Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 1. Паспорта подпрограмм к Государственной программе г. Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность г. Москвы" на 2012-2018 гг.

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы"
на 2012-2018 годы

 

по состоянию на 1 января 2015 г.

 

Таблица 1

 

Паспорт
подпрограммы "Формирование благоприятной деловой среды" Государственной программы города Москвы
"Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Формирование благоприятной деловой среды

Цели подпрограммы

Улучшение делового и инвестиционного климата в городе Москве

Задачи подпрограммы

1. Привлечение частных инвестиций в сферы, которые традиционно финансируются преимущественно за счет средств бюджета города Москвы.

2. Установление прозрачных и понятных "правил игры" для инвесторов.

3. Развитие Москвы как глобального города и международного финансового центра

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой среды"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем осуществленных закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей

процентов

66

68

74

75

88

85

87

89

90

Отношение среднего роста тарифов для организаций к инфляции

процентов

0,93

0,95

0,96

0,99

0,97

0,98

0,99

1

1

Среднее количество участников торгов по реализации имущества, находящегося в собственности города Москвы

штук

2

3,5

3,7

5,1

4,1

4,5

4,8

5

5,2

Объем инвестиций, привлеченных в рамках долгосрочных контрактов с инвестиционной составляющей, нарастающим итогом

млрд. рублей

х

х

х

44,37

399,67

1648,17

2048,17

2348,17

2548,17

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент образования города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Региональная энергетическая комиссия города Москвы,

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,

Департамент города Москвы по конкурентной политике

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой среды"

 

Всего:

0,0

0,0

569 423,9

613 050,7

987 318,3

2 287 193,3

1 311 617,4

1 311 617,3

1 311 617,3

8 391 838,2

075, 804, 840

бюджет города Москвы

0,0

0,0

569 423,9

613 050,7

987 318,3

2 287 193,3

1 311 617,4

1 311 617,3

1 311 617,3

8 391 838,2

Тарифная политика в энергетике и в коммунальной сфере

840, 781

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие конкуренции и установление прозрачных правил игры

840, 827

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение инвестиционного климата города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

492 923,9

576 510,7

935 935,6

2 207 900,0

1 224 900,0

1 224 900,0

1 224 900,0

7 887 970,2

840

бюджет города Москвы

0,0

0,0

492 923,9

576 510,7

935 935,6

2 207 900,0

1 224 900,0

1 224 900,0

1 224 900,0

7 887 970,2

Развитие города Москвы как международного финансового центра

 

Всего:

0,0

0,0

76 500,0

36 540,0

51 382,7

56 717,3

56 717,3

56 717,3

56 717,3

391 291,9

075, 804

бюджет города Москвы

0,0

0,0

76 500,0

36 540,0

51 382,7

56 717,3

56 717,3

56 717,3

56 717,3

391 291,9

Оценка регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы и фактического воздействия нормативных правовых актов Правительства Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 576,0

30 000,1

30 000,0

30 000,0

112 576,1

840

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 576,0

30 000,1

30 000,0

30 000,0

112 576,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 2

 

Паспорт
подпрограммы "Москва - город для бизнеса и инновации" Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Москва - город для бизнеса и инноваций

Цели подпрограммы

Увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы и рост благосостояния населения, в том числе за счет стимулирования комплексного развития промышленных зон, как центров притяжения высокотехнологичных компаний и высокооплачиваемых специалистов, создания благоприятных условий для развития научной, инновационной и инжиниринговой деятельности, обеспечения условий самозанятости населения

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для развития высокотехнологичных компаний и повышения стоимости интеллектуального труда.

2. Стимулирование спроса на высоквалифицированных# специалистов в отраслях, имеющих приоритетное значение для города.

3. Выявление территориальных резервов в промышленных зонах города посредством проведения оценки эффективности использования земельных участков, локализация на высвобождаемых территориях технологичных компаний, образующих производственные цепочки полного цикла.

4. Облегчение доступа к финансовым ресурсам для приоритетных видов деятельности малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий, научных, инновационных и инжиниринговых организаций.

5. Поддержка экспортоориентированных компаний, использующих в своем производстве национальную компонентную базу.

6. Стимулирование развития предпринимательской, инновационной, научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания организационной, методической и консультационной поддержки.

7. Профессиональная навигация молодежи и организация системы дополнительного профессионального образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий и инновационных организаций.

8. Популяризация предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности.

9. Развитие конгрессно-выставочной деятельности в городе Москве.

10. Совершенствование государственного регулирования предпринимательской, промышленной и инновационной деятельности

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Подпрограмма "Москва - город для бизнеса и инноваций"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества условиями ведения бизнеса

процентов

X

X

X

X

57

60

63

65

67

Количество значимых конгрессно-выставочных мероприятий, проведенных в городе Москве

единиц

X

100

102

109

113

115

120

130

140

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников инновационной деятельности и промышленных предприятий, получивших организационно-методическую и (или) информационно-консультационную поддержку

единиц

37000

40000

42700

55400

56500

57500

57500

57500

57500

Количество специализированных территорий (индустриальных парков, технопарков, технополисов), созданных в городе Москве (нарастающим итогом)

единиц

X

X

3

4

7

10

12

14

16

Объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности и организаций промышленности в проекты, софинансируемые Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (нарастающим итогом)

млн. рублей

X

X

14802

18998

25150

29500

30050

30600

31150

Объем инвестиций в проекты, реализуемые на специализированных территориях (нарастающим итогом)

млн. рублей

X

X

X

2750

8250

13050

17900

22200

25700

Охват целевой аудитории посредством проведения отраслевых мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства, науки, инноваций и рабочих профессий, в том числе через средства массовой информации

млн. человек

X

X

6

6

6

6,3

6,6

6,9

7,2

Количество человек, прошедших обучение по образовательным программам, организуемым и сопровождаемым Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

человек

3000

5200

7550

18122

16850

16850

16850

16850

16850

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент образования города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Москва - город для бизнеса и инноваций"

 

Всего:

0,0

0,0

26 501 452,8

47 012 227,1

44 193 932,0

53 564 380,6

48 327 419,6

51 819 939,6

50 119 939,6

321 539 291,3

071, 162, 163, 806

бюджет города Москвы

0,0

0,0

7 346 856,3

10 381 668,7

6612 845,5

6 266 319,6

6 111 319,6

6 069 939,6

6 069 939,6

48 858 888,9

162, 806

средства федерального бюджета

0,0

0,0

3 272 384,8

8 173 579,6

7 068 124,5

8 148 061,0

2 216 100,0

6 000 000,0

6 000 000,0

40 878 249,9

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

15 882 211,7

28 456 978,8

30 512 962,0

39 150 000,0

40 000 000,0

39 750 000,0

38 050 000,0

231 802 152,5

Создание и развитие инфраструктуры для предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности

 

Всего:

0,0

0,0

7 540 649,0

18 320 765,3

19 845 507,3

18 443 061,0

12 756 100,0

15 748 620,0

13 548 620,0

106 203 322,6

071, 162, 163, 806

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

4 672 059,0

4 632 565,3

2 971 772,3

695 000,0

590 000,0

548 620,0

548 620,0

14 658 636,6

162

средства федерального бюджета

0,0

0,0

2 868 590,0

6812 000,0

6 293 661,0

8 148 061,0

2 216 100,0

6 000 000,0

6 000 000,0

38 338 412,0

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

6 876 200,0

10 580 074,0

9 600 000,0

9 950 000,0

9 200 000,0

7 000 000,0

53 206 274,0

Совершенствование государственного регулирования предпринимательской, промышленной и инновационной деятельности

 

Всего:

0,0

0,0

38 320,0

40 283,0

39 466,6

77 800,0

77 800,0

77 800,0

77 800,0

429 269,6

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

38 320,0

40 283,0

39 466,6

77 800,0

77 800,0

77 800,0

77 800,0

429 269,6

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий, научных и инновационных организаций

 

Всего:

0,0

0,0

17 066 231,9

23 027 436,5

21 154 230,6

32 321 883,6

32 816 883,6

33 316 883,6

33 816 883,6

193 520 433,4

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

1 566 020,2

1 860 657,7

1 589 320,6

3 171 883,6

3 166 883,6

3 166 883,6

3 166 883,6

17 688 532,9

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

15 500 211,7

21 166 778,8

19 564 910,0

29 150 000,0

29 650 000,0

30 150 000,0

30 650 000,0

175 831 900,5

Организационно-методическая и информационно-консультационная поддержка предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности

 

Всего:

0,0

0,0

547 241,5

1 522 141,4

874 102,8

1 126 136,0

1 131 136,0

1 131 136,0

1 131 136,0

7 463 029,7

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

547 241,5

1 522 141,4

874 102,8

1 126 136,0

1 131 136,0

1 131 136,0

1 131 136,0

7 463 029,7

Содействие в подготовке кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий, научных и инновационных организаций

 

Всего:

0,0

0,0

88 287,8

1390 83,5

109 400,6

190 000,0

190 000,0

190 000,0

190 000,0

1 096 771,9

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

88 287,8

139 083,5

109 400,6

190 000,0

190 000,0

190 000,0

190 000,0

1 096 771,9

Популяризация предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности

 

Всего:

0,0

0,0

283 004,8

471 685,8

555 013,1

587 800,0

537 800,0

537 800,0

537 800,0

3 510 903,7

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

283 004,8

471 685,8

555 013,1

587 800,0

537 800,0

537 800,0

537 800,0

3 510 903,7

Развитие конгрессно-выставочной деятельности в городе Москве

 

Всего:

0,0

0,0

482 000,0

747 387,3

594 675,3

817 700,0

817 700,0

817 700,0

817 700,0

5 094 862,6

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

100 000,0

333 387,3

226 697,3

417 700,0

417 700,0

417 700,0

417 700,0

2 330 884,6

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

382 000,0

414 000,0

367 978,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

2 763 978,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

 

Всего:

0,0

0,0

394 364,5

1 351 505,7

341 247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 087 117,7

162

средства федерального бюджета

0,0

0,0

394 364,5

1 351 505,7

341 247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 087 117,7

Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

 

Всего:

0,0

0,0

9 430,3

10 073,9

9 936,7

0,0

0,0

0,0

0,0

29 440,9

162

средства федерального бюджета

0,0

0,0

9 430,3

10 073,9

9 936,7

0,0

0,0

0,0

0,0

29 440,9

Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

7 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7 437,1

162

средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7 437,1

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства

 

Всего:

0,0

0,0

51 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51 923,0

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

51 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51 923,0

Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы "Строительство и эксплуатация промышленных объектов" в целях возмещения затрат на проведение работ, связанных с подготовкой места проведения Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

162

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

Развитие инфраструктуры для научно-технических разработок и промышленного производства

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

1 381 864,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 381 864,7

806

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

1 381 864,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 381 864,7

Реализация мероприятий по строительству объекта "Технопарк МФТИ, поселок Северный"

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

147 072,2

0,0

0,0

0,0

0,0

147 072,2

806

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

147 072,2

0,0

0,0

0,0

0,0

147 072,2

Мероприятия по строительству технопарка в сфере высоких технологий в поселке Северный

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

415 842,2

0,0

0,0

0,0

0,0

415 842,2

806

средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

415 842,2

0,0

0,0

0,0

0,0

415 842,2

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 3

 

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот" Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот

Цели подпрограммы

Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение государственных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета города Москвы и оптимизировать расходы бюджета города Москвы на содержание имущества

Задачи подпрограммы

1. Вовлечение в хозяйственный оборот собственности города Москвы.

2. Управление имуществом, находящимся в собственности города Москвы.

3. Совершенствование структуры имущественных комплексов городских организаций и системы управления государственными унитарными предприятиями города Москвы, государственными учреждениями города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля объектов нежилого фонда, вовлеченных в оборот, в общем количестве объектов нежилого фонда, относящихся к собственности города Москвы

процентов

82

80

78

83

85,7

92

93

94

95

Доля капитальных нежилых зданий, строений, сооружений, пользователи которых имеют оформленные земельно-правовые отношения, в общем количестве капитальных нежилых зданий, строений, сооружений, расположенных на территории города Москвы

процентов

73

78

82

87

91,3

91

95

95

95

Доходы бюджета города Москвы от земельного налога и сдачи в аренду земельных участков

тыс. рублей

27984500

31655700

36772000

51886300

67513600

63221000

66661000

71500000

72500000

Доходы бюджета города Москвы от сдачи в аренду нежилых зданий, строений, сооружений

тыс. рублей

11822100

12299489,6

12493486,5

16573296,2

16326400

24845500

26410766,5

27995412,5

27995412,5

Предельное количество государственных унитарных предприятий, казенных предприятий города Москвы и акционерных обществ, занятых в конкурентных отраслях экономики

штук

696

574

520

394

319

250

210

180

150

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент торговли и услуг города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот"

 

Всего:

0,0

0,0

5 383 317,5

3 534 269,8

18 174 552,7

9 364 212,6

8 655 411,5

7 172 587,6

7 172 587,6

59 456 939,3

071, 163, 809, 814, 827, 841

бюджет города Москвы

0,0

0,0

5 383 317,5

3 534 269,8

18 174 552,7

9 364 212,6

8 655 411,5

7 172 587,6

7 172 587,6

59 456 939,3

Вовлечение в хозяйственный оборот собственности города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

1 521 378,6

973 513,1

1 100 423,9

2 383 467,5

2 385 969,8

862 161,7

862 161,7

10 089 076,3

071, 163, 827, 841

бюджет города Москвы

0,0

0,0

1 521 378,6

973 513,1

1 100 423,9

2 383 467,5

2 385 969,8

862 161,7

862 161,7

10 089 076,3

Управление имуществом города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

3 550 122,3

1 852 050,8

1 849 006,8

4 868 244,3

4 160 331,9

4 201 016,1

4 201 016,1

24 681 788,3

071, 163, 814

бюджет города Москвы

0,0

0,0

3 550 122,3

1 852 050,8

1 849 006,8

4 868 244,3

4 160 331,9

4 201 016,1

4 201 016,1

24 681 788,3

Приобретение объектов недвижимого имущества

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

635 393,4

15 095 989,5

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

23 731 382,9

071

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

635 393,4

15 095 989,5

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

23 731 382,9

Участие города в управлении хозяйствующими субъектами

 

Всего:

0,0

0,0

311 816,6

73 312,5

129 132,5

112 500,8

109 109,8

109 409,8

109 409,8

954 691,8

071, 163, 809

бюджет города Москвы

0,0

0,0

311 816,6

73 312,5

129 132,5

112 500,8

109 109,8

109 409,8

109 409,8

954 691,8

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 4

 

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения" Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения

Цели подпрограммы

Максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет эффективного, сбалансированного развития инфраструктуры отрасли, создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и обеспечения продовольственной безопасности города Москвы

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2. Обеспечение доступности и качества услуг по организации ярмарок и фестивалей.

3. Обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере.

4. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса города Москвы.

5. Обеспечение продовольственной безопасности города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Подпрограмма "Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент доступности торговли и услуг

процентов

91

91,5

91,9

93,8

94,2

94,9

95,5

96,2

96,9

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент торговли и услуг города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Префектура восточного административного округа города Москвы,

Префектура западного административного округа города Москвы,

Префектура зеленоградского административного округа города Москвы,

Префектура северного административного округа города Москвы,

Префектура северо-восточного административного округа города Москвы,

Префектура северо-западного административного округа города Москвы,

Префектура Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы,

Префектура центрального административного округа города Москвы,

Префектура юго-восточного административного округа города Москвы,

Префектура юго-западного административного округа города Москвы,

Префектура южного административного округа города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения"

 

Всего:

0,0

0,0

30 011 695,4

46 523 562,6

70 224 877,1

35 655 443,6

37 084 468,7

37 598 991,4

38 973 991,4

296 073 030,2

809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

0,0

0,0

930 339,1

1 062 992,6

1 196 937,1

1 675 943,6

1 668 968,7

1 671 491,4

1 671 491,4

9 878 163,9

809

средства федерального бюджета

0,0

0,0

6 040,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 040,3

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

29 075 316,0

45 460 570,0

69 027 940,0

33 979 500,0

35 415 500,0

35 927 500,0

37 302 500,0

286 188 826,0

Обеспечение доступности и качества услуг по организации ярмарок выходного дня

 

Всего:

0,0

0,0

234 146,8

466 795,7

454 458,5

467 942,9

471 503,3

474 026,0

474 026,0

3 042 899,2

809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

0,0

0,0

234 146,8

466 795,7

454 458,5

467 942,9

471 503,3

474 026,0

474 026,0

3 042 899,2

Обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере

 

Всего:

0,0

0,0

540 601,5

478 768,2

632 341,6

1 051 974,3

1 051 962,3

1 051 962,3

1 051 962,3

5 859 572,5

809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

0,0

0,0

540 601,5

478 768,2

632 341,6

1 051 974,3

1 051 962,3

1 051 962,3

1 051 962,3

5 859 572,5

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

23 186,7

81 063,3

80 769,3

122 427,9

119 611,0

119 611,0

119 611,0

666 280,2

809

бюджет города Москвы

0,0

0,0

23 186,7

81 063,3

80 769,3

122 427,9

119 611,0

119 611,0

119 611,0

666 280,2

Обеспечение продовольственной безопасности города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

132 404,1

36 365,4

11 590,5

33 598,5

25 892,1

25 892,1

25 892,1

291 634,8

809

бюджет города Москвы

0,0

0,0

132 404,1

36 365,4

11 590,5

33 598,5

25 892,1

25 892,1

25 892,1

291 634,8

Обеспечение доступности и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

Всего:

0,0

0,0

29 075 316,0

45 460 570,0

69 027 940,0

33 979 500,0

35 415 500,0

35 927 500,0

37 302 500,0

286 188 826,0

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

29 075 316,0

45 460 570,0

69 027 940,0

33 979 500,0

35 415 500,0

35 927 500,0

37 302 500,0

286 188 826,0

Выполнение работ по присоединению к электрическим сетям площадок для проведения ярмарок выходного дня

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

17 777,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 777,2

911, 981, 991

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

17 777,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 777,2

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

 

Всего:

0,0

0,0

1 514,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 514,2

809

средства федерального бюджета

0,0

0,0

1 514,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 514,2

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

 

Всего:

0,0

0,0

4 526,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 526,1

809

средства федерального бюджета

0,0

0,0

4 526,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 526,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 5

 

Паспорт
подпрограммы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения" Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 годы

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие рынка труда и содействие занятости населения

Цели подпрограммы

Обеспечение развития рынка труда и содействие занятости населения для повышения инвестиционной привлекательности города Москвы

Задачи подпрограммы

1. Развитие институтов рынка труда и оказание государственных услуг в сфере занятости населения.

2. Стимулирование работодателей к разработке и реализации политики эффективной занятости населения.

3. Подготовка кадров для экономики города Москвы, активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в поиске работы

процентов

71,1

70,6

73,8

72,7

77

73,8

73,8

73,8

73,8

Коэффициент напряженности на рынке труда

человек на вакансию

0,43

0,41

0,31

0,23

0,29

0,31

0,31

0,31

0,31

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент труда и занятости населения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент образования города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент социальной защиты населения города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент торговли и услуг города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Префектура восточного административного округа города Москвы,

Префектура западного административного округа города Москвы,

Префектура зеленоградского административного округа города Москвы,

Префектура северного административного округа города Москвы,

Префектура северо-восточного административного округа города Москвы,

Префектура северо-западного административного округа города Москвы,

Префектура центрального административного округа города Москвы,

Префектура юго-восточного административного округа города Москвы,

Префектура юго-западного административного округа города Москвы,

Префектура южного административного округа города Москвы,

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения"

 

Всего:

0,0

0,0

6 038 702,9

5 529 242,9

5 352 190,4

7 002 761,3

7 118 956,6

7 138 622,2

5 867 404,9

44 047 881,2

818

бюджет города Москвы

0,0

0,0

3 626 796,4

3 205 106,1

2 949 132,1

4 648 023,7

4 648 023,7

4 648 023,7

4 648 023,7

28 373 129,4

818

средства федерального бюджета

0,0

0,0

1 278 904,5

1 119 265,6

1 042 310,8

1 193 640,2

1 251 551,7

1 271 217,3

0,0

7 156 890,1

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

1 133 002,0

1 204 871,2

1 360 747,5

1 161 097,4

1 219 381,2

1 219 381,2

1 219 381,2

8 517 861,7

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

 

Всего:

0,0

0,0

1 635 681,0

1 504 881,0

1 607 626,7

1 625 857,2

1 586 192,3

1 594 419,3

1 594 419,3

11 149 076,8

818

бюджет города Москвы

0,0

0,0

1 635 681,0

1 504 881,0

1 607 626,7

1 625 857,2

1 586 192,3

1 594 419,3

1 594 419,3

11 149 076,8

Информирование населения о рынке труда, услугах и мероприятиях службы занятости населения города Москвы

 

Всего:

0,0

0,0

66 933,2

59 069,3

51 265,2

87 539,3

81 140,3

73 668,3

73 668,3

493 283,9

818

бюджет города Москвы

0,0

0,0

66 933,2

59 069,3

51 265,2

87 539,3

81 140,3

73 668,3

73 668,3

493 283,9

Стимулирование работодателей к разработке и реализации политики эффективной занятости населения

 

Всего:

0,0

0,0

1 660 560,3

1 676 743,0

1 403 576,3

2 480 981,5

2 538 711,5

2 537 711,5

2 537 711,5

14 835 995,6

818

бюджет города Москвы

0,0

0,0

838 024,1

775 715,2

376 107,4

1 654 500,0

1 668 000,0

1 667 000,0

1 667 000,0

8 646 346,7

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

822 536,2

901 027,8

1 027 468,9

826 481,5

870 711,5

870 711,5

870 711,5

6 189 648,9

Подготовка кадров для экономики города Москвы, активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан

 

Всего:

0,0

0,0

1 396 623,9

1 169 284,0

1 247 411,4

1 614 743,1

1 661 360,8

1 661 605,8

1 661 605,8

10 412 634,8

818

бюджет города Москвы

0,0

0,0

1 086 158,1

865 440,6

914 132,8

1 280 127,2

1 312 691,1

1 312 936,1

1 312 936,1

8 084 422,0

 

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

310 465,8

303 843,4

333 278,6

334 615,9

348 669,7

348 669,7

348 669,7

2 328 212,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"

 

Всего:

0,0

0,0

1 278 904,5

1 119 265,6

1 042 310,8

1 193 640,2

1 251 551,7

1 271 217,3

0,0

7 156 890,1

818

средства федерального бюджета

0,0

0,0

1 278 904,5

1 119 265,6

1 042 310,8

1 193 640,2

1 251 551,7

1 271 217,3

0,0

7 156 890,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.