Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 8 сентября 2020 г. N 809
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966, от 30.10.2015 N 821, от 12.04.2016 N 215, от 22.09.2016 N 674, от 13.01.2017 N 4, от 13.02.2017 N 80, от 26.06.2017 N 429, от 04.10.2017 N 760, от 30.07.2018 N 612, от 02.08.2018 N 625, от 20.12.2018 N 1194, от 20.12.2018 N 1197, от 06.06.2019 N 472, от 30.12.2019 N 1239) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы |
Всего по Программе - 865269821,5 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 33317597,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4485,2 тыс. рублей; 2014 год - 2327823,7 тыс. рублей; 2015 год - 3062563,7 тыс. рублей; 2016 год - 2701279,1 тыс. рублей; 2017 год - 2064829,1 тыс. рублей; 2018 год - 2568008,0 тыс. рублей; 2019 год - 4180357,8 тыс. рублей; 2020 год - 5617179,8 тыс. рублей; 2021 год - 3873782,5 тыс. рублей; 2022 год - 3548361,0 тыс. рублей; 2023 год - 1122975,7 тыс. рублей; 2024 год - 1122975,7 тыс. рублей; 2025 год - 1122975,7 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151655607,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5660285,2 тыс. рублей; 2014 год - 4299389,0 тыс. рублей; 2015 год - 8256404,5 тыс. рублей; 2016 год - 12321925,6 тыс. рублей; 2017 год - 11686474,7 тыс. рублей; 2018 год - 14315716,3 тыс. рублей; 2019 год - 12751695,0 тыс. рублей; 2020 год - 14550887,9 тыс. рублей; 2021 год - 15480301,3 тыс. рублей; 2022 год - 14798519,8 тыс. рублей; 2023 год - 12371199,3 тыс. рублей; 2024 год - 12509592,8 тыс. рублей; 2025 год - 12653216,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 284529353,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15943700,6 тыс. рублей; 2014 год - 18237595,8 тыс. рублей; 2015 год - 19525405,6 тыс. рублей; 2016 год - 19267098,7 тыс. рублей; 2017 год - 19580489,1 тыс. рублей; 2018 год - 21721591,5 тыс. рублей; 2019 год - 22376726,3 тыс. рублей; 2020 год - 22819279,9 тыс. рублей; 2021 год - 23541812,1 тыс. рублей; 2022 год - 24257813,6 тыс. рублей; 2023 год - 24969578,1 тыс. рублей; 2024 год - 25743216,5 тыс. рублей; 2025 год - 26545046,1 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 395767263,1 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 13915012,8 тыс. рублей; 2014 год - 17892587,8 тыс. рублей; 2015 год - 19349897,9 тыс. рублей; 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей; 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей; 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей; 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей; 2020 год - 34118267,4 тыс. рублей; 2021 год - 36283891,3 тыс. рублей; 2022 год - 38465115,7 тыс. рублей; 2023 год - 42219708,6 тыс. рублей; 2024 год - 45462300,7 тыс. рублей; 2025 год - 48953933,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (подпрограмма 1а. "Укрепление общественного здоровья"). Всего - 41567456,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Всего - 183036437,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства". Всего - 2583273,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"). Всего - 4261863,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Всего - 2254302,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Всего - 2723308,8 тыс. рублей (с 2013 по 2015 год). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Всего - 6013884,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Всего - 16772743,7 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении". Всего - 1190426,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан". Всего - 533519287,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра". Всего - 1274630,8 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год). Подпрограмма 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года". Всего - 68433344,3 тыс. рублей (2015-2025 годы). Подпрограмма 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2025 годы". Всего - 1638862,8 тыс. рублей (2018-2025 годы)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 865269821,5 тыс. рублей, из них:
предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 33137597,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4485,2 тыс. рублей, 2014 год - 2327823,7 тыс. рублей, 2015 год - 3062563,7 тыс. рублей, 2016 год - 2701279,1 тыс. рублей, 2017 год - 2064829,1 тыс. рублей, 2018 год - 2568008,0 тыс. рублей, 2019 год - 4180357,8 тыс. рублей, 2020 год - 5617179,8 тыс. рублей, 2021 год - 3873782,5 тыс. рублей, 2022 год - 3548361,0 тыс. рублей, 2023 год - 1122975,7 тыс. рублей, 2024 год - 1122975,7 тыс. рублей, 2025 год - 1122975,7 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151655607,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 5660285,2 тыс. рублей, 2014 год - 4299389,0 тыс. рублей, 2015 год - 8256404,5 тыс. рублей, 2016 год - 12321925,6 тыс. рублей, 2017 год - 11686474,7 тыс. рублей, 2018 год - 14315716,3 тыс. рублей, 2019 год - 12751695,0 тыс. рублей, 2020 год - 14550887,9 тыс. рублей, 2021 год - 15480301,3 тыс. рублей, 2022 год - 14798519,8 тыс. рублей, 2023 год - 12371199,3 тыс. рублей, 2024 год - 12509592,8 тыс. рублей, 2025 год - 12653216,1 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 284529353,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 15943700,6 тыс. рублей, 2014 год - 18237595,8 тыс. рублей, 2015 год - 19525405,6 тыс. рублей, 2016 год - 19267098,7 тыс. рублей, 2017 год - 19580489,1 тыс. рублей, 2018 год - 21721591,5 тыс. рублей, 2019 год - 22376726,3 тыс. рублей, 2020 год - 22819279,9 тыс. рублей, 2021 год - 23541812,1 тыс. рублей, 2022 год - 24257813,6 тыс. рублей, 2023 год - 24969578,1 тыс. рублей, 2024 год - 25743216,5 тыс. рублей, 2025 год - 26545046,1 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 395767263,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 13915012,8 тыс. рублей, 2014 год - 17892587,8 тыс. рублей, 2015 год - 19349897,9 тыс. рублей, 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34118267,4 тыс. рублей, 2021 год - 36283891,3 тыс. рублей, 2022 год - 38465115,7 тыс. рублей, 2023 год - 42219708,6 тыс. рублей, 2024 год - 45462300,7 тыс. рублей, 2025 год - 48953933,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма-1):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 35711781,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 16335828,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3830669,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 35711781,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 16335828,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 1310477,6 тыс. рублей, 2015 год - 1715374,1 тыс. рублей, 2016 год - 1477521,2 тыс. рублей, 2017 год - 1446770,4 тыс. рублей, 2018 год - 1744143,7 тыс. рублей, 2019 год - 1748854,6 тыс. рублей, 2020 год - 1885388,1 тыс. рублей, 2021 год - 1894624,1 тыс. рублей, 2022 год - 1892442,9 тыс. рублей, 2023 год - 406743,9 тыс. рублей, 2024 год - 406743,9 тыс. рублей, 2025 год - 406743,9 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3830669,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 142664,5 тыс. рублей, 2014 год - 141768,1 тыс. рублей, 2015 год - 273533,6 тыс. рублей, 2016 год - 256125,2 тыс. рублей, 2017 год - 263556,9 тыс. рублей, 2018 год - 324444,1 тыс. рублей, 2019 год - 397618,8 тыс. рублей, 2020 год - 344339,4 тыс. рублей, 2021 год - 348001,1 тыс. рублей, 2022 год - 354556,5 тыс. рублей, 2023 год - 319391,4 тыс. рублей, 2024 год - 327918,6 тыс. рублей, 2025 год - 336751,3 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 382339,8 тыс. рублей, 2014 год - 374649,2 тыс. рублей, 2015 год - 481123,2 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 5432453,5 тыс. рублей, 2014 год - 7558392,1 тыс. рублей, 2015 год - 7172000,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | |||||||||||||||||||||
Проведение профилактики заболеваний и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни |
1.1. Внедрение новой модели центров общественного здоровья |
МЗ РТ* ММ РТ, МОН РТ, МК РТ, МТЗ и СЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100-процентного) спирта |
- |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
бюджет РТ
|
127656,9 |
102885,1 |
139941,6 |
137440,6 |
137702,4 |
142071,3 |
143484,5 |
144911,8 |
1.2. Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. населения, человек |
- |
603,8 |
573,7 |
543,6 |
517,9 |
495,8 |
470,1 |
470,1 |
||||||||||||
1.3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тыс. населения, человек |
- |
160,7 |
158,4 |
156 |
153,7 |
150,6 |
147,4 |
147,4 |
||||||||||||
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний | |||||||||||||||||||||
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний |
1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения, человек |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
бюджет РТ |
156011,6 |
203677,8 |
129264,1 |
134471,6 |
139902,2 |
146269,1 |
152306,1 |
158592,5 |
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения, человек |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||||||||||||
Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения, человек |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения, человек |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения, человек |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||||||||||
Снижение для населения риска заражения ВИЧ-инфекцией и увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан | |||||||||||||||||||||
Обеспечение всеобщего охвата и доступа населения к эффективным профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-инфекции, и нацеленным на все население |
1.5. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
МЗ РТ, ММ РТ, МОН РТ, МТЗ и СЗ РТ, федерация профсоюзов РТ, МВД по РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ |
2018- 2025 годы |
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, до 90 процентов |
87 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет РТ |
2738,5 |
11389,4 |
2738,5 |
2738,5 |
2608,1 |
2738,5 |
2738,5 |
2738,5 |
бюджет РФ |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
3912,1 |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
|||||||||||||
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов | |||||||||||||||||||||
|
1.6. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, процентов |
- |
51
|
55
|
59
|
63
|
67
|
71
|
71 |
бюджет РФ |
504987,9 |
446477,0 |
447692,9 |
456929,4 |
454617,7 |
402962,2 |
402962,2 |
402962,2 |
1.7. Создание и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП в 103 медицинских организациях и их обособленных отделениях к 2024 году |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП, единиц |
- |
18 |
64 |
69 |
78 |
90 |
103 |
103 |
бюджет РТ |
78783,0 |
6266,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |
1.8. Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70 процентов |
МЗ РТ, ММ РТ, МОН РТ, МТЗ и СЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек |
- |
1,802 |
1,861 |
1,919 |
2,157 |
2,344 |
2,751 |
2,751 |
|||||||||
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, процентов |
-
|
12,5
|
14,0
|
15,5
|
17,0
|
18,5
|
20,0
|
20,0
|
|||||||||||||
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
16,95 |
22,5 |
7,5 |
3,5 |
5,7 |
5,3 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||
1.9. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, процентов |
103 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
1.10. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2017- 2018 годы |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек |
- |
603,8 |
573,7 |
543,6 |
517,9 |
495,8 |
470,1 |
470,1 |
бюджет РТ |
38037,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
2068587,8 |
2146473,4 |
2229727,5 |
2242625,2 |
2246999,4 |
726135,3 |
734662,5 |
743495,2 |
* Список использованных сокращений:
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
ММ РТ - Министерство молодежи Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ПМСП - первичная медико-санитарная помощь;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
в подпрограмме 1а. "Укрепление общественного здоровья" (далее - Подпрограмма-1а):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-1а изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 10036,6 тыс. рублей (2019-2025 годы), из них средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 10036,6 тыс. рублей (2019-2025 годы)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 10036,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 1433,8 тыс. рублей, 2020 год - 1433,8 тыс. рублей, 2021 год - 1433,8 тыс. рублей, 2022 год - 1433,8 тыс. рублей, 2023 год - 1433,8 тыс. рублей, 2024 год - 1433,8 тыс. рублей, 2025 год - 1433,8 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 10036,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 1433,8 тыс. рублей, 2020 год - 1433,8 тыс. рублей, 2021 год - 1433,8 тыс. рублей, 2022 год - 1433,8 тыс. рублей, 2023 год - 1433,8 тыс. рублей, 2024 год - 1433,8 тыс. рублей, 2025 год - 1433,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
Объемы финансирования Подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | |||||||||||||||||||||
Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
1.1. Внедрение новой модели центров общественного здоровья |
МЗ РТ*, ММ РТ, МОН РТ, МК РТ, МТЗ и СЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литров чистого (100-процентного) спирта |
- |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
бюджет РТ |
0,0 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет случаев на 100 тыс. человек |
- |
603,8 |
573,7 |
543,6 |
517,9 |
495,8 |
470,1 |
470,1 |
|||||||||||||
Смертность женщин в возрасте 16-54 года случаев на 100 тыс. человек |
- |
160,7 |
158,4 |
156 |
153,7 |
150,6 |
147,4 |
147,4 |
|||||||||||||
1.2. Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях | |||||||||||||||||||||
1.3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | |||||||||||||||||||||
Итого |
бюджет РТ |
0,0 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
* Список использованных сокращений:
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
ММ РТ - Министерство молодежи Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
в подпрограмме 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (далее - Подпрограмма-2):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 183036437,5 тыс. рублей, из них: предварительные средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 11122090,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14170054,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 127820362,7 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства ОМС, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 183036437,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 11122090,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 934024,5 тыс. рублей, 2015 год - 1021041,5 тыс. рублей, 2016 год - 830393,1 тыс. рублей, 2017 год - 570830,6 тыс. рублей, 2018 год - 600730,0 тыс. рублей, 2019 год - 1401833,9 тыс. рублей, 2020 год - 1674931,2 тыс. рублей, 2021 год - 1094101,0 тыс. рублей, 2022 год - 1288306,3 тыс. рублей, 2023 год - 568632,9 тыс. рублей, 2024 год - 568632,9 тыс. рублей, 2025 год - 568632,9 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14170054,6 тыс. рублей (2013 год - 489923,9 тыс. рублей, 2014 год - 772522,4 тыс. рублей, 2015 год - 1762145,1 тыс. рублей, 2016 год - 1626457,9 тыс. рублей, 2017 год - 1119285,0 тыс. рублей, 2018 год - 1233427,2 тыс. рублей, 2019 год - 1386771,5 тыс. рублей, 2020 год - 1039398,4 тыс. рублей, 2021 год - 996708,1 тыс. рублей, 2022 год - 1035919,0 тыс. рублей, 2023 год - 888045,2 тыс. рублей, 2024 год - 902383,0 тыс. рублей, 2025 год - 917067,9 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 127820362,7 тыс. рублей (2013 год - 15223439,5 тыс. рублей, 2014 год - 17454257,4 тыс. рублей, 2015 год - 18618340,3 тыс. рублей, 2016 год - 6384636,3 тыс. рублей, 2017 год - 6643544,6 тыс. рублей, 2018 год - 7502713,7 тыс. рублей, 2019 год - 8062229,4 тыс. рублей, 2020 год - 7779518,5 тыс. рублей, 2021 год - 7910215,1 тыс. рублей, 2022 год - 8009000,8 тыс. рублей, 2023 год - 7967559,8 тыс. рублей, 2024 год - 8076826,3 тыс. рублей, 2025 год - 8188081,0 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (2013 год - 7946487,8 тыс. рублей, 2014 год - 10082463,1 тыс. рублей, 2015 год - 11894978,5 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-2 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом, снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | |||||||||||||||||||||
Раннее выявление туберкулеза и определение лекарственной устойчивости больных туберкулезом в оптимальные сроки |
2.1. Приведение состояния и оснащения противотуберкулезных учреждений в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, процентов |
- |
60,0 |
61,0 |
62,0 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
65,0 |
бюджет РТ |
6464,6 |
5972,4 |
5972,4 |
5972,4 |
5687,9 |
5972,4 |
5972,4 |
5972,4 |
2.3. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом |
Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения) |
2,9 |
3,5 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
бюджет РФ |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
8532,0 |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
|||
2.4. Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами, для лечения больных с лекарственной устойчивостью возбудителя |
Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза, процентов |
66,6 |
71,9 |
72,3 |
72,5 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.5. Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | |||||||||||||||||||||
Увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан |
2.6. Обеспечение ВИЧ-инфицированным гражданам непрерывного и равного доступа к качественным лечению, уходу и поддержке |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля лиц, освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию, не менее 25 процентов, процентов |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
бюджет РФ |
33928,2 |
29223,6 |
27896,9 |
29223,6 |
29223,6 |
29223,6 |
29223,6 |
29223,6 |
2.7. Совершенствование методов лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией, предоставление непрерывного и равного доступа к лечению, уходу и социальной поддержке |
Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией от числа подлежащих диспансерному наблюдению, не менее 90 процентов, процентов |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет РТ |
40090,5 |
33961,5 |
35636,4 |
37466,5 |
39784,7 |
41296,9 |
43387,1 |
45581,3 |
|||
2.8. Совершенствование информационного обеспечения мониторинга ВИЧ-инфекции |
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ, более 70 процентов, процентов |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 67 |
не менее 67 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
||||||||||||
2.9. Подготовка медицинских кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции | |||||||||||||||||||||
2.10. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | |||||||||||||||||||||
Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных | |||||||||||||||||||||
Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркологическим больным |
2.11. Проведение профилактических наркологических осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста |
МЗ РТ, ММ РТ, МОН РТ, МТЗ и СЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию) |
2018- 2025 годы |
Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента), процентов |
- |
14,4 |
14,45 |
14,5 |
14,6 |
14,64 |
14,7 |
14,7 |
бюджет РТ |
6200,0 |
17074,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.12. Внедрение комплексных реабилитационных программ |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента), процентов |
- |
9,8 |
9,84 |
9,9 |
10,0 |
10,1 |
10,15 |
10,15 |
||||||||||
|
|
|
Доля больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), процентов |
- |
9,6 |
9,65 |
9,7 |
9,75 |
9,8 |
9,85 |
9,85 |
||||||||||
Обеспечение гарантированного государством современного уровня доступности и эффективности психиатрической помощи населению Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Обеспечить системный подход в организации психиатрической службы, разработать лечебно-реабилитационные программы для дальнейшего развития стационарзамещающих технологий |
2.13. Совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации при психических расстройствах, улучшение материально-технической базы, обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, процентов |
16,7 |
20 |
19,5 |
19,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | |||||||||||||||||||||
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек |
2.14. Оснащение медицинских организаций 11 передвижными медицинскими комплексами в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
МЗ РТ |
2019 год |
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
- |
2,8 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.15. Замена объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции) |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2020 год |
|||||||||||||||||||
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью |
2.16. Обновление парка санитарного автотранспорта республиканской и федеральной целевых программ за счет возможности перехода на использование системы аутсорсинга санитарного автотранспорта |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов |
- |
89,5 |
89,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
бюджет РТ |
12139,8 |
10387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.17. Информатизация станций и отделений скорой медицинской помощи автоматизированными системами управления с созданием единого диспетчерского центра в рамках единого информационного пространства здравоохранения республики |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля станций и отделений скорой медицинской помощи, внедренных в единую систему диспетчеризации, процентов |
- |
9 |
35 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Снижение смертности пострадавших в результате ДТП | |||||||||||||||||||||
Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в республике |
2.18. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |
МЗ РТ |
2013- 2025 годы |
Доезд бригад скорой медицинской помощи до места ДТП в течение 20 минут, процентов |
- |
97 |
97,3 |
97,6 |
97,9 |
98,2 |
98,5 |
98,8 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек |
118 |
93 |
125 |
140 |
156 |
171 |
186 |
186 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процентов |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | |||||||||||||||||||||
Развитие службы крови |
2.19. Совершенствование лабораторной диагностики доноров ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" для обеспечения вирусной и иммуногематологической безопасности компонентов крови, совершенствование системы контроля качества компонентов крови для обеспечения медицинских учреждений высокоэффективными гемотрансфузионными средами; обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности компонентов крови, обеспечение производства высокоэффективных и качественных компонентов крови |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
бюджет РТ |
546419,8 |
563231,1 |
612733,4 |
607300,2 |
620062,5 |
621725,1 |
633972,7 |
646461,6 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
Соответствие деятельности организаций здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи |
2.20. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
74,3 |
75,25 |
75,98 |
76,71 |
77,43 |
78,16 |
78,89 |
78,89 |
бюджет РТ |
492206,7 |
613719,0 |
246397,8 |
180977,2 |
180977,2 |
185945,9 |
185945,9 |
185945,9 |
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц |
0,4 |
15,9 |
47,7 |
55,5 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
|||||||||||||
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов |
49,39 |
56,4 |
60,3 |
64,5 |
69,1 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
|
2.21. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета), в том числе в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, человек |
- |
418,0 |
416,0 |
414,0 |
412,0 |
410,0 |
400,0 |
400,0 |
бюджет РФ |
531255,3 |
533100,8 |
463803,4 |
463803,4 |
463803,4 |
531161,8 |
531161,8 |
531161,8 |
Повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, процентов |
- |
73,9 |
74,0 |
74,1 |
74,2 |
74,3 |
74,4 |
74,4 |
межбюджетные трансферты ТФОМС РТ |
2233872,1 |
2372557,1 |
2277421,1 |
2333382,2 |
2366045,4 |
2449463,5 |
2509652,1 |
2571319,7 |
||||
Снижение смертности от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||||||||
2.22. Реализация Регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан" (подпрограмма 2а) |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек |
- |
46,3 |
44,6 |
42,9 |
41,2 |
39,5 |
38,2 |
38,2 |
бюджет РФ |
219510,1 |
257948,8 |
200824,3 |
323394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, человек |
- |
67,0 |
64,5 |
62,1 |
59,6 |
57,2 |
55,3 |
55,3 |
|||||||||||||
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов |
- |
9,1 |
8,9 |
8,7 |
8,5 |
8,3 |
8,0 |
8,0 |
|||||||||||||
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
- |
13,3 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
|||||||||||||
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов |
- |
44,1 |
47,2 |
50,3 |
53,4 |
56,5 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц |
- |
6,14 |
6,572 |
7,004 |
7,435 |
7,867 |
8,354 |
8,354 |
|||||||||||||
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов |
- |
15,9 |
31,7 |
47,5 |
63,3 |
79,2 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения, человек |
- |
600 |
580 |
560 |
540 |
520 |
450 |
450 |
|||||||||||||
Снижение смертности от новообразований | |||||||||||||||||||||
2.23. Реализация мероприятий Регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан" (подпрограмма 2б) |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) |
- |
196,0 |
193,7 |
191,7 |
189,5 |
187,3 |
185,0 |
185,0 |
бюджет РФ |
491520,2 |
871283,1 |
353543,8 |
422990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов |
- |
60,3 |
61,0 |
61,8 |
62,5 |
63,3 |
64,0 |
64,0 |
|||||||||||||
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
59,2 |
59,6 |
60,0 |
60,4 |
60,4 |
|||||||||||||
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов |
- |
25,0 |
23,3 |
21,5 |
19,6 |
18,0 |
17,3 |
17,3 |
|||||||||||||
Повышение качества, эффективности и доступности специализированной медицинской помощи - трансплантации органов больным с терминальной стадией хронических заболеваний, требующих пересадки органов, увеличение количества трансплантируемых органов; совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | |||||||||||||||||||||
2.24. Реализация мероприятий подпрограммы 2в |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Увеличение уровня посмертного донорства до 10 случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
бюджет РФ |
531255,3 |
533100,8 |
463803,4 |
463803,4 |
463803,4 |
531161,8 |
531161,8 |
531161,8 |
|
|
|
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями почки до 12 на 1 млн. населения в год |
- |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
бюджет РТ |
56625,8 |
104718,3 |
106958,4 |
133291,8 |
157706,7 |
1409,9 |
1409,9 |
1409,9 |
||
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями печени до 10 на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
межбюджетные трансферты ТФОМС |
2233872,1 |
2372557,1 |
2277421,1 |
2333382,2 |
2366045,4 |
2449463,5 |
2509652,1 |
2571319,7 |
||||
|
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями, сердца до 6-7 на 1 млн. населения в год |
- |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек |
15 732 |
13 754 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого |
9336870,9 |
10850834,8 |
10493848,1 |
10001024,2 |
10333226,1 |
9424237,9 |
9547842,2 |
9673781,8 |
* Список использованных сокращений:
АРВТ - антиретровирусная терапия;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ДТП - дорожно-транспортные происшествия;
ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ММ РТ - Министерство молодежи Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.";
в подпрограмме 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан" (далее - Подпрограмма-2а):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2а изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 1001677,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1001677,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 1001677,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 219510,1 тыс. рублей, 2020 год - 257948,8 тыс. рублей, 2021 год - 200824,3 тыс. рублей, 2022 год - 323394,6 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1001677,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 219510,1 тыс. рублей, 2020 год - 257948,8 тыс. рублей, 2021 год - 200824,3 тыс. рублей, 2022 год - 323394,6 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-2а по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 на 100 тыс. населения | |||||||||||||||||||||
Разработать меры по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам ключевых групп ССЗ*, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ |
2.1. Проведение мероприятий по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ |
МЗ РТ* |
2019- 2025 годы |
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек |
- |
46,3 |
44,6 |
42,9 |
41,2 |
39,5 |
38,2 |
38,2 |
бюджет РФ |
0,0 |
219510,1 |
257948,8 |
200824,3 |
323394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, человек |
- |
67,0 |
64,5 |
62,1 |
59,6 |
57,2 |
55,3 |
55,3 |
|||||||||||||
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов |
- |
9,1 |
8,9 |
8,7 |
8,5 |
8,3 |
8,0 |
8,0 |
|||||||||||||
Организовать систему внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ, и протоколах лечения (протоколах ведения) больных с ССЗ |
2.2. Проведение мероприятий по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
- |
13,3 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
|||||||||||
Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе в целях информирования населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения, организация школ здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению острого нарушения мозгового кровообращения/ острого коронарного синдрома. Формирование здорового образа жизни |
2.3. Работа с факторами риска развития ССЗ и первичная профилактика ССЗ |
|
|
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов |
- |
44,1 |
47,2 |
0,3 |
53,4 |
56,5 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц |
- |
6,140 |
6,572 |
7,004 |
7,435 |
7,867 |
8,354 |
8,354 |
|||||||||||||
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов |
- |
15,9 |
31,7 |
47,5 |
63,3 |
79,2 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с внедрением алгоритмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью |
2.4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ |
||||||||||||||||||||
2.5. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ | |||||||||||||||||||||
Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода |
2.6. Вторичная профилактика осложнений при ССЗ |
||||||||||||||||||||
Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, внедрение ранней мультидисциплинарной реабилитации больных, реабилитации на амбулаторном этапе лечения |
2.7. Реабилитация |
||||||||||||||||||||
Совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения |
2.8. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Татарстан |
||||||||||||||||||||
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с паспортом федерального проекта "Борьба с ССЗ" | |||||||||||||||||||||
Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе болезней системы кровообращения (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов |
2.9. Автоматизация деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ |
||||||||||||||||||||
Привлечение специалистов и укомплектование врачами-терапевтами участковыми и врачами-неврологами амбулаторно-поликлинической службы |
2.10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с ССЗ |
||||||||||||||||||||
Обеспечить повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами |
2.11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |
||||||||||||||||||||
2.12. Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | |||||||||||||||||||||
Итого |
0,0 |
219510,1 |
257948,8 |
200824,3 |
323394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Список использованных сокращений:
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания.";
в подпрограмме 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - Подпрограмма-2б):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2б изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2139337,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них предварительные средства федерального бюджета - 2139337,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2139337,1 тыс. рублей (2013 год - 298055,6 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 491520,2 тыс. рублей, 2020 год - 871283,1 тыс. рублей, 2021 год - 353543,8 тыс. рублей, 2022 год - 422990,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2139337,1 тыс. рублей (2013 год - 298055,6 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 491520,2 тыс. рублей, 2020 год - 871283,1 тыс. рублей, 2021 год - 353543,8 тыс. рублей, 2022 год - 422990,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-2б по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения | |||||||||||||||||||||
Формирование территориальной программы государственных гарантий РТ* в соответствии с возможностями дополнительного финансирования из федерального и регионального бюджетов для обеспечения соответствия медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями клиническими рекомендациями |
2.1. Противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний |
МЗ РТ, ГУ ТФОМС РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) |
- |
196,0 |
193,7 |
191,7 |
189,5 |
187,3 |
185,0 |
185,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
491520,2 |
871283,1 |
353543,8 |
422990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов |
- |
60,3 |
61,0 |
61,8 |
62,5 |
63,3 |
64,0 |
64,0 |
|||||||||||||
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
59,2 |
59,6 |
60,0 |
60,4 |
60,4 |
|||||||||||||
Совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний, включая расширение перечня исследований программы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего выявления злокачественных новообразований |
2.2. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
|
МЗ РТ |
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов |
- |
25,0 |
23,3 |
21,5 |
19.6 |
18,0 |
17,3 |
17,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности мер вторичной профилактики онкологических заболеваний |
2.3. Организация и оснащение сети из 9 ЦАОП, обновление порядка и схемы маршрутизации пациентов с учетом возможностей ЦАОП |
||||||||||||||||||||
Внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы |
2.4. Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы |
||||||||||||||||||||
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в соответствии, с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" |
2.5. Переоснащение ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" и его филиалов медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" |
||||||||||||||||||||
Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему медицинских организаций Республики Татарстан |
2.6. Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы Республики Татарстан |
||||||||||||||||||||
Развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, проводимой в стационарных и амбулаторных условиях |
2.7. Повышение эффективности использования "тяжелого" диагностического и терапевтического оборудования: установка КТ, МРТ, ПЭТ, а также радиотерапевтического оборудования |
||||||||||||||||||||
Внедрение в практику медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих медицинскую помощь онкологическим пациентам, мультидисциплинарного подхода в лечении и динамическом наблюдении пациентов |
2.8. Обеспечение исполнения врачами-специалистами, средним медицинским персоналом клинических рекомендаций и протоколов ведения онкологических пациентов. Формирование системы внешнего и внутреннего контроля качества медицинской помощи онкологическим больным |
||||||||||||||||||||
Развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования "врач - врач" на всех этапах оказания медицинской помощи |
2.9. Телемедицина - использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией |
||||||||||||||||||||
Разработка и внедрение комплексной программы реабилитации онкологических больных |
2.10. Реализация трех этапов организации медицинской реабилитационной помощи |
||||||||||||||||||||
Совершенствование паллиативной помощи онкологическим пациентам |
2.11. Основные направления модернизации ПМП. Совершенствование хосписной службы. Создание кабинетов ПМП. Подготовка кадров для системы оказания ПМП |
||||||||||||||||||||
Итого |
бюджет РФ |
0,0 |
491520,2 |
871283,1 |
353543,8 |
422990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Список использованных сокращений:
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
КТ - компьютерная томография;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ПМП - паллиативная медицинская помощь;
ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография;
РТ - Республика Татарстан;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ЦАОП - центры амбулаторной онкологической помощи.";
в подпрограмме 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2018-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (далее - Подпрограмма-2в):
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2в изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 34943188,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 564798,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); предварительные средства федерального бюджета - 5523525,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 28854864,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 34943188,9 тыс. рублей (2013 год - 1592316,3 тыс. рублей, 2014 год - 1957091,7 тыс. рублей, 2015 год - 2710239,9 тыс. рублей, 2016 год - 2382076,1 тыс. рублей, 2017 год - 2574984,3 тыс. рублей, 2018 год - 2821753,2 тыс. рублей, 2019 год - 3010376,2 тыс. рублей, 2020 год - 2848182,9 тыс. рублей, 2021 год - 2930477,4 тыс. рублей, 2022 год - 2987555,5 тыс. рублей, 2023 год - 2982030,2 тыс. рублей, 2024 год - 3042218,8 тыс. рублей, 2025 год - 3103886,4 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 564798,2 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 1282,5 тыс. рублей, 2018 год - 56625,8 тыс. рублей, 2019 год - 104718,3 тыс. рублей, 2020 год - 106958,4 тыс. рублей, 2021 год - 133291,8 тыс. рублей, 2022 год - 157706,7 тыс. рублей, 2023 год - 1404,9 тыс. рублей, 2024 год - 1404,9 тыс. рублей, 2025 год - 1404,9 тыс. рублей);
предварительные средства федерального бюджета - 5523525,9 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 212908,1 тыс. рублей, 2015 год - 409992,0 тыс. рублей, 2016 год - 369195,0 тыс. рублей, 2017 год - 482179,1 тыс. рублей, 2018 год - 531255,3 тыс. рублей, 2019 год - 533100,8 тыс. рублей, 2020 год - 463803,4 тыс. рублей, 2021 год - 463803,4 тыс. рублей, 2022 год - 463803,4 тыс. рублей, 2023 год - 531161,8 тыс. рублей, 2024 год - 531161,8 тыс. рублей, 2025 год - 531161,8 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 28854864,8 тыс. рублей (2013 год - 1592316,3 тыс. рублей, 2014 год - 1744183,6 тыс. рублей, 2015 год - 2300247,9 тыс. рублей, 2016 год - 2012881,1 тыс. рублей, 2017 год - 2091522,7 тыс. рублей, 2018 год - 2233872,1 тыс. рублей, 2019 год - 2372557,1 тыс. рублей, 2020 год - 2277421,1 тыс. рублей, 2021 год - 2333382,2 тыс. рублей, 2022 год - 2366045,4 тыс. рублей, 2023 год - 2449463,5 тыс. рублей, 2024 год - 2509652,1 тыс. рублей, 2025 год - 2571319,7 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-2в по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение качества, эффективности и доступности специализированной медицинской помощи - трансплантации органов больным с терминальной стадией хронических заболеваний, требующих пересадки органов, увеличение количества трансплантируемых органов | |||||||||||||||||||||
Развитие донорства как основы медицинской помощи методом трансплантации органов |
2.1. Оснащение медицинских организаций системы здравоохранения, участвующих в реализации донорства, медицинскими кадрами, медицинским оборудованием и обеспечение лекарственными препаратами |
МЗ РТ* |
2019 год |
Увеличение уровня посмертного донорства до 10 случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
бюджет РФ |
531255,3 |
533100,8 |
463803,4 |
463803,4 |
463803,4 |
531161,8 |
531161,8 |
531161,8 |
2.2. Формирование положительного общественного мнения в вопросах донорства и трансплантации органов, публикации в СМИ, выступления на радио, в телевизионных передачах, проведение "школы трансплантационных координаторов" |
МЗ РТ, ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ФГБОУ ВО КГМУ, ФГАОУ ВПО К(П)ФУ |
2019- 2025 годы |
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями почки до 12 на 1 млн. населения в год |
- |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
до 12 |
бюджет РТ |
56625,8 |
104718,3 |
106958,4 |
133291,8 |
157706,7 |
1404,9 |
1404,9 |
1404,9 |
|
2.3. Разработка механизмов и осуществление целевого финансирования посмертного донорства |
МЗ РТ, ТФОМС РТ |
2019 год |
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями печени до 10 на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
межбюджетные трансферты ТФОМС |
2233872,1 |
2372557,1 |
2277421,1 |
2333382,2 |
2366045,4 |
2499463,5 |
2509652,1 |
2571319,7 |
|
Совершенствование деятельности республиканских учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов, направленное на увеличение количества трансплантируемых органов |
2.4. Создание отделений трансплантационной координации и органного донорства на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ и ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани со штатным расписанием для обеспечения круглосуточной работы и оборудованием |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями, сердца до 6-7 на 1 млн. населения в год |
- |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
до 6-7 |
|||||||||
|
2.5. Укрепление материально-технической базы отделения трансплантации, лаборатории клинической иммунологии и морфологической диагностики ГАУЗ РКБ МЗ РТ и отделений трансплантации органов; клинической лабораторной диагностики; анестезиологии и реанимации N 1; операционного отделения ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани, операционного блока, отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ "МКДЦ" |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Подготовка кадров |
МЗ РТ, КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, ФГБОУ ВО КГМУ, ФГАОУ ВПО К(П)ФУ |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
2.7. Выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации |
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани, ГАУЗ "МКДЦ" |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
Совершенствование амбулаторной медицинской помощи и диспансеризации реципиентов с трансплантированными органами |
2.8. Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов ключевых групп, состоящих в листе ожидания на трансплантацию органов |
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани, ГАУЗ "МКДЦ" |
2019- 2025 годы |
||||||||||||||||||
2.9. Создание единого листа ожидания по трансплантации комплекс "сердце - легкие", почки, печени, поджелудочной железы на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ | |||||||||||||||||||||
2.10. Разработка подходов к диспансерному наблюдению реципиентов на трансплантацию на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ (обследование и наблюдение реципиентов) | |||||||||||||||||||||
2.11. Создание единого амбулаторного центра наблюдения (амбулаторного кабинета) ведения пациентов после трансплантации органов на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ | |||||||||||||||||||||
2.12. Внесение предложений в тарифное соглашение об оплате случаев амбулаторного ведения пациентов до и после трансплантации органов | |||||||||||||||||||||
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
2.13. Формирование, предоставление и распределение субсидий на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек |
15732 |
13754 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Итого |
2821753,2 |
3010376,2 |
2848182,9 |
2930477,4 |
2987555,5 |
2982030,2 |
3042218,8 |
3103886,4 |
* Список использованных сокращений:
ГАУЗ ГКБ N 7 г. Казани - государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 7" г. Казани;
ГАУЗ "МКДЦ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр";
ГАУЗ РКБ МЗ РТ - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ОМС - обязательное медицинское страхование;
СМИ - средства массовой информации;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГАОУ ВПО К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет.";
в подпрограмме-3. "Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" (далее - Подпрограмма-3):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2583273,9 тыс. рублей, из них средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2583273,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2583273,9 тыс. рублей (2013 год - 485945,8 тыс. рублей, 2014 год - 870565,8 тыс. рублей, 2015 год - 455909,0 тыс. рублей, 2016 год - 189204,8 тыс. рублей, 2017 год - 231376,9 тыс. рублей, 2018 год - 208789,3 тыс. рублей, 2019 год - 98882,3 тыс. рублей, 2020 год - 7100,0 тыс. рублей, 2021 год - 7100,0 тыс. рублей, 2022 год - 7100,0 тыс. рублей, 2023 год - 7100,0 тыс. рублей, 2024 год - 7100,0 тыс. рублей, 2025 год - 7100,0 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2583273,9 тыс. рублей (2013 год - 485945,8 тыс. рублей, 2014 год - 870565,8 тыс. рублей, 2015 год - 455909,0 тыс. рублей, 2016 год - 189204,8 тыс. рублей, 2017 год - 231376,9 тыс. рублей, 2018 год - 208789,3 тыс. рублей, 2019 год - 98882,3 тыс. рублей, 2020 год - 7100,0 тыс. рублей, 2021 год - 7100,0 тыс. рублей, 2022 год - 7100,0 тыс. рублей, 2023 год - 7100,0 тыс. рублей, 2024 год - 7100,0 тыс. рублей, 2025 год - 7100,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-3 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||||||
Развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников в рамках заключения концессионных соглашений; участие в реализации программы государственных гарантий частных медицинских организаций |
3.1. В рамках развития частно-государственного партнерства планируются заключение и реализация концессионных соглашений с целью оказания конкурентного влияния на всю отрасль здравоохранения республики в целом, сохранив при этом широкую возможность доступа населения к лечению в этих центрах. 3.2. Развитие аутсорсинга с передачей непрофильных функций сторонним организациям |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
2019- 2025 годы |
Увеличение объема финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий, процентов |
2
|
2,2
|
2,3
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,6 |
2,6 |
бюджет РТ |
208789,3 |
98882,3 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года | |||||||||||||||||||||
Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
3.3. Проведение мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. 3.4. Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан, в целях обеспечения участия в международных выставках. 3.5. Разработка и реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020-2021 годы |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
2019- 2025 годы |
Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек |
- |
0,42 |
10,6 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,5 |
12,5 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.6. Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019-2024 годы. 3.7. Организация деятельности по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг и обеспечение его функционирования. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
бюджет РТ |
208789,3 |
98882,3 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0 |
7100,0"; |
в подпрограмме-4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям") (далее - Подпрограмма-4):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 4261863,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2408188,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 4261863,4 тыс. рублей (2013 год - 738764,1 тыс. рублей, 2014 год - 606183,0 тыс. рублей, 2015 год - 585787,0 тыс. рублей, 2016 год - 17796,9 тыс. рублей, 2017 год - 13794,3 тыс. рублей, 2018 год - 288471,7 тыс. рублей, 2019 год - 290581,3 тыс. рублей, 2020 год - 288900,2 тыс. рублей, 2021 год - 294331,8 тыс. рублей, 2022 год - 299629,5 тыс. рублей, 2023 год - 276781,3 тыс. рублей, 2024 год - 279188,6 тыс. рублей, 2025 год - 281653,7 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 38736,7 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2408188,9 тыс. рублей (2013 год - 2455,8 тыс. рублей, 2014 год - 44625,2 тыс. рублей, 2015 год - 29978,6 тыс. рублей, 2016 год - 17796,9 тыс. рублей, 2017 год - 13794,3 тыс. рублей, 2018 год - 288471,7 тыс. рублей, 2019 год - 290581,3 тыс. рублей, 2020 год - 288900,2 тыс. рублей, 2021 год - 294331,8 тыс. рублей, 2022 год - 299629,5 тыс. рублей, 2023 год - 276781,3 тыс. рублей, 2024 год - 279188,6 тыс. рублей, 2025 год - 281653,7 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (2013 год - 314479,2 тыс. рублей, 2014 год - 373160,1 тыс. рублей, 2015 год - 386189,3 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (2013 год - 421829,1 тыс. рублей, 2014 год - 149661,0 тыс. рублей, 2015 год - 169619,1 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-4 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение младенческой смертности в Республике Татарстан до 4,2 на 1000 родившихся живыми к 2024 году | |||||||||||||||||||||
Улучшение оказания качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-поликлинических учреждениях Республики Татарстан |
4.1. Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями |
МЗ РТ*, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) |
2019- 2021 годы |
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1000 родившихся детей), промилле (0,1 процента) |
- |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
бюджет РТ |
288471,7 |
290581,3 |
288900,2 |
294331,8 |
299629,5 |
276781,3 |
279188,6 |
281653,7 |
4.2. Реализация в детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе создание и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 39 детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
МЗ РТ, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию)
|
2019- 2021 годы |
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, процентов |
-
|
68,1 |
68,3 |
68,5 |
68,7 |
68,9 |
69,4 |
69,4 |
||||||||||
4.4. Проведение капитального и текущего ремонта в детских больницах/детских отделениях |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми, промилле (0,1 процента) |
- |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,3 |
||||||||||
Развитие профилактического направления в педиатрии |
4.5. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детского населения |
МЗ РТ, ТФОМС РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста, (число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста), случаев |
- |
50,8 |
50,5 |
50,0 |
49,5 |
49,0 |
48,5 |
48,5 |
|||||||||
4.6. Охрана репродуктивного здоровья подростков |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, процентов |
- |
53,0 |
53,3 |
53,6 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
55,0 |
||||||||||
|
4.7. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, процентов |
- |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным |
4.8. Контроль маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и новорожденных |
МЗ РТ, ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, процентов |
- |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||
4.9. Подключение к централизованной системе медицинских учреждений службы родовспоможения и детства (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (Мониторинг беременных)" |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, процентов |
- |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
4.10. Обеспечение ранней диагностики заболеваний беременных, плода и новорожденного |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процентов |
- |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
4.11. Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической службы |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, процентов |
- |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
4.12. Подготовка специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
Улучшение оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями |
4.13. Строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" (на условиях софинансирования) |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию), ТФОМС РТ (по согласованию) |
2020- 2022 годы |
||||||||||||||||||
|
4.14. Подготовка специалистов для работы в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию) |
2019- 2021 годы |
||||||||||||||||||
Внедрение новых технологий, организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами |
4.15. По вопросам детской онкологии проведение аудита, строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" в г. Казани, организационно-методическая, консультационная работа с федеральными медицинскими учреждениями (НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва), ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ (г. Москва), ФГБУ "Российская детская клиническая больница" (г. Москва), ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург), ФГБУ "Северо-Западный НМИЦ им. В.А. Алмазова" (г. Санкт-Петербург)) |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
||||||||||||||||||
|
4.16. По направлению детская кардиология работа с НИИ педиатрии и детской хирургии по вопросам организации Центра легочной гипертензии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами (ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой) |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.17. По направлению акушерство, гинекология, неонатология работа с ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова МЗ РФ по вопросам внедрения новых технологий и организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
4.18. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Снижение риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, не более 1,5 процента |
- |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
не более 1,5 процента |
||||||||||
Итого |
бюджет РТ |
288471,7 |
290581,3 |
288900,2 |
294331,8 |
299629,5 |
276781,3 |
279188,6 |
281653,7 |
* Список использованных сокращений:
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГУ РО ФСС РФ по РТ - государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
НИИ педиатрии и детской хирургии - научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии;
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева;
ТО Росздравнадзора по РТ - Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ - федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой - федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой;
ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБУ "Российская детская клиническая больница" - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская детская клиническая больница";
ФГБУ "Северо-Западный НМИЦ им. В.А. Алмазова" - федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западный национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова.";
в подпрограмме 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма-5):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2254302,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1924688,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 329613,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2254302,0 тыс. рублей (2013 год - 224903,8 тыс. рублей, 2014 год -219241,5 тыс. рублей, 2015 год - 237240,9 тыс. рублей, 2016 год - 131776,9 тыс. рублей, 2017 год - 137733,3 тыс. рублей, 2018 год - 142835,2 тыс. рублей, 2019 год - 148501,1 тыс. рублей, 2020 год - 153686,2 тыс. рублей, 2021 год - 159348,6 тыс. рублей, 2022 год - 165238,4 тыс. рублей, 2023 год - 171488,0 тыс. рублей, 2024 год - 177853,3 тыс. рублей, 2025 год - 184454,8 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1924688,5 тыс. рублей (2013 год - 110661,4 тыс. рублей, 2014 год - 117169,9 тыс. рублей, 2015 год - 123941,4 тыс. рублей, 2016 год - 131776,9 тыс. рублей, 2017 год - 137733,3 тыс. рублей, 2018 год - 142835,2 тыс. рублей, 2019 год - 148501,1 тыс. рублей, 2020 год - 153686,2 тыс. рублей, 2021 год - 159348,6 тыс. рублей, 2022 год - 165238,4 тыс. рублей, 2023 год - 171488,0 тыс. рублей, 2024 год - 177853,3 тыс. рублей, 2025 год - 184454,8 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 329613,5 тыс. рублей (2013 год - 114242,4 тыс. рублей, 2014 год - 102071,6 тыс. рублей, 2015 год - 113299,5 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-5 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||||||
2018 год (базовое значение) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения | |||||||||||||||||||||
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации; развитие санаторно-курортного лечения по следующим категориям: детям в санаториях, подведомственных МЗ РТ, работающим гражданам и жителям |
5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
МЗ РТ* |
2019- 2024 годы |
Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов от нуждающихся, процентов |
30,1
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
44
|
45
|
бюджет РТ |
142835,2 |
148501,1 |
153686,2 |
159348,6 , |
165238,4
|
171488,0 |
177853,3 |
184454,8 |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, в том числе детей, процентов |
3,5 |
6,0 |
9,0 |
2,0 |
3,0 |
44,0 |
5,0 |
46 |
|||||||||||||
Республики Татарстан в рамках Программы государственных гарантий, разработка и внедрение новых организационных моделей (трехэтапной, трех уровневой системы медицинской организации по трем основным профилям), а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2024 годы |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с сосудистыми, неврологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями
|
23,7 |
24,0 |
25,0 |
26 |
27 |
28 |
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
бюджет РТ |
142835,2 |
148501,1 |
153686,2 |
159348,6 |
165238,4 |
171488,0 |
177853,3 |
184454,8 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.";
в подпрограмме 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма-6):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2723308,8 тыс. рублей (2013-2025 годы), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 483878,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 341892,0 тыс. рублей (2013-2025 годы); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1897538,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать "раздел IV изложить в следующей редакции"
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2723308,8 тыс. рублей (2013 год - 23442,1 тыс. рублей, 2014 год - 35529,1 тыс. рублей, 2015 год - 39752,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 427743,8 тыс. рублей, 2021 год - 433533,8 тыс. рублей, 2022 год - 441638,1 тыс. рублей, 2023 год - 437228,3 тыс. рублей, 2024 год - 440544,2 тыс. рублей, 2025 год - 443896,6 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 483878,2 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 78996,1 тыс. рублей, 2021 год - 78996,1 тыс. рублей, 2022 год - 81471,5 тыс. рублей, 2023 год - 81471,5 тыс. рублей, 2024 год - 81471,5 тыс. рублей, 2025 год - 81471,5 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 341892,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 57326,1 тыс. рублей, 2021 год - 59619,1 тыс. рублей, 2022 год - 62003,9 тыс. рублей, 2023 год - 54314,3 тыс. рублей, 2024 год - 54314,3 тыс. рублей, 2025 год - 54314,3 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1897538,6 тыс. рублей (2013 год - 23442,1 тыс. рублей, 2014 год - 35529,1 тыс. рублей, 2015 год - 39752,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 291421,6 тыс. рублей, 2021 год - 294918,6 тыс. рублей, 2022 год - 298162,7 тыс. рублей, 2023 год - 301442,5 тыс. рублей, 2024 год - 304758,4 тыс. рублей, 2025 год - 308110,8 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-6 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | |||||||||||||||||||||
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
6.1. Создание кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой. 6.2. Совершенствование существующей службы стационарной паллиативной медицинской помощи. 6.3. Совершенствование хосписной службы. 6.4. Обезболивание пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. 6.5. Подготовка кадров для работы в области оказания паллиативной помощи |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, на 100 тыс. населения |
5,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,8 |
6,9 |
6,9 |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
57326,1 |
59619,1 |
62003,9 |
54314,3 |
54314,3 |
54314,3 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
78996,1 |
78996,1 |
81471,5 |
81471,5 |
81471,5 |
81471,5 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан
|
0,0 |
0,0 |
291421,6 |
294918,6 |
298162,7 |
301442,5 |
304758,4 |
308110,8 |
|||||
|
|
|
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, на 100 тыс. детского населения |
5,1 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, взрослых |
22 |
30 |
35 |
50 |
60 |
80 |
90 |
90 |
|||||||||||||
Увеличение доли пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, детей |
55 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
427743,8 |
433533,8 |
441638,1 |
437228,3 |
440544,2 |
443896,6 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.";
в подпрограмме 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма-7):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 6013884,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 656496,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5357388,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 6013884,6 тыс. рублей (2013 год - 3126854,1 тыс. рублей, 2014 год - 475266,5 тыс. рублей, 2015 год - 182442,6 тыс. рублей, 2016 год - 241651,6 тыс. рублей, 2017 год - 196899,6 тыс. рублей, 2018 год - 182883,7 тыс. рублей, 2019 год - 231668,9 тыс. рублей, 2020 год - 246369,6 тыс. рублей, 2021 год - 249119,6 тыс. рублей, 2022 год - 271369,6 тыс. рублей, 2023 год - 203119,6 тыс. рублей, 2024 год - 203119,6 тыс. рублей, 2025 год - 203119,6 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 656496,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 40000,0 тыс. рублей, 2015 год - 33500,0 тыс. рублей, 2016 год - 62400,0 тыс. рублей, 2017 год - 36000 тыс. рублей, 2018 год - 28761,6 тыс. рублей, 2019 год - 51620,0 тыс. рублей, 2020 год - 76705,0 тыс. рублей, 2021 год - 78300,0 тыс. рублей, 2022 год - 94350,0 тыс. рублей, 2023 год - 51620,0 тыс. рублей, 2024 год - 51620,0 тыс. рублей, 2025 год - 51620,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5357388,0 тыс. рублей (2013 год - 3126854,1 тыс. рублей, 2014 год - 435266,5 тыс. рублей, 2015 год - 148942,6 тыс. рублей, 2016 год - 179251,6 тыс. рублей, 2017 год - 160899,6 тыс. рублей, 2018 год - 154122,1 тыс. рублей, 2019 год - 180048,9 тыс. рублей, 2020 год - 169664,6 тыс. рублей, 2021 год - 170819,6 тыс. рублей, 2022 год - 177019,6 тыс. рублей, 2023 год - 151499,6 тыс. рублей, 2024 год - 151499,6 тыс. рублей, 2025 год - 151499,6 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-7 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками |
7.1. Обеспечить численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 14 223 врачей и 37 792 средних медицинских специалиста |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |
30,7
|
32,3
|
33,0
|
33,8
|
34,6
|
35,4
|
36,2
|
36,2
|
бюджет РТ |
154122,1 |
180048,9 |
169664,6 |
170819,6 |
177019,6 |
151499,6 |
151499,6 |
151499,6 |
бюджет РФ |
28761,6
|
51620,0 |
76705,0 |
78300,0 |
94350,0 |
51620,0 |
51620,0 |
51620,0 |
|||||||||||||
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |
87,1
|
89,6
|
90,9
|
92,1
|
93,5
|
94,8
|
96,2
|
96,2
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения |
17,1 |
17,5 |
17,8 |
18,2 |
18,4 |
19,0 |
19,3 |
19,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поэтапная ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки |
7.2. Вовлечение специалистов (врачей и средних медицинских работников) в систему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАПОУ медицинские училища и колледжи |
2018- 2025 годы |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях),% нарастающим итогом: врачами |
66,3
|
82,1
|
84,2
|
87,8
|
90,2
|
94,1
|
95,5
|
95,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |
85,7 |
87,4 |
88,9
|
91,7 |
96 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение притока в медицинские организации Республики Татарстан врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль | |||||||||||||||||||||
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
7.3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
МЗ РТ, МФ РТ |
2018- 2025 годы |
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов |
203,6
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов |
102,7
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
7.4. Работа аккредитационных центров на базах образовательных учреждений для проведения первичной специализированной, периодической аккредитации, создания симуляционно-тренинговых условий для обучения в рамках НМО |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАПОУ медицинские училища и колледжи |
2018- 2025 годы |
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, процентов |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
44,2 |
64,3 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек |
2,837 |
13,906 |
17,112 |
26,621 |
36,13 |
45,639 |
51,905 |
2,837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||||||||
Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения |
7.5. Развитие медицинской науки в практической деятельности медицинских работников, в части раннего выявления семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (по согласованию), ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", ГАУЗ "ГБ N 7" г. Казани, ГАУ РТ "Диспетчерский центр МЗ РТ", ГАУЗ "МКДЦ", ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", генетическая лаборатория Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ (по согласованию) |
2019- 2021 годы |
Рост числа лиц, обследованных на выявление семейной гиперхолестеринемии (взрослые и дети), человек |
- |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
- |
858,12 |
20594,88 |
10727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |||||||||||||||||||||
Итого |
182883,7 |
231668,9 |
246369,6 |
249119,6 |
271369,6 |
203119,6 |
203119,6 |
203119,6 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУ РТ "Диспетчерский центр МЗ РТ" - государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "ГКБ N 7" г. Казани - государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 7" г. Казани;
ГАУЗ "МКДЦ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр";
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
НМО - непрерывное медицинское образование;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
в подпрограмме 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма-8):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 16772743,7 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан - 16686553,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 86189,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 16772743,7 тыс. рублей (2013 год - 433692,6 тыс. рублей, 2014 год - 1070854,3 тыс. рублей, 2015 год - 1363417,0 тыс. рублей, 2016 год - 740526,1 тыс. рублей, 2017 год - 725842,6 тыс. рублей, 2018 год - 1051542,0 тыс. рублей, 2019 год - 1123214,9 тыс. рублей, 2020 год - 1560624,9 тыс. рублей, 2021 год - 1596376,7 тыс. рублей, 2022 год - 1659812,3 тыс. рублей, 2023 год - 1738832,5 тыс. рублей, 2024 год - 1811310,4 тыс. рублей, 2025 год - 1887697,4 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан - 16686553,9 тыс. рублей (2013 год - 433692,6 тыс. рублей, 2014 год - 1070854,3 тыс. рублей, 2015 год - 1363417,0 тыс. рублей, 2016 год - 740526,1 тыс. рублей, 2017 год - 719745,4 тыс. рублей, 2018 год - 1045705,3 тыс. рублей, 2019 год - 1121515,2 тыс. рублей, 2020 год - 1550139,2 тыс. рублей, 2021 год - 1585891,0 тыс. рублей, 2022 год - 1649326,6 тыс. рублей, 2023 год - 1728132,8 тыс. рублей, 2024 год - 1800610,7 тыс. рублей, 2025 год - 1876997,7 тыс. рублей);
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 86189,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 6097,2 тыс. рублей, 2018 год - 5836,7 тыс. рублей, 2019 год - 10699,7 тыс. рублей, 2020 год - 10485,7 тыс. рублей, 2021 год - 10485,7 тыс. рублей, 2022 год - 10485,7 тыс. рублей, 2023 год - 10699,7 тыс. рублей, 2024 год - 10699,7 тыс. рублей, 2025 год - 10699,7 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-8 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | |||||||||||||||||||||
1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания. 2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности. 4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением. 6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. 7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность. 8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных. 9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях |
8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
|
МЗ РТ* |
2013- 2025 годы |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
бюджет РТ
бюджет РФ |
1045705,3
5836,7 |
1121515,2
10699,7 |
1550139,2
10485,7 |
1585891,0
10485,7 |
1649326,6
10485,7 |
1728132,8
10699,7 |
1800610,7
10699,7 |
1876997,7
10699,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1051542,0 |
1132214,9 |
1560624,9 |
1596376,7 |
165812,3 |
1738832,5 |
1811310,4 |
1887697,4 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.";
в подпрограмме 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее - Подпрограмма-9):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 1190426,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 851052,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 339374,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 1190426,1 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 212113,6 тыс. рублей, 2020 год - 529140,8 тыс. рублей, 2021 год - 147972,9 тыс. рублей, 2022 год - 216854,4 тыс. рублей, 2023 год - 28114,8 тыс. рублей, 2024 год - 28114,8 тыс. рублей, 2025 год - 28114,8 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 851052,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 126938,0 тыс. рублей, 2020 год - 428604,0 тыс. рублей, 2021 год - 119858,0 тыс. рублей, 2022 год - 175652,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 339374,1 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 85175,6 тыс. рублей, 2020 год - 100536,8 тыс. рублей, 2021 год - 28114,8 тыс. рублей, 2022 год - 41202,4 тыс. рублей, 2023 год - 28114,8 тыс. рублей, 2024 год - 28114,8 тыс. рублей, 2025 год - 28114,8 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-9 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Татарстан за счет создания единого регионального цифрового контура на основе ЕГИСЗ РТ* и организации механизмов информационного взаимодействия государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, на основе ЕГИСЗ РТ, интегрированной с ЕГИСЗ РТ в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных услуг Республики Татарстан, доступных для всех граждан Республики Татарстан к 2024 году | |||||||||||||||||||||
Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами |
9.1. Обеспечение возможности для граждан Республики Татарстан использовать услуги (сервисы) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2018- 2025 годы |
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек |
- |
148,05 |
283,39 |
433,78 |
589,996 |
802,06 |
970,8 |
970,8 |
бюджет РФ |
0,0 |
126938,0 |
428604,0 |
119858,0 |
175652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9.2. Медицинские организации государственной системы здравоохранения, использующие медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2018- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ РТ, процентов |
- |
79 |
85 |
90 |
95
|
100 |
100 |
100 |
бюджет РТ |
0,0 |
85175,6 |
100536,8 |
28114,9 |
41202,4 |
28114,8 |
28114,8 |
28114,8 |
|
9.3. Медицинские организации государственной системы здравоохранения обеспечивающие преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2018- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов |
- |
33 |
67 |
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
9.4. Медицинские организации государственной системы здравоохранения, обеспечивающие доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2018- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, процентов |
- |
5 |
23 |
41 |
65 |
98 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0,0 |
212113,6 |
529140,8 |
147972,9 |
216854,4 |
28114,8 |
28114,8 |
28114,8 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ЕГИСЗ РТ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Татарстан;
РМИАЦ - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр.";
в подпрограмме 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" (далее - Подпрограмма-10):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 533519287,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 59167,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 36350843,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 152499511,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 344609764,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 533519287,1 тыс. рублей (2013 год - 872572,3 тыс. рублей, 2014 год -851201,7 тыс. рублей, 2015 год - 900981,7 тыс. рублей, 2016 год - 33494726,6 тыс. рублей, 2017 год - 34918045,1 тыс. рублей, 2020 год - 53381475,4 тыс. рублей, 2021 год - 56895025,5 тыс. рублей, 2022 год - 60795303,1 тыс. рублей, 2023 год - 62170424,0 тыс. рублей, 2024 год - 66108350,1 тыс. рублей, 2025 год - 70321857,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 59167,6 тыс. рублей (2013 год - 4485,2 тыс. рублей, 2014 год - 4584,9 тыс. рублей, 2015 год - 4036,7 тыс. рублей, 2016 год - 4196,5 тыс. рублей, 2017 год - 5130,9 тыс. рублей, 2018 год - 5367,6 тыс. рублей, 2019 год - 3657,2 тыс. рублей, 2020 год - 5215,3 тыс. рублей, 2021 год - 5417,6 тыс. рублей, 2022 год - 5652,6 тыс. рублей, 2023 год - 3807,7 тыс. рублей, 2024 год - 3807,7 тыс. рублей, 2025 год - 3807,7 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 36350843,1 тыс. рублей (2013 год - 868078,1 тыс. рублей, 2014 год - 846616,8 тыс. рублей, 2015 год - 896945,0 тыс. рублей, 2016 год - 919917,6 тыс. рублей, 2017 год - 963529,6 тыс. рублей, 2018 год - 2331261,7 тыс. рублей, 2019 год - 3529705,7 тыс. рублей, 2020 год - 4509652,9 тыс. рублей, 2021 год - 5269038,2 тыс. рублей, 2022 год - 6373884,7 тыс. рублей, 2023 год - 3246331,9 тыс. рублей, 2024 год - 3280609,9 тыс. рублей, 2025 год - 3315262,0 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 152499511,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 12882462,4 тыс. рублей, 2017 год - 12936944,5 тыс. рублей, 2018 год - 14218877,8 тыс. рублей, 2019 год - 14314496,9 тыс. рублей, 2020 год - 114748339,8 тыс. рублей, 2021 год - 15336678,4 тыс. рублей, 2022 год - 15950650,1 тыс. рублей, 2023 год - 16700575,8 тыс. рублей, 2024 год - 17361631,8 тыс. рублей, 2025 год - 18048854,3 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 344609764,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34118267,4 тыс. рублей, 2021 год - 36283891,3 тыс. рублей, 2022 год - 38465115,7 тыс. рублей, 2023 год - 42219708,6 тыс. рублей, 2024 год - 45462300,7 тыс. рублей, 2025 год - 48953933,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-10 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах |
10.1. Завершение строительства: ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", ГАУЗ "РКПД", строительство детского стационара ГАУЗ "РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова", ГАУЗ "РКПБ", строительство: медицинского пункта (пос. Отары), 10 офисов ВОП (г. Казань), 8 офисов ВОП (г. Нижнекамск), 60 офисов ВОП (г. Набережные Челны), 3 офисов ВОП (г. Альметьевск), перинатального центра на базе ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", детского консультативно-диагностического центра "Заречье", ГАУЗ "Городская детская поликлиника N 7" г. Казани, строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ, создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница N 5" с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточного района города и близлежащих муниципальных образований, ГАУЗ РТ "БСМП" г. Набережные Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника N 17" г. Казани, врачебная амбулатория в пос. Салмачи г. Казани, реконструкция: ГАУЗ "АДГБ с ПЦ", ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" |
МЗ РТ*, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2025 годы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
74,35
|
75,25
|
75,98
|
76,71
|
77,43
|
78,16
|
78,89
|
78,89
|
бюджет РФ
|
5367,6
|
3657,2 |
3215,3 |
5417,6 |
5652,6 |
3807,7 |
3807,7 |
3807,7 |
Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения |
11,4 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|||||||||||||
Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях |
10.2. Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения; обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения; установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла |
МЗ РТ |
2015- 2025 годы |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/кв. метр |
52,4 |
51,0 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
бюджет РТ |
2331261,7 |
3529705,7 |
4509652,9 |
5269038,2 |
6373884,7 |
3246331,9 |
3280609,9 |
3315262,0 |
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/ кв. метр |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
14218877,8 |
14314496,9 |
14748339,8 |
15336678,4 |
15950650,1 |
16700575,8 |
17361631,8 |
18048854,3 |
|
|
|
|
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
44 |
43,5 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||||||||
|
|
|
|
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
19 |
18,5 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
ОМС |
27268656,1 |
31137301,6 |
34118267,4 |
36283891,3 |
38465115,7 |
42219708,6 |
45462300,7 |
48953933,0 |
Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
1002 |
1001 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||||||||||
Итого |
43824163,2 |
48985161,4 |
53381475,4 |
56895025,5 |
60795303,1 |
62170424,0 |
66108350,1 |
70321857,0 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РФ - федеральный бюджет;
ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОП - врач общей практики;
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГАУЗ "АДГБ с ПЦ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром";
ГАУЗ РТ "БСМП" - государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи";
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова";
ГАУЗ "РКПД" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер";
ГАУЗ "РКПБ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ - медико-санитарная часть федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ПЧКВ-центры - центры первичных чрескожных коронарных вмешательств;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.";
в подпрограмме 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" (далее - Подпрограмма-11):
строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" паспорта Подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 1274630,8 тыс. рублей по объекту "Строительство перинатального центра на 100 коек на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 615379,7 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 659251,1 тыс. рублей"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 1274630,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 396169,8 тыс. рублей, 2016 год - 878461,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 615379,7 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 288611,4 тыс. рублей, 2016 год - 326768,3 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан - 659251,1 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 107558,4 тыс. рублей, 2016 год - 551692,7 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС), предусмотренных федеральным законом о бюджете ФФОМС на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы.
Средства ФФОМС, выделенные на реализацию подпрограммы, предоставляются из бюджета ФФОМС бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в виде субсидий в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 2077-р.
Правила финансового обеспечения мероприятий подпрограммы на территории Республики Татарстан определены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 N 395 "О мерах по реализации подпрограммы "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (далее - постановление от 01.06.2015 N 395).";
объемы финансирования Подпрограммы-11 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи женскому и детскому населению Республики Татарстан, в том числе снижение показателей материнской смертности и младенческой смертности | ||||||||||||
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на территории государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" на 100 коек |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового перинатального центра с целью окончания формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным |
МЗ PT*, МСА и ЖКХ РТ |
2014- 2016 годы |
Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
10,6 |
10,5 |
10,4 |
10,3 |
8,8 |
бюджет РФ |
288611,4 |
326768,3 |
бюджет РТ |
107558,4 |
551692,7 |
||||||||||
Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре |
Повышение квалификации медицинских работников, которые будут оказывать медицинскую помощь в перинатальном центре |
МЗ РТ |
2014- 2016 годы |
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
|||
Завершение формирования в Республике Татарстан эффективной трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным |
Совершенствование работы акушерских дистанционных консультативных центров с выездными формами работы |
МЗ РТ |
2014- 2016 годы |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, процентов |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
60,0 |
70,0 |
|||
Реструктуризация сети акушерских стационаров и рационализация использования коечного фонда |
МЗ РТ |
2014- 2016 годы |
Показатель ранней неонатальной смертности Республики Татарстанности, случаев на 1000 родившихся живыми |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,85 |
2,8 |
||||
Внедрение современных медицинских технологий |
МЗ PT |
2014- 2016 годы |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах, процентов |
65,3 |
66,5 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
||||
Совершенствование организационно-методической и клинико-экспертной работы |
МЗ PT |
2014- 2016 годы |
||||||||||
Итого |
396169,8 |
878461,0 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.";
в подпрограмме 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (далее - Подпрограмма-12):
строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" паспорта Подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 68433344,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке (2015-2025 годы), - 65919622,3 тыс. рублей; федеральный бюджет, по предварительной оценке (2015-2025 годы), - 2513722,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла"; |
слова "III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" заменить словами "II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы";
раздел "IV. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 68433344,3 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 3094033,8 тыс. рублей, 2016 год - 7709175,9 тыс. рублей, 2017 год - 8076553,7 тыс. рублей, 2018 год - 8454020,5 тыс. рублей, 2019 год - 6029663,8 тыс. рублей, 2020 год - 7465799,5 тыс. рублей, 2021 год - 7020689,7 тыс. рублей, 2022 год - 4500000,0 тыс. рублей, 2023 год - 5361135,8 тыс. рублей, 2024 год - 5361135,8 тыс. рублей, 2025 год - 5361135,8 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 65919622,3 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 3094033,8 тыс. рублей, 2016 год - 7709175,9 тыс. рублей, 2017 год - 8076553,7 тыс. рублей, 2018 год - 8454020,5 тыс. рублей, 2019 год - 5378500,8 тыс. рублей, 2020 год - 6195240,5 тыс. рублей, 2021 год - 6428689,7 тыс. рублей, 2022 год - 4500000,0 тыс. рублей, 2023 год - 5361135,8 тыс. рублей, 2024 год - 5361135,8 тыс. рублей, 2025 год - 5361135,8 тыс. рублей);
федеральный бюджет, по предварительной оценке, - 2513722,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 651163,0 тыс. рублей, 2020 год - 1270559,0 тыс. рублей, 2021 год - 592000,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
дополнить разделами IV и V следующего содержания:
"IV. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее - исполнитель подпрограммы) посредством проведения организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы:
несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;
осуществляет взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан, государственным учреждением "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" (далее - соисполнители подпрограммы) при реализации подпрограммы;
вносит в случае необходимости в установленном порядке изменения в подпрограмму;
представляет в Министерство экономики Республики Татарстан отчет о достижении целей и решении задач подпрограммы ежеквартально, к 25 числу, следующему за отчетным месяцем (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан").
Соисполнители подпрограммы:
несут ответственность за обоснованность стоимости подпрограммы;
несут ответственность за целевое и эффективное использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
направляют (в случае необходимости) исполнителю подпрограммы предложения по внесению изменений в подпрограмму;
представляют исполнителю подпрограммы ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан отчет о реализации мероприятий подпрограммы, а также отчет о расходах средств, переданных из федерального бюджета, средств бюджета Республики Татарстан по установленным формам.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит достичь снижения доли государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан к 2025 году до 30 процентов.";
объемы финансирования Подпрограммы-12 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг |
|
||||||||||||||||||||
Обеспечение системности организации охраны здоровья |
12.1. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения |
МСА и ЖКХ РТ*, МЗ РТ |
2015- 2025 годы |
Доля государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
бюджет РТ |
8454020,5 |
5378500,8 |
6195240,5 |
6428689,7 |
4500000,0 |
5361135,8 |
5361135,8 |
5361135,8 |
бюджет РФ |
0,0 |
651163,0 |
1270559,0 |
592000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
12.2. Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО "ИВФ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы |
МФ РТ, МЭ РТ, МСА и ЖКХ РТ, МЗ РТ, НО "ИВФ" (по согласованию) |
2016- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
Итого |
|
8454020,5 |
6029663,8 |
7465799,5 |
7020689,7 |
4500000,0 |
5361135,8 |
5361135,8 |
5361135,8 |
* Список использованных сокращений:
Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.";
в подпрограмме 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2025 годы" (далее - Подпрограмма-13):
строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" паспорта Подпрограммы-13 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 1638862,8 тыс. рублей, из них: субсидии из федерального бюджета - 555055,2 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1083807,6 тыс. рублей"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 1638862,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 315807,6 тыс. рублей, 2019 год - 319985,2 тыс. рублей, 2020 год - 321199,0 тыс. рублей, 2021 год - 132639,2 тыс. рублей, 2022 год - 132639,2 тыс. рублей, 2023 год - 138864,2 тыс. рублей, 2024 год - 138864,2 тыс. рублей, 2025 год - 138864,2 тыс. рублей), из них:
субсидии из федерального бюджета - 555055,2 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 183168,4 тыс. рублей, 2019 год - 185591,4 тыс. рублей, 2020 год - 186295,4 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1083807,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 132639,2 тыс. рублей, 2019 год - 134393,8 тыс. рублей, 2020 год - 134903,6 тыс. рублей, 2021 год - 132639,2 тыс. рублей, 2022 год - 132639,2 тыс. рублей, 2023 год - 138864,2 тыс. рублей, 2024 год - 138864,2 тыс. рублей, 2025 год - 138864,2 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
объемы финансирования Подпрограммы-13 по годам представлены в приложении N 1 к Программе;
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан | |||||||||||||||||||||
Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н |
13.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н |
МЗ РТ*, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2020 год |
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н, процентов |
5,0 |
20,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
бюджет РФ |
183168,4 |
185591,4 |
186295,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РТ |
132639,2 |
134393,8 |
134903,6 |
132639,2 |
132639,2 |
138864,2 |
138864,2 |
138864,2 |
|||||||||||||
Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
13.2. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2020 год |
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, процентов |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
|||||||||
Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене |
13.3. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2020 год |
Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов |
1,85 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||
Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
13.4. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2020 год |
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 07.03.2018 N 92н, процентов |
5,0 |
20,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||
Итого |
315807,6 |
319985,2 |
321199,0 |
132639,2 |
132639,2 |
138864,2 |
138864,2 |
138864,2 |
* Список использованных сокращений:
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МЗ РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.";
раздел "Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" дополнить пунктами 1.15-1.18 следующего содержания:
"1.15. |
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
процентов |
16,95 |
22,5 |
27,5 |
33,5 |
55,7 |
65,3 |
70,0 |
70,0 |
1.16. |
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |
процентов |
- |
74,3 |
78,3 |
82,8 |
86,8 |
90,8 |
94,8 |
94,8 |
1.17. |
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |
процентов |
- |
8,6 |
28,4 |
30,9 |
37,0 |
40,1 |
49,4 |
49,4 |
1.18. |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении |
единиц |
0,0 |
0,0 |
67,0 |
67,7 |
68,5 |
69,2 |
70,0 |
70,0"; |
в разделе "Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения":
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. |
Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза |
процентов |
71,9 |
72,3 |
72,5 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
71,9"; |
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10. |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
16,7 |
20,0 |
19,5 |
19,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5"; |
пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
"2.15. |
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) |
человек |
118 |
93 |
125 |
140 |
156 |
171 |
186 |
186"; |
пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.17. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
74,35 |
75,25 |
75,98 |
76,71 |
77,43 |
78,16 |
78,89 |
78,89"; |
пункт 2.29 изложить в следующей редакции:
"2.29. |
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях |
процентов |
56,5 |
60,3 |
61,0 |
61,8 |
62,5 |
63,3 |
64,0 |
64,0"; |
пункт 2.31 изложить в следующей редакции:
"2.31. |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) |
процентов |
25,1 |
25,0 |
23,3 |
21,5 |
19,6 |
18,0 |
17,3 |
17,3"; |
дополнить раздел пунктами 2.37-2.39 следующего содержания:
"2.37. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |
процентов |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
2.38. |
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
условных единиц |
- |
15,9 |
47,7 |
55,5 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
2.39. |
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
процентов |
49,39 |
56,4 |
60,3 |
64,5 |
69,1 |
80,0 |
90,0 |
90,0"; |
раздел "Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
"3.2. |
Количество пролеченных иностранных граждан |
тыс. человек |
0,31 |
0,42 |
10,6 |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,5 |
12,5"; |
пункт 4.1 раздела "Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:
"4.1. |
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1000 родившихся детей), промилле (0,1 процента) |
на 1000 родившихся живыми |
4,5 |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,2"; |
в разделе "Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" пункты 7.4 и 7.5 изложить в следующей редакции:
"7.4. |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) |
процентов |
66,3 |
82,1 |
84,2 |
87,8 |
90,2 |
94,1 |
95,5 |
95,5 |
7.5. |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) |
процентов |
85,7 |
87,4 |
88,9 |
91,7 |
96 |
100 |
100 |
100"; |
дополнить пунктом 7.10 следующего содержания:
"7.10. |
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
тыс. человек |
2,837 |
13,906 |
17,112 |
26,621 |
36,13 |
45,639 |
51,905 |
2,837"; |
в разделе "Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении":
пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1. |
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году |
тыс. человек |
- |
148,05 |
283,39 |
433,78 |
589,96 |
802,06 |
970,0 |
970,0"; |
пункт 9.10 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать "пункт 9.2 изложить в следующей редакции"
"9.10. |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ РТ |
процентов |
79 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100"; |
в разделе "Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан":
пункты 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.1. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
лет |
74,35 |
75,25 |
75,98 |
76,71 |
77,43 |
78,16 |
78,89 |
78,89 |
10.2. |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
11,4 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0" |
Премьер-министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 сентября 2020 г. N 809 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года"
Вступает в силу с 9 сентября 2020 г.
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 9 сентября 2020 г., в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 71, 22 сентября 2020 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 сентября 2023 г. N 1182 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.