В соответствии с Планом мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудита "Проверка надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур составления и исполнения федерального бюджета, ведения учета и составления бюджетной отчетности по главе 319 "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" внести изменения в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в федеральном государственном бюджетном учреждении "Российская академия наук", утвержденный распоряжением РАН от 11 июля 2019 г. N 10115-746 (далее - Порядок).
1. Изложить пункт 1.9. Порядка в следующей редакции:
"1.9. Внутренний финансовый контроль осуществляют структурные подразделения и должностные лица в отношении внутренних бюджетных процедур согласно приложению 1 к настоящему Порядку.".
2. Изложить пункт 1.14. Порядка в следующей редакции:
"1.14. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля несут президент РАН или уполномоченный им вице-президент РАН, а также руководители структурных подразделений и должностные лица, выполняющие внутренние бюджетные процедуры.".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента РАН академика РАН Балегу Ю.Ю.
Президент РАН |
А.М. Сергеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Российской академии наук от 31 января 2020 г. N 10115-87 "О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в федеральном государственном бюджетном учреждении "Российская академия наук", утвержденный распоряжением РАН от 11 июля 2019 г. N 10115-746"
Текст распоряжения опубликован не был