Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края
от 1 ноября 2019 г. N 781-па
"Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город" на 2020-2024 годы"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", от 21 мая 2007 года N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями администрации Арсеньевского городского округа от 02 июля 2009 года N 110-па "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Арсеньевского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций", от 24 июля 2013 года N 607 "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе", от 30 августа 2019 года N 635-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Арсеньевского городского округа", руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Безопасный город" на 2020-2024 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 13 декабря 2016 года N 1000-па "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы".
3. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует с 01 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа Савченко В.М.
Врио Главы городского округа |
В.С. Пивень |
Утверждена
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от "01" ноября 2019 года N 781-па
Муниципальная программа
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Паспорт программы
Наименование программы |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации городского округа (далее - МКУ УГОЧС администрации городского округа) |
Соисполнители программы |
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление образования администрации городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; Управление культуры администрации городского округа; Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" администрации городского округа (далее - МКУ АХУ администрации городского округа) |
Структура программы |
1. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе". Основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". 2. Подпрограмма "Пожарная безопасность". Основное мероприятие: "Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности". 3. Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма". Основное мероприятие: "Организация выполнения и осуществления мер профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма". 4. Отдельные мероприятия: 4.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности МКУ УГОЧС администрации городского округа для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 4.2. Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (финансовый резерв). |
Цели программы |
1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий. 2. Повышение уровня обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан, в том числе охраны жизни, здоровья, личной безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа. |
Задачи программы |
1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий. 2. Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4. Совершение системы профилактики правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), ед.; 2. Количество населения погибшего, травмированного и пострадавшего при деструктивных событиях, чел.; 3. Экономический ущерб от деструктивных событий, тыс. руб.; 4. Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера, ед; 5. Расходы на одно деструктивное событие, включая зарегистрированные преступления, тыс. руб. |
Этапы и сроки реализации программы |
Программа реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один этап. |
Объем финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 164234,82 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 28010,12 тыс. руб.; 2021 год - 28341,30 тыс. руб.; 2022 год - 28647,60 тыс. руб.; 2023 год - 39244,90 тыс. руб.; 2024 год - 39990,90 тыс. руб. Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа составит 163609,82 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 27861,12 тыс. руб.; 2021 год - 28252,30 тыс. руб.; 2022 год - 28518,60 тыс. руб.; 2023 год - 39115,90 тыс. руб.; 2024 год - 39861,90 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование Программы составит 625,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 149,00 тыс. руб.; 2021 год - 89,00 тыс. руб.; 2022 год - 129,00 тыс. руб.; 2023 год - 129,00 тыс. руб.; 2024 год - 129,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы в полном объеме позволит: - повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; - повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны; - создать системы безопасности местного и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения; - обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; - снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия; - повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров; - усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа; - распространить культуру интернационализма, согласия, национального и религиозного взаимоуважения в среде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; - гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности; - сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности; - сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории городского округа идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Приморского края ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров.
На территории городского округа сохраняется средний уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наблюдается снижение роста числа ЧС, прямых и косвенных экономических социальных и материальных потерь. Однако отмечается значительный материальный ущерб при пожарах.
Характеристика последствий деструктивных событий в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Деструктивные события
на территории городского округа в 2019 году
Деструктивные события |
Количество, ед. |
Погибло, чел. |
Пострадало, чел. |
Материальный ущерб, млн. руб. |
Чрезвычайные ситуации, пожары |
84 |
2 |
4 |
613,678 |
Возгорания |
239 |
SWOT-анализ обстановки в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа позволяет выделить приоритеты в указанной сфере, а также в области укрепления пожарной безопасности и безопасности людей на территории городского округа
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
Наличие сил и средств городского звена Приморской краевой подсистемы РСЧС. Обучение руководителей и специалистов на курсах гражданской обороны города. |
Высокий износ материально-технической базы, недостаточность запасов и резервов материального обеспечения. Неразвитость частных структур, способных компетентно и качественно оказывать услуги в сфере "сервиса безопасности". Неразвитость рынка страхования опасных производственных объектов (далее - ОПО), гидротехнических сооружений (далее - ГТС) и автозаправочных станций (далее - АЗС) от рисков ЧС. Отсутствие единой системы оповещения, в интересах, информирования населения и автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа |
Возможности (O) |
Угрозы (T) |
Усиление работы в направлении предупреждения ЧС Усиление оперативности реагирования на ЧС |
Ввод в строй новых объектов (дополнительная нагрузка на городское звено РСЧС). Снижение защищенности населения и территории из-за недостаточного развития городского звена Приморской краевой подсистемы РСЧС. |
Реализация крупных проектов качественным образом меняет структуру экономики города, последовательно решает поставленные задачи по улучшению качества жизни населения и позволяет в дальнейшем поддерживать высокий уровень инвестиционной активности. В то же время, это оказывает существенное влияние на рост рисков ЧС и пожаров, так как многие создаваемые экономические объекты будут относиться к категории объектов с массовым пребыванием людей. Существует ряд системных проблем в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей, в том числе:
- недостаточное обеспечение необходимым оборудованием, техникой для выполнения возложенных на сферу защиты задач, обеспечения безопасности и повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ, большой процент изношенности систем наружного пожаротушения и недостаточная оснащенность зданий современными внутренними системами пожаротушения;
- недостаточно развита система оповещения населения при возникновении ЧС.
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
- создать системы комплексной безопасности объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечить развитие городской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
- повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров.
В результате реализации Программы количество деструктивных событий к 2024 году планируется снизить по сравнению с базовым периодом 2019 года на 6,9%.
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи и в целом населения городского округа к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего города.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, терроризм, экстремизм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
II. Цели и задачи Программы
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года опубликованный Министерством экономического развития Российской Федерации в 2013 году (далее - Прогноз) декларирует основные опасности и угрозы природного, техногенного и социального характера, указывающие на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в соответствии с Прогнозом в период до 2030 года произойдет смена приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо "культуры реагирования" на чрезвычайные ситуации на первое место выйдет "культура предупреждения".
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
В соответствии с государственными приоритетами цель муниципальной программы формулируется следующим образом:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике города при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий.
В сфере профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма:
повышение уровня обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан, в том числе охраны жизни, здоровья, личной безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа.
Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в управлении, реализации, скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, а также решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий;
- обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- совершение системы профилактики правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера.
III. Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
1. Количество деструктивных событий, ед.;
2. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие деструктивных событий, чел.;
3. Экономический ущерб, вследствие деструктивных событий, тыс. руб.;
4. Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера, ед.
5. Расходы на одно деструктивное событие, включая зарегистрированные преступления, тыс. руб.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении N 1 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе".
IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Каждое мероприятие Программы направлено на решение конкретной задачи.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм Программы с указанием сроков их реализации приведен в приложении N 2 к Программе.
Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации приведен в разделе 4 приложения N 2 к Программе.
Своевременная и полная реализация указанных мероприятий подпрограмм Программы и отдельных мероприятий обеспечит достижение плановых значения целевых индикаторов и показателей Программы (приложение N 1 к Программе) и позволит:
1. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" (приложение N 3 к Программе):
- снизить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации;
- обеспечить развитие местной системы оповещения.
2. Подпрограмма "Пожарная безопасность" (приложение N 4 к Программе):
- повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров;
- создать системы комплексной безопасности местного и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
- обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения;
- снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия.
3. Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" (приложение N 5 к Программе):
- усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа;
- распространить культуру интернационализма, согласия, национального и религиозного взаимоуважения в среде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;
- гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности;
- сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
- укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности;
- сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории городского округа идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.
4. Отдельные мероприятия.
4.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности МКУ УГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечить решение вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- обеспечить организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- обеспечить организацию первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа и безопасности на водных объектах на территории городского округа.
4.2. Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе):
- обеспечить наличие финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий на территории городского округа.
V. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2020-2024 годов в один этап. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий Программы, достижения поставленных целей и решения задач Программы.
Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.
Больший срок реализации Программы и неминуемое сопутствующее возрастание неопределенности, и без того присутствующей благодаря специфике Программы, плохо поддающейся прогнозированию, зачастую зависимой от внешних и плохо управляемых факторов, способны снизить планируемый уровень эффективности реализации мероприятий Программы.
Промежуточные показатели реализации Программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.
Основанием досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных нормативных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Программы.
VI. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения
Текущее управление реализацией программы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ УГОЧС администрации Арсеньевского городского округа (далее - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями.
Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
б) организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации;
в) обеспечивает взаимодействие между соисполнителями программы и координацию их действий по реализации программы;
г) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и инвестиций в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению N 4 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе утвержденному постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па с пояснительной запиской;
д) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализации и оценке эффективности программы и представляет его в управление экономики и инвестиций;
ж) ежегодно до 20 августа текущего года формирует и представляет в управление экономики и инвестиций предложения об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
Соисполнители Программы:
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;
в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;
г) несут ответственность за достижение целевых показателей программ, подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам проведения закупочных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 164234,82 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 28010,12 тыс. руб.;
2021 год - 28341,30 тыс. руб.;
2022 год - 28647,60 тыс. руб.;
2023 год - 39244,90 тыс. руб.;
2024 год - 39990,90 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа составит 163609,82 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27861,12 тыс. руб.;
2021 год - 28252,30 тыс. руб.;
2022 год - 28518,60 тыс. руб.;
2023 год - 39115,90 тыс. руб.;
2024 год - 39861,90 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств на финансирование Программы составит 625,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 149,00 тыс. руб.;
2021 год - 89,00 тыс. руб.;
2022 год - 129,00 тыс. руб.;
2023 год - 129,00 тыс. руб.;
2024 год - 129,00 тыс. руб.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Безопасный город" на 2020-2024 годы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
отчетный год (2018) |
текущий год (2019) |
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2020 - 2024 годы | |||||||||
1 |
Количество деструктивных событий |
ед. |
430 |
323 |
313 |
303 |
293 |
283 |
273 |
2 |
Количество населения погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие деструктивных событий |
ед. |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Экономический ущерб вследствие деструктивных событий |
млн. руб. |
628 |
614 |
600 |
585 |
570 |
555 |
540 |
4 |
Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера |
ед. |
1115 |
1100 |
1072 |
1050 |
1045 |
1040 |
1035 |
5 |
Расходы на одно деструктивное событие, включая зарегистрированные преступления |
тыс. руб. |
10,99 |
11,99 |
12,46 |
14,70 |
16,99 |
23,09 |
22,93 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" | |||||||||
1 |
Оснащенность систем управления городским звеном РСЧС, вызова экстренных служб и АСФ городского округа материально-техническими средствами |
% |
50 |
50 |
65 |
65 |
70 |
75 |
75 |
2 |
Доля руководящего состава городского звена РСЧС, прошедших обучение на курсах ГО с использованием современных методов обучения |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
97 |
100 |
100 |
3 |
Доля сотрудников МКУ УГОЧС администрации городского округа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации |
% |
50 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность" | |||||||||
1 |
Доля исправных гидрантов |
% |
65 |
68 |
75 |
77 |
79 |
81 |
81 |
2 |
Доля муниципальных учреждений, оснащенных установками радиоканального оборудования АПС |
% |
77 |
80 |
92 |
94 |
96 |
98 |
98 |
3 |
Доля обеспеченности муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения |
% |
80 |
88 |
90 |
92 |
96 |
98 |
98 |
4 |
Оснащенность административного здания по ул. Ленинская, 8 фотоэвакуационными системами |
% |
30 |
80 |
80 |
80 |
90 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" | |||||||||
Мероприятия управления культуры администрации Арсеньевского городского округа | |||||||||
1 |
Доля объектов культуры, обеспеченных системами видеонаблюдения |
% |
50 |
50 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля объектов культуры, обеспеченных кнопками тревожной сигнализации |
% |
50 |
50 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля объектов культуры, обеспеченных периметральным ограждением |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
100 |
100 |
4 |
Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Количество изготовленного наглядно-раздаточного материала по профилактике терроризма |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике правонарушений |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Количество изготовленных информационно-раздаточных материалов |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Количество проведенных культурных акций с участием молодежи |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятия управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | |||||||||
9 |
Количество мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
10 |
Охват несовершеннолетних мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Мероприятия управления образования администрации Арсеньевского городского округа | |||||||||
11 |
Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях |
% |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
12 |
Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества учащихся |
% |
0,45 |
0,4 |
0,35 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,2 |
13 |
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами |
% |
70,0 |
75,0 |
85,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
% |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
15 |
Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдельные мероприятия | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ УГОЧС администрации городского округа | |||||||||
1 |
Расходы на одно деструктивное событие, включая зарегистрированные преступления |
тыс. руб. |
10,99 |
11,99 |
12,46 |
14,70 |
16,99 |
23,09 |
22,93 |
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий | |||||||||
1 |
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий на территории городского округа |
тыс. руб. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Информация
о ресурсном обеспечении Программы и отдельных мероприятий за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п |
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Период реализации |
||||
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
|||||
1 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе |
всего |
404,30 |
1153,00 |
1153,00 |
1658,00 |
3307,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
404,30 |
1153,00 |
1153,00 |
1658,00 |
3307,00 |
||||
1.1 |
Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны |
всего |
40,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
40,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
||||
1.1.1 |
Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны |
всего |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
1.1.2 |
Изготовление памяток населению городского округа |
всего |
10,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
10,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||||
1.2 |
Развитие материально-технической базы для деятельности ЕДДС 112 и аварийно-спасательного формирования Арсеньевского городского округа |
всего |
364,30 |
1083,00 |
1083,00 |
1588,00 |
3237,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
364,30 |
1083,00 |
1083,00 |
1588,00 |
3237,00 |
||||
1.2.1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
всего |
12,00 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
12,00 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
||||
1.2.2 |
Оснащение ЕДДС 112 оборудованием для перехвата радио и телевещания |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
||||
1.2.3 |
Оснащение ЕДДС 112 мебелью и бытовой техникой |
всего |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
||||
1.2.4 |
Обслуживание локальной системы оповещения водохранилища на р. Дачная |
всего |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
||||
1.2.5 |
Работы, связанные с приобретением в пользование радиочастоты для средств радиосвязи ЕДДС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
||||
1.2.6 |
Оплата за использование радиочастоты для средств радиосвязи ЕДДС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
||||
1.2.7 |
Оснащение ЕДДС 112 средствами связи и автоматизации управления, с установкой |
всего |
0,00 |
30,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
30,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
||||
1.2.8 |
Оснащение ЕДДС 112 стационарными и переносимыми радиостанциями |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
1.2.9 |
Оснащение ЕДДС 112 оргтехникой |
всего |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
1.2.10 |
Оснащение ЕДДС 112 прямыми каналами связи с органами территориальной подсистемы РСЧС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
||||
1.2.11 |
Оснащение ЕДДС 112 метеостанцией |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
||||
1.2.12 |
Оснащение ЕДДС 112 приемник ГЛОНАСС/GPS |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
||||
1.2.13 |
Обеспечение деятельности ЕДДС 112 |
всего |
23,30 |
140,00 |
125,00 |
50,00 |
20,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
23,30 |
140,00 |
125,00 |
50,00 |
20,00 |
||||
1.2.14 |
Оснащение АСФ АГО автомобилем |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
||||
1.2.15 |
Оснащение АСФ АГО специальными оборудованием и инструментом |
всего |
49,00 |
250,00 |
195,00 |
390,00 |
390,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
49,00 |
250,00 |
195,00 |
390,00 |
390,00 |
||||
1.2.16 |
Оснащение АСФ АГО средствами связи |
всего |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.2.17 |
Оснащение АСФ АГО медицинским имуществом |
всего |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
||||
1.2.18 |
Оснащение АСФ АГО средствами защиты органов дыхания и кожи |
всего |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
1.2.19 |
Оснащение АСФ АГО специализированной летней формой одежды спасателей |
всего |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
||||
1.2.20 |
Оснащение АСФ АГО специализированной зимней формой одежды спасателей |
всего |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
||||
1.2.21 |
Обеспечение деятельности АСФ |
всего |
70,00 |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
70,00 |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
||||
2 |
Пожарная безопасность |
всего |
4951,50 |
5114,50 |
5346,20 |
5549,50 |
5556,50 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
4918,50 |
5081,50 |
5313,20 |
5516,50 |
5523,50 |
||||
внебюджетные средства |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
||||
2.1 |
Укрепление противопожарного состояния территории городского округа |
всего |
30,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
30,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
2.2 |
Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения |
всего |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
управление жизнеобеспечения |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
||||
2.3 |
Установка, адаптация, техническое обслуживание и ремонт АПС, изготовление проектно-сметной документации на АПС |
всего |
1911,20 |
1851,00 |
1995,00 |
1897,00 |
1797,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
1911,20 |
1851,00 |
1995,00 |
1897,00 |
1797,00 |
||||
2.4 |
Обучение руководителей и специалистов |
всего |
44,00 |
54,00 |
44,00 |
59,00 |
48,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
44,00 |
54,00 |
44,00 |
59,00 |
48,00 |
||||
2.5 |
Страхование гражданской ответственности объектов образования городского округа |
всего |
148,00 |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
148,00 |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
||||
2.6 |
Пропитка деревянных конструкции чердачных помещений, контроль качества пропитки |
всего |
215,00 |
341,00 |
399,00 |
319,00 |
309,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
215,00 |
341,00 |
399,00 |
319,00 |
309,00 |
||||
2.7 |
Установка, техническое обслуживание ФЭС, приобретение фотолюминесцентных планов эвакуации |
всего |
100,00 |
89,00 |
73,00 |
383,00 |
333,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
100,00 |
89,00 |
73,00 |
383,00 |
333,00 |
||||
2.8 |
Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), перезарядка и освидетельствование огнетушителей |
всего |
481,20 |
424,50 |
469,00 |
412,00 |
412,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
481,20 |
424,50 |
469,00 |
412,00 |
412,00 |
||||
2.9 |
Проверка внутренних пожарных кранов |
всего |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
111,00 |
111,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
111,00 |
111,00 |
||||
2.10 |
Приобретение и замена пожарных дверей в электрощитовых, люков на кровлю |
всего |
208,00 |
304,00 |
256,00 |
296,00 |
200,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
208,00 |
304,00 |
256,00 |
296,00 |
200,00 |
||||
2.11 |
Приобретение средств защиты органов дыхания |
всего |
224,00 |
189,00 |
206,50 |
0,00 |
20,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
224,00 |
189,00 |
206,50 |
0,00 |
20,00 |
||||
2.12 |
Обеспечение электробезопасности, реконструкция силового оборудования (ЩС) |
всего |
351,50 |
421,00 |
490,00 |
464,00 |
560,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
351,50 |
421,00 |
490,00 |
464,00 |
560,00 |
||||
2.13 |
Укрепление пожарной безопасности территории городского округа |
всего |
137,00 |
128,00 |
136,00 |
251,00 |
251,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
137,00 |
128,00 |
136,00 |
251,00 |
251,00 |
||||
2.14 |
Огнезащитная пропитка и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей, концертного зала, одежды сцены - 3 комплекта (ДШИ, ДК, ЦБС) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
252,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
252,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.15 |
Приобретение, перезарядка и освидетельствование огнетушителей (ДШИ, ЦБС) |
всего |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
||||
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
2.16 |
Страхование гражданской ответственности (ДШИ) |
всего |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.17 |
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы (ДШИ, ДК, ЦБС) |
всего |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.18 |
Обслуживание пожарной сигнализации (ДШИ, ДК, ЦБС) |
всего |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
110,00 |
110,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
90,00 |
90,00 |
||||
внебюджетные средства |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||||
2.19 |
Обучение руководителей по пожарной безопасности (ДШИ, ДК, ЦБС) |
всего |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 |
6,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
3,00 |
||||
внебюджетные средства |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||||
2.20 |
Работы по проведению испытаний на исправность пожарной лестницы (ДШИ) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.21 |
Работы по проведению испытаний на исправность пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода (ДШИ) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.22 |
Проверка состояния и работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (ДШИ) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.23 |
Адаптация, обслуживание, ремонт АПС |
всего |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
||||
2.24 |
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения |
всего |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
||||
2.25 |
Проверка внутренних пожарных кранов |
всего |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
|
|
|
|
|
||||
2.26 |
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
всего |
77,70 |
40,70 |
5,40 |
77,70 |
40,70 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
77,70 |
40,70 |
5,40 |
77,70 |
40,70 |
||||
2.27 |
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
||||
2.28 |
Обучение руководителей и специалистов |
всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
МКУ АХУ |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
||||
3 |
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |
всего |
5813,20 |
5939,40 |
6014,00 |
15903,00 |
14993,00 |
МКУ УГОЧС |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
5697,20 |
5883,40 |
5918,00 |
15807,00 |
14897,00 |
||||
внебюджетные средства |
116,00 |
56,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
||||
3.1 |
Модернизация и ремонт системы видеонаблюдения |
всего |
507,00 |
650,00 |
615,00 |
640,00 |
640,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
507,00 |
650,00 |
615,00 |
640,00 |
640,00 |
||||
3.2 |
Установка системы домофонов в учреждениях дошкольного образования |
всего |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
75,00 |
100,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
75,00 |
100,00 |
||||
3.3 |
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
всего |
197,00 |
197,00 |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
197,00 |
197,00 |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
||||
3.4 |
Организация охраны на время проведения ГИА в образовательных учреждениях |
всего |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
||||
3.5 |
Мероприятия среди учащихся образовательных учреждений, направленные на профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма и формирование неприятия идеологии терроризма. |
всего |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
||||
3.6 |
Установка альтернативной системы оповещения |
всего |
32,00 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
32,00 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
||||
3.7 |
Обеспечение образовательных учреждений физической охраной |
всего |
4643,20 |
4743,40 |
4743,00 |
13528,00 |
13528,00 |
управление образования |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
4643,20 |
4743,40 |
4743,00 |
13528,00 |
13528,00 |
||||
3.8 |
Цикл мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди подростков (круглый стол, акции, тематические беседы, конкурсы, выставки) |
всего |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||||
внебюджетные средства |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||||
3.9 |
Изготовление информационно-просветительских материалов профилактической тематики |
всего |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
внебюджетные средства |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||||
3.10 |
Цикл мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма в молодежной среде (круглые столы, беседы, выставки) ДК, ЦБС, ДШИ |
всего |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
38,00 |
38,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
18,00 |
18,00 |
||||
внебюджетные средства |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||||
3.11 |
Изготовление информационно-просветительских материалов по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма ЦБС, ДК |
всего |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
28,00 |
28,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
22,00 |
22,00 |
||||
внебюджетные средства |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
||||
3.12 |
Установка периметрального ограждения ДШИ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
||||
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.13 |
Обслуживание "тревожной кнопки" и системы охранной сигнализации ЦБС |
всего |
30,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
внебюджетные средства |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.14 |
Установка камер внутреннего видеонаблюдения и обслуживание систем видеонаблюдения (ДШИ, ДК, ЦБС), приобретение оборудования для системы видеонаблюдения (ЦБС) |
всего |
130,00 |
90,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
||||
внебюджетные средства |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
||||
3.15 |
Установка тревожных кнопок, охранные услуги ЦБС |
всего |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
115,00 |
115,00 |
управление культуры |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
||||
внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
|
Акции среди молодежи по профилактике правонарушений |
всего |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
управление спорта и молодежной политики |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||||
|
Акции среди молодежи по профилактике терроризма и формированию неприятия идеологии терроризма |
всего |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
управление спорта и молодежной политики |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||||
|
Акции среди молодежи по профилактике экстремизма |
всего |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
управление спорта и молодежной политики |
2020-2024 |
бюджет городского округа |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Раздел N 4 Отдельные мероприятия
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ УГОЧС администрации городского округа
Таблица N 2.2
Основное мероприятие
"Осуществление подготовки и содержания в готовности МКУ УГОЧС администрации городского округа для защиты населения, и территории от чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
Осуществление подготовки и содержания в готовности МКУ УГОЧС для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
Бюджет городского округа |
80378,72 |
16641,12 |
15934,40 |
15934,40 |
15934,40 |
15934,40 |
2. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 02.07.2009 N 110-па "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Арсеньевского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций" для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня необходимо создать резерв финансовых средств в размере до 5 млн. руб.
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа согласовало выделение денежных средств в размере 200 тысяч рублей в качестве финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий на территории городского округа ежегодно на период действия программы.
Таблица N 2.3
Основное мероприятие
"Укрепление материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
||||||
Всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе |
Бюджет городского округа |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Итого по разделу N 4 |
|
81378,72 |
16841,12 |
16134,40 |
16134,40 |
16134,40 |
16134,40 |
Раздел N 5 Информация о ресурсном обеспечении подпрограмм и отдельных мероприятий программы
N п/п |
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" |
Бюджет городского округа |
7675,30 |
404,30 |
1153,00 |
1153,00 |
1658,00 |
3307,00 |
Всего по подпрограмме |
7675,30 |
404,30 |
1153,00 |
1153,00 |
1658,00 |
3307,00 |
||
2 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
Бюджет городского округа |
26353,20 |
4918,50 |
5081,50 |
5313,20 |
5516,50 |
5523,50 |
Внебюджетные средства |
165,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
||
Всего по подпрограмме |
26518,20 |
4951,50 |
5114,50 |
5346,20 |
5549,50 |
5556,50 |
||
3 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
Бюджет городского округа |
48202,60 |
5697,20 |
5883,40 |
5918,00 |
15807,00 |
14897,00 |
Внебюджетные средства |
460,00 |
116,00 |
56,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
||
Всего по подпрограмме |
48662,60 |
5813,20 |
5939,40 |
6014,00 |
15903,00 |
14993,00 |
||
4 |
Основное мероприятие "Осуществление подготовки и содержания в готовности МКУ УГОЧС администрации городского округа для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (Расходы на обеспечение деятельности МКУ УГОЧС администрации городского округа) |
Бюджет городского округа |
80378,72 |
16641,12 |
15934,40 |
15934,40 |
15934,40 |
15934,40 |
5 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе) |
Бюджет городского округа |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Всего по программе |
Бюджет городского округа |
163609,82 |
27861,12 |
28252,30 |
28518,60 |
39115,90 |
39861,90 |
|
Внебюджетные средства |
625,00 |
149,00 |
89,00 |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
||
Итого по программе |
164234,82 |
28010,12 |
28341,30 |
28647,60 |
39244,90 |
39990,90 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Подпрограмма
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" (далее - подпрограмма) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа. |
Структура подпрограммы |
1. Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны. 2. Развитие материально-технической базы для деятельности ЕДДС 112 и Аварийно-спасательного формирования Арсеньевского городского округа. |
Цели подпрограммы |
1. Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе. 2. Сокращение количества погибших и пострадавших при возникновении чрезвычайной ситуации. 3. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа. |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны. 2. Совершенствование систем предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа. 3. Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб городского округа. 4. Совершенствование материальной базы ЕДДС и курсов гражданской обороны. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в процентах |
1. Оснащенность системы управления городским звеном РСЧС и системы вызова экстренных служб оборудованием, %. 2. Доля населения, обученная действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, %. 3. Доля сотрудников МКУ УГОЧС администрации городского округа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один этап. |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 7675,30 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 404,30 тыс. руб.; 2021 год - 1153,00 тыс. руб.; 2022 год - 1153,00 тыс. руб.; 2023 год - 1658,00 тыс. руб.; 2024 год - 3307,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: - снизить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации; - обеспечить развитие местной системы оповещения. |
I. Содержание проблемы
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера, предотвращение гибели людей достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения.
Для предотвращения ЧС и ликвидации их негативных последствий на территории городского округа существенное значение имеет система принимаемых мер.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- снижение риска ЧС природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС;
- минимизация последствий возникновения ЧС.
Достижение поставленных целей в рамках подпрограммы предусмотрено путем решения следующих задач:
- совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны;
- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа;
- совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории городского округа;
- совершенствование материальной базы ЕДДС и курсов гражданской обороны.
III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, общего объема финансирования всего, в том числе по годам реализации, приводится в приложении N 2 к Программе.
Мероприятия подпрограммы предусматривают:
- обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников муниципальных учреждений;
- повышение технической оснащенности курсов гражданской обороны;
- изготовление памяток населению по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Для выполнения данных мероприятий подпрограммой предусматривается выделение бюджетных ассигнований на сумму 7675,30 тыс. рублей.
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период 2020 - 2024 годов в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2020 - 2024 годы, составляет 7675,30 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 3.1.
Таблица N 3.1
Объем финансирования | ||||||
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
404,30 |
1153,00 |
1153,00 |
1658,00 |
3307,00 |
7675,30 |
Бюджет городского округа |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Подпрограмма
"Пожарная безопасность"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Пожарная безопасность" (далее - подпрограмма). |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа. |
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования администрации городского округа. Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа. Управление культуры администрации городского округа. МКУ АХУ администрации городского округа. Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. |
Структура подпрограммы |
1. Оснащение муниципальных объектов современными средствами первичного пожаротушения. 2. Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа. 3. Оснащение муниципальных объектов средствами своевременного информирования о чрезвычайных ситуациях. 4. Проведение мероприятий по предупреждению пожаров. 5. Мероприятия по повышению эффективности эвакуационных действий при пожаре. 6. Мероприятия по доведению до населения информации на противопожарную тематику. |
Цели подпрограммы |
1. Обеспечение ремонта и восстановления пожарных гидрантов. 2. Обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций. 3. Усиление пропаганды знаний на противопожарную тематику среди населения. |
Задачи подпрограммы |
1. Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа. 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 3. Совершенствование системы мониторинга обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и других муниципальных учреждений. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в процентах |
1. Доля исправных гидрантов, %. 2. Доля муниципальных учреждений, оснащенных установками радиоканального оборудования АПС, %. 3. Доля обеспеченности муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения, %. 4. Оснащенность административного здания по улице Ленинская 8 фотоэвакуационными системами, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один этап. |
Объем средств на финансирование подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 26518,20 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 4951,50 тыс. руб.; 2021 год - 5114,50 тыс. руб.; 2022 год - 5346,20 тыс. руб.; 2023 год - 5549,50 тыс. руб.; 2024 год - 5556,50 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 26353,20 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 4918,50 тыс. руб.; 2021 год - 5081,50 тыс. руб.; 2022 год - 5313,20 тыс. руб.; 2023 год - 5516,50 тыс. руб.; 2024 год - 5523,50 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование подпрограммы составит 165,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 33,00 тыс. руб.; 2021 год - 33,00 тыс. руб.; 2022 год - 33,00 тыс. руб.; 2023 год - 33,00 тыс. руб.; 2024 год - 33,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: - повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров; - создать системы комплексной безопасности местного и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; - обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения; - снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа.
На территории городского округа в 2019 году произошло 84 пожара и 239 возгораний, в результате которых погибло 2 и пострадало 4 человека. Материальный ущерб от указанных деструктивных событий составил 613,678 мил. руб.
В тушении пожаров и ликвидации их последствий на территории городского округа принимают участие:
силы 5 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Приморскому краю (далее - федеральная противопожарная служба). Штатная численность 144 человека, 33 единицы основной и специальной пожарной техники, ежесуточно на боевое дежурство заступает 7 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава;
ведомственная противопожарная служба ПАО ААК "Прогресс", под охраной которой находится ПАО ААК "Прогресс". Состав ведомственной противопожарной службы: штатная численность 44 человека, пожарная техника 4 единицы, ежесуточно на боевое дежурство заступает 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.
Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности в городе. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, предпринимаемых физическими и юридическими лицами.
Индивидуальный риск и удельная величина ущерба, главным образом, характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров, времени оперативного реагирования пожарной охраны, техническую оснащенность первичными средствами пожарной безопасности объектов, обученность личного состава, установкой и обслуживанием современных систем мониторинга за пожарной обстановкой.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сокращение оперативного времени реагирования до социально приемлемого уровня для снижения риска пожаров, включая:
- обеспечение своевременного ремонта и восстановления пожарных гидрантов;
- обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций;
- усиление пропаганды знаний на противопожарную тематику среди населения;
Цели подпрограммы достигаются путем выполнения следующих задач:
- восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа;
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
- совершенствование системы мониторинга пожарной безопасности.
III. Целевые показатели подпрограммы
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, объемов финансирования всего и, в том числе по годам реализации приводится в приложения N 2 к Программе (далее - Перечень мероприятий).
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2024 годы в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных средств. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2020 - 2024 годы, составляет 26518,20 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 4.2.
Таблица N 4.2
Объем финансирования | ||||||
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
4918,50 |
5081,50 |
5313,20 |
5516,50 |
5523,50 |
26353,20 |
Бюджет городского округа |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
165,00 |
Внебюджетные средства |
4951,50 |
5114,50 |
5346,20 |
5549,50 |
5556,50 |
26518,20 |
Итого по подпрограмме |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2020-2024 годы
Подпрограмма
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" (далее - подпрограмма). |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа. |
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования администрации городского округа. Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа. Управление культуры администрации городского округа. |
Структура подпрограммы |
1. Профилактика правонарушений на территории городского округа. 2. Профилактика терроризма на территории городского округа. 3. Профилактика экстремизма на территории городского округа. |
Цели подпрограммы |
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан за счет повышения эффективности профилактики правонарушений улучшение криминогенной обстановки и снижение уровня преступности на территории городского округа. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение доли оснащенности объектов муниципальной собственности материально-техническими средствами обеспечения безопасности. 2. Обеспечение изготовления наглядно-раздаточного материала по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. 3. Организация проведения мероприятий, способствующих формированию толерантности и межэтнической культуры у населения и молодежи городского округа к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 5. Совершенствование механизма взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории городского округа. 6. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, в том числе и в среде несовершеннолетних и молодежи. 7. Своевременное выявление и коррекция проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организация профилактической работы с ними. 8. Совершенствование организации системы летнего досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля объектов культуры, обеспеченных системами видеонаблюдения, %. 2. Доля объектов культуры, обеспеченных кнопками тревожной сигнализации, %. 3. Доля объектов культуры обеспеченных периметральным ограждением, %. 4. Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. 5. Количество изготовленного наглядно-раздаточного материала по профилактике терроризма, ед. 6. Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике правонарушений, ед. 7. Количество изготовленных информационно-раздаточных материалов, ед. 8. Количество проведенных культурных акций с участием молодежи, ед. 9. Количество проводимых мероприятий управлением спорта и молодежной политики администрации городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, ед.; 10. Охват населения мероприятиями управления спорта и молодежной политики администрации городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, %; 11. Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, %. 12. Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества обучающихся, %. 13. Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества учащихся, %. 14. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами, %. 15. Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, %. 16. Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве образовательных учреждений, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один этап. |
Объем средств на финансирование подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 48662,60 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 5813,20 тыс. руб.; 2021 год - 5939,40 тыс. руб.; 2022 год - 6014,00 тыс. руб.; 2023 год - 15903,00 тыс. руб. 2024 год - 14993,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 48202,60 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 5697,20 тыс. руб.; 2021 год - 5883,40 тыс. руб.; 2022 год - 5918,00 тыс. руб.; 2023 год - 15807,00 тыс. руб.; 2024 год - 14897,00 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование подпрограммы составит 460,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 116,00 тыс. руб.; 2021 год - 56,00 тыс. руб.; 2022 год - 96,00 тыс. руб.; 2023 год - 96,00 тыс. руб.; 2024 год - 96,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы в полном объеме позволит: - усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа; - распространить культуру интернационализма, согласия, национального и религиозного взаимоуважения в среде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; - гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности; - сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности; - сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории городского округа идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в округе.
Для реализации такого подхода необходим комплекс мероприятий по профилактике правонарушений терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан за счет повышения эффективности профилактики правонарушений улучшение криминогенной обстановки и снижение уровня преступности на территории городского округа.
Цели подпрограммы достигаются путем выполнения следующих задач:
- повышение доли оснащенности объектов муниципальной собственности материально-техническими средствами обеспечения безопасности;
- обеспечение изготовления наглядно-раздаточного материала по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма;
- организация проведения мероприятий, способствующих формированию толерантности и межэтнической культуры у населения и молодежи городского округа к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- совершенствование механизма взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории городского округа;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, в том числе и в среде несовершеннолетних и молодежи;
- своевременное выявление и коррекция проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организация профилактической работы с ними;
- совершенствование организации системы летнего досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи.
III. Целевые показатели подпрограммы
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, объемов финансирования всего и, в том числе по годам реализации приводится в приложении N 2 к Программе (далее - Перечень мероприятий).
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2024 годы в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных средств. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2020 - 2024 годы, составляет 48662,60 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 5.1.
Таблица N 5.1
Объем финансирования | ||||||
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
5697,20 |
5883,40 |
5918,00 |
15807,00 |
14897,00 |
48202,60 |
Бюджет городского округа |
116,00 |
56,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
460,00 |
Внебюджетные средства |
5813,20 |
5939,40 |
6014,00 |
15903,00 |
14993,00 |
48662,60 |
Итого по подпрограмме |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 1 ноября 2019 г. N 781-па "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город"
Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2019 г.
Текст постановления опубликован в Официальном сетевом издании Арсеньевского городского округа (http://ars.town.ru) 15 ноября 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 2 августа 2024 г. N 482-па
Изменения вступают в силу с 3 августа 2024 г., за исключением пункта 1.1. названного постановления, который вступил в силу не ранее 1 января 2024 г.
Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 3 ноября 2023 г. N 677-па
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2023 г.