Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального учреждения "Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района" О.П. Дегтевой о внесении изменений в решение Совета Зеленодольского муниципального района от 14 декабря 2018 года N 341 "О бюджете Зеленодольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета Зеленодольского муниципального района от 13 июня 2019 г. N 398, от 8 августа 2019 г. N 410), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Зеленодольский муниципальный район" Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в Зеленодольском муниципальном районе, утвержденным решением Совета Зеленодольского муниципального района N 324 от 14 ноября 2013 года, Совет Зеленодольского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета Зеленодольского муниципального района от 14 декабря 2018 года N 341 "О бюджете Зеленодольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета Зеленодольского муниципального района от 13 июня 2019 г. N 398, от 8 августа 2019 г. N 410) (далее - решение) следующие изменения:
1) в пункте 1:
1.1) в подпункте 1.1 цифры "2957694,727" заменить цифрами "2979917,489";
1.2) в подпункте 1.2 цифры "3072481,144" заменить цифрами "3099896,529";
1.3) в подпункте 1.3 цифры "114786,417" заменить цифрами "119979,040";
2) в пункте 17 цифры "42581,278" заменить цифрами "42431,278";
3) в пункте 19 после тринадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"- по приведению дорожно-уличной сети в нормативное состояние в Зеленодольском муниципальном районе в 2019 году в сумме 20,000 тыс. руб. с распределением согласно приложению N 33 к настоящему решению.";
4) в пункте 20 в цифры "206302,030" заменить цифрами "206655,050";
5) в пункте 25:
5.1) в абзаце первом цифры "217203,101" заменить цифрами "219074,931";
5.2) в абзаце втором цифры "1892,036" заменить цифрами "1937,248";
5.3) в абзаце третьем цифры "3410,565" заменить цифрами "3539,428";
5.4) в абзаце четвертом цифры "33233,322" заменить цифрами "33280,940";
5.5) в абзаце пятом цифры "248,579" заменить цифрами "286,718";
5.6) в абзаце шестом цифры "58,549" заменить цифрами "121,938";
5.7) в абзаце седьмом цифры "132,086" заменить цифрами "195,874";
5.8) абзац восьмой изложить в следующей редакции
"- муниципального образования "Большеширданское сельское поселение" - 80,958 тыс. рублей в 2019 году, 5,283 тыс. рублей - в 2021 году;";
5.9) в абзаце десятом цифры "5599,584" заменить цифрами "5845,151";
5.10) в абзаце одиннадцатом цифры "3003,104" заменить цифрами "3092,266";
5.11) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- муниципального образования "Бишнинское сельское поселение" - 65,419 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Большеачасырское сельское поселение" - 43,491 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Большекургузинское сельское поселение" - 38,154 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Кугеевское сельское поселение" - 59,976 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Раифское сельское поселение" - 55,111 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "поселок городского типа Васильево" - 247,529 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Большеключинское сельское поселение" - 98,184 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Кугушевское сельское поселение" - 53,147 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Мамадышакиловское сельское поселение" - 45,197 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Нижнеураспугинское сельское поселение" - 66,635 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Нурлатское сельское поселение" - 93,902 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Русско-Азелеевское сельское поселение" - 65,612 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Акзигитовское сельское поселение" - 74.342 тыс. рублей - в 2019 году;
- муниципального образования "Утяшкинское сельское поселение" - 62,435 тыс. рублей - в 2019 году.";
6) в пункте 28:
6.1) в абзаце первом цифры "170353,819" заменить цифрами "190331,731"
6.2) в абзаце втором цифры "609,637" заменить на цифры "938,360";
6.3) после абзаца двадцать пятого, дополнить абзацами следующего содержания:
"- на выплату ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в учреждениях образования, перешедших на новую систему оплаты труда (ДДУ, школы) в сумме 338,486 тыс. рублей;
- на выплату ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам в учреждениях образования, перешедших на новую систему оплаты труда (спортивные школы) в сумме - 24,719 тыс. рублей;
- на развитие хоккея (Соглашение о совместной деятельности на 2019 год между Министерством спорта Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района от 29.05.2019 N 10) в сумме 153,600 тыс. рублей;
- на премирование руководителей муниципальных районов, глав городских и сельских поселений, заместителей глав муниципальных районов и городских округов, руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований, являющихся административными центрами муниципальных районов и поселками городского типа (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан N 1772-р от 23.07.2019 г.) в сумме 953,300 тыс. рублей;
- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, в части оплаты расходов, связанных с приобретением спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения детско-юношеских спортивных школ и спортивных школ (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.07.2019 N 1657-р; соглашение между Министерством спорта Республики Татарстан и Исполнительного комитета ЗМР от 15.07.2018 N 19/с) в сумме 1310,750 тыс. рублей;
- на софинансирование расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением деятельности ОМСУ в части расходов на оплату труда переводчика (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан N 1705-р от 19.07.2019) в сумме 152,200 тыс. рублей;
- на поощрение лиц, принимавших участие в подготовке и проведении рабочего визита делегации Туркменистана (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2019 N 1629-р) в сумме 260,000 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (распоряжение Кабинета Министров РТ N 2208-р от 02.09.2019 г.) в сумме 233,194 тыс. рублей;
- на оплату труда работников муниципальных учреждений молодежной политики (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2019 г. N 2004-р) в сумме 7135,400 тыс. рублей;
- на софинансирование расходных обязательств, в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ "СШ N 4 ЗМР РТ" в связи с передачей в оперативное управление модульной лыжной базы (распоряжение Кабинета Министров РТ от 17.08.2019 г. N 2026-р) в сумме 744,700 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Республики Татарстан, расположенные далее 11 км от районных центров Республики Татарстан (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.06.2019 N 1299-р) в сумме 600,000 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (распоряжение Кабинета Министров РТ N 1818-р от 27.07.2019 г.) в сумме 330,630 тыс. рублей;
- на софинансирование расходных обязательств по организации благоустройства территории сельского поселения в части замены деревянного забора на территории острова-града Свияжск (распоряжение Кабинета Министров РТ от 05.09.2019 г. N 2252-р) в сумме 1636,210 тыс. рублей;
- на оплату расходов, связанных с организацией и проведением татарского национального праздника "Сабантуй" г. Казань (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2019 N 2339-р) в сумме 637,400 тыс. рублей;
- на осуществление обязательного государственного страхования на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего (распоряжение Кабинета Министров РТ N 1084-р от 20.05.2019 г.) в сумме 339,000 тыс. рублей;
- на материальное поощрение глав муниципальных районов и городских округов, заместителей глав муниципальных районов, глав городских и сельских поселений, руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований, являющихся административными центрами муниципальных районов и поселками городского типа (распоряжение Кабинета Министров РТ N 2141-р от 29.08.2019 г.) в сумме 1449,600 тыс. рублей;
- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 200,000 тыс. рублей;
- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 150,000 тыс. рублей:
- на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением народного праздника "Сабантуй-2019" в Республике Дагестан в сумме 3000,000 тыс. рублей.";
7) в пункте 29 цифры "971,091" заменить на цифры "2283,020".
8) приложение N 1 "Источники финансирования дефицита бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Источники финансирования дефицита бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год
Код показателя |
Наименование показателя |
ДКИ |
Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
119979,040 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
500* |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
|
117203,653 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
500* |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
|
-3032692,876 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
-3032692,876 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
-3032692,876 |
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
|
-3032692,876 |
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
500* |
-3352,035 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
|
3149896,529 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
3149896,529 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
3149896,529 |
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
|
3149896,529 |
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
500* |
3352,035 |
01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
2775,387 |
01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
|
2775,387 |
|
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
01 06 01 00 00 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
2775,387 |
01 06 01 05 00 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
|
2775,387 |
01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
|
-50000,000 |
01 06 04 01 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
|
-50000,000 |
01 06 04 01 00 0000 800 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
|
-50000,000 |
01 06 04 01 05 0000 810 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
|
-50000,000 |
01 06 05 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
50000,000 |
01 06 05 00 00 0000 600 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
50000,000 |
01 06 05 01 00 0000 600 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
|
50000,000 |
01 06 05 01 05 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации |
|
50000.000 |
500* - расходы казенных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
9) приложение N 8 "Объемы прогнозируемых доходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 8
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Объемы прогнозируемых доходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год
(тыс. рублей) | |||
Наименование |
Код дохода |
ДКД |
Сумма |
Налоговые и неналоговые доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
|
1336605,174 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 01 00000 00 0000 000 |
|
1016469,927 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
|
1016469,927 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 01 02010 01 0000 110 |
|
1016469,927 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 03 00000 00 0000 000 |
|
44900,000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 |
|
44900,000 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02230 01 0000 110 |
|
17825,300 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02240 01 0000 110 |
|
179,600 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 03 02250 01 0000 110 |
|
26895,100 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
|
169188,900 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1 05 01000 00 0000 110 |
|
61349,700 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
1 05 0101001 0000 110 |
|
35153,400 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
1 05 01011 01 0000 110 |
|
35153,400 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
1 05 01020 01 0000 110 |
|
26196,300 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
1 05 01021 01 0000 110 |
|
26196,300 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 05 02000 02 0000 110 |
|
90729,600 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 05 02010 02 0000 110 |
|
90729,600 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
|
15134,800 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03010 01 0000 110 |
|
15134,800 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 05 04000 02 0000 110 |
|
1974,800 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
1 05 04020 02 0000 110 |
|
1974,800 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1 07 00000 00 0000 000 |
|
42,000 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1 07 01020 01 0000 000 |
|
42,000 |
Государственная пошлина |
1 08 00000 00 0000 000 |
|
22425,000 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
1 08 03000 01 0000 110 |
|
21575,000 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
1 08 03010 01 0000 1 10 |
|
21575,000 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
1 08 07000 01 0000 110 |
|
850,000 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной реконструкции |
1 08 07150 01 0000 110 |
|
850,000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
|
34310,407 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 05000 00 0000 120 |
|
32712,407 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 11 05010 00 0000 120 |
|
30560,480 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 11 05013 05 0000 120 |
|
10757,289 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 11 05013 13 0000 120 |
|
19803,191 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
1 11 05070 00 0000 120 |
|
2151,927 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
1 11 05075 05 0000 120 |
|
2151,927 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
1 11 07 00000 0000 120 |
|
98,000 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
1 11 07010 00 0000 120 |
|
98,000 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
1 11 07015 05 0000 120 |
|
98,000 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09000 00 0000 120 |
|
1500,000 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09040 00 0000 120 |
|
1500,000 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09045 05 0000 120 |
|
1500,000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 12 00000 00 0000 000 |
|
2261,000 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 12 01000 01 0000 120 |
|
2261,000 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
1 12 01010 01 0000 120 |
|
165,050 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
1 12 01030 01 0000 120 |
|
113,050 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
1 12 01040 01 0000 120 |
|
1982,900 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
1 13 00000 00 0000 000 |
|
25731,731 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
1 13 01000 00 0000 130 |
|
2257,557 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
1 13 01990 00 0000 130 |
|
2257,557 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
1 13 01995 05 0000 130 |
|
2257,557 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
1 13 01995 05 0001 130 |
|
900,000 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
1 13 01995 05 0002 130 |
|
1357,557 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
1 13 02000 00 0000 130 |
|
23474,174 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
1 13 02060 00 0000 130 |
|
1094,478 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
1 13 02065 05 0000 130 |
|
1094,478 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
1 13 02990 05 0000 130 |
|
22379,696 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
1 13 02995 05 0000 130 |
|
22379,696 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 |
|
10877,609 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 14 02000 00 0000 000 |
|
2200,000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 14 02050 05 0000 410 |
|
2200,000 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 14 02053 05 0000 410 |
|
2200,000 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
1 14 06000 00 0000 430 |
|
8677,609 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 14 06010 00 0000 430 |
|
8677,609 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
1 14 06013 05 0000 430 |
|
2169,400 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 14 06013 13 0000 430 |
|
6508,209 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
|
10398,600 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
1 16 03000 00 0000 140 |
|
1097,700 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 16 03010 01 0000 140 |
|
1028,500 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
1 16 03030 01 0000 140 |
|
69,200 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
1 16 06000 01 0000 140 |
|
52,300 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
1 16 08000 01 0000 140 |
|
2030,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
1 16 08010 01 0000 140 |
|
2020,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
1 16 08020 01 0000 140 |
|
10,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
1 16 18000 00 0000 140 |
|
30,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
1 16 18050 05 0000 140 |
|
30,000 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
1 16 21000 00 0000 140 |
|
450,000 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 16 21050 05 0000 140 |
|
450,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
1 16 25000 00 0000 140 |
|
284,500 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
1 16 25020 01 0000 140 |
|
37,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
1 16 25030 01 0000 140 |
|
7,500 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
1 16 25050 01 0000 140 |
|
40,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
1 16 25060 01 0000 140 |
|
200,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
1 16 28000 01 0000 140 |
|
1030,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
1 16 43000 01 0000 140 |
|
967,000 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
1 16 90000 00 0000 140 |
|
4457,100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 16 90050 05 0000 140 |
|
4457,100 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
|
1643312,315 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
|
1656350,237 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 20000 00 0000 151 |
|
146274,904 |
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
2 02 25466 00 0000 150 |
|
2586,200 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
2 02 25466 05 0000 150 |
|
2586,200 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры |
2 02 25519 00 0000 150 |
|
431,700 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
2 02 25519 05 0000 150 |
|
431,700 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
2 02 25567 05 0000 150 |
|
11517,660 |
Прочие субсидии |
2 02 29999 00 0000 151 |
|
131739,344 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
2 02 29999 05 0000 151 |
|
131739,344 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 30000 00 0000 150 |
|
993374,630 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 00 0000 150 |
|
3758,600 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 05 0000 150 |
|
3758,600 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 02 35120 00 0000 150 |
|
73,500 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 02 35120 05 0000 150 |
|
73,500 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 35930 00 0000 150 |
|
5522,500 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 35930 05 0000 150 |
|
5522,500 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 30024 00 0000 150 |
|
940005,330 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 30024 05 0000 150 |
|
940005,330 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 30027 00 0000 150 |
|
44014,700 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 30027 05 0000 150 |
|
44014,700 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 40000 00 0000 150 |
|
516700,703 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
2 02 45160 00 0000 150 |
|
24774,652 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
2 02 45160 05 0000 150 |
|
24774,652 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек |
2 02 45454 00 0000 150 |
|
5000,000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек |
2 02 45454 05 0000 150 |
|
5000,000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 00 0000 150 |
|
56259,670 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 05 0000 150 |
|
56259,670 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 02 49999 00 0000 150 |
|
430666,381 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (из бюджета РТ) |
2 02 49999 05 0000 150 |
|
4936,400 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (согласно статье 52 Устава МО "Зеленодольский муниципальный район") |
2 02 49999 05 0001 150 |
|
206655,050 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (МБТ от поселений в виде оказания финансовой помощи) |
2 02 49999 05 0002 150 |
|
219074,931 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
2 18 00000 05 0000 150 |
|
1420,746 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
2 18 05000 05 0000 150 |
|
1420,746 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
2 18 05010 05 0000 150 |
|
1420,746 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение |
2 19 00000 0 0000 000 |
|
-14458,668 |
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов |
2 19 35930 05 0000 150 |
|
-4,000 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
2 19 60010 05 0000 150 |
|
-14454,668 |
Всего доходов |
|
|
2979917,489 |
10) приложение N 12 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 12
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
ДКР |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
203601,336 |
||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
|
2925,038 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
|
2925,038 |
||||
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
|
|
2925,038 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
100 |
|
2925,038 |
||||
в том числе материальное стимулирование |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
100 |
|
1007,612 |
||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
|
15858,865 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
15858,865 |
||||
Центральный аппарат |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
|
|
15858,865 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
12908,168 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
2739,398 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
211,299 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
|
33577,030 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
|
33206,330 |
||||
Центральный аппарат |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
|
|
32849,285 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
24675,317 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
8066,990 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
106,977 |
||||
Реализация государственных полномочий в области молодежной политики |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
|
|
357,044 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
100 |
|
320,840 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
200 |
|
36,204 |
||||
Подпрограмма "Развитие общего образования, включая инклюзивное, и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
01 |
04 |
02 2 00 00000 |
|
|
367,100 |
||||
Реализация государственных полномочий в области образования |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
|
|
367,100 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
100 |
|
320,840 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
200 |
|
46,260 |
||||
Программа Развитие юстиции в Республике Татарстан |
01 |
04 |
24 0 00 00000 |
|
|
3,600 |
||||
Подпрограмма Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан |
01 |
04 |
24 1 00 00000 |
|
|
3,600 |
||||
Основное мероприятие Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан |
01 |
04 |
24 1 01 00000 |
|
|
3,600 |
||||
Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан |
01 |
04 |
24 1 01 25390 |
|
|
3,600 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 0 00 25390 |
100 |
|
3,600 |
||||
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
|
73,500 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
05 |
99 0 00 00000 |
|
|
73,500 |
||||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
|
|
73,500 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
200 |
|
73,500 |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
|
16330,514 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
|
16330,514 |
||||
Центральный аппарат |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
|
|
16330,514 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
13967,798 |
||||
в том числе материальное стимулирование Председателя КСП |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
314,433 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
2342,750 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
19,966 |
||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
|
6270,000 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
|
6270,000 |
||||
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
99 0 00 07411 |
|
|
6270,000 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
99 0 00 07411 |
800 |
|
6270,000 |
||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
|
125108,764 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
119214,640 |
||||
Центральный аппарат |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
|
|
9512,940 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
8187,411 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
1317,029 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
8,500 |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
|
57777,929 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
|
52043,951 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
|
5446,406 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
800 |
|
287,572 |
||||
Прочие выплаты по обязательствам государства |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
|
|
37431,666 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
200 |
|
543,076 |
||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
600 |
|
35646,642 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
800 |
|
1241,947 |
||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
|
|
5522,500 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
100 |
|
2350,227 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
200 |
|
2914,967 |
||||
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
500 |
|
257,306 |
||||
Прочие выплаты |
01 |
13 |
99 0 00 92350 |
|
|
170,465 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 92350 |
100 |
|
170,465 |
||||
Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
|
|
1146,100 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
100 |
|
1043,503 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
200 |
|
102,597 |
||||
Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
|
|
389,900 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
100 |
|
359,100 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
200 |
|
30,800 |
||||
Реализация государственных полномочий в области архивного дела |
01 |
13 |
99 0 00 25340 |
|
|
193,000 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 25340 |
200 |
|
193,000 |
||||
Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
01 |
13 |
99 0 00 25350 |
|
|
0,530 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 25350 |
100 |
|
0,530 |
||||
Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
01 |
13 |
99 0 00 25400 |
|
|
55,800 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 25400 |
100 |
|
55,800 |
||||
Реализация государственных полномочий по оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
|
|
3760,100 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
100 |
|
2944,622 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
200 |
|
812,478 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
800 |
|
3,000 |
||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
|
|
3110,747 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
800 |
|
3110,747 |
||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета |
01 |
13 |
99 0 00 79300 |
|
|
142,963 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 79300 |
100 |
|
142,963 |
||||
Развитие культуры Республики Татарстан |
01 |
13 |
08 0 00 00000 |
|
|
1700,799 |
||||
Развитие архивного дела |
01 |
13 |
08 Е 00 00000 |
|
|
1700,799 |
||||
Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда и других архивных документов |
01 |
13 |
08 Е01 44020 |
|
|
1700,799 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
08 Е 01 44020 |
100 |
|
1310,643 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
08 Е 01 44020 |
200 |
|
390,156 |
||||
Программа Социальная поддержка граждан Республики Татарстан |
01 |
13 |
03 0 00 00000 |
|
|
2357,500 |
||||
Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
|
|
2357,500 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
100 |
|
2261,700 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
200 |
|
95,800 |
||||
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
01 |
13 |
11 0 00 00000 |
|
|
1562,400 |
||||
Подпрограмма "Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
01 |
13 |
11 1 00 00000 |
|
|
1562,400 |
||||
Мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан |
01 |
13 |
11 1 01 25180 |
|
|
1562,400 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
11 1 01 25180 |
800 |
|
1562,400 |
||||
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
273,426 |
||||
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
273,426 |
||||
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
|
|
273,426 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
200 |
|
273,426 |
||||
|
|
|
|
|
500* |
3457,624 |
||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
500* |
3457,624 |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
500* |
1094,478 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
500* |
1094,478 |
||||
Центральный аппарат |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
|
500* |
1094,478 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
200 |
500* |
1094,478 |
||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
500* |
2363,146 |
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
500* |
2363,146 |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
500* |
2257,557 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
500* |
641,671 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
500* |
1615,886 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
01 |
13 |
99 0 00 25151 |
|
|
105,589 |
||||
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
9900025151 |
500 |
|
105,589 |
||||
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
|
3758,600 |
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
|
3758,600 |
||||
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
3758,600 |
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
99 0 00 51 180 |
|
|
3758,600 |
||||
Межбюджетные трансферты |
02 |
03 |
99 0 00 51180 |
500 |
|
3758,600 |
||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
|
18589,599 |
||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
|
8745,721 |
||||
Непрограммные направления расходов |
03 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
8745,721 |
||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
99 0 00 00267 |
|
|
8648,616 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
99 0 00 00267 |
600 |
|
8648,616 |
||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
99 0 00 02180 |
|
|
97,105 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
99 0 00 02180 |
600 |
|
97,105 |
||||
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
|
1080,000 |
||||
Непрограммные направления расходов |
03 |
10 |
99 0 00 00000 |
|
|
1080,000 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
03 |
10 |
99 0 00 25141 |
|
|
1080,000 |
||||
Межбюджетные трансферты |
03 |
10 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
1080,000 |
||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
|
8763,878 |
||||
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |
03 |
14 |
06 0 00 00000 |
|
|
8763,878 |
||||
Подпрограмма Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений |
03 |
14 |
06 1 00 00000 |
|
|
8763,878 |
||||
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений |
03 |
14 |
06 1 01 00000 |
|
|
8763,878 |
||||
Реализация программных мероприятий |
03 |
14 |
06 1 01 10990 |
|
|
8763,878 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
06 1 01 10990 |
100 |
|
8763,878 |
||||
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
85993,741 |
||||
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
|
1084,600 |
||||
Государственная программа "Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015-2020 годы" |
04 |
05 |
28 0 00 00000 |
|
|
1084,600 |
||||
Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и защита населения от болезней общих для человека и животных" |
04 |
05 |
28 0 01 00000 |
|
|
1084,600 |
||||
Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
04 |
05 |
28 0 01 25360 |
|
|
1084,600 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
05 |
28 0 01 25360 |
600 |
|
1084,600 |
||||
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
|
1848,700 |
||||
Подпрограмма "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2022 годы" |
04 |
08 |
13 4 00 00000 |
|
|
1848,700 |
||||
Основное мероприятие "Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта" |
04 |
08 |
13 4 01 00000 |
|
|
1848,700 |
||||
Отдельные мероприятия в области других видов транспорта |
04 |
08 |
13 4 01 03170 |
|
|
1848,700 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
13 4 01 03170 |
800 |
|
1848,700 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
|
82467,141 |
||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
Д1 0 00 00000 |
|
|
53948,380 |
||||
Дорожные фонды |
04 |
09 |
Д1 0 00 03650 |
|
|
53948,380 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
Д1 0 00 03650 |
200 |
|
53948,380 |
||||
Благоустройство |
04 |
09 |
Б1 0 00 00000 |
|
|
17181,617 |
||||
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
04 |
09 |
Б1 0 00 78020 |
|
|
17181,617 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
Б1 0 00 78020 |
200 |
|
17181,617 |
||||
Непрограммное направление расходов |
04 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
11337,144 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
04 |
09 |
99 0 00 25141 |
|
|
10737,144 |
||||
Межбюджетные трансферты |
04 |
09 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
10737,144 |
||||
Возмещение затрат организаций потребительской кооперации в части транспортных расходов |
04 |
12 |
99 0 00 79010 |
|
|
600,000 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
99 0 00 79010 |
800 |
|
600,000 |
||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
|
593,300 |
||||
Государственная программа "Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
04 |
12 |
16 0 00 00000 |
|
|
593,300 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного распоряжения и использования государственного имущества и земельных участков" |
04 |
12 |
16 0 01 00000 |
|
|
593,300 |
||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
|
|
593,300 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
200 |
|
298,300 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
600 |
|
295,000 |
||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
|
225064,365 |
||||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
|
59307,170 |
||||
Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
05 |
01 |
04 0 00 00000 |
|
|
58272,774 |
||||
Подпрограмма "Реализация мероприятий Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах" |
05 |
01 |
04 4 00 00000 |
|
|
9345,774 |
||||
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" |
05 |
01 |
04 4 01 00000 |
|
|
9110,138 |
||||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
|
|
9110,138 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
300 |
|
4819,879 |
||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
400 |
|
4290,259 |
||||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
|
|
235,636 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
300 |
|
46,270 |
||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
400 |
|
189,366 |
||||
Подпрограмма "Реализация мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2014-2020 годах" |
05 |
01 |
04 5 00 00000 |
|
|
48927,000 |
||||
Основное мероприятие "Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
05 |
01 |
04 5 01 00000 |
|
|
48927,000 |
||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
04 5 01 96010 |
|
|
48927,000 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
04 5 01 96010 |
800 |
|
48927,000 |
||||
Непрограммные направления расходов |
05 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
1034,396 |
||||
Капитальный ремонт жил. фонда, не включенный в состав Республиканской программы по кап. ремонту МКД за счет местных бюджетов |
05 |
01 |
99 0 00 76030 |
|
|
76,451 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
99 0 00 76030 |
200 |
|
76,451 |
||||
Проведение оценки стоимости объектов |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
|
|
957,945 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
200 |
|
108,345 |
||||
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
800 |
|
849,600 |
||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
|
8215,279 |
||||
Непрограммные направления расходов |
05 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
|
8215,279 |
||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
|
|
5600,002 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
200 |
|
4783,198 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
600 |
|
816,805 |
||||
МБТ, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
05 |
02 |
99 0 00 25141 |
|
|
392,560 |
||||
Межбюджетные трансферты |
05 |
02 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
392,560 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
05 |
02 |
99 0 00 25151 |
|
|
2222,717 |
||||
Межбюджетные трансферты |
05 |
02 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
2222,717 |
||||
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
|
157309,216 |
||||
Благоустройство |
05 |
03 |
Б1 0 00 00000 |
|
|
144983,816 |
||||
Уличное освещение |
05 |
03 |
Б1 0 00 78010 |
|
|
24599,790 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 78010 |
200 |
|
24599,790 |
||||
Озеленение |
05 |
03 |
Б1 0 00 78030 |
|
|
10862,422 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 78030 |
200 |
|
10862,422 |
||||
Содержание кладбищ |
05 |
03 |
Б1 0 00 78040 |
|
|
897,763 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 78040 |
200 |
|
897,763 |
||||
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
|
|
108623,842 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
200 |
|
108435,161 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
600 |
|
188,681 |
||||
Непрограммные направления расходов |
05 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
12325,400 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан |
05 |
03 |
99 0 00 25190 |
|
|
6500,000 |
||||
Межбюджетные трансферты |
05 |
03 |
99 0 00 25190 |
500 |
|
6500,000 |
||||
МБТ, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
05 |
03 |
99 0 00 25141 |
|
|
5464,000 |
||||
Межбюджетные трансферты |
05 |
03 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
5464,000 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
05 |
03 |
99 0 00 25151 |
|
|
361,400 |
||||
Межбюджетные трансферты |
05 |
03 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
361,400 |
||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
|
232,700 |
||||
Непрограммное направление расходов |
05 |
05 |
99 0 00 00000 |
|
|
232,700 |
||||
Реализация государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
05 |
05 |
99 0 00 25320 |
|
|
232,700 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
99 0 00 25320 |
600 |
|
232,700 |
||||
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
|
2718,500 |
||||
Программа Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов |
06 |
03 |
09 0 00 00000 |
|
|
2718,500 |
||||
Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды |
06 |
03 |
09 1 00 00000 |
|
|
2718,500 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение охраны окружающей среды" |
06 |
03 |
09 1 01 00000 |
|
|
2718,500 |
||||
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
09 1 01 74460 |
|
|
2718,500 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
09 1 01 74460 |
200 |
|
2718,500 |
||||
Образование |
07 |
|
|
|
|
2116065,032 |
||||
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
|
695674,336 |
||||
Программа Развитие образования |
07 |
01 |
02 0 00 00000 |
|
|
695674,336 |
||||
Подпрограмма Развитие дошкольного образования |
07 |
01 |
02 1 00 00000 |
|
|
695674,336 |
||||
Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций |
07 |
01 |
02 1 01 00000 |
|
|
291223,500 |
||||
Реализация государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
01 |
02 1 01 25370 |
|
|
291223,500 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
02 1 01 25370 |
600 |
|
291223,500 |
||||
Основное мероприятие Развития дошкольного образования |
07 |
01 |
02 1 03 00000 |
|
|
404377,890 |
||||
Развитие дошкольных образовательных организаций |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
|
|
404377,890 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
100 |
|
25776,680 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
600 |
|
378601,210 |
||||
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
07 |
01 |
02 1 04 43625 |
|
|
72,946 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
02 1 04 43625 |
600 |
|
72,946 |
||||
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
1059633,833 |
||||
Программа Развитие образования |
07 |
02 |
02 0 00 00000 |
|
|
1059633,833 |
||||
Подпрограмма Развитие общего образования |
07 |
02 |
02 2 00 00000 |
|
|
1059633,833 |
||||
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов - школы (учреждения доп. образования, подведомственные МОиН РТ) |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
|
|
265,540 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
100 |
|
27,189 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
600 |
|
238,352 |
||||
Основное мероприятие Реализация общего образования |
07 |
02 |
02 2 02 00000 |
|
|
439056,192 |
||||
Развитие общеобразовательных организаций, включая школы-детские сады |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
|
|
439056,192 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
100 |
|
25621,647 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
600 |
|
413434,545 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
07 |
02 |
02 2 08 00000 |
|
|
620312,100 |
||||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общ., основного общ., среднего общ., образования в мун. общеобр-х орг. |
07 |
02 |
02 2 08 25280 |
|
|
620312,100 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
02 2 08 25280 |
600 |
|
620312,100 |
||||
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
|
280303,364 |
||||
Программа Развитие образования |
07 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
|
279863,365 |
||||
Подпрограмма Развитие дополнительного образования |
07 |
03 |
02 3 00 00000 |
|
|
279863,365 |
||||
Основное мероприятие Организация предоставления дополнительного образования |
07 |
03 |
02 3 01 00000 |
|
|
279863,365 |
||||
Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы |
07 |
03 |
02 3 01 42310 |
|
|
48528,522 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
02 3 01 42310 |
600 |
|
48528,522 |
||||
Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующих дополнительные образовательные программы |
07 |
03 |
02 3 01 42320 |
|
|
131020,274 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
02 3 01 42320 |
600 |
|
131020,274 |
||||
Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующих дополнительные образовательные программы |
07 |
03 |
02 3 01 42330 |
|
|
100307,367 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
02 3 01 42330 |
600 |
|
100307,367 |
||||
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
07 |
03 |
02 3 04 43623 |
|
|
7,202 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
02 3 04 43623 |
600 |
|
7,202 |
||||
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
07 |
03 |
10 0 00 00000 |
|
|
440,000 |
||||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
07 |
03 |
10 1 00 00000 |
|
|
440,000 |
||||
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
07 |
03 |
10 1 01 00000 |
|
|
440,000 |
||||
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты |
07 |
03 |
10 1 01 42330 |
|
|
440,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
10 1 01 42330 |
600 |
|
440,000 |
||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
|
69783,768 |
||||
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта |
07 |
07 |
10 0 00 00000 |
|
|
69783,768 |
||||
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014-2020 годы" |
07 |
07 |
10 2 00 00000 |
|
|
26337,700 |
||||
Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта" |
07 |
07 |
10 2 01 00000 |
|
|
26337,700 |
||||
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи |
07 |
07 |
10 2 01 21320 |
|
|
26337,700 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
10 2 01 21320 |
600 |
|
26337,700 |
||||
Подпрограмма Молодежь Татарстана |
07 |
07 |
10 4 00 00000 |
|
|
43446,068 |
||||
Основное мероприятие Развитие государственной молодежной политики |
07 |
07 |
10 4 01 00000 |
|
|
43446,068 |
||||
Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики |
07 |
07 |
104 01 43190 |
|
|
43014,948 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
10 4 01 43190 |
600 |
|
43014,948 |
||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
104 01 43100 |
|
|
431,120 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
10 4 01 43100 |
600 |
|
431,120 |
||||
Государственная программа "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
07 |
09 |
|
|
|
10669,730 |
||||
Подпрограмма "Развитие общего образования, включая инклюзивное, и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
07 |
09 |
02 2 00 00000 |
|
|
8222,130 |
||||
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
07 |
09 |
02 2 08 00000 |
|
|
4802,800 |
||||
Реализация государственных полномочий в области информационно-методического обеспечения |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
|
|
4802,800 |
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
100 |
|
4258,250 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
200 |
|
544,550 |
||||
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования, проведение мероприятий в области образования" |
07 |
09 |
02 2 09 00000 |
|
|
3419,330 |
||||
Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан |
07 |
09 |
02 2 09 21110 |
|
|
3419,330 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
02 2 09 21110 |
200 |
|
3035,100 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
02 2 09 21110 |
600 |
|
384,230 |
||||
Подпрограмма "Развитие профессионального и послевузовского образования и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
07 |
09 |
02 4 00 00000 |
|
|
360,000 |
||||
Основное мероприятие "Модернизация системы профессионального образования, проведение мероприятий в области образования" |
07 |
09 |
02 4 03 00000 |
|
|
360,000 |
||||
Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан |
07 |
09 |
02 4 03 21110 |
|
|
360,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
02 4 03 21110 |
600 |
|
360,000 |
||||
Непрограммные направления расходов |
07 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
1934,000 |
||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
|
|
1934,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
600 |
|
1934,000 |
||||
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
07 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
|
153,600 |
||||
Развитие детско-юношеского спорта |
07 |
09 |
10 1 01 43650 |
|
|
153,600 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
10 1 01 43650 |
600 |
|
153,600 |
||||
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
|
219083,804 |
||||
Культура |
08 |
01 |
|
|
|
219083,804 |
||||
Программа Развитие культуры |
08 |
01 |
08 0 00 00000 |
|
|
219083,804 |
||||
Подпрограмма Развитие музейного дела |
08 |
01 |
08 1 00 00000 |
|
|
12360,482 |
||||
Основное мероприятие Развитие музейного дела |
08 |
01 |
08 1 01 00000 |
|
|
12360,482 |
||||
Обеспечение деятельности музеев |
08 |
01 |
08 1 01 44090 |
|
|
12360,482 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 1 01 44090 |
600 |
|
12360,482 |
||||
Подпрограмма "Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы" |
08 |
01 |
08 2 00 00000 |
|
|
2586,200 |
||||
Основное мероприятие "Развитие сети театров" |
08 |
01 |
08 2 01 00000 |
|
|
2586,200 |
||||
Софинансируемые расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. |
08 |
01 |
08 2 01 R4660 |
|
|
2586,200 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 2 01 R4660 |
600 |
|
2586,200 |
||||
Подпрограмма Развитие библиотечного дела |
08 |
01 |
08 3 00 00000 |
|
|
47953,270 |
||||
Основное мероприятие Развитие библиотечного дела |
08 |
01 |
08 3 01 00000 |
|
|
42953,270 |
||||
Обеспечение деятельности библиотек |
08 |
01 |
08 3 01 44090 |
|
|
42871,570 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 01 44090 |
600 |
|
42871,570 |
||||
Софинансируемые расходы на поддержку отрасли культуры |
08 |
01 |
08 3 01 R5190 |
|
|
81,700 |
||||
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
08 |
01 |
08 3 01 R5192 |
|
|
81,700 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 01 R5192 |
600 |
|
81,700 |
||||
Федеральный проект "Культурная среда" |
08 |
01 |
08 3 А1 00000 |
|
|
5000,000 |
||||
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета |
08 |
01 |
08 3 А1 54540 |
|
|
5000,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 А1 54540 |
600 |
|
5000,000 |
||||
Подпрограмма Развитие концертных организаций и исполнительского искусства |
08 |
01 |
08 4 00 00000 |
|
|
138991,964 |
||||
Основное мероприятие Развитие клубных, концертных организаций и исполнительского искусства |
08 |
01 |
08 4 01 00000 |
|
|
138991,964 |
||||
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
08 |
01 |
08 4 01 44091 |
|
|
138991,964 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 4 01 44091 |
600 |
|
138991,964 |
||||
Основное мероприятие Проведение прочих мероприятий в области культуры |
08 |
01 |
08 6 01 00000 |
|
|
16841,888 |
||||
Мероприятия в области культуры |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
|
|
16841,888 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
200 |
|
1084,338 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
600 |
|
15757,550 |
||||
Подпрограмма "Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
08 |
01 |
08 7 00 00000 |
|
|
350,000 |
||||
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия" |
08 |
01 |
08 7 01 00000 |
|
|
350,000 |
||||
Софинансируемые расходы на поддержку отрасли культуры |
08 |
01 |
08 7 01 L5I90 |
|
|
350,000 |
||||
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
08 |
01 |
08 7 01 L5193 |
|
|
150,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 7 01 L5193 |
600 |
|
150,000 |
||||
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
08 |
01 |
08 7 01 L5194 |
|
|
200,000 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 7 01 L5194 |
600 |
|
200,000 |
||||
Здравоохранение |
09 |
|
|
|
|
2530,500 |
||||
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
09 |
07 |
|
|
|
2530,500 |
||||
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" |
09 |
07 |
01 0 00 00000 |
|
|
2530,500 |
||||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
09 |
07 |
01 1 00 00000 |
|
|
2530,500 |
||||
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
09 |
07 |
01 1 02 00000 |
|
|
2530,500 |
||||
Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний |
09 |
07 |
01 1 02 02110 |
|
|
2530,500 |
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 |
07 |
01 1 02 02110 |
200 |
|
2530,500 |
||||
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
114610,235 |
||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
|
0,607 |
||||
Непрограммные направления расходов |
10 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
0,607 |
||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
99 0 00 49100 |
|
|
0,607 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
99 0 00 49100 |
300 |
|
0,607 |
||||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
35344,728 |
||||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
|
23827,068 |
||||
Подпрограмма "Социальные выплаты" на 2014-2020 годы |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
|
23827,068 |
||||
Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
03 1 01 00000 |
|
|
2041,540 |
||||
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
|
|
2041,540 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
300 |
|
863,440 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
600 |
|
1178,100 |
||||
Основное мероприятие Обеспечение питанием обучающихся |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
|
21785,528 |
||||
Оказание других видов социальной помощи (питание учащихся) |
10 |
03 |
03 1 02 05510 |
|
|
21785,528 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
03 1 02 05510 |
600 |
|
21785,528 |
||||
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
10 |
03 |
14 7 00 00000 |
|
|
11517,660 |
||||
Основное мероприятие "Мероприятия по реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
10 |
03 |
14 7 01 00000 |
|
|
11517,660 |
||||
Софинансируемые расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий по мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
10 |
03 |
14 7 01 L5670 |
|
|
11517,660 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
14 7 01 L5670 |
300 |
|
11517,660 |
||||
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
|
79264,900 |
||||
Программа Социальная поддержка граждан Республики Татарстан |
10 |
04 |
03 0 00 00000 |
|
|
79264,900 |
||||
Подпрограмма Улучшение социально-экономического положения семей |
10 |
04 |
03 5 00 00000 |
|
|
79264,900 |
||||
Основное мероприятие Развитие системы мер социальной поддержки семей |
10 |
04 |
03 5 01 00000 |
|
|
35250,200 |
||||
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
03 5 01 13200 |
|
|
35250,200 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
03 5 01 13200 |
600 |
|
35250,200 |
||||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью" |
10 |
04 |
03 5 03 00000 |
|
|
44014,700 |
||||
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
03 5 03 13110 |
|
|
10136,000 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
03 5 03 13110 |
300 |
|
10136,000 |
||||
Вознаграждение приемного родителя |
10 |
04 |
03 5 03 13120 |
|
|
5343,500 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
03 5 03 13120 |
300 |
|
5343,500 |
||||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
03 5 03 13130 |
|
|
28535,200 |
||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
03 5 03 13130 |
300 |
|
28535,200 |
||||
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
|
38040,674 |
||||
Массовый спорт |
11 |
01 |
|
|
|
35755,929 |
||||
Программа Развитие образования |
11 |
01 |
02 0 00 00000 |
|
|
17,517 |
||||
Подпрограмма Развитие дополнительного образования |
11 |
01 |
02 3 00 00000 |
|
|
17,517 |
||||
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
11 |
01 |
02 3 04 43623 |
|
|
17,517 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
02 3 04 43623 |
600 |
|
17,517 |
||||
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта |
11 |
01 |
10 0 00 00000 |
|
|
35738,412 |
||||
Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта |
11 |
01 |
10 1 00 00000 |
|
|
35738,412 |
||||
Основное мероприятие Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан |
11 |
01 |
10 1 01 00000 |
|
|
35738,412 |
||||
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты |
11 |
01 |
10 1 01 42330 |
|
|
498,360 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
10 1 01 42330 |
600 |
|
498,360 |
||||
Развитие детско-юношеского спорта |
11 |
01 |
10 1 01 43650 |
|
|
1310,750 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
10 1 01 43650 |
600 |
|
1310,750 |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки |
11 |
01 |
10 1 01 48200 |
|
|
33929,302 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
10 1 01 48200 |
600 |
|
33929,302 |
||||
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
|
2284,745 |
||||
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
11 |
02 |
10 0 00 00000 |
|
|
2284,745 |
||||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
11 |
02 |
10 1 00 00000 |
|
|
2284,745 |
||||
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
11 |
02 |
10 1 01 00000 |
|
|
2284,745 |
||||
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта |
11 |
02 |
10 1 01 12870 |
|
|
2284,745 |
||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
10 1 01 12870 |
600 |
|
2284,745 |
||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
|
|
|
|
69840,145 |
||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
|
|
|
62975,182 |
||||
Непрограммные направления расходов |
14 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
62975,182 |
||||
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета Республики Татарстан |
14 |
01 |
99 0 00 80060 |
|
|
11178,400 |
||||
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
99 0 00 80060 |
500 |
|
11178,400 |
||||
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов муниципальных районов |
14 |
01 |
99 0 00 25040 |
|
|
51796,782 |
||||
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
99 0 00 25040 |
500 |
|
51796,782 |
||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
|
6864,963 |
||||
Непрограммные направления расходов |
14 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
6864,963 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований |
14 |
03 |
99 0 00 25130 |
|
|
600,948 |
||||
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
99 0 00 25130 |
500 |
|
600,948 |
||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
14 |
03 |
99 0 00 25151 |
|
|
6264,014 |
||||
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
6264,014 |
||||
500* - расходы казенных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|
|
|
|
|
|
||||
Всего расходов |
|
|
|
|
|
3099896,529 |
11) приложение N 14 "Ведомственная структура расходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 14
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 20! 9 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Ведомственная структура
расходов бюджета Зеленодольского муниципального района на 2019 год
Наименование |
Вед |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
ДКР |
Сумма (тыс. руб.) |
Совет Зеленодольского муниципального района |
801 |
|
|
|
|
|
18826,909 |
Общегосударственные вопросы |
801 |
01 |
|
|
|
|
18826,909 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
801 |
01 |
02 |
|
|
|
2925,038 |
Непрограммные направления расходов |
801 |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
|
2925,038 |
Глава муниципального образования |
801 |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
|
|
2925,038 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
100 |
|
2925,038 |
в том числе материальное стимулирование |
801 |
01 |
02 |
99 0 00 02030 |
100 |
|
1007,612 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
801 |
01 |
03 |
|
|
|
15858,865 |
Непрограммные направления расходов |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
15858,865 |
Центральный аппарат |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
|
|
15858,865 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
12908,168 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
2739,398 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
01 |
03 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
211,299 |
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
801 |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
43,006 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
801 |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
43,006 |
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
801 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
|
|
43,006 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
200 |
|
43,006 |
Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района |
802 |
|
|
|
|
|
399462,759 |
Общегосударственные вопросы |
802 |
01 |
|
|
|
|
93897,566 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
802 |
01 |
04 |
|
|
|
33577,030 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
|
33206,330 |
Центральный аппарат |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
|
|
32849,285 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
24675,317 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
8066,990 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
106,977 |
Реализация государственных полномочий в области молодежной политики |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
|
|
357,044 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
100 |
|
320,840 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 25240 |
200 |
|
36,204 |
Подпрограмма "Развитие общего образования, включая инклюзивное, и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
802 |
01 |
04 |
02 2 00 00000 |
|
|
367,100 |
Реализация государственных полномочий в области образования |
802 |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
|
|
367,100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
100 |
|
320,840 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
04 |
02 2 08 25302 |
200 |
|
46,260 |
Программа Развитие юстиции в Республике Татарстан |
802 |
01 |
04 |
24 0 00 00000 |
|
|
3,600 |
Подпрограмма Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан |
802 |
01 |
04 |
24 1 00 00000 |
|
|
3,600 |
Основное мероприятие Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан |
802 |
01 |
04 |
24 1 01 00000 |
|
|
3,600 |
Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан |
802 |
01 |
04 |
24 1 01 25390 |
|
|
3,600 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
04 |
24 1 01 25390 |
100 |
|
3,600 |
Судебная система |
802 |
01 |
05 |
|
|
|
73,500 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
05 |
99 0 00 00000 |
|
|
73,500 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
802 |
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
|
|
73,500 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
200 |
|
73,500 |
Резервные фонды |
802 |
01 |
11 |
|
|
|
6270,000 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
|
6270,000 |
Резервные фонды местных администраций |
802 |
01 |
11 |
99 0 00 07411 |
|
|
6270,000 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
11 |
99 0 00 07411 |
800 |
|
6270,000 |
Другие общегосударственные вопросы |
802 |
01 |
13 |
|
|
|
53977,036 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
48204,759 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
|
|
5522,500 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
100 |
|
2350,227 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
200 |
|
2914,967 |
Межбюджетные трансферты |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 59300 |
500 |
|
257,306 |
Прочие выплаты |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 92350 |
|
|
170,465 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
, - 802 |
01 |
13 |
99 0 00 92350 |
100 |
|
170,465 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
|
|
2999,352 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
800 |
|
2999,352 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
|
7267,646 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
|
6405,951 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
|
848,263 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
800 |
|
13,432 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
|
|
26612,203 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
200 |
|
543,076 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
600 |
|
25177,862 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
800 |
|
891,265 |
Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
|
|
1146,100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
100 |
|
1043,503 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25260 |
200 |
|
102,597 |
Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
|
|
389,900 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
100 |
|
359,100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25270 |
200 |
|
30,800 |
Реализация государственных полномочий в области архивного дела |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25340 |
|
|
193,000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25340 |
200 |
|
193,000 |
Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25350 |
|
|
0,530 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25350 |
100 |
|
0,530 |
Реализация государственных полномочий по оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
|
|
3760,100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
100 |
|
2944,622 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
200 |
|
812,478 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 25410 |
800 |
|
3,000 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 79300 |
|
|
142,963 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 79300 |
100 |
|
142,963 |
Развитие культуры Республики Татарстан |
802 |
01 |
13 |
08 0 00 00000 |
|
|
1700,799 |
Развитие архивного дела |
802 |
01 |
13 |
08 Е 00 00000 |
|
|
1700,799 |
Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда и других архивных документов |
802 |
01 |
13 |
08 Е 01 44020 |
|
|
1700,799 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
08 Е 01 44020 |
100 |
|
1310,643 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
08 Е 01 44020 |
200 |
|
390,156 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы |
802 |
01 |
13 |
03 0 00 00000 |
|
|
2357,500 |
Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства |
802 |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
|
|
2357,500 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
100 |
|
2261,700 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
03 5 03 25330 |
200 |
|
95,800 |
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
01 |
13 |
11 0 00 00000 |
|
|
1562,400 |
Подпрограмма "Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
01 |
13 |
11 1 00 00000 |
|
|
1562,400 |
Мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан |
802 |
01 |
13 |
11101 25180 |
|
|
1562,400 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
01 |
13 |
11 1 01 25180 |
800 |
|
1562,400 |
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
802 |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
151,578 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
802 |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
151,578 |
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
802 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
|
|
151,578 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
200 |
|
151,578 |
Национальная оборона |
802 |
02 |
|
|
|
|
3758,600 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
802 |
02 |
03 |
|
|
|
3758,600 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
02 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
3758,600 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
802 |
02 |
03 |
99 0 00 51180 |
|
|
3758,600 |
Межбюджетные трансферты |
802 |
02 |
03 |
99 0 00 51180 |
500 |
|
3758,600 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
802 |
03 |
|
|
|
|
17509,599 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
802 |
03 |
09 |
|
|
|
8745,721 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
03 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
8745,721 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
802 |
03 |
09 |
99 0 00 00267 |
|
|
8648,616 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
03 |
09 |
99 0 00 00267 |
600 |
|
8648,616 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
802 |
03 |
09 |
99 0 00 02180 |
|
|
97,105 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
03 |
09 |
99 0 00 02180 |
600 |
|
97,105 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
802 |
03 |
14 |
|
|
|
8763,878 |
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |
802 |
03 |
14 |
06 0 00 00000 |
|
|
8763,878 |
Подпрограмма Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений |
802 |
03 |
14 |
06 1 00 00000 |
|
|
8763,878 |
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений |
802 |
03 |
14 |
06 1 01 00000 |
|
|
8763,878 |
Реализация программных мероприятий |
802 |
03 |
14 |
06 1 01 10990 |
|
|
8763,878 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
03 |
14 |
06 1 01 10990 |
100 |
|
8763,878 |
Национальная экономика |
802 |
04 |
|
|
|
|
75256,597 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
802 |
04 |
05 |
|
|
|
1084,600 |
Государственная программа "Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015-2020 годы" |
802 |
04 |
05 |
28 0 00 00000 |
|
|
1084,600 |
Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и защита населения от болезней общих для человека и животных" |
802 |
04 |
05 |
28 0 01 00000 |
|
|
1084,600 |
Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
802 |
04 |
05 |
28 0 01 25360 |
|
|
1084,600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
04 |
05 |
28 0 01 25360 |
600 |
|
1084,600 |
Транспорт |
802 |
04 |
08 |
|
|
|
1848,700 |
Подпрограмма "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2022 годы" |
802 |
04 |
08 |
13 4 00 00000 |
|
|
1848,700 |
Основное мероприятие "Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта" |
802 |
04 |
08 |
13 4 01 00000 |
|
|
1848,700 |
Отдельные мероприятия в области других видов транспорта |
802 |
04 |
08 |
13 4 01 03170 |
|
|
1848,700 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
04 |
08 |
13 4 01 03170 |
800 |
|
1848,700 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
802 |
04 |
09 |
|
|
|
71129,997 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
802 |
04 |
09 |
Д1 0 00 00000 |
|
|
53948,380 |
Дорожные фонды |
802 |
04 |
09 |
Д1 0 00 03650 |
|
|
53948,380 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
04 |
09 |
Д1 0 00 03650 |
200 |
|
53948,380 |
Благоустройство |
802 |
04 |
09 |
Б1 0 00 00000 |
|
|
17181,617 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
802 |
04 |
09 |
Б1 0 00 78020 |
|
|
17181,617 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
04 |
09 |
Б1 0 00 78020 |
200 |
|
17181,617 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
802 |
04 |
12 |
|
|
|
1193,300 |
Государственная программа "Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
04 |
12 |
16 0 00 00000 |
|
|
593,300 |
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного распоряжения и использования государственного имущества и земельных участков" |
802 |
04 |
12 |
16 0 01 00000 |
|
|
593,300 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
802 |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
|
|
593,300 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
200 |
|
298,300 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
04 |
12 |
16 0 01 73440 |
600 |
|
295,000 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
04 |
12 |
99 0 00 00000 |
|
|
600,000 |
Возмещение затрат организаций потребительской кооперации в части транспортных расходов |
802 |
04 |
12 |
99 0 00 79010 |
|
|
600,000 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
04 |
12 |
99 0 00 79010 |
800 |
|
600,000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
802 |
05 |
|
|
|
|
127476,143 |
Жилищное хозяйство |
802 |
05 |
01 |
|
|
|
58487,319 |
Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
05 |
01 |
04 0 00 00000 |
|
|
58272,774 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах" |
802 |
05 |
01 |
04 4 00 00000 |
|
|
9345,774 |
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 00000 |
|
|
9345,774 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
|
|
9110,138 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
300 |
|
4819,879 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 95020 |
400 |
|
4290,259 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
|
|
235,636 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
300 |
|
46,270 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
05 |
01 |
04 4 01 96020 |
400 |
|
189,366 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2014-2020 годах" |
802 |
05 |
01 |
04 5 00 00000 |
|
|
48927,000 |
Основное мероприятие "Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
802 |
05 |
01 |
04 5 01 00000 |
|
|
48927,000 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
802 |
05 |
01 |
04 5 01 96010 |
|
|
48927,000 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
05 |
01 |
04 5 01 96010 |
800 |
|
48927,000 |
Непрограммное направление расходов |
802 |
05 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
214,545 |
Проведение оценки стоимости объектов |
802 |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
|
|
214,545 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
200 |
|
108,345 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
800 |
|
106,200 |
Коммунальное хозяйство |
802 |
05 |
02 |
|
|
|
5600,002 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
05 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
|
5600,002 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
802 |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
|
|
5600,002 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
200 |
|
4783,198 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
05 |
02 |
99 0 00 75050 |
600 |
|
816,805 |
Благоустройство |
802 |
05 |
03 |
|
|
|
63156,122 |
Благоустройство |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 00000 |
|
|
63156,122 |
Уличное освещение |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78010 |
|
|
24599,790 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78010 |
200 |
|
24599,790 |
Озеленение |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78030 |
|
|
10862,422 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78030 |
200 |
|
10862,422 |
Содержание кладбищ |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78040 |
|
|
897,763 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78040 |
200 |
|
897,763 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
|
|
26796,148 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
200 |
|
26607,467 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
600 |
|
188,681 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
802 |
05 |
05 |
|
|
|
232,700 |
Непрограммное направление расходов |
802 |
05 |
05 |
99 0 00 00000 |
|
|
232,700 |
Реализация государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
802 |
05 |
05 |
99 0 00 25320 |
|
|
232,700 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
05 |
05 |
99 0 00 25320 |
600 |
|
232,700 |
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
|
2718,500 |
Программа Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов |
802 |
06 |
03 |
09 0 00 00000 |
|
|
2718,500 |
Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды |
802 |
06 |
03 |
09 1 00 00000 |
|
|
2718,500 |
Основное мероприятие "Обеспечение охраны окружающей среды" |
802 |
06 |
03 |
09 1 01 00000 |
|
|
2718,500 |
Природоохранные мероприятия |
802 |
06 |
03 |
09 1 01 74460 |
|
|
2718,500 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
06 |
03 |
09 1 01 74460 |
200 |
|
2 718.500 |
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
|
8822,130 |
Государственная программа "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
07 |
09 |
|
|
|
8822,130 |
Подпрограмма "Развитие общего образования, включая инклюзивное, и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
802 |
07 |
09 |
02 2 00 00000 |
|
|
8222,130 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
802 |
07 |
09 |
02 2 08 00000 |
|
|
4802,800 |
Реализация государственных полномочий в области информационно-методического обеспечения |
802 |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
|
|
4802,800 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
100 |
|
4258,250 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
07 |
09 |
02 2 08 25301 |
200 |
|
544,550 |
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования, проведение мероприятий в области образования" |
802 |
07 |
09 |
02 2 09 00000 |
|
|
3419,330 |
Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан |
802 |
07 |
09 |
02 2 09 21110 |
|
|
3419,330 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
07 |
09 |
02 2 09 21110 |
200 |
|
3035,100 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
07 |
09 |
02 2 09 21 110 |
600 |
|
384,230 |
Подпрограмма "Развитие профессионального и послевузовского образования и повышение квалификации работников данной сферы на 2014-2020 годы" |
802 |
07 |
09 |
02 4 00 00000 |
|
|
360,000 |
Основное мероприятие "Модернизация системы профессионального образования, проведение мероприятий в области образования" |
802 |
07 |
09 |
02 4 03 00000 |
|
|
360,000 |
Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан |
802 |
07 |
09 |
02 4 03 21110 |
|
|
360,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
07 |
09 |
02 4 03 21110 |
600 |
|
360,000 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
07 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
240,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
802 |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
|
|
240,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
600 |
|
240,000 |
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
|
9102,238 |
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
|
9102,238 |
Развитие культуры Республики Татарстан |
802 |
08 |
01 |
08 0 00 00000 |
|
|
9102,238 |
Подпрограмма "Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы" |
802 |
08 |
01 |
08 2 00 00000 |
|
|
2586,200 |
Основное мероприятие "Развитие сети театров" |
802 |
08 |
01 |
08 2 01 00000 |
|
|
2 586.200 |
Софинансируемые расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. |
802 |
08 |
01 |
08 2 01 R4660 |
|
|
2586,200 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
08 |
01 |
08 2 01 R4660 |
600 |
|
2586,200 |
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2014-2020 годы" |
802 |
08 |
01 |
08 3 00 00000 |
|
|
5081,700 |
Основное мероприятие "Развитие системы библиотечного обслуживания" |
802 |
08 |
01 |
08 3 01 00000 |
|
|
5081,700 |
Софинансируемые расходы на поддержку отрасли культуры |
802 |
08 |
01 |
08 3 01 R5190 |
|
|
81,700 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
802 |
08 |
01 |
08 3 01 R5192 |
|
|
81,700 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
08 |
01 |
08 3 01 R5192 |
600 |
|
81,700 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
802 |
08 |
01 |
08 3 А1 00000 |
|
|
5000,000 |
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета |
802 |
08 |
01 |
08 3 А1 54540 |
|
|
5000,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
08 |
01 |
08 3 А1 54540 |
600 |
|
5000,000 |
Основное мероприятие Проведение прочих мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
08 6 01 00000 |
|
|
1084,338 |
Мероприятия в области культуры |
802 |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
|
|
1084,338 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
200 |
|
1084,338 |
Подпрограмма "Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |
802 |
08 |
01 |
08 7 00 00000 |
|
|
350,000 |
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия" |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 00000 |
|
|
350,000 |
Софинансируемые расходы на поддержку отрасли культуры |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 L5I90 |
|
|
350,000 |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 L5193 |
|
|
150,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 L5193 |
600 |
|
150,000 |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 L5194 |
|
|
200,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
802 |
08 |
01 |
08 7 01 L5194 |
600 |
|
200,000 |
Здравоохранение |
802 |
09 |
|
|
|
|
2530,500 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
802 |
09 |
07 |
|
|
|
2530,500 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" |
802 |
09 |
07 |
01 0 00 00000 |
|
|
2530,500 |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
802 |
09 |
07 |
01 1 00 00000 |
|
|
2530,500 |
Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний |
802 |
09 |
07 |
01 1 02 02110 |
|
|
2530,500 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
09 |
07 |
01 1 02 02110 |
200 |
|
2530,500 |
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
|
56396,407 |
Пенсионное обеспечение |
802 |
10 |
01 |
|
|
|
0,607 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
10 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
0,607 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
802 |
10 |
01 |
99 0 00 49100 |
|
|
0,607 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
01 |
99 0 00 49100 |
300 |
|
0,607 |
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
|
12381,100 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы |
802 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
|
863,440 |
Подпрограмма "Социальные выплаты" на 2014-2020 годы |
802 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
|
863,440 |
Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
802 |
10 |
03 |
03 1 01 00000 |
|
|
863,440 |
Мероприятия в области социальной политики |
802 |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
|
|
863,440 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
300 |
|
863,440 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
802 |
10 |
03 |
14 7 00 00000 |
|
|
11517,660 |
Основное мероприятие "Мероприятия по реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
802 |
10 |
03 |
14 7 01 00000 |
|
|
11517,660 |
Софинансируемые расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий по мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
802 |
10 |
03 |
14 7 01 L5670 |
|
|
11517,660 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
03 |
14 7 01 L5670 |
300 |
|
11517,660 |
Охрана семьи и детства |
802 |
10 |
04 |
|
|
|
44014,700 |
Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015-2020 годы |
802 |
10 |
04 |
03 5 00 00000 |
|
|
44014,700 |
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью" |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 00000 |
|
|
44014,700 |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13110 |
|
|
10136,000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13110 |
300 |
|
10136,000 |
Вознаграждение приемного родителя |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13120 |
|
|
5343,500 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13120 |
300 |
|
5343,500 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13130 |
|
|
28535,200 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
10 |
04 |
03 5 03 13130 |
300 |
|
28535,200 |
|
802 |
|
|
|
|
500* |
1994,478 |
Общегосударственные вопросы |
802 |
01 |
|
|
|
500* |
1994,478 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
802 |
01 |
04 |
|
|
500* |
1094,478 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
|
500* |
1094,478 |
Центральный аппарат |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
|
500* |
1094,478 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
04 |
99 0 00 02040 |
200 |
500* |
1094,478 |
Другие общегосударственные вопросы |
802 |
01 |
13 |
|
|
500* |
900,000 |
Непрограммные направления расходов |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
500* |
900,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
500* |
900.000 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
500* |
641,671 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
500* |
258.329 |
Муниципальное учреждение "Палата имущественных и земельных отношении Зеленодольского муниципального района" |
803 |
|
|
|
|
|
9820,460 |
Общегосударственные вопросы |
803 |
01 |
|
|
|
|
9820,460 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
803 |
01 |
13 |
|
|
|
9820,460 |
Непрограммные направления расходов |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
9787,765 |
Центральный аппарат |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
|
|
9512,940 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
8187,411 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
1317,029 |
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
8,500 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
|
|
111,395 |
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 02950 |
800 |
|
111,395 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
|
|
107,630 |
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
800 |
|
107,630 |
Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 25400 |
|
|
55,800 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
01 |
13 |
99 0 00 25400 |
100 |
|
55,800 |
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
803 |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
32,694 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
803 |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
32,694 |
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
803 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
|
|
32,694 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
803 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
200 |
|
32,694 |
Муниципальное учреждение "Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района" |
804 |
|
|
|
|
|
3991,132 |
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
|
3991,132 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
|
3984,753 |
Непрограммные направления расходов |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
|
3984,753 |
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
|
|
3984,753 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
3132,534 |
в том числе материальное стимулирование Председателя КСП |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
314,433 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
837,283 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
14,936 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
01 |
13 |
|
|
|
6,379 |
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
804 |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
6,379 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
804 |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
6,379 |
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
804 |
01 |
13 |
19 001 21910 |
|
|
6,379 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
01 |
13 |
19 0 0121910 |
200 |
|
6,379 |
Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района |
805 |
|
|
|
|
|
110075,536 |
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
|
12734,171 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
805 |
01 |
06 |
|
|
|
12345,761 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
|
12345,761 |
Центральный аппарат |
805 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
|
|
12345,761 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
100 |
|
10835,263 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
200 |
|
1505,467 |
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
01 |
06 |
99 0 00 02040 |
800 |
|
5,030 |
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
|
388,410 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
243,052 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
805 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
|
|
243,052 |
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
800 |
|
243,052 |
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы" |
805 |
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
|
|
39,768 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий" |
805 |
01 |
13 |
19 0 01 00000 |
|
|
39,768 |
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан |
805 |
01 |
13 |
19 001 21910 |
|
|
39,768 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
01 |
13 |
19 0 01 21910 |
200 |
|
39,768 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
805 |
01 |
13 |
99 0 00 25 151 |
|
|
105,589 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
01 |
13 |
9900025151 |
500 |
|
105,589 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
805 |
03 |
|
|
|
|
1080,000 |
Обеспечение пожарной безопасности |
805 |
03 |
10 |
|
|
|
1080,000 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
03 |
10 |
99 0 00 00000 |
|
|
1080,000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
805 |
03 |
10 |
99 0 00 25141 |
|
|
1080,000 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
03 |
10 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
1080,000 |
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
|
10737,144 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
|
10737,144 |
Непрограммное направление расходов |
805 |
04 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
10737,144 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
805 |
04 |
09 |
99 0 00 25141 |
|
|
10737,144 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
04 |
09 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
10737,144 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
|
15684,077 |
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
|
743,400 |
Непрограммное направление расходов |
805 |
05 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
743,400 |
Проведение оценки стоимости объектов |
805 |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
|
|
743,400 |
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
05 |
01 |
99 0 00 76040 |
800 |
|
743,400 |
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
|
2615,277 |
МБТ, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
805 |
05 |
02 |
99 0 00 25141 |
|
|
392.560 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
05 |
02 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
392,560 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
805 |
05 |
02 |
99 0 00 25 151 |
|
|
2222,717 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
05 |
02 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
2222,717 |
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
|
12325,400 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
12325,400 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25190 |
|
|
6500,000 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25190 |
500 |
|
6500,000 |
МБТ, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, за счет средств бюджета РТ |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25141 |
|
|
5464,000 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25141 |
500 |
|
5 464.000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25 151 |
|
|
361,400 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
05 |
03 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
361,400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
805 |
14 |
|
|
|
|
69840,145 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
805 |
14 |
01 |
|
|
|
62975,182 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
14 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
62975,182 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета Республики Татарстан |
805 |
14 |
01 |
99 0 00 80060 |
|
|
11178,400 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
14 |
01 |
99 0 00 80060 |
500 |
|
11178,400 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов муниципальных районов |
805 |
14 |
01 |
99 0 00 25040 |
|
|
51796,782 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
14 |
01 |
99 0 00 25040 |
500 |
|
51796,782 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
805 |
14 |
03 |
|
|
|
6864,963 |
Непрограммные направления расходов |
805 |
14 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
|
6864,963 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований |
805 |
14 |
03 |
99 0 00 25130 |
|
|
600,948 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
14 |
03 |
99 0 00 25130 |
500 |
|
600,948 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
805 |
14 |
03 |
99 0 00 25151 |
|
|
6264,014 |
Межбюджетные трансферты |
805 |
14 |
03 |
99 0 00 25151 |
500 |
|
6264,014 |
МКУ "Административно-техническая инспекция Зеленодольского муниципального района" |
809 |
|
|
|
|
|
3875,675 |
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
|
3875,675 |
Другие общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
13 |
|
|
|
3875,675 |
Непрограммные направления расходов |
809 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
3875,675 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
809 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
|
3875,675 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
|
2689,867 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
809 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
|
1179,425 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
800 |
|
6,383 |
МКУ "Департамент жилищной политики ЗМР" |
810 |
|
|
|
|
|
88562,836 |
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
|
6658,691 |
Другие общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
13 |
|
|
|
6658,691 |
Непрограммные направления расходов |
810 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
6658,691 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
810 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
|
6658,691 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
810 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
|
5731,865 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
810 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
|
911,554 |
Иные бюджетные ассигнования |
810 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
800 |
|
15,272 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
810 |
05 |
|
|
|
|
81904,145 |
Жилищное хозяйство |
810 |
05 |
01 |
|
|
|
76,451 |
Непрограммные направления расходов |
810 |
05 |
01 |
99 0 00 00000 |
|
|
76,451 |
Капитальный ремонт жил. фонда, не включенный в состав Республиканской программы по кап. ремонту МКД за счет местных бюджетов |
810 |
05 |
01 |
99 0 00 76030 |
|
|
76,451 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
810 |
05 |
01 |
99 0 00 76030 |
200 |
|
76,451 |
Благоустройство |
810 |
05 |
03 |
|
|
|
81827,694 |
Благоустройство |
810 |
05 |
03 |
Б1 0 00 00000 |
|
|
81827,694 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
810 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
|
|
81827,694 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
810 |
05 |
03 |
Б1 0 00 78050 |
200 |
|
81827,694 |
МКУ "Финансово-экономическая служба Зеленодольского муниципального района РТ" |
823 |
|
|
|
|
|
2465281,222 |
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
|
50444,697 |
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
|
50444,697 |
Непрограммные направления расходов |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
|
50444,697 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
|
39975,916 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
100 |
|
37216,268 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
|
2507,163 |
Иные бюджетные ассигнования |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
800 |
|
252,485 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
|
|
10468,781 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 03050 |
600 |
|
10468,781 |
Образование |
823 |
07 |
|
|
|
|
2107242,902 |
Дошкольное образование |
823 |
07 |
01 |
|
|
|
695674,336 |
Программа Развитие образования |
823 |
07 |
01 |
02 0 00 00000 |
|
|
695674,336 |
Подпрограмма Развитие дошкольного образования |
823 |
07 |
01 |
02 1 00 00000 |
|
|
695674,336 |
Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
823 |
07 |
01 |
02 1 01 00000 |
|
|
291223,500 |
Реализация государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
823 |
07 |
01 |
02 1 01 25370 |
|
|
291223,500 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
01 |
02 1 01 25370 |
600 |
|
291223,500 |
Основное мероприятие Развития дошкольного образования |
823 |
07 |
01 |
02 1 03 00000 |
|
|
404377,890 |
Развитие дошкольных образовательных организаций |
823 |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
|
|
404377,890 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
823 |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
100 |
|
25776,680 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
01 |
02 1 03 42000 |
600 |
|
378601,210 |
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
823 |
07 |
01 |
02 1 04 43625 |
|
|
72,946 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
01 |
02 1 04 43625 |
600 |
|
72,946 |
Общее образование |
823 |
07 |
02 |
|
|
|
1059633,833 |
Программа Развитие образования |
823 |
07 |
02 |
02 0 00 00000 |
|
|
1059633,833 |
Подпрограмма Развитие общего образования |
823 |
07 |
02 |
02 2 00 00000 |
|
|
1059633,833 |
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов - школы (учреждения доп. образования, подведомственные МОиН РТ) |
823 |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
|
|
265,540 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
823 |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
100 |
|
27,189 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
02 |
02 2 01 43624 |
600 |
|
238,352 |
Основное мероприятие Реализация общего образования |
823 |
07 |
02 |
02 2 02 00000 |
|
|
439056,192 |
Развитие общеобразовательных организаций, включая школы-детские сады |
823 |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
|
|
439056,192 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
823 |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
100 |
|
25621,647 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
02 |
02 2 02 42100 |
600 |
|
413434,545 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
823 |
07 |
02 |
02 2 08 00000 |
|
|
620312,100 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общ., основного общ., среднего общ., образования в мун. общеобр-х орг. |
823 |
07 |
02 |
02 2 08 25280 |
|
|
620312,100 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
02 |
02 2 08 25280 |
600 |
|
620312,100 |
Дополнительное образование детей |
823 |
07 |
03 |
|
|
|
280303,364 |
Программа Развитие образования |
823 |
07 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
|
279863,365 |
Подпрограмма Развитие дополнительного образования |
823 |
07 |
03 |
02 3 00 00000 |
|
|
279863,365 |
Основное мероприятие Организация предоставления дополнительного образования |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 00000 |
|
|
279856,162 |
Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42310 |
|
|
48528,522 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42310 |
600 |
|
48528,522 |
Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующих дополнительные образовательные программы |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42320 |
|
|
131020,274 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42320 |
600 |
|
131020,274 |
Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующих дополнительные образовательные программы |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42330 |
|
|
100307,367 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
03 |
02 3 01 42330 |
600 |
|
100307,367 |
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
823 |
07 |
03 |
02 3 04 43623 |
|
|
7,202 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
03 |
02 3 04 43623 |
600 |
|
7,202 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
823 |
07 |
03 |
10 0 00 00000 |
|
|
440,000 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
823 |
07 |
03 |
10 1 00 00000 |
|
|
440,000 |
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
823 |
07 |
03 |
10 I 01 00000 |
|
|
440,000 |
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты |
823 |
07 |
03 |
10 1 01 42330 |
|
|
440,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
03 |
10 101 42330 |
600 |
|
440,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
823 |
07 |
07 |
|
|
|
69783,768 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
823 |
07 |
07 |
10 0 00 00000 |
|
|
69783,768 |
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014-2020 годы" |
823 |
07 |
07 |
10 2 00 00000 |
|
|
26337,700 |
Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта" |
823 |
07 |
07 |
10 2 01 00000 |
|
|
26337,700 |
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи |
823 |
07 |
07 |
10 2 01 21320 |
|
|
26337,700 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
07 |
10 2 01 21320 |
600 |
|
26337,700 |
Подпрограмма "Молодежь Татарстана на 2014-2020 годы" |
823 |
07 |
07 |
10 4 00 00000 |
|
|
43446,068 |
Основное мероприятие "Развитие государственной молодежной политики в Республике Татарстан" |
823 |
07 |
07 |
10 4 01 00000 |
|
|
43 446.068 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
823 |
07 |
07 |
10 4 01 43100 |
|
|
431,120 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
07 |
10 4 01 43100 |
600 |
|
431,120 |
Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики |
823 |
07 |
07 |
10 4 01 43190 |
|
|
43014,948 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
07 |
104 01 43190 |
600 |
|
43014,948 |
Другие вопросы в области образования |
823 |
07 |
09 |
|
|
|
1847,600 |
Непрограммные направления расходов |
823 |
07 |
09 |
99 0 00 00000 |
|
|
1694,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
823 |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
|
|
1694,000 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
09 |
99 0 00 43600 |
600 |
|
1694,000 |
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
823 |
07 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
|
153,600 |
Развитие детско-юношеского спорта |
823 |
07 |
09 |
10 1 01 43650 |
|
|
153,600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
07 |
09 |
10 1 01 43650 |
600 |
|
153,600 |
Культура, кинематография |
823 |
08 |
|
|
|
|
209981,565 |
Культура |
823 |
08 |
01 |
|
|
|
209981,565 |
Программа Развитие культуры |
823 |
08 |
01 |
08 0 00 00000 |
|
|
209981,565 |
Подпрограмма Развитие музейного дела |
823 |
08 |
01 |
08 1 00 00000 |
|
|
12360,482 |
Основное мероприятие Развитие музейного дела |
823 |
08 |
01 |
08 1 01 00000 |
|
|
12360,482 |
Обеспечение деятельности музеев |
823 |
08 |
01 |
08 1 01 44090 |
|
|
12360,482 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
08 |
01 |
08 1 01 44090 |
600 |
|
12360,482 |
Подпрограмма Развитие библиотечного дела |
823 |
08 |
01 |
08 3 00 00000 |
|
|
42871,570 |
Основное мероприятие Развитие библиотечного дела |
823 |
08 |
01 |
08 3 01 00000 |
|
|
42871,570 |
Обеспечение деятельности библиотек |
823 |
08 |
01 |
08 3 01 44090 |
|
|
42871,570 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
08 |
01 |
08 3 01 44090 |
600 |
|
42871,570 |
Подпрограмма Развитие концертных организаций и исполнительского искусства |
823 |
08 |
01 |
08 4 00 00000 |
|
|
138991,964 |
Основное мероприятие Развитие клубных, концертных организаций и исполнительского искусства |
823 |
08 |
01 |
08 4 01 00000 |
|
|
138991,964 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
823 |
08 |
01 |
08 4 01 44091 |
|
|
138991,964 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
08 |
01 |
08 4 01 44091 |
600 |
|
138991,964 |
Основное мероприятие Проведение прочих мероприятий в области культуры |
823 |
08 |
01 |
08 6 01 00000 |
|
|
15757,550 |
Мероприятия в области культуры |
823 |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
|
|
15757,550 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
823 |
08 |
01 |
08 6 01 10990 |
600 |
|
15757,550 |
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
|
58213,828 |
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
|
22963,628 |
Программа Социальная поддержка граждан |
823 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
|
22963,628 |
Подпрограмма Социальные выплаты |
823 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
|
22963,628 |
Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
823 |
10 |
03 |
03 1 01 00000 |
|
|
1 178.100 |
Мероприятия в области социальной политики |
823 |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
|
|
1178,100 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
10 |
03 |
03 1 01 05410 |
600 |
|
1178,100 |
Основное мероприятие Обеспечение питанием обучающихся |
823 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
|
21785,528 |
Оказание других видов социальной помощи (питание учащихся) |
823 |
10 |
03 |
03 1 02 05510 |
|
|
21785,528 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
10 |
03 |
03 1 02 05510 |
600 |
|
21785,528 |
Охрана семьи и детства |
823 |
10 |
04 |
|
|
|
35250,200 |
Программа Социальная поддержка граждан Республики Татарстан |
823 |
10 |
04 |
03 0 00 00000 |
|
|
35250,200 |
Подпрограмма Улучшение социально-экономического положения семей |
823 |
10 |
04 |
03 5 00 00000 |
|
|
35250,200 |
Основное мероприятие Развитие системы мер социальной поддержки семей |
823 |
10 |
04 |
03 5 01 00000 |
|
|
35250,200 |
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
823 |
10 |
04 |
03 5 01 13200 |
|
|
35250,200 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
10 |
04 |
03 5 01 13200 |
300 |
|
35250,200 |
Физическая культура и спорт |
823 |
11 |
|
|
|
|
38040,674 |
Массовый спорт |
823 |
11 |
01 |
|
|
|
35755,929 |
Программа Развитие образования |
823 |
11 |
01 |
02 0 00 00000 |
|
|
17,517 |
Подпрограмма Развитие дополнительного образования |
823 |
11 |
01 |
02 3 00 00000 |
|
|
17,517 |
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов |
823 |
11 |
01 |
02 3 04 43623 |
|
|
17,517 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
11 |
01 |
02 3 04 43623 |
600 |
|
17,517 |
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта |
823 |
11 |
01 |
10 0 00 00000 |
|
|
35738,412 |
Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта |
823 |
11 |
01 |
10 1 00 00000 |
|
|
35 738.412 |
Основное мероприятие Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан |
823 |
11 |
01 |
10 1 01 00000 |
|
|
35738,412 |
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты |
823 |
11 |
01 |
10 1 01 42330 |
|
|
498,360 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
11 |
01 |
10 1 01 42330 |
600 |
|
498,360 |
Развитие детско-юношеского спорта |
823 |
11 |
01 |
10 1 01 43650 |
|
|
1310,750 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
11 |
01 |
10 1 01 43650 |
600 |
|
1310,750 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки |
823 |
11 |
01 |
10 101 48200 |
|
|
33929,302 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
11 |
01 |
10 101 48200 |
600 |
|
33929,302 |
Массовый спорт |
823 |
11 |
02 |
|
|
|
2284,745 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
823 |
11 |
02 |
10 0 00 00000 |
|
|
2284,745 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" |
823 |
11 |
02 |
10 1 00 00000 |
|
|
2284,745 |
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан" |
823 |
11 |
02 |
10 1 01 00000 |
|
|
2284,745 |
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта |
823 |
11 |
02 |
10 1 01 12870 |
|
|
2284,745 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
823 |
11 |
02 |
10 1 01 12870 |
600 |
|
2284,745 |
|
|
|
|
|
|
500* |
1357,557 |
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
500* |
1357,557 |
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
500* |
1357,557 |
Непрограммные направления расходов |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
500* |
1357,557 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
|
500* |
1357,557 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
823 |
01 |
13 |
99 0 00 02990 |
200 |
500* |
1357,557 |
500* - расходы казенных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
3099896,529 |
12) приложение N 28 "Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетам поселений Зеленодольского муниципального района на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 28
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Наименование поселения |
Сумма (тыс. руб.) |
Целевое назначение межбюджетных трансфертов |
Айшинское сельское поселение |
122,601 |
подвод водоснабжения, канализации к амбулатории |
Свияжское сельское поселение |
338,400 |
на восстановление работоспособности видеонаблюдения о. Свияжск |
поселок городского типа Нижние Вязовые |
100,000 |
на материальное поощрение победителей конкурса "Моя цветочная фантазия" |
Большеключинское сельское поселение |
105,589 |
на оплату налога на имущество |
Осиновское сельское поселение |
9,070 |
премирование за участие в мероприятиях районного уровня |
Большекургузинское сельское поселение |
16,766 |
премирование за участие в мероприятиях районного уровня |
Большеякинское сельское поселение |
34,184 |
премирование за участие в мероприятиях районного уровня |
437,500 |
оказание финансовой помощи на оплату первоочередных платежей |
|
поселок городского типа Васильево |
475,400 |
поощрения участников конкурса "Цвети, Васильево - 2019" |
25,665 |
на проведение дополнительных выборов депутата Совета пгт. Васильево |
|
463,906 |
ремонт муниципальных сетей |
|
130,939 |
на устройство наружных сетей водоснабжения к лыжной базе в пгт. Васильево |
|
23,000 |
установка мемориальных досок-барельефов |
|
Итого |
2283,020 |
|
13) приложение N 29 "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на премирование глав городских и сельских поселений, руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований, являющихся административными центрами муниципальных районов и поселками городского типа на 2019 год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 29
к решению Совета Зеленодольского муниципального
района "О бюджете Зеленодольского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на премирование глав городских и сельских поселений, руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований, являющихся административными центрами муниципальных районов и поселками городского типа на 2019 год
(тыс. рублей) | |||
Наименование поселения |
Сумма |
||
Всего |
в том числе |
||
Главы городских и сельских поселений |
Руководители Исполнительных комитетов МО, являющихся административными центрами муниципальных районов и поселками городского типа |
||
Акзигитовское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Айшинское сельское поселение |
152,471 |
152,471 |
0,000 |
Бишнинское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Большеширданское сельское поселение |
128,741 |
128,741 |
0,000 |
Большеключинское сельское поселение |
150,632 |
150,632 |
0,000 |
Большеачасырское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Большеякинское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Большекургузинское сельское поселение |
55,924 |
55,924 |
0,000 |
Кугеевское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Кугушевское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
М. Акиловское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Молвинское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Нижнеураспугинское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Новопольское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Нурлатское сельское поселение |
152,470 |
152,470 |
0,000 |
Октябрьское сельское поселение |
144,983 |
144,983 |
0,000 |
Осиновское сельское поселение |
207,055 |
207,055 |
0,000 |
Русско-Азелеевское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Раифское сельское поселение |
144,983 |
144,983 |
0,000 |
Свияжское сельское поселение |
126,902 |
126,902 |
0,000 |
Утяшкинское сельское поселение |
126,903 |
126,903 |
0,000 |
Поселок городского типа Нижние Вязовые |
256,792 |
170,874 |
85,918 |
Поселок городского типа Васильево |
105,526 |
0,000 |
105,526 |
Итого |
3149,310 |
2957,866 |
191,444 |
14) После приложения N 32 дополнить следующими приложениями:
14.1) Приложение N 33 "Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на приведение дорожно-уличной сети в нормативное состояние в Зеленодольском муниципальном районе на 2019 год" в следующей редакции:
"Приложение N 33
к решению Совета Зеленодольского
муниципального района "О бюджете
Зеленодольского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на приведение дорожно-уличной сети в нормативное состояние в Зеленодольском муниципальном районе на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование поселения |
Сумма |
Осиновское сельское поселение |
5,000 |
Поселок городского типа Васильево |
5,000 |
Поселок городского типа Нижние Вязовые |
5.000 |
Раифское сельское поселение |
5,000 |
Итого |
20,000 |
14.2) Приложение N 34 "Межбюджетные трансферты на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 г. N 614 "О грантах сельским поселениям и городским поселениям, образованным на основе поселка городского типа, не являющимся административными центрами муниципальных районов Республики Татарстан" в следующей редакции:
"Приложение N 34
к решению Совета Зеленодольского
муниципального района "О бюджете
Зеленодольского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
(тыс. рублей) | |
Наименование поселения |
Сумма |
Большеключинское сельское поселение |
1500,00 |
Нурлатское сельское поселение |
1500,00 |
Октябрьское сельское поселение |
1500,00 |
поселок городского типа Васильево |
2000,00 |
Итого |
6500,00 |
14.3) Приложение N 35 "Межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2019 N 233 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований" в следующей редакции:
"Приложение N 35
к решению Совета Зеленодольского
муниципального района "О бюджете
Зеленодольского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2019 N 233 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований" на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование поселения |
Сумма |
Айшинское сельское поселение |
1,235 |
Бишнинское сельское поселение |
0,401 |
Большеключинское сельское поселение |
12,252 |
Большеачасырское сельское поселение |
3,724 |
Большеякинское сельское поселение |
12,579 |
Большекургузинское сельское поселение |
3,994 |
Кугеевское сельское поселение |
0,308 |
Кугушевское сельское поселение |
12,234 |
Молвинское сельское поселение |
1,773 |
Новопольское сельское поселение |
24,509 |
Нурлатское сельское поселение |
2,155 |
Октябрьское сельское поселение |
5,993 |
Осиновское сельское поселение |
61,622 |
Раифское сельское поселение |
5,706 |
Поселок городского типа Нижние Вязовые |
5,013 |
Поселок городского типа Васильево |
72,439 |
Итого |
225,937 |
14.4) Приложение N 36 "Межбюджетные трансферты на осуществление обязательного государственного страхования на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего (распоряжение Кабинета Министров РТ N 1084-р от 20.05.2019 г.)" в следующей редакции:
"Приложение N 36
к решению Совета Зеленодольского
муниципального района "О бюджете
Зеленодольского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
от 14 декабря 2018 г. N 341
Межбюджетные трансферты на осуществление обязательного государственного страхования на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего (распоряжение Кабинета Министров РТ N 1084-р от 20.05.2019 г.) на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование поселения |
Сумма |
Айшинское сельское поселение |
3,015 |
Акзигитовское сельское поселение |
1.338 |
Бишнинское сельское поселение |
1,364 |
Большеачасырское сельское поселение |
1,390 |
Большеключинское сельское поселение |
3,015 |
Большекургузинское сельское поселение |
1.117 |
Большеширданское сельское поселение |
1.364 |
Большеякинское сельское поселение |
1,390 |
Кугеевское сельское поселение |
1,338 |
Кугушевское сельское поселение |
1,390 |
М. Акиловское сельское поселение |
1,364 |
Молвинское сельское поселение |
1,338 |
Нижнеураспугинское сельское поселение |
1,338 |
Новопольское сельское поселение |
1,117 |
Нурлатское сельское поселение |
4,552 |
Октябрьское сельское поселение |
2,596 |
Осиновское сельское поселение |
7,332 |
Раифское сельское поселение |
2,233 |
Русско-Азелеевское сельское поселение |
1,364 |
Свияжское сельское поселение |
2,455 |
Утяшкинское сельское поселение |
1,390 |
Поселок городского типа Нижние Вязовые |
10,928 |
Поселок городского типа Васильево |
10,846 |
Итого |
65,574 |
2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заместитель Главы Зеленодольского муниципального района |
Э.Р. Кадникова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 18 сентября 2019 г. N 426 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета Зеленодольского муниципального района от 14 декабря 2018 года N 341 "О бюджете Зеленодольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета Зеленодольского муниципального района от 13 июня 2019 года N 398, от 8 августа 2019 года N 410)"
Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2019 г.
Текст решения опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 30 сентября 2019 г.