Постановление Администрации г. Алатыря Чувашской Республики
от 6 марта 2019 г. N 138
"Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города Алатыря Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Алатыря "Развитие культуры и туризма" (далее - Муниципальная программа).
2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря.
3. Признать утратившими силу: постановление администрации города Алатыря от 13.01.2014 г. N 6 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"; постановление администрации города Алатыря от 19.12.2016 г. N 1081 "О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 13.01.2014 г. N 6 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"; постановление администрации города Алатыря от 09.01.2017 г. N 1 "О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 13.01.2014 г. N 6 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"; постановление администрации города Алатыря от 01.03.2018 г. N 145 "О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13.01.2014 г. N 6 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы".
4. Установить, что:
- при подготовке проектов решений Собрания депутатов города Алатыря о бюджете города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период Муниципальная программа ежегодно включается в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета города Алатыря;
- объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальника отдела экономики администрации города Алатыря Е.Е. Васягину.
Глава администрации |
Ю.Н. Боголюбов |
Утверждена
Постановлением администрации
города Алатыря Чувашской Республики
от 06.03.2019 г. N 138
Муниципальная программа
города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт
муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель программы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители программы |
- |
подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря; |
Участники муниципальной программы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря. |
Подпрограммы муниципальной программы |
- |
"Развитие культуры в городе Алатыре"; "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов"; |
Цели муниципальной программы |
- |
активизация культурного потенциала города Алатыря; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; развитие туризма в городе Алатыре. |
Задачи муниципальной программы |
- |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; повышение интереса к чтению; развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс; продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процентов; увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процентов по отношению к 2036 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2036 году; количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 14000 человек |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы 2 этап - 2026 - 2030 годы 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования муниципальной программы |
- |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 393583,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 36743,90 тыс. рублей; в 2020 году - 33683,00 тыс. рублей; в 2021 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2022 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2023 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2024 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2025 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 107719,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 107719,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета 10887,40 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5443,40 тыс. рублей; в 2020 году - 5443,90 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики 6374,60 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 3734,20 тыс. рублей; в 2020 году - 2571,50 тыс. рублей; в 2021 году - 4,6 тыс. рублей; в 2022 году - 4,6 тыс. рублей; в 2023 году - 4,6 тыс. рублей; в 2024 году - 4,6 тыс. рублей; в 2025 году - 4,6 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 23,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 23,00 тыс. рублей; местного бюджета - 282872,90 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 22069,30 тыс. рублей; в 2020 году - 20170,60 тыс. рублей; в 2021 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2022 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2023 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2024 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2025 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 80211,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 80211,00 тыс. рублей; внебюджетных источников - 93449,00 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2020 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2021 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2022 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2023 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2024 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2025 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 27485,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 27485,00 тыс. рублей; В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества предоставляемых подведомственными отделу культуры учреждениями услуг; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |
Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р, Стратегией социально-экономического развития города Алатыря до 2035 года.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (далее - Муниципальная программа) являются:
активизация культурного потенциала города Алатыря;
содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
развитие туризма в городе Алатыре.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
повышение интереса к чтению;
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс;
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках.
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация Муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых подведомственными Отделу культуры учреждениями услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.
Государственная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 94,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 8 раз по отношению к 2018 году.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2018 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Таблица 1
Цели Муниципальной программы |
Задачи Муниципальной программы |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
Активизация культурного потенциала города Алатыря |
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики |
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации Муниципальной культурной политики |
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; повышение интереса к чтению |
увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2018 году |
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям |
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
Развитие туризма в городе Алатыре |
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс; продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках |
количество туристов, обслуженных туристскими организациями в городе Алатыре |
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках пяти подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры в городе Алатыре" предусматривает реализацию 10 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.
Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.
Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.
Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.
Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.
Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.
Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми.
Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Данные мероприятия направлены на формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для участия всего населения в культурной жизни.
Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911 г.", который станет одним из основных объектов экскурсионных маршрутов, будучи приспособленным для размещения в нем городского музея.
Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципалитета города Алатыря на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения путем модернизации и реновации учреждений культуры.
В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, детских и кукольных театров, оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.
2. Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" предусматривает реализацию двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в городе Алатыре, укрепление единства российской нации.
Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия.
3. Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения" предусматривает реализацию двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела.
Мероприятие включает в себя централизованное комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек, осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, реализацию программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов, организацию мероприятий по привлечению населения к чтению, проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения.
Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие чтения в системе образования города Алатыря.
Данное мероприятие включает в себя проведение комплекса мероприятий в дошкольных образовательных организациях, направленных на знакомство детей с книжной культурой, детской литературой и развитие познавательного интереса, повышения квалификации педагогических работников по повышению уровня владения ими эффективными методиками мотивации к чтению детей и молодежи, реализацию мероприятий, направленных на создание в библиотеках образовательных организаций целевых высококачественных разноформатных фондов (печатных, мультимедийных, цифровых), и мероприятий, направленных на популяризацию семейного чтения как элемента ответственного родительства.
4. Подпрограмма "Туризм" предусматривает реализацию четырех основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта города Алатыря.
Мероприятие направлено на формирование конкурентоспособного муниципального туристского продукта и обеспечение проведения целенаправленной работы по его продвижению.
Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма города Алатыря.
Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры туризма в городе Алатыре.
Мероприятие направлено на обеспечение функционирования единого туристского комплекса города.
Основное мероприятие 4. Развитие сети туристских маршрутов по городу Алатырю.
Мероприятие направлено на:
создание базы данных туристских маршрутов в городе Алатыре с ежегодным обновлением;
модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;
благоустройство туристских маршрутов по городу Алатырю;
широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов в городе.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;
формирование на территории города современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов о бюджете города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет 393583,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2019 |
36743,9 |
5443,5 |
3734,1 |
22069,3 |
5497,0 |
2020 |
33683,0 |
5433,9 |
2571,5 |
20170,6 |
5497,0 |
2021 |
21543,8 |
0,00 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2022 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2023 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2024 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2025 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2026-2030 |
107719,00 |
0,0 |
23,0 |
80211,0 |
27485,00 |
2031-2035 |
107719,00 |
0,0 |
23,0 |
80211,00 |
27485,00 |
Всего |
393583,9 |
10887,4 |
6374,6 |
282872,9 |
93449,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям N 3-6 к настоящей Муниципальной программе.
Приложение N 1
к Муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма", подпрограмм муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% по отношению к 2018 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% по отношению к 2018 году |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
920 |
950 |
1000 |
4. |
Количество туристов, посетивших город Алатырь |
тыс. человек |
9,0 |
9,3 |
9,6 |
9,9 |
10,2 |
10,5 |
10,8 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
12,0 |
12,3 |
12,6 |
12,9 |
13,2 |
13,5 |
14,0 |
Подпрограмма "Развитие культуры в городе Алатыре" | |||||||||||||||||||
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
3. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2018 году |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
114,0 |
116,0 |
118,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
4. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений |
% по отношению к 2018 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
165,0 |
170,0 |
171,0 |
172,0 |
174,0 |
175,0 |
177,0 |
178,0 |
180,0 |
5. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
6. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
7. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" | |||||||||||||||||||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Алатыре |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения" | |||||||||||||||||||
1. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
2. |
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности |
% |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
81,5 |
82,0 |
82,5 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
Подпрограмма "Туризм" | |||||||||||||||||||
1. |
Количество туристов, посетивших город Алатырь |
тыс. человек |
9,0 |
9,3 |
9,6 |
9,9 |
10,2 |
10,5 |
10,8 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
12,0 |
12,3 |
12,6 |
12,9 |
13,2 |
13,5 |
14,0 |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа города Алатыря |
"Развитие культуры и туризма" |
х |
х |
всего: |
36 743,90 |
33 683,00 |
21 543,80 |
21 543,80 |
21 543,80 |
21 543,80 |
21 543,80 |
107 719,00 |
107 719,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,50 |
5 443,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
3 734,10 |
2 571,50 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
22 069,30 |
20 170,60 |
16 042,20 |
16 042,20 |
16 042,20 |
16 042,20 |
16 042,20 |
80 211,00 |
80 211,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 497,00 |
5 497,00 |
5 497,00 |
5 497,00 |
5 497,00 |
5 497,00 |
5 497,00 |
27 485,00 |
27 485,00 |
||
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
х |
х |
всего: |
36 663,90 |
33 603,00 |
21 463,80 |
21 463,80 |
21 463,80 |
21 463,80 |
21 463,80 |
107 319,00 |
107 319,00 |
|
957 |
х |
федеральный бюджет |
5 443,50 |
5 443,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
957 |
х |
республиканский бюджет ЧР |
3 734,10 |
2 571,50 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||
957 |
х |
местный бюджет |
22 019,30 |
20 120,60 |
15 992,20 |
15 992,20 |
15 992,20 |
15 992,20 |
15 992,20 |
79 961,00 |
79 961,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
27 335,00 |
27 335,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
х |
х |
всего: |
6 399,30 |
6 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
26 996,50 |
26 996,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
6 266,30 |
6 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
26 331,50 |
26 331,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
665,00 |
665,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие музейного дела |
х |
х |
всего: |
4 365,30 |
4 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
17 076,50 |
17 076,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
4 265,30 |
4 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
16 576,50 |
16 576,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие архивного дела |
х |
х |
всего: |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
5 582,50 |
5 582,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
5 317,50 |
5 317,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
265,00 |
265,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
Сохранение и развитие народного творчества |
х |
х |
всего: |
14 263,30 |
12 414,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
51 823,00 |
51 823,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
9 082,30 |
7 233,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
25 918,00 |
25 918,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
25 905,00 |
25 905,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
х |
х |
всего: |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7 |
Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства |
х |
х |
всего: |
1 177,00 |
1 083,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
5 667,50 |
5 667,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 177,00 |
1 083,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
1 133,50 |
5 667,50 |
5 667,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 8 |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
х |
х |
всего: |
8 128,40 |
8 128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,10 |
5 433,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,90 |
2 566,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
128,40 |
128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 9 |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
х |
х |
всего: |
1 184,10 |
15,40 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
10,40 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 167,20 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
957 |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в городе Алатыре, укрепление единства российской нации |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
"Поддержка и развитие чтения" |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
957 |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Поддержка и развитие чтения в системе образования города Алатыря |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Туризм" |
х |
х |
всего: |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
300,00 |
300,00 |
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
957 |
х |
местный бюджет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
||
957 |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Формирование и продвижение туристского продукта города Алатыря |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие приоритетных направлений развития туризма города Алатыря |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие инфраструктуры туризма города Алатыря |
х |
х |
всего: |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие сети туристских маршрутов по городу Алатырю |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря. |
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 35,0 процента; прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году; прирост посещений музеев - 125,0 процента по отношению к 2018 году; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий дворца культуры - 180,0 процентов по отношению к 2018 году; прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году; доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 78,0 процента; доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процента; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процента. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 393583,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 36743,90 тыс. рублей; в 2020 году - 33683,00 тыс. рублей; в 2021 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2022 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2023 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2024 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2025 году - 21543,80 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 107719,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 107719,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета 10887,40 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5443,50 тыс. рублей; в 2020 году - 5443,90 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики 6374,60 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 3734,10 тыс. рублей; в 2020 году - 2571,50 тыс. рублей; в 2021 году - 4,6 тыс. рублей; в 2022 году - 4,6 тыс. рублей; в 2023 году - 4,6 тыс. рублей; в 2024 году - 4,6 тыс. рублей; в 2025 году - 4,6 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 23,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 23,00 тыс. рублей; местного бюджета - 282872,90 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 22069,30 тыс. рублей; в 2020 году - 20170,60 тыс. рублей; в 2021 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2022 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2023 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2024 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2025 году - 16042,20 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 80211,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 80211,00 тыс. рублей; внебюджетных источников - 93449,00 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2020 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2021 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2022 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2023 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2024 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2025 году - 5497,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 27485,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 27485,00 тыс. рублей; В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма (далее - подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления города Алатыря в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, поддержкой отрасли культуры.
В рамках реализации подпрограммы бюджету города Алатыря будут предоставлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики:
на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры;
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
3. |
Прирост посещений музеев |
% по отношению к 2018 году |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
114,0 |
116,0 |
118,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
4. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений |
% по отношению к 2018 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
165,0 |
170,0 |
171,0 |
172,0 |
174,0 |
175,0 |
177,0 |
178,0 |
180,0 |
5. |
Прирост участников клубных формирований |
% по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
6. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
7. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
обеспечение сохранности и использования музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;
повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы. К завершению второго этапа должны быть достигнуты целевые индикаторы, предусмотренные подпрограммой на 2030 год.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 35,0 процентов;
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост посещений музеев - 125,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 180,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 78,0 процента;
доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процента;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процента.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ.
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.
Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек города, соответствующих по содержанию задачам публичных библиотек и потребностям читателей.
Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным библиотекам города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела.
Мероприятие 3.1. Пополнение фондов муниципального музея города Алатыря.
Мероприятие направлено на целевое комплектование фондов муниципального музея, реставрацию музейных предметов, создание цифровых копий музейных предметов; обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальному музею города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела.
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности государственных архивов.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальному архиву города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 5.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения.
Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории города Алатыря, организацию и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа города Алатыря на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие 6.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры.
Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организацию участия детей во всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах и творческих акциях.
Основное мероприятие 7. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.
Мероприятие 7.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.
Мероприятие направлено на оснащение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты.
Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие 8.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений.
Планируется проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия, (памятника истории и культуры) регионального значения "Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911 г.", который станет одним из основных объектов экскурсионных маршрутов, будучи приспособленным для размещения в нем городского музея.
В рамках мероприятия также предусматривается проведение ремонтных работ зданий культурно-досуговых учреждений города Алатыря.
Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 9.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципалитета на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 9.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджету города Алатыря на комплектование книжных фондов библиотек города.
Мероприятие 9.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Мероприятие направлено на:
развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие 10.1. Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств.
В рамках мероприятия планируется оснастить детские школы искусств музыкальными инструментами, специальным оборудованием, компьютерными программами, сценическими костюмами и наглядными пособиями для художественного творчества.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 393583,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10887,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 6374,6 тыс. рублей, местных бюджетов - 282872,9 тыс. рублей, внебюджетных источников - 93449,0 тыс. рублей.
Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2019 |
36743,9 |
5443,5 |
3734,1 |
22069,3 |
5497,0 |
2020 |
33683,0 |
5433,9 |
2571,5 |
20170,6 |
5497,0 |
2021 |
21543,8 |
0,00 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2022 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2023 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2024 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2025 |
21543,8 |
0,0 |
4,6 |
16042,2 |
5497,0 |
2026-2030 |
107719,00 |
0,0 |
23,0 |
80211,0 |
27485,00 |
2031-2035 |
107719,00 |
0,0 |
23,0 |
80211,00 |
27485,00 |
Всего |
393583,9 |
10887,4 |
6374,6 |
282872,9 |
93449,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Развитие культуры
в городе Алатыре" муниципальной
программы города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
|
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря. |
х |
х |
х |
х |
всего: |
35 486,90 |
32 519,50 |
20 330,30 |
20 330,30 |
20 330,30 |
20 330,30 |
20 330,30 |
100 447,50 |
100 447,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,50 |
5 443,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
3 734,10 |
2 571,50 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
20 842,30 |
19 037,10 |
14 858,70 |
14 858,70 |
14 858,70 |
14 858,70 |
14 858,70 |
74 293,50 |
74 293,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
26 131,00 |
26 131,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, % |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
32,5 |
35,0 |
|||||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
повышение доступности и качества библиотечных услуг |
МБУК "АЦБС" |
Х |
х |
х |
х |
всего: |
6 399,30 |
6 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
26 996,50 |
26 996,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
6 266,30 |
6 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
26 331,50 |
26 331,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
665,00 |
665,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
|||||||
мероприятие 2.1. |
Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
6 399,30 |
6 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
5 399,30 |
26 996,50 |
26 996,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
611 |
местный бюджет |
6 266,30 |
6 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
5 266,30 |
26 331,50 |
26 331,50 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
611 |
внебюджетные средства |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
665,00 |
665,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие музейного дела |
повышение доступности и качества музейных услуг |
МБУК "АКМ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
4 365,30 |
4 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
17 076,50 |
17 076,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
4 265,30 |
4 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
16 576,50 |
16 576,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 |
Прирост посещений музеев, % по отношению к 2018 году |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
120,0 |
125,0 |
|||||||
мероприятие 3.1. |
Пополнение фондов муниципального музея города Алатыря |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
мероприятие 3.2. |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
4 365,30 |
4 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
3 415,30 |
17 076,50 |
17 076,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
611 |
местный бюджет |
4 265,30 |
4 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
3 315,30 |
16 576,50 |
16 576,50 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
611 |
внебюджетные средства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Развитие архивного дела |
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов |
МБУ "Алатырский городской архив" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
5 582,50 |
5 582,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
5 317,50 |
5 317,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
265,00 |
265,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, % |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
65,0 |
78,0 |
|||||||
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
мероприятие 4.1. |
Обеспечение деятельности муниципальных архивов |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
1 116,50 |
5 582,50 |
5 582,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0113 |
Ц410440750 |
611 |
местный бюджет |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
1 063,50 |
5 317,50 |
5 317,50 |
||||
957 |
0113 |
Ц410440750 |
611 |
внебюджетные средства |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
265,00 |
265,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Сохранение и развитие народного творчества |
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества |
МАУ "АГДК" и АУ "АГПКиО" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
14 263,30 |
12 414,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
50 619,00 |
50 619,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
9 082,30 |
7 233,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
5 183,60 |
25 918,00 |
25 918,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
24 701,00 |
24 701,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2018 году |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
172,0 |
180,0 |
|||||||
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
||||||||
мероприятие 5.1. |
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
14 263,30 |
12 414,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
10 364,60 |
50 619,00 |
50 619,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
241 |
местный бюджет |
250,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
621 |
8 832,30 |
6 883,60 |
4 833,60 |
4 833,60 |
4 833,60 |
4 833,60 |
4 833,60 |
24 168,00 |
24 168,00 |
|||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
621 |
внебюджетные средства |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
5 181,00 |
24 701,00 |
24 701,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования |
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
х |
х |
х |
х |
всего: |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %, |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
34,0 |
42,5 |
|||||||
мероприятие 6.1. |
Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0804 |
Ц410971100 |
241 |
местный бюджет |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
150,00 |
||||
957 |
0804 |
Ц410971100 |
241 |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
мероприятие 7.1. |
Обеспечение муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
х |
х |
х |
х |
всего: |
8 128,40 |
8 128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,10 |
5 433,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,90 |
2 566,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
128,40 |
128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 8 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
мероприятие 8.1. |
Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений |
|
МБУК "АКМ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
8 128,40 |
8 128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
федеральный бюджет |
5 433,10 |
5 433,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,90 |
2 566,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
местный бюджет |
128,40 |
128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 9 |
Развитие муниципальных учреждений культуры |
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению |
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 184,10 |
15,40 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
957 |
0801 |
Ц411417090 |
241 |
федеральный бюджет |
10,40 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц411417090 |
241 |
республиканский бюджет ЧР |
1 167,20 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц411417090 |
241 |
местный бюджет |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 9 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
мероприятие 9.1. |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 162,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
республиканский бюджет ЧР |
1 162,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
мероприятие 9.2. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
21,30 |
15,40 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
федеральный бюджет |
10,40 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
республиканский бюджет ЧР |
4,40 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
23,00 |
23,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
241 |
местный бюджет |
6,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
мероприятие 9.3. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 10 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2018 году |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
мероприятие 10.1. |
Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря. |
Цели подпрограммы |
- |
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. |
Задачи подпрограммы |
- |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в городе Алатыре государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, - 89,5 процента. |
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составит 170,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 10,0 тыс. рублей; в 2020 году - 10,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей. из них средства: внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 10,0 тыс. рублей; в 2020 году - 10,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
одобрение проводимой Российской Федерацией государственной национальной политики большей частью населения; укрепление единства российской нации; сохранение национальной самобытности, традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и гражданского самосознания, профилактика этноконфессионального экстремизма и ксенофобии. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
Приоритеты, цели и задачи подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Алатыря" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами, со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными договорами.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе.
Цели подпрограммы:
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в городе Алатыре государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности.
Требуется взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными объединениями для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Алатыре |
% |
87,0 |
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,5 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
одобрение проводимой Российской Федерацией государственной национальной политики большей частью населения;
укрепление единства российской нации;
сохранение национальной самобытности, традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и гражданского самосознания, профилактика этноконфессионального экстремизма и ксенофобии.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019 - 2035 годов. Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятие планируется с целью объективной и системной оценки состояния межнациональных и межконфессиональных отношений посредством проведения независимого социологического исследования.
Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в городе Алатыре, укрепление единства российской нации.
В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в городе Алатыре.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2019 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2020 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2021 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2022 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2023 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2024 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2025 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2026-2030 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
2031-2035 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Всего |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов" муниципальной
программы города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма 2 |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов" |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в городе Алатыре государственной национальной политики РФ, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности |
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря |
х |
х |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Алатыре, % |
87,00 |
88,00 |
88,10 |
88,20 |
88,30 |
88,40 |
88,50 |
89,00 |
89,50 |
|||||||
Цель "Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в городе Алатыре, укрепление единства российской нации |
поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Чувашской Республике государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
241 |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Поддержка и развитие чтения" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря; подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря |
Цель подпрограммы |
- |
повышение роли книги и чтения в жизни общества |
Задачи подпрограммы |
- |
повышение интереса к чтению; достижение необходимого уровня читательской компетентности у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2036 году следующих показателей и индикаторов: увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения - на 33,5 процента; доля обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности, - 85,0 процента; |
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составит 170,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 10,0 тыс. рублей; в 2020 году - 10,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей. из них средства: внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 10,0 тыс. рублей; в 2020 году - 10,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение читательской активности и компетентности граждан; приобщение детей и молодежи к чтению и культуре письменной речи; повышение уровня владения педагогами эффективными методиками мотивации к чтению у детей и молодежи; создание в библиотеках образовательных организаций современного и привлекательного для обучающихся и их родителей пространства. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
Чтение - важнейший способ освоения научного, профессионального и обыденного знания, базовой социально значимой информации, содержащейся в печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных документах, интернет-ресурсах и первый по значимости источник социального опыта и освоения смыслов, накопленных человечеством.
Чтение не только создает возможность добиться внутреннего личностного развития, но и дает реальный шанс сделать карьеру в будущем, реализовать себя как личность в реальной жизни.
Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в печатном, так и в электронном виде), является самым значимым фактором сохранения ядра национальной культуры, поддержания и приумножения богатств родного языка, формирования речевой культуры.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Поддержка и развитие чтения" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) являются повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров.
Цель подпрограммы - повышение роли книги и чтения в жизни общества.
Для достижения этой цели предполагается решение ряда задач:
повышение интереса к чтению;
продвижение социально значимой литературы и развитие национального книгоиздания;
достижение необходимого уровня читательской компетентности у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы без разделения на этапы, так как мероприятия подпрограммы имеют долгосрочный сквозной характер реализации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения цели и задач подпрограммы и приведен в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
% |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
24,5 |
25,5 |
26,5 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
30,5 |
31,5 |
32,5 |
33,5 |
2. |
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности |
% |
69,0 |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:
повышение читательской активности и компетентности граждан;
приобщение детей и молодежи к чтению и культуре письменной речи;
повышение уровня владения педагогами эффективными методиками мотивации к чтению у детей и молодежи;
создание в библиотеках образовательных организаций современного и привлекательного для обучающихся и их родителей пространства;
увеличение объемов детской, художественной и научно-популярной литературы, изданной по государственному заказу, на чувашском языке.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации
Система мероприятий подпрограммы представляет собой комплекс мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы с целью достижения планируемых результатов.
Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Подпрограмма объединяет два основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела.
В рамках мероприятия планируется реализация библиотечных проектов, направленных на расширение и сохранение круга читателей, популяризацию печатных и электронных изданий, усиление мотивации к чтению; организация и проведение курсов информационной грамотности пользователей, тематических семинаров по стимулированию интереса к книжной культуре, в том числе в рамках клубов и творческих объединений.
Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие чтения в системе образования.
Мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий в дошкольных образовательных организациях, направленных на знакомство детей с книжной культурой, детской литературой и развитие познавательного интереса.
Мероприятие направлено на организацию и проведение в дошкольных образовательных организациях мероприятий (коллективное чтение, беседа, реклама книги, литературный праздник, литературная гостиная, и др.), направленных на развитие культуры общения ребенка с книгой, культуры восприятия прочитанного.
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий, направленных на популяризацию семейного чтения как элемента ответственного родительства.
Мероприятие направлено на организацию и проведение информационно-просветительских мероприятий (беседы, лекции, встречи, тренинги и т.д.) по популяризации семейного чтения.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей.
Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||
2019 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2020 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2021 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2022 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2023 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2024 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2025 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2026-2030 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
2031-2035 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Всего |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Поддержка и развитие
чтения" муниципальной программы
города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Поддержка и развитие чтения" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма 3 |
"Поддержка и развитие чтения" |
|
ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря, соисполнители: - МБУК "АЦБС"; Отдел образования и молодежной политики. |
х |
х |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
Цель "Повышение роли книги и чтения в жизни общества" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |
повышение интереса к чтению |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
241 |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения, % |
17,50 |
18,50 |
19,50 |
20,50 |
21,50 |
22,50 |
23,50 |
28,50 |
33,50 |
|||||||
Цель "Повышение роли книги и чтения в жизни общества" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Поддержка и развитие чтения в системе образования города Алатыря |
достижение необходимого уровня читательской компетентности у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности, % |
69,00 |
70,00 |
71,00 |
72,00 |
73,00 |
74,00 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
|||||||
Основное мероприятие 2.1 |
Проведение комплекса мероприятий в дошкольных образовательных организациях, направленных на знакомство детей с книжной культурой, детской литературой и развитие познавательного интереса |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 2.2 |
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию семейного чтения как элемента ответственного родительства |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма
"Туризм" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря |
Цель подпрограммы |
- |
повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
Задачи подпрограммы |
- |
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках; развитие туристско-рекреационного комплекса города Алатыря; повышение качества туристских услуг |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
увеличение к 2036 году: количества туристов, принятых в городе Алатыре Чувашской Республики, до 14000 человек. |
Сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы 1 этап - 2019 - 2025 2 этап - 2026 - 2030 3 этап - 2031 - 2035 |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1020,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 60,0 тыс. рублей; в 2020 году - 60,0 тыс. рублей; в 2021 году - 60,0 тыс. рублей; в 2022 году - 60,0 тыс. рублей; в 2023 году - 60,0 тыс. рублей; в 2024 году - 60,0 тыс. рублей; в 2025 году - 60,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 300,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 300,0 тыс. рублей;
в том числе за счёт средств: федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;
местного бюджета - 850,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 50,0 тыс. рублей; в 2020 году - 50,0 тыс. рублей; в 2021 году - 50,0 тыс. рублей; в 2022 году - 50,0 тыс. рублей; в 2023 году - 50,0 тыс. рублей; в 2024 году - 50,0 тыс. рублей; в 2025 году - 50,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 250,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 10,0 тыс. рублей; в 2020 году - 10,0 тыс. рублей; в 2021 году - 10,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 50,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50,0 тыс. рублей. Объёмы финансирования за счёт бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; формирование на территории города Алатыря современной конкурентоспособной туристской отрасли. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма на территории города Алатыря.
Основной целью подпрограммы "Туризм" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" (далее - подпрограмма) является повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах.
В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках;
развитие туристско-рекреационного комплекса города Алатыря;
повышение качества туристских услуг.
Предстоит наладить тесное взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики и бизнес-сообществом по вопросам развития и продвижения туристского продукта.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы "Туризм" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Количество туристов, посетивших город Алатырь |
тыс. человек |
9,0 |
9,3 |
9,6 |
9,9 |
10,2 |
10,5 |
10,8 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
12,0 |
12,3 |
12,6 |
12,9 |
13,2 |
13,5 |
14,0 |
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Подпрограмма реализуется в 2019 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия подпрограммы распределены по четырем направлениям.
Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта города Алатыря.
Мероприятие направлено на:
разработку системы мер, направленных на развитие и совершенствование существующего туристского предложения (паломнического, самодеятельного, этнического туризма, досуга и отдыха, туров выходного дня);
продвижение туристского продукта города путем участия в туристских выставках, конференциях, форумах, семинарах, проводимых на территории республики и за ее пределами;
разработку и реализацию информационно-туристского и рекламного материала, видеороликов, презентаций;
информационное взаимодействие с туристскими информационными центрами, средствами массовой информации.
Реализация данных мероприятий позволит сформировать единый конкурентоспособный республиканский туристский продукт и обеспечить проведение целенаправленной работы по его продвижению.
Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма в городе Алатыре.
Мероприятие направлено на:
развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, проводимые в городе Алатыре. Событийный туризм - направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично развивающееся как один из видов туризма;
развитие детского и культурно-познавательного туризма как составной части других видов туризма, вовлечение в туристский оборот музея города, включение культурных мероприятий в туристские программы;
разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в городе может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, а также разработку туристских маршрутов на льготных условиях и др.;
разработку мер по развитию народных художественных промыслов республики и продвижению сувенирной продукции;
широкое использование природного ландшафта для развития экологического туризма. Развитие экологического туризма позволит использовать территорию Алатырского дендропарка, для создания туристских экологических троп, смотровых площадок и экологических маршрутов, позволит насладиться видами города с противоположного берега Суры.
Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в городе Алатыре, о предпосылках формирования высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры туризма в городе Алатыре.
Мероприятие направлено на создание комплекса инфраструктуры городского туризма и формирование современного гостиничного сервиса, отвечающего растущим потребностям туристов, прибывающих в город.
Реализация данного мероприятия позволит создать в городе благоприятные условия для оказания широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности туристского рынка.
Основное мероприятие 4. Развитие сети туристских маршрутов по городу Алатырю.
Мероприятие направлено на:
создание базы данных туристских маршрутов в городе Алатыре с ежегодным обновлением;
модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе новых;
благоустройство туристских маршрутов по городу Алатырю;
широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристских маршрутов в городе.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;
формирование на территории города современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1020,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местного бюджета - 850,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 170,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2019 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2020 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2021 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2022 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2023 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2024 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2025 |
60,0 |
- |
- |
50,00 |
10,00 |
2026-2030 |
300,0 |
- |
- |
250,0 |
50,00 |
2031-2035 |
300,0 |
- |
- |
250,0 |
50,00 |
Всего |
1020,0 |
- |
- |
850,0 |
170,00 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Туризм" муниципальной
программы города Алатыря
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Туризм" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Туризм" |
ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря, соисполнители: - Отдел экономики; Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ; Отдел образования и молодежной политики; учреждения подведомственные отделу культуры |
ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря, соисполнители: - Отдел экономики; Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ; Отдел образования и молодежной политики; учреждения подведомственные отделу культуры |
х |
х |
х |
х |
всего: |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
300,00 |
300,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями |
Количество туристов, посетивших город Алатырь, тыс. человек |
9,00 |
9,30 |
9,60 |
9,90 |
10,20 |
10,50 |
10,80 |
12,30 |
14,00 |
|||||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Формирование и продвижение туристского продукта города Алатыря |
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
241 |
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Развитие приоритетных направлений развития туризма города Алатыря |
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Развитие инфраструктуры туризма города Алатыря |
развитие туристско-рекреационного комплекса города Алатыря |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0801 |
Ц4110710610 |
241 |
местный бюджет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
250,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка города Алатыря, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Развитие сети туристских маршрутов по городу Алатырю |
повышение качества туристских услуг |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. N 138 "Об утверждении муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Настоящее постановление вступает в силу с 12 марта 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации г. Алатыря Чувашской Республики 11 марта 2019 г., в Бюллетене г. Алатыря от 14 марта 2019 г. N 8
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 5 августа 2024 г. N 582
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 14 марта 2024 г. N 145
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 25 октября 2023 г. N 929
Изменения вступают в силу с 27 октября 2023 г.
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19 июля 2023 г. N 579
Изменения вступают в силу с 21 июля 2023 г.
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 28 февраля 2023 г. N 154
Изменения вступают в силу с 1 марта 2023 г.
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 24 августа 2022 г. N 564
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 г.
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16 марта 2022 г. N 153
Изменения вступают в силу с 17 марта 2022 г.
Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15 октября 2021 г. N 602
Изменения вступают в силу с 21 октября 2021 г.
Постановление Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 28 мая 2020 г. N 321
Изменения вступают в силу с 30 мая 2020 г.
Постановление Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 13 марта 2020 г. N 193