Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Форма |
|
|
|||||||
|
|
"Согласовано" Руководитель администратора бюджетных средств |
|||||||
|
|
|
|||||||
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||
"___"________ 20__ года | |||||||||
| |||||||||
Заключение | |||||||||
в ______________________________________________________________ | |||||||||
(наименование Субъекта бюджетных процедур) | |||||||||
| |||||||||
|
|
"___"________ 20__ года |
|||||||
(место составления) |
|
(дата) |
|||||||
| |||||||||
Во исполнение ___________________________________________________________ | |||||||||
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторского мероприятия, пункт Плана (в случае проведения планового аудиторского мероприятия) | |||||||||
в соответствии с Программой ______________________________________________ | |||||||||
проведено аудиторское мероприятие | |||||||||
| |||||||||
(тема аудиторского мероприятия; | |||||||||
| |||||||||
(субъект бюджетных процедур, аудируемый период) | |||||||||
Вид аудиторского мероприятия: | |||||||||
| |||||||||
Срок проведения аудиторского мероприятия: | |||||||||
| |||||||||
Методы проведения аудиторского мероприятие | |||||||||
| |||||||||
Цели аудиторского мероприятия | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятие | |||||||||
1.______________________________________________________________________ | |||||||||
2.______________________________________________________________________ | |||||||||
3.______________________________________________________________________ | |||||||||
По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского мероприятия нарушениях и (или) недостатках (в количественном и денежном выражении), об условиях и причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках) | |||||||||
Возражения руководителя субъекта бюджетных процедур, изложенные по результатам аудиторского мероприятия: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений) | |||||||||
Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, принятию мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств): | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Приложения: | |||||||||
1.______________________________________________________________________ | |||||||||
2.______________________________________________________________________ | |||||||||
... | |||||||||
| |||||||||
Субъект внутреннего финансового аудита ____________________________________ | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||
| |||||||||
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||
"___"_________ 20___ г. |
|
|
|
|
|||||
| |||||||||
С заключением аудиторского мероприятия ознакомлен: | |||||||||
Руководитель Субъекта бюджетных процедур | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||
"___"_________ 20___ г. |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.