Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2007 г. N 319-ПП
Комплексная целевая программа
"Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007 - 2009 годы
15 апреля 2008 г.
О подпрограмме "Совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в г. Москве" на 2008-2009 гг. настоящей комплексной целевой программы см. постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. N 302-ПП
Паспорт комплексной целевой программы
Наименование Программы |
Комплексная целевая программа "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007 - 2009 годы |
Основание для разработки Программы Государственный заказчик-коорди- натор Программы Государственные заказчики Программы Разработчик Программы Основные исполнители Программы Сроки и этапы реализации Программы Цель Программы Основные задачи Программы Основные мероприятия Программы Финансовое обеспечение Программы |
Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. N 55 "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве" (ст. 12) Постановление Правительства Москвы от 29 июня 2004 г. N 442-ПП "О выполнении Комплексной целевой программы реабилитации инвалидов в городе Москве на 2001 - 2003 годы и о Комплексной целевой программе "Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2004 - 2006 годы" (п. 4.13) Департамент социальной защиты населения города Москвы, персональный руководитель Программы - руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Сырников И.К. Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент транспорта и связи города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Комитет по культуре города Москвы, Комитет физической культуры и спорта города Москвы, префектуры административных округов города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент здравоохранения города Москвы Департамент образования города Москвы Департамент семейной и молодежной политики города Москвы Комитет общественных связей города Москвы Комитет по культуре города Москвы Комитет физической культуры и спорта города Москвы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Департамент транспорта и связи города Москвы Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы Департамент финансов города Москвы Управление государственной службы занятости населения города Москвы префектуры административных округов города Москвы ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве" (по согласованию) Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) московские городские организации Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, другие общественные объединения инвалидов (по согласованию) организации - победители конкурсов на право реализации мероприятий Программы 2007 - 2009 гг. 1 этап - 2007 г.; 2 этап - 2008 г.; 3 этап - 2009 г. - повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем развития дифференцированной, устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной системы услуг по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации; - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным гражданам в городе Москве путем адаптации объектов социальной инфраструктуры - реорганизация деятельности органов исполнительной власти города Москвы и переход от "заявительного" принципа работы с инвалидами к адресному выявлению их потребностей в реабилитации для устранения или возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности; - обеспечение безусловного предоставления инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности в полном объеме установленных действующим законодательством государственных гарантий по медико-социальной реабилитации; - создание межведомственной системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов (особенно детей-инвалидов и лиц молодого возраста) и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг; - оптимизация сети реабилитационных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти города Москвы; - повышение эффективности и качества выполняемых работ по адаптации объектов городской инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан, прежде всего жилых домов, пешеходных и транспортных коммуникаций, рекреационных территорий города; - ускорение темпов приспособления для инвалидов объектов городской инфраструктуры (зданий и сооружений, пешеходно-транспортных коммуникаций, средств транспорта, связи, информации и др.); - усиление кадрового и информационно-методического сопровождения проблемы; - развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 1. Совершенствование комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 2. Реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма. 3. Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан. 4. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 5. Кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 6. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов. Общий объем финансирования на 2007 - 2009 годы - 36,5 млрд. руб., в т.ч. по годам: |
тыс. руб.
По источникам финансирования: |
2007 | 2008 | 2009 | Всего |
1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - целевое бюджетное финансирование, включая средства на информатизацию - текущее бюджетное финансирование территориальных и отраслевых органов власти - средства адресной инвестиционной программы города Москвы - целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства Итого: |
142384,0 17200,0 2765195,7 1741138,0 664424,6 384493,6 1190337,5 3445453,9 10333427,3 |
163741,6 - 3233737,2 3889819,0 691274,1 355520,6 1369164,2 3141697,8 12844954,5 |
188302,8 - 3592047,5 3680859,0 811547,1 116698,9 1574516,9 3360158,6 13324130,8 |
494428,4 17200,0 9590980,4 9311816,0 2167245,8 856713,1 4134018,6 9947310,3 36502512,6 |
Ожидаемые результаты выполнения Программы Система организации управления и контроля за исполнением Программы |
1. Показатели объема и качества оказания реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности, которые будут достигнуты к 2009 г.: - количество услуг медицинской реабилитации - не менее 500 тыс. в год, в том числе детям до 18 лет - не менее 20 тыс. в год; - количество удовлетворенных заявок по техническим средствам реабилитации - не менее 160 тыс. заявок в год, в том числе детям - 15 тыс. в год; - количество детей, охваченных воспитанием и образованием - не менее 20 тыс. чел. в год; - количество созданных дополнительных рабочих мест для инвалидов - 4650 (за три года). 2. Показатели дополнительно приспособленных для инвалидов объектов городской инфраструктуры к концу 2009 года: - количество административных зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий - 21,1 тыс. объектов; - количество квартир для инвалидов - 1,8 тыс. квартир, в том числе 1,5 тыс. квартир - в сложившемся жилищном фонде; - количество входных групп жилых домов - 2,4 тыс. групп; - количество тротуаров, переходов и других транспортно-пешеходных коммуникаций - 6,7 тыс. объектов; - количество средств общественного наземного городского пассажирского транспорта, оборудованных аппарелями и информационными табло - 2,1 тыс. табло; - количество автобусных и троллейбусных маршрутов городского пассажирского транспорта, приспособленных для инвалидов - 632. Подробные показатели развития материально-технической базы профильных учреждений городского подчинения, а также целевые показатели приведены в мероприятиях Программы. В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2009 году: - стабилизировать численность инвалидов в городе Москве, а по возрастным группам (детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста) снизить; - уменьшить выход на инвалидность лиц с умеренными ограничениями жизнедеятельности вследствие их компенсации или устранения в результате своевременно проведенных реабилитационных мероприятий; - повысить качество жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и дирекцией Программы, созданной в установленном порядке. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственный заказчик-координатор отслеживает отклонения фактических показателей от утвержденных в Программе, устанавливает причины отклонения и готовит предложения по корректировке целевых показателей, механизму реализации Программы и составу исполнителей. Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы государственный заказчик-координатор представляет два раза в год в Департамент экономической политики и развития города Москвы отчеты о ходе выполнения программных мероприятий: ежегодно 1 марта за отчетный год и 15 ноября - за девять месяцев и об ожидаемом выполнении Программы за год |
Постановлением Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. N 302-ПП в раздел "Мероприятия Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007 - 2009 годы" настоящего приложения внесены изменения
Мероприятия Комплексной целевой программы
"Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007 - 2009 годы
Раздел 1
Совершенствование комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
N п/п |
Мероприятия | Ответственные исполнители |
Сроки | Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) | Источники финансирования |
|||
Всего (тыс. руб. или ед.) |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
1.1. Создание и развитие реабилитационных учреждений | ||||||||
1.1.1. | В целях развития Центра патологии речи и нейрореабилитации обеспечить строительство нового корпуса |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2008 гг. |
Объемы средств будут определены в рамках адресных инвестиционных программ города Москвы |
Адресная инвестиционная программа города Москвы |
|||
1.1.2. | Создать для инвалидов в неврологических отделениях окружных учреждений здравоохранения: - 160 специализированных коек в дневных стационарах; - 9 кабинетов биомеханики движения |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. |
5 407,5 21 000,0 |
1 456,1 - |
1 753,0 11 000,0 |
2 198,4 10 000,0 |
Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование |
1.1.3. | Открыть в Западном административном округе на базе городской поликлиники восстановительного лечения N 4 окружной реабилитационный центр для инвалидов |
Департамент здравоохранения города Москвы Префектура ЗАО |
2007 - 2009 гг. 2009 г. |
50 500,0 10 000,0 |
500,0 - |
10 000,0 - |
40 000,0 10 000,0 |
Адресная инвестиционная программа города Москвы Текущее бюджетное финансирование |
1.1.4. | Завершить создание городского реабилитационного центра для больных и инвалидов с частыми обострениями психических заболеваний и выраженной социальной дезадаптацией (на 200 коек) на базе филиала ПКБ N 1 им. Н.А. Алексеева: - провести капитальный ремонт лечебного корпуса N 4 и ландшафтные работы на прилегающей территории; - провести реконструкцию 2-х этажного корпуса в целях создания в нем дополнительных помещений для соматологических подразделений, общежития для пациентов с нарушенными социальными связями, реализаций программ медицинской реабилитации инвалидов; - обеспечить оборудованием, мебелью, инвентарем; - разработать и внедрить программы реабилитации для инвалидов с различными патологиями |
Департамент здравоохранения города Москвы Префектура ЮАО Благотворительный фонд поддержки "Добрый век" |
2008 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. |
35 000,0 15 000,0 1 100,0 600,0 |
- - 300,0 200,0 |
15 000,0 7 000,0 300,0 200,0 |
20 000,0 8 000,0 500,0 200,0 |
Текущее бюджетное финансирование Внебюджетные средства Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование |
1.1.5. | Создать в Северо-Восточном административном округе реабилитационный центр для детей-инвалидов (ул. Ротерта, д. 4, стр. 5) |
Департамент здравоохранения города Москвы Префектура СВАО |
2008 - 2009 гг. |
10 000,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | Текущее бюджетное финансирование |
1.1.6. | Открыть санаторно-лесную школу для детей-инвалидов (по слуху, зрению, ДЦП) на базе п/л "Восход" |
Департамент образования города Москвы |
2007 г. | 63 000,0 | 63 000,0 | - | - | Текущее бюджетное финансирование |
1.1.7. |
Исключен См. текст пункта 1.1.7 |
|||||||
1.1.8. |
Исключен См. текст пункта 1.1.8 |
|||||||
1.1.9. |
Исключен См. текст пункта 1.1.9 |
|||||||
1.1.10. |
Исключен См. текст пункта 1.1.10 |
|||||||
1.1.11. |
Исключен См. текст пункта 1.1.11 |
|||||||
1.1.12. | Продолжить оснащение рабочих мест для инвалидов на предприятиях и в организациях (независимо от форм собственности) |
Комитет общественных связей города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
1 598 495,0 4 650 рабочих мест |
444 150,0 1 500 рабочих мест |
527 798,0 1 550 рабочих мест |
626 547,0 1 600 рабочих мест |
Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве (735 0411 3402607 482 241) (735 0411 3402607 482 242) |
1.1.13. | Создать производственные участки на 84 рабочих места для трудоустройства инвалидов вследствие психических заболеваний в 6 крупных лечебно-производственных мастерских при психиатрических стационарах и психоневрологических диспансерах |
Департамент здравоохранения города Москвы Комитет общественных связей города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
6 000,3 | 2 000,1 | 2 000,1 | 2 000,1 | Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве (735 0411 3402607 482 241) |
1.1.14. | Создать учебные места для детей-инвалидов, обучающихся на дому |
Комитет общественных связей города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
150 151,0 | 43 240,0 | 49 726,0 | 57 185,0 | Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве (735 04113402606 482 241) |
1.1.15. | Продолжить модернизацию и замену производственного оборудования в лечебно-производственных мастерских при 22 учреждениях здравоохранения психоневрологического профиля |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2008 - 2009 гг. |
15 000,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | Текущее бюджетное финансирование |
1.1.16 | Оснастить современным медицинским оборудованием: - Центр восстановительной медицины и реабилитации для инвалидов (ул. Лодочная, д. 15, корп. 2); - Центр патологии речи и нейрореабилитации |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2008 - 2009 гг. |
8 800,0 1 200,0 |
- - |
4 400,0 600,0 |
4 400,0 600,0 |
Целевое бюджетное финансирование |
1.1.17. | Продолжить в Реабилитационном центре для инвалидов модернизацию оборудования и материально-техническое обеспечение инновационных технологий обучения инвалидов и других лиц с различными ограничениями жизнедеятельности |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
14 040,0 | 6 000,0 | 3 538,0 | 4 502,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226, 1002 5221100 482 310) |
1.1.18. | Открыть окружные Реабилитационные центры для инвалидов: - в Зеленоградском административном округе - в районах "Нагатино-Садовники" и "Орехово-Борисово Северное" Примечание: * - Финансовые средства учтены в общих объемах финансирования объектов социальной защиты населения (п. 3.1.1.3) |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура ЗелАО Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура ЮАО |
2008 г. 2007 г. |
5 600,0* 1 000,0* 10 000,0* |
- 1 000,0 10 000,0 |
5 600,0 - - |
- - - |
Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 225, 1002 5060100 327 310) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 310) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
1.1.19. | Открыть 10 отделений социальной реабилитации инвалидов в центрах социального обслуживания: "Тропарево-Никулино", "Бутырский", "Лосиноостровский", "Капотня", "Пресненский", "Обручевский", "Коньково", "Котловка", "Черемушки", "Куркино" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура ЮЗАО Префектура СЗАО |
2007 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. |
36 320,0 7 500,0 500,0 |
1 700,0 - 300,0 |
25 120,0 2 500,0 100,0 |
9 500,0 5 000,0 100,0 |
Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 310) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
1.1.20. | Дооснастить реабилитационным оборудованием учреждения социальной защиты населения: - 14 центров социального обслуживания ("Мещанский", "Красносельский", "Ярославский", "Останкинский", "Отрадное", "Марфино", "Бибирево", "Свиблово", "Южное Бутово", "Обручевский", "Жулебино", "Выхино", Экспериментальный комплексный центр социальной защиты в ЮВАО, "Южнопортовый") - Центр социальной реабилитации для детей-инвалидов "Южное Бутово" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
7 950,0 2 000,0 |
4 100,0 1 000,0 |
2 550,0 1 000,0 |
1 300,0 - |
Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 310) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 310) |
1.1.21. | Создать в Северном административном округе городской культурно-досуговый центр для инвалидов (ул. Маршала Федоренко, вл. 14) |
Префектура САО Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
20 000,0 | 20 000,0 | Объемы средств будут определены в рамках адресных инвестиционных программ города Москвы |
Адресная инвестиционная программа города Москвы |
|
1.1.22. |
Исключен См. текст пункта 1.1.22 |
|||||||
1.1.23. | Открыть в Западном административном округе культурно-досуговый центр для инвалидов по зрению на базе межрайонного отделения Всероссийского общества слепых "Раменки" |
Префектура ЗАО МГО ВОС |
2007 г. | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
1.1.24. | Создать в комплексном центре социального обслуживания "Митино" пункт проката технических средств реабилитации |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура СЗАО |
2007 - 2009 гг. |
900,0 500,0 |
500,0 300,0 |
200,0 100,0 |
200,0 100,0 |
Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 262) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
1.1.25. | Создать на базе ГУ "Московская служба психологической помощи населению" Клубы для родителей, имеющих детей-инвалидов |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы ГУ "Московская служба психологической помощи населению" |
2007 г. | 20,0 | 20,0 | - | - | Текущее бюджетное финансирование (0707 4310100 327 200 0707 4310100 327 300) |
Итого по подразделу 1.1.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
2 258 077,8 24 040,0 384 391,5 70 500,0 1 754 646,3 9 500,0 - 15 000,0 |
589 866,1 6 000,0 72 376,1 20 500,0 489 390,1 1 600,0 - - |
771 882,1 8 538,0 164 120,0 10 000,0 579 524,1 2 700,0 - 7 000,0 |
896 329,5 9 502,0 147 895,4 40 000,0 685 732,1 5 200,0 - 8 000,0 |
||||
1.2. Разработка и внедрение новых технологий медико-социальной реабилитации | ||||||||
1.2.1. | Продолжить внедрение новых программ, технологий и методик в деятельность городских учреждений, оказывающих услуги по медицинской реабилитации инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам, и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности |
Департамент здравоохранения города Москвы МГО ВОГ Префектура ЮВАО Префектура ЦАО |
2007 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. |
1 400,0 100,0 1 350,0 |
500,0 - 450,0 |
500,0 50,0 450,0 |
400,0 50,0 450,0 |
Текущее бюджетное финансирование Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) |
1.2.2. |
Исключен См. текст пункта 1.2.2 |
|||||||
1.2.3. |
Исключен См. текст пункта 1.2.3 |
|||||||
1.2.4. | Внедрить в деятельность Реабилитационного центра для инвалидов новые программы и методики социальной реабилитации и обучения инвалидов, в т.ч. с использованием компьютерных методик, а также осуществить их доработку |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
3 100,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
1.2.5. | Разработать новые методики комплексной реабилитации и социальной адаптации: - инвалидов-спинальников и других инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвижении; - инвалидов с патологиями слуха и зрения - детей-инвалидов различных возрастных групп со сложной структурой дефекта, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты населения |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе |
2007 - 2009 гг. 2007 г., 2009 г. |
5 000,0 5 500,0 4 300,0 |
2 000,0 2 000,0 2 500,0 |
1 500,0 2 000,0 - |
1 500,0 1 500,0 1 800,0 |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
1.2.6. | Разработать и осуществить пилотный проект адресного социально-психологического сопровождения нетрудоспособных инвалидов, получивших тяжелые увечья (ранения, травмы и контузии) и заболевания, связанные с прохождением военной службы в органах и исполнением служебных обязанностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций |
Департамент социальной защиты населения города Москвы МРО "Столица" ОООИВА |
2007 - 2009 гг. |
6 480,0 1 200,0 |
1 900,0 400,0 |
2 180,0 400,0 |
2 400,0 400,0 |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Внебюджетные средства |
1.2.7. | Разработать и реализовать проект "Семейная адаптация и социальная реабилитация инвалидов и больных с рассеянным склерозом" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент здравоохранения города Москвы Организация на конкурсной основе |
2007 - 2009 гг. |
3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
1.2.8. | Осуществить на базе центров социального обслуживания Южного административного округа эксперимент по предоставлению юридической и психологической помощи инвалидам студентами профильных факультетов московских ВУЗов |
Департаменты социальной защиты населения города Москвы Префектура ЮАО |
2007 - 2009 гг. |
Осуществляется в рамках текущего финансирования | ||||
1.2.9. | Продолжить реализацию пилотного проекта "Ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов" в целях расширения возможностей для их трудоустройства |
Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Управление государственной службы занятости населения города Москвы Комитет общественных связей города Москвы ГУ города Москвы "МИЦ" |
2007 - 2009 гг. |
900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
1.2.10. | Обеспечить реализацию проекта "Мосты в природу" в заказнике "Воробьевы горы" для детей-инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, с целью их экологического просвещения, оздоровления и реабилитации |
Департамент природопользова- ния и охраны окружающей среды города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Комитет общественных связей города Москвы Региональный благотворительный общественный фонд содействия деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни "Качество жизни" |
2008 - 2009 гг. 2007 - 2008 гг. 2007 г. 2008 г. |
- 9 400,0 5 000,0 1 000,0 |
- 5 400,0 5 000,0 - |
- 4 000,0 - 1 000,0 |
- - - - |
Текущее бюджетное финансирование Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5224400 482 242) (В рамках Комплексной программы дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка на 2007 год) Внебюджетные средства |
Итого по подразделу 1.2.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
333 999,0 37 680,0 292 669,0 - - 1 450,0 - 2 200,0 |
117 973,0 16 200,0 100923,0 - - 450,0 - 400,0 |
109 803,0 11 980,0 95 923,0 - - 500,0 - 1 400,0 |
106 223,0 9 500,0 95 823,0 - - 500,0 - 400,0 |
||||
1.3. Предоставление реабилитационных услуг инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||
1.3.1. | Продолжить проведение для инвалидов, включая детей-инвалидов, и других лиц с ограничениями жизнедеятельности мероприятий по: - восстановительной терапии - реконструктивной хирургии (эндопротезирование, лечение позвоночника, операции на сердце и др.) - имплантации интраокулярных линз отечественного производства инвалидам старше 18 лет |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
Текущее бюджетное финансирование Средства ОМС в ЛПУ, участвующих в выполнении программы ОМС |
||||
Осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи | ||||||||
8 379,0 | 2 100,0 | 2 730,0 | 3 549,0 | |||||
1.3.2. | Осуществлять ранний этап медицинской реабилитации больных и инвалидов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
72 000,0 | 21 900,0 | 24 000,0 | 26 100,0 | Текущее бюджетное финансирование Средства ОМС в ЛПУ, участвующих в выполнении программы ОМС |
1.3.3. | Осуществлять оплату дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и приобретших профессиональные заболевания, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
416 765,8 | 120 444,5 | 143 845,3 | 152 476,0 | Средства ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
1.3.4. | Производить оплату расходов на лечение и медицинскую реабилитацию в негосударственных медицинских центрах детей с ограниченными возможностями здоровья, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения |
Префектура ЮЗАО | 2007 - 2009 гг. |
3 800,0 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) |
1.3.5. | Обеспечить проведение санаторного этапа медицинской реабилитации больных и инвалидов, перенесших инфаркт миокарда, операции на сердце и желудочно-кишечном тракте |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
463 710,7 | 133 538,0 | 153 568,7 | 176 604,0 | Средства ГУ- Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
1.3.6. | Осуществлять в установленном порядке по медицинским показаниям санаторно-курортное лечение инвалидов, включая детей-инвалидов, и других отдельных категории граждан путем оплаты: - санаторно-курортных путевок - проезда к месту лечения и обратно |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
2 649 773,0 12 873,6 |
763 073,6 3 707,3 |
877 534,6 4 263,4 |
1 009 164,8 4 902,9 |
Федеральный бюджет Федеральный бюджет |
1.3.7. | Осуществлять в установленном порядке обеспечение путевками по медицинским показаниям отдельных категорий граждан: - на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан (ветераны труда, труженики тыла, репрессированные лица, инвалиды Великой Отечественной войны и др.) - на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, инвалидов со спинальными нарушениями (в дополнение к федеральному перечню), а также хроническими заболеваниями и часто болеющих - на отдых и оздоровление детей-инвалидов и членов их семей, в т.ч. "мать и дитя" - на реабилитацию и оздоровление детей больных детским церебральным параличом в пансионате кондуктивной педагогики и восстановительной двигательной терапии им. А. Пете - на лечение лиц с ограничениями жизнедеятельности вследствие заболевания туберкулезом на санаторном этапе - на лечебно-оздоровительный отдых детей-инвалидов (с учетом заявок специализированных учреждений образования) |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент здравоохранения города Москвы Префектура ЦАО Департамент социальной защиты населения города Москвы Фонд "Москва-Крым" Департамент семейной и молодежной политики города Москвы Префектура СЗАО Префектура САО Префектура ЮЗАО Префектура ЗелАО Департамент семейной и молодежной политики города Москвы Департамент здравоохранения города Москвы Департамент образования города Москвы |
2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 г. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 г. 2007 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. |
1 472 316,0 118 065,0 4 200,0 539 641,7 12 300,0 400,0 6 600,0 5 500,0 3 600,0 24 098,0 408 000,0 3 000,0 |
423 993,0 34 000,0 1 400,0 155 404,4 3 700,0 400,0 2 100,0 1 500,0 1 200,0 24 098,0 136 000,0 - |
487 592,0 39 100,0 1 400,0 178 715,0 4 100,0 - 2 200,0 1 800,0 1 200,0 - 136 000,0 1 500,0 |
560 731,0 44 965,0 1 400,0 205 522,3 4 500,0 - 2 300,0 2 200,0 1 200,0 - 136 000,0 1 500,0 |
Текущее бюджетное финансирование (1003 5050110 483 262 1003 5050110 496 262 1003 5050110 563 262 1003 5050110 565 262) Текущее бюджетное финансирование Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Текущее бюджетное финансирование (1006 5149900 482 242) Текущее бюджетное финансирование (0707 5221201 452 262) (В рамках Комплексной программы дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка на 2007 год) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Текущее бюджетное финансирование (0707 5221201452 262) (В рамках Комплексной программы дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка на 2007 год) Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование |
1.3.8. | Обеспечивать профессиональную реабилитацию инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в т.ч.: - профессиональную ориентацию (1300 чел. ежегодно) инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (в месячный срок после ее разработки) - профессиональное обучение (переобучение) инвалидов (100 чел. ежегодно) на базе образовательных учреждений - трудоустройство инвалидов, обратившихся в службу занятости (до 950 чел. ежегодно) |
Управление государственной службы занятости населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
743,6 4 800,0 |
225,2 1 600,0 |
246,8 1 600,0 |
271,6 1 600,0 |
Федеральный бюджет |
1.3.9. | Осуществлять оплату дополнительных расходов на профессиональное обучение (переобучение) граждан, пострадавших вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
113,4 | 35,6 | 37,8 | 40,0 | Средства ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
1.3.10. | Осуществить работы по информированию населения, в т.ч. инвалидов по вопросам содействия в трудоустройстве и о проводимых мероприятиях службы занятости |
Управление государственной службы занятости населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
99,3 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | Федеральный бюджет |
1.3.11. | Развивать нетрадиционные формы работы с безработными инвалидами, в том числе через "Клубы ищущих работу" |
Управление государственной службы занятости населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
144,8 | 45,0 | 48,2 | 51,6 | Федеральный бюджет |
1.3.12. | Продолжить и совершенствовать предоставление инвалидам (детям-инвалидам) услуг по социальной реабилитации (социально-педагогической, социально-средовой и социально- бытовой адаптации): - в реабилитационном центре для инвалидов - в социально-реабилитационном центре для ветеранов войн и Вооруженных Сил - в реабилитационном центре по социальной адаптации инвалидов и участников военных действий - в реабилитационном центре для детей-инвалидов "Южное Бутово" - в центрах реабилитации и досуговой работы с инвалидами "Братеево" и "Бирюлево Восточное" (ЮАО) - в отделениях социальной реабилитации инвалидов в центрах социального обслуживания - в московском центре технических средств реабилитации - в московском учебно-методическом Центре комплексной реабилитации инвалидов по слуху на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура ЮАО Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. 2007 г. 2007 - 2009 гг. |
796 883,9 302 652,5 43 836,8 52 552,8 2 104,8 800,0 198 349,5 28 776,6 20 305,0 |
229 484,2 89 293,0 12 624,0 15 134,0 701,6 800,0 57 120,1 8 287,0 6 017,0 |
263 906,8 99 237,0 14 517,6 17 404,1 701,6 - 65 688,1 9 530,0 6 740,0 |
303 492,9 114 122,5 16 695,2 20 014,7 701,6 - 75 541,3 10 959,6 7 548,0 |
Текущее бюджетное финансирование (1002 5010100 327 - (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 - (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327- (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 - (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327- (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Целевой бюджетный фонд развития территории ЮАО (3402106) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327- (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327- (211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 226), |
1.3.13. | Предоставлять инвалидам, включая детей-инвалидов, и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности дополнительные реабилитационные услуги на базе негосударственных организаций: - по комплексной реабилитации: инвалидам-москвичам с тяжелыми ограничениями в передвижении и самообслуживании (вследствие спинальной, военной и дорожной травмы, детского церебрального паралича и др.) в реабилитационном центре для инвалидов "Преодоление" - по психолого-социальной реабилитации детей-инвалидов и членов их семей - по комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов и подростков-инвалидов с нарушениями психического развития в РБОО "Центр лечебной педагогики" - по социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций выделения - по реабилитации детей-инвалидов вследствие детского церебрального паралича и других патологий по программе "Дельфинотерапия" - по социальной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов, методами зоотерапии - по лечебно-оздоровительному тренингу для инвалидов с детским церебральным параличом и их родителей - курсов иппотерапии - по адресной социально-психологической поддержке инвалидов-чернобыльцев и реабилитации членов их семей - по программе для инвалидов-колясочников "Основы независимой (самостоятельной) жизни человека на инвалидной коляске" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы ОАО "Реабилитационный центр для инвалидов "Преодоление" Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Департамент социальной защиты населения города Москвы РБОО "Центр лечебной педагогики" Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Комитет по культуре города Москвы Государственное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк" Префектура ЮЗАО Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Префектура ЮЗАО Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Департамент социальной защиты населения города Москвы Межрегиональный благотворительный общественный фонд содействия реабилитации инвалидов "Преодоление" |
2007 - 2009 гг. |
194 460,0 1 500,0 2 100,0 705,0 2 100,0 2 000,0 1231,0 680,0 2 000,0 510,0 3 280,0 3 472,0 700,0 |
60 000,0 500,0 600,0 235,0 600,0 800,0 354,0 200,0 600,0 150,0 780,0 1 000,0 200,0 |
64 800,0 500,0 700,0 235,0 700,0 600,0 407,0 230,0 700,0 160,0 1000,0 1 150,0 250,0 |
69 660,0 500,0 800,0 235,0 800,0 600,0 470,0 250,0 700,0 200,0 1500,0 1 322,0 250,0 |
Текущее бюджетное финансирование Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Внебюджетные средства Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (056 1002 5221100 482 226) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402105) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Внебюджетные средства |
1.3.14. | Осуществлять предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, технических средств реабилитации, изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (кроме зубных протезов) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. N 2347-Р |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
1454 328,1 | 418 793,1 | 481 612,1 | 553 922,9 | Федеральный бюджет |
1.3.15. | Обеспечить инвалидов, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве или профессиональных заболеваний техническими средствами реабилитации, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего |
ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
2007 - 2009 гг. |
12 430,0 | 3 890,0 | 4 140,0 | 4 400,0 | ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
1.3.16. | Обеспечить дополнительное (к федеральному перечню) предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, и другим отдельным категориям граждан по медицинским показаниям технических средств для медицинской реабилитации и изделий медицинского назначения: - мочеприемников, калоприемников - глазных протезов; - тест-полосок для определения сахара в крови - тест-полосок для определения сахара в моче - шприц-ручек для введения инсулина - голосообразующих аппаратов - слуховых аппаратов и сопутствующих изделий - зубных протезов (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2009 гг. 2007 г. 2007 - 2009 гг. |
450 000,0 21 546,0 572 834,0 2 777,0 140 444,0 269,0 46 000,0 246 500,0 |
150 000,0 5 400,0 157 516,0 619,0 29 567,0 80,0 46 000,0 74 500,0 |
150 000,0 7 020,0 188 743,0 1 019,0 44 351,0 88,0 - 81 800,0 |
150 000,0 9 126,0 226 575,0 1 139,0 66 526,0 101,0 - 90 200,0 |
Текущее бюджетное финансирование |
1.3.17. | Обеспечить предоставление очков один раз в год: инвалидам по зрению - с 70% скидкой от стоимости; - детям-инвалидам с нарушением зрения - бесплатно |
Департамент здравоохранения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
5 865,0 | 1865,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Текущее бюджетное финансирование |
1.3.18. | Обеспечить дополнительное предоставление по медицинским показаниям инвалидам, включая детей-инвалидов, и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности: - технических средств реабилитации для социальной реабилитации и самообслуживания, в т.ч. транспортных средств (для инвалидов, вставших на учет в органах социальной защиты населения до 1 января 2005 г.) - протезно-ортопедических изделий |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
1 312 880,0 649 358,0 |
378 079,0 187 000,0 |
434 791,0 215 050,0 |
500 010,0 247 308,0 |
Текущее бюджетное финансирование (1003 5050180 476 262) Текущее бюджетное финансирование (1003 5050120 483262 1003 5050120 496262 1003 5050120 565262) |
1.3.19. | Продолжить обучение инвалидов, имеющих право на получение транспортного средства бесплатно или на льготных условиях, вождению транспортных средств |
Департамент социальной защиты населения города Москвы МГО ВОИ |
2007 - 2009 гг. |
3 700,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | Текущее бюджетное финансирование (1002 5020100 327 226) |
1.3.20. | Предоставлять инвалидам по слуху дополнительные услуги по сурдопереводу |
Департамент социальной защиты населения города Москвы МГО ВОГ |
2007 - 2009 гг. |
3 000,0 | 1 300,0 | 800,0 | 900,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
1.3.21. | Выплачивать денежные компенсации: - инвалидам по слуху - за приобретенные в личное пользование специальные телефонные аппараты и оплату их ремонта; - инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата - ежегодные денежные компенсации расходов на эксплуатацию внутриквартирного специального стационарного подъемного оборудования (1000 рублей в год) |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
7 500,0 1 752,0 |
2 500,0 464,0 |
2 500,0 584,0 |
2 500,0 704,0 |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 262) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 262) |
1.3.22. | Продолжить реализацию программы общения и психолого-консультативной помощи в Клубе молодых инвалидов "Серебряный ветер" |
Префектура СВАО | 2007 - 2009 гг. |
90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
Итого по подразделу 1.3.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
12 823 196,9 29 935,0 7 749 894,6 - - 26 180,0 4 122 762,4 894 424,9 |
3 775 780,7 9 498,0 2 311 682,3 - - 8 780,0 1 187 477,3 258 343,1 |
4227 700,2 9 641,0 2 542 324,2 - - 8320,0 1 365 338,2 302 076,8 |
4 819 716,0 10 796,0 2 895 888,1 - - 9 080,0 1 569 946,9 334 005,0 |
||||
Итого по разделу 1.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
15 415 273,7 91 655,0 8 426 955,1 70 500,0 1 754 646,3 37 130,0 4 122 762,4 911 624,9 |
4 483 619,9 31 698,0 2 484 981,4 20 500,0 489 390,1 10 830,0 1 187 477,3 258 743,1 |
5 109 385,3 30 159,0 2 802 367,2 10 000,0 579 524,1 11 520,0 1 365 338,2 310 476,8 |
5 822 268,5 29 798,0 3 139 606,5 40 000,0 685 732,1 14 780,0 1 569 946,9 342 405,0 |
Раздел 2 Реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |Источники финансирования|
| п/п | | исполнители | | | |
| | | | |-------------------------------------------------| |
| | | | | Всего (тыс. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| | | | |руб. или ед.) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Социокультурная реабилитация инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. |Создать: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- окружной центр| Префектура СВАО |2007 - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Целевой бюджетный |
| |культурно-творческой | |2009 | | | | | фонд развития |
| |реабилитации | |гг. | | | | | территорий города |
| |инвалидов-участников боевых| | | | | | | Москвы |
| |действий на базе| | | | | | | (3402104) |
| |киноконцертного зала| | | | | | | |
| |"Королевский" (СВАО) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- постоянно действующие| Префектура ВАО |2007 - | 1 000,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | Целевой бюджетный |
| |литературно-музыкальные | |2009 | | | | |фонд развития территорий|
| |клубы для детей-инвалидов на| |гг. | | | | |города Москвы (3402105) |
| |базе специальных| | | | | | | |
| |(коррекционных) | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |школ-интернатов для| | | | | | | |
| |воспитанников с отклонениями| | | | | | | |
| |в развитии (6 учреждений) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.2. |Обеспечить предоставление| Департамент |2007 - | 4 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | Целевое бюджетное |
| |специализированных услуг| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |сопровождения инвалидам,| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |имеющим тяжелые ограничения| города Москвы | | | | | | |
| |в передвижении, с| Организация на | | | | | | |
| |нарушениями слуха и зрения| конкурсной | | | | | | |
| |(включая детей-инвалидов)| основе | | | | | | |
| |при посещении музеев для| | | | | | | |
| |доступа к средствам| | | | | | | |
| |искусства и культуры | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.3. |Продолжить реализацию| Префектура ЮВАО |2007 - | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Целевой бюджетный |
| |межведомственной модели по| Комитет по |2009 | | | | | фонд развития |
| |социокультурной реабилитации| культуре города |гг. | | | | | территорий города |
| |детей с ограниченными| Москвы | | | | | | Москвы |
| |возможностями здоровья на| | | | | | | (3402104) |
| |базе Интеллект-центра при| | | | | | | |
| |детской библиотеке N 81 | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.4. |Организовывать и проводить| | | | | | | |
| |бесплатные экскурсии для| | | | | | | |
| |инвалидов, включая| | | | | | | |
| |детей-инвалидов, имеющих| | | | | | | |
| |ограничения в передвижении,| | | | | | | |
| |нарушения слуха и зрения: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- в Государственном| Департамент |2007 - | 3 600,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | Целевое бюджетное |
| |историко-архитектурном, |социальной защиты |2009 | | | | | финансирование |
| |художественном и ландшафтном| населения города |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |музее-заповеднике |Москвы Комитет по | | | | | | |
| |"Царицыно", "Музее истории| культуре города | | | | | | |
| |Москвы" и др. |Москвы Организация| | | | | | |
| | | на конкурсной | | | | | | |
| | | основе | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- в парке "Кузьминки" | Префектура ЮВАО |2007 г.| 150,0 | 150,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.5. |Осуществить реализацию| Префектура СВАО |2007 - | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Целевой бюджетный |
| |программы "Возрастной| |2009 | | | | | фонд развития |
| |культурный туризм" для| |гг. | | | | | территорий города |
| |инвалидов и ветеранов ВОВ по| | | | | | | Москвы |
| |историческим местам Москвы и| | | | | | | (3402106) |
| |Подмосковья | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.6. |Продолжить внедрение новых| |2007 - | | | | | Целевое бюджетное |
| |технологий социокультурной| |2009 | | | | | финансирование |
| |реабилитации инвалидов,| |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |включая детей-инвалидов, в| | | | | | | |
| |Государственном Дарвиновском| | | | | | | |
| |музее посредством| | | | | | | |
| |организации: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- передвижной выставки| Департамент | | 510,0 | 185,0 | 170,0 | 155,0 | |
| |"История жизни на Земле и|социальной защиты | | | | | | |
| |экология города",| населения города | | | | | | |
| |адаптированной для|Москвы Комитет по | | | | | | |
| |восприятия инвалидами разных| культуре города | | | | | | |
| |категорий, с последующим| Москвы ГУ | | | | | | |
| |экспонированием в| "Государственный | | | | | | |
| |реабилитационных учреждениях| Дарвиновский | | | | | | |
| | | музей" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- специальных| | | 240,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
| |социокультурных программ для| | | | | | | |
| |инвалидов разных категорий,| | | | | | | |
| |в том числе с тотальной| | | | | | | |
| |потерей зрения | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- специальных выставок работ| | | 150,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | |
| |инвалидов с задержкой| | | | | | | |
| |психического развития | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.7. |Провести Московский| Департамент |2007 - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | Целевое бюджетное |
| |фестиваль прикладного| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |искусства для инвалидов "Я| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |такой же, как ты" | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Фонд "Столичный |2008 г.| 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | Внебюджетные средства |
| | | кинематографист" | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.8. |Организовать летний| Департамент |2007 - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |реабилитационный лагерь для| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |детей с онкологическими и| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |гематологическими | города Москвы | | | | | | |
| |заболеваниями | | | | | | | |
| |в формате ролевой игры| АНО "Дети" | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Внебюджетные средства |
| |"Средневековый город" | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.9. |Осуществлять социокультурную| Департамент |2007 - | | | | | |
| |реабилитацию инвалидов,| социальной |2009 | | | | | |
| |включая детей-инвалидов,| защиты населения |гг. | | | | | |
| |различными формами и| города Москвы | | | | | | |
| |методами на базе| | | | | | | |
| |негосударственных | | | | | | | |
| |организаций: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при Центре социокультурной| АНО ЦСА |2007 - | 1 500,0 | 350,0 | 540,0 | 610,0 | Целевое бюджетное |
| |анимации "Одухотворение" -| "Одухотворение" |2009 | | | | | финансирование |
| |для молодых инвалидов | |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Внебюджетные средства |
| | | | | | | | | |
| |- при Московском театре| Московский театр | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Целевое бюджетное |
| |детской книги "Волшебная| детской книги | | | | | | финансирование |
| |лампа" | "Волшебная | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | лампа" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при Московском театре| Московский театр | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Целевое бюджетное |
| |зверей и птиц "Артемон"| зверей и птиц | | | | | | финансирование |
| |(арт-терапия) | "Артемон" | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | | | | | | | |
| |- при РООИ "Творческое| РООИ | | 800,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | Целевое бюджетное |
| |партнерство" (арт-терапия| "Творческое | | | | | | финансирование |
| |для детей-инвалидов) | партнерство" | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Внебюджетные средства |
| | | | | | | | | |
| |- при Фонде Филантроп (клуб| Фонд Филантроп | | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Целевое бюджетное |
| |танцев на колясках) | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Внебюджетные средства |
| | | | | | | | | |
| |- при АНБО "Центр| АНБО "Центр | | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Целевое бюджетное |
| |социализации молодых| социализации | | | | | | финансирование (1002 |
| |инвалидов" (социокультурная| молодых | | | | | | 5221100 482 226) |
| |и психолого-педагогическая| инвалидов" | | | | | | |
| |реабилитация детей и молодых| | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Внебюджетные средства |
| |инвалидов) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при ЦСР "Турмалин"|Благотворительное | | 1 150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | Целевое бюджетное |
| |(социокультурная |учреждение "Центр | | | | | | финансирование |
| |реабилитация инвалидов с| социальной | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |нарушением интеллекта) | реабилитации | | | | | | |
| | | "Турмалин" | | 5 614,0 | 1 797,34 | 1 908,33 | 1 908,33 | Внебюджетные средства |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.10.|Обеспечить бесплатное| Префектура ЮЗАО |2007 - | 18 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | Целевой бюджетный |
| |посещение концертов и| |2009 | | | | | фонд развития |
| |новогодних представлений| |гг. | | | | | территорий города |
| |инвалидами и семьями с| | | | | | | Москвы |
| |детьми-инвалидами (по| | | | | | | (3402104) |
| |заявкам общественных| | | | | | | |
| |организаций инвалидов) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.11.|Провести культурно-массовые| Московская |2007 - | 8 100,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 900,0 | Внебюджетные средства |
| |мероприятия (концерты,| федерация |2009 | | | | | |
| |фестивали, экскурсии) для| профсоюзов |гг. | | | | | |
| |детей-инвалидов по слуху в| | | | | | | |
| |т.ч. организовать новогодние| | | | | | | |
| |представления для| | | | | | | |
| |детей-инвалидов в ДК ЗИЛ и| | | | | | | |
| |Государственном Кремлевском| | | | | | | |
| |Дворце | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.12.|Исключен | | | | | | | |
| |См. текст пункта 2.1.12 | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.13.|Обеспечить финансовую| Департамент |2007 - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |поддержку деятельности| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |детского музыкального театра| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |"Волшебная флейта" | города Москвы | | | | | | |
| | | МГО ВОИ | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.14.|Продолжить организацию| Комитет по |2007 - | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Текущее бюджетное |
| |культурно-досуговой | культуре города |2009 | | | | | финансирование |
| |деятельности инвалидов,| Москвы |гг. | | | | | |
| |включая детей-инвалидов, и| | | | | | | |
| |других лиц с ограничениями| | | | | | | |
| |жизнедеятельности на базе| | | | | | | |
| |ГДК "Гармония" | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.15.|Продолжить организацию и| | | | | | | |
| |круглогодичное проведение| | | | | | | |
| |ежегодных культурно-массовых| | | | | | | |
| |и развлекательных| | | | | | | |
| |мероприятий для инвалидов| | | | | | | |
| |(детей-инвалидов): | | | | | | | |
| |- приуроченных к| | | | | | | |
| |Международному Дню| | | | | | | |
| |инвалидов; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- к другим знаменательным и| Департамент |2007 - | 36 700,0 | 10 500,0 | 12 200,0 | 14 000,0 | Целевое бюджетное |
| |социально значимым датам| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |(День защиты детей, День| |гг. | | | | | |
| |города и др.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | защиты населения | | 31 700,0 | 8 900,0 | 10 800,0 | 12 000,0 | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | Организация на | | | | | | |
| | | конкурсной | | | | | | |
| | | основе | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Комитет |2007 - | 18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Текущее бюджетное |
| | | общественных |2009 | | | | | финансирование (01155 |
| | | связей города |гг. | | | | | 092040 216 226 01155 |
| | | Москвы | | | | | | 092040 216 242) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура ЮВАО |2007 - | 1 000,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 г.| | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура ЗАО |2007 - | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура ЮЗАО |2007 - | 3 000,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура СВАО |2007 - | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |- новогодних представлений| Префектура ЮАО |2007 - | 2 400,0 | 1 000,0 | 700,0 | 700,0 | Целевой бюджетный |
| |для детей с ограниченными| |2009 | | | | | фонд развития |
| |возможностями здоровья | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектуры |2007 - | 550,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | Целевой бюджетный |
| | | СВАО |2009 | | | | | фонд развития |
| | | ЮАО |гг. | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.16.|Обеспечить проведение| |2007 - | | | | | Целевой бюджетный фонд |
| |городских и окружных| |2009 | | | | | развития |
| |фестивалей и конкурсов: | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| |- творчества инвалидов,| Префектура ЮЗАО | | 1 050,0 | 310,0 | 350,0 | 390,0 | (3402106) |
| |включая детей-инвалидов,| | | | | | | |
| |"Звездопад" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- творчества детей-инвалидов| Префектура ЮВАО | | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| |с ограниченными| | | | | | | |
| |возможностями здоровья| | | | | | | |
| |"Радуга" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- творчества инвалидов,| Префектура ЦАО | | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
| |проживающих в Центральном| | | | | | | |
| |административном округе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- творчества| Префектура САО | | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| |детей-инвалидов, проживающих| | | | | | | |
| |в Северном административном| | | | | | | |
| |округе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- творчества детей-инвалидов| Префектура ЗелАО | | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | |
| |"Цветик-семицветик" | ГУК "Творческий | | | | | | |
| | | лицей" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- рисунков детей-инвалидов| Префектура ВАО | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| |"Мир без границ" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- детского творчества| Префектура ВАО | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| |детей-инвалидов, проживающих| | | | | | | |
| |в Восточном административном| | | | | | | |
| |округе | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.17.|Обеспечить проведение| Комитет |2007 - | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Текущее бюджетное |
| |ежегодных олимпиад по| общественных |2009 | | | | | финансирование (01155 |
| |информатике и компьютерным| связей города |гг. | | | | | 092040 216 226 01155 |
| |технологиям среди инвалидов,| Москвы | | | | | | 092040 216 242) |
| |детей-инвалидов | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.18.|Обеспечить проведение: | Комитет |2008 г.| 400,0 | - | 400,0 | - | Текущее бюджетное |
| |- четвертого международного| общественных | | | | | | финансирование (01155 |
| |кинофестиваля по проблемам| связей города | | | | | | 092040 216 226 01155 |
| |инвалидности "Кино без| Москвы | | | | | | 092040 216 242) |
| |барьеров" | | | | | | | Целевое бюджетное |
| | | | | | | | | |
| | | Департамент |2008 г.| 400,0 | - | 400,0 | - | финансирование (1002 |
| | | социальной | | | | | | 5221100 482 226) |
| | | защиты населения | | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- фестиваля искусств| Департамент |2007 | 1 350,0 | 550,0 | - | 800,0 | Целевое бюджетное |
| |инвалидов по зрению| социальной |г., | | | | | финансирование |
| |"Московских окон негасимый| защиты населения |2009 г.| | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |свет" | города Москвы | | | | | | |
| | | Комитет по | | | | | | |
| | | культуре города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | Департамент | | | | | | |
| | | образования | | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | МГО ВОС | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Московского Фестиваля для| Департамент |2007 - | 2 400,0 | 500,0 | 800,0 | 1100,0 | Целевое бюджетное |
| |инвалидов "Я люблю этот мир"| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| | | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Комитет | | 300,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | Текущее бюджетное |
| | | общественных | | | | | | финансирование (01155 |
| | | связей города | | | | | | 092040 216 226 01155 |
| | | Москвы | | | | | | 092040 216 242) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура СВАО | | 1 277,0 | 390,0 | 422,0 | 465,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| | | РООИ МГКИ | | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Внебюджетные средства |
| | | "Контакты-1" | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.19.|Обеспечить участие| | | | | | | |
| |инвалидов-москвичей в| | | | | | | |
| |мероприятиях: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Международной премии| Департамент |2008 г.| 600,0 | - | 600,0 | - | Целевое бюджетное |
| |"Филантроп" за выдающиеся| социальной | | | | | | финансирование |
| |достижения инвалидов в| защиты населения | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |области культуры и искусства| города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Фонд "Филантроп" | - | 2 700,0 | - | 2 700,0 | - | Внебюджетные средства |
| | | | | | | | | |
| |- Всероссийского фестиваля| Комитет |2007 | 500,0 | 250,0 | - | 250,0 | Текущее бюджетное |
| |особых театров "Протеатр" | общественных |г., | | | | | финансирование (01155 |
| | | связей города |2009 г.| | | | | 092040 216 226 01155 |
| | | Москвы | | | | | | 092040 216 242) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура СЗАО |2007 г.| 240,0 | 240,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.1.20.|Организовать и провести в| | | | | | | |
| |целях развития творческих| | | | | | | |
| |способностей, приобретения| | | | | | | |
| |профессиональных навыков и| | | | | | | |
| |социальной реабилитации| | | | | | | |
| |творческие выставки| | | | | | | |
| |художественных работ, в т.ч.| | | | | | | |
| |передвижные: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- детей с ограниченными| Департамент |2007 - | 2 000,0 | 200,0 | 800,0 | 1000,0 | Целевое бюджетное |
| |возможностями здоровья в| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |галерее фонда "Взгляд| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |ребенка" и других| города Москвы | | | | | | |
| |выставочных залах | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Благотворительный | | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Внебюджетные средства |
| | | фонд "Взгляд | | | | | | |
| | | ребенка" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- художников-инвалидов в| Департамент |2007 - | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Целевое бюджетное |
| |Фонде "Филантроп" |социальной защиты |2009 | | | | | финансирование (1002 |
| | | населения города |гг. | | | | | 5221100 482 226), |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Фонд "Филантроп" | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Внебюджетные средства |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
| |Итого по подразделу 2.1: | | | 193 530,9 | 61 337,3 | 66 220,3 | 65 973,3 | |
| |1. Бюджет города Москвы, в| | | | | | | |
| |т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 102 620,0 | 34 290,0 | 32 130,0 | 36 200,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 26 100,0 | 8 650,0 | 8 800,0 | 8 650,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | - | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест в| | | | | | | |
| |городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 40 507,0 | 12 470,0 | 13 352,0 | 14 685,0 | |
| |развития территорий города| | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 24 303,9 | 5 927,3 | 11 938,3 | 6438,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Спорт и туризм для реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. |Организовать и провести| | | | | | | |
| |среди инвалидов специальные| | | | | | | |
| |турниры на Кубок Мэра: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- по футболу | Комитет |2008 - | 5 500,0 | - | 2 500,0 | 3 000,0 | Целевое бюджетное |
| | | физической |2009 | | | | | финансирование |
| | |культуры и спорта |гг. | | | | | (164 1002 5221100 |
| | | города Москвы | | | | | | 482 226) |
| | | Паралимпийский | | | | | | |
| | | Комитет города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- по теннису | Комитет |2008 - | 1 100,0 | - | 700,0 | 400,0 | Целевое бюджетное |
| | | физической |2009 | | | | | финансирование |
| | |культуры и спорта |гг. | | | | | (164 1002 5221100 |
| | | города Москвы | | | | | | 482 226) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура ЦАО | | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| | | Фонд "Филантроп" | | 600,0 | - | 300,0 | 300,0 | Внебюджетные средства |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.2. |Провести Московские зимние и| Комитет |2007 - | 23 000,0 | - | 11 000,0 | 12 000,0 | Текущее бюджетное |
| |летние Паралимпийские игры | физической |2009 | | | | | финансирование |
| | |культуры и спорта |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| | | | | | | | | |
| | | города Москвы | | 12 437,6 | - | 7 437,6 | 5 000,0 | Целевое бюджетное |
| | | Паралимпийский | | | | | | финансирование (164 |
| | | Комитет города | | | | | | 5221100 482 226) |
| | | Москвы | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.3. |Обеспечить подготовку| | | | | | | |
| |спортсменов- инвалидов: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- к XIII летним (2008 г.,|Комитет физической|2007 - | 26 800,0 | 8 000,0 | 8 800,0 | 10 000,0 | Текущее бюджетное |
| |Пекин) и X зимним (2010 г.,|культуры и спорта |2009 | | | | | финансирование |
| |Ванкувер) Паралимпийским| города Москвы |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| |играм | Московская | | | | | | |
| | | Федерация | | | | | | |
| | |инвалидного спорта| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- к XVI зимним (2007 г.,|Комитет физической|2007 - | 11 300,0 | 3 400,0 | 3 800,0 | 4 100,0 | Текущее бюджетное |
| |Солт-Лейк-Сити, США) и XXI|культуры и спорта |2009 | | | | | финансирование |
| |летним (2009 г., Тайвань)| города Москвы |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| |Сурдлимпийским# играм | Федерация | | | | | | |
| | | физической | | | | | | |
| | |культуры и спорта | | | | | | |
| | | глухих города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.4. |Обеспечить подготовку и|Комитет физической|2007 - | 20 500,0 | 6 200,0 | 6 800,0 | 7 500,0 | Текущее бюджетное |
| |участие московских|культуры и спорта |2009 | | | | | финансирование |
| |спортсменов-инвалидов в| города Москвы |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| |чемпионатах России для| Московская | | | | | | |
| |инвалидов | Федерация | | | | | | |
| | |инвалидного спорта| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Московский Комитет| | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Внебюджетные средства |
| | | "Специальная | | | | | | |
| | | Олимпиада" | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.5. |Обеспечить сборные команды| Комитет |2007 - | 1 025,0 | 295,0 | 340,0 | 390,0 | Целевое бюджетное |
| |инвалидов Москвы спортивной| физической |2009 | | | | | финансирование |
| |формой и инвентарем |культуры и спорта |гг. | | | | | (164 1002 5221100 |
| | | города Москвы | | | | | | 482 226) |
| | | Организация на | | | | | | |
| | |конкурсной основе | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.6. |Провести спартакиады для| Департамент |2008 - | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 | Целевое бюджетное |
| |инвалидов среди учащихся| образования |2009 | | | | | финансирование |
| |коррекционных | города Москвы |гг. | | | | | |
| |образовательных учреждений | Федерация | | | | | | |
| | | физкультуры и | | | | | | |
| | | спорта глухих | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.7. |Обеспечить реализацию| Комитет |2007 - | 18 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | Текущее бюджетное |
| |городского календаря| физической |2009 | | | | | финансирование |
| |спортивно-массовых |культуры и спорта |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| |мероприятий для инвалидов| города Москвы | | | | | | |
| |"Спорт для всех" (по| | | | | | | |
| |отдельному плану) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.8. |Приобрести автобус| Департамент |2007 г.| 12 000,0 | 12 000,0 | - | - | Целевое бюджетное |
| |туристического класса,|транспорта и связи| | | | | | финансирование |
| |специально приспособленный|ГУП "Мосгортранс" | | | | | | |
| |для перевозки| Департамент | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников |социальной защиты | | | | | | |
| | | населения города | | | | | | |
| | | Москвы МГО ВОИ | | | | | | |
См. распоряжение Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 2607-РП
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.9 |Организовать проведение: | Департамент |2007 - | 3 559,8 | 800,0 | 1 300,0 | 1 459,8 | Целевое бюджетное |
| |- тематических туристических| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |экскурсий для инвалидов| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |(включая детей-инвалидов),| города Москвы | | | | | | |
| |имеющих трудности с| МГО ВОИ | | | | | | |
| |передвижением, с | | | | | | | |
| |нарушениями слуха и зрения | Префектура ЮЗАО | | 5 650,0 | 2 250,0 | 1 600,0 | 1 800,0 | Целевой бюджетный |
| | | Организация на | | | | | | фонд развития |
| | |конкурсной основе | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |- на базе Государственного| Департамент | | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Целевое бюджетное |
| |Музея-заповедника |социальной защиты | | | | | | финансирование |
| |Коломенское | населения города | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |фольклорно-спортивный | Москвы | | | | | | |
| |фестиваль для инвалидов и| | | | | | | |
| |других лиц с | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |ограничениями |Московский Комитет| | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Внебюджетные средства |
| |жизнедеятельности | "Специальная | | | | | | |
| | | Олимпиада" | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.10.|Осуществлять на основании| | | | | | | |
| |индивидуальных программ| | | | | | | |
| |реабилитации проведение| | | | | | | |
| |реабилитации детей-инвалидов| | | | | | | |
| |и молодых инвалидов с| | | | | | | |
| |различными ограничениями| | | | | | | |
| |жизнедеятельности на базе| | | | | | | |
| |негосударственных | | | | | | | |
| |организаций: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при РООИ "Снежок" (занятия| Департамент |2007 - | 1 050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | Целевое бюджетное |
| |горнолыжным спортом) | социальной |2009 | | | | | финансирование |
| | | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | РООИ "Снежок" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- спортивных лагерей для| Федерация |2007 - | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | Внебюджетные средства |
| |детей и молодежи с| физкультуры и |2009 | | | | | |
| |нарушением слуха | спорта глухих |гг. | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | МГО ВОИ | | | | | | |
| |----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
| |- при БОФ "Клуб| Департамент |2007 - | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Целевое бюджетное |
| |"Приключение" (программа| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |"Лаборатория Путешествий") | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | БОФ "Клуб | | | | | | |
| | | "Приключение" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при РОО ментальных| Департамент |2007 - | 2 000,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 | Целевое бюджетное |
| |инвалидов (спортивные| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |праздники и спартакиады для| защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |инвалидов, включая| города Москвы | | | | | | |
| |детей-инвалидов) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | РОО ментальных | | 310,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | Внебюджетные средства |
| | | инвалидов | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оздоровительных лагерей и| Московская |2007 - | 6 600,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | Внебюджетные средства |
| |учебных сборов для инвалидов| Федерация |2009 | | | | | |
| | | профсоюзов |гг. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- при РСООИ "Золотой Кий"| Департамент |2007 - | 1 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |(занятия спортом инвалидов) | социальной |2009 | | | | | финансирование |
| | | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | РСООИ "Золотой | | 120,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Внебюджетные средства |
| | | Кий" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- летнего палаточного| Департамент |2007 - | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Целевое бюджетное |
| |интеграционного лагеря| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |"Турград" | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | "Ассоциация | | | | | | |
| | | молодежных | | | | | | |
| | | инвалидных | | | | | | |
| | | организаций - | | | | | | |
| | | АМИО" | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.11.|Обеспечить в целях| | | | | | | |
| |социальной адаптации| | | | | | | |
| |инвалидов, включая| | | | | | | |
| |детей-инвалидов, проведение:| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- межрегионального| Департамент |2007 - | 350,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | Целевое бюджетное |
| |туристического слета|социальной защиты |2009 | | | | | финансирование |
| |инвалидов "Север" | населения города |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | Москвы ОООИ "АМИ | | | | | | |
| | |России "Аппарель" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- городских Спартианских игр| Департамент |2008 - | 800,0 | - | 300,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |для льготных категорий| семейной и |2009 | | | | | финансирование |
| |москвичей на базе РОО| молодежной |гг. | | | | | (262 1002 5221100 |
| |родителей детей-инвалидов| политики города | | | | | | 482 226) |
| |"Семейный клуб" | Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- окружных этапов| Префектура САО |2007 - | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Целевой бюджетный |
| |Спартианских игр | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| | | Префектура СЗАО |2007 - | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- военно-патриотического| Департамент |2007 - | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевое бюджетное |
| |сбора инвалидов "Полигон" | социальной |2009 | | | | | финансирование |
| | | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | ОООИ "АМИ | | | | | | |
| | |России "Аппарель" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- семейных спортивных| Департамент |2008 - | 150,0 | - | 100,0 | 50,0 | Целевое бюджетное |
| |праздников "Веселые старты"| семейной и |2009 | | | | | финансирование |
| |с участием семей, имеющих| молодежной |гг. | | | | | (262 1002 5221100 |
| |детей-инвалидов | политики города | | | | | | 482 226) |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- ежегодного пробега "Вахта| Департамент |2007 - | 550,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | Целевое бюджетное |
| |памяти - эстафета поколений"|социальной защиты |2009 | | | | | финансирование |
| | | населения города |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | Межрегиональная | | | | | | |
| | | общественная | | | | | | |
| | | организация | | | | | | |
| | | "Ассоциация | | | | | | |
| | | молодежных | | | | | | |
| | | инвалидных | | | | | | |
| | | организаций - | | | | | | |
| | | АМИО" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- автопробегов и| Департамент |2007 - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |автомобильных ралли| социальной |2009 | | | | | финансирование |
| |инвалидов | защиты населения |гг. | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Организация на | | | | | | |
| | | конкурсной | | | | | | |
| | |основе префектуры | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | СВАО | | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | |
| | | ЮАО | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |- ежегодных региональных| Префектура ЮАО |2007 - | 900,0 | 225,0 | 300,0 | 375,0 | Целевой бюджетный |
| |соревнований по бадминтону| |2009 | | | | | фонд развития |
| |среди инвалидов на "Кубок| |гг. | | | | | территорий города |
| |префекта" | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- весенних и зимних окружных|Комитет физической|2007 - | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее бюджетное |
| |спартакиад инвалидов по 7|культуры и спорта |2009 | | | | | финансирование |
| |видам спорта (плавание,| города Москвы |гг. | | | | | (0902 5120100 455 226) |
| |настольный теннис, дартс,| Префектура СЗАО | | | | | | |
| |пулевая стрельба,| | | | | | | |
| |армрестлинг, шахматы, шашки)| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Фестиваля инвалидного| Префектура ЮВАО |2007 - | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Целевой бюджетный |
| |спорта | |2009 | | | | | фонд развития |
| | | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- поездки на теплоходе для| Префектура СВАО |2007 - | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Целевой бюджетный |
| |семей, имеющих| |2009 | | | | |фонд развития территорий|
| |детей-инвалидов | |гг. | | | | |города Москвы (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |- спортивных соревнований| Префектура СВАО |2007 - | 200,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | Целевой бюджетный фонд |
| |для инвалидов,| |2009 | | | | | развития территории |
| |детей-инвалидов, по| |гг. | | | | | города |
| |настольному теннису, дартсу,| | | | | | | Москвы |
| |кроссу на колясках,| | | | | | | (3402105) |
| |шахматам, армрестлингу и др.| | | | | | | |
| |на базе спортивного клуба| | | | | | | |
| |инвалидов РООИ "Ахиллес трек| | | | | | | |
| |клаб" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- ежегодных автомобильных| Префектура |2007 - | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой бюджетный |
| |ралли инвалидов СВАО | СВАО |2009 | | | | | фонд развития |
| |"Лето.Версия.RU" | МГО ВОИ |гг. | | | | | территорий города |
| |"Зима.Версия.RU" | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- соревнований среди| Префектура ЮЗАО |2007 - | 590,0 | 160,0 | 200,0 | 230,0 | Целевой бюджетный |
| |инвалидов по различным видам| |2009 | | | | | фонд развития |
| |спорта | |гг. | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- конкурсов индивидуальных| Префектура ЮВАО |2007 - | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Целевой бюджетный |
| |достижений детей в области| |2009 | | | | | фонд развития |
| |применения информационных| |гг. | | | | | территорий города |
| |технологий | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.12.|Продолжить внедрение в| Департамент |2007 - | 7 190,8 | 3 190,8 | 4 000,0 | - | Целевое бюджетное |
| |реабилитационных отделениях| социальной |2008 | | | | | финансирование (1002 |
| |учреждений социальной защиты| защиты населения |гг. | | | | | 5221100 482 226 1002 |
| |населения специальных| города Москвы | | | | | | 5221100 482 310) |
| |спортивных и| Организация на | | | | | | |
| |фитнесс-технологий для|конкурсной основе | | | | | | |
| |инвалидов с различными| | | | | | | |
| |ограничениями | | | | | | | |
| |жизнедеятельности: | | | | | | | |
| |- разработать специальные| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
| |- оснастить специальным| | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.13.|Продолжить развитие в| Департамент |2007 - | 6 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | - | Целевое бюджетное |
| |стационарных учреждениях| социальной |2009 | | | | | финансирование (1002 |
| |социального обслуживания для| защиты населения |гг. | | | | | 5221100 482 226 |
| |инвалидов и детей-инвалидов| города Москвы | | | | | | 1002 5221100 482 310 |
| |с задержкой умственного| | | | | | | 1002 5221100 482 340) |
| |развития | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |системы Спешиал Олимпик: | Московский | | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Внебюджетные средства |
| |- проводить городские Летние| Комитет | | | | | | |
| |и Зимние Специальные| "Специальная | | | | | | |
| |Олимпийские Игры | Олимпиада" | | | | | | |
| |- приобрести спортивную| | | | | | | |
| |форму | | | | | | | |
| |и инвентарь для сборных| | | | | | | |
| |команд инвалидов по| | | | | | | |
| |различным видам спорта | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.14.|Осуществить поддержку в| Комитет |2007 - | 75 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | Текущее бюджетное |
| |форме субсидий деятельности| физической |2009 | | | | | финансирование |
| |негосударственных |культуры и спорта |гг. | | | | | (0902 5120100 455 242) |
| |некоммерческих организаций,| города Москвы | | | | | | |
| |оказывающих | | | | | | | |
| |физкультурно-оздоровительные| | | | | | | |
| |услуги инвалидам (по| | | | | | | |
| |отдельному плану) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
|2.2.15.|Обеспечивать при наличии| | | | | | | |
| |медицинских показаний и| | | | | | | |
| |отсутствии противопоказаний| | | | | | | |
| |оздоровительное плавание| | | | | | | |
| |инвалидов, включая| | | | | | | |
| |детей-инвалидов: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- организовать бесплатное| Префектура ЮЗАО |2007 - | 1 280,0 | 360,0 | 420,0 | 500,0 | Целевой бюджетный |
| |посещение плавательных| |2009 | | | | | фонд развития |
| |бассейнов (100 чел.| |гг. | | | | | территорий города |
| |ежемесячно) | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |- приобрести абонементы в| Префектура СЗАО |2007 г.| 200,0 | 200,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| |бассейны на льготной основе | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
| |Итого по подразделу 2.2.: | | | 269 183,2 | 811 90,8 | 96 267,6 | 91 724,8 | |
| |1. Бюджет города Москвы, в| | | | | | | |
| |т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 63 813,2 | 23 355,8 | 24 797,6 | 15 659,8 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 174 900,0 | 47 700,0 | 61 500,0 | 65 700,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | - | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест в| | | | | | | |
| |городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 13 330,0 | 4 625,0 | 4160,0 | 4 545,0 | |
| |развития территорий города| | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 17 140,0 | 5 510,0 | 5 810,0 | 5 820,0 | |
|-------+----------------------------+------------------+-------+--------------+-----------+----------+-----------+------------------------|
| |Итого по разделу 2.: | | | 462 714,1 | 142 528,1 |162 487,9 | 157 698,1 | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы, в| | | | | | | |
| |т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 166 433,2 | 57 645,8 | 56 927,6 | 51 859,8 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 201 000,0 | 56 350,0 | 70 300,0 | 74 350,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест в| | | | | | | |
| |городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 53 837,0 | 17 095,0 | 17 512,0 | 19 230,0 | |
| |развития территорий города| | | | | | | |
| |Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 41 443,9 | 11 437,3 | 17 748,3 | 12 258,3 | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Раздел 3
Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |Источники финансирования|
| п/п | | исполнители | | | |
| | | | |---------------------------------------------------------| |
| | | | | Всего (тыс. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| | | | |руб. или ед.)| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Приспособление административных здании, сооружений и территорий города |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. |Приспособить для| Отраслевые и | 2007 - | 7 414 817,6 | 1 770 439,7 | 3 123 769,1 | 2 520 608,8 | |
| |инвалидов 21075 зданий и| территориальные |2009 гг.| | | | | |
| |сооружений (входных| органы | | | | | | |
| |групп, внутренних путей| исполнительной | | | | | | |
| |перемещения и зон| власти города | | | | | | |
| |оказания услуги), а| Москвы | | | | | | |
| |также прилегающих к ним| | | | | | | |
| |территорий, в т.ч. по| | | | | | | |
| |объектам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Примечание: Адресные| | | | | | | |
| |списки объектов, объемы| | | | | | | |
| |работ и финансирования| | | | | | | |
| |будут уточняться в ходе| | | | | | | |
| |выполнения адресных| | | | | | | |
| |инвестиционных программ| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.1. |здравоохранения - 180 | Департамент | 2007 - | 225 179,4 | 134 531,5 | 50 104,1 | 40 543,8 | |
| | | здравоохранения |2009 гг.|---------------------------------------------------------+------------------------|
| |(адресный список| города Москвы | | Объемы работ и финансирование будут | |
| |объектов приведен в| | | | |
| |приложении 1): | | | | |
| | | | | | |
| |при новом строительстве| Комитет | |определяться в рамках выполнения адресных инвестиционных | |
| |- 3; | общественных | | программ города Москвы | |
| | | связей города | |---------------------------------------------------------+------------------------|
| |при реконструкции - 1; |Москвы префектуры | | | | | | |
| | | административных | | | | | | |
| |при ремонте действующих| округов | | 95 156,5 | 36 528,0 | 34 985,0 | 23 643,5 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 176 | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | |
| | | | | 54 022,9 | 22 003,5 | 15 119,1 | 16 900,3 | Целевой бюджетный фонд |
| | | | | | | | | развития территорий |
| | | | | | | | |города Москвы (3402105) |
| |------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| | | | | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд квотирования |
| | | | | | | | | рабочих мест в городе |
| | | | | | | | | Москве |
| | | | | | | | | (735 0411 3402608 |
| | | | | | | | | 482 241) |
| | | | | | | | | (735 0411 3402608 |
| | | | | | | | | 482 242) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.2. |образования - 809 | Департамент | 2007 - | 1 069 035,0 | 302 685,0 | 626 870,0 | 139 480,0 | |
| |(адресный список| образования |2009 гг.| | | | | |
| |объектов приведен в| города Москвы, | | | | | | |
| |приложении 2): | префектуры | | | | | | |
| | | административных | | | | | | |
| |при новом строительстве| округов | | 738 670,0 | 206 650,0 | 521 850,0 | 10 170,0 | Адресная |
| |- 131; | | | | | | | инвестиционная |
| | | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 29; | | | 6 680,0 | 420,0 | 3 680,0 | 2 580,0 | Адресная |
| | | | | | | | | инвестиционная |
| | | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 261 805,0 | 51 465,0 | 86 990,0 | 123 350,0 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 649 | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | |
| | | | | 61 880,0 | 44 150,0 | 14 350,0 | 3 380,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402103) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.3. |социальной защиты| Департамент | 2007 - | 5 210 620,0 | 1 044 770,0 | 2 008 835,0 | 2 157 015,0 | |
| |населения - 94 (адресный|социальной защиты |2009 гг.| | | | | |
| |список объектов приведен| населения | | | | | | |
| |в приложении 3): | города Москвы, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при новом строительстве| префектуры | | 4 712 200,0 | 907 270,0 | 1819 930,0 | 1 985 000,0 | Адресная |
| |- 21; | административных | | | | | | инвестиционная |
| | | округов | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (1006 1020101214 310) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 3 | | | 369 500,0 | 81 900,0 | 140 000,0 | 147 600,0 | Адресная |
| | | | | | | | | инвестиционная |
| | | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (1006 1020101214 310) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (1002 5060100 327 225) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 115 690,0 | 43 720,0 | 48 105,0 | 23 865,0 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 70 | | | | | | | финансирование (1002 |
| | | | | | | | | 5010100 327 225 1002 |
| | | | | | | | | 5060100 327 225) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2 230,0 | 880,0 | 800,0 | 550,0 | Целевой бюджетный фонд |
| | | | | | | | | развития территорий |
| | | | | | | | | города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.4. |культуры - 238 | Комитет по | 2007 - | 246 055,0 | 27 290,0 | 106 775,0 | 111 990,0 | |
| |(адресный список| культуре города |2009 гг.| | | | | |
| |объектов приведен в| Москвы, | | | | | | |
| |приложении 4): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при новом строительстве| префектуры | | 24 600,0 | - | 7 800,0 | 16 800,0 | Адресная |
| |- 7; | административных | | | | | | инвестиционная |
| | | округов | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 20; | | | 40 955,0 | 90,0 | 26 745,0 | 14 120,0 | Адресная |
| | | | | | | | | инвестиционная |
| | | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | |
| | | | | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402104) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2 900,0 | - | 2 900,0 | - | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 138 670,0 | 980,0 | 62 380,0 | 75 310,0 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 211 | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | |
| | | | | 18 930,0 | 6 220,0 | 6 950,0 | 5 760,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402104) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.5. |физкультуры и спорта -|Комитет физической| 2007 - | 495 473,0 | 215 253,0 | 268 070,0 | 12 150,0 | |
| |92 |культуры и спорта |2009 гг.| | | | | |
| |(адресный список| города Москвы, | | | | | | |
| |объектов приведен в| | | | | | | |
| |приложении 5): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при новом строительстве| префектуры | | 21 350,0 | 2 000,0 | 19 000,0 | 350,0 | Адресная |
| |- 64; | административных | | | | | | инвестиционная |
| | | округов | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (5220300 213) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 471 293,0 | 212 693,0 | 248 500,0 | 10 100,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 3; | | | 550,0 | - | - | 550,0 | Адресная |
| | | | | | | | | инвестиционная |
| | | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (5220300 213) |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 1150,0 | - | 100,0 | 1050,0 | Внебюджетные средства |
| |объектов - 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 530,0 | 160,0 | 370,0 | - | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (0709 4350100 327 225) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 600,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | Целевой бюджетный фонд |
| | | | | | | | | развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402105) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.6. |потребительского рынка и| Департамент | 2007 - | 121 900,0 | 40 100,0 | 40 200,0 | 41 600,0 | Внебюджетные средства |
| |услуг - 19 359 объекта | потребительского |2009 гг.| | | | | |
| | | рынка и услуг | | | | | | |
| |Примечание: Показатели| города Москвы, | | | | | | |
| |ежегодно уточняются в| префектуры | | | | | | |
| |рамках реализации| административных | | | | | | |
| |городской целевой| округов | | | | | | |
| |программы развития| | | | | | | |
| |потребительского рынка и| | | | | | | |
| |услуг на 2007 - 2009| | | | | | | |
| |годы, утвержденной| | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | |
| |Правительства Москвы от| | | | | | | |
| |29 августа 2006 года| | | | | | | |
| |N 647-ПП | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.7. |семейной и молодежной| Департамент | 2008 - | 4 600,0 | - | 3 500,0 | 1 100,0 | Текущее бюджетное |
| |политики - 9 | семейной и |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |(адресный список| молодежной | | | | | | (0707 4310100 327 225) |
| |объектов приведен в| политики города | | | | | | |
| |приложении 6) | Москвы, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 1; | префектуры | | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| | | административных | | | | | | |
| | | округов | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 4 500,0 | - | 3 400,0 | 1 100,0 | |
| |объектов - 8 | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.8. |туризма - 10 | Префектуры | 2007 - | 6 240,0 | 1 010,0 | 2 610,0 | 2 620,0 | |
| |(адресный список| административных |2009 гг.| | | | | |
| |объектов приведен в| округов | | | | | | |
| |приложении 7). | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при новом строительстве| | | 300,0 | - | - | 300,0 | Внебюджетные средства |
| |- 1; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 350,0 | 200,0 | 150,0 | - | Внебюджетные средства |
| |объектов - 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 5 590,0 | 810,0 | 2 460,0 | 2 320,0 | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.9. |службы занятости - 37 | Управление | 2008 - | 18 600,0 | - | 10 400,0 | 8 200,0 | |
| |(адресный список| государственной |2009 гг.| | | | | |
| |объектов приведен в| службы занятости | | | | | | |
| |приложении 8): | населения города | | | | | | |
| |при ремонте действующих| Москвы | | 16 800,0 | - | 9 500,0 | 7 300,0 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 37 | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (837 0401 5040100 |
| | | | | | | | | 327 225) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 800,0 | - | 900,0 | 900,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402199) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.10.|органов управления и| Отраслевые и | 2007 - | 12 295,0 | 4 090,0 | 4 345,0 | 3 860,0 | |
| |государственной власти -| территориальные |2009 гг.| | | | | |
| |37 | органы | | | | | | |
| |(адресный список| исполнительной | | | | | | |
| |объектов приведен в| власти города | | | | | | |
| |приложении 9): | Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при новом строительстве| | | | | | | |
| |- 2; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при реконструкции - 1; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | 11 100,0 | 3 600,0 | 4 000,0 | 3 500,0 | Текущее бюджетное |
| |объектов - 34 | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 140,0 | 490,0 | 290,0 | 360,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402199) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 55,0 | - | 55,0 | - | Внебюджетные средства |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.11.|кредитно-финансовых |Кредитно-банковс- | 2008 - | 680,0 | - | 600,0 | 80,0 | |
| |учреждений* - 154, | кие учреждения |2009 гг.| | | | | |
| | | | | | | | | |
| |в т.ч. | Префектуры | | - | - | - | - | Внебюджетные средства |
| |офисов Сбербанка России| административных | | | | | | |
| |- 51 (по отдельному| округов | | | | | | |
| |плану Сбербанка России) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |офисов Банка Москвы -| | | - | - | - | - | Внебюджетные средства |
| |100 (по отдельному плану| | | | | | | |
| |Банка Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |офис ОАО| | | 80,0 | - | - | 80,0 | Внебюджетные средства |
| |"Инвестсбербанк" | | | | | | | |
| |(ул. Верхняя Масловка,| | | | | | | |
| |д. 20) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |офис АО "АКБ ИРС"| | | 300,0 | - | 300,0 | - | Внебюджетные средства |
| |(Бескудниковский б-р,| | | | | | | |
| |д. 23, корп. 1) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |офис АКБ "Первый| | | 300,0 | - | 300,0 | - | Внебюджетные средства |
| |Инвестиционный" | | | | | | | |
| |(Бескудниковский б-р,| | | | | | | |
| |д. 36) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |* - выполнение работ| | | | | | | |
| |находится на особом| | | | | | | |
| |контроле по личному| | | | | | | |
| |поручению Мэра Москвы| | | | | | | |
| |Ю.М. Лужкова | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.1.12.|почтовой связи - 56 | Почта России | 2007 - | 4 140,2 | 710,2 | 1 460,0 | 1 970,0 | Федеральный бюджет |
| |(адресный список| Префектуры |2009 гг.| | | | | |
| |объектов приведен в| административных | | | | | | |
| |приложении 10): | округов | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |при ремонте действующих| | | | | | | |
| |объектов - 56 | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.2. |Обустройство тротуаров и| Департамент | | | | | | |
| |пешеходных переходов для|жилищно-коммуналь-| | | | | | |
| |пользования гражданами| ного хозяйства и | | | | | | |
| |на креслах-колясках и| благоустройства | | | | | | |
| |лицами с потерей зрения:| города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- понижение бордюрного| ГУП "Доринвест" | 2007 - |4908 съездов |1636 съездов |1636 съездов с |1636 съездов | Текущее бюджетное |
| |камня на наземных| ГУП "Гормост" |2009 гг.| с тротуаров | с тротуаров | тротуаров | с тротуаров | финансирование |
| |пешеходных переходах; | | | | | | | (3510201) |
| | | | | | | | | |
| |- надземных пешеходных| | 2007 - | 660,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | Текущее бюджетное |
| |переходов; | |2009 гг.| 67 ед. | 22 ед. | 23 ед. | 22 ед. | финансирование |
| | | | | | | | | (3510201) |
| | | | | | | | | |
| |- подземных пешеходных| | 2007 - | 310 924,0 | 26 000,0 | 108 721,0 | 176 203,0 | Адресная |
| |переходов (на основных| |2009 гг.| 80 ед. | 4 ед. | 29 ед. | 47 ед. | инвестиционная |
| |магистралях и улицах) | | | | | | | программа города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (5221100) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.3. |Приспособление для| Департамент | 2007 - | 960,0 | 160,0 | 320,0 | 480,0 | Текущее бюджетное |
| |инвалидов общественных|жилищно-коммуналь-|2009 гг.| | | | | финансирование |
| |туалетов (26 ед.) | ного хозяйства и | | | | | | (3510299) |
| | | благоустройства | | | | | | |
| | | города Москвы | | 2 300,0 | - | 800,0 | 1500,0 | Целевое бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.4. |Обеспечить | Комитет | 2007 - | 326 415,0 | 94 000,0 | 108 100,0 | 124 315,0 | Целевой бюджетный |
| |беспрепятственный доступ| общественных |2009 гг.| | | | | фонд квотирования |
| |инвалидов к рабочим| связей города | | | | | | рабочих мест в городе |
| |местам и инфраструктуре| Москвы | | | | | | Москве |
| |предприятий | | | | | | | (735 04113402608 |
| | | | | | | | | 482 241 |
| | | | | | | | | 735 04113402608 |
| | | | | | | | | 482 242) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.1.5. |Обустроить в 6 парках| Комитет по | 2007 - | 900,0 | - | 450,0 | 450,0 | Целевое бюджетное |
| |города маршруты движения| культуре города |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |(дорожно-тропиночную | Москвы | | | | | | |
| |сеть) для маломобильных| | | | | | | |
| |категорий инвалидов | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |ИТОГО по подразделу| | | 8 056 976,6 | 1 890 819,7 | 3 342 380,1 | 2 823 776,8 | |
| |3.1.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 3 200,0 | - | 1 250,0 | 1 950,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 655 461,5 | 138 643,0 | 255 730,0 | 261 088,5 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная| | | 6 225 429,0 | 1224 330,0 | 2 647 726,0 | 2 353 373,0 | |
| |инвестиционная программа| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 402 415,0 | 170 000,0 | 108 100,0 | 124 315,0 | |
| |квотирования рабочих| | | | | | | |
| |мест в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 641 895,9 | 316 836,5 | 287 009,1 | 38 050,3 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | 4140,2 | 710,2 | 1 460,0 | 1 970,0 | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства| | | 124 435,0 | 40 300,0 | 41 105,0 | 43 030,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Приспособление жилых домов и прилегающих к ним территорий |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1. |Построить и ввести в| Департамент | 2007 - |1 125 000,0**| 225 000,0 | 320 000,0 | 580 000,0 |Адресная инвестиционная |
| |эксплуатацию 5| экономической |2009 гг.| в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | программа города |
| |социальных жилых домов| политики и | | | | | | Москвы |
| |для инвалидов (на 100| развития города | | | | | | |
| |квартир каждый) в| Москвы | | | | | | |
| |административных | | | | | | | |
| |округах: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- ВАО, Щелковский пр-д,| | | 225 000,0 | - | 225 000,0 | - | |
| |д. 7а; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- СВАО*; | Департамент | | 225 000,0 | - | 25 000,0 | 200 000,0 | |
| | |социальной защиты | | | | | | |
| |- САО, Западное| населения города | | 225 000,0 | 225 000,0 | - | - | |
| |Дегунино, мкр. 10,| Москвы | | | | | | |
| |корп. 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- ЮЗАО*; | | | 225 000,0 | - | 45 000,0 | 180 000,0 | |
| | | | | | | | | |
| |- ЮАО* |Москомархитектура | | 225 000,0 | - | 25 000,0 | 200 000,0 | |
| | | | | | | | | |
| |Примечание: | Префектуры ЮАО, | | | | | | |
| | | ЮЗАО, САО, СВАО, | | | | | | |
| |* - При условии|ВАО, города Москвы| | | | | | |
| |своевременного подбора| | | | | | | |
| |земельных участков| | | | | | | |
| |префектурами | | | | | | | |
| |административных округов| | | | | | | |
| |совместно с| | | | | | | |
| |Москомархитектурой | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |** - Финансовые средства| | | | | | | |
| |учтены в общих объемах| | | | | | | |
| |финансирования объектов| | | | | | | |
| |социальной защиты| | | | | | | |
| |населения (п. 3.1.1.3) | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.2.2. |Построить в жилых| Департамент | 2007 - | 364 квартир | 124 квартир | 120 квартир | 120 квартир | Адресная |
| |домах-новостройках |жилищной политики |2009 гг.| | | | | инвестиционная |
| |специально |и жилищного фонда | | | | | | программа |
| |приспособленные квартиры| города Москвы | | | | | | |
| |для инвалидов с| Департамент | | | | | | |
| |нарушением | экономической | | | | | | |
| |опорно-двигательного | политики и | | | | | | |
| |аппарата | развития города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | Префектуры | | | | | | |
| | | административных | | | | | | |
| | | округов города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.2.3. |Продолжить | Префектуры | 2007 - | | | | | |
| |приспособление | административных |2009 гг.| | | | | |
| |сложившегося жилищного| округов города | | | | | | |
| |фонда и дворовых| Москвы | | | | | | |
| |территорий: пешеходные| Управы районов | | | | | | |
| |дорожки, детские и| Департамент | | | | | | |
| |спортивные площадки,|жилищно-коммуналь-| | | | | | |
| |зоны отдыха и др.| ного хозяйства и | | | | | | |
| |(количественные | благоустройства | | | | | | |
| |показатели и объемы| города Москвы | | | | | | |
| |финансирования приведены| | | | | | | |
| |в приложении 11): | | | | | | | |
| |Примечание: Показатели| | | | | | | |
| |ежегодно уточняются в| | | | | | | |
| |рамках реализации| | | | | | | |
| |городской целевой| | | | | | | |
| |программы "Мой двор, мой| | | | | | | |
| |подъезд" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- квартир, в которых| | |1497 квартир | 564 квартир | 465 квартир | 468 квартир | Текущее бюджетное |
| |проживают инвалиды, | | | 30,5 | 18,0 | 9,5 | 3,0 | финансирование |
| | | | | | | | | (3500107) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 27 033,5 | 9 519,6 | 8 608,9 | 8 905,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402101) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Внебюджетные средства |
| | | | | | | | | |
| |- входных групп жилых| | | 2 398 групп | 814 групп | 779 групп | 805 групп | |
| |домов, в которых| | | | | | | |
| |проживают инвалиды | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 16 502,9 | 4 983,9 | 5 391,5 | 6 127,5 | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (3500107) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 23 355,0 | 8 173,0 | 7 053,0 | 8 129,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402101) |
| | | | | | | | | |
| |- понижение бордюрного| | | 1 160 ед. | 326 ед. | 413 ед. | 421 ед. | |
| |камня на дворовых| | | | | | | |
| |территориях | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2 190,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | |финансирование (3500107 |
| | | | | | | | | (3500201) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 6 176,6 | 1 475,0 | 2 352,8 | 2 348,8 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402101) |
| | | | | | | | | |
| |- оборудование пандусных| | | 503 ед. | 129 ед. | 176 ед. | 198 ед. | |
| |съездов на дворовых| | | | | | | |
| |территориях; | | | 3 150,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (3500107) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 6 860,1 | 1 982,5 | 2 386,8 | 2 490,8 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402101) |
| | | | | | | | | |
| |- оборудование мест| | | 361 ед. | 90 ед. | 132 ед. | 139 ед. | |
| |парковки на дворовых| | | | | | | |
| |территориях | | | 3 937,4 | 1 147,4 | 1 540,0 | 1 250,0 | Текущее бюджетное |
| | | | | | | | | финансирование |
| | | | | | | | | (3500107) |
| | | | | | | | | |
| | | | | 4 353,0 | 484,0 | 1 771,0 | 2 098,0 | Целевой бюджетный |
| | | | | | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402101) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.2.4. |Реализовывать пилотный| | | | | | | |
| |проект "Доступный район| | | | | | | |
| |для маломобильных| | | | | | | |
| |граждан" в районах: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- "Новокосино"; | Префектура ВАО, | 2007 - | 4 340,0 | 1 340,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Целевой бюджетный |
| | | Управа района |2009 гг.| | | | | фонд развития |
| | | "Новокосино" | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | |
| |- "Лианозово" | Префектура СВАО | | | | | | (3402101) |
| | | Управа района | | | | | | |
| | | "Лианозово" | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |Итого по подразделу| | | 98 529,0 | 31 103,4 | 32 593,5 | 34 832,1 | |
| |3.2.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | - | - | - | - | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 25 810,8 | 7 929,3 | 8 721,0 | 9 160,5 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная| | | - | - | - | - | |
| |инвестиционная программа| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих| | | | | | | |
| |мест в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 72 118,2 | 22 974,1 | 23 672,5 | 25 471,6 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства| | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Развитие системы транспортного обслуживания инвалидов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1. | Приспособление для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1.1. |Продолжить формирование| Департамент | 2007 - | Собственные средства ГУП "Мосгортранс" |Собственные средства ГУП|
| |по предложению префектур|транспорта и связи|2009 гг.| | "Мосгортранс" |
| |и общественных| города Москвы | | | |
| |организаций инвалидов|ГУП "Мосгортранс" | | | |
| |социально | префектуры | | | |
| |ориентированных | административных | | | |
| |маршрутов наземного| округов | | | |
| |городского пассажирского| Департамент | | | |
| |транспорта в целях|социальной защиты | | | |
| |беспересадочного проезда| населения города | | | |
| |инвалидов к объектам| Москвы | | | |
| |социального назначения| Общественные | | | |
| |(поликлиники, больницы,| объединения | | | |
| |центры социального| инвалидов | | | |
| |обслуживания, ЕИРЦы,| | | | |
| |библиотеки, и т.д.) | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+---------------------------------------------------------+------------------------|
|3.3.1.2. |Обеспечить поэтапное| Департамент | 2007 - | 2 739 887,0 | 496 308,0 | 1 094 093,0 | 1 149 486,0 | Адресная |
| |увеличение количества|транспорта и связи|2009 гг.| | | | | инвестиционная |
| |автобусных и| города Москвы | | | | | | программа города |
| |троллейбусных маршрутов,| ГУП | | | | | | Москвы |
| |на которых используется| "Мосгортранс" | | | | | | (810 0408 5222000 213 |
| |не менее одной единицы| Департамент | | | | | | 310) |
| |подвижного состава с| | | | | | | |
| |аппарелями для въезда в| | | | | | | |
| |салон | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников, | социальной | | 8 814 077,0 | 3 115 387,0 | 2 754 356,2 | 2 944 333,8 | Внебюджетные средства |
| |местами крепления| защиты населения | | | | | | (ГУП "Мосгортранс") |
| |инвалидных колясок и| города Москвы | | | | | | |
| |электронными | | | | | | | |
| |информационными | | | | | | | |
| |комплексами (речевой| | | | | | | |
| |автоинформатор и| | | | | | | |
| |электронное табло| | | | | | | |
| |"бегущая строка"): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |к декабрю 2007 г. - 33%| | | 1677 |560 автобусов| 552 автобусов |565 автобусов| |
| |от общего количества| | | автобусов | | | | |
| |маршрутов; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |к декабрю 2008 г. - 67%| | | | | | | |
| |от общего количества| | | | | | | |
| |маршрутов; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |к декабрю 2009 г. - 100%| | | 420 | 140 | 140 | 140 | |
| |от общего количества| | |троллейбусов |троллейбусов | троллейбусов |троллейбусов | |
| |маршрутов; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Примечание: показатели| | | | | | | |
| |ежегодно уточняются в| | | | | | | |
| |рамках реализации| | | | | | | |
| |Программы развития| | | | | | | |
| |наземного городского| | | | | | | |
| |пассажирского транспорта| | | | | | | |
| |на 2007 - 2009 гг.,| | | | | | | |
| |утвержденной | | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | |
| |Правительства Москвы от| | | | | | | |
| |24.10.06 г. N 840-ПП | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.3.1.3. |Провести эксперимент по| Департамент |2008 г. | 18 000,0 | | 18 000,0 | | Целевое бюджетное |
| |модернизации трамвайных|транспорта и связи| | | | | | финансирование |
| |вагонов с понижением| города Москвы | | | | | | (810 1002 5221100 |
| |уровня пола с целью|ГУП "Мосгортранс" | | | | | | 482 310) |
| |приспособления их для| | | | | | | |
| |перевозки | | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.2. | Приспособление для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.2.1. |Установить вблизи| Департамент | 2008 - | 276 000,0 | - | 138 000,0 | 138 000,0 | Адресная |
| |социально-значимых# |транспорта и связи|2009 гг.| 600 ед. | | 300 ед. | 300 ед. | инвестиционная |
| |объектов новые павильоны| города Москвы | | | | | | программа города |
| |ожидания городского|ГУП "Мосгортранс" | | | | | |Москвы (810 0408 1020103|
| |общественного | Префектуры | | | | | | 214 310) |
| |транспорта, полностью| административных | | | | | | |
| |приспособленные для| округов | | | | | | |
| |инвалидов и оснащенные| | | | | | | |
| |информационными табло | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.3.2.2. |Продолжить работы по| Департамент | 2007 - | | | | | |
| |приспособлению для|транспорта и связи|2009 гг.| | | | | |
| |инвалидов скоростного| города Москвы | | | | | | |
| |пассажирского | ГУП "Московский | | | | | | |
| |транспорта: | метрополитен" | | | | | | |
| |------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |- установить отдельные| | | 6 654,0 | 3 327,0 | 2 218,0 | 1 109,0 | Городской бюджет на |
| |лифтовые кабины с уровня| | | 6 ед. | 3 ед. | 2 ед. | 1 ед. | метростроение |
| |тротуара до перрона для| | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников | | | | | | | |
| |при строительстве новых| | | | | | | |
| |станций | | | | | | | |
| |Митинско-Строгинской | | | | | | | |
| |линии | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оборудовать| | | 24 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Внебюджетные средства |
| |ограничительными | | | 3 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | (ГУП "Московский |
| |шуц-линиями вдоль| | | | | | | метрополитен") |
| |платформы для| | | | | | | |
| |пользования слепыми| | | | | | | |
| |лицами станции| | | | | | | |
| |метрополитена | | | | | | | |
| |"Электрозаводская", | | | | | | | |
| |"Рязанский проспект",| | | | | | | |
| |"Молодежная" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оснастить 53 станции| | | 1 590,0 | 540,0 | 540,0 | 510,0 | |
| |системой звукового| | | 53 ед. | 18 ед. | 18 ед. | 17 ед. | |
| |оповещения слепых и| | | | | | | |
| |слабовидящих лиц| | | | | | | |
| |"Сигнал-Гонг" при| | | | | | | |
| |прибытии поезда | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- провести работы по| | | 9 700,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | |
| |увеличению освещенности| | | 3 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | |
| |платформ с заменой| | | | | | | |
| |источников света (3| | | | | | | |
| |станции) для комфортного| | | | | | | |
| |передвижения | | | | | | | |
| |слабовидящих лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- осуществить| | | 10 350,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | |
| |реконструкцию лестничных| | | 3 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | |
| |сходов с сооружением| | | | | | | |
| |пандусов для| | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников | | | | | | | |
| |на 3 станциях | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- обустроить пандусами| | | 238,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | |
| |действующие лестничные| | | 6 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. | |
| |сходы для| | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- удлинить поручни на| | | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| |лестничных сходах для| | | 12 ед. | 4 ед. | 4 ед. | 4 ед. | |
| |комфортного и| | | | | | | |
| |безопасного передвижения| | | | | | | |
| |инвалидов-опорников и| | | | | | | |
| |лиц с нарушениями зрения| | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+---------------------------------------------------------+------------------------|
|3.3.2.3. |Обустроить для инвалидов| Федеральная | 2007 - | Количество объектов и необходимые финансовые средства | Внебюджетные средства |
| |железнодорожные вокзалы:| пассажирская |2009 гг.| определяются ежегодно | (средства Федеральной |
| |- оборудовать|дирекция - филиал | | Федеральной пассажирской дирекцией - филиалом ОАО "РЖД" |пассажирской дирекции - |
| |специализированные | ОАО "РЖД" | | | филиала ОАО "РЖД") |
| |кассы, места в залах| | | | |
| |ожидания и кабины в| | | | |
| |общественных туалетах; | | | | |
| |- установить указатели| | | | |
| |со световой информацией| | | | |
| |для лиц с потерей слуха | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+---------------------------------------------------------+------------------------|
|3.3.2.4. |Приспособить для| Московская | 2007 - | Количество объектов и необходимые финансовые средства | Внебюджетные средства |
| |инвалидов остановочные|железная дорога - |2009 гг.| определяются ежегодно Московской железной дорогой - | (средства Московской |
| |пункты и вагоны| филиал ОАО | | филиалом ОАО "РЖД" | железной дороги) |
| |пригородного | "РЖД" | | | |
| |железнодорожного | | | | |
| |транспорта системами| | | | |
| |синхронного вывода| | | | |
| |речевой и текстовой| | | | |
| |информации, пандусами,| | | | |
| |тактильными и| | | | |
| |контрастными | | | | |
| |поверхностями (по| | | | |
| |отдельному плану| | | | |
| |Московской железной| | | | |
| |дороги - филиала ОАО| | | | |
| |"РЖД") | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.3. | Развитие системы специализированного транспортного обслуживания инвалидов |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.3.1. |Продолжить | | | | | | | |
| |совершенствование работы| | | | | | | |
| |службы "Социальное| | | | | | | |
| |такси": | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- обеспечить| Департамент | 2007 - | 240 191,0 | 69 170,0 | 79 546,0 | 91 478,0 | Средства городского |
| |транспортное |социальной защиты |2009 гг.| | | | | бюджета в рамках |
| |обслуживание инвалидов| населения города | | | | | | "Комплексной программы |
| |по индивидуальным и| Москвы | | | | | | мер социальной защиты |
| |коллективным заявкам в| | | | | | | жителей города Москвы" |
| |объеме: | | | | | | | (1002 5221299 483 262) |
| | | | | | | | | |
| |2007 год - 45 тыс.| Департамент | | | | | | |
| |заявок; |транспорта и связи| | | | | | |
| |2008 год - 50 тыс.| города Москвы | | | | | | |
| |заявок; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2009 год - 55 тыс.|ГУП "Мосгортранс" | | | | | | |
| |заявок; | Организация на | | | | | | |
| | |конкурсной основе | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- провести эксперимент| | 2007 - | | | | | |
| |по бесплатному| |2009 гг.| | | | | |
| |транспортному | | | | | | | |
| |обслуживанию | | | | | | | |
| |детей-инвалидов с| | | | | | | |
| |ограничениями в| | | | | | | |
| |передвижении (от дома до| | | | | | | |
| |учреждений образования и| | | | | | | |
| |обратно); | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- разработать и внедрить| Департамент |2007 г. | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | Целевое бюджетное |
| |технологию транспортного|социальной защиты | | | | | | финансирование |
| |обслуживания инвалидов| населения города | | | | | | (1001 5221100 482 226) |
| |по Социальной карте| Москвы | | | | | | |
| |Москвича; | Департамент | | | | | | |
| | | экономической | | | | | | |
| | | политики и | | | | | | |
| | | развития города | | | | | | |
| | | Москвы | | | | | | |
| | | Управление | | | | | | |
| | | информатизации | | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | ГУП "Московский | | | | | | |
| | | социальный | | | | | | |
| | | регистр" | | | | | | |
| | | МГО ВОИ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- организовать обучение| Департамент | 2007 - | 675,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | Целевое бюджетное |
| |водителей службы|социальной защиты |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |"Социального такси" с| населения города | | | | | | (10015221100 482 226) |
| |целью повышения качества| Москвы | | | | | | |
| |и безопасности| Организация на | | | | | | |
| |обслуживания инвалидов; |конкурсной основе | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- обеспечить| Департамент | | | | | | |
| |психологическую | семейной и | | | | | | |
| |поддержку сотрудников| молодежной | | | | | | |
| |диспетчерской службы| политики города | | | | | | |
| |"Социальное такси". | Москвы | | | | | | |
| | | ГУ г. Москвы | | | | | | |
| | |"Московская служба| | | | | | |
| | | психологической | | | | | | |
| | |помощи населению" | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.3.3.2. |Предоставлять бесплатные| Префектуры ЦАО, | 2007 - | 10 040,0 | 3 040,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | Целевой бюджетный |
| |срочные транспортные| САО, ЮАО, ЗАО |2009 гг.| | | | | фонд развития |
| |услуги одиноко| | | | | | | территорий города |
| |проживающим инвалидам на| | | | | | | Москвы |
| |базе центров социального| | | | | | | (3402106) |
| |обслуживания Южного АО,| | | | | | | |
| |а также "Можайский",| Департамент | | 4 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Текущее бюджетное |
| |"Мещанский", "Коптево" |социальной защиты | | | | | | финансирование (1002 |
| | | населения города | | | | | | 5060100 327 226) |
| | | Москвы | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.3.3.3. |Продолжить укрепление| Префектура СВАО | 2007 - | 4 296,0 | 1 432,0 | 1 432,0 | 1 432,0 | Целевой бюджетный |
| |материально-технической | |2009 гг.| | | | | фонд развития |
| |базы и развитие| | | | | | | территорий города |
| |территориального Центра| | | | | | | Москвы |
| |транспортного | | | | | | | (3402106) |
| |обслуживания инвалидов| | | | | | | |
| |на базе РООИ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |"Московский городской| РООИ МГКИ | | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Внебюджетные средства |
| |клуб инвалидов| "Контакты-1" | | | | | | |
| |"Контакты-1". | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.3.3.4. |Закупить специальные| | | | | | | |
| |автобусы с подъемниками| | | | | | | |
| |для перевозки| | | | | | | |
| |инвалидов-колясочников: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- пяти автобусов для| Департамент |2009 г. | 20 400,0 | - | - | 20 400,0 | Целевое бюджетное |
| |транспортного |транспорта и связи| | | | | | финансирование |
| |обслуживания инвалидов| города Москвы | | | | | | (810 1002 5221100 |
| |на массовых городских|ГУП "Мосгортранс" | | | | | | 482 310) |
| |мероприятиях | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- двух автобусов для| Департамент | 2007 - | 4 800,0 | - | 2 400,0 | 2 400,0 | Текущее бюджетное |
| |обслуживания |социальной защиты |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |инвалидов-спортсменов, | населения города | | | | | | (1002 5010100 327 310) |
| |проживающих в| Москвы | | | | | | |
| |стационарных учреждениях| Организация на | | | | | | |
| |социального обслуживания|конкурсной основе | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- одного автобуса для| Префектура |2009 г. | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | Целевой бюджетный |
| |Управления социальной| ЮВАО | | | | | |фонд развития территорий|
| |защиты населения| УСЗН ЮВАО | | | | | |города Москвы (3402106) |
| |Юго-Восточного | Организация на | | | | | | |
| |административного округа|конкурсной основе | | | | | | |
| |------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |- одного автобуса для| Префектура ЗАО |2007 г. | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | Целевой бюджетный фонд |
| |обслуживания инвалидов| Управление | | | | | | развития территорий |
| |Западного | физической | | | | | | города Москвы |
| |административного округа|культуры и спорта | | | | | | (3402106) |
| | | ЗАО | | | | | | |
| | | Организация на | | | | | | |
| | |конкурсной основе | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |Итого по подразделу| | |12 196 055,5 | 3 712176,5 | 4 111 257,7 | 4 372 612,3 | |
| |3.3.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 42 075,0 | 3 225,0 | 18 225,0 | 20 625,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 255 648,0 | 74 497,0 | 85 164,0 | 95 987,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная| | | 3 015 887,0 | 496 308,0 | 1 232 093,0 | 1287486,0 | |
| |инвестиционная программа| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих| | | | | | | |
| |мест в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 18 836,0 | 6 472,0 | 4 932,0 | 7432,0 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства| | | 8 863 609,5 | 3 131 674,5 | 2 770 843,7 | 2 961 091,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Развитие специальных систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1. |Предоставлять услуги| Департамент | 2007 - | 3 300,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | Целевое бюджетное |
| |городской телефонной|социальной защиты |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |диспетчерской службы| населения города | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |инвалидам с полной| Москвы | | | | | | |
| |потерей слуха | Департамент | | | | | | |
| | |транспорта и связи| | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | ОАО "МГТС" | | | | | | |
| | | МГО ВОГ | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.2. |Разработать и внедрить в| Департамент | 2008 - | 6 000,0 | - | 1 000,0 | 5 000,0 | Целевое бюджетное |
| |работу городской|социальной защиты |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |телефонной диспетчерской| населения города | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |службы новую технологию| Москвы | | | | | | |
| |передачи информации| Департамент | | | | | | |
| |глухими лицами|транспорта и связи| | | | | | |
| |посредством | города Москвы | | | | | | |
| |видеотелефона | ОАО "МГТС" | | | | | | |
| | | МГО ВОГ | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.3. |Обеспечить доступ| Департамент | 2007 - | | | | | Целевое бюджетное |
| |инвалидов по слуху к| социальной |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |телевизионным передачам| защиты | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |путем системы| населения | | | | | | |
| |субтитрования на| города Москвы | | | | | | |
| |телевизионных каналах: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- ТВ-Центр | ОАО "ТВ-Центр" | | 9 380,0 | 1 160,0 | 3 560,0 | 4 660,0 | |
| | | | | | | | | |
| |- ТВ Столица | ОАО "ГТК "ТВ | | 4 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 500,0 | |
| | | Столица" | | | | | | |
| | | МГО ВОГ | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.4. |Реализовать пилотный| Комитет по | 2007 - | 1 500,0 | - | 750,0 | 750,0 | Целевое бюджетное |
| |проект по оснащению| культуре города |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |оборудованием | Москвы | | | | | | (056 1002 5221100 |
| |кинотеатров города для| Организация на | | | | | | 482 226 |
| |организации сеансов с|конкурсной основе | | | | | | 056 1002 5221100 |
| |субтитрованием | | | | | | | 482 310) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.5. |Оснастить зрительные| Комитет по | 2008 - | 2 730,0 | - | 1 365,0 | 1 365,0 | Текущее бюджетное |
| |залы 6 кинотеатров| культуре города |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |оборудованием для| Москвы | | | | | | |
| |слабослышащих | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.6. |Оснастить зрительные| Комитет по | 2008 - | 9 330,0 | - | 4 665,0 | 4 665,0 | Текущее бюджетное |
| |залы 24 кинотеатров| культуре города |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |оборудованием для| Москвы | | | | | | |
| |слабовидящих | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.7. |Создать в учреждениях| Департамент | 2007 - | 6 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | Целевое бюджетное |
| |социальной защиты|социальной защиты |2009 гг.| | | | | финансирование (1002 |
| |населения города Москвы| населения города | | | | | | 5221100 482 310 1002 |
| |библиотеки электронных| Москвы | | | | | | 5221100 482 340) |
| |книг с выдачей на прокат| МГО ВОС | | | | | | |
| |плейеров МП-3 незрячим и| | | | | | | |
| |слабовидящим инвалидам | Префектура ЗАО | 2007 - | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Целевой бюджетный |
| | | |2009 гг.| | | | | фонд развития |
| | | | | | | | | территорий города |
| | | | | | | | | Москвы |
| | | | | | | | | (3402106) |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.8. |Обеспечить рабочие места| Комитет | 2007 - | 5 684,5 | 3 534,5 | 2 150,0 | - | Целевой бюджетный |
| |для инвалидов по слуху и| общественных |2009 гг.| | | | | фонд квотирования |
| |зрению техническими| связей города | | | | | | рабочих мест в городе |
| |средствами связи и| Москвы | | | | | | Москве |
| |коммуникации в целях| Префектуры | | | | | | (735 04113402607 |
| |обеспечения их трудовой| административных | | | | | | 482 241) |
| |деятельности (по| округов города | | | | | | |
| |отдельному плану) | Москвы МГО ВОГ | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.9. |Продолжить оснащение| Департамент | 2007 - | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Целевой бюджетный |
| |техническими средствами| социальной |2009 гг.| | | | | фонд квотирования |
| |рабочие места для лиц с| защиты населения | | | | | | рабочих мест в городе |
| |полной и частичной| города Москвы | | | | | | Москве |
| |потерей зрения на| Комитет | | | | | | (735 04113402607 |
| |предприятиях, | общественных | | | | | | 482 241) |
| |применяющих труд| связей города | | | | | | (735 04113402607 |
| |инвалидов | Москвы | | | | | | 482 242) |
| | | МГО ВОС | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.10. |Обеспечить работу| Префектура ЮВАО |2007 г. | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Целевой бюджетный |
| |пунктов общественного| | | | | | | фонд развития |
| |доступа в Интернет для| | | | | | | территорий города |
| |маломобильных граждан на| | | | | | | Москвы |
| |базе учреждений| | | | | | | (3402106) |
| |соцзащиты ЮВАО | | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
|3.4.11. |Продолжить обеспечение| Департамент | 2007 - | 2 650,0 | 750,0 | 900,0 | 1 000,0 | Целевое бюджетное |
| |доступа инвалидов по| социальной |2009 гг.| | | | | финансирование (102 |
| |зрению к специальному| защиты населения | | | | | | 5221100 482 226) |
| |радиоканалу на базе ИПТК| города Москвы | | | | | | |
| |"ЛОГОС" ВОС" | ИПТК "ЛОГОС" | | | | | | |
| | | ВОС" | | | | | | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |Итого по подразделу| | | 55 934,5 | 10 064,5 | 20 110,0 | 25 760,0 | |
| |3.4.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 33 330,0 | 4 910,0 | 10 310,0 | 18 110,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 12 060,0 | - | 6 030,0 | 6 030,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная| | | - | - | - | - | |
| |инвестиционная программа| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 10 184,5 | 5 034,5 | 3 650,0 | 1 500,0 | |
| |квотирования рабочих| | | | | | | |
| |мест в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |5. Внебюджетные средства| | | - | - | - | - | |
|---------+------------------------+------------------+--------+-------------+-------------+---------------+-------------+------------------------|
| |Итого по Разделу 3: | | |20 407 495,6 | 5 644 164,1 | 7 506 341,3 | 7 256 990,2 | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | 78 605,0 | 8 135,0 | 29 785,0 | 40 685,0 | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | | | | | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 948 980,3 | 221 069,3 | 355 645,0 | 372 266,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная| | | 9 241 316,0 | 1 720 638,0 | 3 879 819,0 | 3 640 859,0 | |
| |инвестиционная программа| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 412 599,5 | 175 034,5 | 111 750,0 | 125 815,0 | |
| |квотирования рабочих| | | | | | | |
| |мест в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 733 210,1 | 346 402,6 | 315 733,6 | 71 073,9 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | 4 140,2 | 710,2 | 1 460,0 | 1 970,0 | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства| | | 8 988 644,5 | 3 172 174,5 | 2 812 148,7 | 3 004 321,3 | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Раздел 4
Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) | Источники финансирования |
| п/п | | исполнители | | | |
| | | | |-------------------------------------------| |
| | | | |Всего (тыс.| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| | | | | руб. или | | | | |
| | | | | ед.) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Мониторинг состояния здоровья и потребностей инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1. |Продолжить работы по|Департамент социальной|2007 г. | 2 500,0 | 2 500,0 | - | Целевое бюджетное |
| |внедрению информационной| защиты населения | | | | | финансирование |
| |технологии | города Москвы | | | | | |
| |персонифицированного | | | | | | |
| |учета инвалидов, включая| Департамент | 2008 - | | | В 2008 - 2009 г. | Средства городской целевой |
| |детей-инвалидов, и других|здравоохранения города|2009 гг.| | | работы будут | программы "Электронная |
| |лиц с ограничениями| Москвы | | | | осуществляться в | Москва" |
| |жизнедеятельности и| Департамент | | | | рамках городской | (148 0409 5221100 381 226 |
| |контроля за| образования города | | | | целевой программы | 148 0409 5221100 381 310) |
| |предоставляемыми | Москвы | | | |"Электронная Москва" | |
| |реабилитационными | Управление | | | | | |
| |мероприятиями |государственной службы| | | | | |
| | | занятости населения | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | |
| | |ГУ "МСЭ по г. Москве" | | | | | |
| | | ГУ Московское | | | | | |
| | |региональное отделение| | | | | |
| | | Фонда социального | | | | | |
| | |страхования Российской| | | | | |
| | | Федерации | | | | | |
| | | Управление | | | | | |
| | |информатизации города | | | | | |
| | | Москвы | | | | | |
| | | ОАО "ГИВЦ Москвы" | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+---------------------+----------------------------|
|4.1.2. |Создать на базе|Департамент социальной| 2007 - | | | | | Целевое бюджетное |
| |реабилитационных | защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |учреждений социальной| города Москвы | | | | | | |
| |защиты населения систему| Организация на | | | | | | |
| |наблюдения за| конкурсной основе | | | | | | |
| |эффективностью и| | | | | | | |
| |качеством | | | | | | | |
| |реабилитационных | | | | | | | |
| |мероприятий для| | | | | | | |
| |инвалидов, включая| | | | | | | |
| |детей-инвалидов, и других| | | | | | | |
| |лиц с ограничениями| | | | | | | |
| |жизнедеятельности: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- разработать технологию| | | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | (1002 5221100 482 226 |
| |и критерии оценки| | | | | | | |
| |специалистами | | | | | | | |
| |реабилитационных | | | | | | | |
| |возможностей инвалидов| | | | | | | |
| |(разных категорий); | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- приобрести| | | 14 800,0 | - | 4 800,0 | 10 000,0 | 1002 5221100 482 310 |
| |реабилитационное и| | | | | | | |
| |диагностическое | | | | | | | |
| |оборудование; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- подготовить и обучить| | | 4 200,0 | - | 2 100,0 | 2 100,0 | 1002 5221100 482 226) |
| |специалистов | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.3. |Проводить социологические|Департамент социальной|2008 г. | 3 500,0 | 200,0 | 1 300,0 | 2 000,0 | Целевое бюджетное |
| |опросы и исследования по| защиты населения | | | | | | финансирование |
| |проблемам социальной| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |интеграции инвалидов,| Организация на | | | | | | |
| |включая детей-инвалидов,| конкурсной основе | | | | | | |
| |и членов их семей | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.4. |Проводить постоянное|Департамент социальной| 2007 - | 9 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | Целевое бюджетное |
| |наблюдение за| защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |социально-экономическим и| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |правовым положением| | | | | | | |
| |инвалидов, получивших| Региональный русский | | 714,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | Внебюджетные средства |
| |увечья (ранения, травмы и| общественный фонд | | | | | | |
| |контузии) и заболевания,| инвалидов войны в | | | | | | |
| |связанные с прохождением| Афганистане | | | | | | |
| |военной службы и| | | | | | | |
| |исполнением служебных| | | | | | | |
| |обязанностей, а также| | | | | | | |
| |ликвидацией чрезвычайных| | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.5. |Продолжить в соответствии| Префектуры | 2007 - | | | | | |
| |с постановлением| административных |2009 гг.| | | | | |
| |Правительства Москвы от| округов | | | | | | |
| |07.12.2004 г. N 852-ПП| управы районов | | | | | | |
| |мониторинг за| функциональные и | | | | | | |
| |осуществлением работ по| отраслевые органы | | | | | | |
| |приспособлению объектов|исполнительной власти | | | | | | |
| |городской инфраструктуры| города Москвы | | | | | | |
| |для нужд инвалидов: | общественные | | | | | | |
| |- проводить с участием|организации инвалидов | | | | | | |
| |общественных организаций| | | | | | | |
| |инвалидов инвентаризацию| | | | | | | |
| |действующих объектов,| | | | | | | |
| |занимаемых различными| | | | | | | |
| |организациями (независимо| | | | | | | |
| |от форм собственности и| | | | | | | |
| |ведомственной | | | | | | | |
| |принадлежности) с| | | | | | | |
| |заполнением "паспортов| | | | | | | |
| |доступности"; | | | | | | | |
| |- составлять совместно с| | | | | | | |
| |общественными | | | | | | | |
| |организациями инвалидов| | | | | | | |
| |ежегодные адресные списки| | | | | | | |
| |объектов, подлежащих| | | | | | | |
| |приспособлению в| | | | | | | |
| |первоочередном порядке; | | | | | | | |
| |- обеспечить ведение| | | | | | | |
| |районных, окружных и| | | | | | | |
| |ведомственных | | | | | | | |
| |специализированных баз| | | | | | | |
| |данных по учету объектов| | | | | | | |
| |городской инфраструктуры,| | | | | | | |
| |приспособленных для нужд| | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+---------------------+----------------------------|
|4.1.6. |Продолжить работы по|Департамент социальной| 2007 г | 14 700,0 |14 700,0 | | Целевое бюджетное |
| |внедрению модели| защиты населения | | | | | финансирование |
| |информационной технологии| города Москвы | | | | | |
| |учета объектов городской| | | | | | |
| |инфраструктуры и контролю| Управление | 2008 - | | | В 2008 - 2009 г. | Средства городской |
| |за их приспособлением для|информатизации города |2009 гг.| | | работы | целевой программы |
| |инвалидов в части учета| Москвы | | | |будут осуществляться | "Электронная Москва" |
| |жилых домов, объектов| Префектуры | | | | в | (148 0409 5221100 381226 |
| |транспортно-пешеходной | административных | | | | рамках городской | 148 0409 5221100 381310) |
| |инфраструктуры, | округов | | | | целевой программы | |
| |рекреационных зон и| ОАО "ГИВЦ Москвы" | | | |"Электронная Москва" | |
| |территорий города | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+---------------------+----------------------------|
|4.1.7. |Разработать методику|Департамент социальной|2007 г. | 6 866,2 | 2 866,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | Целевое бюджетное |
| |обследования, | защиты населения | | | | | | финансирование |
| |паспортизации и оценки| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |приспособленности для| Москомархитектура | | | | | | |
| |инвалидов жилых домов,| Организация на | | | | | | |
| |объектов | конкурсной основе | | | | | | |
| |транспортно-пешеходной | | | | | | | |
| |инфраструктуры, | | | | | | | |
| |рекреационных зон и| | | | | | | |
| |территорий города | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.8. |Разработать типовые| Москомархитектура | 2008 - | 10 000,0 | - | 5 000,0 | 5 000,0 | Целевое бюджетное |
| |проектные решения|Департамент социальной|2009 гг.| | | | | финансирование |
| |приспособления для| защиты населения | | | | | | |
| |инвалидов объектов| города Москвы | | | | | | |
| |городской инфраструктуры| | | | | | | |
| |в сложившейся застройке: | | | | | | | |
| |- подъездов жилых домов; | | | | | | | |
| |- входных групп; | | | | | | | |
| |- дворовых территорий; | | | | | | | |
| |- пешеходных зон; | | | | | | | |
| |- транспортных| | | | | | | |
| |коммуникаций и др. | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.9. |Обеспечить методическое|Департамент социальной| 2008 - | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Целевое бюджетное |
| |сопровождение внедрения: | защиты |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |- новых методов| населения города | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |комплексной реабилитации| Москвы | | | | | | |
| |инвалидов; | Организация на | | | | | | |
| |- квалифицированного| конкурсной основе | | | | | | |
| |обследования объектов| | | | | | | |
| |социальной инфраструктуры| | | | | | | |
| |и оформления паспортов их| | | | | | | |
| |доступности для| | | | | | | |
| |инвалидов, | | | | | | | |
| |- обоснования расчета| | | | | | | |
| |затрат на эти цели | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.10.|Проводить постоянное|Территориальный орган | 2007 - | 7 116,0 | 2 150,0 | 2 366,0 | 2 600,0 | Федеральный бюджет |
| |региональное | федеральной службы |2009 гг.| | | | | |
| |статистическое наблюдение| государственной | | | | | | |
| |по формам: | статистики по | | | | | | |
| |- N 1-ПГС (годовая)| г. Москве | | | | | | |
| |"Сведения о| (Мосгорстат) | | | | | | |
| |приспособлении объектов| | | | | | | |
| |городской инфраструктуры| | | | | | | |
| |для беспрепятственного| | | | | | | |
| |передвижения и доступа| | | | | | | |
| |инвалидов и маломобильных| | | | | | | |
| |групп населения" на| | | | | | | |
| |предприятиях и в| | | | | | | |
| |организациях г. Москвы| | | | | | | |
| |независимо от их| | | | | | | |
| |организационно-правовых | | | | | | | |
| |форм, форм собственности| | | | | | | |
| |и подчиненности; | | | | | | | |
| |- N 1-ПГС (строй) -| | | | | | | |
| |полугодовая "Сведения о| | | | | | | |
| |выполнении мероприятий,| | | | | | | |
| |обеспечивающих | | | | | | | |
| |доступность инвалидов и| | | | | | | |
| |маломобильных групп| | | | | | | |
| |населения к объектам| | | | | | | |
| |городской | | | | | | | |
| |инфраструктуры"; | | | | | | | |
| |- N 1-РИ (реабилитация| | | | | | | |
| |инвалидов) - годовая| | | | | | | |
| |"Сведения об оказании| | | | | | | |
| |инвалидам | | | | | | | |
| |реабилитационных услуг| | | | | | | |
| |(мероприятий) и| | | | | | | |
| |обеспечении техническими| | | | | | | |
| |средствами реабилитации" | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.1.11.|Провести в целях|Департамент социальной| 2007 - | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | Целевое бюджетное |
| |получения более| защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |качественной информации| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |доработку инструментария|Территориальный орган | | | | | | |
| |по формам постоянного| федеральной службы | | | | | | |
| |регионального | государственной | | | | | | |
| |статистического | статистики по | | | | | | |
| |наблюдения в части| г. Москве | | | | | | |
| |пересмотра показателей| (Мосгорстат) | | | | | | |
| |бланков форм и внесения| | | | | | | |
| |изменений в инструкции по| | | | | | | |
| |их составлению в связи с| | | | | | | |
| |законодательным | | | | | | | |
| |реформированием системы| | | | | | | |
| |социальной поддержки| | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
| |Итого по подразделу 4.1.:| | | 84 846,2 |30 104,2 | 22 304,0 | 32 438,0 | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 77 016,2 |27 716,2 | 19 700,0 | 29 600,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | - | - | - | - | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | - | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест| | | | | | | |
| |в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | 7116,0 | 2 150,0 | 2 366,0 | 2 600,0 | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 714,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Информирование инвалидов о деятельности органов исполнительной власти города Москвы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.2.1. |Разработать и издать|Департамент социальной| 2008 - | 1 200,0 | - | 600,0 | 600,0 | Целевое бюджетное |
| |информационный материал| защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |"О положении инвалидов в| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |городе Москве" | Организация на | | | | | | |
| | | конкурсной основе | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.2. |Разработать и издать|Департамент социальной| 2007 - | 7 500,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | Целевое бюджетное |
| |нормативные, методические| защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |и информационные| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |материалы (пособия,| Организации на | | | | | | |
| |справочники и др.) по| конкурсной основе | | | | | | |
| |вопросам реабилитации,| | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |инвалидов, а также| | | | | | | |
| |создания комфортной среды| | | | | | | |
| |жизнедеятельности | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.3. |Осуществлять в форме| Департамент | 2007 - | 1 800,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | Целевое бюджетное |
| |субвенций частичную| социальной |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |финансовую поддержку| защиты населения | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |выпусков: | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Социального | Комитет общественных |2007 г. | 150,0 | 150,0 | - | - | Текущее бюджетное |
| |информационно-аналитичес-| связей города Москвы | | | | | | финансирование |
| |кого журнала "Страна и| | | | | | | (01155 092040 216 226 |
| |мы" | | | | | | | 01155 092040 216 242) |
| | | | | | | | | |
| | | Центр "Партнерство" | 2007 - | 2 700,0 | 950,0 | 950,0 | 800,0 | Внебюджетные средства |
| | | |2009 гг.| | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- газеты "Мир глухих"; |Департамент социальной| 2007 - | 1 400,0 | 350,0 | 400,0 | 650,0 | Целевое бюджетное |
| | | защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| | | города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| | | МГО ВОГ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- газеты "Психиатрия:| Департамент | 2007 - | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| |Нить Ариадны" | социальной |2009 гг.| | | | | |
| | | защиты населения | | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- специализированного| Департамент | 2007 - | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| |ежемесячного приложения| социальной |2009 гг.| | | | | |
| |"Особый ребенок" к газете| защиты населения | | | | | | |
| |"Русский инвалид" | города Москвы | | | | | | |
| | | МГО ВОИ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- специализированного| Департамент | 2007 - | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| |Московского приложения к| социальной |2009 гг.| | | | | |
| |газете "Русский инвалид" | защиты населения | | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | | |
| | | МГО ВОИ | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.4. |Организовать на|Департамент социальной| 2007 - | 16 800,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 200,0 | Целевое бюджетное |
| |телевизионном канале| защиты населения |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |"ТВ-Центр" постоянную| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |специализированную | Комитет по | | | | | | |
| |передачу по проблемам| телекоммуникациям и | | | | | | |
| |инвалидов | средствам массовой | | | | | | |
| | | информации города | | | | | | |
| | |Москвы ОАО "ТВ-Центр" | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.5. |Открыть информационный| Префектура ВАО | 2007 - | 700,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | Целевой бюджетный фонд |
| |социально-психологический| |2009 гг.| | | | | развития территорий |
| |центр для инвалидов| | | | | | | города Москвы |
| |"Источник" на базе| | | | | | | (3402104) |
| |библиотеки N 214 | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.6. |Разработать электронное|Департамент социальной|2007 г. | 200,0 | 200,0 | - | - | Целевое бюджетное |
| |учебно-методическое | защиты населения | | | | | | финансирование |
| |пособие для| города Москвы | | | | | | (1002 5221100 482 226) |
| |информационного | МГО ВОГ | | | | | | |
| |обеспечения лиц с| | | | | | | |
| |сочетанным нарушением| | | | | | | |
| |слуха и зрения (синдром| | | | | | | |
| |Ушера) | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.7. |Обеспечить комплексное| Префектура ЗАО | 2007 - | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Целевой бюджетный фонд |
| |обучение детей-инвалидов| |2009 гг.| | | | | развития территорий |
| |компьютерной грамоте и| | | | | | | города Москвы |
| |пользованию Интернетом | | | | | | | (3402103) |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
|4.2.8. |Создать фонд информации| Комитет по культуре | 2007 - | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Текущее бюджетное |
| |"Медиатека" на базе| города Москвы |2009 гг.| | | | | финансирование |
| |библиотеки N 98 | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
| |Итого по подразделу 4.2.:| | | 36 290,0 |11 630,0 | 11 580,0 | 13 080,0 | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 32 050,0 |10 100,0 | 10 150,0 | 11 800,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 390,0 | 230,0 | 80,0 | 80,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | - | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест| | | | | | | |
| |в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 1 150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 2 700,0 | 950,0 | 950,0 | 800,0 | |
|-------+-------------------------+----------------------+--------+-----------+---------+----------+----------+----------------------------|
| |Итого по разделу 4.: | | | 121 136,2 |41 734,2 | 33 884,0 | 45 518,0 | |
| | | | | | | | | |
| |1. Бюджет города Москвы,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевое бюджетное| | | 109 066,2 |37 816,2 | 29 850,0 | 41 400,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Текущее бюджетное| | | 390,0 | 230,0 | 80,0 | 80,0 | |
| |финансирование | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Адресная инвестиционная| | | - | - | - | - | |
| |программа города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | - | - | - | - | |
| |квотирования рабочих мест| | | | | | | |
| |в городе Москве | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- Целевой бюджетный фонд| | | 1 150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | |
| |развития территорий| | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |2. Федеральный бюджет | | | 7 116,0 | 2 150,0 | 2 366,0 | 2 600,0 | |
| | | | | | | | | |
| |3. Внебюджетные средства | | | 3 414,0 | 1 188,0 | 1 188,0 | 1 038,0 | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Раздел 5
Кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
N п/п |
Мероприятия | Ответственные исполнители |
Сроки | Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) | Источники финансирования | |||
Всего (тыс. руб. или ед.) |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
5.1. | Обеспечить подготовку и повышение квалификации: - медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих медицинскую реабилитацию инвалидов - специалистов системы образования для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в ведущих зарубежных центрах по работе с детьми-инвалидами - специалистов учреждений социальной защиты населения по вопросам социальной реабилитации |
Департамент здравоохранения города Москвы Департамент образования города Москвы Организация на конкурсной основе Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе |
2007 - 2009 гг. 2007 г. 2008 - 2009 гг. 2007 г. 2008 - 2009 гг. |
2 200,0 649,0 1 000,0 700,0 1 400,0 |
700,0 649,0 - 700,0 - |
750,0 - 500,0 - 700,0 |
750,0 - 500,0 - 700,0 |
Текущее бюджетное финансирование Целевое бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 226) |
5.2. | Проводить: - постоянно действующие семинары для врачей психиатров, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников, среднего медицинского персонала - семинары для специалистов образовательных учреждений по проблемам обучения детей-инвалидов - межведомственные совещания, круглые столы по проблемам инвалидов и инвалидности - профильные семинары для специалистов реабилитационных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения и др. - семинары по вопросам реабилитации психических больных (для среднего медицинского персонала и социальных работников); - учебно-методические семинары по особенностям развития личности инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы - научно-практическую конференцию "Независимая жизнь детей с ограниченными возможностями" |
Департамент здравоохранения города Москвы Департамент образования города Москвы Департамент образования города Москвы Префектуры административных округов Департамент социальной защиты населения города Москвы Организация на конкурсной основе Департамент здравоохранения города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы МРО "Столица" общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Префектура СВАО |
2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2008 - 2009 гг. 2007 г. 2008 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 г. 2008 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. |
900,0 900,0 750,0 500,0 300,0 1 500,0 300,0 300,0 100,0 200,0 48,0 300,0 |
300,0 300,0 250,0 - 300,0 - 100,0 - 100,0 - 16,0 100,0 |
300,0 300,0 250,0 250,0 600,0 100,0 100,0 - 100,0 16,0 100,0 |
300,0 300,0 250,0 250,0 900,0 100,0 200,0 - 100,0 16,0 100,0 |
Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование Целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы (3402103) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 482 226) Текущее бюджетное финансирование Текущее бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 226) Внебюджетные средства Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
5.3. | Продолжить подготовку переводчиков жестового языка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Московский городской психолого-педагогиче- ский университет Московский педагогический государственный университет |
2007 - 2009 гг. |
1 700,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
5.4. | Провести постоянно действующие семинары по обучению переводчиков жестового языка для обслуживания инвалидов по слуху |
Московская федерация профсоюзов МГО ВОГ |
2007 - 2009 гг. |
360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Внебюджетные средства |
5.5. | Проводить аттестацию специалистов городских учреждений социальной защиты населения на присвоение квалификационной категории |
Департамент социальной защиты населения города Москвы ФГУ "ФБМСЭ" |
2007 - 2009 гг. |
200,0 400,0 |
200,0 - |
- 200,0 |
- 200,0 |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 226) |
5.6. | Организовать проведение обучающих семинаров для практических работников отраслевых и территориальных органов исполнительной власти города Москвы по вопросам приспособления объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов: - разработать программы; - обеспечить проведение курсов обучения; - издать методические пособия |
Департамент социальной защиты населения города Москвы префектуры административных округов Организация на конкурсной основе |
2008 - 2009 гг. |
6 000,0 | - | 2 000,0 | 4 000,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
5.7. | Организовать курсы стажировок в Берлине специалистов по вопросам приспособления сложившегося жилищного фонда и прилегающих территорий для нужд инвалидов (не менее 12 чел. ежегодно) в рамках сотрудничества с Управлением по здравоохранению, социальным вопросам и защите прав потребителей Сената Берлина |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы префектуры административных округов Московское представительство BBYConsultAG (Берлинский дом) |
2007 - 2009 гг. |
17 900,0 | 1 400,0 | 7 450,0 | 9 050,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 222 1002 5221100 482 226 1002 5221100 482 212) |
5.8. | Ввести в штатное расписание окружных центров физической культуры и спорта г. Москвы должности спортивных инструкторов по работе с инвалидами по зрению. |
Комитет физической культуры и спорта города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
1 720,0 | 520,0 | 600,0 | 600,0 | Текущее бюджетное финансирование |
5.9. | Организовать курсы повышения квалификации работников образовательных учреждений, обучающих детей с проблемами опорно-двигательного аппарата |
Департамент образования города Москвы |
2008 - 2009 гг. |
900,0 | - | 450,0 | 450,0 | Текущее бюджетное финансирование |
Итого по разделу 5.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
41 227,0 27 549,0 12 470,0 - - 800,0 - 408,0 |
6 255,0 3 849,0 2 170,0 - - 100,0 - 136,0 |
15 386,0 9 950,0 4 950,0 - - 350,0 - 136,0 |
19 586,0 13 750,0 5 350,0 - - 350,0 - 136,0 |
Раздел 6
Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов
N п/п |
Мероприятия | Ответственные исполнители |
Сроки | Стоимость в тыс.руб. (в ценах 2007 г.) | Источники финансирования | |||
Всего (тыс. руб. или ед.) |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||||
6.1. | Обеспечить проведение социально значимых мероприятий для инвалидов, включая детей-инвалидов и их родителей, а также инвалидов из числа учащейся молодежи и других категорий: - семинаров, тренингов, "круглых столов" в рамках проекта "Молодежь XXI века - социально-правовая защита молодых инвалидов" по темам: "Социальная реабилитация и интеграция инвалидов", "Равный среди равных" "Независимая жизнь детей с ограниченными возможностями" - форума молодых инвалидов по зрению - торжественных собраний к знаменательным и юбилейным датам: 200-летию со дня рождения Луи Брайля (по отдельному плану) 95-летию Московской городской организации Всероссийского общества глухих |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Комитет общественных связей города Москвы Префектура СВАО РООИ МГКИ "Контакты-1" Департамент социальной защиты населения города Москвы Комитет общественных связей города Москвы Департамент семейной и молодежной политики города, Москвы Департамент образования города Москвы МГО ВОС Департамент социальной защиты населения города Москвы МГО ВОС Департамент социальной защиты населения города Москвы МГО ВОГ |
2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 г. 2007 - 2009 гг. 2008 г. 2007 г. |
3 950,0 750,0 1 800,0 1 575,0 700,0 500,0 500,0 |
150,0 250,0 600,0 1 575,0 200,0 - 500,0 |
1 800,0 250,0 600,0 - 230,0 500,0 - |
2 000,0 250,0 600,0 - 270,0 - - |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (01155 092040 216 226 01155 092040 216 242) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) Внебюджетные средства Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
6.2. | Принять участие в межрегиональных, российских и международных мероприятиях по проблемам социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (выставки, конференции, симпозиумы и др.) |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2007 - 2009 гг. |
6 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
6.3. | Разработать и реализовать проект "Гражданские права и равные возможности для молодых людей, имеющих инвалидность" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы РООИ "МГКИ "Контакты-1" |
2007 г. | 800,0 200,0 |
800,0 200,0 |
- - |
- - |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Внебюджетные средства |
6.4. | Организовать встречи с лидерами общественных организаций, представляющих интересы различных категорий инвалидов и членов их семей |
Департамент образования города Москвы Общественные организации инвалидов |
2007 - 2009 гг. |
300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее бюджетное финансирование |
6.5. | Организовать работу Клубов: - лидеров общественных организаций, объединяющих семьи, имеющих инвалидов - инвалидов, посещающих центры социального обслуживания - "Весь мир передо мной" для инвалидов, включая детей инвалидов, по привитию навыков работы с компьютером с выходом в Интернет на базе ГУК ДК "Новокосино" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент семейной и молодежной политики города Москвы Департамент социальной защиты населения города Москвы Префектура ЦАО Префектура ВАО |
2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. 2007 - 2009 гг. |
120,0 135,0 315,0 550,0 |
40,0 45,0 105,0 150,0 |
40,0 45,0 105,0 200,0 |
40,0 45,0 105,0 200,0 |
Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) Текущее бюджетное финансирование (1002 5060100 327 226) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402104) |
6.6. | Создать в каждом административном округе на базе реабилитационных учреждений клубы правового консультирования для инвалидов, членов их семей, а также для родителей, имеющих детей-инвалидов |
Департамент социальной защиты населения города Москвы Департамент семейной и молодежной политики города Москвы Организация на конкурсной основе |
2007 - 2009 гг. |
1 050,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
6.7. | Разработать и внедрить систему поощрения организаций за особые достижения в области социальной интеграции инвалидов по следующим номинациям: - "Реабилитация инвалидов"; - "Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов"; - "Социальное партнерство" |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
2008 - 2009 гг. |
7 000,0 | - | 2 000,0 | 5 000,0 | Целевое бюджетное финансирование (1002 5221100 482 226) |
6.8. | Оказывать организационную и финансовую поддержку деятельности общественных организаций инвалидов |
Префектура САО Префектура СЗАО Префектура ЮЗАО Префектура ЗАО Префектура Зел. АО |
2007 - 2009 гг. |
15 300,0 4 705,0 5 000,0 816,0 2 100,0 |
4 850,0 1 605,0 1 450,0 256,0 700,0 |
5 100,0 1 400,0 1 630,0 270,0 700,0 |
5 350,0 1 700,0 1 920,0 290,0 700,0 |
Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы (3402106) |
Итого по разделу 6.: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
54 666,0 21 120,0 1 185,0 - - 30 586,0 - 1 775,0 |
15 126,0 3 240,0 395,0 - - 9 716,0 - 1 775,0 |
17 470,0 7 070,0 395,0 - - 10 005,0 - - |
22 070,0 10 810,0 395,0 - - 10 865,0 - - |
||||
Итого по программе: 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.: - Целевое бюджетное финансирование - Текущее бюджетное финансирование - Адресная инвестиционная программа города Москвы - Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве - Целевой бюджетный фонд развития территорий города Москвы 2. Федеральный бюджет 3. Внебюджетные средства |
36 502 512,6 494 428,4 9 590 980,4 9 311 816,0 2 167 245,8 856 713,1 4 134 018,6 9 947 310,3 |
10 333 427,3 142 384,0 2 765 195,7 1 741 138,0 664 424,6 384 493,6 1 190 337,5 3 445 453,9 |
12 844 954,5 163 741,6 3 233 737,2 3 889 819,0 691 274,1 355 520,6 1 369 164,2 3 141 697,8 |
13 324 130,8 188 302,8 3 592 047,5 3 680 859,0 811 547,1 116 698,9 1 574 516,9 3 360 158,6 |
Перечень сокращений, применяемых в Программе:
МГО ВОИ - Московская городская организация Общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов"
МГО ВОС - Московская городская организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
МГО ВОГ - Московская городская организация Всероссийского общества глухих
АНБО "Центр социализации молодых инвалидов" - Автономная некоммерческая благотворительная организация "Центр социализации молодых инвалидов"
АНО "Дети" - Автономная некоммерческая организация реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями "Дети"
АНО ЦСА "Одухотворение" - Автономная некоммерческая организация "Центр социокультурной анимации "Одухотворение"
БОФ "Клуб "Приключение" - Благотворительный общественный фонд "Клуб "Приключение"
ГУ города Москвы "МИЦ" - Государственное учреждение города Москвы "Московский информационно-деловой Центр"
ИПТК "ЛОГОС ВОС" - Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логос" Всероссийского общества слепых"
МРО "Столица" ОООИВА - Московская региональная организация "Столица" Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
ОАО "ГИВЦ Москвы" - Открытое акционерное общество "Главный вычислительный центр Москвы"
ОАО "МГТС" - Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"
РБОО "Центр лечебной педагогики" - Региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики"
РООИ МГКИ "Контакты-1" - Региональная общественная организация инвалидов "Московский городской клуб инвалидов "Контакты-1"
РООИ "Творческое партнерство" - Региональная общественная организация инвалидов "Творческое партнерство"
РОО ментальных инвалидов - Региональная общественная организация ментальных инвалидов
РРОФИВА - Региональный русский общественный фонд инвалидов войны в Афганистане
РСООИ "Золотой Кий" - Региональная реабилитационно-спортивная общественная организация инвалидов "Золотой Кий"
РООИ "Снежок" - Региональная общественная организация инвалидов "Снежок"
СВОО МГОО ВОИ - Северо-Восточная общественная организация Московский городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.