Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в РАН
ФОРМА
ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля за ______________ год |
|
|
Коды | ||
|
Дата |
|
Наименование структурного подразделения аппарата президиума PAН, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
Глава по БК |
|
По ОКТМО |
|
|
|
|
I |
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
II |
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
Дата |
Наименование операции |
Код контрольного действия |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристика контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений) |
Отметка об устранении |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов
Руководитель структурного подразделения аппарата президиума PAН |
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"___" ____________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.