Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
в Озерском городском округе"
на 2019 - 2024 годы
Подпрограмма
"Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа"
Паспорт
подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа"
Наименование муниципальной подпрограммы |
Муниципальная подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа" (далее - Подпрограмма) |
|||
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования) |
|||
Соисполнители муниципальной подпрограммы |
Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования |
|||
Цель муниципальной подпрограммы |
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время |
|||
Задачи муниципальной подпрограммы |
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время; 2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха |
|||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы |
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); 2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); 3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах); 4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, практикумы) (в единицах); 5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах); 6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах); 7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (в процентах) |
|||
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
|||
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 103170,400 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|||
Год |
Всего (тыс. руб.) |
Бюджет округа (тыс. руб.) |
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) |
|
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
26256,800 |
15436,800 |
10820,000 |
|
2021 |
23207,800 |
8900,000 |
14307,800 |
|
2022 |
25367,900 |
8900,000 |
16467,900 |
|
2023 |
28337,900 |
28337,900 |
0,000 |
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого |
103170,400 |
61574,700 |
41595,700 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей: 1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 55,6 процентов; 2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 44,4 процента; 3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента; 4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц; 5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц; 6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов; 7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов - 30 процентов. |
I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха.
II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 103170,400 тыс. рублей, в том числе:
Год |
Всего (тыс. руб.) |
Бюджет округа (тыс. руб.) |
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) |
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 |
26256,800 |
15436,800 |
10820,000 |
2021 |
23207,800 |
8900,000 |
14307,800 |
2022 |
25367,900 |
8900,000 |
16467,900 |
2023 |
28337,900 |
28337,900 |
0,000 |
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Итого |
103170,400 |
61574,700 |
41595,700 |
Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении N 5.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.