Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор |
Г.С. Никитин |
Утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2020 г. N 357
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. N 558.".
2.2. Позиции "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году |
% |
|
100,00 |
227,27 |
294,20 |
268,45 |
118,60 |
126,36 |
339,17 |
275,91 |
72,42 |
57,35 |
57,35 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения |
км |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
38,83 |
35,44 |
15,65 |
16,68 |
44,77 |
36,43 |
9,56 |
7,57 |
7,57 |
2. |
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) |
км |
|
|
16,80 |
55,63 |
91,07 |
106,71 |
123,39 |
168,16 |
204,59 |
214,15 |
221,72 |
229,29 |
3. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
шт. |
|
|
8 |
13 |
18 |
18 |
28 |
43 |
46 |
47 |
50 |
54 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||||
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП* |
чел. |
726,00 |
699,00 |
517,00 |
471,00 |
407,00 |
386,00 |
347,00 |
351,00 |
314,00 |
270,00 |
206,00 |
119,00 |
2. |
Количество детей, погибших в результате ДТП* |
чел. |
22,00 |
20,00 |
9,00 |
15,00 |
12,00 |
13,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* |
чел./100 тыс. населения |
22,00 |
21,08 |
15,76 |
14,50 |
12,48 |
11,93 |
10,79 |
10,92 |
9,77 |
8,39 |
6,40 |
3,71 |
4. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* |
чел./10 тыс. единиц транспортных средств |
6,25 |
6,08 |
4,21 |
3,70 |
3,31 |
3,09 |
2,62 |
2,62 |
2,62 |
2,62 |
2,62 |
2,62 |
5. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог** |
% |
|
|
|
|
|
|
10 |
20 |
40 |
53 |
66 |
80 |
6. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог** |
% |
|
|
|
|
|
|
10 |
20 |
35 |
50 |
60 |
70 |
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2024 годы справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе. ** В рамках Федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного движения". |
";
"
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10150 558,1 |
12083 307,7 |
15768 681,5 |
16075 325,2 |
19180 794,6 |
19631 277,5 |
20797 853,3 |
20955 892,2 |
21663 213,0 |
22615 160,7 |
178922 063,80 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
10195 192,4 |
13867 401,5 |
15577 081,1 |
19180 325,7 |
19630 808,6 |
20797 384,4 |
20955 423,3 |
21662 744,1 |
22614 691,8 |
174000 781,00 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 918 019,40 |
|
|
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
3 263,40 |
Подпрограмма 1 |
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 916 605,1 |
8 949 564,6 |
12312 475,8 |
12177 918,4 |
11108 532,0 |
15022 623,7 |
14848 624,3 |
13527 133,4 |
103664 817,20 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 916 605,1 |
8 949 564,6 |
12312 475,8 |
12177 918,4 |
11108 532,0 |
15022 623,7 |
14848 624,3 |
13527 133,4 |
103 664 817,20 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 105 848,3 |
1 721 526,3 |
1 747 509,0 |
2 402 433,3 |
5 391 163,2 |
2 082 720,9 |
3 215 499,1 |
5 532 707,7 |
34 090 729,30 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 105 848,3 |
1 721 526,3 |
1 747 509,0 |
2 402 433,3 |
5 391 163,2 |
2 082 720,9 |
3 215 499,1 |
5 532 707,7 |
34 090 729,30 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
999 153,2 |
1 768 900,4 |
1 245 708,3 |
1 012 792,5 |
1 035 750,9 |
864 806,4 |
864 806,4 |
9 411 869,20 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
998 703,2 |
1 768 431,5 |
1 245 239,4 |
1 012 323,6 |
1 035 282,0 |
864 337,5 |
864 337,5 |
9 408 605,80 |
|
|
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
3 263,40 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 918 019,40 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 918 019,40 |
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
52 869,4 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
1 609 505,20 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
52 869,4 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
1 609 505,20 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 997 538,1 |
3 855 651,2 |
3 298 421,2 |
3 752 348,1 |
3 232 574,9 |
2 762 006,0 |
2 681 492,5 |
2 637 722,5 |
25 227 123,50 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 997 538,1 |
3 855 651,2 |
3 298 421,2 |
3 752 348,1 |
3 232 574,9 |
2 762 006,0 |
2 681 492,5 |
2 637 722,5 |
25 227 123,50 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16037 963,9 |
21367 708,1 |
23 267 811,5 |
20518 692,2 |
25615 083,9 |
25181 486,0 |
26052 052,8 |
26373 386,2 |
27390 192,3 |
29698 880,8 |
241503 257,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
10150 558,1 |
12083 307,7 |
15 768 681,5 |
16075 325,2 |
19180 794,6 |
19631 277,5 |
20797 853,3 |
20955 892,2 |
21663 213,0 |
22615 160,7 |
178922 063,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
264 583,2 |
154 322,7 |
1 670 112,6 |
1 913 959,8 |
1436 597,5 |
334 813,7 |
769 631,5 |
826 965,3 |
311 400,1 |
7 841 242,2 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
9 015 802,2 |
7 341 816,8 |
2 770 116,5 |
4 519 503,5 |
4 112 785,0 |
4918 585,8 |
4647 062,5 |
4900 014,0 |
6772 320,0 |
54720 295,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,90 |
4 015,00 |
2 990,50 |
3 137,90 |
826,00 |
826,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
19 656,3 |
Подпрограмма 1 |
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 294 761,7 |
8 173 432,1 |
9 829 705,5 |
15909 787,3 |
13989 654,3 |
12301 271,6 |
15056 003,1 |
14875 217,5 |
13559 146,7 |
113003 525,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 916 605,1 |
8 949 564,6 |
12312 475,8 |
12177 918,4 |
11108 532,0 |
15022 623,7 |
14848 624,3 |
13527 133,4 |
103664 817,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
151 919,3 |
56 827,0 |
80 140,9 |
826 042,9 |
568 735,9 |
34 882,2 |
33 379,4 |
26 593,2 |
32 013,3 |
1 819 447,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
2 771 268,6 |
1243 000,0 |
1157 857,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 519 260,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 534 206,4 |
2 711 281,1 |
2 963 022,2 |
3290 588,6 |
3438 052,1 |
3592 126,4 |
3252 400,0 |
3252 400,0 |
29713 247,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 534 206,4 |
2 711 281,1 |
2 963 022,2 |
3290 588,6 |
3438 052,1 |
3592 126,4 |
3252 400,0 |
3252 400,0 |
29713 247,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 772 941,1 |
2 761 391,0 |
4 878 310,5 |
2 845 152,3 |
734 897,9 |
254 638,4 |
151 718,5 |
151 718,5 |
451 718,5 |
15429 128,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 761 391,0 |
4 878 310,5 |
2 845 152,3 |
734 897,9 |
254 638,4 |
151 718,5 |
151 718,5 |
451 718,5 |
15081 993,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347 134,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
263 019,9 |
338 206,3 |
462 359,8 |
481 378,5 |
626 201,4 |
233 115,7 |
569 707,8 |
569 707,8 |
780 530,0 |
4 577 006,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
263 019,9 |
338 206,3 |
462 359,8 |
481 378,5 |
626 201,4 |
233 115,7 |
569 707,8 |
569 707,8 |
780 530,0 |
4 577 006,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
807 391,2 |
2 462 798,1 |
1 643 121,4 |
748 237,0 |
92 347,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 780 453,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 205 971,1 |
763 279,0 |
707 233,2 |
87 541,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 442 302,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
146 758,9 |
56 827,0 |
79 842,4 |
41 003,8 |
4 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338 151,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 603,9 |
76 830,3 |
64 141,6 |
72 830,9 |
218 781,1 |
100 176,6 |
512 000,0 |
512 000,0 |
512 000,0 |
2 132 364,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 603,9 |
76 830,3 |
64 141,6 |
72 830,9 |
218 781,1 |
100 176,6 |
512 000,0 |
512 000,0 |
512 000,0 |
2 132 364,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 201,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 201,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 160,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 160,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 846,1 |
1 836 178,3 |
1235 692,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 101 716,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 547,6 |
1 082 124,1 |
706 343,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 818 015,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298,5 |
754 054,2 |
529 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 283 701,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.8 |
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.9. |
Федеральный проект "Дорожная сеть" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 962 988,1 |
7791 145,2 |
8275 288,8 |
10230 450,4 |
10389 391,2 |
8562 498,2 |
52 211 761,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 160 734,6 |
6513 564,7 |
7082 549,2 |
10197 071,0 |
10362 798,0 |
8530 484,9 |
46847 202,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 984,9 |
34 580,5 |
34 882,2 |
33 379,4 |
26 593,2 |
32 013,3 |
192 433,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 771 268,6 |
1243 000,0 |
1157 857,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 172 126,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10777 289,5 |
7 902 709,5 |
3 261 253,3 |
3 570 789,9 |
5001 317,2 |
8956 145,2 |
6534 237,0 |
8170 780,5 |
12360 295,1 |
74002 471,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 105 848,3 |
1 721 526,3 |
1 747 509,0 |
2402 433,3 |
5391 163,2 |
2082 720,9 |
3215 499,1 |
5532 707,7 |
34090 729,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
39 958,3 |
215 110,5 |
75 582,6 |
61 512,7 |
55 267,4 |
55 467,4 |
55 267,4 |
55 267,4 |
756 278,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
6 980 893,6 |
3 756 902,9 |
1 324 616,5 |
1 747 698,3 |
2537 371,2 |
3509 714,6 |
4396 048,7 |
4900 014,0 |
6772 320,0 |
39155 463,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 692,7 |
6 511 641,5 |
2 748 933,8 |
1 426 881,2 |
782 196,5 |
594 707,4 |
2499 387,1 |
1347 803,6 |
1866 657,5 |
3900 618,7 |
27932 520,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 298 933,8 |
341 881,2 |
563 945,9 |
594 707,4 |
2499 387,1 |
1347 803,6 |
1866 657,5 |
3900 618,7 |
19057 005,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 993 189,1 |
450 000,0 |
1 085 000,0 |
218 250,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8 875 514,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.2 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
554 793,6 |
542 954,6 |
158 943,2 |
199 118,3 |
611 900,1 |
683 064,0 |
15 754,6 |
359 227,4 |
393 596,5 |
4 074 391,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
158 943,2 |
199 118,3 |
611 900,1 |
683 064,0 |
15 754,6 |
359 227,4 |
393 596,5 |
3 973 582,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
100 808,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
506 475,1 |
307 401,5 |
608 599,3 |
511 019,1 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
|
2 752 702,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
499 121,7 |
267 443,2 |
446 509,2 |
453 864,7 |
0,0 |
0,0 |
51 800,0 |
|
|
2 202 454,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
39 958,3 |
12 090,1 |
57 154,4 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
252 247,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 000,0 |
|
|
298 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
0,0 |
265 708,8 |
276 337,1 |
276 337,1 |
276 337,1 |
276 337,1 |
1 752 297,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
0,0 |
212 567,0 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
1 287 465,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
0,0 |
53 141,8 |
55 267,4 |
55 267,4 |
55 267,4 |
55 267,4 |
464 831,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.5 |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году. |
Всего |
39 715,1 |
2 818 097,2 |
4 052 023,1 |
506 533,1 |
45 447,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 461 816,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
198 524,0 |
996 516,7 |
506 533,1 |
45 447,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 786 736,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 619 573,2 |
3 055 506,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 675 079,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.6 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
152 619,4 |
691 604,1 |
206 289,6 |
215 547,1 |
0,0 |
|
1 302 342,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
71 601,9 |
272 464,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
362 216,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
81 017,5 |
419 139,9 |
206 289,6 |
215 547,1 |
|
|
940 125,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.7 |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
0,0 |
67 567,6 |
525 361,8 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 314 325,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 567,6 |
425 361,8 |
|
|
|
442 929,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
871 396,5 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.8 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 056,5 |
276 388,9 |
167 431,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
622 877,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 039,6 |
126 490,5 |
62 663,6 |
0,0 |
|
|
|
266 193,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 400,4 |
18 428,2 |
8 370,9 |
0,0 |
|
|
|
39 199,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 616,5 |
131 470,2 |
96 397,3 |
0,0 |
|
|
|
317 484,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.9 |
Федеральный проект "Дорожная сеть" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
687 756,8 |
842 510,2 |
0,0 |
209 607,5 |
244 914,8 |
2 484 789,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132 756,8 |
577 367,6 |
0,0 |
209 607,5 |
244 914,8 |
1 164 646,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
555 000,0 |
265 142,6 |
|
|
|
1 320 142,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.10 |
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 104 000,0 |
401 127,1 |
1652 925,1 |
4358 794,6 |
5458 951,0 |
7544 828,0 |
20520 625,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
287 040,0 |
104 293,1 |
394 642,7 |
446 293,0 |
558 937,0 |
772 508,0 |
2 563 713,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
816 960,0 |
296 834,0 |
1258 282,4 |
3912 501,6 |
4900 014,0 |
6772 320,0 |
17956 912,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.11 |
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1513 513,5 |
2270 270,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 783 783,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393 513,5 |
590 270,3 |
0,0 |
|
|
983 783,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1120 000,0 |
1680 000,0 |
0,0 |
|
|
2 800 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
679 863,9 |
913 862,2 |
1 003 572,2 |
1 777 015,4 |
1506 491,3 |
1273 677,6 |
1296 742,4 |
864 806,4 |
864 806,4 |
10560 725,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
999 153,20 |
1 768 900,4 |
1245 708,3 |
1012 792,5 |
1035 750,9 |
864 806,4 |
864 806,4 |
9 411 869,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 619,00 |
7 315,0 |
9 983,0 |
10 085,1 |
10 191,5 |
0,0 |
0,0 |
52 791,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 088 804,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 260,0 |
Основное мероприятие 3.1 |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 796,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
796,2 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
127 841,0 |
139 385,1 |
136 746,4 |
156 690,3 |
230 026,3 |
526 993,2 |
546 301,7 |
546 569,9 |
546 569,9 |
3 084 569,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
127 841,0 |
139 385,1 |
136 746,4 |
156 690,3 |
230 026,3 |
526 993,2 |
546 301,7 |
546 569,9 |
546 569,9 |
3 084 569,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.3 |
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
72 068,7 |
100 287,8 |
100 502,9 |
109 308,2 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
1 644 790,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
72 068,7 |
100 287,8 |
100 502,9 |
109 308,2 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
1 644 790,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.4 |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 773,6 |
4 915,3 |
7 667,0 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
91 809,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 773,6 |
4 915,3 |
7 667,0 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
91 809,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.5 |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
261 316,5 |
408 921,0 |
471 858,0 |
242 804,2 |
366 030,9 |
62 579,5 |
63 505,4 |
63 505,4 |
63 505,4 |
2 033 341,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
261 316,5 |
408 921,0 |
471 858,0 |
242 804,2 |
366 030,9 |
62 579,5 |
63 505,4 |
63 505,4 |
63 505,4 |
2 033 341,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 260,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
7 260,0 |
Основное мероприятие 3.7 |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
0,0 |
0,0 |
367 701,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
0,0 |
0,0 |
28 897,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
338 804,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.8 |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 530,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.9 |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
807,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
807,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.10 |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 521,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.11 |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 118,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.12 |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 055,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.13 |
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля |
Всего |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
779 016,0 |
31 083,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
819 464,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
779 016,0 |
31 083,6 |
0,0 |
|
|
|
819 464,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.14 |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.15 |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 531,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
43 868,7 |
109 969,4 |
111 630,6 |
118 816,2 |
118 865,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
503 150,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
43 868,7 |
109 969,4 |
111 630,6 |
118 816,2 |
118 865,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
503 150,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.17 |
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
0,0 |
30 550,0 |
14 100,0 |
172 500,0 |
54 753,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
271 903,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
30 550,0 |
14 100,0 |
172 500,0 |
54 753,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
271 903,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.18 |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7 707,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.19 |
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
11 301,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.20 |
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.21 |
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
14 250,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.22 |
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
289 291,2 |
128 922,5 |
130 340,4 |
139 041,1 |
550,0 |
550,0 |
688 695,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 595,2 |
122 558,5 |
123 874,3 |
132 468,6 |
550,0 |
550,0 |
665 596,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 696,0 |
6 364,0 |
6 466,1 |
6 572,5 |
|
|
23 098,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.23 |
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного движения" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 962,2 |
295 164,4 |
295 866,6 |
0,0 |
0,0 |
883 993,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 962,2 |
45 164,4 |
45 866,6 |
|
|
133 993,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
750 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.24 |
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
80 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 203 091,6 |
1 185 268,7 |
259 221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12227 828,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4 918 019,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
28 619,3 |
41 974,6 |
259 221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
438 020,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
645 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6 871 788,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 203 091,6 |
1 185 268,7 |
259 221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12227 828,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 918 019,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
28 619,3 |
41 974,6 |
259 221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
438 020,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
645 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
6 871 788,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 396,3 |
Основное мероприятие 5.1 |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
728,0 |
Основное мероприятие 5.2 |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6 858,2 |
Основное мероприятие 5.3 |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4 810,1 |
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
54 024,8 |
53 883,2 |
53 804,5 |
53 804,5 |
52 790,7 |
52 790,7 |
1 613 083,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
52 869,4 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
1 609 505,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,6 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,8 |
0,0 |
0,0 |
3 578,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
12 833,4 |
1 000 369,0 |
2 022 581,3 |
5 184 918,8 |
4 044 219,0 |
4630 114,0 |
3467 153,9 |
3432 599,2 |
3426 597,2 |
2861 841,9 |
30083 227,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 997 538,1 |
3 855 651,2 |
3 298 421,2 |
3752 348,1 |
3232 574,9 |
2762 006,0 |
2681 492,5 |
2637 722,5 |
25227 123,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
25 043,2 |
1 329 267,6 |
745 797,8 |
796 365,9 |
234 579,0 |
670 593,2 |
745 104,7 |
224 119,4 |
4 774 704,2 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
5 954,6 |
113 708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141 457,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
5 545,8 |
31 132,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 294,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
408,8 |
1 176,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 762,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
81 400,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 833,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
1.2 |
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
1.3 |
Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 269,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 269,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Нераспределенные суммы финансирования |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
1.5 |
Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 685,5 |
3 708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 394,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 281,0 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 099,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,5 |
890,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 294,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
1.6 |
Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 314,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 314,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
286,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 400,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 000 369,0 |
393 927,6 |
245 723,8 |
283 146,7 |
250 321,8 |
257 953,6 |
265 902,0 |
265 902,0 |
265 902,0 |
3 229 148,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 000 369,0 |
393 927,6 |
245 723,8 |
283 146,7 |
250 321,8 |
257 953,6 |
265 902,0 |
265 902,0 |
265 902,0 |
3 229 148,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта |
Всего |
0,0 |
0,0 |
305 364,3 |
303 706,4 |
496 548,3 |
747 524,0 |
648 178,3 |
483 148,7 |
477 146,5 |
477 146,5 |
3 938 763,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
305 364,3 |
303 706,4 |
496 548,3 |
747 524,0 |
648 178,3 |
483 148,7 |
477 146,5 |
477 146,5 |
3 938 763,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
3.1 |
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
236 242,0 |
250 721,9 |
403 107,0 |
444 575,3 |
403 107,0 |
403 107,0 |
403 107,0 |
403 107,0 |
2 947 074,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
236 242,0 |
250 721,9 |
403 107,0 |
444 575,3 |
403 107,0 |
403 107,0 |
403 107,0 |
403 107,0 |
2 947 074,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
3.2 |
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Всего |
0,0 |
0,0 |
7 702,9 |
7 428,6 |
8 653,5 |
8 653,5 |
8 653,5 |
9 051,4 |
9 051,4 |
9 051,4 |
68 246,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 702,9 |
7 428,6 |
8 653,5 |
8 653,5 |
8 653,5 |
9 051,4 |
9 051,4 |
9 051,4 |
68 246,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
3.3 |
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Всего |
0,0 |
0,0 |
23 727,9 |
18 457,0 |
13 725,6 |
10 982,1 |
10 233,1 |
6 002,2 |
0,0 |
0,0 |
83 127,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
23 727,9 |
18 457,0 |
13 725,6 |
10 982,1 |
10 233,1 |
6 002,2 |
0,0 |
0,0 |
83 127,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
3.4 |
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
27 098,9 |
71 062,2 |
198 888,1 |
198 888,1 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
646 703,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
27 098,9 |
71 062,2 |
198 888,1 |
198 888,1 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
646 703,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
3.5 |
Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 425,0 |
27 296,6 |
27 296,6 |
27 296,6 |
27 296,6 |
193 611,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 425,0 |
27 296,6 |
27 296,6 |
27 296,6 |
27 296,6 |
193 611,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1776 580,6 |
1776 395,2 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
12639 697,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1776 580,6 |
1776 395,2 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
12639 697,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
4.1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1776 580,6 |
1776 395,2 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
12639 697,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1776 580,6 |
1776 395,2 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
1776 332,6 |
12639 697,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
262 855,6 |
886 112,8 |
520 685,1 |
532 696,4 |
398 096,4 |
520 685,6 |
520 685,7 |
0,0 |
3 641 817,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
261 904,0 |
819 755,4 |
393 622,0 |
384 146,6 |
238 913,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2 098 341,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
951,6 |
66 357,4 |
127 063,1 |
148 549,8 |
159 182,7 |
520 685,6 |
520 685,7 |
0,0 |
1 543 475,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.1 |
Субсидии на закупку подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
192 855,6 |
474 472,5 |
477 637,0 |
489 648,3 |
355 048,3 |
477 637,5 |
477 637,5 |
0,0 |
2 944 936,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
410 320,0 |
351 510,0 |
351 510,0 |
216 910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 522 154,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
951,6 |
64 152,5 |
126 127,0 |
138 138,3 |
138 138,3 |
477 637,5 |
477 637,5 |
0,0 |
1 422 782,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.2 |
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37094,0* |
43 048,1 |
43 048,1 |
43 048,1 |
43 048,1 |
43 048,1 |
43 048,2 |
0,0 |
258 288,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37094,0* |
42 471,0 |
42 112,0 |
32 636,6 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139 223,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
577,1 |
936,1 |
10 411,5 |
21 044,4 |
43 048,1 |
43 048,2 |
0,0 |
119 065,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.3 |
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
318 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388 789,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
317 664,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 664,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 124,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 124,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.4 |
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 431,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 431,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
84,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.5 |
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 857,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 857,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
398,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
398,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
5.6 |
Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 514,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 514,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
20,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
6 |
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти |
Всего |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
7 |
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков прошлых лет |
Всего |
0,0 |
0,0 |
387 800,0** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
365 052,5** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
8. |
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
813 386,6 |
813 386,6 |
813 386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 440 159,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
569 370,6 |
569 370,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 545 434,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
8.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
813 386,6 |
813 386,6 |
813 386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 440 159,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
569 370,6 |
569 370,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 545 434,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
9. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 936 216,9 |
92 225,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 028 442,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 080 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130 225,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
856 216,9 |
41 999,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
898 216,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
9.1 |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
9.2 |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 836 216,9 |
92 225,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 928 442,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 050 225,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
836 216,9 |
41 999,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
878 216,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
10. |
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
10.1 |
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
10.2 |
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
11. |
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
386 530,4 |
386 530,4 |
386 530,3 |
386 530,4 |
342 460,8 |
1 888 582,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311 134,1 |
311 134,1 |
236 622,7 |
162 111,4 |
118 341,4 |
1 139 343,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 396,3 |
75 396,3 |
149 907,6 |
224 419,0 |
224 119,4 |
749 238,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
11.1 |
Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 045,5 |
298 045,5 |
298 045,4 |
298 045,5 |
298 165,5 |
1 490 347,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 534,1 |
223 534,1 |
149 022,7 |
74 511,4 |
74 541,4 |
745 143,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 511,4 |
74 511,4 |
149 022,7 |
223 534,1 |
223 624,1 |
745 203,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
11.2 |
Субсидии на приобретение автобусов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 484,9 |
88 484,9 |
88 484,9 |
88 484,9 |
44 295,3 |
398 234,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
43 800,0 |
394 200,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
884,9 |
884,9 |
884,9 |
884,9 |
495,3 |
4 034,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
12. |
Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
12.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
13. |
Устройство транспортно-пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 483,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 483,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 296,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
13.1 |
Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
13.2 |
Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 483,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 483,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
14. |
Предоставлении субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 492,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 492,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 873,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 873,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
14.1 |
Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 492,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 492,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 873,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 873,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
* финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.
** финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. N 558.
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
".
3.2.2. Приложение 1, приложение 2, приложение 3 и приложение 3-А (справочно) к подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,39 |
31 013,71 |
31 079,90 |
31 404,75 |
31 638,37 |
31 943,85 |
32 106,06 |
32 114,34 |
32 114,34 |
32 114,34 |
32 114,34 |
32 178,35 |
1.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
- |
- |
12 987,09 |
12 992,81 |
12 995,60 |
13 001,92 |
13 033,67 |
13 035,35 |
13 036,76 |
13 035,40 |
13 035,40 |
13 035,40 |
13 035,40 |
13 099,41 |
1.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,30 |
18 020,90 |
18 084,30 |
18 402,83 |
18 604,70 |
18 908,50 |
19 069,30 |
19 078,94 |
19 078,94 |
19 078,94 |
19 078,94 |
19 078,94 |
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
264,72 |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
38,83 |
35,43 |
15,65 |
16,68 |
44,77 |
36,43 |
9,56 |
7,57 |
7,57 |
2.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
146,80 |
142,40 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
25,22 |
9,92 |
0,29 |
6,06 |
43,77 |
36,43 |
9,56 |
7,57 |
7,57 |
2.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
122,32 |
11,10 |
6,50 |
29,80 |
13,61 |
25,50 |
15,36 |
10,62 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2а. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
635,27 |
23,50 |
13,20 |
30,00 |
149,73 |
284,98 |
15,65 |
16,68 |
44,77 |
36,43 |
9,56 |
7,57 |
7,57 |
2а.1. |
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
146,80 |
514,80 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
136,53 |
266,56 |
0,29 |
6,06 |
43,77 |
36,43 |
9,56 |
7,57 |
7,57 |
2а.2. |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
120,47 |
21,20 |
6,50 |
29,80 |
13,20 |
18,42 |
15,36 |
10,62 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
233,77 |
14,60 |
27,80 |
57,55 |
95,24 |
126,37 |
135,47 |
150,94 |
178,12 |
212,99 |
219,80 |
225,93 |
232,06 |
3.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
|
124,77 |
2,30 |
9,00 |
9,00 |
33,73 |
43,42 |
43,71 |
49,54 |
75,73 |
110,59 |
117,40 |
123,53 |
129,66 |
3.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
107,37 |
12,30 |
18,80 |
48,55 |
61,51 |
82,95 |
91,76 |
101,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
36,62 |
0,00 |
2,90 |
3,08 |
4,22 |
8,52 |
15,07 |
16,28 |
33,87 |
35,43 |
38,18 |
39,62 |
41,06 |
4.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения в том числе: |
км |
|
21,47 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,67 |
0,90 |
0,90 |
1,13 |
18,72 |
20,28 |
23,03 |
24,47 |
25,91 |
4.1.1 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород |
км |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,56 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
15,15 |
0,00 |
2,90 |
2,90 |
3,55 |
7,62 |
14,17 |
15,15 |
15,15 |
15,15 |
15,15 |
15,15 |
15,15 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
5 366,81 |
681,79 |
565,90 |
549,94 |
746,94 |
1 291,86 |
1 946,33 |
2 775,23 |
3 711,59 |
4 471,80 |
5 354,27 |
6 287,61 |
7 094,32 |
5.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
|
4 586,02 |
531,09 |
337,30 |
316,70 |
464,41 |
895,14 |
1 446,61 |
2 151,55 |
3 045,56 |
3 752,53 |
4 583,81 |
5 470,10 |
6 218,62 |
5.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
780,79 |
150,70 |
228,60 |
233,24 |
282,53 |
396,72 |
499,72 |
623,68 |
666,03 |
719,27 |
770,46 |
817,51 |
875,70 |
6. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
- |
11 067,47 |
11 033,99 |
11 422,20 |
11 809,40 |
11 991,31 |
12 161,94 |
12 818,90 |
13 009,26 |
13 195,91 |
13 395,59 |
13 606,30 |
13 780,29 |
6.1. |
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
км |
|
|
3 881,17 |
3 679,69 |
3 641,50 |
3 709,40 |
3 785,20 |
3 853,26 |
4 523,75 |
4 614,53 |
4 705,78 |
4 810,06 |
4 925,38 |
5 003,97 |
6.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
|
7 186,30 |
7 354,30 |
7 780,70 |
8 100,00 |
8 206,11 |
8 308,69 |
8 295,15 |
8 394,73 |
8 490,13 |
8 585,52 |
8 680,92 |
8 776,31 |
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,86 |
35,58 |
36,75 |
37,40 |
37,79 |
38,5 |
39,93 |
40,51 |
41,09 |
41,71 |
42,28 |
42,82 |
7.1. |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,53 |
29,03 |
29,9 |
34,70 |
35,40 |
36,10 |
36,90 |
37,60 |
38,20 |
7.2. |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
44,01 |
44,11 |
44,26 |
43,50 |
44,00 |
44,50 |
45,00 |
45,50 |
46,00 |
Примечание: в графах "2013 год", "2014 год", "2015 год", "2016 год", "2017 год, 2018 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
* По согласованию.
** При условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.";
"Приложение 3
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области проектах, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
N |
Наименование объектов |
Заказчик |
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов |
Год ввода в эксплуатацию |
Мощность по проектно-сметной документации |
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
Подлежит выполнению с 1 января 2019 года до конца строительства |
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
|||||
км |
из них искусственные сооружения, пог. м |
|
км |
из них искусственные сооружения, пог. м |
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
2019 год |
2020 год |
... до конца строительства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
782 929,4 |
4,9 |
|
782 929,4 |
190 000,0 |
67 567,6 |
525 361,8 |
|
в том числе по объектам капитального строительства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство автомобильной дороги Северо-восточный обход с. Дивеево в Нижегородской области |
ГКУ НО "ГУАД" |
ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий" N 52-1-1-1-3-030011-2019 от 31.10.2019 |
2021 |
4,9 |
|
782 929,4 |
4,9 |
|
782 929,4 |
190 000,0 |
67 567,6 |
525 361,8 |
Приложение 3-А (справочно)
к подпрограмме "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Наименование мероприятий |
Объемы средств муниципальных дорожных фондов (тыс. рублей) |
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
итого 2015 - 2024 годы |
|
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: |
674 957,8 |
524 588,3 |
719 670,0 |
589 143,2 |
678 445,1 |
891 109,4 |
914 365,5 |
1 129 628,9 |
1 174 814,0 |
1 221 806,6 |
1 270 678,8 |
9 469 707,8 |
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию |
16 873,9 |
13 114,7 |
17 991,8 |
14 728,6 |
16 961,1 |
22 277,7 |
22 859,1 |
28 240,7 |
29 370,4 |
30 545,2 |
31 767,0 |
236 742,7 |
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
647 959,5 |
503 604,8 |
690 883,2 |
565 577,5 |
651 307,3 |
855 465,0 |
877 790,9 |
1 084 443,7 |
734,3 |
763,6 |
794,2 |
5 572 604,1 |
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов |
10 124,4 |
7 868,8 |
10 795,1 |
8 837,1 |
10 176,7 |
13 366,6 |
13 715,5 |
16 944,4 |
18,4 |
19,1 |
19,9 |
87 093,4 |
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области":
3.3.1. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области":
3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слова "с 2015 по 2022 годы" заменить словами "с 2015 по 2024 год".
3.3.2.2. Таблицу "Количество правонарушений, зафиксированных работниками, осуществляющими видеофиксацию комплексом "Паркон" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Количество правонарушений, зафиксированных работниками, осуществляющими видеофиксацию комплексом "Паркон"
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||||||||||||||||||||||||
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Ежеквартальное количество зафиксированных правонарушений одним комплексом "Паркон" (штук) |
12 936 |
12 740 |
11 172 |
12 152 |
6 600 |
6 400 |
5 700 |
6 200 |
6 500 |
6 400 |
4 755 |
5 812 |
6 171 |
13 917 |
5 400 |
6 200 |
6 600 |
6 500 |
5 700 |
6 200 |
6 600 |
6 400 |
5 600 |
6 200 |
6 600 |
6 500 |
5 700 |
6 200 |
6 600 |
6 400 |
5 800 |
6 200 |
6 500 |
6 400 |
5 700 |
6 200 |
6 600 |
6 500 |
".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
|
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|||
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
54 024,8 |
53 804,5 |
53 804,5 |
53 804,5 |
53 804,5 |
53 804,5 |
1 615 032,1 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
0 |
42 266,9 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
52 790,7 |
508 427,8 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
38 179,2 |
38 596,4 |
46 335,7 |
48 252,8 |
47 917,7 |
49 368,6 |
49 368,6 |
49 368,6 |
49 368,6 |
49 368,6 |
466 124,8 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
4 044,90 |
8 502,70 |
3 608,60 |
3 363,00 |
5 550,50 |
3 402,10 |
3 402,10 |
3 402,10 |
3 402,10 |
3 402,10 |
42 080,2 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
42,80 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
222,8 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536,60 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
5 605,6 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
3 911,0 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
1 158,0 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536,6 |
|
|
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
1 073 046,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 073 046,5 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
109 726,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 726,6 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
20 571,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 571,2 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
942 748,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
942 748,7 |
|
|
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
0 |
27 952,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 952,2 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 657,30 |
21 203,60 |
23 643,30 |
23 245,50 |
25 403,80 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
776 520,5 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,60 |
17 368,40 |
22 009,50 |
22 074,10 |
22 760,10 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
220 547,7 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 023,00 |
3 826,20 |
1 623,90 |
1 161,50 |
2 633,80 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
19 339,9 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,40 |
9,00 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
109,6 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
21 134,00 |
21 203,60 |
23 643,30 |
23 245,50 |
25 403,80 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
239 997,2 |
|
|
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
471 374,4 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
536 523,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 523,3 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
557 656,10 |
21 203,60 |
23 643,30 |
23 245,50 |
25 403,80 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
776 519,3 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
19 089,60 |
17 368,40 |
22 009,50 |
22 074,10 |
22 760,10 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
23 449,20 |
220 547,7 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
2 021,90 |
3 826,20 |
1 623,90 |
1 161,50 |
2 633,80 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
1 614,30 |
19 338,8 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
21,40 |
9,00 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
109,6 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
21 132,90 |
21 203,60 |
23 643,30 |
23 245,50 |
25 403,80 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
25 073,40 |
239 996,1 |
|
|
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
54 863,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 863,3 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
10 285,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 285,6 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
471 374,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
471 374,3 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
536 523,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 523,2 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
27 952,20 |
4 711,90 |
2 677,70 |
5 144,80 |
2 680,60 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
56 386,7 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460100190 |
100 |
|
3 859,60 |
2 316,70 |
4 104,60 |
2 397,50 |
2 470,20 |
2 470,20 |
2 470,20 |
2 470,20 |
2 470,20 |
25 029,4 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
200 |
|
850,30 |
360,80 |
1 040,00 |
282,90 |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
3 401,5 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460100190 |
800 |
|
2,00 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
3,6 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
4 711,90 |
2 677,70 |
5 144,80 |
2 680,60 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
2 643,90 |
28 434,5 |
|
|
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
21 895,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 895,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
6 030,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 030,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
27,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,2 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
27 952,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 952,2 |
|
"Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536,60 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
5 605,6 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
103 |
04 08 |
1460150670 |
100 |
|
|
|
|
|
782,20 |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
782,20 |
3 911,0 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
200 |
|
|
|
|
|
231,60 |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
1 158,0 |
|
|
|
103 |
04 08 |
1460150670 |
500 |
|
|
|
|
536,60 |
|
|
|
|
|
536,6 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
536,60 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
1 013,80 |
5 605,6 |
|
|
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию) |
103 |
04 09 |
1470248590 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
103 |
04 09 |
1470248590 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2020 г. N 357 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303"
Вступает в силу с 30 апреля 2020 г.
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 6 мая 2020 г.