ПАСПОРТ муниципальной программы
"Развитие культуры"
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Управление культуры Администрации города Губкинского
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Администрация города Губкинского (МКУ "Управление организации строительства")
|
Подпрограммы
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли"
|
Подпрограмма 2 "Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив"
|
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры"
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Цель муниципальной программы
|
Обеспечение условий для реализации креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды
|
Задачи муниципальной программы
|
Создание условий для информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения города Губкинского, активизация социальной функции библиотек и музея
|
Создание условий для реализации творческого потенциала жителей города и удовлетворения потребностей в качественном дополнительном образовании в сфере культуры
|
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства
|
Организация управления в сфере культуры и искусства
|
Сроки реализации муниципальной программы
|
2020 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
Год реализации программы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего:
|
2 886 859
|
в том числе по годам:
|
|
2020 год
|
500 512
|
2021 год
|
485 483
|
2022 год
|
475 216
|
2023 год
|
475 216
|
2024 год
|
475 216
|
2025 год
|
475 216
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
Удовлетворенность потребителей услуг качеством оказываемых услуг
|
Прирост посещений музея
|
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
|
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждения культурно-досугового типа
|
Прирост участников клубных формирований
|
Прирост учащихся ДШИ
|
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
- предоставление возможности населению в получении услуг культуры и искусства, раскрытию творческого потенциала;
- предоставление доступа к музейным и библиотечным ресурсам;
- своевременное оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства;
- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.
|
Характеристика и стратегическое обоснование
муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Губкинского, утвержденной Решением Городской Думы города Губкинского 13 декабря 2018 года N 350, одним из приоритетных направлений в развитии муниципального образования определено создание условий для повышения качества жизни горожан посредством качества и доступности социальных услуг и, в частности, в области культуры.
Исходя из этого, целью программы является обеспечение условий для креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды.
Выполнению данной цели способствуют задачи национального проекта "Культура", определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204, в котором обозначен приоритет - сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских граждан. Для этого необходимо создать условия для раскрытия творческого потенциала людей, информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения, предоставить качественное дополнительное образование в сфере культуры, модернизировать муниципальные учреждений культуры.
Текущее состояние сферы культуры характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Вместе с тем, требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности услуг и улучшение качества жизни населения в целом.
В рамках Программы планируется решить ряд главных проблем. Для развития учреждений культуры важно повышение уровня квалификации работников, что влияет на качество услуг, оказываемых учреждениями. Имеется потребность профильных специалистов, квалифицированных кадров, владеющими новыми информационными технологиями. Необходимо повышать престиж и привлекательность профессий в сфере культуры. Требуется пополнение музейных и библиотечных фондов, обновление материально-технической базы, проведение ремонтных работ для создания безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.
Запланированные мероприятия Программы, внесут значительный вклад в развитие культуры города Губкинского, что в целом будет способствовать улучшению качества жизни населения.
В результате реализации данной муниципальной программы будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей и ряда задач, поставленных в документах стратегического планирования.
ПАСПОРТ
|
подпрограммы 1
|
"Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела,
информационно-аналитическое обслуживание отрасли"
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры Администрации города Губкинского
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Отсутствуют
|
Цель подпрограммы
|
Развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам
|
Задачи подпрограммы
|
Удовлетворение потребностей населения города в библиотечных и музейных услугах, повышение доступности и качества услуг
|
Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2020 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего:
|
603 016
|
в том числе по годам:
|
|
2020 год
|
106 246
|
2021 год
|
103 478
|
2022 год
|
98 323
|
2023 год
|
98 323
|
2024 год
|
98 323
|
2025 год
|
98 323
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
Количество посещений музея
|
Количество посещений общедоступных библиотек
|
Количество музейных выставок
|
Количество музейных фондов
|
Количество библиотечных фондов
|
Целевой уровень заработной платы
|
Выполнение требований и норм по охране труда, пожарной безопасности, действующего законодательства на объектах культуры
|
Реализация проекта "Новая библиотека Ямала"
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
Обеспечить выставочную и библиотечную деятельность;
Увеличить библиотечные и музейные фонды;
Сохранить показатели по уровню заработной платы.
|
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях развития музейного и библиотечного обслуживания и для обеспечения доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Качественное формирование музейного и библиотечного фонда, его насыщенность и актуальность является ценным фактором в организации обслуживания населения. Востребованность музейных и библиотечных услуг города Губкинского достаточно высока, в связи с этим, необходимо создать возможность свободного доступа к культурным ценностям, получению знаний, информации.
В рамках подпрограммы запланировано обеспечить работу музея и библиотек, в том числе содержание имущества учреждений, заработная плата работникам, пополнить книжные и музейные фонды, осуществить работу выставок и экспозиций, предоставить доступ к музейным и библиотечным ресурсам;
обеспечить свободный доступ населения к электронным библиотечным и музейным фондам, виртуальным выставкам и цифровым коллекциям.
ПАСПОРТ
|
подпрограммы 2
|
"Развитие профессионального искусства и народного творчества,
поддержка творческих инициатив"
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры Администрации города Губкинского
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Администрация города Губкинского (МКУ "Управление организации строительства")
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, предоставление доступного качественного дополнительного образования
|
Задачи подпрограммы
|
Удовлетворение потребностей населения города в услугах, оказываемых культурно-досуговым учреждением клубного типа, повышение их доступности и качества
|
Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования
|
|
Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры и образования
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2020 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего:
|
2 168 059
|
в том числе по годам:
|
|
2020 год
|
371 560
|
2021 год
|
359 299
|
2022 год
|
359 300
|
2023 год
|
359 300
|
2024 год
|
359 300
|
2025 год
|
359 300
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий учреждения культурно-досугового типа
|
Количество участников клубных формирований
|
Количество учащихся ДШИ
|
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
|
Число посетителей мероприятий учреждения культурно-досугового типа, в рамках муниципального задания
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста
|
Целевой уровень заработной платы работников КДУ
|
Целевой уровень заработной платы преподавателей дополнительного образования
|
Выполнение требований и норм по охране труда, пожарной безопасности, действующего законодательства на объектах культуры и дополнительного образования
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
Реализация подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить население города услугами учреждения культурно-досугового типа,
- повысить доступность и качество услуг учреждения культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере культуры;
- улучшить качество оказываемых муниципальных услуг;
- сохранить показатели по уровню заработной платы;
- увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста.
|
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для творческой самореализации населения, развития профессионального искусства в городе Губкинском.
Необходимо вовлекать большее число жителей города в культурно-массовые мероприятия (концертные программы, конкурсы, фестивали и т.д.), привлекать в деятельность клубных формирований для организации досуга и самореализации.
В рамках подпрограммы запланировано проведение мероприятий, работа клубных формирований, в том числе коллективов художественной самодеятельности, с целью увеличения числа посещений и числа участников клубных формирований.
Один из ключевых факторов Подпрограммы - формирование эффективной системы работы с одаренными детьми, создание условий для выявления и развития, талантливых детей, реализации их способностей и обеспечение всестороннего развития.
Развитие профессионального искусства и культурного потенциала невозможно без вовлечения в этот процесс образовательных организаций сферы культуры. Детская школа искусств, обладающая квалифицированными кадрами в области профессионального искусства, играет существенную роль в формировании культурной среды, раскрытии творческого потенциала и создании условий для профессионального самоопределения юных граждан в области различных видов искусств.
Учреждениями реализуются культурно-просветительские и филармонические проекты с участием самодеятельных артистов и творческих коллективов, направленные на удовлетворение духовных потребностей различных групп населения.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3
"Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры"
|
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры Администрации города Губкинского
|
Соисполнители подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цель подпрограммы
|
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства
|
Задача подпрограммы
|
Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2020 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего:
|
25 998
|
в том числе по годам:
|
|
2020 год
|
4 333
|
2021 год
|
4 333
|
2022 год
|
4 333
|
2023 год
|
4 333
|
2024 год
|
4 333
|
2025 год
|
4 333
|
Целевые показатели эффективности подпрограммы
|
Доля работников культуры, получивших социальную поддержку от имеющих право на получение социальной поддержки
|
Доля работников дополнительного образования, получивших социальную поддержку от имеющих право на получение социальной поддержки
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
осуществить меры социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства в городе Губкинском;
- сохранить и качественно улучшить кадровый состав муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства в городе Губкинском;
- способствовать повышению престижа работы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и искусства.
|
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
С целью укрепления кадрового потенциала и привлечения трудовых ресурсов, в соответствии со статьей 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года N 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе" предусмотрены меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, а именно выплата единовременного пособия работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе, относящихся к категории молодых специалистов, и единовременного вознаграждения работникам государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства при достижении пенсионного возраста.
Проблемой является привлечение высококвалифицированных специалистов, которая приводит к не укомплектованности профессиональными кадрами.
Российская Федерация признает исключительную роль творческого работника в культурной деятельности, стимулирует деятельность творческих работников, направленную на сохранение и развитие культуры; способствует материальному обеспечению, свободе и независимости творческих работников, посвящающих свою деятельность традиционной и народной культуре.
Осуществление мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства обеспечит сохранение и качественное улучшение кадрового состава муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства; способствует повышению престижа работы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и искусства.
ПАСПОРТ
подпрограммы 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры Администрации города Губкинского
|
Соисполнитель подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Цель подпрограммы
|
Организация управления в сфере культуры и искусства
|
Задача подпрограммы
|
Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2020 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Всего:
|
89 786
|
в том числе по годам:
|
|
2020 год
|
18 373
|
2021 год
|
18 373
|
2022 год
|
13 260
|
2023 год
|
13 260
|
2024 год
|
13 260
|
2025 год
|
13 260
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
Укомплектованность Управления культуры Администрации города Губкинского квалифицированными кадрами
|
Уровень соответствия качества муниципальных услуг показателям, установленным в стандартах качества муниципальных услуг
|
Эффективное использование денежных средств муниципального бюджета
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
- повысить эффективность управления отраслью культуры;
- обеспечить выполнение учреждениями культуры и искусства муниципального задания;
- обеспечить эффективное использование денежных средств муниципального бюджета.
|
Характеристика и стратегическое обоснование подпрограммы
Управление культуры Администрации города Губкинского наделено полномочиями по реализации на территории города Губкинского государственной политики и нормативно-правового регулирования в области культуры и искусства.
Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на обеспечение достижения целей и задач муниципальной программы, на существенное повышение качества управления процессами развития сферы культуры и искусства.
Необходимость внедрения в отрасли культуры современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей.
Управление культуры в пределах своей компетенции обеспечивает проведение работы по контролю за исполнением утверждённых стандартов предоставления муниципальных услуг сферы культуры и искусства в городе Губкинском.
В рамках подпрограммы планируется осуществлять администрирование деятельности, осуществлять функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, обеспечивать контроль за целевым расходованием данных средств и проведение мониторинга ситуации в установленной сфере деятельности.
|
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
|
СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие культуры"
N п/п
|
Наименование
муниципальной программы (подпрограммы),
наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2018 Прошлый отчетный год (базовый)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
вес показателя
|
значение показателя
|
вес показателя
|
значение показателя
|
вес показателя
|
значение показателя
|
вес показателя
|
значение показателя
|
вес показателя
|
значение показателя
|
вес показателя
|
значение показателя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: обеспечение условий для реализации креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды
|
1.
|
Удовлетворенность потребителей услуг качеством оказываемых услуг
|
%
|
99
|
0,4
|
90
|
0,4
|
90
|
0,4
|
90
|
0,4
|
90
|
0,4
|
90
|
0,4
|
90
|
2.
|
Прирост посещений музеев
|
%
|
100
|
0,1
|
104
|
0,1
|
106
|
0,1
|
108
|
0,1
|
110
|
0,1
|
112
|
0,1
|
112
|
3.
|
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
|
%
|
100
|
0,1
|
103
|
0,1
|
105
|
0,1
|
107
|
0,1
|
108
|
0,1
|
113
|
0,1
|
113
|
4.
|
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждения культурно-досугового типа
|
%
|
100
|
0,1
|
106
|
0,1
|
110
|
0,1
|
114
|
0,1
|
120
|
0,1
|
130
|
0,1
|
130
|
5.
|
Прирост участников клубных формирований
|
%
|
100
|
0,1
|
102
|
0,1
|
103
|
0,1
|
104
|
0,1
|
105
|
0,1
|
106
|
0,1
|
106
|
6.
|
Прирост учащихся ДШИ
|
%
|
100
|
0,1
|
103
|
0,1
|
105
|
0,1
|
107
|
0,1
|
109
|
0,1
|
110
|
0,1
|
110
|
7.
|
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов
|
%
|
100
|
0,1
|
103
|
0,1
|
105
|
0,1
|
107
|
0,1
|
110
|
0,1
|
115
|
0,1
|
115
|
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам
|
Задача 1: удовлетворение потребностей населения города в библиотечных и музейных услугах, повышение доступности и качества услуг
|
1.
|
Количество посещений музея
|
Чел.
|
22 000
|
0,1
|
22 880
|
0,1
|
23 320
|
0,1
|
23 760
|
0,1
|
24 200
|
0,1
|
24 640
|
0,1
|
24 640
|
2.
|
Количество посещений общедоступных библиотек
|
Чел.
|
72 207
|
0,1
|
74 760
|
0,1
|
74 760
|
0,1
|
74 760
|
0,1
|
75 079
|
0,1
|
78 283
|
0,1
|
78 283
|
3.
|
Количество музейных выставок
|
Ед.
|
26
|
0,1
|
26
|
0,1
|
26
|
0,1
|
26
|
0,1
|
26
|
0,1
|
26
|
0,1
|
26
|
4.
|
Количество музейных фондов
|
Ед.
|
20 500
|
0,1
|
22 400
|
0,1
|
23 100
|
0,1
|
23 800
|
0,1
|
24 500
|
0,1
|
25 200
|
0,1
|
25 900
|
5.
|
Количество библиотечных фондов
|
Экз.
|
56 959
|
0,1
|
57 209
|
0,1
|
57 459
|
0,1
|
57 709
|
0,1
|
57 914
|
0,1
|
58 164
|
0,1
|
58 414
|
6.
|
Целевой уровень заработной платы
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры
|
7.
|
Выполнение требований и норм по охране труда, пожарной безопасности, действующего законодательства на объектах культуры
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
8.
|
Реализация проекта "Новая библиотека Ямала"
|
Ед.
|
1
|
0,2
|
1
|
0,2
|
1
|
0,2
|
1
|
0,2
|
1
|
0,2
|
1
|
0,2
|
1
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: расширение многообразия культурной жизни, предоставление доступного качественного дополнительного образования
|
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города в услугах, оказываемых культурно-досуговым учреждением клубного типа, повышение их доступности и качества
|
1.
|
Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий учреждения культурно-досугового типа
|
Чел.
|
4 500
|
0,1
|
4 770
|
0,1
|
4 950
|
0,1
|
5 130
|
0,1
|
5 400
|
0,1
|
5 850
|
0,1
|
5 850
|
2.
|
Количество участников клубных формирований
|
Чел.
|
820
|
0,1
|
861
|
0,1
|
882
|
0,1
|
882
|
0,1
|
882
|
0,1
|
882
|
0,1
|
882
|
3.
|
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
|
Чел.
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
0,1
|
3 471
|
4.
|
Число посетителей мероприятий учреждения культурно-досугового типа, в рамках муниципального задания
|
Чел.
|
54 092
|
0,1
|
59 672
|
0,1
|
62 751
|
0,1
|
65 988
|
0,1
|
69 393
|
0,1
|
72 974
|
0,1
|
76 739
|
5.
|
Целевой уровень заработной платы работников КДУ
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
Задача 2. Обеспечение доступности получения качественного образования
|
5.
|
Количество учащихся ДШИ
|
Чел.
|
500
|
0,1
|
515
|
0,1
|
525
|
0,1
|
535
|
0,1
|
545
|
0,1
|
550
|
0,1
|
550
|
6.
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста
|
%
|
10
|
0,1
|
10
|
0,1
|
10
|
0,1
|
10
|
0,1
|
11
|
0,1
|
11
|
0,1
|
11
|
7.
|
Целевой уровень заработной платы преподавателей дополнительного образования
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры и образования
|
8.
|
Выполнение требований и норм по охране труда, пожарной безопасности, действующего законодательства на объектах культуры и дополнительного образования
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
|
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства
|
Задача: реализация мер социальной поддержки работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства
|
1.
|
Доля работников культуры, получивших социальную поддержку от имеющих право на получение социальной поддержки
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
2.
|
Доля работников дополнительного образования, получивших социальную поддержку от имеющих право на получение социальной поддержки
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: организация управления в сфере культуры и искусства
|
Задача: повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
|
1.
|
Укомплектованность Управление культуры Администрации города Губкинского квалифицированными кадрами
|
%
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
2.
|
Уровень соответствия качества муниципальных услуг показателям, установленным в стандартах качества муниципальных услуг
|
%
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
3.
|
Эффективное использование денежных средств муниципального бюджета
|
%
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
|
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры"
|
|
|
|
|
|
|
N п/п
|
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия
|
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
Всего
|
2020 год
|
2021 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры"
|
Управление культуры г. Губкинского, МКУ "Управление организации строительства"
|
2 886 859
|
500 512
|
485 483
|
1
|
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
603 016
|
106 246
|
103 478
|
1.1
|
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
347 059
|
58 959
|
57 620
|
1.1.1
|
Проведение праздничных мероприятий
|
Управление культуры г. Губкинского
|
1 339
|
1 339
|
0
|
средства окружного бюджета
|
1 299
|
1 299
|
0
|
средства местного бюджета
|
40
|
40
|
0
|
1.1.2
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела
|
Управление культуры г. Губкинского
|
1 974
|
329
|
329
|
средства окружного бюджета
|
1 896
|
316
|
316
|
средства местного бюджета
|
78
|
13
|
13
|
1.1.3
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки)
|
Управление культуры г. Губкинского
|
343 746
|
57 291
|
57 291
|
1.2
|
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
156 685
|
27 305
|
25 876
|
1.2.1
|
Проведение праздничных мероприятий
|
Управление культуры г. Губкинского
|
1 429
|
1429
|
0
|
средства окружного бюджета
|
1 386
|
1 386
|
0
|
средства местного бюджета
|
43
|
43
|
0
|
1.2.2
|
Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма
|
Управление культуры г. Губкинского
|
894
|
149
|
149
|
средства окружного бюджета
|
870
|
145
|
145
|
средства местного бюджета
|
24
|
4
|
4
|
1.2.3
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи)
|
Управление культуры г. Губкинского
|
154 362
|
25 727
|
25 727
|
1.3
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений культуры"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
39 492
|
6 582
|
6 582
|
1.3.1
|
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии
|
Управление культуры г. Губкинского
|
39 492
|
6 582
|
6 582
|
1.4
|
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
59 780
|
13 400
|
13 400
|
1.4.1
|
Создание модельных муниципальных библиотек
|
Управление культуры г. Губкинского
|
41 240
|
10 310
|
10 310
|
1.4.2
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела
|
Управление культуры г. Губкинского
|
18 540
|
3 090
|
3 090
|
средства окружного бюджета
|
18 000
|
3 000
|
3 000
|
средства местного бюджета
|
540
|
90
|
90
|
1.5
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы поддержки социально-значимых культурных инициатив, проектов и программ"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
0
|
0
|
0
|
1.5.1
|
Прочие мероприятия в сфере культуры и искусства
|
Управление культуры г. Губкинского
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив"
|
Управление культуры г. Губкинского, МКУ "Управление организации строительства"
|
2 168 059
|
371 560
|
359 299
|
2.1
|
Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
1 210 012
|
207 137
|
200 575
|
2.1.1
|
Проведение праздничных мероприятий
|
Управление культуры г. Губкинского
|
2 062
|
2 062
|
0
|
средства окружного бюджета
|
2 000
|
2 000
|
0
|
средства местного бюджета
|
62
|
62
|
0
|
2.1.2
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества
|
Управление культуры г. Губкинского
|
4 722
|
787
|
787
|
средства окружного бюджета
|
4 584
|
764
|
764
|
средства местного бюджета
|
138
|
23
|
23
|
2.1.3
|
Мероприятия по развитию культуры и искусства
|
МКУ "Управление организации строительства"
|
4 500
|
4 500
|
0
|
2.1.4
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры (клубная система)
|
Управление культуры г. Губкинского
|
1 198 728
|
199 788
|
199 788
|
2.2
|
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
958 047
|
164 423
|
158 724
|
2.2.1
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества
|
Управление культуры г. Губкинского
|
9 972
|
1 662
|
1 662
|
средства окружного бюджета
|
9 672
|
1612
|
1612
|
средства местного бюджета
|
300
|
50
|
50
|
2.2.2
|
Совершенствование системы оплаты труда
|
Управление культуры г. Губкинского
|
5 699
|
5 699
|
0
|
2.2.3
|
Обеспечение деятельности организаций образования
|
Управление культуры г. Губкинского
|
942 376
|
157 062
|
157 062
|
3
|
Подпрограмма "Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
25 998
|
4 333
|
4 333
|
3.1
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
25 998
|
4 333
|
4 333
|
3.1.1
|
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
|
Управление культуры г. Губкинского
|
3 000
|
500
|
500
|
3.1.2
|
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
|
Управление культуры г. Губкинского
|
9 216
|
1 536
|
1 536
|
3.1.3
|
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
|
Управление культуры г. Губкинского
|
3 000
|
500
|
500
|
3.1.4
|
Компенсация части произведенных отдельными категориями граждан затрат по найму жилого помещения
|
Управление культуры г. Губкинского
|
10 782
|
1 797
|
1 797
|
4
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
89 786
|
18 373
|
18 373,00
|
4.1
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций"
|
Управление культуры г. Губкинского
|
89 786
|
18 373
|
18 373
|
4.1.1
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
|
Управление культуры г. Губкинского
|
89 786
|
18 373
|
18 373
|
4.1.1
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
|
Управление культуры г. Губкинского
|
89 786
|
18 373
|
18 373
|
13 260
|
13 260
|
13 260
|
13 260
|