Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25 декабря 2012 г. N 583-п
"Долгосрочная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 11 февраля 2011 г. N 45-п)
I. Паспорт
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" (далее - программа) |
||||||
Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы |
Распоряжение администрации Новосибирской области от 17.04.2009 N 120-ра "Об утверждении Концепции развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области" |
||||||
Основные разработчики программы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
||||||
Государственный заказчик программы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
||||||
Руководитель программы |
Симонов Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
||||||
Исполнители основных мероприятий программы |
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с: Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"; государственное унитарное предприятие "Центр организации дорожного движения Новосибирской области" |
||||||
Цель и задачи программы |
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области. Задачи: повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области; обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения; обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта; внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
||||||
Сроки (этапы) реализации программы |
2011-2015 годы (этапы не выделяются) |
||||||
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |
Показатель |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Всего затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
530455,9 |
590511,6 |
620162,1 |
626826,7 |
522823,9 |
|
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областной бюджет Новосибирской области, в том числе: |
тыс. руб. |
210673,2 |
266693,7 |
296569,2 |
277389,8 |
278657,0 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
тыс. руб. |
195516,2 |
251536,7 |
281412,2 |
262232,8 |
273500,0 |
|
Министерство здравоохранения Новосибирской области |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
|
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
81237,5 |
58570,5 |
61770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
|
внебюджетные источники*, в том числе |
тыс. руб. |
114660,0 |
249604,0 |
248315,0 |
243775,0 |
138505,0 |
|
средства ЗСЖД филиала ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
103460,0 |
134850,0 |
20170,0 |
|
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях
|
Наименование целевого индикатора |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
||
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) |
15,6 |
15,3 |
15,0 |
14,7 |
14,4 |
||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) |
11,4 |
11,2 |
11,0 |
10,7 |
10,5 |
||
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, % (по сравнению с 2009 годом) |
5,5 |
9,4 |
13,3 |
17,2 |
17,5 |
||
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2009 годом) |
90 |
137 |
184 |
231 |
240 |
||
Снижение износа в %: автобусов троллейбусов трамваев |
56,8 62,0 80,0 |
54,2 61,0 80,0 |
52,9 60,0 80,0 |
51,6 58,0 78,0 |
50,2 56,0 76,0 |
||
Количество автобусов, оборудованных ремнями безопасности, ед. |
50 |
15 |
- |
- |
- |
||
Количество транспортных средств пассажирского транспорта оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, ед. |
3700 |
3840 |
3910 |
3980 |
4050 |
||
В результате реализации программы к 2016 году: сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 19,5% (85 человек), по отношению к 2009 году; сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,5% (240 происшествий), по отношению к 2009 году; транспортный риск снизится на 38,5%, по отношению к уровню 2009 года; социальный риск снизится на 11,1%, по отношению к уровню 2009 года; тяжесть последствий ДТП снизится на 9,5%, по отношению к уровню 2009 года; реализация программы будет способствовать снижению смертности от транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 тыс. человек), показатель будет характеризоваться следующими значениями в динамике по годам: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18,1 20,2 18,5 17,5 16,5 14,5 износ парка автобусов снизится до 50,2%, износ троллейбусов - до 56,0%, износ трамваев - до 76,0%; 100% автобусов, осуществляющих междугородние и межмуниципальные перевозки, будут оснащены ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (4050 ед.) |
*Прогнозные объемы.
II. Обоснование необходимости разработки программы
1. Краткий анализ текущего состояния сферы действия программы.
Высокие темпы автомобилизации создают серьезную нагрузку на систему автодорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.
Несоответствие развития автодорожной сети темпам автомобилизации, недостаточная эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкая дисциплина участников дорожного движения характерна для всех регионов Российской Федерации, в том числе и для Новосибирской области.
Социальная и экономическая необходимость решения проблемы аварийности отражена в постановлении Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах".
Всего в 2009 году на автодорогах Новосибирской области зарегистрировано 2824 дорожно-транспортных происшествия, что на 8% ниже, чем в 2008 году, в которых погибли 409 (на 9,9% ниже уровня 2008 года) и ранены 3363 человека (на 6,4% ниже уровня 2008 года).
Основные показатели аварийности в Новосибирской области
Годы |
ДТП |
Погибло |
Ранено |
|||
Кол-во |
+/- (в % к АППГ*) |
Кол-во |
+/- (в % к АППГ*) |
Кол-во |
+/- (в % к АППГ*) |
|
2004 |
3214 |
-5,5 |
597 |
-7,4 |
3683 |
-4,1 |
2005 |
3256 |
1,3 |
541 |
-9,4 |
3756 |
2,0 |
2006 |
3304 |
1,5 |
499 |
-7,8 |
3867 |
3,0 |
2007 |
3220 |
-2,5 |
499 |
0 |
3853 |
-0,4 |
2008 |
3071 |
-4,6 |
454 |
-9,0 |
3593 |
-6,7 |
2009 |
2824 |
-8,0 |
436 |
-3,9 |
3363 |
-6,4 |
*Аналогичный период прошлого года.
Анализируемый период (2004-2009 годы) характеризуется стабилизацией тяжести последствий ДТП (число погибших в пересчете на 100 пострадавших).
Относительные показатели аварийности в Новосибирской области
Год |
Тяжесть последствий ДТП |
Число пострадавших на 100 тыс. населения |
Число погибших на 100 ДТП |
Кол-во ДТП на 10 тыс. транспортных средств |
2004 |
13,9 |
159,2 |
18,6 |
50,6 |
2005 |
12,6 |
161,4 |
16,6 |
49,8 |
2006 |
11,4 |
164,8 |
15,1 |
48,5 |
2007 |
11,5 |
161,9 |
15,5 |
44,3 |
2008 |
11,2 |
153,3 |
14,8 |
39,5 |
2009 |
11,5 |
143,8 |
15,4 |
34,1 |
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб, составляющий более 2% валового внутреннего продукта: в 2004 году (базовом для федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах") в целом для России ущерб составил 369 млрд. руб., применительно к Новосибирской области - 3,3 млрд. руб., в 2009 году для Новосибирской области ущерб составил - 7,6 млрд. руб.
Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области остается наезд на пешехода - более 40% от общего числа ДТП с пострадавшими, более 30% составляют столкновения транспортных средств.
Выше среднего уровня остается тяжесть последствий ДТП в случае наезда на пешехода, на стоящее транспортное средство и в случае опрокидывания транспортных средств - почти 13 погибших на 100 пострадавших (среднее значение 11 погибших на 100 пострадавших).
Для молодых людей в возрасте 16-26 лет участие в дорожно-транспортном происшествии чаще всего заканчивается травмами либо гибелью. Среди пешеходов: для граждан в возрасте 40-60 лет риск получить травмы составляет 26% от общего числа пострадавших в ДТП пешеходов.
Более 75% ДТП происходят по вине водителей транспортных средств. При этом три четверти ДТП приходится на долю водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Более 15% ДТП по вине водителей совершается водителями со стажем управления автотранспортом до 3 лет.
Треть происшествий связаны с неправильным выбором скоростного режима движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 11% ДТП. Каждое двенадцатое происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Каждое десятое ДТП - с участием несовершеннолетних. Более трети ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за неосторожного поведения детей на улично-дорожной сети.
В последние годы отмечается рост ДТП с участием транспортных средств общественного пассажирского транспорта. Это вызвано рядом причин, в том числе высоким износом парка автобусов, отсутствием современных средств диспетчерского контроля. Значительная часть транспортных средств пассажирского транспорта не отвечает современным требованиям безопасности, в тот числе не оборудованы ремнями безопасности.
Серьезной проблемой автомобильного пассажирского транспорта Новосибирской области, влияющей на безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок в целом, является старение парка подвижного состава.
В 2008 году износ парка автобусов, осуществляющих общественные пассажирские перевозки, составлял 72,5%.
По муниципальным районам Новосибирской области (без учета города Новосибирска) в разрезе предприятий пассажирского автомобильного транспорта ситуация с износом парка автобусов в 2008 году выглядит следующим образом:
N п/п |
Предприятие |
Количество автобусов, шт. |
Общий уровень амортизационного износа автобусов, % |
1 |
МУП "Баганское АТП" |
9 |
69,4 |
2 |
МУП "Барабинсктранс" |
24 |
75,3 |
3 |
МУП "Болотнинское АТП" |
20 |
73,9 |
4 |
ОАО "Венгеровское АТП" |
18 |
88,2 |
5 |
МУП "Доволенское АТП" |
17 |
61,1 |
6 |
ООО "ДорАвтоТранс" (Здвинск) |
9 |
50,8 |
7 |
МУП "ЦПАТП" МО г. Искитима |
57 |
82,6 |
8 |
МУП ИР "ПАТП" |
15 |
69,3 |
9 |
МУП "КомАВТО" |
14 |
68,8 |
10 |
ООО "Каргатское АТП" |
15 |
82,2 |
11 |
МУП "Колыванское АТП" |
18 |
81,6 |
12 |
МУП "Коченевское АТП" |
17 |
90,4 |
13 |
ООО "Кочковское АТП" |
17 |
92,9 |
14 |
ОАО "Краснозерскавтотранс-1" |
21 |
82,7 |
15 |
ОАО "Каинсктранс" |
30 |
67,2 |
16 |
МУ "Купинское АТП" |
20 |
70,7 |
17 |
МУП "Кыштовское АТП" МОКР |
20 |
86,7 |
18 |
МУП "Маслянинскавтотранс" |
14 |
91,5 |
19 |
МУП "Мошковское АТП" |
10 |
71,4 |
20 |
МУ "Ордынское АТП" |
17 |
65,5 |
21 |
ОАО АТП "Северагротранс" |
18 |
88,3 |
22 |
МУП "Сузунское АТП" |
16 |
60,4 |
23 |
МУП "ПАТП-Сузун" |
18 |
75,9 |
24 |
ООО "Татарское АТП" |
14 |
87,0 |
25 |
МУП "Тогучинское АТП" |
19 |
85,7 |
26 |
ООО "Убинсктранс" |
20 |
69,2 |
27 |
ООО "Усть-Таркское АТП" |
6 |
97,5 |
28 |
ООО "Чановское АТП" |
13 |
93,3 |
29 |
МУ АТП "Черепановское" |
15 |
63,8 |
30 |
МУП "Чистоозерное АТП" |
31 |
80,2 |
31 |
ООО "Сибтранс" (Чулым) |
14 |
81,6 |
32 |
ОАО "Бердское ПАТП" |
11 |
72,0 |
33 |
МУП "Благоустройство и саночистка" г. Оби |
4 |
71,4 |
Итого по муниципальным районам Новосибирской области (без учета города Новосибирска) |
581 |
77,9 |
В 2009 году за счет привлечения средств федерального бюджета и софинансирования из областного бюджета Новосибирской области и бюджетов муниципальных образований удалось обеспечить масштабное обновление подвижного состава автомобильного пассажирского и городского электрического транспорта. Было приобретено 142 единицы подвижного состава, в том числе 29 троллейбусов для города Новосибирска.
В результате в 2009 году процент износа автобусов сократился на 7,2% и составил 65,3%.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 N 87 "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" сидения в автобусах междугородного сообщения должны быть оборудованы ремнями безопасности. Эксплуатация автобусов без ремней безопасности запрещается. Данная мера была введена после целой серии крупных ДТП с участием автобусов. Применение ремней безопасности в автобусах снижает почти на 50% тяжесть последствий при авариях на дорогах. Об эффективности таких мер свидетельствует международный опыт.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2007 N 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Использование систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в пассажирском транспорте позволит:
существенно улучшить систему диспетчерского контроля за работой транспортных средств, в том числе отслеживать движение пассажирского транспорта на маршрутной сети в реальном времени;
повысить безопасность перевозки пассажиров;
сократить аварийность за счет контроля скоростных режимов движения;
автоматизировать процесс управления и контроля эффективности использования парка транспортных средств;
увеличить объем транспортной работы, выполняемой подвижным составом;
выявлять и пресекать отклонение подвижного состава от запланированных маршрутов.
2. Обоснование необходимости решения существующей проблемы программно-целевым методом.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует выработки и реализации четкой государственной стратегии, концентрации ресурсов, координации усилий государственных структур, органов местного самоуправления, что и предполагается реализовать в рамках программы.
Социальная и экономическая необходимость снижения аварийности на дорогах Новосибирской области стала решающим фактором в приятии решения о разработке долгосрочной целевой программы.
Обеспечить техническое перевооружение подвижного состава пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта невозможно только за счет средств организаций пассажирского транспорта, для этого в рамках данной программы планируется объединить ресурсы федерального, областного, местных бюджетов и транспортных организаций.
Задача обеспечения транспортных средств пассажирского транспорта системами спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS также требует комплексного программно-целевого подхода и объединения усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления и пассажирских транспортных предприятий.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексность и системность решения проблем по снижению аварийности и повышению безопасности пассажирских перевозок на основе:
определения целей, задач и мероприятий;
целевого закрепления средств на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и автомобильных пассажирских перевозок;
реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими;
повышения эффективности работы в Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения и автомобильных пассажирских перевозок.
Решение задач по снижению уровня аварийности и повышению безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области носит долгосрочный характер, поэтому предлагается целевая программа мер обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, которая позволит определить оптимальное распределение средств по направлениям на ближайшие годы.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Целью программы является снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области. Ожидаемая динамика достижения целевых индикаторов программы приведена в приложении N 1 к программе.
Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:
повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области;
обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения;
обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта;
внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
IV. Система мероприятий программы
Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами программы, мероприятий и представлена в приложении N 2 к программе.
V. Механизмы реализации программы и система управления
реализацией программы
1. Механизмы реализации программы.
Механизм реализации программы представляет собой выполнение мероприятий (приложение N 2 к программе), способных оказать воздействие на снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области.
Координацию действий участников и управление программой осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий. При необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.
2. Система управления реализации программы.
Управление и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с министерством экономического развития Новосибирской области и исполнителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на финансирование программы.
Контроль за исполнением программы включает:
1) ежеквартальную, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность о реализации мероприятий программы, которую представляют все исполнители основных мероприятий, указанные в паспорте программы;
2) контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы;
3) контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров);
4) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
5) ежегодный мониторинг эффективности реализации программы в соответствии с критериями.
Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Новосибирской области, государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения цели программы.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы будут использованы материально-технические, информационные и трудовые ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и (по согласованию) органов местного самоуправления, участвующих в реализации программы. Необходимое финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования в разрезе государственных заказчиков программы приведено в приложении N 3 к программе.
Из внебюджетных источников предполагается привлечение (на договорной основе) средств Западно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и частных инвесторов при реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области и средств организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки при обеспечении технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта и внедрении на транспортных средствах пассажирского транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы направлена на снижение уровня аварийности и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области.
В результате реализации программы к 2016 году:
сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 19,5% (85 человек) по отношению к 2009 году;
сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,5% (240 происшествий), по отношению к 2009 году;
транспортный риск снизится на 38,5% по отношению к уровню 2009 года;
социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области - число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) снизится на 11,1% по отношению к уровню 2009 года и составит по годам:
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
17,0 |
15,6 |
15,3 |
15,0 |
14,7 |
14,4 |
тяжесть последствий ДТП снизится на 9,5% по отношению к уровню 2009 года;
реализация программы будет способствовать снижению смертности от транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 тыс. человек). Данный показатель характеризует смертность населения от травм, полученных на всех видах транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный и другие виды транспорта, и составит в динамике по годам:
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
18,1 |
20,2 |
18,5 |
17,5 |
16,5 |
14,5 |
износ парка автобусов снизится до 50,2%, износ троллейбусов до 56,0%, износ трамваев до 76,0%;
100% автобусов, осуществляющих междугородние и межмуниципальные перевозки, будут оснащены ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (4050 ед.).
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок
на автомобильных дорогах
Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора по годам |
Примечание |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Цель. Снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области |
Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) |
чел. |
0,044 |
4,9 |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
В 2009 году транспортный риск - 6,5. К 2016 году транспортный риск снизится на 38,5% к уровню 2009 года |
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) |
чел. |
0,044 |
11,5 |
11,4 |
11,2 |
11,0 |
10,7 |
10,5 |
В 2009 году тяжесть последствий - 11,6. К 2016 году снизится на 9,5% по отношению к уровню 2009 года |
|
Задача 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) |
чел. |
0,064 |
17,0 |
15,6 |
15,3 |
15,0 |
14,7 |
14,4 |
В 2009 году соц. риск - 16,2. К 2016 году снизится на 11,1% по отношению к уровню 2009 года |
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) |
% |
0,084 |
1,3 |
1,5 |
2,7 |
3,6 |
4,7 |
4,9 |
В 2009 году пострадало в ДТП 16 детей |
|
Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2009 годом) |
ед. |
0,1 |
60 |
90 |
137 |
184 |
231 |
240 |
В 2009 году было зарегистрировано 2824 ДТП. К 2016 году количество снизится на 240 ед. (8,5%) к уровню 2009 года |
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) |
чел. |
0,044 |
22 |
24 |
41 |
58 |
75 |
85 |
В 2009 году погибло 436 человек. К 2016 году количество погибших снизится на 85 чел. (19,5%) по отношению к 2009 году |
|
Задача 3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения |
Развитие трассовой службы скорой медицинской помощи (число учреждений здравоохранения, имеющих оборудование и мобильные бригады для оказания помощи пострадавшим в ДТП) (нарастающим итогом) |
ед. |
0,1 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Итого в рамках реализации программы будет оснащено медицинским оборудованием и специальным автотранспортом 4 трассовых бригад скорой медицинской помощи |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП (от общего количества пострадавших в ДТП) к уровню 2009 года |
% |
0,1 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
Летальность на догоспитальном периоде будет снижена на 5% к уровню 2009 года |
|
Количество муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, модернизировавших материально-техническую базу (нарастающим итогом) |
ед. |
0,1 |
2 |
4 |
4 |
6 |
8 |
8 |
Итого за период реализации программы будет модернизировано 6 учреждений здравоохранения |
|
Количество медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации |
чел. |
0,08 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта |
Износ автобусов |
% |
0,003 |
66,5 |
56,8 |
54,2 |
52,9 |
51,6 |
50,2 |
|
Количество приобретенных автобусов |
шт. |
0,007 |
96 |
57 |
50 |
68 |
68 |
70 |
|
|
Износ троллейбусов |
% |
0,003 |
62,0 |
62,0 |
61,0 |
60,0 |
58,0 |
56,0 |
|
|
Количество приобретенных троллейбусов |
шт. |
0,007 |
7 |
5 |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
|
Износ трамваев |
% |
0,003 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
78,0 |
76,0 |
|
|
Количество приобретенных трамваев |
шт. |
0,007 |
- |
5 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
Количество переоснащенных ремнями безопасности автобусов |
шт. |
0,1 |
450 |
50 |
5 |
- |
- |
- |
|
|
Прирост количества автобусов, оснащенных ремнями безопасности (к уровню 2009 года) |
% |
0,01 |
300 |
16,6 |
4,2 |
- |
- |
- |
По итогам 2012 года будут дооснащены ремнями безопасности все 100% автобусов междугородних перевозок |
|
Задача 5. Внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
Количество транспортных средств пассажирского транспорта, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (нарастающим итогом) |
шт. |
0,1 |
2500 |
3700 |
3776 |
3776 |
3776 |
3776 |
За период реализации программы будет оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% пассажирских автобусов (4050 ед.) |
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок
на автомобильных дорогах
Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
итого |
|||||||||
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов "Безопасное колесо", "Зеленая волна", "Солнечная магистраль", профильных смен "Юных инспекторов движения", конкурса "Авто-бэби", реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в "День города" |
Количество |
шт. |
10 |
4 |
5 |
5 |
5 |
29 |
Минтранс НСО, Минобрнауки НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Снижение транспортного и социального риска |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
305,0 |
450,0 |
380,0 |
400,0 |
420,0 |
374,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
3050,0 |
1800,0 |
1900,0 |
2000,0 |
2100,0 |
10850,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3050,0 |
1800,0 |
1900,0 |
2000,0 |
2100,0 |
10850,0 |
|||||||
1.2. Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Количество |
шт. |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
195 |
Минобрнауки НСО |
Снижение транспортного и социального риска, повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
4785,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
4785,0 |
|||||||
1.3. Проведение ежегодных областных соревнований по автомотоспорту и юных инспекторов дорожного движения (на базе ГБОУ ДОД "Автомотоцентр") | ||||||||||||||
1.3.1. Строительство и реконструкция универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД "Автомотоцентр" |
Количество |
кв.м |
- |
1000 |
500 |
245 |
100 |
1845 |
Минобрнауки НСО, ГБОУ ДОД "Автомотоцентр" |
Снижение социального риска, обучение культуры поведения на дороге учащихся общеобразовательных учреждений |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3,095 |
3,095 |
3,095 |
3,095 |
3,095 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3095,0 |
1547,5 |
758,3 |
309,5 |
5710,3 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3095,0 |
1547,5 |
758,3 |
309,5 |
5710,3 |
|||||||
1.3.2. Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения |
количество |
шт. |
60 |
16 |
38 |
48 |
54 |
216 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
70,0 |
69,1 |
69,8 |
71,7 |
72,1 |
70,8 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
4200,0 |
1105,0 |
2652,5 |
3441,7 |
3890,5 |
15289,7 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
4200,0 |
1105,0 |
2652,5 |
3 441,7 |
3890,5 |
15289,7 |
|||||||
1.4. Оснащение техническими комплексами подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | ||||||||||||||
1.4.1. Комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) |
Количество |
шт. |
65 |
30 |
25 |
20 |
20 |
160 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Снижение транспортного и социального риска |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
450,1 |
432,2 |
433,2 |
433,2 |
433,2 |
439,8 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
29257,8 |
12966,0 |
10830,0 |
8664,0 |
8664,0 |
65381,8 |
|||||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
24257,8 |
12966,0 |
10830,0 |
8664,0 |
8664,0 |
60381,8 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
|||||||
1.4.2. Специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений |
Количество |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
13387,0 |
|||||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
13387,0 |
|||||||
1.4.3. Портативными приборами измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе |
Количество |
шт. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО
|
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
30,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
|||||||
1.5. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения |
Количество |
ед. |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
250000 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
||||
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||||||
1.6. Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |
Количество |
ед. |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
1300 |
Минтранс НСО, Минобрнауки НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|||||
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||||||
1.7. Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации |
Количество |
шт. |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
1800 |
Минтранс НСО во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, главами муниципальных районов НСО |
|||||
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||||||
1.8. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: "Водитель-пешеход", "Вежливый водитель", "Нетрезвый водитель", "Пешеходный переход", "Ремень безопасности", "Дети на дороге" |
Количество |
ед. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
400 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|||||
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||||||
1.9. Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
Количество |
шт. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
2250 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|||||
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||||||
1.10. Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения |
Количество |
шт. |
15 |
24 |
24 |
24 |
24 |
111 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
116,67 |
41,7 |
45,8 |
45,8 |
45,8 |
54,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1750,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
6050,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1750,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
6050,0 |
|||||||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |
тыс. руб. |
41892,2 |
35 600,4 |
21664,4 |
19598,4 |
19598,4 |
138453,8 |
|
|
|||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
26935,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
78768,8 |
|
|
|||||
областной бюджет, в том числе: |
тыс. руб. |
14957,0 |
19957,0 |
8157,0 |
8257,0 |
8357,0 |
59685,0 |
|
|
|||||
Минтранс НСО |
тыс. руб. |
9800,0 |
14800,0 |
3000,0 |
3100,0 |
3200,0 |
33900,0 |
|
|
|||||
Минобрнауки НСО |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
25785,0 |
|
|
|||||
Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||||||
2.1. Строительство надземных пешеходных переходов; 2011 г. - Бердское шоссе - 1-й разъезд; 2012 г. - Большевистская - завод Труд; 2013 г. - Танковая - Сухой Лог; 2014 г. - Горская - Н.-Данченко; 2015 г. - Ватутина - развязка 3-го моста |
Количество |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||||||
2.2. Ремонт и реконструкция надземных пешеходных переходов |
Количество |
шт. |
2 |
3 |
1 |
2 |
0 |
8 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ЗСЖД - филиал ОАО "РЖД" |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
32000,0 |
39200,0 |
96500,0 |
62250,0 |
- |
51075,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
64000,0 |
117600,0 |
96500,0 |
130500,0 |
- |
408600,0 |
|||||||
средства ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
64000,0 |
117600,0 |
96500,0 |
130500,0 |
- |
408600,0 |
|||||||
2.3. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ |
Количество |
шт. |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
81 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и муниципальными образованиями области |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1088,2 |
645,1 |
1106,3 |
887,5 |
1200,0 |
927,4 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
18500,0 |
10320,8 |
17700,0 |
14200,0 |
14400,0 |
75120,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2500,0 |
3420,8 |
5500,0 |
5000,0 |
5200,0 |
21620,8 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
14000,0 |
4500,0 |
10200,0 |
7200,0 |
7200,0 |
43100,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
2000,0 |
2400,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
10400,0 |
|||||||
2.4. Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
1580 |
2000 |
2200 |
2400 |
2500 |
10680,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
11,5 |
9,3 |
9,1 |
9,2 |
9,2 |
9,6 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
18200,0 |
19345,5 |
20000,0 |
22000,0 |
23000,0 |
102545,5 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1500,0 |
16345,5 |
17000,0 |
18000,0 |
19000,0 |
85545,5 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
17000,0 |
|||||||
2.5. Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
10,5 |
11,0 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
53,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1142,9 |
1266,7 |
1257,1 |
1285,7 |
1304,8 |
1251,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12000,0 |
13933,5 |
13200,0 |
13500,0 |
13700,0 |
66333,5 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
3933,5 |
3200,0 |
3500,0 |
3700,0 |
16333,5 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
50000,0 |
|||||||
2.6. Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
18 |
13 |
24 |
24 |
24 |
103 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
422,0 |
650,8 |
354,2 |
375,0 |
395,8 |
418,1 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
7600,0 |
8460,7 |
8500,0 |
9000,0 |
9500,0 |
43060,7 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
7600,0 |
8 460,7 |
8500,0 |
9000,0 |
9500,0 |
43060,7 |
|||||||
2.7. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
2,2 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,2 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
9542,7 |
17181,8 |
9400,0 |
10000,0 |
10500,0 |
11841,3 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
20993,9 |
34363,5 |
9400,0 |
10000,0 |
10500,0 |
85257,4 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
20993,9 |
34363,5 |
9400,0 |
10000,0 |
10500,0 |
85257,4 |
|||||||
2.8. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
13 |
15 |
14 |
11 |
28 |
81 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, во взаимодействии с ОАО "РЖД" |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
969,2 |
1032,5 |
920,0 |
935,0 |
950,0 |
955,2 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12600,0 |
15487,6 |
12460,0 |
10350,0 |
26470,0 |
77367,6 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
4800,0 |
4177,6 |
5500,0 |
6000,0 |
6300,0 |
26777,6 |
|||||||
средства ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
7800,0 |
11310,0 |
6960,0 |
4350,0 |
20170,0 |
50590,0 |
|||||||
2.9. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия |
Количество |
км |
7,85 |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
447,85 |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1962,5 |
25000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
111962,5 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1962,5 |
25000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
111962,5 |
|||||||
2.10. Разработка проектов организации движения |
Количество |
шт. |
5 |
24 |
8 |
8 |
8 |
53 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
220,0 |
35,6 |
150,0 |
175,0 |
175,0 |
112,3 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1100,0 |
854,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
5954,3 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1100,0 |
854,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
5954,3 |
|||||||
2.11. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
1,8 |
1,8 |
3,0 |
1,8 |
1,9 |
10,3 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1111,1 |
1954,4 |
2666,7 |
2500,0 |
2473,7 |
2205,6 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
3517,9 |
8000,0 |
4500,0 |
4700,0 |
22717,9 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
3517,9 |
8000,0 |
4500,0 |
4700,0 |
22717,9 |
|||||||
2.12. Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
9,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
800,0 |
744,4 |
800,0 |
850,0 |
900,0 |
820,9 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
800,0 |
1488,8 |
1600,0 |
1700,0 |
1800,0 |
7388,8 |
|
||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
800,0 |
1488,8 |
1600,0 |
1700,0 |
1800,0 |
7388,8 |
|||||||
2.13. Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
га |
12,0 |
36,5 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
138,5 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
250,0 |
81,9 |
116,7 |
133,3 |
140,0 |
127,7 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
3000,0 |
2991,3 |
3500,0 |
4000,0 |
4200,0 |
17691,3 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3000,0 |
2991,3 |
3500,0 |
4000,0 |
4200,0 |
17691,3 |
|||||||
2.14. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|||||
Стоимость единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
57250,0 |
22608,7 |
24600,0 |
48532,8 |
52000,0 |
204991,5 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
57250,0 |
22608,7 |
24600,0 |
48532,8 |
52000,0 |
204991,5 |
|||||||
2.15. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль |
Количество |
км |
1980,0 |
2326,0 |
2553,0 |
2700,0 |
3080,0 |
12639,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
22,3 |
22,1 |
27,7 |
26,8 |
24,5 |
24,9 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
44100,0 |
51491,7 |
70702,2 |
72490,0 |
75490,0 |
314273,9 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
36100,0 |
39501,7 |
58712,2 |
60500,0 |
63500,0 |
258313,9 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
8000,0 |
11990,0 |
11990,0 |
11990,0 |
11990,0 |
55960,0 |
|||||||
2.16. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
5,3 |
12,0 |
9,0 |
10,8 |
11,1 |
48,2 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГУП ЦОДД, во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2357,5 |
2931,7 |
3240,0 |
3390,0 |
3440,0 |
3151,8 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12495,0 |
35180,5 |
29580,5 |
36580,5 |
38080,5 |
151917,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10500,0 |
31100,0 |
25000,0 |
32000,0 |
33500,0 |
132100,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1995,0 |
4080,5 |
4580,5 |
4580,5 |
4580,5 |
19817,0 |
|||||||
2.17. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
1 |
4 |
12 |
- |
- |
17 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Обеспечение сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
890,0 |
1771,2 |
2425,0 |
- |
- |
2180,8 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе |
тыс. руб. |
890,0 |
7084,8 |
29100,0 |
- |
- |
37074,8 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
890,0 |
7084,8 |
29100,0 |
- |
- |
37074,8 |
|||||||
2.18. Погашение кредиторской задолженности за 2010-2011 годы |
Количество |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
||||
Стоимость единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
10982,3 |
1353,7 |
- |
- |
- |
12336,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10982,3 |
1353,7 |
- |
- |
- |
12336,0 |
|||||||
2.19. Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, взыскиваемых уполномоченными органами в области обеспечения безопасного дорожного движения; приобретение бумаги для обеспечения отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения органами, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Количество |
шт. |
- |
43000,0 |
66666,7 |
66666,7 |
66666,7 |
243000,1 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП, неотвратимость наказания за нарушения ПДД |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб |
- |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе |
тыс. руб. |
- |
19 350,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
109350,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
19 350,0 |
30 000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
109350,0 |
|||||||
2.20. Установка метеостанций на дорогах Новосибирской области |
Количество |
тыс. руб. |
- |
4 |
- |
- |
- |
4 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП путем информирования водителей о метеоусловиях на дорогах области |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2046,3 |
- |
- |
- |
2046,3 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
8185,0 |
- |
- |
- |
8185,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
8185,0 |
- |
- |
- |
8185,0 |
|||||||
2.21.Установка знаков обратной связи с водителем |
Количество |
шт. |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП путем информирования водителей о скорости движения |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
599,8 |
- |
- |
- |
599,8 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2998,9 |
- |
- |
- |
2998,9 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2998,9 |
- |
- |
- |
2998,9 |
|||||||
2.22. Приобретение оборудования для оснащения диспетчерского пункта ТУАД |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Развитие интеллектуальной транспортной системы Новосибирской области |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе |
тыс. руб. |
- |
- |
2600,0 |
- |
- |
2600,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб.
|
- |
- |
2600,0 |
- |
- |
2600,0 |
|||||||
2.23. Приобретение для органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения фальш-камер для установки в местах концентрации ДТП |
Количество |
шт. |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Новосибирской области регионального и межмуниципального значения |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе |
тыс. руб. |
- |
- |
20000,0 |
- |
- |
20000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб.
|
- |
- |
20000,0 |
- |
- |
20000,0 |
|||||||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |
тыс. руб. |
308473,7 |
421617,2 |
443642,7 |
458753,3 |
355240,5 |
1987727,4 |
|
|
|||||
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
175716,2 |
211736,7 |
253412,2 |
234132,8 |
245300,0 |
1120297,9 |
|
|
|||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
38957,5 |
58570,5 |
64770,5 |
67770,5 |
67770,5 |
297839,5 |
|
|
|||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
22000,0 |
22400,0 |
22000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
110400,0 |
|
|
|||||
ЗСЖД филиал ОАО "РЖД" * |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
103460,0 |
134850,0 |
20170,0 |
459190,0 |
|
|
|||||
3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения | ||||||||||||||
3.1. Оснащение учреждений здравоохранения первичного звена здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи класса "В", "А" санитарным автотранспортом с набором оборудования | ||||||||||||||
3.1.1. ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" |
Количество |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1 |
Минздрав НСО |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП на 5% |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1892,4 |
|
|
|
|
1892,4 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1892,4 |
|
|
|
|
1892,4 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1892,4 |
|
|
|
|
1892,4 |
|||||||
3.1.2. ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" (в 2011 году запланировано приобретение 1 спецавтомобиля и 1 комплекта дополнительного медицинского оборудования) |
Количество |
шт. |
2 |
|
|
|
|
2 |
Минздрав НСО |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
620,0- 1380,0 |
|
|
|
|
620,0- 1380,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
3.1.3. ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" |
Количество |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1 |
Минздрав НСО |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1641,6 |
|
|
|
|
1641,6 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1641,6 |
|
|
|
|
1641,6 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1641,6 |
|
|
|
|
1641,6 |
|||||||
3.1.4. ГБУЗ НСО "Линевская РБ" |
Количество |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1 |
Минздрав НСО |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
3.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалом для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | ||||||||||||||
3.2.1. ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница": | ||||||||||||||
Стойка эндовидеохирургическая универсальная |
Количество |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1 |
ГБУЗ НСО ГНОКБ |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП на 5% |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2 000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2 000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2 000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
|||||||
Аппарат рентгентелевизионный передвижной, хирургический, с С-дугой |
Количество |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
3754,5 |
|
|
|
3754,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
3754,5 |
|
|
|
3754,5 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
3754,5 |
|
|
|
3754,5 |
|||||||
Скальпель ультразвуковой "Гармоник" с принадлежностями |
Количество |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
1790,0 |
|
|
|
1790,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1790,0 |
|
|
|
1790,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1790,0 |
|
|
|
1790,0 |
|||||||
Аппарат электрохирургический |
Количество |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
1900,0 |
|
|
|
1900,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1900,0 |
|
|
|
1900,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1900,0 |
|
|
|
1900,0 |
|||||||
Стол операционный |
Количество |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
925,0 |
|
|
|
925,0 |
|
||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
925,0 |
|
|
|
925,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
925,0 |
|
|
|
925,0 |
|||||||
Моторная система "Эскулап" для обработки костей лицевого скелета |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
Моторная система риноскопическая |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|||||||
Шейвер артроскопический с набором специального инструмента |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
2900,0 |
|
2900,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
2900,0 |
|
2900,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
2900,0 |
|
2900,0 |
|||||||
Стол операционный
|
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
1100,0 |
|
1100,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
1100,0 |
|
1100,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
1100,0 |
|
1100,0 |
|||||||
Электрическая моторная система для использования в травматологии с комплектом принадлежностей
|
Количество |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
1630,5 |
|
|
|
1630,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1630,5 |
|
|
|
1630,5 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1630,5 |
|
|
|
1630,5 |
|||||||
3.2.2. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 34": | ||||||||||||||
Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места |
Количество |
шт. |
|
|
1 |
|
|
1 |
Минздрав НСО |
|
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
7000,0 |
|
|
7000,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
7000,0 |
|
|
7000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
7000,0 |
|
|
7000,0 |
|||||||
3.2.3. ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ": | ||||||||||||||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
|
|
1 |
|
|
1 |
Минздрав НСО |
|
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
1500,0 |
|
|
1500,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
1500,0 |
|
|
1500,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
1500,0 |
|
|
1500,0 |
|||||||
Стол операционный |
Количество |
шт. |
|
|
2 |
|
|
2 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
800,0 |
|
|
800,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
800,0 |
|
|
800,0 |
|||||||
Электрохирургический генератор |
Количество |
шт. |
|
|
1 |
|
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
700,0 |
|
|
700,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
700,0 |
|
|
700,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
700,0 |
|
|
700,0 |
|||||||
3.2.4. ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ": | ||||||||||||||
Автоматизированная инфузионная система |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
358,4 |
- |
- |
- |
- |
358,4 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
358,4 |
- |
- |
- |
- |
358,4 |
|||||||
3.2.5. ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ": | ||||||||||||||
Лапароскопическая стойка |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
Минздрав НСО |
|
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
2500,0 |
|
2500,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
2500,0 |
|
2500,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
2500,0 |
|
2500,0 |
|||||||
Автоматизированная инфузионная система |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|||||||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
650,0 |
|
650,0 |
|||||||
3.2.6. ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ": | ||||||||||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
107,6 |
- |
- |
- |
- |
107,6 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
107,6 |
- |
- |
- |
- |
107,6 |
|||||||
3.3. Обучение среднего медицинского персонала на базе ГАОУ НСО "Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения" |
Количество |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
Минздрав НСО, ГАОУ НСО "НЦПКРЗ" |
Повышение квалификации |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
40000,0 |
|
|
|||||
областной бюджет (Минздрав НСО) |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
40000,0 |
|
|
|||||
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта | ||||||||||||||
4.1. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в границах муниципального района, пригородных и межмуниципальных пассажирских перевозок |
Количество |
ед. |
57 |
50 |
68 |
68 |
70 |
313 |
Минтранс НСО во взаимодействии с МО |
Повышение уровня технической готовности парка пассажирского транспорта |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1052,6 |
1530,6 |
1550,0 |
1650,2 |
1770,0 |
1549,6 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
60000,0 |
76532,0 |
111500,0 |
112500,0 |
124500,0 |
485032,0 |
|||||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
35000,0 |
- |
- |
- |
- |
35000,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
5000,0 |
19662,0 |
22300,0 |
22500,0 |
24900,0 |
94362,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
15000,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
5000,0 |
56870,0 |
89200,0 |
90000,0 |
99600,0 |
340670,0 |
|||||||
4.2. Приобретение новых троллейбусов и трамваев для городского электрического транспорта |
Количество (троллейбус/ трамвай) |
ед. |
5/5 |
3/1 |
3/1 |
5/5 |
5/5 |
21/17 |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска
|
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок |
||||
Стоимость единицы (троллейбус/ трамвай) |
тыс. руб. |
5200,0/ 12500,0 |
8200,0/ 14000,0 |
8200,0/ 14000,0 |
5200,0/ 12500,0 |
5200,0/ 12500,0 |
5200/ 12500,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
88500,0 |
38600,0 |
38600,0 |
26550,0 |
26550,0 |
218800,0 |
|||||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
61950,0 |
- |
- |
- |
- |
61950,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
26550,0 |
- |
- |
26550,0 |
26550,0 |
79650,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
38600,0 |
38600,0 |
- |
- |
77200,0 |
|||||||
4.3. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в границах муниципального района, и пригородные пассажирские перевозки, транспортными терминалами кондуктора |
Количество |
ед. |
- |
40 |
23 |
- |
- |
63 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль проезда и его оплата |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
680,0 |
400,0 |
- |
- |
1080,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
340,0 |
200,0 |
- |
- |
540,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
340,0 |
200,0 |
- |
- |
540,0 |
|||||||
4.4. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих междугородные пассажирские перевозки ремнями безопасности, подголовниками |
Количество |
ед. |
50 |
5 |
- |
- |
- |
55 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
- |
77,6 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
4000,0 |
400,0 |
- |
- |
- |
4270,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1000,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
1200,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
1000,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
2000,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
2200,0 |
|||||||
4.5. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава предоставляется в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, тахографами |
Количество |
ед. |
- |
80 |
125 |
100 |
4 |
309 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль за осуществлением процесса перевозок |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
43,4 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3200,0 |
5000,0 |
5000,0 |
200,0 |
13400,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1600,0 |
2500,0 |
2500,0 |
100,0 |
6700,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
1600,0 |
2500,0 |
2500,0 |
100,0 |
6700,0 |
|||||||
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |
тыс. руб. |
152500,0 |
119412,0 |
155500,0 |
144050,0 |
151250,0 |
722712,0 |
|
|
|||||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
96950,0 |
- |
- |
- |
- |
96950,0 |
|
|
|||||
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
6000,0 |
21802,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
102802,0 |
|
|
|||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
42550,0 |
- |
- |
26550,0 |
26550,0 |
95650,0 |
|
|
|||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
7000,0 |
97610,0 |
130500,0 |
92500,0 |
99700,0 |
427310,0 |
|
|
|||||
Задача 5. Внедрение на транспортных средствах пассажирского транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ||||||||||||||
5.1. Организация системы (на территории города Новосибирска) диспетчерского контроля и управления пассажирским транспортом, в том числе приобретение программного обеспечения и технических средств для осуществления пассажирских перевозок по Новосибирской области |
Количество |
этапы |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
Минтранс НСО, ГУП ЦОДД |
Повышение безопасности и регулярности пассажирских перевозок |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
3214,0 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
3214,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
3214,0 |
|||||||
5.2. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава предоставляется в виде субсидий на установку аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на транспортных средствах пассажирского транспорта |
Количество |
ед. |
1200 |
76 |
- |
- |
- |
1276 |
Минтранс НСО, ГУП ЦОДД |
|||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
14,3 |
18,0 |
- |
- |
- |
14,5 |
|||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
17160,0 |
1368,0 |
- |
- |
- |
18528,0 |
|||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3300,0 |
684,0 |
- |
- |
- |
3984,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
13860,0 |
684,0 |
- |
- |
- |
14544,0 |
|||||||
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: |
тыс. руб. |
17860,0 |
3882,0 |
- |
- |
- |
21742,0 |
|
|
|||||
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
4000,0 |
3198,0 |
- |
- |
- |
7198,0 |
|||||||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
13860,0 |
684,0 |
- |
- |
- |
14544,0 |
|||||||
Итого затрат по программе, в том числе: |
тыс. руб. |
530725,9 |
590511,6 |
630807,1 |
632401,7 |
526188,9 |
2910635,2 |
|
|
|||||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
175718,8 |
|||||||
областной бюджет, в том числе: |
тыс. руб. |
210673,2 |
266693,7 |
296569,2 |
277389,8 |
278657,0 |
1329982,9 |
|||||||
Минтранс НСО |
тыс. руб. |
195516,2 |
251536,7 |
281412,2 |
262232,8 |
273500,0 |
1264197,9 |
|||||||
Минздрав НСО |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
40000,0 |
|||||||
Минобрнауки НСО |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5 157,0 |
25785,0 |
|||||||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
81507,5 |
58570,5 |
64770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
393489,5 |
|||||||
внебюджетные источники, в том числе*: |
тыс. руб. |
114660,0 |
249604,0 |
255960,0 |
249350,0 |
141870,0 |
1011444,0 |
|||||||
ЗСЖД филиал ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
103460,0 |
134850,0 |
20170,0 |
459190,0 |
*Прогнозные объемы финансирования.
Применяемые сокращения:
ГБОУ НСО "НЦПКРЗ" - государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения";
ГБУЗ НСО ГНОКБ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница";
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения;
ГКУ НСО ТУАД - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области";
ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
ГУП ЦОДД - государственное унитарное предприятие "Центр организации дорожного движения Новосибирской области";
ДТП - дорожно-транспортные происшествия;
ЗСЖД филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Минтранс НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
МО - муниципальные образования;
ОАО "РЖД" - открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
ОГОУ ДОД "Автомотоцентр" - областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Автомотоцентр";
РБ - районная больница;
УГИБДД ГУ МВД России по НСО - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
ЦГБ - центральная городская больница;
ЦРБ - центральная районная больница.
Применяемые термины:
тахограф - контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких параметров как скорость движения, пробег автомобиля, периоды труда и отдыха экипажа;
транспортный терминал - специализированное устройство, переносное или стационарно установленное (оборудованный турникет, в том числе турникет метрополитена) в транспортном средстве перевозчика, предназначенное для считывания информации с транспортной карты, регистрации проезда в данном транспортном средстве по тарифу, установленному перевозчиком.
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения
и пассажирских перевозок на автомобильных
дорогах Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) |
Финансовые затраты (в ценах 2010 г.), тыс. рублей |
Примечание |
|||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
2454125,2 |
515298,9 |
446379,6 |
509190,1 |
482394,7 |
500861,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета*** |
1264197,9 |
195516,2 |
251536,7 |
281412,2 |
262232,8 |
273500,0 |
|
местных бюджетов* |
393489,5 |
81507,5 |
58570,5 |
64770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
|
внебюджетных источников* |
1011444,0 |
114660,0 |
249604,0 |
255960,0 |
249350,0 |
141870,0 |
|
Капитальные вложения, |
2810950,2 |
505768,9 |
560554,6 |
612650,1 |
614144,7 |
517831,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета |
1230297,9 |
185716,2 |
236736,7 |
278412,2 |
259132,8 |
270300,0 |
|
местных бюджетов* |
393489,5 |
81507,5 |
58570,5 |
64770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
|
внебюджетных источников* |
1011444,0 |
114660,0 |
249604,0 |
255960,0 |
249350,0 |
141870,0 |
|
НИОКР**, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе из: |
33900,0 |
9800,0 |
14800,0 |
3000,0 |
3100,0 |
3200,0 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
33900,0 |
9800,0 |
14800,0 |
3000,0 |
3100,0 |
3200,0 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
25785,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
25785,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
5710,3 |
- |
3095,0 |
1547,5 |
758,3 |
309,5 |
|
федерального бюджета * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
5710,3 |
- |
3095,0 |
1547,5 |
758,3 |
309,5 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР**, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
20074,7 |
5157,0 |
2062,0 |
3609,5 |
4398,7 |
4847,5 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
20074,7 |
5157,0 |
2062,0 |
3609,5 |
4398,7 |
4847,5 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Министерство здравоохранения Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
40000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
40000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
40000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
40000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР**, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
2910635,2 |
530725,9 |
590511,6 |
630807,1 |
632401,7 |
526188,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета |
1329982,9 |
210673,2 |
266693,7 |
296569,2 |
277389,8 |
278657,0 |
|
местных бюджетов* |
393489,5 |
81507,5 |
58570,5 |
64770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
|
внебюджетных источников* |
1011444,0 |
114660,0 |
249604,0 |
255960,0 |
249350,0 |
141870,0 |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
2856660,5 |
515768,9 |
573649,6 |
624197,6 |
624903,0 |
518141,4 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета |
1276008,2 |
195716,2 |
249831,7 |
289959,7 |
269891,1 |
270609,5 |
|
местных бюджетов* |
393489,5 |
81507,5 |
58570,5 |
64770,5 |
94320,5 |
94320,5 |
|
внебюджетных источников* |
1011444,0 |
114660,0 |
249604,0 |
255960,0 |
249350,0 |
141870,0 |
|
НИОКР**, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе из: |
53974,7 |
14957,0 |
16862,0 |
6609,5 |
7498,7 |
8047,5 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета |
53974,7 |
14957,0 |
16862,0 |
6609,5 |
7498,7 |
8047,5 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
* Указываются прогнозные объемы.
** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
*** Областной бюджет Новосибирской области.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 583-п "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.