Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики
от 25 февраля 2019 г. N 99
"Об утверждении муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноармейского района администрация Красноармейского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма".
2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании "Вестник Красноармейского района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава администрации |
А.Н. Кузнецов |
Утверждена
постановлением администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019 N 99
Муниципальная программа
Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Паспорт программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
отдел социального развития и архивного дела администрация Красноармейского района Чувашской Республики |
Соисполнители муниципальной программы |
отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики; отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрация Красноармейского района Чувашской Республики; отдел информатизации администрации Красноармейского района Чувашской Республики; отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района Чувашской Республики; муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской Республики |
Подпрограммы муниципальной программы (программы) |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие Чувашской Республики"; "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |
Цели муниципальной программы |
активизация культурного потенциала; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; развитие туризма |
Задачи муниципальной программы |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс; повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 96,0 процента; увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2018 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2018 году; количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, - до 2,6 тыс. человек. |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы |
общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 313582,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 20351,1 тыс. рублей; в 2020 году - 21906,8 тыс. рублей; в 2021 году - 18088,3 тыс. рублей; в 2022 году - 18088,3 тыс. рублей; в 2023 году - 18088,3 тыс. рублей; в 2024 году - 18088,3 тыс. рублей; в 2025 году - 18088,3 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 90441,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 90441,5 тыс. рублей из них средства: федерального бюджета - 3811,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 1192,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2618,4 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей республиканского бюджета Чувашской Республики - 1542 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 511,5 тыс. рублей; в 2020 году - 1002,0 тыс. рублей в 2021 году - 1,9 тыс. рублей; в 2022 году - 1,9 тыс. рублей; в 2023 году - 1,9 тыс. рублей; в 2024 году - 1,9 тыс. рублей; в 2025 году - 1,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 9,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 9,5 тыс. рублей бюджета Красноармейского района - 303979,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 18396,8 тыс. рублей; в 2020 году - 18036,4 тыс. рублей; в 2021 году - 17836,4 тыс. рублей; в 2022 году - 17836,4 тыс. рублей в 2023 году - 17836, 4 тыс. рублей; в 2024 году - 17836,4 тыс. рублей; в 2025 году - 17836,4 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 89182,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 89182,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 4250,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году - 250,0 тыс. рублей; в 2021 году - 250,0 тыс. рублей; в 2022 году - 250,0 тыс. рублей; в 2023 году - 250,0 тыс. рублей; в 2024 году - 250,0 тыс. рублей; в 2025 году - 250,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 1250,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1250,0 тыс. рублей Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых услуг; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории района, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |
Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Красноармейского района Чувашской Республики, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (далее - муниципальная программа) являются:
активизация культурного потенциала Красноармейского района Чувашской Республики;
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
развитие туризма в Красноармейском районе Чувашской Республики.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс;
повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 94,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 8 раз по отношению к 2018 году.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 96,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2018 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Таблица 1
Цели муниципальной программы |
Задачи муниципальной программы |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Активизация культурного потенциала |
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики |
повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики |
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; |
увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2018 году |
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям |
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
Развитие туризма |
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс |
количество туристов, обслуженных музеями в Красноармейском районе |
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает решение задач муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы реализовываются в рамках четырех подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры" предусматривает реализацию 7 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.
Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
В рамках мероприятия планируется ремонт здания Красноармейского районного дома культуры.
Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела. Мероприятие направлено на осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований и строительство (реконструкцию) зданий муниципальных учреждений культуры.
2. Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики".
Мероприятие направлено на сохранение стабильности в этноконфессиональных отношениях, развитие в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проведение профилактических мероприятий, на дальнейшее развитие чувашского языка и обеспечение его функционирования как государственного языка Чувашской Республики.
3. Подпрограмма "Туризм".
Мероприятие направлено на широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании туристских маршрутов, создание базы данных, установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения туристических объектов, благоустройство туристских маршрутов, увеличение числа туристов.
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" предусматривает обеспечение функций муниципальных органов.
Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджет Красноармейского района и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, согласно приложениям N 3-5 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма", подпрограмм и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
|||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | ||||||||||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
85,5 |
85,6 |
85,7 |
85,8 |
85,9 |
86,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
|
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2018 году |
1,0 |
2,0 |
4,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
|
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% по отношению к 2018 году |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
|
4. |
Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Красноармейском районе Чувашской Республики |
тыс. человек |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры" | ||||||||||||||||||||
1. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
|
2. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
12,9 |
13,1 |
13,3 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
14,1 |
14,3 |
14,5 |
14,7 |
14,9 |
15,1 |
15,3 |
15,5 |
15,7 |
15,9 |
16,1 |
|
3. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
33,3 |
33,3 |
38,1 |
38,1 |
42,8 |
42,8 |
47,6 |
47,6 |
52,4 |
52,4 |
57,1 |
57,1 |
61,9 |
61,9 |
66,6 |
66,6 |
71,4 |
|
4. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
|
5. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
|
6. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2018 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
161,0 |
162,0 |
163,0 |
164,0 |
165,0 |
|
7. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
|
8. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
35,0 |
41,0 |
47,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
67,0 |
71,0 |
75,0 |
77,0 |
79,0 |
81,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
91,0 |
94,0 |
|
9. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10. |
Среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения |
человек |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
840 |
860 |
880 |
900 |
920 |
940 |
960 |
980 |
1000 |
1020 |
|
11. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
48,5 |
49,0 |
49,5 |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,5 |
52,0 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
55,5 |
56,0 |
56,5 |
|
12. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" | ||||||||||||||||||||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красноармейском районе |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
|
2. |
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
человек |
575 |
595 |
600 |
620 |
640 |
660 |
680 |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
830 |
840 |
850 |
|
Подпрограмма "Туризм" | ||||||||||||||||||||
1. |
Прирост туристов |
тыс. человек |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
957 |
Ц400000000 |
всего |
20351,1 |
21906,8 |
18088,3 |
18088,3 |
18088,3 |
18088,3 |
18088,3 |
90441,5 |
90441,5 |
федеральный бюджет |
1192,8 |
2618,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
511,5 |
1002,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
18396,8 |
18036,4 |
17836,4 |
17836,4 |
17836,4 |
17836,4 |
17836,4 |
89182,0 |
89182,0 |
||||
внебюджетные источники |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
||||
"Развитие культуры" |
957 |
Ц410000000 |
всего |
19601,3 |
21147,4 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
86644,5 |
86644,5 |
|
федеральный бюджет |
1192,8 |
2618,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
511,5 |
1002,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
17647,0 |
17277,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
85385,0 |
85385,0 |
||||
внебюджетные источники |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие библиотечного дела |
957 |
Ц410200000 |
всего |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
25075,5 |
25075,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
24825,5 |
24825,5 |
||||
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности государственных библиотек |
957 |
Ц410240410 |
всего |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
25075,5 |
25075,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
24825,5 |
24825,5 |
||||
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие музейного дела |
957 |
Ц410300000 |
всего |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
957 |
Ц410370760 |
всего |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие архивного дела |
957 |
Ц410400000 |
всего |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов муниципальных образований |
957 |
Ц410470920 |
всего |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Сохранение и развитие народного творчества |
957 |
Ц410700000 |
всего |
9538,6 |
11005,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
54026,0 |
54026,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
9338,6 |
10805,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
53026,0 |
53026,0 |
||||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
957 |
Ц410740390 |
всего |
9538,6 |
11005,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
54026,0 |
54026,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
9338,6 |
10805,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
53026,0 |
53026,0 |
||||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Основное мероприятие |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
957 |
Ц411000000 |
всего |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований |
957 |
Ц411070160 |
всего |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры |
957 |
Ц411071220 |
всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
992 |
Ц411400000 |
всего |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
2604,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
995,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |
992 |
Ц4114L5090 |
всего |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
2604,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
995,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
957 |
Ц411500000 |
всего |
2099,1 |
20,4 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
федеральный бюджет |
1192,8 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
511,5 |
6,1 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
394,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
957 |
Ц4115L4670 |
всего |
1188,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
957 |
Ц4115L1592 |
всего |
0,0 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
957 |
Ц4115L1593 |
всего |
12,0 |
6,3 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
федеральный бюджет |
4,2 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
957 |
Ц4115S7090 |
всего |
898,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
772,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
125,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма |
957 |
Ц4Э0000000 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Общепрограммные расходы |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение функций муниципальных органов |
957 |
Ц4Э0100200 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма "Развитие культуры"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Чувашской Республики |
Соисполнители подпрограммы |
отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики; отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрация Красноармейского района Чувашской Республики; отдел информатизации администрации Красноармейского района Чувашской Республики; отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района Чувашской Республики; муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской Республики |
Цель подпрограммы |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
Задачи подпрограммы |
повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году; количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 16,1 единицы доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 71,4 процента; прирост посещений музеев - 120,0 процента по отношению к 2018 году; посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,51 единицы; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 165,0 процента по отношению к 2018 году; прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году; доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 94,0 процента; доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процента; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1020 человек; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 56,5 процента; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 127,1 экземпляра |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 471682,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 190601,3 тыс. рублей; в 2020 году - 21147,4 тыс. рублей; в 2021 году - 17328,9 тыс. рублей; в 2022 году - 17328,9 тыс. рублей; в 2023 году - 17328,9 тыс. рублей; в 2024 году - 17328,9 тыс. рублей; в 2025 году - 17328,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 86644,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 86644,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 3811,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 1192,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2618,4 тыс. рублей; республиканского бюджета - 1542,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 511,5 тыс. рублей; в 2020 году - 1002,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1,9 тыс. рублей; в 2022 году - 1,9 тыс. рублей; в 2023 году - 1,9 тыс. рублей; в 2024 году - 1,9 тыс. рублей; в 2025 году - 1,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 9,5 тыс. рублей; в 2030 - 2035 годах - 9,5 тыс. рублей; бюджет Красноармейского района - 291079,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 17647,0 тыс. рублей; в 2020 году - 17277,0 тыс. рублей; в 2021 году - 17077,0 тыс. рублей; в 2022 году - 17077,0 тыс. рублей; в 2023 году - 17077,0 тыс. рублей; в 2024 году - 17077,0 тыс. рублей; в 2025 году - 17077,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 85385,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 85385,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 4250,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году - 250,0 тыс. рублей; в 2021 году - 250,0 тыс. рублей; в 2022 году - 250,0 тыс. рублей; в 2023 году - 250,0 тыс. рублей; в 2024 году - 250,0 тыс. рублей; в 2025 году - 250,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 1250,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1250,0 тыс. рублей Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов; развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма (далее - подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы и их значениях изложены в приложении N 1 к подпрограмме.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;
повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 116,0 процента по отношению к 2018 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 15,1 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 57,1 процента;
прирост посещений музеев - 116,0 процента по отношению к 2018 году;
посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,50 единицы;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 160,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост участников клубных формирований - 116,0 процента по отношению к 2018 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 81,0 процент;
доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процентов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 920 человек;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 53,5 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 126,6 экземпляра.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 16,1 единицы;
доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, - 71,4 процента;
прирост посещений музеев - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) - 0,51 единицы;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 165,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 94,0 процента;
доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процентов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1020 человек;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 56,5 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 127,1 экземпляра.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности общедоступных библиотек.
Мероприятие направлено на повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Мероприятие направлено на обеспечение сохранности и использования музейных фондов Красноармейского района, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов, увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.
Мероприятие 3.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов муниципальных образований.
Мероприятие направлено на повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, повышение уровня безопасности хранения архивных документов.
Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 4.1. Обеспечение современного уровня и качества культурно-досуговой деятельности населения.
Мероприятие направлено на удовлетворение культурных запросов населения.
Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения.
Мероприятие направлено на развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы, увеличение удельного веса населения, участвующего культурно-досуговых мероприятиях.
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие 5.1. Мероприятие направлено на проведение ремонта здания районного дома культуры.
Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 6.1. Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие 6.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджет Красноармейского района и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 2 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие культуры"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
|||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
|
2. |
Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
12,9 |
13,1 |
13,3 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
14,1 |
14,3 |
14,5 |
14,7 |
14,9 |
15,1 |
15,3 |
15,5 |
15,7 |
15,9 |
16,1 |
|
3. |
Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
33,3 |
33,3 |
38,1 |
38,1 |
42,8 |
42,8 |
47,6 |
47,6 |
52,4 |
52,4 |
57,1 |
57,1 |
61,9 |
61,9 |
66,6 |
66,6 |
71,4 |
|
4. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
|
5. |
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
единиц |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
|
6. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры |
% по отношению к 2018 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
161,0 |
162,0 |
163,0 |
164,0 |
165,0 |
|
7. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
|
8. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
35,0 |
41,0 |
47,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
67,0 |
71,0 |
75,0 |
77,0 |
79,0 |
81,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
91,0 |
94,0 |
|
9. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10. |
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |
человек |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
840 |
860 |
880 |
900 |
920 |
940 |
960 |
980 |
1000 |
1020 |
|
11. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
48,5 |
49,0 |
49,5 |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,5 |
52,0 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
55,5 |
56,0 |
56,5 |
|
12. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экземпляров |
125,5 |
125,6 |
125,7 |
125,8 |
125,9 |
126,0 |
126,1 |
126,2 |
126,3 |
126,4 |
126,5 |
126,6 |
126,7 |
126,8 |
126,9 |
127,0 |
127,1 |
Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры" Красноармейского района Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма |
"Развитие культуры" |
957 |
Ц410000000 |
всего |
19601,3 |
21147,4 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
17328,9 |
86644,5 |
86644,5 |
федеральный бюджет |
1192,8 |
2618,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
511,5 |
1002,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
17647,0 |
17277,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
17077,0 |
85385,0 |
85385,0 |
||||
внебюджетные источники |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие библиотечного дела |
957 |
Ц410200000 |
всего |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
25075,5 |
25075,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
24825,5 |
24825,5 |
||||
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности государственных библиотек |
957 |
Ц410240410 |
всего |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
5015,1 |
25075,5 |
25075,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
4965,1 |
24825,5 |
24825,5 |
||||
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие музейного дела |
957 |
Ц410300000 |
всего |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
957 |
Ц410370760 |
всего |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
960,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
910,0 |
4550,0 |
4550,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие архивного дела |
957 |
Ц410400000 |
всего |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов муниципальных образований |
957 |
Ц410470920 |
всего |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
588,5 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
2983,5 |
2983,5 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Сохранение и развитие народного творчества |
957 |
Ц410700000 |
всего |
9538,6 |
11005,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
54026,0 |
54026,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
9338,6 |
10805,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
53026,0 |
53026,0 |
||||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
957 |
Ц410740390 |
всего |
9538,6 |
11005,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
10805,2 |
54026,0 |
54026,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
9338,6 |
10805,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
53026,0 |
53026,0 |
||||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Основное мероприятие |
Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
957 |
Ц411000000 |
всего |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований |
957 |
Ц411070160 |
всего |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры |
957 |
Ц411071220 |
всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
992 |
Ц411400000 |
всего |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
2604,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
995,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |
992 |
Ц4114L5090 |
всего |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
2604,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
995,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
957 |
Ц411500000 |
всего |
2099,1 |
20,4 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
федеральный бюджет |
1192,8 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
511,5 |
6,1 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
394,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
957 |
Ц4115L4670 |
всего |
1188,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
957 |
Ц4115L1592 |
всего |
0,0 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
957 |
Ц4115L1593 |
всего |
12,0 |
6,3 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
федеральный бюджет |
4,2 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
9,5 |
9,5 |
||||
бюджет Красноармейского района |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
957 |
Ц4115S7090 |
всего |
898,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
772,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
125,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района |
Соисполнители подпрограммы |
отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики; отдел информатизации администрации Красноармейского района Чувашской Республики; муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской Республики |
Цели подпрограммы |
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России |
Задачи подпрограммы |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации и Чувашской Республики, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской идентичности; выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация; сохранение межрелигиозного согласия; поддержка и развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой; сохранение и поддержка языкового многообразия; сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красноармейском районе, - 89,5 процента; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - 850 человек |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение; укрепление единства российской нации; сохранение межконфессионального согласия; сохранение этнокультурных связей с чувашской диаспорой, содействие ей в сохранении и развитии традиционной национальной культуры; сохранение и развитие языкового многообразия; сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий. |
Раздел I. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
Приоритеты, цели и задачи подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики" муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами, со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными договорами.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе.
Цели подпрограммы:
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации и Чувашской Республики, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской идентичности;
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация;
сохранение межрелигиозного согласия;
поддержка и развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой;
сохранение и поддержка языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в приложении N 1 к подпрограмме.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение;
укрепление единства российской нации;
сохранение межконфессионального согласия;
сохранение этнокультурных связей с чувашской диаспорой, содействие ей в сохранении и развитии традиционной национальной культуры;
сохранение и развитие языкового многообразия;
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019 - 2035 годов. Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, бюджет Красноармейского района - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
бюджет Красноармейского района |
внебюджетных источников |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2026-2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2031-2035 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Чувашской Республики"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Красноармейском районе |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
2. |
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
человек |
575 |
595 |
600 |
620 |
640 |
660 |
680 |
700 |
720 |
740 |
760 |
780 |
800 |
820 |
830 |
840 |
850 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма "Туризм"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района |
Соисполнители подпрограммы |
отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района Чувашской Республики; муниципальные учреждения культуры Красноармейского района Чувашской Республики |
Цель подпрограммы |
повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах |
Задачи подпрограммы |
развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
увеличение к 2036 году: прирост туристов - до 2,6 тыс. человек |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; формирование на территории Красноармейского района современной конкурентоспособной туристской отрасли. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма на территории Красноармейского района Чувашской Республики.
Основной целью подпрограммы "Туризм" муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) является повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах.
В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в приложении N 1 к подпрограмме.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятие подпрограммы направлено на широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании туристских маршрутов, создание базы данных, установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения туристических объектов, благоустройство туристских маршрутов, увеличение числа туристов.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, бюджет Красноармейского района - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 1.
Таблица 1
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
бюджет Красноармейского района |
внебюджетных источников |
||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2026-2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2031-2035 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение N 1
к подпрограмме "Туризм"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Туризм" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Прирост туристов |
тыс. человек |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района |
Соисполнители подпрограммы |
структурные подразделения администрации Красноармейского района, администрации сельских поселений |
Цель подпрограммы |
реализация муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |
Задачи подпрограммы |
достижение поставленных в подпрограмме целей и задач муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
достижение целевых индикаторов муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 12900,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 749,8 тыс. рублей; в 2020 году - 759,4 тыс. рублей; в 2021 году - 759,4 тыс. рублей; в 2022 году - 759,4 тыс. рублей; в 2023 году - 759,4 тыс. рублей; в 2024 году - 759,4 тыс. рублей; в 2025 году - 759,4 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 3797,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 3797,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красноармейского района - 12900,2 тыс. рублей: в 2019 году - 749,8 тыс. рублей; в 2020 году - 759,4 тыс. рублей; в 2021 году - 759,4 тыс. рублей; в 2022 году - 759,4 тыс. рублей; в 2023 году - 759,4 тыс. рублей; в 2024 году - 759,4 тыс. рублей; в 2025 году - 759,4 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 3797,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 3797,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Красноармейского района на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения муниципальной программы в целом. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Одним из основополагающих направлений деятельности отдела социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района (далее - Отдел) является реализация мероприятий в рамках N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с изменением правового положения государственных (муниципальных) учреждений", реализации Указа Главы ЧР "О мерах по развитию сельских учреждений культуры", государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р.
Отдел является отраслевым органом администрации Красноармейского района, осуществляющим государственную политику в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами культуры, физкультурно-оздоровительной работы и спорта.
В структуре управления по основной деятельности Отдел находится в подчинении администрации Красноармейского района. В пределах своей компетенции, определенной законами Российской Федерации и Чувашской Республики "О культуре", "О физической культуре и спорте", Уставом Красноармейского района и Положением об Отделе.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соответствующими республиканскими и районными органами, с сельскими поселениями, учреждениями, предприятиями и организациями, с некоммерческими организациями и творческими формированиями
Отдел обеспечивает открытость и доступность информации:
- учредительные документы учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
- бюджетная смета учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения, составленная в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- план финансово-хозяйственной деятельности Отдела;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- отчет об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
- данные официального статистического учета.
В целях реализации Подпрограммы Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
- разрабатывает проекты решений, отнесенных к компетенции отдела;
- предложения по формированию бюджетных показателей по подведомственным учреждениям и мероприятиям, финансируемым из бюджета района на очередной финансовый год и о нормативах финансирования подведомственных учреждений;
- определяет муниципальный заказ на виды и уровни услуг учреждениям культуры;
- являясь главным распорядителем бюджетных средств, составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, организует и осуществляет финансовый контроль в сфере культуры.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты, срок и этапы реализации
Основной целью и задачей является:
- достижение поставленной в подпрограмме целей и задач муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма".
Ожидаемыми конечными результатами являются достижение целевых индикаторов муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма".
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения муниципальной программы в целом 2019 - 2035 годах.
III. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" в Красноармейском районе Чувашской Республики муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" в Красноармейском районе Чувашской Республики включает 1 основное мероприятие - Общепрограммные расходы и 2 мероприятия:
1. Обеспечение функции муниципальных органов;
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом.
Приложение N 11
к муниципальной программе
Красноармейского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования реализации
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма |
957 |
Ц4Э0000000 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Общепрограммные расходы |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Обеспечение функций муниципальных органов |
957 |
Ц4Э0100200 |
всего |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
749,8 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
759,4 |
3797,0 |
3797,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. N 99 "Об утверждении муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Настоящее постановление вступает в силу с 2 марта 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в Вестнике Красноармейского района от 1 марта 2019 г. N 6, на официальном сайте Администрации Комсомольского района 22 марта 2019 г.
Постановлением администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 2 марта 2022 г. N 150 настоящий документ признан утратившим силу. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 24 ноября 2021 г. N 559
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2021 г.
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 2021 г. N 323
Изменения вступают в силу с 24 июня 2021 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 22 января 2021 г. N 28
Изменения вступают в силу с 29 января 2021 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 9 июня 2020 г. N 244
Изменения вступают в силу с 27 июня 2020 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 29 апреля 2020 г. N 189
Изменения вступают в силу с 1 мая 2020 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г. N 689
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. N 411
Изменения вступают в силу с 28 июня 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.