Постановление Правительства Новосибирской области от 30 декабря 2013 г. N 615-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п"
Постановлением Правительства Новосибирской области от 3 декабря 2014 г. N 468-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" следующие изменения:
1. В долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" (далее - программа):
1) раздел I "Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт долгосрочной целевой программы Новосибирской области
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" (далее - программа) |
||||||
Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы |
Распоряжение администрации Новосибирской области от 17.04.2009 N 120-ра "Об утверждении Концепции развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области" |
||||||
Основные разработчики программы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
||||||
Государственный заказчик программы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
||||||
Руководитель программы |
Титов С.М. - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
||||||
Исполнители основных мероприятий программы |
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с: Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"; государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Новосибирской области" |
||||||
Цель и задачи программы |
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области. Задачи: повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области; обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения; обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта; внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
||||||
Сроки (этапы) реализации программы |
2011-2015 годы (этапы не выделяются) |
||||||
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |
Показатель |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Всего затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
530725,9 |
590511,6 |
518944,7 |
439004,7 |
409938,9 |
|
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областной бюджет Новосибирской области, в том числе: |
тыс. руб. |
210673,2 |
266693,7 |
305724,1 |
276889,8 |
288657,0 |
|
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
тыс. руб. |
195516,2 |
251536,7 |
290567,1 |
271732,8 |
283500,0 |
|
министерство здравоохранения Новосибирской области |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
|
внебюджетные источники*, в том числе: |
тыс. руб. |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
|
средства ЗСЖД филиала ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
16753,0 |
61003,0 |
20170,0 |
|
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях |
Наименование целевого индикатора |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
||
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) |
15,6 |
15,3 |
18,4 |
14,7 |
14,5 |
||
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) |
11,4 |
11,2 |
11,0 |
10,7 |
10,5 |
||
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, % (по сравнению с 2009 годом) |
5,5 |
9,4 |
13,3 |
17,2 |
17,5 |
||
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2009 годом) |
90 |
137 |
184 |
231 |
240 |
||
Снижение износа в %: автобусов троллейбусов трамваев |
56,8 62,0 80,0 |
54,2 61,0 80,0 |
52,9 60,0 80,0 |
51,6 58,0 78,0 |
50,2 56,0 76,0 |
||
Количество автобусов, оборудованных ремнями безопасности, ед. |
50 |
15 |
- |
- |
- |
||
Количество транспортных средств пассажирского транспорта, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, ед. |
3700 |
3776 |
3785 |
3785 |
3785 |
||
В результате реализации программы к 2016 году: сократится количество лиц, погибших в ДТП, на 19,5% (85 человек) по отношению к 2009 году; сократится количество ДТП с пострадавшими на 8,5% (240 происшествий) по отношению к 2009 году; транспортный риск снизится на 38,5% по отношению к уровню 2009 года; социальный риск снизится на 10,5% по отношению к уровню 2009 года; тяжесть последствий ДТП снизится на 9,5% по отношению к уровню 2009 года; реализация программы будет способствовать снижению смертности от транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 тыс. человек), показатель будет характеризоваться следующими значениями в динамике по годам: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18,1 20,2 18,5 17,5 16,5 14,5; износ парка автобусов снизится до 50,2%, износ троллейбусов - до 56,0%, износ трамваев - до 76,0%; 100% автобусов, осуществляющих междугородние и межмуниципальные перевозки, будут оснащены ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (3785 ед.) | |||||||
Электронный адрес размещения программы в сети Интернет |
www.mintrans.nso.ru |
2) в разделе VII "Ожидаемые результаты реализации программы" абзац шестой изложить в следующей редакции:
"социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области - число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) снизится на 10,5% по отношению к уровню 2009 года и составит по годам:
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
17,0 |
15,6 |
15,3 |
18,4 |
14,7 |
14,5 |
"; |
3) приложения N 1, 2, 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области |
В.А. Юрченко |
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 30 декабря 2013 г. N 615-п
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения и
пассажирских перевозок на автомобильных дорогах
Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора по годам |
Примечание |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Цель. Снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области |
Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) |
чел. |
0,044 |
4,9 |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
В 2009 году транспортный риск - 6,5. К 2016 году транспортный риск снизится на 38,5% к уровню 2009 года |
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) |
чел. |
0,044 |
11,5 |
11,4 |
11,2 |
11,0 |
10,7 |
10,5 |
В 2009 году тяжесть последствий - 11,6. К 2016 году снизится на 9,5% по отношению к уровню 2009 года |
|
Задача 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Снижение социального риска (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) |
чел. |
0,064 |
17,0 |
15,6 |
15,3 |
18,4 |
14,7 |
14,5 |
В 2009 году социальный риск - 16,2. К 2016 году снизится на 10,5% по отношению к уровню 2009 года |
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) |
% |
0,084 |
1,3 |
1,5 |
2,7 |
3,6 |
4,7 |
4,9 |
В 2009 году пострадало в ДТП 16 детей |
|
Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |
Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2009 годом) |
ед. |
0,1 |
60 |
90 |
137 |
184 |
231 |
240 |
В 2009 году было зарегистрировано 2824 ДТП. К 2016 году количество снизится на 240 ед. (8,5%) к уровню 2009 года |
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2009 годом) |
чел. |
0,044 |
22 |
24 |
41 |
58 |
75 |
85 |
В 2009 году погибло 436 человек. К 2016 году количество погибших снизится на 85 чел. (19,5%) по отношению к 2009 году |
|
Задача 3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения |
Развитие трассовой службы скорой медицинской помощи (число учреждений здравоохранения, имеющих оборудование и мобильные бригады для оказания помощи пострадавшим в ДТП) (нарастающим итогом) |
ед. |
0,1 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Итого в рамках реализации программы будет оснащено медицинским оборудованием и специальным автотранспортом 4 трассовых бригады скорой медицинской помощи |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП (от общего количества пострадавших в ДТП) к уровню 2009 года |
% |
0,1 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
Летальность на догоспитальном периоде будет снижена на 5% к уровню 2009 года |
|
Количество учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, модернизировавших материально-техническую базу (нарастающим итогом) |
ед. |
0,1 |
2 |
4 |
4 |
6 |
8 |
8 |
Итого за период реализации программы будет модернизировано 6 учреждений здравоохранения |
|
Количество медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации |
чел. |
0,08 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта |
Износ автобусов |
% |
0,003 |
66,5 |
56,8 |
54,2 |
52,9 |
51,5 |
52,0 |
|
Количество приобретенных автобусов |
шт. |
0,007 |
96 |
57 |
50 |
43 |
- |
- |
|
|
Износ троллейбусов |
% |
0,003 |
62,0 |
62,0 |
61,0 |
60,0 |
61,0 |
62,0 |
|
|
Количество приобретенных троллейбусов |
шт. |
0,007 |
7 |
5 |
3 |
3 |
- |
- |
|
|
Износ трамваев |
% |
0,003 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
81,0 |
81,5 |
|
|
Количество приобретенных трамваев |
шт. |
0,007 |
- |
5 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|
Количество переоснащенных ремнями безопасности автобусов |
шт. |
0,1 |
450 |
50 |
5 |
- |
- |
- |
|
|
Прирост количества автобусов, оснащенных ремнями безопасности (к уровню 2009 года) |
% |
0,01 |
300 |
16,6 |
4,2 |
- |
- |
- |
По итогам 2012 года будут дооснащены ремнями безопасности все 100% автобусов междугородних перевозок |
|
Задача 5. Внедрение на транспортных средствах пассажирского автомобильного транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
Количество транспортных средств пассажирского транспорта, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (нарастающим итогом) |
шт. |
0,1 |
2500 |
3700 |
3776 |
3785 |
3785 |
3785 |
За период реализации программы будет оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% пассажирских автобусов (3785 ед.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 30 декабря 2013 г. N 615-п
"Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения и
пассажирских перевозок на автомобильных дорогах
Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя, в том числе по годам: |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
итого |
|
|
|||
Цель: снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||
Задача 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||
1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов "Безопасное колесо", "Зеленая волна", "Солнечная магистраль", профильных смен юных инспекторов движения, конкурса "Авто-бэби", реабилитационных смен для детей, пострадавших в ДТП, участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в День города |
Количество |
шт. |
10 |
4 |
5 |
6 |
6 |
31 |
Минтранс НСО, Минобрнауки НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Снижение транспортного и социального риска |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
305,0 |
450,0 |
310,0 |
333,3 |
350,0 |
338,7 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
3050,0 |
1800,0 |
1550,0 |
2000,0 |
2100,0 |
10500,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3050,0 |
1800,0 |
1550,0 |
2000,0 |
2100,0 |
10500,0 |
|||
1.2. Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Количество |
шт. |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
195 |
Минобрнауки НСО |
Снижение транспортного и социального риска, повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
4785,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
4785,0 |
|||
1.3. Проведение ежегодных областных соревнований по автомотоспорту и юных инспекторов дорожного движения (на базе ГБОУ ДОД "Автомотоцентр") | ||||||||||
1.3.1. Строительство и реконструкция универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД "Автомотоцентр" |
Количество |
кв.м |
- |
1000 |
1500 |
2000 |
1500 |
6000 |
Минобрнауки НСО, ГБОУ ДОД "Автомотоцентр" |
Снижение социального риска, обучение культуры поведения на дороге учащихся общеобразовательных учреждений |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3,095 |
1,032 |
1,035 |
1,035 |
1,378 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3095,0 |
1547,5 |
2070,0 |
1552,5 |
8265,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3095,0 |
1547,5 |
2070,0 |
1552,5 |
8265,0 |
|||
1.3.2. Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения |
Количество |
шт. |
60 |
16 |
38 |
29 |
36 |
179 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
70,0 |
69,1 |
69,8 |
73,4 |
73,5 |
71,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
4200,0 |
1105,0 |
2652,5 |
2130,0 |
2647,5 |
12735,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
4200,0 |
1105,0 |
2652,5 |
2130,0 |
2647,5 |
12735,0 |
|||
1.4. Оснащение техническими комплексами подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | ||||||||||
1.4.1. Комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) |
Количество |
шт. |
65 |
30 |
25 |
20 |
20 |
160 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Снижение транспортного и социального риска |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
450,1 |
432,2 |
433,2 |
433,2 |
433,2 |
439,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
29257,8 |
12966,0 |
10830,0 |
8664,0 |
8664,0 |
70381,8 |
|||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
24257,8 |
12966,0 |
10830,0 |
8664,0 |
8664,0 |
65381,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
|||
1.4.2. Специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений |
Количество |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
13387,0 |
|||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
2677,4 |
13387,0 |
|||
1.4.3. Портативными приборами измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе |
Количество |
шт. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
30,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
|||
1.5. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения |
Количество |
ед. |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
250000 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||
1.6. Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения |
Количество |
ед. |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
1300 |
Минтранс НСО, Минобрнауки НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||
1.7. Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации |
Количество |
шт. |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
1800 |
Минтранс НСО во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, главами муниципальных районов НСО |
|
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||
1.8. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: "Водитель-пешеход", "Вежливый водитель", "Нетрезвый водитель", "Пешеходный переход", "Ремень безопасности", "Дети на дороге" |
Количество |
ед. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
400 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||
1.9. Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
Количество |
шт. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
2250 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
|
|
Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
|
|
|
|||||
1.10. Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна, изготовление и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения |
Количество |
шт. |
15 |
24 |
24 |
24 |
24 |
111 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
116,67 |
41,7 |
79,2 |
66,7 |
45,8 |
66,2 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1750,0 |
1000,0 |
1900,0 |
1600,0 |
1100,0 |
7350,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1750,0 |
1000,0 |
1900,0 |
1600,0 |
1100,0 |
7350,0 |
|||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |
тыс. руб. |
41892,2 |
35600,4 |
22114,4 |
20098,4 |
19698,4 |
139403,8 |
|
||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
26935,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
78768,8 |
|||
областной бюджет, в том числе: |
тыс. руб. |
14957,0 |
19957,0 |
8607,0 |
8757,0 |
8357,0 |
60635,0 |
|||
Минтранс НСО |
тыс. руб. |
9800,0 |
14800,0 |
3450,0 |
3600,0 |
3200,0 |
34850,0 |
|||
Минобрнауки НСО |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
25785,0 |
|||
Задача 2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | ||||||||||
2.1. Строительство надземных пешеходных переходов; 2011 г. - Бердское шоссе - 1-й разъезд; 2012 г. - Большевистская - завод Труд; 2013 г. - Танковая - Сухой Лог; 2014 г. - Горская - Н.-Данченко; 2015 г. - Ватутина - развязка 3-го моста |
Количество |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100000,0 |
|||
2.2. Ремонт и реконструкция надземных пешеходных переходов |
Количество |
шт. |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
7 |
Минтранс НСО во взаимодействии с ЗСЖД - филиалом ОАО "РЖД" |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
32000,0 |
39200,0 |
8938,0 |
56653,0 |
- |
35313,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
64000,0 |
117600,0 |
8938,0 |
56653,0 |
- |
247191,0 |
|||
средства ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
64000,0 |
117600,0 |
8938,0 |
56653,0 |
- |
247191,0 |
|||
2.3. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы, а также оказание государственной поддержки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в виде субсидий на выполнение указанных работ |
Количество |
шт. |
17 |
16 |
19 |
16 |
16 |
84 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска и муниципальными образованиями области |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1088,2 |
645,1 |
1078,9 |
887,5 |
1200,0 |
927,4 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
18500,0 |
10320,8 |
20500,0 |
14200,0 |
14400,0 |
77920,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2500,0 |
3420,8 |
5500,0 |
5000,0 |
5200,0 |
21620,8 |
|||
в том числе областной бюджет (МБТ) |
тыс. руб. |
- |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
14000,0 |
4500,0 |
13000,0 |
7200,0 |
7200,0 |
45900,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
2000,0 |
2400,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
10400,0 |
|||
2.4. Создание систем фотофиксации нарушений ПДД, маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
1580 |
2000 |
5400 |
2400 |
2500 |
13880 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
11,5 |
9,3 |
3,9 |
9,2 |
9,2 |
7,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
18200,0 |
19345,5 |
21000,0 |
22000,0 |
23000,0 |
103545,5 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1500,0 |
16345,5 |
17000,0 |
18000,0 |
19000,0 |
85545,5 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
3000,0 |
3000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
18000,0 |
|||
2.5. Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
10,5 |
11,0 |
10,5 |
11,5 |
10,5 |
54,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1142,9 |
1266,7 |
1257,1 |
1648,9 |
1304,8 |
1329,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12000,0 |
13933,5 |
13200,0 |
18962,3 |
13700,0 |
71795,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
3933,5 |
3200,0 |
8962,3 |
3700,0 |
21795,8 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
50000,0 |
|||
2.6. Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
18 |
13 |
5 |
5 |
5 |
46 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
422,0 |
650,8 |
1700,0 |
1800,0 |
1900,0 |
936,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
7600,0 |
8460,7 |
8500,0 |
9000,0 |
9500,0 |
43060,7 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
7600,0 |
8 460,7 |
8500,0 |
9000,0 |
9500,0 |
43060,7 |
|||
2.7. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
2,2 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
6,2 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
9542,7 |
17181,8 |
9400,0 |
14751,4 |
21000,0 |
13434,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
20993,9 |
34363,5 |
9400,0 |
14751,4 |
10500,0 |
90008,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
20993,9 |
34363,5 |
9400,0 |
14751,4 |
10500,0 |
90008,8 |
|||
2.8. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
13 |
15 |
15 |
11 |
28 |
81 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ОАО "РЖД" |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
969,2 |
1032,5 |
887,7 |
940,9 |
945,4 |
953,9 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12600,0 |
15487,6 |
13315,0 |
10350,0 |
26470,0 |
78222,6 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
4800,0 |
4177,6 |
5500,0 |
6000,0 |
6300,0 |
26777,6 |
|||
средства ОАО "РЖД"*
|
тыс. руб. |
7800,0 |
11310,0 |
7815,0 |
4350,0 |
20170,0 |
51445,0 |
|||
2.9. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия |
Количество |
км |
7,85 |
100,0 |
4,0 |
4,8 |
4,8 |
13,6** |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
250,0 |
250,0 |
6250,0 |
6250,0 |
6250,0 |
921,9 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1962,5 |
25000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
111962,5 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1962,5 |
25000,0 |
25000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
111962,5 |
|||
2.10. Разработка проектов организации движения |
Количество |
шт. |
5 |
24 |
8 |
8 |
8 |
53 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
220,0 |
35,6 |
150,0 |
175,0 |
175,0 |
112,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1100,0 |
854,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
5954,3 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1100,0 |
854,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
5954,3 |
|||
2.11. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
1,8 |
1,8 |
2,4 |
1,0 |
1,0 |
8,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1111,1 |
1954,4 |
3333,3 |
4500,0 |
4700,0 |
2839,7 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
3517,9 |
8000,0 |
4500,0 |
4700,0 |
22717,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
3517,9 |
8000,0 |
4500,0 |
4700,0 |
22717,9 |
|||
2.12. Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
800,0 |
744,4 |
1600,0 |
1700,0 |
1800,0 |
1231,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
800,0 |
1488,8 |
1600,0 |
1700,0 |
1800,0 |
7388,8 |
|
||
областной бюджет |
тыс. руб. |
800,0 |
1488,8 |
1600,0 |
1700,0 |
1800,0 |
7388,8 |
|||
2.13. Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
га |
12,0 |
36,5 |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
128,5 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
250,0 |
81,9 |
87,5 |
200,0 |
210,0 |
137,7 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
3000,0 |
2991,3 |
3500,0 |
4000,0 |
4200,0 |
17691,3 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3000,0 |
2991,3 |
3500,0 |
4000,0 |
4200,0 |
17691,3 |
|||
2.14. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
57250,0 |
22608,7 |
24600,0 |
38319,1 |
52000,0 |
194777,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
57250,0 |
22608,7 |
24600,0 |
38319,1 |
52000,0 |
194777,8 |
|||
2.15. Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль |
Количество |
км |
1980,0 |
2326,0 |
2678,1 |
2700,0 |
3080,0 |
12764,1 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
22,3 |
22,1 |
27,1 |
26,8 |
24,5 |
24,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
44100,0 |
51491,7 |
72702,2 |
72490,0 |
75490,0 |
316273,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
36100,0 |
39501,7 |
58712,2 |
60500,0 |
63500,0 |
258313,9 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
8000,0 |
11990,0 |
13990,0 |
11990,0 |
11990,0 |
57960,0 |
|||
2.16. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
км |
5,3 |
12,0 |
9,0 |
10,8 |
11,1 |
48,2 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2357,5 |
2931,7 |
3183,3 |
3387,1 |
3430,7 |
3132,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
12495,0 |
35180,5 |
28650,0 |
36580,5 |
38080,5 |
150986,5 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10500,0 |
31100,0 |
25000,0 |
32000,0 |
33500,0 |
132100,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1995,0 |
4080,5 |
3650,0 |
4580,5 |
4580,5 |
18886,5 |
|||
2.17. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы |
Количество |
шт. |
1 |
4 |
5 |
2 |
2 |
14 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Обеспечение сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
890,0 |
1771,2 |
6340,0 |
17000,0 |
17500,0 |
7762,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
890,0 |
7084,8 |
31700,0 |
34000,0 |
35000,0 |
108674,8 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
890,0 |
7084,8 |
31700,0 |
34000,0 |
35000,0 |
108674,8 |
|||
2.18. Погашение кредиторской задолженности за 2010-2012 годы |
Количество |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
|
Стоимость единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
10982,3 |
1353,7 |
3704,9 |
- |
- |
16040,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10982,3 |
1353,7 |
3704,9 |
- |
- |
16040,9 |
|||
2.19. Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, взыскиваемых уполномоченными органами в области обеспечения безопасного дорожного движения, а также услуг, связанных с пересылкой указанных почтовых отправлений |
Количество |
шт. |
- |
43000,0 |
66666,7 |
66666,7 |
66666,7 |
243000,1 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП, неотвратимость наказания за нарушения ПДД |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,45 |
0,40 |
0,39 |
0,39 |
0,41 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
19 350,0 |
26771,6 |
26300,0 |
26300,0 |
98721,6 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
19 350,0 |
26771,6 |
26300,0 |
26300,0 |
98721,6 |
|||
2.20. Установка метеостанций на дорогах Новосибирской области |
Количество |
тыс. руб. |
- |
4 |
- |
- |
- |
4 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП путем информирования водителей о метео-условиях на дорогах области |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2046,3 |
- |
- |
- |
2046,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
8185,0 |
- |
- |
- |
8185,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
8185,0 |
- |
- |
- |
8185,0 |
|||
2.21. Установка знаков обратной связи с водителем |
Количество |
шт. |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП путем информирования водителей о скорости движения |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
599,8 |
- |
- |
- |
599,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2998,9 |
- |
- |
- |
2998,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2998,9 |
- |
- |
- |
2998,9 |
|||
2.22. Приобретение оборудования для оснащения диспетчерского пункта ГКУ НСО ТУАД |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД |
Развитие интеллектуальной транспортной системы Новосибирской области |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.23. Приобретение, установка и содержание в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе проектно-изыскательские работы |
Количество |
комплекс |
- |
- |
11 |
- |
- |
11 |
Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, ГБУ НСО ЦОДД во взаимодействии с мэрией города Новосибирска, ФКУ "Сибуправтодор" |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах в Новосибирской области |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
3307,6 |
- |
- |
3307,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
36383,2 |
- |
- |
36383,2 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб.
|
- |
- |
36383,2 |
- |
- |
36383,2 |
|||
2.24. Обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Новосибирской области |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Минтранс НСО, ГБУ НСО ЦОДД |
Снижение дорожно-транспортных происшествий, увеличение доходов дорожного фонда |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
1845,2 |
3700,0 |
3700,0 |
9245,2 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
1845,2 |
3700,0 |
3700,0 |
9245,2 |
|||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |
тыс. руб. |
308473,7 |
421617,2 |
380510,1 |
418906,3 |
390240,5 |
1919747,8 |
|
|
|
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
175716,2 |
211736,7 |
272117,1 |
268132,8 |
280300,0 |
1208002,8 |
|||
в том числе областной бюджет (МБТ) |
тыс. руб. |
- |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
38957,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
302709,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
93800,0 |
151310,0 |
38753,0 |
83003,0 |
42170,0 |
409036,0 |
|||
ЗСЖД - филиал ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
16753,0 |
61003,0 |
20170,0 |
298636,0 |
|||
3. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности и инвалидизации населения | ||||||||||
3.1. Оснащение учреждений здравоохранения первичного звена здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи класса "А", "В", санитарным автотранспортом с набором оборудования | ||||||||||
3.1.1. ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" |
Количество |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
Минздрав НСО |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП на 5% |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1892,4 |
- |
- |
- |
- |
1892,4 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1892,4 |
- |
- |
- |
- |
1892,4 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1892,4 |
- |
- |
- |
- |
1892,4 |
|||
3.1.2. ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" (в 2011 году запланировано приобретение 1 спецавтомобиля и 1 комплекта дополнительного медицинского оборудования) |
Количество |
шт. |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
620,0- 1380,0 |
- |
- |
- |
- |
620,0- 1380,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
3.1.3. ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" |
Количество |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1641,6 |
- |
- |
- |
- |
1641,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1641,6 |
- |
- |
- |
- |
1641,6 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1641,6 |
- |
- |
- |
- |
1641,6 |
|||
3.1.4. ГБУЗ НСО "Линевская РБ" |
Количество |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
3.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и расходным материалом для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | ||||||||||
3.2.1. ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница": | ||||||||||
Стойка эндовидеохирургическая универсальная |
Количество |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
ГБУЗ НСО ГНОКБ |
Снижение уровня догоспитальной летальности от ДТП на 5% |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
|||
Аппарат рентгентелевизионный передвижной, хирургический, с С-дугой |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3754,5 |
- |
- |
- |
3754,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3754,5 |
- |
- |
- |
3754,5 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3754,5 |
- |
- |
- |
3754,5 |
|||
Скальпель ультразвуковой "Гармоник" с принадлежностями |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1790,0 |
- |
- |
- |
1790,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1790,0 |
- |
- |
- |
1790,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1790,0 |
- |
- |
- |
1790,0 |
|||
Аппарат электрохирургический |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1900,0 |
- |
- |
- |
1900,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1900,0 |
- |
- |
- |
1900,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1900,0 |
- |
- |
- |
1900,0 |
|||
Стол операционный |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
925,0 |
- |
- |
- |
925,0 |
|
||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
925,0 |
- |
- |
- |
925,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
925,0 |
- |
- |
- |
925,0 |
|||
Моторная система "Эскулап" для обработки костей лицевого скелета |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Моторная система риноскопическая |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Шейвер артроскопический с набором специального инструмента |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Стол операционный |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Электрическая моторная система для использования в травматологии с комплектом принадлежностей |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1630,5 |
- |
- |
- |
1630,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1630,5 |
- |
- |
- |
1630,5 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1630,5 |
- |
- |
- |
1630,5 |
|||
3.2.2. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 34": | ||||||||||
Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места |
Количество |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
7000,0 |
- |
- |
7000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
7000,0 |
- |
- |
7000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
7000,0 |
- |
- |
7000,0 |
|||
3.2.3. ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ": | ||||||||||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
1225,6 |
- |
- |
1225,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
1225,6 |
- |
- |
1225,6 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
1225,6 |
- |
- |
1225,6 |
|||
Стол операционный |
Количество |
шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
2 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
400,0 |
- |
- |
400,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
800,0 |
- |
- |
800,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
800,0 |
- |
- |
800,0 |
|||
Электрохирургический генератор |
Количество |
шт. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
974,4 |
- |
- |
974,4 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
974,4 |
- |
- |
974,4 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
974,4 |
- |
- |
974,4 |
|||
3.2.4. ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ": | ||||||||||
Автоматизированная инфузионная система |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
358,4 |
- |
- |
- |
- |
358,4 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
358,4 |
- |
- |
- |
- |
358,4 |
|||
3.2.5. ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ": | ||||||||||
Лапароскопическая стойка |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
Минздрав НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Автоматизированная инфузионная система |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Аппарат ИВЛ |
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.6. ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ": | ||||||||||
Медицинское оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
Количество |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
107,6 |
- |
- |
- |
- |
107,6 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
107,6 |
- |
- |
- |
- |
107,6 |
|||
3.3. Обучение среднего медицинского персонала на базе ГАОУ НСО "Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения" |
Количество |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
Минздрав НСО, ГАОУ НСО "НЦПКРЗ" |
Повышение квалификации |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
30000,0 |
|
|
|
областной бюджет (Минздрав НСО) |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
30000,0 |
|
|
|
Задача 4. Обеспечение технического перевооружения предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта | ||||||||||
4.1. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в границах муниципального района, пригородных и межмуниципальных пассажирских перевозок |
Количество |
ед. |
57 |
50 |
43 |
- |
- |
150 |
Минтранс НСО во взаимодействии с МО |
Повышение уровня технической готовности парка пассажирского транспорта |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1052,6 |
1530,6 |
1462,0 |
- |
- |
1329,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
60000,0 |
76532,0 |
62867,0 |
- |
- |
199399,0 |
|||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
35000,0 |
- |
- |
- |
- |
35000,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
5000,0 |
19662,0 |
12573,4 |
- |
- |
37235,4 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
15000,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
5000,0 |
56870,0 |
50293,6 |
- |
- |
112163,6 |
|||
4.2. Приобретение новых троллейбусов и трамваев для городского электрического транспорта |
Количество (троллейбус/ трамвай) |
ед. |
5/5 |
3/1 |
3/1 |
- |
- |
11/7 |
Минтранс НСО во взаимодействии с мэрией города Новосибирска |
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок |
Стоимость единицы (троллейбус/ трамвай) |
тыс. руб. |
5200,0/ 12500,0 |
8200,0/ 14000,0 |
8200,0/ 14000,0 |
- |
- |
5200,0/ 12500,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
88500,0 |
38600,0 |
38600,0 |
- |
- |
165700,0 |
|||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
61950,0 |
- |
- |
- |
- |
61950,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
26550,0 |
- |
- |
- |
- |
26550,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
38600,0 |
38600,0 |
- |
- |
77200,0 |
|||
4.3. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в границах муниципального района и пригородные пассажирские перевозки, транспортными терминалами кондуктора |
Количество |
ед. |
- |
40 |
34 |
- |
- |
74 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль проезда и его оплата |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
680,0 |
579,94 |
- |
- |
1259,94 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
340,0 |
289,97 |
- |
- |
629,97 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
340,0 |
289,97 |
- |
- |
629,97 |
|||
4.4. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих междугородные пассажирские перевозки ремнями безопасности, подголовниками |
Количество |
ед. |
50 |
5 |
- |
- |
- |
55 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
- |
80,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
4000,0 |
400,0 |
- |
- |
- |
4400,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1000,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
1200,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
1000,0 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
2000,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
2200,0 |
|||
4.5. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на оборудование автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, тахографами |
Количество |
ед. |
- |
80 |
128 |
- |
- |
208 |
Минтранс НСО |
Повышение безопасности пассажирских перевозок, контроль за осуществлением процесса перевозок |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
40,0 |
32,0 |
- |
- |
35,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3200,0 |
4098,16 |
- |
- |
7298,16 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1600,0 |
2049,08 |
- |
- |
3649,08 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
- |
1600,0 |
2049,08 |
- |
- |
3649,08 |
|||
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |
тыс. руб. |
152500,0 |
119412,0 |
106145,1 |
|
- |
- |
|||
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
96950,0 |
- |
- |
- |
- |
96950,0 |
|||
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
6000,0 |
21802,0 |
14912,45 |
- |
- |
42714,45 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
42550,0 |
- |
- |
- |
- |
42550,0 |
|
|
|
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
7000,0 |
97610,0 |
91232,65 |
- |
- |
195842,65 |
|||
Задача 5. Внедрение на транспортных средствах пассажирского транспорта систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ||||||||||
5.1. Организация системы (на территории города Новосибирска) диспетчерского контроля и управления пассажирским транспортом, в том числе приобретение программного обеспечения и технических средств для осуществления пассажирских перевозок по Новосибирской области |
Количество |
этап |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
Минтранс НСО, ГБУ НСО СМЭУ, ДИиРТТ |
Повышение безопасности и регулярности пассажирских перевозок |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
1607,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
3214,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
700,0 |
2514,0 |
- |
- |
- |
3214,0 |
|||
5.2. Оказание государственной поддержки в форме создания условий для обновления (пополнения) подвижного состава в виде субсидий на установку аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на транспортных средствах пассажирского транспорта |
Количество |
ед. |
1200 |
76 |
9 |
- |
- |
1285 |
Минтранс НСО, ГБУ НСО СМЭУ, ДИиРТТ |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
14,3 |
18,0 |
19,5 |
- |
- |
14,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
17160,0 |
1368,0 |
175,1 |
- |
- |
18703,1 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
3300,0 |
684,0 |
87,55 |
- |
- |
4071,55 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
13860,0 |
684,0 |
87,55 |
- |
- |
14631,55 |
|||
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: |
тыс. руб. |
17860,0 |
3882,0 |
175,1 |
- |
- |
21917,1 |
|
|
|
областной бюджет (Минтранс НСО) |
тыс. руб. |
4000,0 |
3198,0 |
87,55 |
- |
- |
7285,55 |
|||
внебюджетные источники* |
тыс. руб. |
13860,0 |
684,0 |
87,55 |
- |
- |
14631,55 |
|||
Итого затрат по программе, в том числе: |
тыс. руб. |
530725,9 |
590511,6 |
518944,7 |
439004,7 |
409938,9 |
2489125,8 |
|
|
|
федеральный бюджет* |
тыс. руб. |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
175718,8 |
|||
областной бюджет, в том числе: |
тыс. руб. |
210673,2 |
266693,7 |
305724,1 |
276889,8 |
288657,0 |
1348637,8 |
|||
Минтранс НСО |
тыс. руб. |
195516,2 |
251536,7 |
290567,1 |
271732,8 |
283500,0 |
1292852,8 |
|||
в том числе областной бюджет (МБТ) |
тыс. руб. |
- |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
|||
Минздрав НСО |
тыс. руб. |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
30000,0 |
|||
Минобрнауки НСО |
тыс. руб. |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5 157,0 |
25785,0 |
|||
местные бюджеты* |
тыс. руб. |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
345259,0 |
|||
внебюджетные источники, в том числе*: |
тыс. руб. |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
619510,2 |
|||
ЗСЖД - филиал ОАО "РЖД"* |
тыс. руб. |
71800,0 |
128910,0 |
16753,0 |
61003,0 |
20170,0 |
298636,0 |
* Прогнозные объемы финансирования.
** Итоговое значение рассчитано за период 2013-2015 годов (в км), так как в 2011-2012 годах показатели отражались в тыс. кв. м.
Применяемые сокращения:
ГБОУ НСО "НЦПКРЗ" - государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр повышения квалификации работников здравоохранения";
ГБУ НСО СМЭУ - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение";
ГБУ НСО ЦОДД - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр организации дорожного движения";
ГБУЗ НСО ГНОКБ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница";
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения;
ГКУ НСО ТУАД - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области";
ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
ДИиРТТ - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП - дорожно-транспортные происшествия;
ЗСЖД - филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
МБТ - межбюджетные трансферты;
местный бюджет - бюджет города Новосибирска;
Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Минтранс НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
МО - муниципальные образования;
ОАО "РЖД" - открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
ОГОУ ДОД "Автомотоцентр" - областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Автомотоцентр";
РБ - районная больница;
УГИБДД ГУ МВД России по НСО - управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
ЦГБ - центральная городская больница;
ЦРБ - центральная районная больница.
Применяемые термины:
тахограф - контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких параметров как скорость движения, пробег автомобиля, периоды труда и отдыха экипажа;
транспортный терминал - специализированное устройство, переносное или стационарно установленное (оборудованный турникет, в том числе турникет метрополитена) в транспортном средстве перевозчика, предназначенное для считывания информации с транспортной карты, регистрации проезда в данном транспортном средстве по тарифу, установленному перевозчиком.".
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 30 декабря 2013 г. N 615-п
"Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения
и пассажирских перевозок на автомобильных
дорогах Новосибирской области
в 2011-2015 годах"
Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах"
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) |
Финансовые затраты (в ценах 2010 года), тыс. рублей |
Примечание |
|||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
2433340,8 |
515568,9 |
575354,6 |
503787,7 |
433847,7 |
404781,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета** |
1292852,8 |
195516,2 |
251536,7 |
290567,1 |
271732,8 |
283500,0 |
|
местных бюджетов* |
345259,0 |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
|
внебюджетных источников* |
619510,2 |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
2398490,8 |
505768,9 |
560554,6 |
500337,7 |
430247,7 |
401581,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета** |
710346,0 |
185716,2 |
236736,7 |
104933,6 |
95730,3 |
87229,2 |
|
местных бюджетов* |
345259,0 |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
|
внебюджетных источников* |
619510,2 |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
|
НИОКР***, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
582506,8 |
9800,0 |
14800,0 |
185633,5 |
176002,5 |
196270,8 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
582506,8 |
9800,0 |
14800,0 |
185633,5 |
176002,5 |
196270,8 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
25785,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
25785,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
5157,0 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
8265,0 |
- |
3095,0 |
1547,5 |
2070,0 |
1552,5 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
8265,0 |
- |
3095,0 |
1547,5 |
2070,0 |
1552,5 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР***, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
17520,0 |
5157,0 |
2062,0 |
3609,5 |
3087,0 |
3604,5 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
17520,0 |
5157,0 |
2062,0 |
3609,5 |
3087,0 |
3604,5 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Министерство здравоохранения Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
30000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
30000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
30000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
30000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР***, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
2489125,8 |
530725,9 |
590511,6 |
518944,7 |
439004,7 |
409938,9 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета** |
1348637,8 |
210673,2 |
266693,7 |
305724,1 |
276889,8 |
288657,0 |
|
местных бюджетов* |
345259,0 |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
|
внебюджетных источников* |
619510,2 |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
|
Капитальные вложения, в том числе из: |
2436755,4 |
515768,9 |
573649,6 |
511884,8 |
432317,7 |
403134,4 |
|
федерального бюджета* |
175718,8 |
123885,2 |
15643,4 |
13507,4 |
11341,4 |
11341,4 |
|
областного бюджета** |
1296267,4 |
195716,2 |
249831,7 |
298664,2 |
270202,8 |
281852,5 |
|
местных бюджетов* |
345259,0 |
81507,5 |
58570,5 |
69640,0 |
67770,5 |
67770,5 |
|
внебюджетных источников* |
619510,2 |
114660,0 |
249604,0 |
130073,2 |
83003,0 |
42170,0 |
|
НИОКР***, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы, в том числе из: |
600026,8 |
14957,0 |
16862,0 |
189243,0 |
179089,5 |
199875,3 |
|
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областного бюджета** |
600026,8 |
14957,0 |
16862,0 |
189243,0 |
179089,5 |
199875,3 |
|
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
* Указываются прогнозные объемы.
** Областной бюджет Новосибирской области.
*** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Источники финансирования
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
N п/п |
Наименование расходного обязательства |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦСР |
КВР |
Период реализации программы |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах" |
176 |
04 |
08 |
522 25 00 |
810 |
15000,0 |
- |
- |
176 |
04 |
09 |
522 25 00 |
244 |
165788,3 |
- |
- |
||
176 |
04 |
09 |
310 04 04 |
244 |
- |
172302,5 |
192570,8 |
||
176 |
04 |
09 |
522 25 00 |
411 |
104933,6 |
- |
- |
||
176 |
04 |
09 |
310 04 04 |
414 |
- |
95730,3 |
87229,2 |
||
176 |
04 |
09 |
522 25 00 |
611 |
1361,0 |
- |
- |
||
176 |
04 |
09 |
310 04 04 |
611 |
- |
3700,0 |
3700,0 |
||
176 |
04 |
09 |
522 25 00 |
612 |
484,2 |
- |
- |
||
136 |
07 |
09 |
522 25 00 |
244 |
957,0 |
- |
- |
||
136 |
07 |
09 |
310 04 04 |
244 |
- |
957,0 |
957,0 |
||
136 |
07 |
09 |
522 25 00 |
612 |
4200,0 |
- |
- |
||
136 |
07 |
09 |
310 04 04 |
612 |
- |
4200,0 |
4200,0 |
||
126 |
09 |
09 |
522 25 00 |
244 |
10000,0 |
- |
- |
||
176 |
04 |
09 |
522 25 00 |
523 |
3000,0 |
- |
- |
||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
305724,1 |
276889,8 |
288657,0 |
Применяемые сокращения:
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
Рз - раздел;
Пр - подраздел;
ЦСР - целевая статья расходов;
КВР - классификация вида расходов.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Новосибирской области от 30 декабря 2013 г. N 615-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 N 45-п"
Текст постановления опубликован на сайте Губернатора и Правительства Новосибирской области www.nso.ru от 10 января 2014 г.; в газете "Советская Сибирь" от 28 января 2014 г. N 14
Постановлением Правительства Новосибирской области от 3 декабря 2014 г. N 468-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.