнения бюджетов потребует усиления финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ Алатырского района, что будет учтено при осуществлении контрольно-ревизионной деятельности, а также при совершенствовании и развитии программного продукта, направленного на повышение эффективности осуществления муниципального финансового контроля.
Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мероприятие 4.1. Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах.
В рамках реализации данного мероприятия при проведении совместных конкурсов или аукционов взаимодействие организатора и муниципальных заказчиков Алатырского района осуществляется в соответствии с Правилами проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088.
Муниципальные заказчики, координирующие совместную закупку, направляют уполномоченному органу предложения о проведении совместных конкурсов или аукционов в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд Алатырского района осуществляются путем проведения совместного конкурса или аукциона. На основании предложений уполномоченный орган формирует и утверждает график проведения совместных конкурсов или аукционов и направляет его заказчикам, координирующим совместные закупки.
Для организации и проведения совместной закупки уполномоченный орган и заказчики в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд" заключают между собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона, после чего уполномоченный орган проводит совместные конкурсы и аукционы.
При этом при проведении совместных конкурсов согласно подпункту 1 пункта 43 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" у заказчиков и уполномоченных органов право определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме возникло с 1 июля 2018 года. С 1 января 2019 г. заказчики будут обязаны проводить конкурсы исключительно в электронной форме.
Мероприятие 4.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках реализации данного мероприятия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района, уполномоченным органом будет организовано проведение закупок для муниципальных нужд.
При этом при принятии решения о централизации закупок сохраняется ответственность за обеспечение реализации муниципальной программы за соответствующим ответственным исполнителем.
Осуществление централизованных закупок позволит повысить открытость и прозрачность закупочных процедур.
Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций.
Мероприятие 5.1. Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект республиканской адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках данного мероприятия при формировании бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период планируется проведение комплексной оценки проектов развития общественной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета Алатырского района в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.
Мероприятие 5.2. Мониторинг реализации республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ежеквартального мониторинга хода реализации республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, включающего оценку освоения и эффективности использования бюджетных инвестиций.
Результаты мониторинга будут рассматриваться на заседаниях Совета по инвестиционной политике, на которых будут приняты рекомендации, направленные на повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в том числе по возможному перераспределению бюджетных средств в случае их неэффективного использования.
Мероприятие 5.3. Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично за счет средств бюджета Алатырского района.
Проверка достоверности определения сметной стоимости и аудит проектной документации объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Алатырского района
Мероприятие 5.4. Мониторинг заключенных и планируемых к заключению контрактов по объектам капитального строительства, включенным в республиканскую адресную инвестиционную программу.
В рамках данного мероприятия предусматривается мониторинг хода реализации республиканской адресной инвестиционной программы в части прогнозных и фактических сроков заключения контрактов в отношении объектов капитального строительства, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, а также количества заключенных и планируемых к заключению таких контрактов.
Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Алатырского района и муниципальных учреждений Алатырского района.
Мероприятие 6.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района.
Данное мероприятие направлено на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района. Ежеквартально проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района. Результаты этой оценки размещаются на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мероприятие 6.2. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления.
Автоматизация процессов, связанных с бюджетным планированием и исполнением бюджета Алатырского района, совершенствование бюджетной отчетности, расширение потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для принятия оперативных управленческих решений, требуют современного технического и программного оснащения. В связи с этим предусматривается реализация мероприятия по дальнейшему развитию информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в местного самоуправления.
Мероприятие 6.3. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Алатырского района муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.
Данным мероприятием предусматриваются утверждение и доведение до муниципальных учреждений Алатырского района органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.
Мероприятие 6.4. Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Алатырского района.
В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование финансирования оказания муниципальных услуг учреждениями Алатырского района на основе утвержденных нормативов, планируется осуществить поэтапный переход от индивидуальных к единым нормативам финансирования в соответствующих сферах деятельности муниципальных учреждений Алатырского района.
Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Алатырском районе.
В рамках данного мероприятия в целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется создание и внедрение единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Алатырского района и муниципальных учреждений.
Мероприятие 7.1. Совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Алатырского района.
В связи с переходом на "программный бюджет", изменением бюджетной классификации Российской Федерации, обновлением форм бюджетной отчетности в рамках данного мероприятия планируется продолжить работу по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Алатырского района, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Алатырского района.
Мероприятие 7.2. Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Алатырского района.
В связи с оптимизацией сети муниципальных учреждений Алатырского района и созданием централизованных бухгалтерий возникает потребность в информационно-технологическом обеспечении деятельности централизованных бухгалтерий.
Данным мероприятием предусмотрено обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Алатырского района.
Мероприятие 7.3. Развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления в целях совершенствования системы управления общественными финансами Алатырского района.
Данным мероприятием предусматривается осуществлять дальнейшее развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления Алатырского района в целях совершенствования системы управления общественными финансами Алатырского района, обеспечения принятия оперативных управленческих решений.
Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятие 8.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Алатырского района.
Статьей 82 Решения Собрания депутатов Алатырского района Алатырского района "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" определено, что внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Алатырского района.
В рамках данного мероприятия будут проводиться экспертиза проектов законов Алатырского района о бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, проектов решения Собрания депутатов Алатырского района о внесении изменений в бюджет Алатырского района а также финансово-экономическая экспертиза проектов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части, касающейся расходных обязательств Алатырского района.
Мероприятие 8.2. Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Алатырского района, проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района.
В соответствии с данным мероприятием будут осуществляться контроль исполнения бюджета Алатырского района в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит эффективности исполнения бюджета Алатырского района, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию бюджетного законодательства.
Мероприятие 8.3. Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района.
В соответствии со статьей 98 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд" Контрольно-счетная палата Алатырского района проводит анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.
Данным мероприятием предусматривается:
осуществление экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;
обобщение результатов осуществления расходов на закупки проверяемых объектов, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд, систематизация информации о реализации указанных предложений и размещение в единой информационной системе обобщенной информации о таких результатах.
Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Алатырского района.
Мероприятие 9.1. Подготовка и размещение на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бюджета Алатырского района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан").
В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в соответствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 145н, осуществляется публикация бюджета Алатырского района и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан") на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мероприятие 9.2. Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Алатырского района на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Данное мероприятие направлено на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Алатырского района в сфере реализации муниципальных программ Алатырского района.
В рамках мероприятия планируется обеспечить ежегодное размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Алатырского района на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что обеспечит широкий доступ населения к информации о достижении целевых индикаторов муниципальных программ Алатырского района и эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.
Мероприятие 9.3. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 г., регистрационный N 46620) начиная с 1 января 2018 г. на едином портале бюджетной системы Российской Федерации финансовым отделом размещается информация о бюджете и бюджетном процессе в составе, определенном указанным приказом.
Мероприятие 9.4. Обновление и развитие структуры Портала управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях обеспечения большей доступности для граждан информации о бюджетном процессе и использовании бюджетных средств планируются обновление и развитие структуры Портала управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мероприятие 9.5. Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Алатырского района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях повышения прозрачности деятельности муниципальных учреждений Алатырского района на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru будет размещаться актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений Алатырского района и муниципальных учреждений.
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств бюджета Алатырского района не предусмотрено.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Алатырского района.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.
Приложение
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
Алатырского района"
муниципальной программы
Алатырского района
"Управление общественными
финансами и муниципальным долгом
Алатырского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы государственной программы Алатырского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы государственной программы Алатырского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч420000000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления |
управление финансовым обеспечением муниципальных программ Алатырского района с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования региональных проектов |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч420100000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |
Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Алатырского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Алатырского района, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Формирование бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период в "программном формате" с учетом включения в муниципальные программы Алатырского района региональных проектов |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.2 |
Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации |
|
соисполнитель - Минэкономразвития Чувашии |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.3 |
Приведение муниципальных программ Алатырского района в соответствие с бюджетом Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период |
|
- ответственные исполнители муниципальных программ Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.4 |
Проведение экспертизы муниципальных программ Алатырского района |
|
соисполнитель - Контрольно-счетная палата Алатырского района* |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.5 |
Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел, |
х |
х |
х |
х |
всего |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
45984,5 |
45984,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
9196,9 |
45984,5 |
45984,5 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Повышение качества управления муниципальными финансами |
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч420200000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |
Доля муниципальных районов и городских округов, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Алатырского района, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 2.1 |
Формирование бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в "программном формате" |
|
Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства Российской Федерации |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.3 |
Проведение мониторинга оценки качества управления финансами муниципальных образований |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.4 |
Рассмотрение документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии бюджетному законодательству Российской Федерации проектов местных бюджетов |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.5 |
Подготовка соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
|
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля |
повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Алатырского района и местных бюджетов |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч420300000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 3.1 |
Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.2 |
Реализация главными администраторами средств бюджета Алатырского района полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
|
соисполнители - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.3 |
Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Алатырского района внутреннего финансового контроля |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.4 |
Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.5 |
Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета финансовым отделом |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 3.6 |
Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального финансового контроля |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района и муниципальных нужд |
соисполнители-отдел по сельскому хозяйству, экономике, имущественных отношений администрации Алатырского района |
х |
х |
Ч420400000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |
Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок уполномоченного органа исполнительной власти Алатырского района на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Алатырского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1 |
Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах |
|
соисполнитель-КУ ЦФХО Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
|
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 4.2 |
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
|
соисполнители - КУ ЦФХО Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Повышение эффективности бюджетных инвестиций |
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Алатырского района и региональных проектов |
соисполнители-отдел по сельскому хозяйству, экономике, имущественных отношений администрации Алатырского района |
х |
х |
Ч420500000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |
Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Алатырского района в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект республиканской адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период |
|
соисполнители-отдел по сельскому хозяйству, экономике, имущественных отношений администрации Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 5.2 |
Мониторинг реализации республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период |
|
соисполнители-отдел по сельскому хозяйству, экономике, имущественных отношений администрации Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 5.3 |
Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |
|
соисполнители - отдел по строительству и ЖКХ Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 5.4 |
Мониторинг заключенных и планируемых к заключению контрактов по объектам капитального строительства, включенным в республиканскую адресную инвестиционную программу |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Алатырского района и муниципальных учреждений Алатырского района |
повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления, оптимизация структуры и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Алатырского района, создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел, соисполнители - Мининформполитики Чувашии, Минюст Чувашии |
х |
х |
Ч420600000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 |
Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района, размещенных на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Алатырского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году, коэффициент |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Мероприятие 6.1 |
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 6.2 |
Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
|
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 6.3 |
Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Алатырского района муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг |
|
соисполнители - органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 6.4 |
Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Алатырского района |
|
соисполнители - органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Алатырском районе |
развитие информационно-технологи-ческой составляющей совершенствования бюджетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел, соисполнитель - органы местного самоуправления |
х |
х |
Ч420700000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 |
Доля муниципальных районов и городских округов Алатырского района, формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского района, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Алатырского района, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 7.1 |
Совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 7.2 |
Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел, соисполнители - |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 7.4 |
Развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления в целях совершенствования системы управления общественными финансами Алатырского района |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел, |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля |
повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Алатырского района |
соисполнитель - Контрольно-счетная палата Алатырского района* |
х |
х |
Ч420800000 |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8 |
Отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Алатырского района к количеству поступивших проектов за соответствующий финансовый год, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Алатырского района, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Алатырского района на соответствующий финансовый год, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 8.1 |
Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Алатырского района |
|
соисполнитель - Контрольно-счетная палата Алатырского района* |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 8.2 |
Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Алатырского района, проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Алатырского района |
|
соисполнитель - Контрольно-счетная палата Алатырского района* |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 8.3 |
Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алатырского района |
|
соисполнитель - Контрольно-счетная палата Алатырского района* |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель "Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 9 |
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Алатырского района |
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Алатырского района и местных бюджетов |
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
Ч420900000 |
х |
всего |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 9 |
Уровень актуализации информации о республиканском бюджете Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 9.1 |
Подготовка и размещение на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бюджета Алатырского района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан") |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.2 |
Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Алатырского района на Портале органов власти Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
соисполнители - ответственные исполнители муниципальных программ Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.3 |
Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.4 |
Обновление и развитие структуры Портала управления общественными финансами Алатырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.5 |
Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Алатырского района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
- органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений* |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.6 |
Проведение конкурса проектов по представлению "бюджета для граждан" |
|
ответственный исполнитель - Финансовый отдел |
х |
х |
х |
х |
всего |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
Бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Мероприятие выполняется по согласованию с исполнителем.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 371 "О муниципальной программе Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района"
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по ЧР 4 февраля 2018 г.
Регистрационный N RU21000205201800124
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в Вестнике Алатырского района от 20 декабря 2018 г. N 124 (217 н)
Постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 21 февраля 2023 г. N 209 настоящий документ признан утратившим силу с 1 марта 2023 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 24 октября 2022 г. N 415
Изменения вступают в силу с 30 октября 2022 г.
Постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 28 июля 2022 г. N 292
Изменения вступают в силу с 31 июля 2022 г.
Постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 14 февраля 2022 г. N 53
Изменения вступают в силу с 20 февраля 2022 г.
Постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 8 октября 2021 г. N 328
Изменения вступают в силу с 10 октября 2021 г.
Постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 27 мая 2021 г. N 176
Изменения вступают в силу с 30 мая 2021 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 22 марта 2021 г. N 112
Изменения вступают в силу с 31 марта 2021 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 13 января 2021 г. N 6
Изменения вступают в силу с 21 января 2021 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 17 ноября 2020 г. N 374
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 25 сентября 2020 г. N 320
Изменения вступают в силу с 1 октября 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 3 июля 2020 г. N 244
Изменения вступают в силу с 11 июля 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 28 апреля 2020 г. N 179
Изменения вступают в силу с 1 мая 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 20 марта 2020 г. N 111
Изменения вступают в силу с 21 марта 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 20 января 2020 г. N 17
Изменения вступают в силу с 21 января 2020 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 352
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2019 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 5 сентября 2019 г. N 267
Изменения вступают в силу с 11 сентября 2019 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 1 июля 2019 г. N 184
Изменения вступают в силу с 11 июля 2019 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 154
Изменения вступают в силу с 31 мая 2019 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. N 120
Изменения вступают в силу с 1 мая 2019 г.
Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 27 марта 2019 г. N 87
Изменения вступают в силу с 31 марта 2019 г.