Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Положению о внутреннем муниципальном
финансовом контроле
|
Утверждаю ______________________ /Ф.И.О./ Глава Кызыл-Урупского сельского поселения "___" _________ 20___ г. |
Акт N ____
о результатах проведения внутреннего муниципального финансового контроля в Администрации Кызыл-Урупского сельского поселения
а. Кызыл-Уруп |
"___" __________ 20__ г. |
1. Основание проведения внутреннего контроля (проверки):
План проведения внутренних проверок _______________ 20__ г.
Распоряжение Главы Кызыл-Урупского сельского поселения N ______ от ___________ 20__ г.
2. Проверка проведена в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, утвержденным призом от ____________ N _____, комиссией в составе:
председатель комиссии: ___________________________________
члены комиссии: __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Тема и объекты проверки:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Сроки проведения проверки:
дата начала проверки: "___" ___________ 20___ г.
дата окончания проверки: "___" ___________ 20___ г.
5. Характеристика и состояние объектов проверки:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего финансового контроля), которые были применены при проведении проверки:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины их возникновения:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих мероприятий:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, недостатков, искажений):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
10. Предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
11. Выводы по результатам проверки:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Приложение:
________________________________________________________
________________________________________________________
Председатель комиссии |
___________________ (подпись) |
_________________ Ф.И.О. |
Члены комиссии: |
|
|
|
___________________ (подпись) |
_________________ Ф.И.О. |
|
___________________ (подпись) |
_________________ Ф.И.О. |
|
___________________ (подпись) |
_________________ Ф.И.О. |
С актом ознакомлен(а),
копию акта получил ___________ _____________ Ф.И.О. _____
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.