Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Регламенту осуществления
Главным архивным управлением
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Главархива Москвы
Ф.И.О.
___________________________
"__" ______________ 20__ г.
Акт плановой проверки N ______
(номер акта плановой проверки формируется в следующем формате:
(номер ведомства):02:(плановый год проверки):(количество плановых
проверок) (количество объектов проверки)/(порядковый номер в плане
проверок)
В отношении ________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование
подведомственного заказчика)
Дата акта: "__" __________ 20__ г. г. Москва
Основание для проведения проверки: ______________________________________
(пункт плана, реквизиты приказа
Главархива Москвы)
Предмет проверки ________________________________________________________
(преамбула программы проверки)
Проверяемый период ______________________________________________________
(указывается из пункта 4 программы проверки)
Вопросы проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Состав комиссии _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Главархива Москвы,
Ф.И.О. иных должностных лиц Главархива Москвы, обладающих специальными
знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)
Проверка начата "__" __________ 20__ г. и окончена "__" _________ 20__ г.
Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс
подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственное
подчинение)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников
(представителей) подведомственного заказчика, непосредственно
присутствовавших при проведении проверки)
Ответственными лицами за ________________________________________________
(указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного
заказчика в соответствии с вопросами программы проверки)
в проверенном периоде являлись:
_________________ ____________________________ с __________ по __________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на
должность ответственного лица, правового акта подведомственного
заказчика, которым установлены вопросы компетенции)
Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки Главархивом
Москвы проводилась (не проводилась) ____________________________________.
(указываются даты срока проведения
аналогичной проверки и при проведении
плановой проверки - проверяемый период)
Настоящая проверка проводилась __________________________________________
Мотивировочная часть акта проверки формируется в соответствии с
программой проверки.
1. Методом выборочной (сплошной) проверки рассмотрены следующие
закупки:
N |
Реестровый номер |
Предмет контракта |
Цена контракта |
контрагент |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
2. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки
установлено следующее:
по вопросу 1. ______________________________________________________
по вопросу 2. ______________________________________________________
По тексту указываются обстоятельства, установленные при проведении
проверки и на которых основываются выводы Комиссии. Нормы
законодательства, которыми руководствовалась Комиссии при оформлении
акта; сведения о нарушении требований законодательства о контрактной
системе, иных нормативно-правовых актов, оценка Комиссией этих нарушений
и сопоставление с нормами законодательства об административной
ответственности.
При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть
сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются
наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных
первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и
(или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или
нормативных правовых документов) не выявлено"
В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о
принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по
устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии
таковых).
Резолютивная часть акта проверки
Указывается обобщенная информацию о выявленных нарушениях, выводы,
предложения и рекомендации по результатам проверки.
Указываются выводы Комиссии о наличии (отсутствии) в действиях
(бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля,
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со
ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, обосновывающие выводы Комиссии;
- сведения о применении (необходимости применения) материальной,
дисциплинарной ответственности к виновным лицам;
- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению
выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;
- в случае выявления по результатам проверки действий
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения,
указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное
управление города Москвы;
- в случае выявления по результатам проверок действий
(бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления,
указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные
органы)
С актом ознакомлены:
Руководитель
подведомственного заказчика
___________________________ _______________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
руководитель комиссии: _______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка)
Члены комиссии: _______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка)
_______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка)
_______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка)
Экземпляр акта получил:
Руководитель
подведомственного заказчика
___________________________ _______________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель отказался
_________________________________________________________________________
(указывается наименование подведомственного заказчика, должность,
инициалы, присутствующего при проведении проверки)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.