Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Порядку
Заключение
по результатам проведения аудиторского мероприятия
_____________________________________________________
(полное наименование субъекта бюджетных процедур)
1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: ______________
____________________________________________________________________
(реквизиты приказа о проведении аудиторского мероприятия и плана
проведения аудиторских мероприятий)
2. Тема аудиторского мероприятия: __________________________________
3. Проверяемый период: _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторского мероприятия: _______________________
5. Цель и задачи аудиторского мероприятия: _________________________
6. Методы аудиторского мероприятия: ________________________________
7. Наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита: ________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
8.1. _______________________________________________________________
8.2. _______________________________________________________________
..........
9. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
1) _________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского
мероприятия недостатках и нарушениях (в количественном и
денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений,
а также о значимых бюджетных рисках в целях принятия мер,
предупреждающих их возникновение)
2) _________________________________________________________________
(кратко излагается информация о наличии или об отсутствии
возражений со стороны субъекта бюджетных процедур)
3) _________________________________________________________________
(кратко излагаются выводы, предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков и по организации
внутреннего финансового контроля)
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _______________ 20___ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.