Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Регламенту осуществления
Департаментом физической культуры и спорта
города Москвы ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
подведомственных ему учреждений
от "__" _________ 2015 г. N ______
Акт
плановой (внеплановой) проверки N _____ в отношении
____________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование
подведомственного) заказчика)
"__" ______________ 20__ г. г. Москва
Вводная часть акта проверки
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _______________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях
обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20_ год
или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд города
Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 27 августа 2014 г. N 488-ПП)
1.2. _______________________________________________________________
(указываются реквизиты распоряжения Москомспорта)
2. Предмет проверки ________________________________________________
(указывается из преамбулы программы проверки)
3.* Проверяемый период _____________________________________________
(указывается из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _______________________________________________________________
4.2. _______________________________________________________________
(указываются из пункта 3 программы проверки)
5. Состав Комиссии, проводившей проверку:
Руководитель Комиссии: __________________________________________________
Члены Комиссии: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц, проводимые
ведомственный контроль, согласно состава, утвержденного руководителем
Комиссии)
6. Проверка начата "__" ____________________ 20__ г. и окончена "__"
_________________ 20__ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________
_________________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс
подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном
подчинении, какого органа находится)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников
(представителей) подведомственного заказчика непосредственно
присутствовавших при проведении проверки)
Ответственными лицами за ___________________________________________
(указывается предмет ответственности
_________________________________________________________________________
в деятельности подведомственного заказчика в соответствии вопросами
программы проверки)
в проверенном периоде** являлись:
__________________ ________________________ с _________ по _________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на
должность ответственного лица, правового акта подведомственного
заказчика, которым установлены вопросы компетенции)
__________________ ________________________ с _________ по _________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на
должность ответственного лица, правового акта подведомственного
заказчика, которым установлены вопросы компетенции)
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки
_________________________ (указывается наименование Органа ведомственного
контроля) проводилась (не проводилась) __________________________________
(указываются даты срока проведения
________________________________________________________________________.
аналогичной проверки и при проведении плановой проверки проверяемый
период)
9. Настоящая проверка проводилась __________________________________
________________________________________________________________________.
(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени
охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной
и (или) выборочной проверке)
Мотивировочная часть акта проверки
10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки
установлено следующее:
10.1. По вопросу 1. ________________________________________________
10.2. По вопросу 2. ________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, и на
которых основываются выводы инспекции; нормы законодательства, которыми
руководствовалась инспекция при оформлении акта; сведения о нарушении
требований законодательства о контрактной системе, иных
нормативно-правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений
и сопоставление с нормами законодательства об административной
ответственности)
При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть
сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются:
наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных
первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и
(или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или
нормативных правовых документов) не выявлено".).
Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой
проверки.
В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о
принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по
устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии
таковых).
Резолютивная часть акта проверки
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;
- выводы;
- предложения и рекомендации по результатам проверки.
11. ________________________________________________________________
(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях
(бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля,
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со
ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;
- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению
выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;
- в случае выявления по результатам проверки действий
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения,
указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное
управление города Москвы;
- в случае выявления по результатам проверок действий
(бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления,
указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные
органы).
Руководитель комиссии: __________ (Ф.И.О. уполномоченного должностного
(подпись) лица органа ведомственного контроля)
Члены Комиссии: __________ (Ф.И.О. уполномоченных должностных
(подпись) лиц органа ведомственного контроля,
Ф.И.О. иных должностных лиц органа
ведомственного контроля, обладающих
специальными знаниями, необходимыми
при проведении данной проверки)
С актом ознакомлены:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы, подпись)
Копию акта получил:
От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель
_________________________________________________________________________
(указывается наименование подведомственного заказчика, должность,
инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)
отказался***.
------------------------------
* Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.
** Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.
*** Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.