Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к решению городской Думы
от 18 декабря 2019 г. N 824
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование расходов |
Всего 2020 год (руб.) |
Всего 2021 год (руб.) |
Всего 2022 год (руб.) |
||
Целевая статья расходов |
Вид расхода |
||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
7 975 607 900,00 |
7 878 859 450,00 |
8 752 503 765,00 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
01.0.00.00000 |
000 |
1 524 202 382,05 |
1 537 818 022,40 |
1 558 865 986,81 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
01.1.00.00000 |
000 |
1 524 202 382,05 |
1 537 818 022,40 |
1 558 865 986,81 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.00000 |
000 |
1 309 645 708,12 |
1 322 063 167,47 |
1 335 110 860,54 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.21590 |
000 |
300 923 008,12 |
313 340 467,47 |
326 388 160,54 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.21590 |
600 |
300 923 008,12 |
313 340 467,47 |
326 388 160,54 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
01.1.01.73070 |
000 |
1 008 722 700,00 |
1 008 722 700,00 |
1 008 722 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.73070 |
600 |
1 008 722 700,00 |
1 008 722 700,00 |
1 008 722 700,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.00000 |
000 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.73380 |
000 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.03.73380 |
600 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
32 061 200,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.00000 |
000 |
96 120 829,16 |
101 955 842,90 |
108 177 172,83 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.22590 |
000 |
96 120 829,16 |
101 955 842,90 |
108 177 172,83 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.22590 |
600 |
96 120 829,16 |
101 955 842,90 |
108 177 172,83 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.00000 |
000 |
10 683 953,14 |
11 096 366,52 |
11 526 520,09 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.49590 |
000 |
10 683 953,14 |
11 096 366,52 |
11 526 520,09 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.05.49590 |
600 |
10 683 953,14 |
11 096 366,52 |
11 526 520,09 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.00000 |
000 |
8 494 111,36 |
8 858 606,44 |
9 244 107,95 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.28590 |
000 |
8 494 111,36 |
8 858 606,44 |
9 244 107,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.06.28590 |
600 |
8 494 111,36 |
8 858 606,44 |
9 244 107,95 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
01.1.07.00000 |
000 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
01.1.07.20010 |
000 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.07.20010 |
800 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
18 487 580,80 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.00000 |
000 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.73320 |
000 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.08.73320 |
800 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
5 924 700,00 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
01.1.09.00000 |
000 |
3 341 979,11 |
3 619 658,27 |
3 908 444,60 |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
01.1.09.20210 |
000 |
3 341 979,11 |
3 619 658,27 |
3 908 444,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.09.20210 |
600 |
3 341 979,11 |
3 619 658,27 |
3 908 444,60 |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
01.1.10.00000 |
000 |
27 977 800,00 |
27 977 800,00 |
27 977 800,00 |
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.20330 |
000 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.20330 |
600 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.73180 |
000 |
23 377 800,00 |
23 377 800,00 |
23 377 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.73180 |
600 |
23 377 800,00 |
23 377 800,00 |
23 377 800,00 |
Меры социальной поддержки |
01.1.11.00000 |
000 |
2 832 320,36 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
01.1.11.10060 |
000 |
2 832 320,36 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.11.10060 |
800 |
2 832 320,36 |
|
|
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
01.1.12.00000 |
000 |
331 700,00 |
1 072 600,00 |
1 747 100,00 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
01.1.12.S2180 |
000 |
331 700,00 |
1 072 600,00 |
1 747 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.12.S2180 |
600 |
331 700,00 |
1 072 600,00 |
1 747 100,00 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.00000 |
000 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.73140 |
000 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.14.73140 |
600 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Организация мероприятий по созданию "Экоцентра им. И.Н. Ильяшевича" |
01.1.15.00000 |
000 |
3 600 000,00 |
|
|
Расходы на организацию мероприятий по созданию "Экоцентра им. И.Н. Ильяшевича" |
01.1.15.27330 |
000 |
3 600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.15.27330 |
600 |
3 600 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
02.0.00.00000 |
000 |
577 316 634,63 |
583 847 440,93 |
429 000 267,61 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
02.1.00.00000 |
000 |
347 350 383,60 |
355 340 388,57 |
197 793 966,43 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
02.1.01.00000 |
000 |
180 591 100,24 |
178 525 605,35 |
180 883 283,21 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.1.01.01590 |
000 |
115 194 200,24 |
178 525 605,35 |
180 883 283,21 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.01590 |
600 |
115 194 200,24 |
178 525 605,35 |
180 883 283,21 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2310 |
000 |
65 396 900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2310 |
600 |
65 396 900,00 |
|
|
Приобретение спецтехники по договору лизинга |
02.1.04.00000 |
000 |
14 075 183,36 |
14 075 183,22 |
13 188 283,22 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (1 этап) |
02.1.04.27310 |
000 |
12 302 283,36 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27310 |
600 |
12 302 283,36 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) |
02.1.04.27340 |
000 |
1 772 900,00 |
1 772 900,00 |
886 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27340 |
600 |
1 772 900,00 |
1 772 900,00 |
886 000,00 |
Федеральный проект "Дорожная сеть" |
02.1.R1.00000 |
000 |
152 684 100,00 |
162 739 600,00 |
3 722 400,00 |
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета |
02.1.R1.27020 |
000 |
4 580 500,00 |
4 882 200,00 |
3 722 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.27020 |
600 |
4 580 500,00 |
4 882 200,00 |
3 722 400,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
02.1.R1.5393A |
000 |
148 103 600,00 |
157 857 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.5393A |
600 |
148 103 600,00 |
157 857 400,00 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
02.2.00.00000 |
000 |
121 202 579,13 |
119 743 380,46 |
122 442 629,28 |
Организация благоустройства и озеленения |
02.2.01.00000 |
000 |
44 867 081,59 |
45 763 225,97 |
46 695 216,11 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.01.01590 |
000 |
44 867 081,59 |
45 763 225,97 |
46 695 216,11 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.01.01590 |
600 |
44 867 081,59 |
45 763 225,97 |
46 695 216,11 |
Организация освещения улиц |
02.2.02.00000 |
000 |
57 563 215,79 |
59 153 650,76 |
60 812 518,57 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.02.01590 |
000 |
57 563 215,79 |
59 153 650,76 |
60 812 518,57 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.02.01590 |
600 |
57 563 215,79 |
59 153 650,76 |
60 812 518,57 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
02.2.03.00000 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.03.01590 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.03.01590 |
600 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Организация общественных работ |
02.2.04.00000 |
000 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Расходы на организацию общественных работ |
02.2.04.20220 |
000 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.04.20220 |
600 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
02.2.05.00000 |
000 |
2 722 475,69 |
2 826 697,67 |
2 935 088,54 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" |
02.2.05.15590 |
000 |
2 722 475,69 |
2 826 697,67 |
2 935 088,54 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.2.05.15590 |
100 |
2 529 382,02 |
2 630 557,29 |
2 735 779,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.05.15590 |
200 |
192 397,27 |
195 443,98 |
198 612,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.2.05.15590 |
800 |
696,40 |
696,40 |
696,40 |
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
02.2.07.00000 |
000 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
02.2.07.73310 |
000 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.07.73310 |
200 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
4 645 900,00 |
Реализация проекта по поддержке местных инициатив |
02.2.08.00000 |
000 |
4 050 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив |
02.2.08.S2600 |
000 |
4 050 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S2600 |
600 |
4 050 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
02.3.00.00000 |
000 |
108 763 671,90 |
108 763 671,90 |
108 763 671,90 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.00000 |
000 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.60010 |
000 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.01.60010 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
Обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.00000 |
000 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга |
02.3.04.S2330 |
000 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.S2330 |
200 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
Возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
02.3.08.00000 |
000 |
278 823,40 |
278 823,40 |
278 823,40 |
Расходы на возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
02.3.08.60160 |
000 |
278 823,40 |
278 823,40 |
278 823,40 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.08.60160 |
800 |
278 823,40 |
278 823,40 |
278 823,40 |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" |
03.0.00.00000 |
000 |
11 493 352,29 |
11 689 947,23 |
11 892 640,38 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
03.1.00.00000 |
000 |
11 493 352,29 |
11 689 947,23 |
11 892 640,38 |
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
03.1.01.00000 |
000 |
6 216 952,29 |
6 413 547,23 |
6 616 240,38 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" |
03.1.01.03590 |
000 |
6 216 952,29 |
6 413 547,23 |
6 616 240,38 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.03590 |
600 |
6 216 952,29 |
6 413 547,23 |
6 616 240,38 |
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.00000 |
000 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.60020 |
000 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.02.60020 |
600 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск |
03.1.03.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск |
03.1.03.60090 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.60090 |
800 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.00000 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.60160 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.08.60160 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
04.0.00.00000 |
000 |
46 759 752,89 |
31 830 463,75 |
32 691 313,51 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" |
04.1.00.00000 |
000 |
23 030 033,13 |
23 835 829,90 |
24 673 858,49 |
Обеспечение пожарной безопасности |
04.1.01.00000 |
000 |
9 497 209,79 |
9 820 444,86 |
10 156 918,90 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.01.46590 |
000 |
9 497 209,79 |
9 820 444,86 |
10 156 918,90 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.46590 |
600 |
9 497 209,79 |
9 820 444,86 |
10 156 918,90 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
04.1.02.00000 |
000 |
9 601 027,13 |
9 958 639,21 |
10 330 240,08 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.02.46590 |
000 |
9 601 027,13 |
9 958 639,21 |
10 330 240,08 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.02.46590 |
600 |
9 601 027,13 |
9 958 639,21 |
10 330 240,08 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
04.1.03.00000 |
000 |
3 357 535,00 |
3 482 484,62 |
3 612 438,30 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.03.46590 |
000 |
3 357 535,00 |
3 482 484,62 |
3 612 438,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.03.46590 |
600 |
3 357 535,00 |
3 482 484,62 |
3 612 438,30 |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
04.1.04.00000 |
000 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.04.46590 |
000 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.04.46590 |
600 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
04.2.00.00000 |
000 |
23 729 719,76 |
7 994 633,85 |
8 017 455,02 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.00000 |
000 |
679 905,00 |
679 905,00 |
679 905,00 |
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.10140 |
000 |
679 905,00 |
679 905,00 |
679 905,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.2.01.10140 |
300 |
679 905,00 |
679 905,00 |
679 905,00 |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) |
04.2.02.00000 |
000 |
17 620 537,24 |
873 856,23 |
884 618,50 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента |
04.2.02.27280 |
000 |
3 313 507,92 |
873 856,23 |
884 618,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.02.27280 |
600 |
3 313 507,92 |
873 856,23 |
884 618,50 |
Расходы на возмещение затрат в связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) |
04.2.02.27380 |
000 |
14 307 029,32 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.2.02.27380 |
800 |
14 307 029,32 |
|
|
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.00000 |
000 |
1 970 877,52 |
2 982 472,62 |
2 994 531,52 |
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.27120 |
000 |
1 970 877,52 |
2 982 472,62 |
2 994 531,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.04.27120 |
600 |
1 970 877,52 |
2 982 472,62 |
2 994 531,52 |
Установка пожарных емкостей |
04.2.08.00000 |
000 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Расходы на установку пожарных емкостей |
04.2.08.27220 |
000 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.08.27220 |
600 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.00000 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.27250 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.09.27250 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Сбор и утилизация химически опасных веществ |
04.2.11.00000 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ |
04.2.11.27270 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.11.27270 |
600 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Расходы на повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.27320 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.13.27320 |
200 |
312 000,00 |
312 000,00 |
312 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.13.27320 |
600 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
05.0.00.00000 |
000 |
70 308 985,50 |
68 224 917,03 |
69 177 736,57 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
05.1.00.00000 |
000 |
52 671 016,99 |
50 306 748,80 |
50 968 160,70 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
05.1.01.00000 |
000 |
22 313 579,38 |
22 949 311,19 |
23 610 723,09 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
05.1.01.08590 |
000 |
22 313 579,38 |
22 949 311,19 |
23 610 723,09 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.1.01.08590 |
100 |
14 507 858,45 |
15 088 172,79 |
15 691 699,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.08590 |
200 |
7 750 519,52 |
7 812 206,99 |
7 876 361,96 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.01.08590 |
800 |
55 201,41 |
48 931,41 |
42 661,41 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.00000 |
000 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.60060 |
000 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.03.60060 |
800 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.00000 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.60040 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.04.60040 |
800 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
05.1.08.00000 |
000 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям |
05.1.08.60080 |
000 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.08.60080 |
800 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
2 234 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.00000 |
000 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.23030 |
000 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.09.23030 |
200 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
15 052 000,00 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.00000 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.23020 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.11.23020 |
200 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.00000 |
000 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.23040 |
000 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.12.23040 |
200 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям |
05.1.13.00000 |
000 |
385 979,25 |
385 979,25 |
385 979,25 |
Расходы на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям |
05.1.13.60130 |
000 |
385 979,25 |
385 979,25 |
385 979,25 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.13.60130 |
800 |
385 979,25 |
385 979,25 |
385 979,25 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
|
|
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.60140 |
000 |
3 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.14.60140 |
800 |
3 000 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
05.2.00.00000 |
000 |
17 637 968,51 |
17 918 168,23 |
18 209 575,87 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
05.2.01.00000 |
000 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
05.2.01.60070 |
000 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.01.60070 |
800 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
1 588 761,60 |
Организация и содержание мест захоронения |
05.2.02.00000 |
000 |
16 049 206,91 |
16 329 406,63 |
16 620 814,27 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
05.2.02.14590 |
000 |
16 049 206,91 |
16 329 406,63 |
16 620 814,27 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.2.02.14590 |
100 |
6 884 082,05 |
7 159 445,36 |
7 445 823,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.14590 |
200 |
9 089 124,86 |
9 093 961,27 |
9 098 991,12 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.02.14590 |
800 |
76 000,00 |
76 000,00 |
76 000,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
06.0.00.00000 |
000 |
201 968 729,41 |
101 257 532,20 |
103 644 196,53 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
06.1.00.00000 |
000 |
85 187 650,98 |
71 049 110,60 |
73 258 874,57 |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.00000 |
000 |
13 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.24050 |
000 |
13 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.01.24050 |
200 |
13 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрацией города |
06.1.02.00000 |
000 |
305 841,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрацией города |
06.1.02.24060 |
000 |
305 841,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.02.24060 |
100 |
141 429,00 |
141 429,00 |
141 429,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.24060 |
200 |
164 412,00 |
164 412,00 |
164 412,00 |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.00000 |
000 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.24070 |
000 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.24070 |
200 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
06.1.04.00000 |
000 |
56 488 793,70 |
51 688 573,92 |
53 261 282,36 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.04.62590 |
000 |
56 488 793,70 |
51 688 573,92 |
53 261 282,36 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.04.62590 |
100 |
31 610 093,08 |
32 874 496,80 |
34 189 476,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.04.62590 |
200 |
24 736 767,62 |
18 675 744,12 |
18 937 071,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
06.1.04.62590 |
800 |
141 933,00 |
138 333,00 |
134 734,00 |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
06.1.05.00000 |
000 |
11 284 084,93 |
11 734 488,33 |
12 202 907,86 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.05.62590 |
000 |
11 284 084,93 |
11 734 488,33 |
12 202 907,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.05.62590 |
100 |
11 260 084,93 |
11 710 488,33 |
12 178 907,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.05.62590 |
200 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
06.1.08.00000 |
000 |
1 270 976,00 |
1 347 340,00 |
1 401 160,00 |
Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
06.1.08.10030 |
000 |
1 270 976,00 |
1 347 340,00 |
1 401 160,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.08.10030 |
300 |
1 270 976,00 |
1 347 340,00 |
1 401 160,00 |
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
06.1.09.00000 |
000 |
2 734 880,00 |
2 869 792,00 |
2 984 608,00 |
Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
06.1.09.10040 |
000 |
2 734 880,00 |
2 869 792,00 |
2 984 608,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.09.10040 |
300 |
2 734 880,00 |
2 869 792,00 |
2 984 608,00 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
06.2.00.00000 |
000 |
9 720 605,36 |
9 890 555,73 |
10 067 456,09 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания |
06.2.01.00000 |
000 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
06.2.01.24010 |
000 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.01.24010 |
200 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.24020 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.02.24020 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.00000 |
000 |
466 850,00 |
466 850,00 |
466 850,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ |
06.2.03.24030 |
000 |
466 850,00 |
466 850,00 |
466 850,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.03.24030 |
200 |
466 850,00 |
466 850,00 |
466 850,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
06.2.04.00000 |
000 |
5 553 755,36 |
5 723 705,73 |
5 900 606,09 |
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ |
06.2.04.S2050 |
000 |
5 553 755,36 |
5 723 705,73 |
5 900 606,09 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.2.04.S2050 |
600 |
5 553 755,36 |
5 723 705,73 |
5 900 606,09 |
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
06.3.00.00000 |
000 |
100 560 473,07 |
13 817 865,87 |
13 817 865,87 |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.00000 |
000 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.27140 |
000 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.01.27140 |
200 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
11 692 465,87 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
06.3.02.00000 |
000 |
86 742 607,20 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
06.3.02.45590 |
000 |
86 742 607,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.3.02.45590 |
600 |
86 742 607,20 |
|
|
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.00000 |
000 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.S2300 |
000 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.04.S2300 |
200 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
2 125 400,00 |
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
06.4.00.00000 |
000 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.65010 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.01.65010 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.00000 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.65020 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.02.65020 |
600 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
07.0.00.00000 |
000 |
37 751 086,83 |
27 725 479,62 |
28 010 848,11 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
07.1.00.00000 |
000 |
28 373 086,83 |
18 347 479,62 |
18 632 848,11 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
07.1.01.00000 |
000 |
4 880 644,48 |
4 079 066,50 |
4 191 825,39 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.01.07590 |
000 |
4 880 644,48 |
4 079 066,50 |
4 191 825,39 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.01.07590 |
600 |
4 880 644,48 |
4 079 066,50 |
4 191 825,39 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
07.1.02.00000 |
000 |
10 783 106,75 |
10 949 077,52 |
11 121 687,12 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.02.07590 |
000 |
10 783 106,75 |
10 949 077,52 |
11 121 687,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.02.07590 |
600 |
10 783 106,75 |
10 949 077,52 |
11 121 687,12 |
Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.00000 |
000 |
2 516 000,00 |
3 126 000,00 |
3 126 000,00 |
Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.23160 |
000 |
2 516 000,00 |
3 126 000,00 |
3 126 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.23160 |
600 |
2 516 000,00 |
3 126 000,00 |
3 126 000,00 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.00000 |
000 |
193 335,60 |
193 335,60 |
193 335,60 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.23110 |
000 |
193 335,60 |
193 335,60 |
193 335,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.04.23110 |
600 |
193 335,60 |
193 335,60 |
193 335,60 |
Обустройство территории природоохранной зоны о. Святое |
07.1.07.00000 |
000 |
10 000 000,00 |
|
|
Расходы на архитектурно-ландшафтную организацию прибрежной зоны озера Святое (2 этап) |
07.1.07.23190 |
000 |
10 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.07.23190 |
600 |
10 000 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
07.2.00.00000 |
000 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
07.2.01.00000 |
000 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
07.2.01.23060 |
000 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.2.01.23060 |
600 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
08.0.00.00000 |
000 |
106 309 228,27 |
124 314 991,36 |
70 356 161,26 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
08.1.00.00000 |
000 |
13 624 869,12 |
14 911 717,10 |
15 382 283,92 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
08.1.01.00000 |
000 |
13 393 489,92 |
14 662 539,50 |
15 123 137,20 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
08.1.01.L4970 |
000 |
13 393 489,92 |
14 662 539,50 |
15 123 137,20 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.1.01.L4970 |
300 |
13 393 489,92 |
14 662 539,50 |
15 123 137,20 |
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей |
08.1.02.00000 |
000 |
231 379,20 |
249 177,60 |
259 146,72 |
Расходы на осуществление компенсации части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей |
08.1.02.S2140 |
000 |
231 379,20 |
249 177,60 |
259 146,72 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.1.02.S2140 |
300 |
231 379,20 |
249 177,60 |
259 146,72 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
08.3.00.00000 |
000 |
48 804 001,31 |
51 050 140,50 |
52 574 869,50 |
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.00000 |
000 |
45 000,00 |
39 000,00 |
32 000,00 |
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.29050 |
000 |
45 000,00 |
39 000,00 |
32 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.01.29050 |
300 |
45 000,00 |
39 000,00 |
32 000,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.00000 |
000 |
2 833 100,00 |
2 986 100,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.51350 |
000 |
2 833 100,00 |
2 986 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.03.51350 |
300 |
2 833 100,00 |
2 986 100,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.00000 |
000 |
1 888 700,00 |
|
2 092 300,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.51760 |
000 |
1 888 700,00 |
|
2 092 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.04.51760 |
300 |
1 888 700,00 |
|
2 092 300,00 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
08.3.05.00000 |
000 |
43 620 500,00 |
47 709 900,00 |
50 436 100,00 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) |
08.3.05.R0820 |
000 |
43 620 500,00 |
47 709 900,00 |
50 436 100,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.05.R0820 |
400 |
43 620 500,00 |
47 709 900,00 |
50 436 100,00 |
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.00000 |
000 |
416 701,31 |
315 140,50 |
14 469,50 |
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.S2270 |
000 |
416 701,31 |
315 140,50 |
14 469,50 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.07.S2270 |
300 |
416 701,31 |
315 140,50 |
14 469,50 |
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" |
08.5.00.00000 |
000 |
43 880 357,84 |
58 353 133,76 |
2 399 007,84 |
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города |
08.5.01.00000 |
000 |
7 820 348,28 |
|
|
Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города |
08.5.01.23220 |
000 |
7 820 348,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.5.01.23220 |
200 |
7 820 348,28 |
|
|
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.00000 |
000 |
28 216 248,48 |
56 572 140,24 |
|
Расходы на приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.6748S |
000 |
28 216 248,48 |
56 572 140,24 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.02.6748S |
400 |
28 216 248,48 |
56 572 140,24 |
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
08.5.F3.00000 |
000 |
7 843 761,08 |
1 780 993,52 |
2 399 007,84 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
08.5.F3.67484 |
000 |
6 275 000,00 |
1 424 800,00 |
1 919 200,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.67484 |
400 |
6 275 000,00 |
1 424 800,00 |
1 919 200,00 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета |
08.5.F3.6748S |
000 |
1 568 761,08 |
356 193,52 |
479 807,84 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.6748S |
400 |
1 568 761,08 |
356 193,52 |
479 807,84 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
09.0.00.00000 |
000 |
43 059 480,81 |
37 183 900,78 |
37 788 298,74 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
09.1.00.00000 |
000 |
22 854 790,21 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Управление муниципальным имуществом |
09.1.01.00000 |
000 |
17 859 253,62 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Расходы на управление муниципальным имуществом |
09.1.01.23120 |
000 |
17 859 253,62 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.01.23120 |
200 |
15 784 964,03 |
15 538 081,56 |
15 310 995,04 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.01.23120 |
800 |
2 074 289,59 |
1 887 648,12 |
2 114 734,64 |
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
09.1.02.00000 |
000 |
4 995 536,59 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
09.1.02.27160 |
000 |
4 995 536,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.02.27160 |
200 |
4 995 536,59 |
|
|
Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
09.2.00.00000 |
000 |
20 204 690,60 |
19 758 171,10 |
20 362 569,06 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
09.2.01.00000 |
000 |
19 867 293,00 |
19 758 171,10 |
20 362 569,06 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" |
09.2.01.04590 |
000 |
19 867 293,00 |
19 758 171,10 |
20 362 569,06 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.2.01.04590 |
100 |
11 312 524,43 |
11 765 025,41 |
12 235 626,41 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.01.04590 |
200 |
8 552 458,67 |
7 990 835,79 |
8 124 632,75 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.2.01.04590 |
800 |
2 309,90 |
2 309,90 |
2 309,90 |
Проведение комплексных кадастровых работ |
09.2.02.00000 |
000 |
337 397,60 |
|
|
Расходы на проведение комплексных кадастровых работ |
09.2.02.L5110 |
000 |
337 397,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.02.L5110 |
200 |
337 397,60 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10.0.00.00000 |
000 |
1 459 184 775,96 |
1 474 502 179,60 |
1 492 695 536,36 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
10.1.00.00000 |
000 |
1 458 309 775,96 |
1 474 502 179,60 |
1 492 695 536,36 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.00000 |
000 |
1 307 921 176,70 |
1 322 015 845,17 |
1 338 027 557,27 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.20590 |
000 |
436 371 176,70 |
450 465 845,17 |
466 477 557,27 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.20590 |
600 |
436 371 176,70 |
450 465 845,17 |
466 477 557,27 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
10.1.01.73080 |
000 |
871 550 000,00 |
871 550 000,00 |
871 550 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.73080 |
600 |
871 550 000,00 |
871 550 000,00 |
871 550 000,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.00000 |
000 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.73170 |
000 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.02.73170 |
600 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
10 249 500,00 |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
10.1.04.00000 |
000 |
5 462 890,15 |
5 669 318,91 |
5 884 004,87 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
10.1.04.49590 |
000 |
5 462 890,15 |
5 669 318,91 |
5 884 004,87 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.04.49590 |
600 |
5 462 890,15 |
5 669 318,91 |
5 884 004,87 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.00000 |
000 |
51 481 009,11 |
53 372 315,52 |
55 339 274,22 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.27590 |
000 |
51 481 009,11 |
53 372 315,52 |
55 339 274,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.05.27590 |
600 |
51 481 009,11 |
53 372 315,52 |
55 339 274,22 |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.00000 |
000 |
72 678 000,00 |
72 678 000,00 |
72 678 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.73110 |
000 |
72 678 000,00 |
72 678 000,00 |
72 678 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.1.06.73110 |
200 |
1 074 100,00 |
1 074 100,00 |
1 074 100,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10.1.06.73110 |
300 |
71 603 900,00 |
71 603 900,00 |
71 603 900,00 |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
10.1.09.00000 |
000 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
10.1.09.73090 |
000 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.09.73090 |
600 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
10 517 200,00 |
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
10.2.00.00000 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
10.2.01.00000 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
10.2.01.L0270 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.2.01.L0270 |
600 |
875 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11.0.00.00000 |
000 |
384 658 894,40 |
400 763 810,80 |
420 441 629,77 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
11.1.00.00000 |
000 |
370 913 794,40 |
394 469 810,80 |
419 641 629,77 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.00000 |
000 |
175 635 802,82 |
187 042 952,79 |
199 234 849,45 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.22590 |
000 |
58 865 976,58 |
59 110 605,74 |
59 365 020,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.22590 |
600 |
58 865 976,58 |
59 110 605,74 |
59 365 020,07 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.01.S2090 |
000 |
116 769 826,24 |
127 932 347,05 |
139 869 829,38 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.S2090 |
600 |
116 769 826,24 |
127 932 347,05 |
139 869 829,38 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.00000 |
000 |
21 976 614,91 |
22 815 077,48 |
23 687 078,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.27590 |
000 |
21 976 614,91 |
22 815 077,48 |
23 687 078,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.27590 |
600 |
21 976 614,91 |
22 815 077,48 |
23 687 078,52 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.00000 |
000 |
44 731 819,07 |
47 598 485,06 |
50 663 589,14 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.40590 |
000 |
10 706 001,00 |
34 152 800,27 |
50 663 589,14 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.40590 |
600 |
10 706 001,00 |
34 152 800,27 |
50 663 589,14 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.03.S2090 |
000 |
34 025 818,07 |
13 445 684,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.S2090 |
600 |
34 025 818,07 |
13 445 684,79 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.00000 |
000 |
6 686 787,54 |
7 118 442,95 |
7 580 811,20 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.41590 |
000 |
6 686 787,54 |
7 118 442,95 |
7 580 811,20 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.04.41590 |
600 |
6 686 787,54 |
7 118 442,95 |
7 580 811,20 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.00000 |
000 |
58 807 325,89 |
62 524 814,11 |
66 504 576,29 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.42590 |
000 |
21 090 476,23 |
62 524 814,11 |
66 504 576,29 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.42590 |
600 |
21 090 476,23 |
62 524 814,11 |
66 504 576,29 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.05.S2090 |
000 |
37 716 849,66 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.S2090 |
600 |
37 716 849,66 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.00000 |
000 |
63 075 444,17 |
67 370 038,41 |
71 970 725,17 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.43590 |
000 |
7 322 538,14 |
15 595 170,25 |
28 205 954,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.43590 |
600 |
7 322 538,14 |
15 595 170,25 |
28 205 954,55 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.06.S2090 |
000 |
55 752 906,03 |
51 774 868,16 |
43 764 770,62 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.S2090 |
600 |
55 752 906,03 |
51 774 868,16 |
43 764 770,62 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
11.2.00.00000 |
000 |
13 745 100,00 |
6 294 000,00 |
800 000,00 |
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
11.2.04.00000 |
000 |
|
5 494 000,00 |
|
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
11.2.04.S2150 |
000 |
|
5 494 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.04.S2150 |
600 |
|
5 494 000,00 |
|
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.00000 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.20140 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.05.20140 |
600 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
11.2.08.00000 |
000 |
12 945 100,00 |
|
|
Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
11.2.08.S2450 |
000 |
12 945 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.08.S2450 |
600 |
12 945 100,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
12.0.00.00000 |
000 |
81 089 653,67 |
83 910 178,00 |
86 843 523,30 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
12.1.00.00000 |
000 |
73 172 900,12 |
75 993 424,45 |
78 926 769,75 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.00000 |
000 |
73 172 900,12 |
75 993 424,45 |
78 926 769,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.23590 |
000 |
73 172 900,12 |
75 993 424,45 |
78 926 769,75 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.23590 |
600 |
73 172 900,12 |
75 993 424,45 |
78 926 769,75 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала" |
12.2.00.00000 |
000 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.00000 |
000 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.20070 |
000 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.01.20070 |
600 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
2 070 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
12.3.00.00000 |
000 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.00000 |
000 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.20160 |
000 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.02.20160 |
600 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
3 679 977,55 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" |
12.4.00.00000 |
000 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.00000 |
000 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.20170 |
000 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.4.01.20170 |
600 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" |
12.5.00.00000 |
000 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.00000 |
000 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.20340 |
000 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.5.01.20340 |
600 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
1 686 776,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
13.0.00.00000 |
000 |
364 251 988,00 |
334 347 324,84 |
346 926 037,56 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
13.1.00.00000 |
000 |
320 174 388,00 |
332 263 324,84 |
344 842 037,56 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.00000 |
000 |
317 634 545,12 |
329 693 007,29 |
342 240 026,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.19590 |
000 |
317 634 545,12 |
329 693 007,29 |
342 240 026,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.19590 |
600 |
317 634 545,12 |
329 693 007,29 |
342 240 026,36 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13.1.03.00000 |
000 |
761 866,70 |
792 341,37 |
824 035,02 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13.1.03.28590 |
000 |
761 866,70 |
792 341,37 |
824 035,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.03.28590 |
600 |
761 866,70 |
792 341,37 |
824 035,02 |
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.00000 |
000 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.S2280 |
000 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.06.S2280 |
600 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13.2.00.00000 |
000 |
44 077 600,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.00000 |
000 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.20230 |
000 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.20230 |
600 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют" |
13.2.18.00000 |
000 |
35 353 600,00 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют" |
13.2.18.S2360 |
000 |
35 353 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.18.S2360 |
600 |
35 353 600,00 |
|
|
Приобретение ледовой машины |
13.2.19.00000 |
000 |
1 600 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение ледовой машины (софинансирование за счет средств местного бюджета) |
13.2.19.20380 |
000 |
1 600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.19.20380 |
600 |
1 600 000,00 |
|
|
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья |
13.2.20.00000 |
000 |
1 440 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование за счет средств местного бюджета) |
13.2.20.20390 |
000 |
1 440 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.20.20390 |
600 |
1 440 000,00 |
|
|
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ "СШ "Химик" к тепловым сетям ПАО "Т-Плюс" |
13.2.21.00000 |
000 |
3 600 000,00 |
|
|
Расходы на технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ "СШ "Химик" к тепловым сетям ПАО "Т-Плюс" |
13.2.21.21580 |
000 |
3 600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.21.21580 |
600 |
3 600 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
14.0.00.00000 |
000 |
989 804,00 |
989 804,00 |
989 804,00 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
14.1.00.00000 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.00000 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.30010 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.01.30010 |
600 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
14.2.00.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.30050 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.2.01.30050 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
15.0.00.00000 |
000 |
19 056 400,00 |
19 056 400,00 |
19 186 600,00 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
15.1.00.00000 |
000 |
6 345 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.1.F2.00000 |
000 |
6 345 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.1.F2.5555A |
000 |
6 345 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.1.F2.5555A |
600 |
6 345 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
15.2.00.00000 |
000 |
12 710 618,80 |
12 710 618,80 |
12 797 462,20 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.2.F2.00000 |
000 |
12 710 618,80 |
12 710 618,80 |
12 797 462,20 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.2.F2.5555A |
000 |
12 710 618,80 |
12 710 618,80 |
12 797 462,20 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.F2.5555A |
600 |
12 710 618,80 |
12 710 618,80 |
12 797 462,20 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
16.0.00.00000 |
000 |
2 516 560 295,06 |
2 410 428 442,95 |
3 334 246 158,75 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
16.1.00.00000 |
000 |
2 334 247 609,65 |
2 289 081 813,25 |
2 456 814 258,75 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
16.1.01.00000 |
000 |
9 683 000,25 |
9 998 813,25 |
10 327 258,75 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" |
16.1.01.06590 |
000 |
9 683 000,25 |
9 998 813,25 |
10 327 258,75 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.01.06590 |
100 |
7 895 324,89 |
8 211 137,89 |
8 539 583,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.01.06590 |
200 |
1 009 231,72 |
1 009 231,72 |
1 009 231,72 |
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.01.06590 |
800 |
778 443,64 |
778 443,64 |
778 443,64 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.1.03.00000 |
000 |
9 681 454,00 |
|
|
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.1.03.28100 |
000 |
9 681 454,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.03.28100 |
400 |
9 681 454,00 |
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.04.00000 |
000 |
14 518 735,00 |
|
|
Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
16.1.04.S2260 |
000 |
14 518 735,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.04.S2260 |
400 |
14 518 735,00 |
|
|
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова |
16.1.07.00000 |
000 |
6 042 570,00 |
26 750 000,00 |
|
Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова |
16.1.07.28160 |
000 |
6 042 570,00 |
26 750 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.07.28160 |
400 |
6 042 570,00 |
26 750 000,00 |
|
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный" |
16.1.08.00000 |
000 |
5 234 320,00 |
|
|
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный" |
16.1.08.28190 |
000 |
5 234 320,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.08.28190 |
400 |
5 234 320,00 |
|
|
Строительство коттеджной застройки в пос. Гавриловка, квартал "Южный" |
16.1.09.00000 |
000 |
1 042 974,00 |
|
|
Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск |
16.1.09.28020 |
000 |
1 042 974,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.09.28020 |
400 |
1 042 974,00 |
|
|
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) |
16.1.10.00000 |
000 |
6 000 000,00 |
|
|
Расходы на строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) |
16.1.10.28180 |
000 |
6 000 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.10.28180 |
400 |
6 000 000,00 |
|
|
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) |
16.1.13.00000 |
000 |
9 812 956,40 |
6 300 000,00 |
|
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) |
16.1.13.28110 |
000 |
9 812 956,40 |
6 300 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.13.28110 |
400 |
9 812 956,40 |
6 300 000,00 |
|
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.00000 |
000 |
|
2 457 600,00 |
37 800 000,00 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.28230 |
000 |
|
2 457 600,00 |
37 800 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.14.28230 |
400 |
|
2 457 600,00 |
37 800 000,00 |
Федеральный проект "Оздоровление Волги" |
16.1.G6.00000 |
000 |
2 272 231 600,00 |
2 243 575 400,00 |
2 408 687 000,00 |
Сокращение доли загрязненных сточных вод |
16.1.G6.5013A |
000 |
2 272 231 600,00 |
2 243 575 400,00 |
2 408 687 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.G6.5013A |
400 |
2 272 231 600,00 |
2 243 575 400,00 |
2 408 687 000,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
16.2.00.00000 |
000 |
182 312 685,41 |
121 346 629,70 |
877 431 900,00 |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
16.2.01.00000 |
000 |
10 367 442,00 |
14 534 029,70 |
|
Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
16.2.01.28050 |
000 |
10 367 442,00 |
14 534 029,70 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.01.28050 |
400 |
10 367 442,00 |
14 534 029,70 |
|
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области |
16.2.08.00000 |
000 |
6 132 203,36 |
|
|
Расходы на строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области |
16.2.08.28070 |
000 |
6 132 203,36 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.08.28070 |
400 |
6 132 203,36 |
|
|
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА" |
16.2.10.00000 |
000 |
37 743 530,05 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА" |
16.2.10.23170 |
000 |
37 743 530,05 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.10.23170 |
200 |
37 743 530,05 |
|
|
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018 |
16.2.11.00000 |
000 |
33 443 010,00 |
|
|
Расходы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018 |
16.2.11.28220 |
000 |
243 010,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.11.28220 |
400 |
243 010,00 |
|
|
Расходы на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации |
16.2.11.R4260 |
000 |
33 200 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.11.R4260 |
400 |
33 200 000,00 |
|
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 20 в г. Дзержинск Нижегородской области |
16.2.12.00000 |
000 |
1 300 000,00 |
|
36 409 200,00 |
Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 20 в г. Дзержинск Нижегородской области |
16.2.12.28300 |
000 |
1 300 000,00 |
|
36 409 200,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.12.28300 |
400 |
1 300 000,00 |
|
36 409 200,00 |
Строительство фонтана на Торговой площади |
16.2.13.00000 |
000 |
30 000 000,00 |
|
|
Расходы на строительство фонтана на Торговой площади |
16.2.13.28140 |
000 |
30 000 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.13.28140 |
400 |
30 000 000,00 |
|
|
Федеральный проект "Современная школа" |
16.2.E1.00000 |
000 |
30 000 000,00 |
64 397 000,00 |
841 022 700,00 |
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций (областной и местный бюджеты) |
16.2.E1.S251A |
000 |
30 000 000,00 |
64 397 000,00 |
841 022 700,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.E1.S251A |
400 |
30 000 000,00 |
64 397 000,00 |
841 022 700,00 |
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" |
16.2.P2.00000 |
000 |
33 326 500,00 |
42 415 600,00 |
|
Расходы на строительство (реконструкцию) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта |
16.2.P2.5232A |
000 |
33 326 500,00 |
42 415 600,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.P2.5232A |
400 |
33 326 500,00 |
42 415 600,00 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
17.0.00.00000 |
000 |
141 267 413,16 |
132 203 911,21 |
133 053 011,21 |
Членские взносы в Союз финансистов России |
17.0.01.00000 |
000 |
45 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России |
17.0.01.92050 |
000 |
45 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.01.92050 |
800 |
45 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
17.0.02.00000 |
000 |
112 227 938,95 |
108 159 437,00 |
109 008 537,00 |
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу |
17.0.02.93060 |
000 |
112 227 938,95 |
108 159 437,00 |
109 008 537,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
17.0.02.93060 |
700 |
112 227 938,95 |
108 159 437,00 |
109 008 537,00 |
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.00000 |
000 |
15 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.93020 |
000 |
15 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.03.93020 |
800 |
15 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом |
17.0.04.00000 |
000 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.0.04.92190 |
000 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.0.04.92190 |
100 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
9 294 474,21 |
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики |
17.0.05.00000 |
000 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
17.0.05.27140 |
000 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.0.05.27140 |
200 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
Непрограммные расходы |
90.0.00.00000 |
000 |
389 379 043,07 |
498 764 703,30 |
576 694 014,53 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
90.1.00.00000 |
000 |
30 593 799,50 |
30 593 799,50 |
30 593 799,50 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.1.01.00000 |
000 |
27 703 420,50 |
27 703 420,50 |
27 703 420,50 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91015 |
000 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91015 |
100 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91020 |
000 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91020 |
100 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.1.01.91190 |
000 |
22 505 407,92 |
22 505 407,92 |
22 505 407,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91190 |
100 |
20 723 607,92 |
20 733 607,92 |
20 723 607,92 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.01.91190 |
200 |
1 741 800,00 |
1 731 800,00 |
1 741 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.1.01.91190 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Общегородские мероприятия |
90.1.02.00000 |
000 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
Расходы на общегородские мероприятия |
90.1.02.91030 |
000 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.02.91030 |
200 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
2 890 379,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
90.2.00.00000 |
000 |
311 573 396,75 |
351 499 796,75 |
351 834 796,75 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.2.01.00000 |
000 |
270 103 034,83 |
270 103 034,83 |
270 103 034,83 |
Глава города |
90.2.01.92015 |
000 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92015 |
100 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.2.01.92190 |
000 |
267 681 241,92 |
267 681 241,92 |
267 681 241,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92190 |
100 |
262 275 758,00 |
262 275 758,00 |
262 275 758,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.01.92190 |
200 |
5 270 903,92 |
5 268 903,92 |
5 284 903,92 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.01.92190 |
800 |
134 580,00 |
136 580,00 |
120 580,00 |
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.00000 |
000 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.92020 |
000 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.02.92020 |
300 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
26 497 861,92 |
Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другие меры социальной поддержки |
90.2.03.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
90.2.03.10020 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.03.10020 |
300 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств |
90.2.03.10150 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.03.10150 |
300 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Членские взносы |
90.2.04.00000 |
000 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
90.2.04.92040 |
000 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.04.92040 |
800 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
90.2.05.00000 |
000 |
13 609 200,00 |
13 535 600,00 |
13 870 600,00 |
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
90.2.05.51200 |
000 |
81 600,00 |
87 100,00 |
359 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.51200 |
200 |
81 600,00 |
87 100,00 |
359 200,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
90.2.05.73010 |
000 |
3 255 100,00 |
3 459 900,00 |
3 681 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73010 |
100 |
466 509,20 |
466 509,20 |
466 509,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73010 |
200 |
2 788 590,80 |
2 993 390,80 |
3 215 390,80 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
90.2.05.73020 |
000 |
6 472 900,00 |
6 472 900,00 |
6 472 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73020 |
100 |
6 388 400,00 |
6 388 400,00 |
6 388 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73020 |
200 |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
90.2.05.73040 |
000 |
2 035 000,00 |
2 035 000,00 |
2 035 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73040 |
100 |
1 935 700,00 |
1 935 700,00 |
1 935 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73040 |
200 |
99 300,00 |
99 300,00 |
99 300,00 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
90.2.05.73050 |
000 |
53 200,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73050 |
200 |
53 200,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
90.2.05.73060 |
000 |
1 268 400,00 |
1 268 400,00 |
1 268 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73060 |
100 |
1 205 400,00 |
1 205 400,00 |
1 205 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73060 |
200 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
90.2.05.73120 |
000 |
443 000,00 |
159 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.05.73120 |
300 |
443 000,00 |
159 100,00 |
|
Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ" |
90.2.06.00000 |
000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
Расходы на реализацию общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ" |
90.2.06.20245 |
000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.06.20245 |
200 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
90.3.00.00000 |
000 |
21 200 000,00 |
105 989 346,46 |
183 491 737,18 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.93010 |
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.01.93010 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Условно утверждаемые расходы |
90.3.02.00000 |
000 |
|
84 789 346,46 |
162 291 737,18 |
Планирование условно утверждаемых расходов |
90.3.02.93040 |
000 |
|
84 789 346,46 |
162 291 737,18 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.02.93040 |
800 |
|
84 789 346,46 |
162 291 737,18 |
Резерв поддержки территорий |
90.3.03.00000 |
000 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
90.3.03.93050 |
000 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.03.93050 |
800 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска |
90.4.00.00000 |
000 |
15 138 667,02 |
|
|
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.00000 |
000 |
15 138 667,02 |
|
|
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.94030 |
000 |
15 138 667,02 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
90.4.01.94030 |
800 |
15 138 667,02 |
|
|
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.00.00000 |
000 |
10 873 179,80 |
10 681 760,59 |
10 773 681,10 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.8.01.00000 |
000 |
10 873 179,80 |
10 681 760,59 |
10 773 681,10 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.01.98010 |
000 |
3 928 094,01 |
3 928 094,01 |
3 928 094,01 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98010 |
100 |
3 928 094,01 |
3 928 094,01 |
3 928 094,01 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.8.01.98190 |
000 |
6 945 085,79 |
6 753 666,58 |
6 845 587,09 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98190 |
100 |
5 668 667,58 |
5 743 548,84 |
5 755 838,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.8.01.98190 |
200 |
1 274 418,21 |
1 006 117,74 |
1 085 749,05 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.8.01.98190 |
800 |
2 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.