Постановление Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2019 г. N 565-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
Полный текст документа будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ
В целях актуализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области":
- в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8 - 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 314329057,4 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157931789,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8410592,5 тыс. рублей; 2015 год - 9044713,0 тыс. рублей; 2016 год - 9628784,2 тыс. рублей; 2017 год - 10681880,1 тыс. рублей; 2018 год - 13012688,1 тыс. рублей; 2019 год - 15397511,1 тыс. рублей; 2020 год - 15139112,9 тыс. рублей; 2021 год - 16410089,2 тыс. рублей; 2022 год - 15630490,4 тыс. рублей; 2023 год - 14858617,6 тыс. рублей; 2024 год - 14858617,6 тыс. рублей; 2025 год - 14858692,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13997983,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 466658,0 тыс. рублей. Планируемый - объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140992183,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 940443,0 тыс. рублей |
9. |
Конечные результаты государственной программы |
К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, и поддержание на данном уровне до 2024 года. К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,2 года. 2. Поддержание коэффициента рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения. 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 417 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 35 человек на 10000 человек населения соответствующего возраста. 6. Снижение смертности от всех причин до 11,7 случая на 1000 человек населения. 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчете на 1 жителя на уровне не менее 0,092 койко-дня. 8. Увеличение обеспеченности врачами до 3 8,4 человека на 10000 человек населения. 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 14,5 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения. 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования. 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 90 процентов от числа опрошенных |
- в пятьдесят четвёртом абзаце раздела 2 Программы цифры "9,7" заменить цифрами "9,2";
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 314329057,4 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157931789,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8410592,5 тыс. рублей;
2015 год - 9044713,0 тыс. рублей;
2016 год - 9628784,2 тыс. рублей;
2017 год - 10681880,1 тыс. рублей;
2018 год - 13012688,1 тыс. рублей;
2019 год - 15397511,1 тыс. рублей;
2020 год - 15139112,9 тыс. рублей;
2021 год - 16410089,2 тыс. рублей;
2022 год - 15630490,4 тыс. рублей;
2023 год - 14858617,6 тыс. рублей;
2024 год - 14858617,6 тыс. рублей;
2025 год - 14858692,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13997983,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 466658,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140992183,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 940443,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 12710,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9437,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 180,0 тыс. рублей; 2015 год - 187,0 тыс. рублей; 2016 год - 187,0 тыс. рублей; 2017 год - 187,0 тыс. рублей; 2018 год - 187,0 тыс. рублей; 2019 год - 1987,0 тыс. рублей; 2020 год - 1987,0 тыс. рублей; 2021 год - 1987,0 тыс. рублей; 2022 год - 1987,0 тыс. рублей; 2023 год - 187,0 тыс. рублей; 2024 год - 187,0 тыс. рублей; 2025 год - 187,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3273,0 тыс. рублей |
- двадцать шестой абзац раздела 3 подпрограммы 1 исключить;
- двадцать седьмой - тридцать второй абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать двадцать шестым - тридцать первым абзацами соответственно;
- раздел 3 подпрограммы 1 дополнить тридцатым абзацем следующего содержания:
"В рамках проекта "Укрепление общественного здоровья" (1.Р4) планируется изготовление и размещение аудио-, видеороликов, телевизионных программ, аудио- и видеосюжетов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака и соблюдению принципов здорового питания и диетологической коррекции факторов риска.";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 12710,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9437,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 180,0 тыс. рублей;
2015 год - 187,0 тыс. рублей;
2016 год - 187,0 тыс. рублей;
2017 год - 187,0 тыс. рублей;
2018 год - 187,0 тыс. рублей;
2019 год - 1987,0 тыс. рублей;
2020 год - 1987,0 тыс. рублей;
2021 год - 1987,0 тыс. рублей;
2022 год - 1987,0 тыс. рублей;
2023 год - 187,0 тыс. рублей;
2024 год - 187,0 тыс. рублей;
2025 год - 187,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3273,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
- в подпрограмму 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2040936,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1633891,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2008,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 97508,0 тыс. рублей; 2017 год - 520290,0 тыс. рублей; 2018 год - 454406,0 тыс. рублей; 2019 год - 182489,3 тыс. рублей; 2020 год - 82869,2 тыс. рублей; 2021 год - 52624,0 тыс. рублей; 2022 год - 79193,0 тыс. рублей; 2023 год - 54168,0 тыс. рублей; 2024 год - 54168,0 тыс. рублей; 2025 год - 54168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 83894,5 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей. |
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2040936,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1633891,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2008,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 97508,0 тыс. рублей;
2017 год - 520290,0 тыс. рублей;
2018 год - 454406,0 тыс. рублей;
2019 год - 182489,3 тыс. рублей;
2020 год - 82869,2 тыс. рублей;
2021 год - 52624,0 тыс. рублей;
2022 год - 79193,0 тыс. рублей;
2023 год - 54168,0 тыс. рублей;
2024 год - 54168,0 тыс. рублей;
2025 год - 54168,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 83894,5 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.";
- в подпрограмму 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 25577667,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21443982,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 337407,0 тыс. рублей; 2015 год - 441741,0 тыс. рублей; 2016 год - 666351,3 тыс. рублей; 2017 год - 839939,0 тыс. рублей; 2018 год - 1930164,2 тыс. рублей; 2019 год - 3780319,9 тыс. рублей; 2020 год - 2847869,6 тыс. рублей; 2021 год - 2972104,4 тыс. рублей; 2022 год - 2526097,3 тыс. рублей; 2023 год - 1700662,9 тыс. рублей; 2024 год - 1700662,9 тыс. рублей; 2025 год - 1700662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3582756,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 543469,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 25577667,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21443982,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 337407,0 тыс. рублей;
2015 год - 441741,0 тыс. рублей;
2016 год - 666351,3 тыс. рублей;
2017 год - 839939,0 тыс. рублей;
2018 год - 1930164,2 тыс. рублей;
2019 год - 3780319,9 тыс. рублей;
2020 год - 2847869,6 тыс. рублей;
2021 год - 2972104,4 тыс. рублей;
2022 год - 2526097,3 тыс. рублей;
2023 год - 1700662,9 тыс. рублей;
2024 год - 1700662,9 тыс. рублей;
2025 год - 1700662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 3582756,1 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 543469,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.";
- в подпрограмму 5 "Охрана здоровья матери и ребёнка" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7409748,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 5291175,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150548,0 тыс. рублей; 2015 год - 234031,0 тыс. рублей; 2016 год - 89903,3 тыс. рублей; 2017 год - 88624,0 тыс. рублей; 2018 год - 290078,6 тыс. рублей; 2019 год - 704670,7 тыс. рублей; 2020 год - 766670,9 тыс. рублей; 2021 год - 1303157,0 тыс. рублей; 2022 год - 181301,0 тыс. рублей; 2023 год - 494097,0 тыс. рублей; 2024 год - 494097,0 тыс. рублей; 2025 год - 493997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7409748,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 5291175,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -150548,0 тыс. рублей;
2015 год - 234031,0 тыс. рублей;
2016 год - 89903,3 тыс. рублей;
2017 год - 88624,0 тыс. рублей;
2018 год - 290078,6 тыс. рублей;
2019 год - 704670,7 тыс. рублей;
2020 год - 766670,9 тыс. рублей;
2021 год - 1303157,0 тыс. рублей;
2022 год - 181301,0 тыс. рублей;
2023 год - 494097,0 тыс. рублей;
2024 год - 494097,0 тыс. рублей;
2025 год - 493997,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2720,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 651251,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 596205,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 36417,0 тыс. рублей; 2020 год - 128084,0 тыс. рублей; 2021 год - 95443,0 тыс. рублей; 2022 год - 235998,0 тыс. рублей; 2023 год - 33421,0 тыс. рублей; 2024 год - 33421,0 тыс. рублей; 2025 год - 33421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 55046,0 тыс. рублей |
- в шестом абзаце раздела 2 подпрограммы 6 цифры "2014" заменить цифрами "2015";
- раздел 3 подпрограммы 6 дополнить девятым - десятым абзацами следующего содержания:
"В рамках основного мероприятия 6.03 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" предполагается осуществить реконструкцию или капитальный ремонт объектов здравоохранения: центра медицинской реабилитации ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГКУЗ "Детский противотуберкулёзный санаторий п. Ивня", ОГБУЗ "Санаторий для детей с родителями" г. Белгород, ОГБУЗ "Санаторий для детей "Надежда", ОГКУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" с. Новая Таволжанка Шебекинского района, ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", ОГБУЗ "Детский санаторий г. Грайворон".
Мероприятия проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (6.N1) направлены на оснащение в соответствии со стандартами открываемых в медицинских организациях Белгородской области кабинетов, осуществляющих медицинскую реабилитацию.";
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 651251,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 596205,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 36417,0 тыс. рублей;
2020 год - 128084,0 тыс. рублей;
2021 год - 95443,0 тыс. рублей;
2022 год - 235998,0 тыс. рублей;
2023 год - 33421,0 тыс. рублей;
2024 год - 33421,0 тыс. рублей;
2025 год - 33421,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 55046,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены в приложении N 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма 7):
- разделы 6 - 7 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 605015,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 203288,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12356,0 тыс. рублей; 2015 год - 18733,0 тыс. рублей; 2016 год - 21122,9 тыс. рублей; 2017 год - 20965,0 тыс. рублей; 2018 год - 21136,0 тыс. рублей; 2019 год - 21104,9 тыс. рублей; 2020 год - 13400,0 тыс. рублей; 2021 год - 13400,0 тыс. рублей; 2022 год - 15267,7 тыс. рублей; 2023 год - 15267,7 тыс. рублей; 2024 год - 15267,7 тыс. рублей; 2025 год - 15267,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 401727,2 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 7 |
К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание, начиная с 2019 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 2,3 койки на 10000 человек взрослого населения. 2. Доведение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 70 коек на 10000 человек детского населения |
- третий абзац раздела 4 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"2. Доведение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 70 коек на 10000 человек детского населения.";
- раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 605015,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 203288,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12356,0 тыс. рублей;
2015 год - 18733,0 тыс. рублей;
2016 год - 21122,9 тыс. рублей;
2017 год - 20965,0 тыс. рублей;
2018 год - 21136,0 тыс. рублей;
2019 год - 21104,9 тыс. рублей;
2020 год - 13400,0 тыс. рублей;
2021 год - 13400,0 тыс. рублей;
2022 год - 15267,7 тыс. рублей;
2023 год - 15267,7 тыс. рублей;
2024 год - 15267,7 тыс. рублей;
2025 год - 15267,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 401727,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
- в подпрограмму 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма 8):
- разделы 6 - 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1144697,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 680074,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30152,0 тыс. рублей; 2015 год - 41511,0 тыс. рублей; 2016 год - 40521,0 тыс. рублей; 2017 год - 87465,0 тыс. рублей; 2018 год - 63417,4 тыс. рублей; 2019 год - 71235,0 тыс. рублей; 2020 год - 65769,5 тыс. рублей; 2021 год - 66787,0 тыс. рублей; 2022 год - 71463,0 тыс. рублей; 2023 год - 47193,0 тыс. рублей; 2024 год - 47193,0 тыс. рублей; 2025 год - 47368,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета 1 составит 434114,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30508,0 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 8 |
1. Поддержание до 2025 года доли врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области на уровне 33 процента. 2. Увеличение к концу 2018 года доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, до 95 процентов. 3. Доведение к концу 2025 года доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 82,4 процента |
- четвёртый абзац раздела 4 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"3. Доведение к концу 2025 года доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 82,4 процента.";
- раздел 5 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1144697,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 680074,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30152,0 тыс. рублей;
2015 год - 41511,0 тыс. рублей;
2016 год - 40521,0 тыс. рублей;
2017 год - 87465,0 тыс. рублей;
2018 год - 63417,4 тыс. рублей;
2019 год - 71235,0 тыс. рублей;
2020 год - 65769,5 тыс. рублей;
2021 год - 66787,0 тыс. рублей;
2022 год - 71463,0 тыс. рублей;
2023 год - 47193,0 тыс. рублей;
2024 год - 47193,0 тыс. рублей;
2025 год - 47368,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 434114,1 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 30508,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9131239,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3540386,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 109905,0 тыс. рублей; 2015 год - 127924,0 тыс. рублей; 2016 год - 129492,5 тыс. рублей; 2017 год - 265652,0 тыс. рублей;. 2018 год - 307103,7 тыс. рублей; 2019 год - 368124,0 тыс. рублей; 2020 год - 334733,0 тыс. рублей; 2021 год - 360782,0 тыс. рублей; 2022 год - 387874,0 тыс. рублей; 2023 год - 382932,0 тыс. рублей; 2024 год - 382932,0 тыс. рублей; 2025 год - 382932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 5590852,9 тыс. рублей |
- раздел 3 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 9
Для выполнения задачи 1 "Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 9.01 "Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения".
Реализация основного мероприятия осуществляется в целях:
1) организации льготного лекарственного обеспечения граждан, не имеющих группы инвалидности, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
2) организации лекарственного обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента".
Основное мероприятие 9.02 "Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита А)" включает обеспечение и проведение иммунизации населения области, входящего в группу риска по ряду заболеваний, в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок и с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Основное мероприятие 9.03 "Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами".
Реализация основного мероприятия осуществляется в целях обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по двенадцати высокозатратным нозологиям, включая лечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
Предполагается привлечение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Основное мероприятие 9.04 "Субвенция на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".
Реализация основного мероприятия осуществляется в целях совершенствования обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов во исполнение Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий".
Предполагается привлечение субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также продуктами лечебного питания в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Основное мероприятие 9.05 "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения".
Реализация основного мероприятия осуществляется в целях совершенствования обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов во исполнение Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий".
Предполагается привлечение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также продуктами лечебного питания в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Мероприятия проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (9.N2) направлены на обеспечение лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лиц, не имеющих группы инвалидности и перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркта миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, в течение 1 года после возникновения состояния или проведения оперативного вмешательства.
Кроме вышеуказанного, в Белгородской области в рамках выполнения функций департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области и деятельности (оказания услуг) государственных учреждений здравоохранения Белгородской области, в целях совершенствования обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан планируется реализация следующих направлений:
1) внедрение стандартов оказания медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, определенных Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";
2) проведение экспертизы эффективности использования лекарственных препаратов;
3) расширение перечня аптечных пунктов льготного лекарственного обеспечения.
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей подпрограммы 9 приведена в приложении N 1 к государственной программе.";
- раздел 5 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9131239,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3540386,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 109905,0 тыс. рублей;
2015 год - 127924,0 тыс. рублей;
2016 год - 129492,5 тыс. рублей;
2017 год - 265652,0 тыс. рублей;
2018 год - 307103,7 тыс. рублей;
2019 год - 368124,0 тыс. рублей;
2020 год - 334733,0 тыс. рублей;
2021 год - 360782,0 тыс. рублей;
2022 год - 387874,0 тыс. рублей;
2023 год - 382932,0 тыс. рублей;
2024 год - 382932,0 тыс. рублей;
2025 год - 382932,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 5590852,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Б "Развитие информатизации в здравоохранении" Программы (далее - подпрограмма Б):
- разделы 5 - 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слов "подпрограммы Г" следует читать "подпрограммы Б"
5. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы Б |
2014 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются |
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Б за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составил 855977,4 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 71907,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6818,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей; 2019 год - 38446,3 тыс. рублей; 2020 год - 20347,7 тыс. рублей; 2021 год - 5690,2 тыс. рублей; 2022 год - 605,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 784069,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы Б |
1. Доведение среднего количества медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналогом в 2014 году до 2,8 человека. 2. Доведение в 2014 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 800 человек на 1000 человек населения. 3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области до 14034 единиц и поддержание на данном уровне в 2022 году |
- в четвёртом абзаце раздела 2 подпрограммы Б цифры "2021" заменить цифрами "2022";
- четвёртый абзац раздела 4 подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
"3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области до 14034 единиц и поддержание на данном уровне в 2022 году.";
- раздел 5 подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Б
Общий объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составил 855977,4 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 71907,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6818,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 38446,3 тыс. рублей;
2020 год - 20347,7 тыс. рублей;
2021 год - 5690,2 тыс. рублей;
2022 год - 605,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 784069,8 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Б за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Б подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Г "Совершенствование системы территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 263089619,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123117376,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7459159,0 тыс. рублей; 2015 год - 8090006,0 тыс. рублей; 2016 год - 8514015,4 тыс. рублей; 2017 год - 8789577,1 тыс. рублей; 2018 год - 9861670,3 тыс. рублей; 2019 год - 10110445,9 тыс. рублей; 2020 год - 10785528,0 тыс. рублей; 2021 год - 11344547,6 тыс. рублей; 2022 год - 12040618,0 тыс. рублей; 2023 год - 12040603,0 тыс. рублей; 2024 год - 12040603,0 тыс. рублей; 2025 год - 12040603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 48729,6 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139920053,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 263089619,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123117376,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7459159,0 тыс. рублей;
2015 год - 8090006,0 тыс. рублей;
2016 год - 8514015,4 тыс. рублей;
2017 год - 8789577Д тыс. рублей;
2018 год - 9861670,3 тыс. рублей;
2019 год - 10110445,9 тыс. рублей;
2020 год - 10785528,0 тыс. рублей;
2021 год - 11344547,6 тыс. рублей;
2022 год - 12040618,0 тыс. рублей;
2023 год - 12040603,0 тыс. рублей;
2024 год - 12040603,0 тыс. рублей;
2025 год - 12040603,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 48729,6 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139920053,7 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Д "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма Д):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Д изложить в. следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2049674,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 991126,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 71173,0 тыс. рублей; 2015 год - 81014,0 тыс. рублей; 2016 год - 69140,2 тыс. рублей; 2017 год - 69075,0 тыс. рублей; 2018 год - 84398,9 тыс. рублей; 2019 год - 82165,1 тыс. рублей; 2020 год - 86798,0 тыс. рублей; 2021 год - 87442,0 тыс. рублей; 2022 год - 89980,0 тыс. рублей; 2023 год - 89980,0 тыс. рублей;. 2024 год - 89980,0 тыс. рублей; 2025 год - 89980,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 16927,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1041621,7 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2049674,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 991126,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71173,0 тыс. рублей;
2015 год - 81014,0 тыс. рублей;
2016 год - 69140,2 тыс. рублей;
2017 год - 69075,0 тыс. рублей;
2018 год - 84398,9 тыс. рублей;
2019 год - 82165,1 тыс. рублей;
2020 год - 86798,0 тыс. рублей;
2021 год - 87442,0 тыс. рублей;
2022 год - 89980,0 тыс. рублей;
2023 год - 89980,0 тыс. рублей;
2024 год - 89980,0 тыс. рублей;
2025 год - 89980,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 16927,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1041621,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (далее - подпрограмма И):
- разделы 6 - 7 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1013641,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 127278,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5227,0 тыс. рублей; 2015 год - 9566,0 тыс. рублей; 2016 год - 542,6 тыс. рублей; 2017 год - 106,0 тыс. рублей; 2018 год - 126,0 тыс. рублей; 2019 год - 106,0 тыс. рублей; 2020 год - 5056,0 тыс. рублей; 2021 год - 106125,0 тыс. рублей; 2022 год - 106,0 тыс. рублей; 2023 год - 106,0 тыс. рублей; 2024 год - 106,0 тыс. рублей; 2025 год - 106,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 885117,0 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1246,0 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы И |
1. Увеличение в 2017 году доли записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, до 40 процентов. 2. Достижение к 2019 году 100 процентов внесения записей актов гражданского состояния за период с 1926 года по 2015 год в электронный информационно-поисковый массив. К концу 2025 года планируется: 3. Поддержание доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период на уровне не выше 40 процентов, достигнутом в 2018 году |
- раздел 3 подпрограммы И дополнить двадцать вторым абзацем следующего содержания:
"- улучшение материально-технической базы за счёт строительства (реконструкции) и капитального ремонта зданий для муниципальных органов ЗАГС.";
- в пятом абзаце раздела 4 подпрограммы И цифры "2019" заменить цифрами "2018";
- раздел 5 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы И
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1013641,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 127278,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5227,0 тыс. рублей;
2015 год - 9566,0 тыс. рублей;
2016 год - 542,6 тыс. рублей;
2017 год - 106,0 тыс. рублей;
2018 год - 126,0 тыс. рублей;
2019 год - 106,0 тыс. рублей;
2020 год - 5056,0 тыс. рублей;
2021 год - 106125,0 тыс. рублей;
2022 год - 106,0 тыс. рублей;
2023 год - 106,0 тыс. рублей;
2024 год - 106,0 тыс. рублей;
2025 год - 106,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 885117,0 тыс. рублей;
- консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1246,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
- приложения N 1, 3, 4 и таблицу 2 приложения N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Текст приложения не приводится
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
Е.С. Савченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 г. N 565-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
Настоящее постановление вступает в силу с 23 декабря 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 23 декабря 2019 г., на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 23 декабря 2019 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 733-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.