Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Россельхознадзора
от 5 июня 2017 г. N 544
Изменения, которые вносятся в приказ Россельхознадзора от 18 ноября 2015 г. N 828 "Об организации работы по осуществлению Россельхознадзором внутреннего финансового аудита"
1. Пункт 2 приказа дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки согласно приложению N 6".
2. В приложении N 1 к приказу подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий Счетной палатой Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.".
3. В приложении N 5 к приказу пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В пояснительной записке приводятся сведения о результатах проведенных аудиторских проверок, о передаче материалов аудиторской проверки в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и (или) правоохранительные органы, об иных решениях о привлечении к ответственности за выявленные нарушения, о соответствии сроков проведения и завершения аудиторских проверок утвержденному плану внутреннего финансового аудита в Россельхознадзоре на соответствующий календарный год, о выполнении сроков проведения внеплановых аудиторских проверок.".
4. Дополнить приказ приложением N 6 следующего содержания:
"Приложение N 6
к приказу Россельхознадзора
от 18 ноября 2015 N 828
Порядок
составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки
1. На основании акта аудиторской проверки в срок до 10 рабочих дней со дня окончания аудиторской проверки либо, при наличии возражений в срок до 30 рабочих дней со дня подписания заключения на возражения, составляется Отчет о результатах аудиторской проверки (далее - Отчет) в соответствии с рекомендуемым образцом (Приложение к Порядку составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки).
2. Отчет подписывается руководителем аудиторской группы.
3. Сведения об итогах аудиторской проверки с приложением Отчета и акта аудиторской проверки направляется руководителю Россельхознадзора.
По результатам рассмотрения указанных документов руководитель Россельхознадзора, вправе принять одно или несколько из решений:
а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
г) о направлении материалов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.
Приложение
к Порядку составления
и представления отчета о результатах
аудиторской проверки
рекомендуемый образец
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
______________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________________
________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: __________________________________________
________________________________________________________________________
3. Проверяемый период: _________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________
5. Цель аудиторской проверки: __________________________________________
6. Вид аудиторской проверки: ___________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. ___________________________________________________________________
7.2. ___________________________________________________________________
7.3. ___________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: __________
(кратко излагается
________________________________________________________________________
информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и
нарушениях (в количественном и денежном
________________________________________________________________________
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках, по порядку в
________________________________________________________________________
соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки: __________________________
(указывается информация
________________________________________________________________________
о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются
реквизиты документа (возражений) (номер, дата,
________________________________________________________________________
количество листов приложенных к Отчету возражений))
10. Выводы:
10.1. ___________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля)
10.2. __________________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии
ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам
бюджетного учета)
11. Предложения и рекомендации: ________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению
________________________________________________________________________
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации
бюджетных рисков, внесению изменений в карты
________________________________________________________________________
внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению
экономности и результативности
________________________________________________________________________
использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки ___________________________________ - на __ л. в __ экз.
(полное наименование объекта
аудиторской проверки)
2. Возражения к Акту проверки _____________________ - на __ л. в __ экз.
(полное наименование объекта
аудиторской проверки)
Руководитель аудиторской группы
(иное уполномоченное лицо)
_______________________________ ______________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ ____ г.".
(дата)
<< Назад |
||
Содержание Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 5 июня 2017 г. N 544 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.