Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел III - "Муниципальные целевые программы для обеспечения
главной цели социально-экономического развития города в соответствии
с постановлением Главы города от 05.07.2005 N 67"
Для решения любых социально-экономических задач и достижения поставленной цели нужны соответствующие ресурсы. На 2006 год запланировано развитие города не только за счет средств собственного бюджета, но и за счет привлеченных средств федерального, областного бюджетов, средств предприятий, населения. Для этого необходимо иметь бюджет развития города.
Наиболее эффективным инструментом, позволяющим увязать по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, производственных и других мероприятий, способствующих экономическому, социальному и культурному развитию города, являются целевые муниципальные программы.
Целевые программы - одно из важнейших средств реализации политики по обеспечению жизнедеятельности города, активного воздействия на экономические и производственные процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
В рамках подготовки и празднования "Дня шахтера - 2005 в городе Кемерово" были утверждены программы, реализация которых позволила привлечь денежные средства из различных источников, в том числе областного, федерального бюджетов, внебюджетных и привлеченных источников.
Результаты выполнения программ оказали влияние на развитие социальной сферы, городского хозяйства, гражданскую безопасность, совершенствование систем общественного взаимодействия.
Положительный опыт и социально-экономический эффект от реализации данных программ позволили определиться с ключевыми направлениями в деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2006 год. Это создание условий для дальнейшего развития городского хозяйства в условиях недостатка финансовых ресурсов путем реализации приоритетных городских целевых программ по следующим направлениям:
- создание условий для реконструкции объектов социальной сферы, увеличения объемов жилищного строительства и поэтапная ликвидация аварийного и ветхого жилья. Совершенствование архитектурной среды;
- повышение эффективности функционирования городского хозяйства (ЖКХ, транспорт, связь) и обеспечение экологической безопасности населения;
- совершенствование и развитие социальной инфраструктуры и обеспечение социальных гарантий;
- создание условий для развития безопасной и благоустроенной среды в микрорайонах города и шахтерских поселках;
- модернизация транспортной системы - строительство моста через р. Томь в рамках федеральной программы;
- реализация мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом в 2007 году;
- совершенствование механизма взаимодействия структурных подразделений администрации города с населением;
- содействие устойчивому развитию малого бизнеса;
- реализация мер по стимулированию развития промышленного производства и обеспечению устойчивого экономического роста, содействие развитию инфраструктуры рынка товаров и услуг;
- создание условий для выполнения мероприятий по усилению борьбы с преступностью и наркоманией, направленных на защиту законных интересов и прав граждан, обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка в городе.
Многообразие целевых муниципальных программ и выбор конкретных мероприятий направлено на то, чтобы улучшить жизнь населения при решении ежедневных проблем.
В сфере строительства
Определенная доля бюджетных расходов города направлена на строительство и поддержание жилья, объектов соцкультбыта. Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, для обеспечения доступности жилья, безопасности и комфорта проживания разработана муниципальная целевая программа "Жилищное строительство. Сохранение и развитие городской инфраструктуры. Совершенствование архитектурно-планировочной среды" (Программа N 1).
В сфере городского хозяйства
Доля ЖКХ в общей сумме расходов бюджета г. Кемерово составляет значительную часть и является особой заботой администрации города, так как в первую очередь предприятия ЖКХ несут социальную нагрузку. Чтобы уменьшить затраты на содержание ЖКХ, надо это хозяйство модернизировать, обновлять, а источники ограничены: оплата за услуги населением, финансирование из бюджета. В отрасли ЖКХ много нерешенных проблем: замена водопроводно-канализационных сетей, ремонт кровель, модернизация оборудования котельных, насосных, очистных сооружений, проблематичным остается и обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта и обеспечение растущих потребностей в услугах транспортной инфраструктуры. Для решение этих проблем разработаны муниципальные целевые программы: "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства. Благоустройство микрорайонов. Модернизация транспортной системы" (Программа N 2) и программа "Развитие безопасной и благоустроенной среды шахтерских поселков" (Программа N 8).
В сфере образования
От уровня развития образования зависит благосостояние всего общества, именно в этой сфере формируется профессиональный и социальный человеческий капитал. Для формирования гармонично развитой, социально активной личности необходимо решение комплекса задач. Основными из них являются: повышение уровня образованности учащихся через совершенствование образовательного процесса и качества образования; создание условий обучения и воспитания детей, способствующих правильному гармоничному развитию и сохранению здоровья; развитие материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений. Основными результатами работы за последние годы является сохранение и развитие сети образовательных учреждений разных типов.
Для решения части актуальных проблем в области образования разработана муниципальная целевая программа "Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей и подростков" (Программа N 3)
В сфере здравоохранения
Качество жизни во многом зависит от уровня здравоохранения, поэтому необходимо проводить постоянную работу по повышению эффективности системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг, медико-социальной помощи на дому и профилактики заболеваний, техническому оснащению медицинских учреждений современным оборудованием. Особое внимание в 2006 году будет уделено повышению качества лечебных услуг, обеспечению безопасности пациентов и работников в рамках муниципальной целевой программы "Создание современных и безопасных условий для оказания медицинской помощи кемеровчанам" (Программа N 5).
В сфере социальной защиты населения
Стабильности в жизни городского сообщества, снижению социальной напряженности содействует система социальной поддержки и социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан, созданная и осуществляемая в г. Кемерово двенадцать муниципальными учреждениями социального обслуживания. Для более целенаправленной работы по повышению качества жизни малообеспеченных категорий населения разработана муниципальная целевая программа "Создание условий для улучшения качества обслуживания нуждающихся жителей города" (Программа N 6).
В сферах культуры и спорта
Деятельность в области культуры и спорта - это важнейший фактор развития городского сообщества. Для решения основных задач в данной области разработана программа "Создание условий для организации досуга кемеровчан" (Программа N 4), способствующая созданию комплекса услуг, обеспечивающего комфортную среду для культурного и физического развития и организации досуга кемеровчан.
В 2006 году планируется увеличение объема инвестиций в развитие массового и детского спорта города Кемерово. Будут построены два крытых модуля, проведена реконструкция 3 спортивных сооружений, приобретено спортивное оборудование и инвентарь, увеличено финансирование на участие спортивных команд города в соревнованиях различного уровня.
Разработана программа "Русский хоккей" (Программа N 9), основные направления которой обращены на создание оптимальных условий для проведения соревнований Чемпионата мира на высоком организационном уровне в соответствии с международными требованиями и впоследствии использование имеющейся базы для развития физической культуры и спорта.
В сфере молодежной политики
Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации города является работа с молодежью. Именно поэтому и был создан представительный орган города - Координационный совет по делам молодежи, который призван проводить целенаправленную работу по реализации молодежной политики в городе. В целях создания условий для самореализации социального, интеллектуального, творческого потенциала подростков и молодежи разработана муниципальная целевая программа "Реализация "Основных направлений городской молодежной политики. "Молодежь 2005-2007 гг." (Программа N 7).
В сфере общественного взаимодействия
Для повышения эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями города разработана муниципальная целевая программа "Работа с населением по месту жительства" (Программа N 10).
В сфере общественного порядка
В сфере укрепления общественного порядка наблюдаются определенные стабилизационные процессы, связанные с улучшением инфраструктуры правоохранительных органов, активизацией работы по административной практике и по профилактике преступлений и правонарушений. Растет выявляемость правонарушений экономической направленности и преступлений против личности. В числе значимых остаются проблемы, связанные с ростом наркомании среди несовершеннолетних, пьянством и алкоголизмом, рецидивной и бытовой преступностью.
Для реализации комплексного подхода к решению проблемы повышения уровня обеспечения общественной безопасности жителей города разработана муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности в городе" (Программа N 11).
В сфере малого бизнеса
Развитию малого бизнеса и предпринимательства администрация города уделяет большое значение. Малый бизнес содействует оживлению и развитию экономики города, обеспечению занятости и росту уровня жизни горожан. При этом малый бизнес сталкивается с рядом проблем, которые включают в себя недостаточность стартового капитала и оборотных средств, недостаток управленческих кадров. Вместе с тем в малом бизнесе имеются случаи укрывательства заработной платы, невыполнения социальных прав работающих. Для обеспечения взаимодействия администрации города с субъектами предпринимательства, активизации инновационной деятельности, развития легального предпринимательства и добросовестной конкуренции на 2006 год разработана муниципальная целевая программа "Реализация мер по стимулированию развития малого бизнеса". (Программа N 12).
Программа N 1
Паспорт программы
I. Наименование программы
Жилищное строительство. Сохранение и развитие городской инфраструктуры. Совершенствование архитектурно-планировочной среды.
II. Задачи
- Принятие комплексных решений по обеспечению качественного строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной сферы.
- Строительство жилья.
- Снос ветхого и аварийного жилья.
- Удовлетворение потребности семей работников бюджетной сферы в доступном комфортном жилье.
- Реализация положений Градостроительного кодекса.
- Обеспечение единства архитектурно-пространственной среды.
III. Основные мероприятия программы
Основные мероприятия настоящей программы обеспечивают выполнение установленных заданий по строительству, ремонту и реконструкции объектов социальной сферы, сносу ветхого и аварийного жилья, строительству жилья.
IV. Ожидаемые результаты
Реализация настоящей программы окажет положительное воздействие на социальную сферу. Ввод жилья должен быть обеспечен в объеме 194,2 тыс.м2. Получит дальнейшее развитие строительство жилья доступного по стоимости для работников бюджетной сферы. Выполнение значительных объемов работ обеспечит налоговые поступления в бюджет, ускорит оформление документов на земельные участки, строительство.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 1
"Жилищное строительство. Сохранение и развитие городской инфраструктуры.
Совершенствование архитектурно-планировочной среды" ("Городское развитие 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | ||||||
Средства предприятия, учреждения, организации |
Средства, включенные в городской бюджет, как целевая программа |
Средства городского бюджета по мере перевыполнения его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||
1.1. | Строительство жилья | 3 242,10 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 |
1.1.1. | Ввод жилья (200 тыс. м2) | 3 200,00 | 3 200,00 | ||||||
1.1.2. | Реконструкция жилых помещений в многокваритирных жилых домах (84 квартиры) |
14,00 | 14,00 | ||||||
1.1.3. | Реконструкция жилых помещений в 5-ти этажных жилых домах (70 квартир) |
28,10 | 28,10 | ||||||
1.2. | Обустройство мест общего пользования, установка малых форм |
5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1. | Установка и ремонт детских игровых и спортивных площадок |
4,80 | 4,80 | ||||||
1.2.2. | Установка и ремонт остановочных павильонов | 1,00 | 1,00 | ||||||
1.3. | Строительство , реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы |
365,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1. |
Корректировка проектно-сметной документации для завершения строительства детского сада в квартале ФПК на 100 мест |
1,50 |
|
|
1,50 |
|
|
|
|
1.3.2. | Капитальный ремонт объектов образования | 40,50 | 40,50 | ||||||
1.3.3. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 18,00 | 18,00 | ||||||
1.3.4. | Капитальный ремонт объектов культуры, спорта и молодежной политики |
20,00 | 20,00 | ||||||
1.3.5. | Строительство школы на 1260 мест в микрорайоне 14 |
220,00 | 220,00 | ||||||
1.3.6. | Строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне 14 |
65,00 | 65,00 | ||||||
1.4. | Создание муниципальной геоинформационной системы города |
8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Улучшение жилищных условий | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.1. |
Переселение граждан из ветхого жилья (приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств ГУРШ) |
50,00 |
|
|
|
|
50,00 |
|
|
1.5.2. | Предоставление жилищных займов работникам бюджетной сферы для улучшения жилищных условий |
20,00 | 20,00 |
|
|||||
Итого | 3 691,30 | 3 200,00 | 8,40 | 85,80 | 319,00 | 50,00 | 0,00 | 28,10 |
Программа N 2
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства. Благоустройство микрорайонов. Модернизация транспортной системы".
II. Задачи
- Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.
- Создание комфортных условий городской среды и обеспечение максимального удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках.
Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
III. Анализ состояния проблемы
1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд по городу составляет 7918,5 тыс.м2. С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" в настоящее время необходимо 1601,7 млн.руб., в том числе на :
- ремонт кровель - 285,4 млн.руб. (315 жилых домов из общего количества домов по городу - 3 395);
- ремонт систем отопления - 225,8 млн.руб. (229 жилых домов);
- ремонт систем водоснабжения - 286,9 млн.руб. (257 жилых домов);
- ремонт межпанельных швов - 75,5 млн.руб. (222 505 п м);
- общестроительные работы - 157,0 млн.руб.;
- электромонтажные работы - 41,0 млн.руб.
Реализация энергетических программ приобретает дополнительную социально-политическую значимость, так как это позволяет не только уменьшить расход энергоресурсов и улучшить экологическую обстановку, но и значительно снизить бюджетные ассигнования на энергопотребление.
Одним из основных направлений этой программы является учет потребления и расходования энергоресурсов за счет установки приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и социальной сферы.
Анализ фактического потребления воды жителями показывает, что расход в квартирах, где установлены приборы учета, значительно ниже, что свидетельствует об осознании жителями необходимости экономного расхода воды, хотя бы и через снижение расходов по оплате. Администрацией города совместно с Администрацией Кемеровской области с 2003 года проводится работа по установке квартирных приборов учета холодной и горячей воды работникам бюджетной сферы, как на безвозвратной, так и на возвратной основе. Кроме того, проводится работа по установке индивидуальных приборов учета воды. С октября 2003 года в 950-ти квартирах работников бюджетной сферы установлено 1959 индивидуальных приборов учета воды.
В настоящее время в г. Кемерово в 48 608 квартирах установлено 99518 индивидуальных водосчетчиков. Удельный вес квартир, оборудованных приборами учета, составляет 29 %. В 2005 году установлено 19608 приборов учета воды в 9634 квартирах (918 квартир принадлежит участникам Великой Отечественной войны).
Проведено обследование 274 домов, не имеющих приборов учета холодной воды. Разработаны варианты по установке водосчетчиков.
Домовыми приборами учета электроэнергии оборудован 1 641 жилой дом (78,5 %), в том числе:
общедомовыми - 830 домов;
на МОП - 811 домов.
Квартирными приборами учета электроэнергии оборудована 149971 квартира (89,6%).
С целью контроля за фактически потребленными энергоресурсами в городе в 2005 году производится установка тепловых узлов в кварталах NN 18, 15. Программа энергосбережения предусматривает дальнейшую модернизацию котельных и закрытие малоэффективных котельных. В 2005 году закрыты котельные NN 40, 49. С целью увеличения мощности и снижения расхода угля реконструирована котельная N 46.
С целью решения проблемы теплопотерь при передаче тепла от теплоисточника до конечного потребителя с 1995 года в г. Кемерово применяется для изоляции теплотрасс универсальный материал - пенополиуретан, который позволяет увеличить срок службы и снизить до 40 % эксплуатационные расходы на отопление в сетях теплоснабжения.
2. Благоустройство
Город Кемерово уже сегодня радует горожан и привлекает внимание приезжающих новыми красивыми застройками, удачным архитектурно -планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид. Архитектурно - пространственное решение прибрежных территорий реки Томь, реки Искитимка, озера Красное позволит сделать город еще более красивым и привлекательным. Требуют благоустройства и уже застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками. Применение архитектурно-художественного освещения в вечернее и ночное время формирует повседневный и праздничный облик города.
Протяженность сети автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 390 км. Увеличение парка дорожно-строительных машин предполагает увеличение качества содержания улично-дорожной сети.
Площадь городской территории составляет 284 441 тыс. кв. метров, из которых под застройкой находится 178 090 тыс.кв. метров. Таким образом, необходимо содержать около 106 млн.кв.метров как благоустроенной, так и бесхозной территории. На текущем обслуживании города находится:
- дорог с твердым покрытием - 5 261 тыс. м2;
- дорог частного сектора - 2 349 тыс. м2;
- тротуаров - 682 тыс. м2;
- мостовых сооружений - 48:
- скверов - 105;
- остановочных павильонов - 378 ед.
В целях улучшения санитарного состояния территории города и уменьшения несанкционированного складирования бытовых отходов в индивидуальном частном секторе районов города организована установка большегрузных контейнеров. Параллельно с уборкой мусора выполняются работы по мойке остановочных павильонов и жестких удерживающих ограждений, ремонту садовых диванов и скамеек, в весенний период - формовочная и санитарная обрезка, опиловка, посадка деревьев и снос аварийных деревьев, обеспечение пропуска талых вод. Частые чередования оттепелей и заморозков приводят к серьезным разрушениям покрытий автомобильных дорог, что приводит к необходимости проведения работ по заливке трещин в покрытиях.
Основные дорожно-строительные машины муниципальных предприятий имеют сегодня износ более 60 %, а их количество составляет 56 % от нормативной потребности. Муниципальными предприятиями города обслуживается 156,4 км сетей ливневой канализации, 5,5 тыс. колодцев. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно. В середине 90-х годов XX века ежегодно обслуживалось около 157,7 км сетей, причем эти сети были более новые и движение автотранспорта менее интенсивное. В 2003 году прочищено 3,5 км, за 2004 год - 3,2 км сетей. В связи с приобретением канало-промывочной установки в 2005 году на 01.08.2005 года прочищено более 4,5 км сетей. Увеличение движения автотранспорта приводит к ухудшению и разрушению сетей дождевой канализации.
В связи с бурной автомобилизацией, происходящей в городе, необходимо предъявлять высокие требования к ремонту покрытия дорог. Наша задача - уйти от мелкого ямочного ремонта, использовать передовые технологии (применение фрезы, струйно-инъекционного метода, нанесение защитных слоев износа), применять новые материалы (литой асфальт), внедрять современные технологии бестраншейной прокладки и монтажа подземных коммуникаций, исключающих нарушение покрытия дорог.
Общая протяженность сетей наружного освещения 460 км, из них требующих капитального ремонта - 30 %; всего светильников - 11700, обслуживаемых с пульта телемеханического управления - 6200; общая мощность установленных светильников 3300 кВт; количество подстанций, обслуживающих наружное освещение - 195.
3. Транспорт
Пассажирские перевозки являются одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения городского хозяйства, особенно для такого крупного административного и промышленного центра, как город Кемерово.
Основная цель отрасли - обеспечить необходимую мобильность населения, удовлетворить потребность его в перевозках при минимальных (оптимальных) затратах бюджета, что соответствует приоритетам государственной политики на уровне РФ в целом. Для достижения этой цели перед городским пассажирским транспортом на 2006 год поставлена задача обеспечить выполнение рейсов транспорта на уровне 2005 года, т.е. не менее 4,7 тысяч.
Учитывая, что в городе работа пассажирского транспорта основана на договорных отношениях между администрацией города и исполнителями всех форм собственности, важнейшее значение имеет учет и контроль объемов перевозок. Эксплуатируемая в настоящее время автоматизированная система управления морально и физически устарела, поэтому одной из подпрограмм данной целевой программы является "Внедрение радионавигационной автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками".
Новая спутниковая навигационная система диспетчерского управления пассажирским транспортом обеспечит:
- управление перевозками различными видами пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси) из единого диспетчерского центра;
- качественный учет выполненной транспортной работы о движении подвижного состава на маршрутах без участия оператора;
- оперативное регулирование процесса перевозок с учетом информации о ситуации на маршрутах, в том числе устранение последствий дорожно - транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций;
- радиосвязь на городских и пригородных маршрутах пассажирского транспорта, маршрутного такси.
Кроме того, использование спутниковой навигационной системы диспетчерского управления позволит поэтапно реализовать следующие дополнительные функции:
- автоматическое объявление остановок в автобусах, троллейбусах, трамваях;
- управление работой бортовых наружных и внутрисалонных электронных информационных табло;
- автоматический учет пассажиропотока;
- автоматическое управление стрелками и светофорами;
- измерение и учет технических параметров транспортного средства;
- использование оборудования, установленного в транспортном средстве в режиме охранной сигнализации (имеется кнопка тревожной сигнализации);
использование информационных табло на остановках.
Кроме того, одной из задач пассажирского транспорта является повышение качества обслуживания пассажиров, повышение регулярности движения транспорта на городских и пригородных маршрутах, снижение затрат на ремонт. Для этого необходимо обновление эксплуатационного парка, что также является подпрограммой деятельности отрасли на 2006 год.
Строительство мостового перехода через реку Томь по Кузнецкому проспекту ведется с октября 1990 года. В настоящее время реализация мероприятий по строительству данного объекта является приоритетной. Введение в эксплуатацию мостового перехода позволит осуществить непрерывное движение городского транспорта и транзитного потока по городу, предотвратить возникновение транспортных пробок путем перераспределения потоков движения.
4. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Ежегодно в зимний период с улиц города вывозится около 500 тыс.тонн снега, обработанного антигололедным составом, состоящим из песка и поваренной соли. В течение зимнего сезона используется около 5 тысяч тонн соли и 46 тысяч тонн песка. При таянии снега на снегоприемных пунктах талая вода, загрязненная солью и нефтепродуктами, растекается по рельефу и попадает в водные объекты.
Решение проблемы утилизации вывозимого снега возможно путем строительства снегосплавных камер, совмещенных с песколовками.
Утилизация снега на снегосплавных пунктах позволит оздоровить экологическую обстановку города, снизить количество загрязнений, попадающих в водоемы города, уменьшить загруженность городских магистралей за счет сокращения расстояния перевозки снежной массы и, как следствие, сократить выброс выхлопных газов.
С целью продления срока эксплуатации существующего полигона и оптимизации движения транспорта правобережной части города необходимо устройство нового полигона ТБО.
IV. Основные направления программы
1. Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов жизнеобеспечения города.
2. Обновление материально-технической базы предприятий, оказывающих услуги по обслуживанию объектов жизнеобеспечения городского хозяйства.
V. Ожидаемые конечные результаты
Обеспечение улучшения санитарного состояния 1000 подъездов города.
Устранение течи кровель на 90 домах.
Повышение температурного режима в 75 домах.
Улучшение обеспечения населения водой в 22 домах.
Снижение до 40 % эксплуатационных расходов на отопление в сетях теплоснабжения.
Перевод 5-ти котельных на газовое топливо.
Улучшение санитарного состояния территории города за счет установления 100 большегрузных контейнеров.
Увеличение протяженности освещенных улиц города на 12 км.
Увеличение зон отдыха населения города за счет строительства 4-х новых скверов.
Повышение регулярности движения транспорта на городских и пригородных маршрутах за счет приобретения 60 единиц транспорта.
Повышение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности транспортного потока, сокращение времени передвижения пассажиров по городским маршрутам.
Улучшение экологической обстановки в городе.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 2
"Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства.
Благоустройство микрорайонов. Модернизация транспортной системы"
("Жизнеобеспечение 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприя- тия, учрежде- ния, организа- ции |
Средства городского бюджета по мере перевыполнения его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||
2.1. |
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах |
157,10 |
94,30 |
60,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
2.1.1. | Ремонт подъездов | 5,00 | 2,50 | 2,50 | ||||
2.1.2. | Ремонт кровель | 22,00 | 22,00 | |||||
2.1.3. | Ремонт теплотрасс | 94,30 | 94,30 | |||||
2.1.4. | Ремонт систем отопления | 22,00 | 22,00 | |||||
2.1.5. | Ремонт систем водоснабжения | 6,50 | 6,50 | |||||
2.1.6. | Ремонт межпанельных швов | 2,80 | 2,80 | |||||
2.1.7. | Электромонтажные работы | 2,00 | 2,00 | |||||
2.1.8. | Общестроительные работы | 2,50 | 2,50 | |||||
2.2. | Обеспечение энергосберегающих технологий на объектах ЖКХ |
6,50 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | Подготовка к зиме объектов ЖКХ | 21,19 | 0,00 | 21,19 | ||||
2.4. | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
97,00 | 0,00 | 55,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
2.4.1. | Ремонт дорог | 34,00 | 34,00 | |||||
2.4.2. | Установка контейнеров | 4,00 | 4,00 | |||||
2.4.3. | Ямочный ремонт | 45,50 | 45,50 | |||||
2.4.4. | Восстановление и строительство ограждений | 1,50 | 1,50 | |||||
2.4.5. | Установка дорожных знаков | 3,00 | 3,00 | |||||
2.4.6. | Озеленение: санитарная обрезка и опиловка деревьев |
1,00 | 1,00 | |||||
2.4.7. | Ремонт ливневой канализации | 8,00 | 8,00 | |||||
2.5. | Обеспечение максимального удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках |
120,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5.1. | Обновление транспортного парка путем приобретения подвижного состава |
56,30 | 36,30 | 20,00 | ||||
2.5.2. | Внедрение навигационной АСУ | 8,70 | 8,70 | |||||
2.5.3. | Реконструкция диспетчерского пункта "Летний вокзал" |
15,00 | 15,00 | |||||
2.5.4. | Капитальный ремонт и модернизация трамвайных вагонов |
40,00 | 40,00 | |||||
2.6. | Восстановление муниципальных и бесхозяйных сетей водоснабжения и канализации |
3,00 | 3,00 | |||||
2.7. | Приобретение компьютерной техники ОАО "Кемеровская горэлектросеть" |
0,70 | 0,70 | |||||
2.8. | Обеспечение экологической безопасности населения |
5,70 | 0,80 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.8.1. |
Проектирование и строительство снегосплавных станций на канализационных коллекторах для снега, вывозимого с городских магистралей с очисткой стоков на городских сооружениях канализации |
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
|
2.8.2. |
Устройство полигона ТБО в выработанном пространстве глиняного карьера в районе кладбища Кировского района в целях его рекультивации (1 очередь) |
3,70 |
0,80 |
2,90 |
|
|
|
|
2.9. | Благоустройство микрорайнов | 35,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
2.9.1. | Реконструкция дворовых территорий | 5,00 | 5,00 | |||||
2.9.2. | Ремонт дворовых территорий | 30,00 | 20,00 | 10,00 | ||||
2.10. | Модернизация транспортной системы | 1070,30 | 0,00 | 53,30 | 295,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 |
2.10.1. | Строительство мостового перехода через реку Томь |
1070,30 | 53,30 | 295,00 | 722,00 | |||
Итого | 1516,49 | 101,30 | 262,50 | 410,19 | 722,00 | 10,00 | 10,50 |
Программа N 3
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей и подростков"
II. Задачи
- повышение качества образования;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- создание условий для безопасности школьников во время образовательного процесса;
-обеспечение доступности дошкольного образования.
III. Анализ состояния проблемы
Оснащение современной, регулируемой ученической мебелью
Проект реализуется с 2003 года, что позволяет ежегодно обновлять на 10% ученическую мебель. В настоящее время 60% ученической мебели необходимо заменить в соответствии с санитарно- гигиеническими правилами и нормами.
Оснащение современными классными досками и установка местного освещения
Проект реализуется с 2005 года. Во всех образовательных учреждениях требуется замена классных досок и установка местного освещения, соответствующая современным нормам и правилам. 16 образовательных (оснащенность - 17%) приобрели и установили классные доски с местным освещением. Установка классных досок с местным освещением осуществляется в первую очередь в образовательных учреждениях, где проводится капитальный ремонт классных комнат, кабинетов и помещений для занятий.
Компьютеризация общеобразовательного процесса
Проект реализуется с 2000 года. Для обеспечения выполнения государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета "Информатика" оборудован 61 компьютерный класс в 46 образовательных учреждениях, что составляет 64% от потребности.
Обновление библиотечного фонда
Финансирование проекта осуществляется с 2000 года. Это позволяет образовательным учреждениям создавать фонд обеспечения учебниками обучающихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2005 году приобретено 18266 экз. учебников (обеспеченность 70%). Приобретение учебников необходимо в связи с ежегодным увеличением числа детей из малообеспеченных семей, а также в связи с тем, что ежегодно меняется Федеральный комплект учебников, рекомендованных для изучения в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, учебники из-за физической изношенности не могут быть использованы более 3-4 лет, а подлежат списанию и соответственно обновлению.
Оснащение образовательных учреждений спортивным инвентарем
Проект реализуется с 2000 года, что позволяет ежегодно обновлять на 15% спортивный инвентарь, который приходит в негодность в процессе эксплуатации: мячи для игровых видов спорта, лыжные комплекты, сетки волейбольные, столы теннисные и т.п. Степень оснащенности образовательных учреждений спортивным инвентарем составляет в настоящее время 61%, в 2006 году планируется довести до 87%. Приобретение спортивного инвентаря осуществляется по направлениям: а) легкая атлетика; б) гимнастика; в) лыжные виды спорта; г) игровые виды спорта.
Оснащение школьных мастерских (станки, верстаки)
Приобретение станочного оборудования, верстаков в школьные мастерские необходимо для выполнения образовательной области "Технология", укрепления материальной базы образовательных учреждений. Финансирование на эти цели в течение длительного времени (более 10 лет) не выделялось. Из-за длительной эксплуатации оборудование школьных мастерских морально и материально устарело.
Оснащение школьных музеев
Проект реализуется с 2005 года. В ходе его реализации 18 (23%) общеобразовательных учреждений приобрели специальное стационарное оборудование (стенды, витрины, стеллажи) и мебель для школьных музеев. В 2006 году планируется довести оснащенность образовательных учреждений музейным оборудованием до 33%.
Обновление торгово-технологического оборудования
Проект реализуется с 2001 года, что позволяет ежегодно обновлять до 2% оснащение пищеблоков учреждений образования торгово-технологическим оборудованием. За счет финансирования проекта сокращается средний срок эксплуатации оборудования (2003 г.-19,8 лет; 2006 год - 16,7 лет).
Противопожарная безопасность
Работа по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС) выполняется с 2003 года, что позволило оборудовать автоматической пожарной сигнализацией 38 (45%) образовательных учреждений города. Во всех образовательных учреждениях с круглосуточным содержанием детей установлена АПС.
Звукоусилительная аппаратура для учреждений дополнительного образования
Для развития творческих способностей школьников в учреждениях дополнительного образования необходима звукоусилительная аппаратура. Сегодня потребность в звукоусилительной аппаратуре закрыта на 50%. Имеющаяся в наличии аппаратура приобреталась более 10 лет назад, поэтому морально и физически устарела и подлежит списанию. В 2006 году планируется 30% учреждений дополнительного образования обеспечить звукоусилительной аппаратурой.
Оснащение вновь открываемых дошкольных учреждений В городе Кемерово сохраняется серьезное положение с устройством детей в дошкольные образовательные учреждения. С целью обеспечения доступа населения к услугам дошкольного образования в городе разработана и реализуется программа по сокращению очередности, в том числе за счет открытия дополнительных ясельных групп и возвращения в муниципальную сеть бывших зданий детских садов.
Подготовка к летнему отдыху детей
Для оздоровления и воспитания любви детей к родному краю через туристические походы необходимо приобретение туристического снаряжения (палатки, спальные мешки, рюкзаки и т.п.) для образовательных учреждений спортивной и туристской направленности.
В летний период трудовой деятельностью было охвачено более 30 тыс. детей и подростков, в том числе через Кемеровский городской центр занятости населения - 864 чел. Заработная плата составила около 2000 рублей, в том числе от работодателя более 1000 рублей, 936 рублей - материальная поддержка от Кемеровского городского центра занятости населения (финансирование осуществлялось из средств региональной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). Для создания рабочих мест и трудоустройства 1000 подростков планируется выделить 1800 тыс.руб. с заработной платой более 2000 рублей на одного человека (при долевом финансировании местного бюджета и Кемеровского центра занятости).
В последние годы в городе наметилась тенденция сокращения количества детских загородных оздоровительных учреждений и, как следствие, снижение количества оздоравливаемых детей. Если в 2000 году за городом было оздоровлено более 11,6 тыс. детей и подростков, то в летний оздоровительный сезон 2005 г. на загородных базах отдохнуло только 6382 человека.
Одной из причин низкого охвата детей загородным отдыхом является состояние материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей. Большинство оздоровительных лагерей МП "Отдых" были построены в конце 60-х - начале 70-х годов. В ветхом состоянии находятся системы жизнеобеспечения: водообеспечение, канализование, энергоснабжение, состояние жилых корпусов. Остро стоит вопрос приобретения в необходимом количестве спортинвентаря, хозяйственного и мягкого инвентаря. Изношено оборудование пищеблоков (посудомоечные машины, картофелечистки, овощерезки, протирочные машины, мясорубки). Медицинские пункты не имеют необходимого медицинского оборудования для проведения оздоровительных процедур.
Поддержка творчески работающих образовательных учреждений, педагогов и одаренных детей
В целях поддержки творчески работающих педагогов, одаренных детей и детей с устойчивыми интересами в городе были учреждены 100 муниципальных стипендий для интеллектуально одаренных детей - победителей олимпиад; 9 премий для победителей смотров-конкурсов по направлениям деятельности среди школ, ДОУ, учреждений интернатного типа, УДО; более 100 премий для награждения педагогов, подготовивших детей-победителей городских и областных олимпиад.
Всего из городского бюджета на эти цели в 2005 году израсходовано более 2,5 млн.рублей. В 2006 году планируется расходы на поддержку творчески работающих образовательных учреждений, педагогов и одаренных детей увеличить в два раза, учредить гранты размером 100 тысяч рублей для 10 лучших образовательных учреждений города и 5 грантов для детских социально значимых проектов "Люблю тебя, мой город !"
IV. Основные направления программы
1.Модернизация учебных кабинетов.
2.Обеспечение образовательного процесса в учреждениях образования.
3.Организация жизнедеятельности образовательных учреждений.
4.Подготовка к летнему отдыху.
5.Развитие дошкольного образования.
6.Поддержка творчески работающих образовательных учреждений, педагогов, одаренных детей.
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
1. Обеспечение регулируемой ученической мебелью 15 общеобразовательных учреждений ( по 3 класса -комплекта) для начальной школы.
2. Установка классных досок с местным освещением в 14 общеобразовательных учреждениях, что позволит довести оснащенность общеобразовательных учреждений до 32% в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил и норм.
3. Увеличение оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерной техникой до 71%.
4. Обеспечение учебниками детей из малообеспеченных семей до 75% (10600 экземпляров).
5. Оснащение общеобразовательных учреждений спортивным инвентарем будет доведена до 87%.
6. Оснащение 7 общеобразовательных учреждений комбинированными верстаками, токарными, сверлильными, деревообрабатывающими станками.
7. Оснащение общеобразовательных учреждений музейным оборудованием до 33%.
8. Обеспечение 30% учреждений дополнительного образования современной звукоусилительной аппаратурой.
9.Улучшение обеспеченности 50 общеобразовательных учреждений торгово-технологическим оборудованием (электрокипятильники КНЭ, электрокотлы КПЭ, прилавки ПХН, бытовые холодильники) на сумму 750,0 тыс. руб.
10. Сокращение очередности на устройство детей в ДОУ на 10%.
11. Увеличение охвата детей :
-туристической деятельностью на 50%;
-трудоустройством на 15%;
-загородным отдыхом на 10%.
12. Повышение качества образования за счет повышения профессионального уровня педагогов и поддержки творчески работающих образовательных учреждений, педагогов и одаренных детей.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 3
"Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей
и подростков" ("Образование 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприя- тия, учреждения , организа- ции |
Средства городского бюджета по мере перевыпол- нения его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (ука- зать средст- ва) |
|||
3.1. | Обеспечение образовательного процесса образовательных учеждений |
0,85 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
3.1.1. | Приобретение спортивного инвентаря | 0,45 | 0,35 | 0,10 | ||||
3.1.1.1 |
для 49 МДОУ (N 32,33,7,6,37,48,50,70,145,158,202,43, 44(к),102,137,186,211,1,2,44(р),68,131,223,3,118 ,212,49,50,168,172,236,214,173,183,188,190,15,46 ,83,84,93,96,117,143,151,156,160, 47,111).СДЮШОР N 1,N 3,ДЮК ФП N 2, ЦДЮТу |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. | Приобретение звукоусилительной аппаратуры для учреждений дополнительного образования |
0,40 | 0,40 | |||||
3.1.2.1 | МОУ Дом творчества Рудничного района | |||||||
3.1.2.2. | Центр творчества Заводского района | |||||||
3.1.2.3. | Детско-юношеский центр им.В.Волошиной | |||||||
3.2. | Организация жизнедеятельности образовательных учреждений |
4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.1. | Приобретение торгово-технологического оборудования |
0,75 | 0,75 | |||||
3.2.1.1 |
для 17 МОУ (школа N 1,2,50,82,2,4,5,11,15,16,21,24,46,47,56,66,73) для 27 МДОУ (N 49,70,132,121,94,133,137,165, 179,229,200,3,96,112,155,188,236,3,6,70,40,42,44 ,70,97,106,117) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. | Обеспечение безопасности детей (установка автоматческой пожарной сигнализации) |
4,15 | 4,15 | |||||
3.2.2.1 |
для 18 МОУ (школа N 77,79,82,84,88,89,90,2,3,4,5,11,15,16,17,19(фи- лиал),21(филиал),24) |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. | Подготовка к летнему отдыху | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.1. | Организация рабочих мест для 1000 школьников | 1,80 | 1,80 | |||||
3.3.2. | Приобретение туристического оборудования, организация туристических походов |
2,50 | 2,50 | |||||
3.3.3. | Укрепление материально-технической базы МП "Отдых" |
6,00 | 6,00 | |||||
3.4. | Развитие дошкольного образования | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4.1. | Оснащение МДОУ N 194 после реконструкции | 3,50 | 3,50 | |||||
3.4.2. | Ремонт и оснащение ясельных групп в МДОУ N225,141,144,53,105 |
2,50 | 2,50 | |||||
3.4.3. | Организация работы Центров здоровья в МДОУ | 1,40 | 1,40 | |||||
3.5. | Поддержка творчески работающих педагогов, детей | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.1. |
Учреждение премий 10 образовательным учпеждениям, достигшим наилучших результатов по итогам учебного года |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
|
|
3.5.2. |
Учреждение 5 грантов для конкурса детских социально значимых проектов "Люблю тебя, мой город!" |
0,15 |
|
0,15 |
|
|
|
|
3.5.3. |
Учреждение премий по итогам смотра-конкурса "Лучшее образовательное учреждение года" по приоритетным направлениям деятельности |
0,33 |
|
0,33 |
|
|
|
|
3.5.4. |
Учреждение премии детям-победителям городского творческого конкурса "Успех" (по 12 номинациям) и подготовившим их педагогам |
0,13 |
|
0,13 |
|
|
|
|
3.5.5. |
Учреждение премии детям-победителям Зональных, Российских, Международных соревнований в области туризма, спорта и технического творчества, экологии; |
0,35 |
|
0,35 |
|
|
|
|
3.5.6. | Учреждение премии детям-победителям спартакиады школьников |
0,10 | 0,10 | |||||
Итого | 25,51 | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
Программа N 4
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Создание условий для организации досуга кемеровчан"
II. Задачи
Повышение уровня обслуживания населения в учреждениях культуры и спорта.
Повышение профессионального и спортивного мастерства преподавателей и учащихся образовательных учреждений спорта.
III. Анализ состояния проблемы
1. Укрепление материальной базы учреждений культуры и спорта
Проект "Оснащение музыкальными инструментами и специальным оборудованием" реализуется с 2001 года. В 2005 году приобретено 87 музыкальных инструментов на 2,5 млн. руб. Обеспеченность музыкальными инструментами учащихся образовательных учреждений культуры (6,4 тыс. детей) составляет 100%, участников творческих коллективов (17,0 тыс. чел.) - 70%. При этом степень износа инструментов за последние 3 года снизилась с 85% до 80%.
За период реализации проекта "Оснащение транспортом" (с 2004 года) приобретено 5 единиц транспортных средств. Это позволило организовать выступление мобильных творческих бригад на различных концертных площадках города, повысить уровень проведения мероприятий, создать условия для качественной подготовки ледового поля стадиона "Шахтер", обеспечить условия для занятий учащихся конькобежного отделения муниципального учреждения дополнительного образования спортивной направленности "Комплексная детско-юношеская спортивная школа N2". Острой остается проблема перевозки учащихся на соревнования и к месту тренировок. Приобретение микроавтобуса позволит повысить мобильность обменного книжного фонда библиотек.
В рамках реализации программы "День шахтера - 2005 в г. Кемерово" оборудованы концертные залы и помещения реконструированных ДК (4 из 10), завершено оснащение театра для детей и молодежи. Приобретена мебель и оборудование для помещений. В целом по учреждениям культурно - досугового типа (Дома и Дворцы культуры) степень износа мебели в помещениях для занятий кружковой работы составляет 50%, оснащение концертных залов ДК пос. Промышленновский и ДК Кировского не отвечают современным требованиям.
Сохраняется тенденция роста роли библиотек как информационных, просветительных, досуговых и культурных центров. Пользователями библиотечных услуг является 24% кемеровчан. В течение 2005 года на базе 7 из 30 муниципальных библиотек открыты Центры комфортного чтения, оборудованные эргонимичной мебелью и современной техникой. Оборудование 23 библиотек не соответствует требованиям модельного стандарта библиотеки, 23% библиотек не оснащены оргтехникой, не телефонизированы; отсутствует возможность внедрения системы "свободный доступ" к библиотечным фондам.
Оснащение оборудованием учреждений спорта в период с 2002-2004 сохранялось на уровне 60%, степень обновления спортивного инвентаря учащихся и занимающихся спортом составляет менее 50% (при нормативе -100%). Уровень оснащения оборудованием и спортивным инвентарем повысился в 2005 году в результате реализации проекта "Оснащение оборудованием и спортивным инвентарем". В рамках празднования Дня шахтера приобретено более 1500 единиц спортивного инвентаря (63 наименования), оборудованы помещения для занятий спортом и раздевалки на трех стадионах и в двух клубах по месту жительства (70%). При этом 40% имеющегося оборудования не соответствует современным требованиям.
2. Сохранение информационного потенциала библиотек города
На протяжении последних лет сохраняется негативная тенденция сокращение библиотечных фондов. Объем библиотечных фондов (основного ресурса, на основе которого удовлетворяются информационные потребности населения) в настоящее время составляет 813,1 тыс. экз. За 2005 год приобретено за счет всех источников финансирования 7,0 тыс. новых книг, брошюр, аудиовизуальных материалов, электронных изданий (+ 0,4 тыс.экз. к 2004 г.). Книгообеспеченность 1-го жителя города не соответствует общероссийскому стандарту и составляет 1,6 книги (среднероссийский норматив - 6). Необходимо ежегодно приобретать около 47,0 тыс. новых книг.
3. Повышение спортивного и профессионального мастерства
Ежегодно проводится более 150 городских спортивных мероприятий для детей, численность участников которых составляет около 20,0 тыс. человек. На соревнования областного, регионального и российского уровня командируется около 800 спортсменов. По результатам соревнований присвоено в 2005 году 154 спортивно-массовых разряда, кандидатами и мастерами спорта стал 87 человек.
Из 1669 детей, занимающихся в образовательных учреждениях спорта, только 50% принимают участие в 150 выездных соревнованиях, которые повышают уровень спортивного мастерства участников, престиж города на областном, региональном, российском уровне.
Среди 43 тренеров-преподавателей высшее профессиональное образование имеют 75%. В соответствии с квалификационными требованиями тренерам необходимо раз в год проходить курсы усовершенствования профессионального мастерства.
4. Обеспечение безопасности жителей в учреждениях культуры и спорта
За период с сентября 2004 года по ноябрь 2005 года с целью обеспечения безопасности жителей города и посетителей учреждений культуры и спорта:
1. Установлена система видеонаблюдения в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности "Легкоатлетический манеж", рамка "Металлоискатель" и система оповещения зрителей на стадионе "Шахтер".
2. Произведен монтаж 15 кнопок тревожного вызова в учреждениях культуры и спорта.
3. В 90% учреждений на оконные проемы установлены распашные решетки.
4. На стадионах "Химик", "Шахтер" установлены контрольно- пропускные пункты со шлагбаумом.
5. Ежегодно при подготовке учреждений к началу отопительного сезона проводятся замеры сопротивления изоляции, на 100% обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и стволы).
Обеспеченность учреждений средствами пожарно-охранной сигнализации составляет 38% от норматива.
5. Развитие новых форм досуговой деятельности
С целью определения востребованности услуг, оказываемых учреждениями культуры, внедрения новых технологий, обновления кадрового состава учреждений путем привлечения к работе специалистов и студентов Кемеровской государственной Академии культуры и искусств, разработан межотраслевой проект совместной деятельности учреждений культуры по организации досуга со специализированными образовательными учреждениями города Кемерово, который будет реализован в 2006-2008 гг.
IV. Основные направления программы
Укрепление материальной базы учреждений культуры и спорта.
Сохранение информационного потенциала библиотек города.
Повышение спортивного и профессионального мастерства.
Обеспечение безопасности жителей в учреждениях культуры и спорта.
Развитие новых форм досуговой деятельности.
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
Реализация мероприятий позволит:
1. Повысить обеспеченность музыкальными инструментами участников творческих коллективов учреждений культуры до 80%, сократить износ фонда музыкальных инструментов до 75%.
2. Приобрести автобусы для 2 спортивных школ для учебно-тренировочного процесса, повысить уровень спортивного мастерства.
3. Увеличить обращаемость книжных фондов (среднее число выдач 1-го документа в год) с 2,6 раза до 3,2 раза (при международной норме -5)за счет приобретения микроавтобуса для взрослой библиотечной системы.
4. Оборудовать 2 концертных зала современными креслами, приобрести оборудование для помещений кружковой работы, создать комфортные условия для жителей ж.р. Промышленновский, Кировского района. Реализовать 1 этап по переводу концертных залов в многофункциональные (с возможностью использования как театральные и киноконцертные залы).
5. Открыть дополнительно 7 центров комфортного чтения: расширить ассортимент библиотечных услуг на 23 вида; увеличить долю кемеровчан - пользователей библиотек с 24% до 30%.
6. Повысить уровень обеспеченности учреждений спорта современным спортивным оборудованием с 70% до 80%.
7. Обеспечить учащихся образовательных учреждений спорта спортивным инвентарем в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, спортивными требованиями.
8. Увеличить численность занимающихся на 5% в учреждениях спорта, повысить спортивное мастерство на 2% (выполнение спортивных нормативов и получение спортивных разрядов на турнирах и соревнованиях различного уровня).
9. Повысить квалификацию 43 тренеров в соответствии с квалификационными требованиями.
10. Повысить обеспеченность учреждений культуры, спорта средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности с 38% до 58%.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 4
"Создание условий для организации досуга кемеровчан" ("Досуг 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприятия, учреждения, организации |
Средства городского бюджета по мере перевыпол- нения его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||
4.1. |
Укрепление материальной базы учреждений культуры и спорта |
19,67 | 1,70 | 16,66 | 0,50 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
4.1.1. | Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования |
4,20 | 0,80 | 2,95 | 0,20 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
4.1.1.1. | Приобретение специального оборудования | 0,85 | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
4.1.1.1.1. | МОУДО "Детская художественная школа N 19" | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||||
4.1.1.1.2. | МОУДО "Детская школа искусств N 50" | 0,15 | 0,10 | 0,05 | ||||
4.1.1.1.3. | МОУДО "Детская школа искусств N 46" | 0,30 | 0,10 | 0,20 | ||||
4.1.1.1.4. | МОУДО "Детская школа искусств N 19" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.2. | Приобретение пианино, роялей | 1,60 | 0,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
4.1.1.2.1. | МУ "ДК шахтеров" | 0,30 | 0,20 | 0,10 | ||||
4.1.1.2.3. | МУ "ДК пос. Пионер" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.4. | МУ "ДК пос. Промышленновский" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.5. | МУ "ДК "Досуг" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.6. | МОУДО "Детская школа искусств N 50" | 0,30 | 0,30 | |||||
4.1.1.2.8. | МОУДО "Детская школа искусств N 46" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.9. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 4" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.10. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 5" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.2.13. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 14" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.2.14. | МУ "Театр драмы и комедии для детей и молодежи" |
0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.3. | Приобретение струнных музыкальных инструментов |
1,10 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.1.3.1. | МОУДО "Детская школа искусств N 45" | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||||
4.1.1.3.2. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 4" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.3.3. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 46" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.3.4. | МОУДО "Центральная детская музыкальная школа N 1" |
0,30 | 0,30 | |||||
4.1.1.3.5. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 5" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.4. | Приобретение баянов | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.1.4.1. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 14" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.4.2. | МОУДО "Детская музыкальная школа N 5" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.1.4.3. | МУ "Культурный центр" | 0,15 | 0,15 | |||||
4.1.1.4.4. | МОУДО "Детская школа искусств N 50" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.1.4.5. | МУ "ДК пос. Боровой" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.2. | Приобретение транспорта | 3,05 | 0,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
4.1.2.1. | Приобретение автобусов "ПАЗ" | 2,70 | 0,50 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
4.1.2.1.1. | МУ "Театр драмы и комедии для детей и молодежи" |
0,65 | 0,50 | 0,15 | ||||
4.1.2.1.2. | МУДОСН "СДЮШОР по футболу" | 0,65 | 0,65 | |||||
4.1.2.1.3. | МУ "Клубы по месту жительства" | 0,65 | 0,65 | |||||
4.1.2.2. | Приобретение "УАЗ" для МУ "Детская художественная школа N 1" |
0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.1.2.3. |
Приобретение микроавтобуса для МУ "Детская централизованная библиотечная система" |
0,35 |
|
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.3. | Оснащение мебелью | 3,36 | 0,40 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
4.1.3.1. | МУ "ДК строителей" | 0,44 | 0,40 | 0,04 | ||||
4.1.3.2. | МУ "Культурный центр" | 0,62 | 0,60 | 0,02 | ||||
4.1.3.3. | МУ " ДК пос. Промышленновский" | 0,50 | 0,50 | |||||
4.1.3.4. | МУ "ДК имени 50-летия Октября" | 0,35 | 0,30 | 0,05 | ||||
4.1.3.5. | МУ "Центр творчества и досуга" | 0,20 | 0,20 | |||||
4.1.3.6. | МУ "ДК "Содружество" ж.р. Кедровка | 0,25 | 0,25 | |||||
4.1.3.7. | МОУДО "Детская школа искусств N 70" | 0,50 | 0,40 | 0,10 | ||||
4.1.3.8. | МОУДО "Детская школа искусств N 50" | 0,50 | 0,40 | 0,10 | ||||
4.1.4. | Приобретение оборудования для открытия центров комфортного чтения |
1,56 | 0,00 | 1,16 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
4.1.4.1. | Библиотека "Радуга" (ул.Предзаводская, 1-а) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.1.4.2. | Библиотека "Лада" (ж.р.Промышленнов., ул.Промшоссе, 56-а) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.1.4.3. | Библиотека "Александрийка" (ул.Рекордная, 21) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.1.4.4. | Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (пр-т Ленина, 135) |
0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | |||
4.1.4.5. | Детская библиотека "Калейдоскоп" (ул.Лядова, 1) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.1.4.6. | Центральная детская библиотека им.А.М.Береснева (б-р Строителей, 7) |
0,36 | 0,16 | 0,15 | 0,05 | |||
4.1.4.7. | Библиотека семейного чтения "Ладушки" (ул.Инициативная, 102) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.1.5. | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря |
7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.5.1. | Приобретение спортивного оборудования: | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.5.1.1. | МУ "Стадион "Шахтер" | 0,50 | 0,50 | |||||
4.1.5.1.2. | МУ "Стадион "Факел" | 0,30 | 0,30 | |||||
4.1.5.1.3. | МУ "Стадион "Юность" | 0,30 | 0,30 | |||||
4.1.5.1.4. | МУ "Стадион "Открытчик" | 0,30 | 0,30 | |||||
4.1.5.1.5. | МУДОСН "Легкоатлетический манеж" | 0,70 | 0,70 | |||||
4.1.5.1.6. | МУДОСН "СДЮШОР по футболу" | 1,00 | 1,00 | |||||
4.1.5.1.7. | МОУДОСН "Комплексная детско-юношеская школа" |
0,30 | 0,30 | |||||
4.1.5.1.8. | МОУДОСН "Комплексная детско-юношеская школа N 2" |
0,10 | 0,10 | |||||
4.1.5.1.9. | МУ "Клубы по месту жительства" | 0,70 | 0,70 | |||||
4.1.5.2. | Приобретение спортивного инвентаря: | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.5.2.1. | МУ "Стадион "Юность" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.5.2.2. | МУ "Стадион "Шахтер" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.5.2.3. | МУ "Стадион "Факел" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.5.2.4. | МУ "Стадион "Открытчик" | 0,10 | 0,10 | |||||
4.1.5.2.5. | МУДОСН "Легкоатлетический манеж" | 0,40 | 0,40 | |||||
4.1.5.2.6. | МУДОСН "СДЮШОР по футболу" | 0,40 | 0,40 | |||||
4.1.5.2.7 | МОУДОСН "Комплексная детско-юношеская школа N 2" |
0,90 | 0,90 | |||||
4.1.5.2.8. | МУ "Клубы по месту жительства" | 1,20 | 1,20 | |||||
4.2. | Сохранение информационного потенциала библиотек города |
0,82 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
4.2.1. |
Приобретение каталожных карточек, книжных и читательских формуляров, дневников работы библиотек, читательских билетов для организации работы с фондом и учета библиотечной работы |
0,02 |
|
|
|
|
0,02 |
|
4.2.2. |
Приобретение учебной, научно-популярной, справочной, художественной литературы, аудиовизуальных и электронных изданий |
0,80 |
|
0,70 |
|
|
0,10 |
|
4.3. | Развитие новых форм досуговой деятельности |
3,45 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
4.3.1. | Открытие филиалов кафедр КемГУКИ в муниципальных учреждениях культуры |
1,30 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
4.3.1.1. | Оснащение кабинетов (9 филиалов). | 0,31 | 0,21 | 0,10 | ||||
4.3.1.2. | Проведение занятий на базе муниципальных учреждений культуры |
0,74 | 0,69 | 0,05 | ||||
4.3.1.3. | Создание научно-творческих проектов | 0,25 | 0,20 | 0,05 | ||||
4.3.2. |
Организация и показ экзаменационных спектаклей, концертных программ, Государственных творческих экзаменов на базе муниципальных учреждений культуры |
0,35 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
4.3.2.1. | Доставка коллективов (транспортные расходы) |
0,15 | 0,15 | |||||
4.3.2.2. | Информационная поддержка (реклама в СМИ, афиши, буклеты, программы и т.д.) |
0,10 | 0,05 | 0,05 | ||||
4.3.2.3. | Оснащение техническими средствами спектаклей, мероприятий |
0,10 | 0,05 | 0,05 | ||||
4.3.3. | Проведение студенческой практики на базе муниципальных учреждений культуры |
0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
4.3.4. |
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров (повышение профессиональной квалификации работников муниципальных учреждений культуры) |
0,20 |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3.5. |
Разработка и внедрение дипломных и курсовых студенческих теоретических работ с практическим применением в муниципальных учреждениях культуры |
0,20 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
4.3.6. | Организация и проведение городских мероприятий |
0,80 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
Итого | 23,94 | 1,70 | 20,00 | 0,50 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
Программа N 5
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Создание современных и безопасных условий в лечебно-профилактических учреждениях для оказания медицинской помощи кемеровчанам"
II. Задачи
Обеспечение безопасности пациентов и работников в лечебно - профилактических учреждениях.
Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города.
III. Анализ состояния проблемы
В соответствии с Правилами устройства электроустановок (п. 1.2.17. и п. 1.2.18.) и инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 в учреждениях здравоохранения I категории необходимы резервирующие источники питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения отделений реанимации, оперблоков, родильных отделений и лабораторий. Для этого требуется приобрести девять бесперебойных источников для семи лечебно-профилактических учреждений (далее по тексту "ЛПУ") и установить один, имеющийся в ЛПУ.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности необходимо оборудовать отделения двадцати девяти ЛПУ системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре, частично заменить на первых этажах двадцати шести ЛПУ глухие решетки на распашные.
В целях предотвращения антитеррористических актов необходимо оборудовать контрольно-пропускные пункты в четырех ЛПУ, в трех установить камеры наблюдения, в двух установить дополнительное освещение территорий, провести ремонт и установку 683 метров ограждений территорий ЛПУ.
Средний уровень износа лечебно-диагностического оборудования в ЛПУ города составляет 60-70% (в шестнадцати ЛПУ - 40-70%, в четырех ЛПУ - 70-80%, в четырех ЛПУ - 80-90%, в пяти ЛПУ - 90% и более). Для улучшения качества оказываемой помощи и развития новых технологий необходимо обновление имеющегося и приобретение нового медицинского оборудования.
В связи с возросшим объемом работы по обработке и предоставлению информации в электронном виде (учет посещений в поликлиниках, учет медикаментов, составление заявок и отчетов на приобретение медикаментов по конкурсам, переход на бухгалтерскую программу "1С") возникает необходимость дополнительного приобретения компьютеров, а также замены устаревшей техники (45% техники в ЛПУ не соответствует современным требованиям). При реализации программы "Льгота 2005" необходимо дополнительно установить 70 компьютерных мест в кабинетах врачей и установить компьютерную связь между аптеками и поликлиниками.
Для обеспечения единства измерений при проведении лабораторных исследований, профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 27.04.1993 N 15 "Об обеспечении единства измерений" в ЛПУ осуществляется государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерений (СИ) и измерительных приборов (ИП) медицинского назначения. В настоящее время в ЛПУ эксплуатируются неповеренные СИ и ИП, и тем самым не обеспечивается точность диагностических исследований.
IV. Основные направления программы
1.Обеспечение безопасности пациентов и работников в лечебно-профилактических учреждениях.
2. Повышение качества и доступности медицинской помощи населению города.
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
1. Бесперебойное электроснабжение ЛПУ при аварийных ситуациях на электросетях города.
2. Безопасное пребывание больных и персонала в медицинских учреждениях города.
3. Предотвращение диверсионных актов, обеспечение повышенной готовности в случае угрозы проведения террористических актов в ЛПУ.
4. Повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие новых технологий в здравоохранении города.
5. Создание более комфортных условий для труда медицинских работников и пребывания пациентов в ЛПУ.
6. Улучшение точности измерений при проведении лабораторных исследований, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 5
"Создание современных и безопасных условий для оказания медицинской помощи
кемеровчанам" ("Здравоохранеие 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | ед. изм. |
объем | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприя- тия, учрежде- ния, организа- ции |
Средства городского бюджета по мере перевыполне- ния его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||||
5.1. |
Обеспечение безопасности пациентов и работников в лечебно-профилактических учреждениях |
|
|
31,84 |
0,00 |
31,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1. | Приобретение независимых резервирующих источников питания |
ед. | 10 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.1.1. | Установка ДГА -200-Т/400 Р в МУЗ "ДГКБ N 5" |
ед. | 1 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.1.2. | Приобретение и установка ДЭУ-100: | ед. | 5 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.1.2.1. | МУЗ "ГКБ N 3" | ед. | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||
5.1.1.2.2. | МУЗ "ГБ N 11" | ед. | 1 | 0,83 | 0,83 | |||||
5.1.1.2.3. | МУЗ "ГБ N 15" | ед. | 1 | 0,83 | 0,83 | |||||
5.1.1.2.4. | МУЗ "ГКИБ N 8" | ед. | 1 | 0,83 | 0,83 | |||||
5.1.1.3. | Приобретение и установка ДЭУ-200 в МУЗ "ГКБ N 2" |
ед. | 1 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.1.4. | Приобретение и установка ПОС-4 в ММУ "ГКССМП" |
ед. | 1 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.1.5. | Приобретение и установка ПОС-10 в МУЗ "ККД" |
ед. | 2 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2. |
Оборудование лечебно-профилактических учреждений средствами противопожарной безопасности |
|
|
21,60 |
0,00 |
21,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.2.1. | Установка автоматических пожарных сигнализаций |
ед. | 94 | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2.1.1. | МУЗ "ДКБ N 1" | ед. | 4 | 0,62 | 0,62 | |||||
5.1.2.1.2. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 4 | 0,72 | 0,72 | |||||
5.1.2.1.3. | МУЗ ДПНС "Искорка" | ед. | 4 | 0,64 | 0,64 | |||||
5.1.2.1.4. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 3 | 0,30 | 0,30 | |||||
5.1.2.1.5. | МУЗ "ДГКБ N 5" | ед. | 7 | 2,00 | 2,00 | |||||
5.1.2.1.6. | МУЗ "ГБ N 13" | ед. | 3 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.1.7. | МУЗ "ГКБ N 2" | ед. | 12 | 1,63 | 1,63 | |||||
5.1.2.1.8. | МУЗ "НКД" | ед. | 9 | 0,65 | 0,65 | |||||
5.1.2.1.9. | МУЗ "ГБ N 15" | ед. | 4 | 0,70 | 0,70 | |||||
5.1.2.1.10. | ММУ "ГКССМП" | ед. | 4 | 0,50 | 0,50 | |||||
5.1.2.1.11. | МУЗ "ГБ N 1" | ед. | 3 | 0,39 | 0,39 | |||||
5.1.2.1.12. | МУЗ "ГКИБ N 8" | ед. | 5 | 1,11 | 1,11 | |||||
5.1.2.1.13. | МУЗ "ГКВД" | ед. | 2 | 1,03 | 1,03 | |||||
5.1.2.1.14. | МУЗ "ГБ N 11" | ед. | 2 | 0,48 | 0,48 | |||||
5.1.2.1.15. | МУЗ "ГБ N 4" | ед. | 2 | 0,40 | 0,40 | |||||
5.1.2.1.16. | МУЗ "Кл. пол-ка N 5" | ед. | 3 | 2,59 | 2,59 | |||||
5.1.2.1.17. | МУЗ "Пол-ка N 6" | ед. | 3 | 0,38 | 0,38 | |||||
5.1.2.1.18. | МУЗ "Пол-ка N 20" | ед. | 5 | 0,60 | 0,60 | |||||
5.1.2.1.19. | МУЗ "ГКСП N 19" | ед. | 1 | 0,15 | 0,15 | |||||
5.1.2.1.20 | МУЗ "ГКСП N 1" | ед. | 1 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.1.21. | МУЗ "ГКСП N 11" | ед. | 1 | 0,20 | 0,20 | |||||
5.1.2.1.22. | МУЗ "ККД" | ед. | 8 | 0,19 | 0,19 | |||||
5.1.2.1.23. | МУЗ "ККДЦ" | ед. | 2 | 1,50 | 1,50 | |||||
5.1.2.1.24. | МУЗ "МСЧ N 17" | ед. | 1 | 0,12 | 0,12 | |||||
5.1.2.1.25. | МУЗ "ГКСП N 2" | ед. | 1 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.2. | Замена глухих решеток на распашные: |
ед. | 1634 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2.2.1. | МУЗ "ДКБ N 1" | ед. | 52 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.2.2. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 50 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.2.3. | МУЗ ДПНС "Искорка" | ед. | 77 | 0,12 | 0,12 | |||||
5.1.2.2.4. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 70 | 0,11 | 0,11 | |||||
5.1.2.2.5. | МУЗ "ДГКБ N 5" | ед. | 210 | 0,32 | 0,32 | |||||
5.1.2.2.6. | МУЗ "Дом ребен.N 1" | ед. | 50 | 0,07 | 0,07 | |||||
5.1.2.2.7. | МУЗ "ГБ N 13" | ед. | 36 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.2.8. | МУЗ "ГКБ N 2" | ед. | 120 | 0,18 | 0,18 | |||||
5.1.2.2.9. | МУЗ "НКД" | ед. | 50 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.2.10. | МУЗ "ГБ N 15" | ед. | 110 | 0,16 | 0,16 | |||||
5.1.2.2.11. | МУЗ "ГКССМП" | ед. | 7 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.1.2.2.12. | МУЗ "ГБ N 1" | ед. | 57 | 0,23 | 0,23 | |||||
5.1.2.2.13. | МУЗ "ГКИБ N 8" | ед. | 40 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.2.14. | МУЗ "ГБ N 11" | ед. | 105 | 0,16 | 0,16 | |||||
5.1.2.2.15. | МУЗ "ГБ N 4" | ед. | 50 | 0,07 | 0,07 | |||||
5.1.2.2.16. | МУЗ "ГКБ N 3" | ед. | 250 | 0,37 | 0,37 | |||||
5.1.2.2.17. | МУЗ "Кл. пол-ка N 5" | ед. | 40 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.2.18. | МУЗ "Пол-ка N 6" | ед. | 10 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.1.2.2.19. | МУЗ "Пол-ка N 20" | ед. | 50 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.2.20. | МУЗ "ГКСП N 19" | ед. | 30 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.2.21. | МУЗ "ГКСП N 1" | ед. | 20 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.2.22. | МУЗ "ГКСП N 11" | ед. | 22 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.2.23. | МУЗ "ККД" | ед. | 20 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.2.24. | МУЗ "ККДЦ" | ед. | 20 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.2.25. | МУЗ "ГКСП N 3" | ед. | 80 | 0,12 | 0,12 | |||||
5.1.2.2.26. | МУЗ "ГКСП N 4" | ед. | 8 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.1.2.3. | Приобретение и установка систем оповещения |
ед. | 99 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2.3.1. | МУЗ "ДКБ N 1" | ед. | 2 | 0,04 | 0,04 | |||||
5.1.2.3.2. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 5 | 0,10 | 0,10 | |||||
5.1.2.3.3. | МУЗ ДПНС "Искорка" | ед. | 3 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.3.4. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 5 | 0,10 | 0,10 | |||||
5.1.2.3.5. | МУЗ "ДГКБ N 5" | ед. | 10 | 0,20 | 0,20 | |||||
5.1.2.3.6. | МУЗ "Дом ребенка N 1" | ед. | 2 | 0,04 | 0,04 | |||||
5.1.2.3.7. | МУЗ "ГБ N 13" | ед. | 3 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.3.8. | МУЗ "ГКБ N 2" | ед. | 10 | 0,21 | 0,21 | |||||
5.1.2.3.9. | МУЗ "НКД" | ед. | 3 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.3.10. | МУЗ "ГБ N 15" | ед. | 4 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.3.11. | ММУ "ГКССМП" | ед. | 3 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.3.12. | МУЗ "ГБ N 1" | ед. | 4 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.1.2.3.13. | МУЗ "ГКИБ N 8" | ед. | 3 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.3.14. | МУЗ "ГКВД" | ед. | 2 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.3.15. | МУЗ "ГБ N 11" | ед. | 3 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.1.2.3.16. | МУЗ "ГБ N 4" | ед. | 2 | 0,04 | 0,04 | |||||
5.1.2.3.17. | МУЗ "ГКБ N 3" | ед. | 8 | 0,16 | 0,16 | |||||
5.1.2.3.18. | МУЗ "Кл. пол-ка N 5" | ед. | 4 | 0,07 | 0,07 | |||||
5.1.2.3.19. | МУЗ "Пол-ка N 6" | ед. | 3 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.3.20. | МУЗ "Пол-ка N 20" | ед. | 4 | 0,07 | 0,07 | |||||
5.1.2.3.21. | МУЗ "ГКСП N 19" | ед. | 1 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.1.2.3.22. | МУЗ "ГКСП N 1" | ед. | 1 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.1.2.3.23. | МУЗ "ГКСП N 11" | ед. | 1 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.1.2.3.24. | МУЗ "ККД" | ед. | 6 | 0,11 | 0,11 | |||||
5.1.2.3.25. | МУЗ "ККДЦ" | ед. | 3 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.2.3.26. | МУЗ "ГКСП N 2" | ед. | 1 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.1.2.3.27. | МУЗ "ГКСП N 3" | ед. | 2 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.1.2.3.28. | МУЗ "ГКСП N 4" | ед. | 1 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.1.3. | Усиление антитеррористической защищенности |
2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1.3.1. | Обустройство КПП | ед. | 4 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.3.1.1. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 1 | 0,10 | 0,10 | |||||
5.1.3.1.2. | МУЗ "Дом ребенка N 1" | ед. | 1 | 0,09 | 0,09 | |||||
5.1.3.1.3. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 1 | 0,10 | 0,10 | |||||
5.1.3.1.4. | МУЗ "ГБ N 1" | ед. | 1 | 0,10 | 0,10 | |||||
5.1.3.2. | Установка системы видеонаблюдения | ед. | 3 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.3.2.1. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 1 | 0,13 | 0,13 | |||||
5.1.3.2.2. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 1 | 0,13 | 0,13 | |||||
5.1.3.2.3. | МУЗ "ГКСП N 19" | ед. | 1 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.1.3.3 | Монтаж ограждения территории | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1.3.3.1. | МУЗ "ГБ N 13" | 0,40 | 0,40 | |||||||
5.1.3.3.2. | МУЗ "ГКБ N 2" | 0,10 | 0,10 | |||||||
5.1.3.3.3. | МУЗ "ГБ N 1" | 0,10 | 0,10 | |||||||
5.1.3.3.4. | МУЗ "Поликлиника N 6" | 0,30 | 0,30 | |||||||
5.1.3.3.5. | МУЗ "Городская пол-ка N 20" | 0,10 | 0,10 | |||||||
5.1.3.3.6. | МУЗ "ГКИБ N 8" | 0,45 | 0,45 | |||||||
5.1.3.4. | Обеспечение освещенности территории |
0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1.3.4.1. | МУЗ "ДКБ N 2" | 0,01 | 0,01 | |||||||
5.1.3.4.2. | МУЗ "Поликлиника N 6" | 0,01 | 0,01 | |||||||
5.1.3.5. | Охрана МУЗ "ДКБ N 7" силами ЧОП | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.2. | Повышение качества и доступности медицинской помощи |
62,90 | 0,00 | 31,72 | 12,38 | 10,00 | 2,00 | 6,80 | ||
5.2.1. |
Приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений |
|
|
52,70 |
0,00 |
22,52 |
12,38 |
10,00 |
1,00 |
6,80 |
5.2.1.1. | Компьютерный томограф МУЗ "ГКБ N3" |
ед. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.1.2. | Комплекс рентгеновский на 3 раб.места |
ед. | 3 | 17,48 | 0,00 | 5,00 | 8,48 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.1.2.1. | МУЗ "Кл. поликлиника N5 " | ед. | 1 | 4,00 | 4,00 | |||||
5.2.1.2.2. | МУЗ "ГКБ N2" | ед. | 1 | 5,00 | 5,00 | |||||
5.2.1.2.3. | МУЗ "ГКБ N3 " | ед. | 1 | 8,48 | 8,48 | |||||
5.2.1.3. | Рентгеновский аппарат ДКБ N2 | ед. | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.1.4. | Прочее медицинское оборудование | 23,22 | 0,00 | 7,52 | 1,90 | 6,00 | 1,00 | 6,80 | ||
5.2.2. |
Приобретение мебели для лечебно-профилактических учреждений |
|
|
4,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
5.2.3. |
Приобретение компьютеров для лечебно-профилактических учреждений |
|
|
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2.3.1. | Приобретение компьютеров | 3,00 | 3,00 | |||||||
5.2.3.2. | Создание локальных вычислительных сетей |
2,00 | 2,00 | |||||||
5.2.4. |
Метрологическое обеспечение средств измерений и измерительных приборов |
|
|
1,20 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2.4.1. | Проведение поверки средств измерений и измерительных приборов |
ед. | 6904 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.4.1.1. | МУЗ "ГБ N 1" | ед. | 3452 | 0,09 | 0,09 | |||||
5.2.4.1.2. | МУЗ "ГКБ N 2" | ед. | 277 | 0,12 | 0,12 | |||||
5.2.4.1.3. | МУЗ "ГКБ N 3" | ед. | 335 | 0,13 | 0,13 | |||||
5.2.4.1.4. | МУЗ "ГБ N 4" | ед. | 362 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.5. | МУЗ "ГБ N 11" | ед. | 10 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.2.4.1.6. | МУЗ "ГБ N 13" | ед. | 114 | 0,02 | 0,02 | |||||
5.2.4.1.7. | МУЗ "ГБ N 15" | ед. | 39 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.2.4.1.8. | МУЗ "МСЧ-17" | ед. | 63 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.2.4.1.9. | МУЗ "ДКБ N 1" | ед. | 76 | 0,06 | 0,06 | |||||
5.2.4.1.10. | МУЗ "ДКБ N 2" | ед. | 152 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.2.4.1.11. | МУЗ "НКД" | ед. | 138 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.12. | МУЗ "ДКБ N 7" | ед. | 21 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.2.4.1.13. | МУЗ "ДГКБ N 5" | ед. | 91 | 0,16 | 0,16 | |||||
5.2.4.1.14. | МУЗ "ГКИБ N 8" | ед. | 487 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.2.4.1.15. | МУЗ "Дом ребенка" | ед. | 117 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.16. | МУЗ "Кл. пол-ка N 5" | ед. | 29 | 0,05 | 0,05 | |||||
5.2.4.1.17. | МУЗ "Пол-ка N 6" | ед. | 200 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.18. | МУЗ "Пол-ка N 20" | ед. | 59 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.19. | МУЗ ДПНС "Искорка" | ед. | 53 | 0,03 | 0,03 | |||||
5.2.4.1.20. | МУЗ "ГКССМП" | ед. | 100 | 0,01 | 0,01 | |||||
5.2.4.1.21. | МУЗ "ККД" | ед. | 54 | 0,08 | 0,08 | |||||
5.2.4.1.22. | МУЗ "ККДЦ" | ед. | 240 | 0,17 | 0,17 | |||||
5.2.4.1.23. | МУЗ "ГКВД" | ед. | 435 | 0,01 | 0,01 | |||||
Итого | 94,74 | 0,00 | 63,56 | 12,38 | 10,00 | 2,00 | 6,80 |
Программа N 6
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Создание условий для улучшения качества обслуживания нуждающихся жителей города"
II. Задачи
- повышение качества социального обслуживания социально незащищенных граждан;
- оптимизация системы оказания социальных услуг, их доступности гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- развитие реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями через создание системы межведомственного взаимодействия по социальному обслуживанию инвалидов.
III. Анализ состояния проблемы
В городе проживает более 133 тыс. получателей пенсий и пособий, в том числе 95,7 тыс. - получателей пенсии по старости. Свыше 20 тыс. человек получают пенсии ниже прожиточного уровня.
Для социально незащищенных категорий населения создана система адресной социальной поддержки нуждающихся - это предоставление топлива, продуктовых и овощных наборов, лекарств, ухода на дому, экстренной социально-медицинской, психологической помощи и др.
Ежегодно адресную помощь получает около 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. - через отделения срочной социальной помощи комплексных центров социального обслуживания населения.
Для своевременного оказания помощи, оперативности в экстренных ситуациях, учитывая специфику отдаленных поселков и районов города, необходим дополнительный транспорт. В настоящее время обеспеченность транспортом 67 отделений социальной помощи составляет 60%.
В городе проживает более 30 тыс. инвалидов.
758 социальных работников обслуживают свыше 14 тыс. человек, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.
84% из числа обслуживаемых нуждаются в реабилитационных средствах.
С 2001 года в комплексных центрах социального обслуживания населения организованы социально-реабилитационные отделения, которые оказывают 30 тыс. услуг для 8 тыс. инвалидов.
Вместе с тем оснащенность этих отделений составляет 10%. В целях повышения эффективности реабилитационных мероприятий в 2006 году планируется оснастить 5 комплексных центров социального обслуживания населения средствами реабилитации.
Объем оказываемой адресной помощи в учреждениях социальной защиты населения возрос на 70%. Увеличилось количество предоставляемых услуг пожилым людям и инвалидам в 2 раза. Внедрено свыше 25 новых технологий и форм работы по социальному обслуживанию населения.
Недостаточная оснащенность компьютерной техникой отделений срочной социальной помощи сдерживает дальнейших рост и снижает качество предоставляемых услуг населению.
Из 12 учреждений оснащены противопожарной сигнализацией - 2:
- МУ "Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго";
- МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района".
4 детские учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации. Огнетушителями оснащены все учреждения.
В 2006 году необходимо установить противопожарную сигнализацию в 3-х детских учреждениях и учреждении с круглосуточным пребыванием людей - МУ "Центр социальной адаптации населения". В 8-ми учреждениях необходимо провести огнезащитную обработку чердачных перекрытий.
IV. Основные направления
1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
2. Обеспечение безопасности учреждений социального обслуживания населения.
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
1. Увеличение в 2 раза количества реабилитационных услуг.
2. Повышение доступности и эффективности адресной помощи для 24 тыс. нуждающихся пожилых людей и инвалидов, проживающих в отдаленных районах города.
3. Обеспечение подготовки около 100 инвалидов по профессиональным и обучающим программам, улучшение оперативной информации по оказанию адресной помощи 100 тыс. человек.
4. Обеспечение пожарной безопасности в 4-х учреждениях с круглосуточным режимом работы и 8-ми учреждениях с дневным пребыванием людей.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 6
"Создание условий для улучшения качества обслуживания нуждающихся жителей
города" ("Соцзащита 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | ед. изм. |
объем | Ориенти- ро-воч- ная стои- мость програм- мы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприя- тия, учреждения , организа- ции |
Средства городского бюджета по мере перевыполне- ния его доходной части |
Средс- тва облас- тного бюдже- та |
Средст- ва федера- льного бюджета |
Спон- сор- ские средс- тва |
Иные (ука- зать средс- тва) |
|||||
6.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания |
|
|
3,82 | 3,82 | |||||
6.1.1. | Изготовление средств реабилитации | шт. | 2500 | 0,50 | 0,50 | |||||
6.1.2. | Приобретение автомобилей для отделений срочного социального обслуживания |
шт. | 10 | 1,60 | 1,60 | |||||
6.1.2.1. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.2. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.3. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.4. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.5. |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района" |
шт. |
1 |
0,16 |
|
0,16 |
|
|
|
|
6.1.2.6. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Кедровка" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.7. |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Промышленновский" |
шт. |
1 |
0,16 |
|
0,16 |
|
|
|
|
6.1.2.8. | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.2.9. |
МУ "Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" |
шт. |
1 |
0,16 |
|
0,16 |
|
|
|
|
6.1.2.10. | МУ "Центр социальной адаптации населения" | шт. | 1 | 0,16 | 0,16 | |||||
6.1.3. | Приобретение компьютерной техники | 0,22 | 0,22 | |||||||
6.1.3.1. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района" |
0,02 | 0,02 | |||||||
6.1.3.1.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.1.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.2. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района" |
0,02 | 0,02 | |||||||
6.1.3.2.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.2.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.3 |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района" |
|
|
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
|
6.1.3.3.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.3.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.3.3. | приобретение копировального аппарата | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.4. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Кедровка" |
0,02 | 0,02 | |||||||
6.1.3.4.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.4.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.5. |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Промышленновский" |
|
|
0,02 |
|
0,02 |
|
|
|
|
6.1.3.5.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.5.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.6. |
МУ "Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" |
|
|
0,02 |
|
0,02 |
|
|
|
|
6.1.3.6.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.6.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.7. | МУ "Центр социальной адаптации населения" | 0,02 | 0,02 | |||||||
6.1.3.7.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.7.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.8. | МУ "Центр социальной помощи семье и детям" |
0,02 | 0,02 | |||||||
6.1.3.8.1. | приобретение компьютера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.8.2. | приобретение принтера | шт. | 1 | |||||||
6.1.3.9. | МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
0,04 | 0,04 | |||||||
6.1.3.9.1 | приобретение копировального аппарата | шт. | 1 | |||||||
6.1.4. |
Оснащение социально-игровых комнат при общежитиях |
шт. ком- нат |
10 |
1,50 |
|
1,50 |
|
|
|
|
6.1.4.1. | Приобретение оборудования | 0,75 | 0,75 | |||||||
6.1.4.2. | Приобретение мебели | 0,75 | 0,75 | |||||||
Итого | 3,82 | 3,82 |
Программа N 7
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Реализация "Основных направлений городской молодежной политики "Молодежь города Кемерово" на 2005-2007 годы"
II. Задачи
Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни города.
Формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.
Создание эффективной системы занятости и трудоустройства молодежи и ее участия в решении городских проблем.
Поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи, молодежных и детских объединений, талантливой молодежи.
Повышение уровня организации работы в существующих молодежных муниципальных учреждениях.
Развитие системы информационного, методического и кадрового обеспечения молодежной политики.
III. Анализ состояния проблемы
В соответствии с действующим законодательством под категорию "молодежь" попадают граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. В городе Кемерово проживает около 140 тысяч молодых граждан.
В г. Кемерово 7 государственных Вузов, 16 Ссузов и 13 профессиональных училищ, в которых обучаются около 58,7 тысяч студентов и учащихся, что составляет 42% от общего количества молодежи. Функционируют два муниципальных учреждения, работающих с молодежью, - МУ "Молодежная биржа труда" и МУ "Городской центр молодежи". Финансирование первоочередных мероприятий городской молодежной политики в 2003 году составило 681 тыс. рублей, в 2004 году - 2 188,2 тыс. рублей. В 2003 году привлечено дополнительных средств для реализации городской молодежной политики за счет областного бюджета, платных услуг и спонсорских средств 155,8 тыс. рублей, в 2004 году - 1 040 тыс. рублей. В 2005 году запланировано финансирование молодежной политики из городского бюджета в размере 2 007 тыс. рублей, в том числе - резервный фонд Главы города. Из областного бюджета в 2005 году привлечено 5 767 тыс. рублей. За 9 месяцев 2005 года привлечено 690 тыс. рублей спонсорских средств. За время реализации программ "Молодежь - за здоровый город" и "Молодежь города Кемерово" в 2003 - 2005 годах создана система городской молодежной политики и введены новые формы работы с молодежью:
действует координационный совет по делам молодежи, куда входят представители администрации города, образовательных учреждений и общественных организаций;
организована деятельность муниципального учреждения "Городской центр молодежи", основной задачей которого является поддержка и реализация молодежных творческих инициатив. Основные фестивали и конкурсы центра: конкурс фото-видео искусства "Город. Новый взгляд", конкурс социальной рекламы "МЫ", молодежный форум современной хореографии, хип-хоп фестивали, рок-фестивали, массовые молодежные праздники;
с октября 2004 г. организована работа городского строительного отряда для работы на социально-значимых объектах города по программе подготовки г. Кемерово к празднованию "Дня шахтера-2005". За весь период в отрядах отработало 2 753 человека. На оплату труда бойцов студенческих отрядов из областного бюджета привлечено 5 637 100 рублей, из средств работодателей - 472 000 рублей, 78 200 рублей из средств городского бюджета на поощрение лучших бойцов. Средняя заработная плата при полном 8-часовом рабочем дне составила 4 500 рублей;
создан Штаб городских профильных студенческих отрядов. Педагогический, оперативный, спортивный, юридический отряды стали работать регулярно в течение всего учебного года. В 2005 году в отрядах отработало более 200 человек. В летние каникулы отряды провели более 100 дворовых, районных и городских мероприятий (игры, тренинги, спортивные турниры и тренировки, рейды и т.п.), в которых приняло участие около 5,5 тыс. школьников и студентов. Организован отряд экскурсоводов, который работал во время празднования Дня Шахтера в Кемерово с делегациями шахтерских городов;
развивается волонтерское движение: 2002-2003 годы - акция "Импульс", 2003 год - акция "Дети и молодежь за добро и милосердие", 2004-2005 годы - акция "Нас ждут в шахтерских семьях";
развиваются новые формы массового молодежного спорта: городские чемпионаты среди дворовых команд по мини-футболу, турниры молодежных команд по мини-футболу "КемEURO", "Лига чемпионов" и "Стрит-фут". Регулярно проводятся турниры по стритболу, боулдерингу и джампингу, посвященные Дню молодежи и Дню студента. За 2 года в спортивных молодежных турнирах приняли участие более 400 команд;
созданы новые городские молодежные организации: Сообщество детей и молодежи "Дельта-Лидер", НП "Актуальные проекты", Ассоциация молодых физиков и химиков "Спектр", Клуб молодых избирателей. Реализуется новые проекты: "Эпоха" (сюжетно-ролевая игра по истории второй мировой войны для учащихся 6-10 классов), программа "Старт" (дополнительное общее и профессиональное образование для школьников и студентов);
организованы и проведены два городских конкурса достижений "Молодое лицо города", пропагандирующих достижения молодых специалистов;
создан городской клуб интеллектуальных игр "Нестор". С октября 2004 года по январь 2005 года прошел I чемпионат города по игре "Брейн-ринг".
В октябре 2005 года открылся сезон II чемпионата, участвует 18 команд;
развивается система дополнительного образования для лидеров студенческого самоуправления, молодежных и детско-юношеских объединений. Регулярно проходят Молодежный форум "Город нового поколения", Школа актива Городского студенческого совета, Школа актива детско-юношеских объединений "Город мастеров", слеты студенческих отрядов;
организовано регулярное освещение и реклама в средствах массовой информации городской молодежной политики и молодежных мероприятий. Ежеквартально выпускается информационно-методический сборник "Вестник молодежной политики". В ноябре 2004 года открылся Кемеровский молодежный интернет-портал . В 2005 году организован выход молодежного журнала "Со смыслом";
в сентябре 2005 года открыты городская лаборатория современной хореографии и городской хип-хоп центр на базе ДК "Шахтеров";
на базе Открытой городской молодежной лиги КВН г. Кемерово создано четыре филиала - в КемТИППе, Новокузнецке, Междуреченске и Анжеро-Судженске.
Молодежные общественные объединения и муниципальные учреждения активно участвуют в работе таких межведомственных координационных советов и реализации проектов, как:
Координационный совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав (проект "Дети улиц");
Координационный совет по делам семьи, женщин и детей (проект "Семьи общежитий");
Городской целевой проект "Каникулы";
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков";
"День Шахтера - 2005" в г. Кемерово и другие.
Вместе с тем имеются нерешенные проблемы:
Слабо развита сеть молодежных общественных объединений и молодежных клубов. В настоящее время только 17 молодежных общественных объединений и клубов участвуют в реализации городской молодежной политики.
Недостаточно внимания уделяется организации работы с молодыми специалистами. Опыт работы муниципального учреждения "Молодежная биржа труда" в 2004 году показал, что из 6 638 обратившихся трудоустроено 1 217 человек при наличии более тысячи еженедельно обновляемых вакансий. За 9 месяцев 2005 года на биржу обратилось 6 956 человек, трудоустроено 4019, из них трудоустроено временно 3 433 человека. На рынке труда существует несоответствие между имеющимися вакансиями и квалификацией выпускаемых специалистов.
Низкая информированность молодежи о действиях органов местного самоуправления и государственной власти по социальной поддержке молодого поколения. На сегодняшний день в городе издаются 6 студенческих газет, 2 молодежных журнала "После 12" и "Со смыслом", функционирует Кемеровский молодежный интернет-портал. Этого явно не достаточно для полноценного информационного обеспечения молодежной политики, что включает в себя обеспечение молодежи оперативной, комплексной информацией.
Недостаточное кадровое обеспечение городской молодежной политики. В настоящий момент кадровый потенциал городской молодежной политики составляет 13 человек (2 человека - отдел молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, 11 человек - муниципальные учреждения молодежной политики). Для реализации молодежной политики необходимо создать реальный "институт" подготовки и переподготовки кадров.
IV. Основные направления программы
Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда (программа "Старт").
Развитие системы специализированных клубов для молодежи на базе учреждений культуры и спорта города
Организация работы студенческих отрядов, поддержка детских, студенческих и молодежных общественных организаций и реализация социальных программ для молодежи.
Развитие молодежных средств массовой информации.
Материально-техническое, методическое и кадровое обеспечения молодежной политики.
V. Ожидаемые конечные результаты
Создание материально-технической базы в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики для 9 молодежных общественных и творческих объединений.
Развитие нормативно-правового, финансового, кадрового и организационно-методического обеспечения городской молодежной политики. Повышение качества работы муниципальных учреждений молодежной политики и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью.
Функционирование 30 молодежных клубов и учреждений, работающих с молодежью. Введение 18 новых направлений и форм работы с молодежью.
Снижение уровня социальной напряженности, увеличение количества трудоустраиваемых молодых соискателей через муниципальное учреждение "Молодежная биржа труда" и программу "Старт" до 40% обратившихся (около 2 500 человек).
Развитие системы пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, профилактики безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. Улучшение физического здоровья молодого поколения. Вовлечение в активное занятие спортом и физкультурой не менее
Мероприятия муниципальной целевой программы N 7
"Реализация "Основных направлений молодежной политики. "Молодежь 2005-2007 гг."
("Молодежь 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприятия, учреждения, организации |
Средства городского бюджета по мере перевыполне- ния его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||
7.1. | Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда (программа "Старт") |
0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1.1. |
Разработка и утверждение положения, регламента работы и плана мероприятий Координационного совета. Формирование Координационного совета. Проведение регулярных совещаний и конференций Координационного совета. |
0,10 |
|
0,10 |
|
|
|
|
7.1.2. |
Серия конкурсов "Молодежные проекты". Проведение конкурса бизнес-идей (бизнес-игра). Проведение конкурса социальных идей (деловая игра). Проведение конкурса инженерных идей (проектная игра). Организация семинара-презентации идей и конференции "Современный город". |
0,01 |
|
0,01 |
|
|
|
|
7.1.3. |
Система прохождения стажировок и производственных практик в администрации г. Кемерово. Разработка и утверждение Положения о проекте, учебной программы и плана мероприятий. Создание рабочей группы по реализации проекта. Проведение обучающих семинаров и конференций для участников проекта. |
0,20 |
|
0,20 |
|
|
|
|
7.2. | Развитие систем специализированных молодежных клубов |
2,04 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
7.2.1. |
Студия современного танца. Разработка и утверждение Положения о студии современного танца и плана мероприятий. Проведение серии танцевальных мастер-классов и хореографических фестивалей. Организация хореографического фестиваля "Грация - 2005". |
0,45 |
|
0,15 |
|
|
0,30 |
|
7.2.2. |
Студия визуального творчества (дизайн, графика, фото, видео и т.п.). Разработка и утверждение Положения о студии визуального творчества и плана мероприятий. Проведение серии выставок и мастер-классов. Организация выставки визуального творчества, посвященной Международному Дню студента. |
0,41 |
|
0,11 |
|
|
0,30 |
|
7.2.3. |
Городской рок-клуб. Разработка и утверждение Положения о городском рок-клубе и плана мероприятий. Проведение серии рок-фестивалей и мастер-классов. Организация рок-фестиваля "Мы - за жизнь без наркотиков", посвященный Дню российской молодежи. |
0,11 |
|
0,10 |
|
|
0,01 |
|
7.2.4. |
Городской клуб КВН. Развитие системы внутривузовских и внутриссузовских турниров по игре "КВН". Организация открытого Кубка КВН города Кемерово. Организация сезона Открытой городской молодежной лиги команд КВН. Создание сборной команды КВН г. Кемерово и ее участие в официальных играх ТОО "АМИК". Организация сезона Городской школьной лиги команд КВН. |
0,48 |
|
0,35 |
|
|
0,13 |
|
7.2.5. |
Городской хип-хоп клуб (брейк-данс, граффити; рэп-музыка). Разработка и утверждение Положения о городском хип-хоп клубе и плана мероприятий. Проведение серии хип-хоп фестивалей и мастер-классов. Организация открытого рэп-фестиваля "Рэп-территория". |
0,10 |
|
0,10 |
|
|
|
|
7.2.6. |
Клуб интеллектуальных игр "Нестор". Организация игр регулярного чемпионата города по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг". Организация внутривузовских и внутриссузовских клубов и чемпионатов. Создание сборной города Кемерово по интеллектуальным играм и участие в играх международного клуба "Что? Где? Когда?". |
0,09 |
|
0,09 |
|
|
|
|
7.2.7. |
Развитие фестивального движения творческой молодежи. Организация фестиваля "Студенческая весна - 2005". Организация фестиваля современного слова. Организация фестиваля молодежных театров эстрадных миниатюр "Белый слон". Организация фестиваля творческой молодежи "Проспект". |
0,22 |
|
0,20 |
|
|
0,02 |
|
7.2.8. |
Клуб экстремальных видов спорта. Разработка и утверждение Положения о клубе экстремальных видов спорта и плана мероприятий. Создание рабочей группы по реализации проекта. Проведение серии турниров и мастер-классов. Организация фестиваля экстремальных видов спорта, посвященного Дню знаний. |
0,08 |
|
0,08 |
|
|
|
|
7.2.9. |
Молодежная спортивная лига массовых видов спорта (мини-футбол, стритбол, настольный теннис и др.). Разработка и утверждение Положения о молодежной спортивной лиге и графика спортивных турниров по отдельным видам спорта. Проведение серии турниров и мастер-классов. Организация традиционного чемпионата по стритболу, посвященного Дню российской молодежи. Организация традиционного чемпионата по мини-футболу, посвященного Международному дню студента. Организация традиционного чемпионата по стритболу, посвященного Международному дню студента |
0,10 |
|
0,10 |
|
|
|
|
7.3. | Развитие студенческих отрядов, поддержка молодежных объединений |
2,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
7.3.1. |
Ежегодный конкурс мини-грантов для проектов и программ детских и молодежных общественных объединений. Разработка и утверждение Положения о конкурсе мини-грантов и плана конкурсных мероприятий. Создание рабочей группы по реализации проекта. Проведение ежегодного конкурса мини-грантов. |
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
|
7.3.2. |
"Я выбираю жизнь" (проект городского Штаба студенческих отрядов). Организация круглогодичной работы Штаба студенческих отрядов. Организация соревнований по отдельному графику Молодежной спортивной лиги. Организация работы отрядов в рамках проекта "Сильное поколение - здоровое поколение" по отдельному плану. Организация работы отрядов в рамках проекта "Вдохновение" по отдельному плану. Организация работы отрядов в рамках межведомственной программы "Каникулы". Организация слета студенческих отрядов. |
0,71 |
|
0,71 |
|
|
|
|
7.3.3. |
Районные штабы студенческих отрядов. Разработка и утверждение Положения о районном штабе и плана мероприятий. Создание рабочей группы по реализации проекта. Реализация плана районных мероприятий в рамках общегородских проектов и программ. |
0,11 |
|
0,11 |
|
|
|
|
7.3.4. |
Патриотическое воспитание молодежи. Разработка и внедрение программы развития скаутского движения в городе. Организация и проведение городской военно-спортивной игры "Зарница". Издание материалов о патриотическом воспитании молодежи в информационно-методическом сборнике "Вестник молодежной политики". Проведение круглых столов по вопросам патриотического воспитания молодежи. |
0,12 |
|
0,12 |
|
|
|
|
7.3.5. |
Конкурс социальной рекламы "Я - ЗА ЖИЗНЬ". Разработка и утверждение Положения о конкурсе и плана конкурсных мероприятиях. Организация конкурса и реализация плана конкурсных мероприятий. Освещение итогов в СМИ. |
0,03 |
|
0,03 |
|
|
|
|
7.3.6. |
Студенческие строительные отряды. Определение строительных объектов и объектов благоустройства. Формирование строительных отрядов. Организация работы строительных отрядов. |
1,00 |
|
|
|
|
1,00 |
|
7.4. | Развитие молодежных средств массовой информации |
1,46 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
7.4.1. |
Молодежный информационный центр. Разработка и утверждение Положения о Молодежном информационном центре. Ежегодное издание "Справочника молодого человека". Организация работы молодежной мониторинг-группы. Проведение исследования на тему: "Социокультурный портрет молодого кемеровчанина". Организация работы Кемеровского молодежного интернет-портала. Издание молодежного городского журнала "Со смыслом". Ежемесячное издание межвузовской студенческой газеты "Статус-ВО!". Ежеквартальное издание "Вестника молодежной политики". |
0,78 |
|
0,60 |
|
|
0,18 |
|
7.4.2. |
Развитие сети молодежных средств массовой информации. Организация ежегодного конкурса малотиражных печатных молодежных СМИ. Издание молодежного журнала "После 12". Организация ежегодного конкурса электронных молодежных СМИ. Организация ежегодной конференции "Перспективы развития молодежных СМИ". Организация городского конкурса юных журналистов, поэтов и писателей о родном городе "Золотое перышко". Организация фестиваля юных журналистов. |
0,59 |
|
0,40 |
|
|
0,19 |
|
7.4.3. |
Конкурс "Молодое лицо города". Внесение изменений в Положение о конкурсе и утверждение плана конкурсных мероприятий. Реализация плана конкурсных мероприятий и организация финала конкурса. Освещение итогов в СМИ. |
0,09 |
|
0,09 |
|
|
|
|
7.5. | Материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики |
0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5.1. |
Материально-техническое обеспечение программы. Приобретение музыкального оборудования для организации работы творческих молодежных клубов. Приобретение оргтехники для организации работы муниципальных учреждений молодежной политики. |
0,60 |
|
0,60 |
|
|
|
|
7.5.2. |
Развитие инфраструктуры молодежной политики. Выделение помещений и их ремонт для организации работы молодежных профильных организаций и клубов в учреждениях культуры и спорта. |
0,20 |
|
0,20 |
|
|
|
|
7.5.3. |
Организационно-методическая работа со специалистами, работающими с молодежью. Организация стажировок и семинаров для муниципальных служащих и специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Организация ежегодного молодежного форума "Город нового поколения" для специалистов общественных организаций и учреждений молодежной политики. |
0,09 |
|
0,09 |
|
|
|
|
Итого | 6,72 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 |
Программа N 8
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Развитие безопасной и благоустроенной среды шахтерских поселков"
II. Задачи
- обеспечение бесперебойной подачи холодной воды установленного качества жителям поселков;
- обеспечение круглогодичного движения автотранспорта по улицам поселков;
- обеспечение безопасного передвижения пешеходов по улицам поселков, включая темное время суток;
- снижение угрозы падения аварийных деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок и обеспечение организованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в жилом секторе поселков;
- повышение качества снабжения электроэнергией жителей поселков.
III. Анализ состояния проблемы
3.1. Поселки Рудничного района
Реконструкция водоснабжения.
Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 303 км. порядка 240 км. из них являются ветхими и требуют замены. В настоящее время 6% (9 улиц) поселков Северный и Боровой не обеспечены холодным водоснабжением, около 25% (35 улиц) из существующих водопроводных сетей поселков являются ветхими. Отсутствие центрального водоснабжения и частые аварии на существующих сетях приводят к использованию жителями воды не установленного качества.
Ремонт дорог частного сектора.
Около 70 % от общего количества улиц поселков в настоящее время имеют удовлетворительное дорожное покрытие. 30 % улиц требуют капитального ремонта проезжих частей. Неудовлетворительное состояние данных улиц, особенно в весенний и осенний период, затрудняет движение не только легкового транспорта, но и спецмашин.
Строительство линий наружного освещения.
Из 89 улиц частного сектора, расположенных в пос. Боровой, наружное освещение имеется только на 5. Из 56 улиц частного сектора, расположенных в пос. Северный, освещены только 5. Строительство линий наружного освещение выполняется в первую очередь на улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а так же на улицах, где расположены учебные заведения и объекты дошкольного образования.
Реконструкция тротуаров.
В связи с отсутствием пешеходных тротуаров вдоль магистральных улиц поселков движение пешеходов осуществляется по проезжей части, что создает угрозу травматизма.
Снос и опиловка деревьев.
50% (58 шт.) деревьев, расположенных на улицах поселков являются аварийными (сухие, переросшие), из них 20 % деревьев расположены в непосредственной близости от жилых домов. Их падение создает угрозу не только повреждения жилых строений, инженерных коммуникаций, но и травматизма жителей.
Установка контейнеров для сбора ТБО.
В весеннее-летний период с улиц поселков вывозится более 3000 куб.м. мусора. В настоящее время в поселке Боровой установлено 90 контейнеров емкостью 0,75 куб.м. и 12 контейнеров емкостью 7 куб.м. Обслуживание данных контейнеров осуществляется ООО "Рудничное". В пос.Северный в настоящее время установлен 61 контейнер емкостью 7,6 куб.м., обслуживаемый МП "Спецавтохозяйство". Данное количество контейнеров недостаточно для ликвидации всех несанкционированных свалок на улицах поселков.
Реконструкция электроснабжения.
В настоящее время в пос.Боровой 90% воздушных линий электропередач и кабельных вводов имеют 100% износ. В пос.Северный порядка 60% улиц требуют полной замены воздушных и кабельных линий. В связи с этим, жители поселков не обеспечены качественным электроснабжением, что приводит к многочисленным обращениям жителей в территориальное управление.
3.2. Жилые районы Ягуновский, Пионер
Социальная сфера
С начала постройки здания МДОУ д/с N 158 (1968 г.) проводился только текущий ремонт здания, поэтому давно назрела проблема капитального ремонта кровли, оконных блоков и фасада здания. Течь кровли привела к образованию грибка на стенах, ветхое покрытие кровли не позволяет скидывать снег, над актовым залом с потолка протекает битум. Оконные переплеты провисли, рамы не открываются. Местами сгнил и провалился пол. Кухонное и холодильное оборудование старое, с 1970 года не обновлялось, вентиляция не функционирует. Для занятий физической культурой и проведения оздоровительных занятий с детьми отсутствует спортивный зал и спортплощадка на территории детского сада.
МУЗ "Городская больница N13" обслуживает жителей жилых районов Ягуновский, Пионер. Ежедневно за медицинской помощью обращается 180 человек. В ЛОЦ "Милосердие" ежемесячно поправляют свое здоровье более 700 пациентов. Имеет место частое протекание системы канализации и водоснабжения, поэтому туалетные комнаты и душевые кабины находятся в аварийном состоянии. Оконные рамы ссохлись и не держат тепло. Электропроводка не выдерживает напряжения и не позволяет использовать необходимое оборудование. Обрешетка 1 этажа сделана из материала на горючей основе, что приводит к постоянным замечаниям по пожарной безопасности и создает большую угрозу жизни пациентов и обслуживающего персонала МГБ N13 и ЛОЦ "Милосердие".
Реконструкция водоснабжения.
Существующие водопроводные сети построены в основном в 60х - 70-х годах и в настоящее время имеют 100% физический износ. Кроме того, при прокладке водоводов не проводились работы по устройству колодцев и установке запорной арматуры.
Вследствие вышеуказанного на водопроводных сетях жилых районов и поселков имеют место многочисленные порывы и значительные утечки холодной воды питьевого качества, что приводит к значительным прямым и косвенным затратам по обслуживанию данных сетей.
Ремонт дорог частного сектора.
На территории жилых районов Ягуновский, Пионер находятся 125 улиц частного сектора, в том числе 112 имеют дороги в щебеночном и грунтовом исполнении.
56 дорог на улицах частного сектора нуждаются в ремонте, что отрицательно влияет на безопасное движение населения и автотранспорта.
Строительство линий наружного освещения.
Большинство улиц частного сектора не имеют наружного освещения, что отрицательно влияет на безопасность движения пешеходов и автотранспорта, снижает уровень комфортности проживания населения.
Реконструкция тротуаров.
На территории жилых районов и поселков тротуары были построены в 80-х годах. До настоящего времени ремонт тротуаров не осуществлялся. Тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в поселке Комиссарово по многочисленными обращениям жителей поселка необходимо строительство тротуара вдоль ул. Центральная, во избежание несчастных случаев на дороге.
Строительство и капитальный ремонт мостов.
Существующий подвесной пешеходный мост через речку б. Камышенная от ул. Медынская к ул. Левобережная построен в 60-х - 70-х годах. В настоящее время мост находится в аварийном состоянии и подлежит капитальному ремонту. С выполнением капитального ремонта моста улучшится пешеходная проходимость и безопасность пешеходов.
3.3. Жилые районы Кедровка, Промышленновский
Новое строительство
В связи с большой очередностью работников бюджетной сферы на приобретение жилья, необходимо приступить к строительству жилого дома в жилом районе Кедровка.
Асфальтирование и ремонт дорог.
В целях безопасности движения населения и автомобильного транспорта, обеспечения бесперебойного вывоза твердо-бытовых отходов и беспрепятственного доступа специальных служб (скорой помощи, милиции, пожарной части) до места назначения, нуждаются в устройстве дороги 46 улиц, в том числе с асфальтовым покрытием - 2 улицы, со щебеночным покрытием - 43 улицы. Кроме того, необходимо выполнить ямочный ремонт дорог в объеме 6253 м2 и дворовых проездов в объеме 638 м2.
Для безопасного передвижения пешеходов требуется строительство новых тротуаров протяженностью 4240 погонных метров и ремонт 1050 м2 существующих тротуаров.
Замена ветхих электрических сетей, установка светильников
В настоящее время износ электрических сетей составляет 60 %. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения необходимо заменить ветхие электрические сети общей протяженностью 30,6 км.
В целях безопасности и комфортности проживания населения поселков требуется установить 279 светильников на улицах частного сектора.
Ветхие сети водоснабжения
В рамках программы по подготовке и проведению празднования "День шахтера - 2005" была произведена замена 9,4 км. ветхих водопроводных сетей. Для завершения работ необходимо заменить еще 10,1 км. ветхих водопроводных сетей в целях сокращения количества порывов и утечек воды.
Очистка воды
Для решения проблемы по обеспечению жителей поселков высококачественной питьевой водой необходимо выполнить работы по строительству водовода в ж.р. Промышленновский, Петровский на общую сумму 85 млн. рублей.
Водоотведение
Для решения проблемы канализования необходимо строительство канализационного коллектора в жилом районе Промышленновский и очистных сооружений в жилом районе Кедровка в объеме финансирования 35 млн. рублей.
Снос аварийных и больных деревьев
На территории жилых районов представляют угрозу для жизни населения аварийные и больные деревья. Для устранения этой проблемы требуется снести 419 аварийных деревьев, которые не только представляют опасность для жизни населения, но и способствуют значительным повреждениям.
Установка контейнеров для сбора ТБО
На территории поселков более 80% от общего количества составляют улицы частного сектора. Для обеспечения чистоты территорий частного сектора и ликвидации неорганизованных свалок было установлено 72 большегрузных контейнера, что не обеспечивает в полном объеме решение проблемы утилизации отходов. Для решения вопроса необходимо дополнительно установить 52 контейнера.
IV. Основные направления программы
Ремонт и прокладка сетей водоснабжения и водоотведения.
Ремонт дорог частного сектора.
Реконструкция электроснабжения.
Реконструкция тротуаров.
Снос и опиловка деревьев.
Установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов.
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программ
Рудничный район
1. Снижение аварийности на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды для нужд населения.
2. Обеспечение круглогодичного безопасного движения населения и автотранспорта по улицам поселков.
3. Ликвидация несанкционированных свалок и обеспечение организованного сбора и вывоза твердо-бытовых отходов в жилом секторе поселков.
Жилые районы Ягуновский, Пионер
1. Создание комфортных условий для пребывания детей в детских дошкольных учреждениях.
2. Снижение аварийности на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды для нужд населения, экономия холодной воды питьевого качества.
3. Обеспечение круглогодичного безопасного движения населения и автотранспорта по улицам жилых районов и поселков.
4. Ликвидация несанкционированных свалок и обеспечение организованного сбора и вывоза твердо бытовых отходов в жилом секторе районов и поселков.
5. Повышение уровня комфортности проживания населения.
Жилые районы Кедровка, Промышленновский
1. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
2. Создание условий для безопасного передвижения населения и движения автомобильного транспорта по улицам поселков.
3. Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии населению.
4. Снижение аварийности на водопроводных сетях, устранение утечек холодной воды и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды высокого качества жителям поселков.
5. Создание условий, обеспечивающих безопасность жизни населения поселков.
6. Создание благоприятных условий для жизни населения и повышение уровня комфортности их проживания
Мероприятия муниципальной целевой программы N 8
"Развитие безопасной и благоустроенной среды шахтерских поселков"
("Шахтерские поселки 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | ед. изм. | объем | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприя- тия, учрежде- ния, организа- ции |
Средства городского бюджета по мере перевыполнения его доходной части |
Средства област- ного бюджета |
Средства федераль- льного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||||
ТУ жилых районов Кедровка, Промышленновский |
20,00 | 19,65 | 0,35 | |||||||
8.1. | жилой район Промышленновский | 15,79 | 15,79 | |||||||
8.1.1. | Ямочный ремонт дорог | кв.м. | 2300 | 0,92 | 0,92 | |||||
8.1.1.1. | ул. Промшоссе | кв.м. | 500 | 0,20 | 0,20 | |||||
8.1.1.2. | ул. Промпроезд | кв.м. | 50 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.1.1.3. | ул. Славянская | кв.м. | 1200 | 0,48 | 0,48 | |||||
8.1.1.4. | ул. Варяжская | кв.м. | 250 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.1.1.5. | пер. 1-й Варяжский | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.1.1.6. | пер. 3-й Варяжский | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.1.1.1. | пер. 1-й Беломорский | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.1.2. | Ямочный ремонт дворовых территорий |
кв.м. |
223 | 0,09 | 0,09 | |||||
8.1.2.1. | ул. Промпроезд 2 | кв.м. | 14 | |||||||
8.1.2.2. | ул. Промшоссе 46 | кв.м. | 2 | |||||||
8.1.2.3. | ул. Промшоссе 50 | кв.м. | 80 | |||||||
8.1.2.4. | ул. Промшоссе 52 | кв.м. | 82 | |||||||
8.1.2.5. | ул. Промшоссе 56б | кв.м. | 3 | |||||||
8.1.2.6. | ул. Варяжская 13 | кв.м. | 2 | |||||||
8.1.2.7. | ул. Варяжская 17 | кв.м. | 35 | |||||||
8.1.2.8. | ул. Варяжская 19 | кв.м. | 3 | |||||||
8.1.2.9. | ул. Варяжская 21 | кв.м. | 2 | |||||||
8.1.3. | Отсыпка щебнем улиц частного сектора |
кв.м. | 55650 | 14,47 | 14,47 | |||||
8.1.3.1. | ул. Дачная | кв.м. | 2500 | 0,65 | 0,65 | |||||
8.1.3.2. | ул. Кедровая | кв.м. | 4000 | 1,04 | 1,04 | |||||
8.1.3.3. | ул. Новоселов | кв.м. | 7000 | 1,82 | 1,82 | |||||
8.1.3.4. | ул. 1-я Новоселов | кв.м. | 2500 | 0,65 | 0,65 | |||||
8.1.3.5. | ул. 2-я Новоселов | кв.м. | 1500 | 0,39 | 0,39 | |||||
8.1.3.6. | ул. Томьусинская | кв.м. | 3500 | 0,91 | 0,91 | |||||
8.1.3.7. | ул. 2-я Калужская | кв.м. | 2500 | 0,65 | 0,65 | |||||
8.1.3.8. | ул. Беломорская | кв.м. | 4000 | 1,04 | 1,04 | |||||
8.1.3.9. | ул. Ямальская | кв.м. | 2500 | 0,65 | 0,65 | |||||
8.1.3.10. | ул. Луговая | кв.м. | 5000 | 1,30 | 1,30 | |||||
8.1.3.11. | ул. А.Невского | кв.м. | 4000 | 1,04 | 1,04 | |||||
8.1.3.12. | ул. Братская | кв.м. | 8000 | 2,08 | 2,08 | |||||
8.1.3.13. | ул. Медвежегорская | кв.м. | 2750 | 0,72 | 0,72 | |||||
8.1.3.14. | пер. 2-й Славянский | кв.м. | 2000 | 0,52 | 0,52 | |||||
8.1.3.15. | пер. Кронштадский | кв.м. | 1400 | 0,36 | 0,36 | |||||
8.1.3.16. | ул. Шумавцова | кв.м. | 1500 | 0,39 | 0,39 | |||||
8.1.3.17. | пер 2-й Варяжский | кв.м. | 1000 | 0,26 | 0,26 | |||||
8.1.4. | Реконструкция систем водоотведения |
пм | 1575 | 0,31 | 0,31 | |||||
8.1.4.1. | ул. Междуреченская | пм | 850 | 0,17 | 0,17 | |||||
8.1.4.2. | ул.Промшоссе | пм | 50 | 0,01 | 0,01 | |||||
8.1.4.3. | ул. Варяжская | пм | 675 | 0,13 | 0,13 | |||||
8.2. | жилой район Промышленновский (Петровский) |
0,46 | 0,46 | |||||||
8.2.1. | Ямочный ремонт дорог | кв.м. | 410 | 0,16 | 0,16 | |||||
8.2.1.1. | ул. Дозорная | кв.м. | 150 | 0,06 | 0,06 | |||||
8.2.1.2. | ул. Петровская | кв.м. | 260 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.2.2. | Новое стр-во тротуара по ул. Каракумская |
пм | 600 | 0,30 | 0,30 | |||||
8.3. | жилой район Кедровка | 3,75 | 3,75 | |||||||
8.3.1. | Ямочный ремонт дорог | кв.м. | 3543 | 1,42 | 1,42 | |||||
8.3.1.1. | ул. Комсомольский проезд | кв.м. | 150 | 0,06 | 0,06 | |||||
8.3.1.2. | ул. Ленина | кв.м. | 220 | 0,09 | 0,09 | |||||
8.3.1.3. | ул. Советская | кв.м. | 300 | 0,12 | 0,12 | |||||
8.3.1.4. | ул. Стахановская | кв.м. | 400 | 0,16 | 0,16 | |||||
8.3.1.5. | ул. Гоголя | кв.м. | 3 | 0,01 | 0,01 | |||||
8.3.1.6. | ул. Дзержинского | кв.м. | 50 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.3.1.7. | ул. Новогодняя | кв.м. | 50 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.3.1.8. | ул. Торговая | кв.м. | 250 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.3.1.9. | ул. Уньга | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.3.1.10. | ул. Калинина | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.3.1.11. | ул. Радужная | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.3.1.12. | ул. Рябиновая | кв.м. | 100 | 0,04 | 0,04 | |||||
8.3.1.13. | ул. Стадионная | кв.м. | 80 | 0,03 | 0,03 | |||||
8.3.1.14. | Греческая деревня | кв.м. | 300 | 0,12 | 0,12 | |||||
8.3.1.15. | пер. Горняцкий | кв.м. | 50 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.3.1.16. | пер. Стахановский | кв.м. | 50 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.3.1.17. | Въездная а/дорога | кв.м. | 180 | 0,07 | 0,07 | |||||
8.3.1.18. | от Агоры до телестудии | кв.м. | 120 | 0,05 | 0,05 | |||||
8.3.1.19. | ул. Калинина | кв.м. | 250 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.3.1.20. | ул. Национальная | кв.м. | 300 | 0,12 | 0,12 | |||||
8.3.1.21. | ул. Российская | кв.м. | 180 | 0,07 | 0,07 | |||||
8.3.1.22. | ул. Уньга | кв.м. | 210 | 0,08 | 0,08 | |||||
8.3.2. | Ямочный ремонт дворовых территорий |
кв.м. |
415 | 0,17 | 0,17 | |||||
8.3.2.1. | ул. Стахановская, 21 | кв.м. | 5 | |||||||
8.3.2.2. | ул. Стахановская, 21б | кв.м. | 2 | |||||||
8.3.2.3. | ул. Стахановская, 1а | кв.м. | 30 | |||||||
8.3.2.4. | ул. Стахановская, 2 | кв.м. | 23 | |||||||
8.3.2.5. | ул. Стахановская, 1 | кв.м. | 17 | |||||||
8.3.2.6. | ул. Советская, 1 | кв.м. | 35 | |||||||
8.3.2.7. | ул. Нагорная, 1 | кв.м. | 7 | |||||||
8.3.2.8. | ул. Новогодняя, 10 | кв.м. | 5 | |||||||
8.3.2.9. | ул. Новогодняя, 12 | кв.м. | 30 | |||||||
8.3.2.10. | ул. Новогодняя, 14 | кв.м. | 10 | |||||||
8.3.2.11. | ул. Новогодняя, 15 | кв.м. | 8 | |||||||
8.3.2.12. | ул. Новогодняя, 18а | кв.м. | 106 | |||||||
8.3.2.13. | ул. Новогодняя, 18 | кв.м. | 5 | |||||||
8.3.2.14. | ул. Стахановская, 8 | кв.м. | 15 | |||||||
8.3.2.15. | ул. Ленина, 6 | кв м | 3 | |||||||
8.3.2.16. | ул. Новогодняя ,8 | кв.м. | 8 | |||||||
8.3.2.17. | ул. Новогодняя, 17 | кв.м. | 40 | |||||||
8.3.2.18. | ул. Новогодняя, 19 | кв.м. | 2 | |||||||
8.3.2.19. | ул. Ломоносова, 8 | кв.м. | 17 | |||||||
8.3.2.20. | ул. Косомольский, 2 | кв.м. | 6 | |||||||
8.3.2.21. | ул. Комсомольский, 7 | кв.м. | 21 | |||||||
8.3.2.22. | ул. Стадионная, 4а | кв м | 20 | |||||||
8.3.3. | Отсыпка щебнем улиц частного сектора |
кв.м. |
12000 | 2,16 | 2,16 | |||||
8.3.3.1. | ул. Широкая | кв.м. | 3400 | 0,60 | 0,60 | |||||
8.3.3.2. | ул. Чесноковская | кв.м. | 4500 | 0,80 | 0,80 | |||||
8.3.3.3. | ул. Гоголя | кв.м. | 2100 | 0,55 | 0,55 | |||||
8.3.3.4. | ул. Логовая | кв.м. | 2000 | 0,21 | 0,21 | |||||
ТУ жилых районов Ягуновский, Пионер |
20,00 | 19,65 | 0,35 | |||||||
8.4. | жилой район Ягуновский | 7,88 | 7,88 | |||||||
8.4.1. | Ремонт Детского сада присмотра и оздоровления N 6 |
0,79 | 0,79 | |||||||
8.4.1.1. | Замена ограждения территории | 0,20 | ||||||||
8.4.1.2. | Установка игровых площадок и прогулочных веранд |
0,59 | ||||||||
8.4.2. | Капитальный ремонт 3-го этажа МУЗ "Городская больница N 13" |
5,50 | 5,50 | |||||||
8.4.3. | Ремонт дорог частного сектора | 0,93 | 0,93 | |||||||
8.4.3.1. | ул.4-Иланская | тыс.кв.м | 4,2 | 0,48 | 0,48 | |||||
8.4.3.2. | ул.Курганская | тыс.кв.м | 3,9 | 0,45 | 0,45 | |||||
8.4.4. | Освещение дороги от ул.3-я Иланская до ул. 1-я Иланская |
0,66 | 0,66 | |||||||
8.5. | жилой район Пионер | 10,01 | 10,01 | |||||||
8.5.1. | Ремонт помещений средняя образовательная школа N 32 |
8,00 | 8,00 | |||||||
8.5.2. | Ремонт дорог частного сектора ул. Симферопольская |
0,41 | 0,41 | |||||||
8.5.3. | Освещение дороги от ул.Юбилейная до ул. Пионер |
0,40 | 0,40 | |||||||
8.5.4. | Капитальный ремонт моста от ул. Медынская к ул. Левобережная |
тыс.м. | 0,02 | 1,20 | 1,20 | |||||
8.6. | п. РТС | 0,99 | 0,99 | |||||||
8.6.1. | Освещение ул. Пчелобаза | тыс.м. | 1,5 | 0,99 | 0,99 | |||||
8.7. | п. Комиссарово | 1,12 | 1,12 | |||||||
8.7.1. | Ремонт дороги частного сектора ул. Школьная |
0,63 | 0,63 | |||||||
8.7.2. | Освещение по ул. Мелиораторов | тыс.м. | 0,75 | 0,49 | ||||||
ТУ Рудничного района | 20,00 | 19,15 | 0,85 | |||||||
8.8. | п. Боровой | 7,85 | 7,85 | |||||||
8.8.1. | Ремонт и прокладка водоводов | 0,60 | 0,60 | |||||||
8.8.1.1. | ул. Тулунская | пм | 150 | 0,30 | 0,30 | |||||
8.8.1.2. | ул. 2-я Уфимская | пм | 100 | 0,20 | 0,20 | |||||
8.8.1.3. | пер. Конный | пм | 50 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.8.2. | Ремонт дорог частного сектора | 2,32 | 2,32 | |||||||
8.8.2.1. | пер. 1,2,3 Бодайбинские | тыс.кв.м | 4,2 | 0,84 | 0,84 | |||||
8.8.2.2. | пер. Усманский | тыс.кв.м | 1,6 | 0,32 | 0,32 | |||||
8.8.2.3. | пер от ул.2-я Парниковская до ул. Логовая |
тыс.кв.м | 0,5 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.8.2.4. | пер. от ул.2-я Парниковская до ул. Пологая |
тыс.кв.м | 0,5 | 0,10 | 0,10 | |||||
8.8.2.5. | ул. Череповецкая | тыс.кв.м | 1,6 | 0,32 | 0,32 | |||||
8.8.2.6. | ул. Крайняя | тыс.кв.м | 3,2 | 0,64 | 0,64 | |||||
8.8.3. | Освещение | 1,91 | 1,91 | |||||||
8.8.3.1. | ул. Липецкая | пм | 1500 | 1,87 | 1,87 | |||||
8.8.3.2. | Перекрестки улиц частного сектора |
12 | 0,04 | 0,04 | ||||||
8.8.4. | Реконструкция тротуаров по ул. Городецкая |
0,60 | 0,60 | |||||||
8.8.5. | Снос, опиловка деревьев | шт. | 20 | 0,07 | 0,07 | |||||
8.8.6. | Установка контейнеров емк. 7,6 куб.м |
шт. | 30 | 1,35 | 1,35 | |||||
8.8.7. | Реконструкция электроснабжения | 1,00 | 1,00 | |||||||
8.9. | п. шахты "Северная" | 12,15 | 12,15 | |||||||
8.9.1. | Ремонт и прокладка водоводов | 3,96 | 3,96 | |||||||
8.9.1.1. | пер. Славы | пм | 130 | 0,26 | 0,26 | |||||
8.9.1.2. | ул. 2-я Луганская | пм | 130 | 0,26 | 0,26 | |||||
8.9.1.3. | ул. Холодный ключ | пм | 700 | 1,40 | 1,40 | |||||
8.9.1.4. | ул. Стародинамитная | пм | 150 | 0,30 | 0,30 | |||||
8.9.1.5. | ул. Вологодская | пм | 100 | 0,20 | 0,20 | |||||
8.9.1.6. | пер. Угловой | пм | 650 | 1,30 | 1,30 | |||||
8.9.1.7. | пер. Глубокий | пм | 120 | 0,24 | 0,24 | |||||
8.9.2. | Ремонт дорог частного сектора | 2,18 | 2,18 | |||||||
8.9.2.1. | ул. Покатная (частично) | тыс.кв.м | 0,8 | 0,16 | 0,16 | |||||
8.9.2.2. | проезд от ул. Нахимова до ул. Покатной |
тыс.кв.м | 1,8 | 0,36 | 0,36 | |||||
8.9.2.3. | ул. Линейная | тыс.кв.м | 2,2 | 0,44 | 0,44 | |||||
8.9.2.4. | ул. Ключевая | тыс.кв.м | 2,2 | 0,44 | 0,44 | |||||
8.9.2.5. | ул. Авроры | тыс.кв.м | 3,9 | 0,78 | 0,78 | |||||
8.9.3. | Освещение | 4,40 | 4,40 | |||||||
8.9.3.1. | ул. Черноморская | пм | 1700 | 2,13 | 2,13 | |||||
8.9.3.2. | ул. Антипова (реконструкция) | пм | 1400 | 1,75 | 1,75 | |||||
8.9.3.3. | ул. Авроры (пер от ул. Авроры до шк.N 34) |
пм |
400 | 0,50 | 0,50 | |||||
8.9.3.4. | Перекрестки улиц частного сектора |
ед. | 8 | 0,02 | 0,02 | |||||
8.9.4. | Снос, опиловка деревьев | шт. | 20 | 0,07 | 0,07 | |||||
8.9.5. | Установка контейнеров емк. 7,6 куб.м. |
шт. | 12 | 0,54 | 0,54 | |||||
8.9.6. | Реконструкция электроснабжения | 1,00 | 1,00 | |||||||
Итого | 60,00 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
Программа N 9
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Русский хоккей"
II. Задачи
Организация работы по подготовке ледовых полей, стадионов, гостиниц для участников Чемпионата Мира.
Обеспечение условий для болельщиков, гостей города.
Создание обстановки праздничности для проведения Чемпионата Мира.
III. Анализ состояния проблемы
В городе Кемерово создана хорошая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе и хоккеем с мячом: в зимний период заливается более 60 ледовых полей, площадок и хоккейных коробок, 3 стадиона.
Более 550 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет занимаются хоккеем с мячом в спортивных секциях СДЮШОР по хоккею с мячом, на стадионах "Химик", "Шахтер", "Открытчик", "Юность", в клубах по месту жительства "Ракета", "Кузбассовец", "Зенит".
В 2003 году на стадионе "Химик" построена спортивная арена с искусственным льдом. Это позволило увеличить протяженность хоккейного сезона до 7 месяцев (с октября по апрель).
Особый интерес к этому виду спорта в городе создает команда "Кузбасс", которая год от года, повышая свое спортивное мастерство, стремится достичь наивысших результатов в Чемпионатах и Кубках России: наши хоккеисты дважды обладатели Кубка России, дважды серебряные призеры и трижды бронзовые призеры Чемпионатов России по хоккею с мячом. Тысячи Кемеровских болельщиков приходят в Губернский центр спорта, чтобы поддержать нашу команду.
Условия, созданные в городе для занятий хоккея с мячом, позволяют решать задачи по подготовке спортивного резерва для команды мастеров: команда 1991 года рождения СДЮШОР по хоккею с мячом в 2005 году стала серебряным призером финала Чемпионата России в г. Сыктывкаре и победителем Первенства России по мини-хоккею в г. Первоуральске.
Но вместе с тем, еще не решены следующие проблемы:
- из-за отсутствия крытой ледовой арены ограничена возможность тренировочных занятий в весенне-осенний период,
- недостаточное количество стандартных ледовых полей с освещением для проведения полноценных тренировочных занятий по хоккею с мячом в вечернее время,
- на спортивных сооружениях не хватает раздевалок для юношеских команд, спортивных и тренажерных залов, качественного спортивного инвентаря и оборудования,
- на спортивных сооружениях отсутствуют условия для цивилизованного отдыха болельщиков: нет комнат обогрева, трибуны не оборудованы специализированными местами, отсутствуют помещения для буфетов и т.д.,
- город не имеет достаточного количества гостиничных помещений для спортсменов.
IV. Основные направления программы
1. Строительство крытого ледового катка
2. Капитальный ремонт МСУ "Стадион "Химик"
3. Ремонт и реконструкция объектов спорта
4. Ремонт зданий: фасады, кровли
5. Благоустройство. Дороги. Транспорт
6. Оснащение спортивных объектов
7. Приобретение заливочных машин "Олимпия"
8. Внешнее оформление города
9. Информационное обеспечение Чемпионата Мира
10. Организация Чемпионата Мира
V. Ожидаемые конечные результаты
Реализация основных направлений программы позволит привлечь большее число горожан к активным занятиям физической культурой и массовыми видами спорта, повысить качество проводимых спортивных мероприятий, модернизировать имеющуюся базу спортивных сооружений и увеличить количество занимающихся хоккеем с мячом.
В результате реализации основных направлений программы мы получим:
- современные спортивные сооружения, способные удовлетворить потребности и интересы горожан в организации активного отдыха,
- развитую инфраструктуру гостиничного хозяйства.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 9
"Русский хоккей"
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | ед. изм. | объем | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предпри- ятия, учрежде- ния, органи- зации |
Средства, включенные в городской бюджет, как целевая программа |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- льного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
|||||
9.1. | Строительство крытого ледового катка |
500,000 | 0,000 | 500,000 | ||||||
9.2. | Капитальный ремонт стадиона "Химик" |
128,600 | 2,000 | 126,600 | ||||||
9.2.1. | Проектные работы | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.2.2. | Западная трибуна | 67,200 | 2,000 | 65,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.2.2.1 | ремонт помещений I этажа; | 36,000 | 2,000 | 34,000 | ||||||
9.2.2.2 | ремонт помещений II этажа | 4,800 | 4,800 | |||||||
9.2.2.3 | ремонт помещений VI этажа | 3,000 | 3,000 | |||||||
9.2.2.4 | ремонт трибун | 16,000 | 16,000 | |||||||
9.2.2.5 | фасад с входами на II этажи | 6,700 | 6,700 | |||||||
9.2.2.6 | кровля | 0,700 | 0,700 | |||||||
9.2.3. | Восточная трибуна | 32,100 | 32,100 | |||||||
9.2.3.1 | ремонт помещений II этажа | 12,800 | 12,800 | |||||||
9.2.3.2 | ремонт трибун | 16,000 | 16,000 | |||||||
9.2.3.3 | фасад | 3,300 | 3,300 | |||||||
9.2.4. | Северная трибуна | 10,500 | 10,500 | |||||||
9.2.4.1 | ремонт помещений | 3,400 | 3,400 | |||||||
9.2.4.2 | ремонт трибун | 4,800 | 4,800 | |||||||
9.2.4.3 | фасад | 2,300 | 2,300 | |||||||
9.2.5. | Благоустройство, озеленение | 16,800 | 16,800 | |||||||
9.3. | Ремонт и реконструкция объектов спорта |
56,900 | 35,200 | 19,700 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | |||
9.3.1. |
Капитальный ремонт здания стадиона "Открытчик" в жилом районе Кедровка |
|
|
9,500 |
|
9,500 |
|
|
|
|
9.3.2. | Капитальный ремонт здания гостиницыстадион "Шахтер" |
20,300 | 0,600 | 19,700 | ||||||
9.3.3. | Капитальный ремонт спортивного комплекса "СДЮШОР по футболу" |
10,000 | 8,000 | 2,000 | ||||||
9.3.4. | Капитальный ремонт спортивной базы Березово |
17,100 | 17,100 | |||||||
9.4. | Ремонт зданий: фасады, кровли | 29,806 | 19,740 | 1,646 | 0,000 | 8,420 | 0,000 | |||
9.4.1. | Ремонт фасадов: | 20,117 | 10,051 | 1,646 | 0,000 | 8,420 | 0,000 | |||
9.4.1.1. | Ул. Дзержинского, 2-а | 0,519 | 0,519 | |||||||
9.4.1.2. | Ул. Дзержинского, 2-6 | 0,770 | 0,770 | |||||||
9.4.1.3. | Ул. Дзержинского, 4 | 1,467 | 1,467 | |||||||
9.4.1.4. | Ул. Дзержинского, 6 | 1,188 | 1,188 | |||||||
9.4.1.5. | Ул. Дзержинского, 11 | 0,530 | 0,530 | |||||||
9.4.1.6. | Ул. Дзержинского, 13 | 0,917 | 0,917 | |||||||
9.4.1.7. | Ул. Красноармейская, 124-а | 0,974 | 0,974 | |||||||
9.4.1.8. | Ул. Красноармейская, 124 | 0,530 | 0,530 | |||||||
9.4.1.9. | Ул. Кирова, 28 | 0,717 | 0,717 | |||||||
9.4.1.10. | Ул. Кирова, 28-а | 0,117 | 0,117 | |||||||
9.4.1.11. | Ул. Кирова, 30 | 0,117 | 0,117 | |||||||
9.4.1.12. | Ул. Кирова, 34 | 0,117 | 0,117 | |||||||
9.4.1.13. | Ул. Кирова, 36 | 0,548 | 0,548 | |||||||
9.4.1.14. | Ул. Кирова, 38 | 0,530 | 0,530 | |||||||
9.4.1.15. | Ул. Кирова, 49 | 0,680 | 0,680 | |||||||
9.4.1.16. | Ул. Кирова, 51 | 0,695 | 0,695 | |||||||
9.4.1.17. | Ул. Кирова, 57 | 0,434 | 0,434 | |||||||
9.4.1.18. | Ул. Калинина, 3 | 0,142 | 0,142 | |||||||
9.4.1.19. | Ул. Калинина, 5 | 0,142 | 0,142 | |||||||
9.4.1.20. | Ул. Калинина, 7 | 0,142 | 0,142 | |||||||
9.4.1.21. | Ул. Калинина, 9 | 1,041 | 1,041 | |||||||
9.4.1.22. | Ул. Кузнецкий, 38 | 1,041 | 1,041 | |||||||
9.4.1.23. | Ул. Кузнецкий, 40 | 1,041 | 1,041 | |||||||
9.4.1.24. | Пр. Советский, 33 | 1,466 | 1,466 | |||||||
9.4.1.25. | Ул. Ноградская, 6 | 1,517 | 1,517 | |||||||
9.4.1.26. | Ул. Ноградская, 8 | 1,534 | 1,534 | |||||||
9.4.1.27. | Ул. Ноградская, 10 | 1,201 | 1,201 | |||||||
9.4.2. | Капитальный ремонт кровель жилых домов |
9,689 | 9,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.4.2.1. | Ул. Кирова, 57 | 0,432 | 0,432 | |||||||
9.4.2.2. | Ул. Кирова, 36 | 0,649 | 0,649 | |||||||
9.4.2.3. | Ул. Кирова, 38 | 0,600 | 0,600 | |||||||
9.4.2.4. | Ул. Кирова, 28 | 0,600 | 0,600 | |||||||
9.4.2.5. | Ул. Кирова, 49 | 0,600 | 0,600 | |||||||
7.4.2.6. | Ул. Кирова, 51 | 0,600 | 0,600 | |||||||
9.4.2.7. | Ул. Красноармейская,124 | 0,590 | 0,590 | |||||||
9.4.2.8. | Ул. Дзержинского, 13 | 1,300 | 1,300 | |||||||
9.4.2.9. | Ул. Дзержинского, 15 | 0,550 | 0,550 | |||||||
9.4.2.10. | Пр. Кузнецкий, 40 | 0,718 | 0,718 | |||||||
9.4.2.11. | Ул. Калинина, 1 | 0,850 | 0,850 | |||||||
9.4.2.12. | Ул. Ноградская, 10 | 2,200 | 2,200 | |||||||
9.5. | Благоустройство. Дороги. Транспорт |
191,310 | 77,910 | 35,000 | 0,000 | 78,400 | 0,000 | |||
9.5.1. | Дороги | тыс.кв.м | 55,60 | 30,540 | 30,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.5.1.1. |
ул. Кузбасская от просп. Советского до ул. Ноградской |
тыс.кв.м | 1,60 | 1,570 |
1,570 |
|||||
9.5.1.2. |
ул. Весенняя от просп. Советского до пл. Волкова |
тыс.кв.м | 10,00 | 9,710 |
9,710 |
|||||
9.5.1.3. |
ул. Ноградская от ул. 50 лет Октября до пр. Кузнецкого |
тыс.кв.м | 11,00 | 10,680 |
10,680 |
|||||
9.5.1.4. |
ул.Калинина |
тыс.кв.м | 4,00 | 3,780 |
3,780 |
|||||
9.5.1.5. |
въездная автодорога в пос. Кедровский |
тыс.кв.м | 29,00 | 4,800 |
4,800 |
|||||
9.5.2. |
Устройство покрытия из крупноразмерной плитки межтрамвайных путей по пр.Ленина |
тыс.кв.м |
7,80 |
15,580 |
|
15,580 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.5.3. | Тротуары | тыс.кв.м | 50,20 | 62,080 | 31,790 | 0,000 | 0,000 | 30,290 | 0,000 | |
9.5.3.1. | с устройством плиточного покрытия |
тыс.кв.м | 38,50 | 53,940 | 23,650 | 0,000 | 0,000 | 30,290 | 0,000 | |
9.5.3.1.1. | реконструкция площади у стадиона "Химик" |
тыс.кв.м | 22,80 | 32,000 | 16,550 | 15,450 | ||||
9.5.3.1.2. | ул. Ноградская от ул. 50 лет Октября до пр. Кузнецкого |
тыс.кв.м | 9,80 | 13,720 | 13,720 | |||||
9.5.3.1.3. | ул. Весенняя от просп. Советского до пл. Волкова |
тыс.кв.м | 1,50 | 2,100 | 2,100 | |||||
9.5.3.1.4. | ул. Кирова от ул. Дзержинского до ул.Красноармейской |
тыс.кв.м | 3,60 | 5,000 | 5,000 | |||||
9.5.3.1.5. | Замена тротуарных плит на брусчатку в пос. Кедровка |
тыс.кв.м | 0,80 | 1,120 | 1,120 | |||||
9.5.3.2. | В асфальтобетонном исполнении | тыс.кв.м | 11,70 | 8,140 | 8,140 | |||||
9.5.3.2.1. | Тротуара по мосту "Университетский" |
тыс.кв.м | 9,00 | 6,300 | 6,300 | |||||
9.5.3.2.2. |
ул. Кузбасская |
тыс.кв.м | 0,70 | 0,450 | 0,450 | |||||
9.5.3.2.3. |
ул.Калинина |
тыс.кв.м | 2,00 | 1,390 | 1,390 | |||||
9.5.4. | Приобретение автобусов"ГОЛАЗ"5291 |
шт. | 14,00 | 83,110 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 48,110 | 0,000 | |
9.6. | Оснащение спортивных объектов | 44,000 | 27,756 | 2,800 | 0,000 | 13,444 | 0,000 | |||
9.6.1. |
Приобретение мебели (столы, стулья, тумбы, кресла, стеллажи, кабинки, шкафы, мягкая мебель, барные стойки, медицинские кушетки) для оснащения помещений: |
|
|
7,866 |
|
7,866 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.6.1.1. |
гостиничные номера, фойе, пищеблок, раздевалки гостиницы стадиона "Шахтер" |
|
|
2,414 |
|
2,414 |
|
|
|
|
9.6.1.2. |
раздевалки, VIP ложа, помещения для судей, буфет, помещения для заточки коньков, фойе стадиона "Химик" |
|
|
3,683 |
|
3,683 |
|
|
|
|
9.6.1.3. |
гостиничные номера, комнаты отдыха, фойе, медкабинет, столовая базы "Березово" |
|
|
1,014 |
|
1,014 |
|
|
|
|
9.6.1.4. |
гостиничные номера, фойе, восстановительный центр, раздевалки, судейские здания стадиона "Открытчик" |
|
|
0,541 |
|
0,541 |
|
|
|
|
9.6.1.5. |
раздевалки, фойе здания СДЮШОР по футболу |
0,214 |
0,214 |
|||||||
9.6.2. |
Приобретение спортивного инвентаря (хоккейные ворота, бортики, тренажеры, гантели, теннисные и бильярдный столы, маты гимнастические, штанги) для оснащения хоккейного поля и спортивных залов: |
|
|
5,925 |
|
5,925 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.6.2.1. |
спортивный зал гостиницы стадиона "Шахтер" |
1,086 |
1,086 |
|
||||||
9.6.2.2. |
хоккейное поле, тренажерный зал стадиона "Химик" |
2,150 |
2,150 |
|
||||||
7.6.2.3. |
тренажерный зал, комната отдыха базы "Березово" |
0,412 |
0,412 |
|
||||||
9.6.2.4. |
хоккейное поле, тренажерный зал, восстановительный центр здания стадиона "Открытчик" |
|
|
1,968 |
|
1,968 |
|
|
|
|
9.6.2.5. |
большой и малый спортивный зал, зал тяжелой атлетики здания СДЮШОР по футболу |
|
|
0,309 |
|
0,309 |
|
|
|
|
9.6.3. |
Приобретение оргтехники (компьютер, принтер, ксерокс, модем, сканер, мини-АТС) для оборудования судейских и технических комнат: |
|
|
0,927 |
|
0,927 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.6.3.1. |
судейская комната в гостинице стадиона "Шахтер" |
0,292 |
0,292 |
|
||||||
9.6.3.2. |
судейские комнаты, помещения для операторов табло и информационного обеспечения стадиона "Химик" |
|
|
0,416 |
|
0,416 |
|
|
|
|
9.6.3.3. |
техническая комната на базе "Березово" |
0,074 |
0,074 |
|
||||||
9.6.3.4. |
судейская комната в здании стадиона "Открытчик" |
0,100 |
0,100 |
|
||||||
9.6.3.5. |
техническая комната в здании СДЮШОР по футболу |
0,045 |
0,045 |
|
||||||
9.6.4. |
Приобретение электро-бытовых приборов и технологического оборудования (станок для заточки коньков, холодильники, телевизоры, кондиционеры, видеосистемы, оборудование для прачечной, охранно-пожарная сигнализация, система звукоусиления, чайники и т.д.) для оснащения помещений: |
|
|
9,677 |
|
9,677 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.6.4.1. |
гостиничные номера, пищеблок, судейские, раздевалки гостиницы стадиона "Шахтер" |
|
|
1,619 |
|
1,619 |
|
|
|
|
9.6.4.2. |
помещения для заточки коньков, раздевалки, судейские, буфет, VIP ложа, фойе, прачечные стадиона "Химик" |
|
|
5,412 |
|
5,412 |
|
|
|
|
9.6.4.3. |
прачечная, гостиничные номера, раздевалки, фойе, кухонные помещения, медкабинет, тренажерный зал базы "Березово" |
|
|
2,135 |
|
2,135 |
|
|
|
|
9.6.4.4. |
гостиничные номера, раздевалки, судейские, душевые здания стадиона "Открытчик" |
|
|
0,462 |
|
0,462 |
|
|
|
|
9.6.4.5. |
раздевалки, фойе, спортивный зал здания СДЮШОР по футболу |
0,049 |
0,049 |
|||||||
9.6.5. |
Приобретение прочего инвентаря и оборудования (дорожки, шторы, жалюзи, зеркала, вешалки, оснащение санузлов, посуда, светильники, постельные принадлежности и т.д.) для оснащения помещений: |
|
|
3,361 |
|
3,361 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.6.5.1. |
гостиничные номера, судейские, раздевалки, пищеблок, санузлы, душевые, фойе гостиницы стадиона "Шахтер" |
|
|
1,104 |
|
1,104 |
|
|
|
|
9.6.5.2. |
раздевалки, судейские, буфет, VIP ложа, санузлы, фойе стадиона "Химик" |
|
|
0,938 |
|
0,938 |
|
|
|
|
9.6.5.3. |
гостиничные номера, фойе, столовая, санузлы, тренажерный зал, комната отдыха, медкабинет базы "Березово" |
|
|
0,967 |
|
0,967 |
|
|
|
|
9.6.5.4. |
гостиничные номера, раздевалки, восстановительный центр, санузлы, баня, тренажерный зал здания стадиона "Открытчик" |
|
|
0,256 |
|
0,256 |
|
|
|
|
9.6.5.5. |
раздевалки, фойе, душевые, спортивный зал здания СДЮШОР по футболу |
|
|
0,096 |
|
0,096 |
|
|
|
|
9.6.6. |
Приобретение видео-информационного табло для стадиона "Химик" |
|
|
16,244 |
|
0,000 |
2,800 |
0,000 |
13,444 |
0,000 |
9.7. | Приобретение льдоуборочных машин "Олимпия" |
шт. | 6,00 | 18,600 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | |
9.8. | Внешнее оформление города | 21,595 | 8,295 | 1,100 | 0,600 | 11,600 | 0,000 | |||
9.8.1. | Оформление площади Советов | 0,019 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.8.2. |
Установить перетяжки (1,5м Х 15м ) |
шт. | 5 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.2.1. | Ул.Тухачевского (одна сторона) | шт. | 1 | 0,018 | 0,018 | |||||
9.8.2.2. |
Университетский мост (одна сторона) |
шт. | 1 | 0,018 |
0,018 |
|||||
9.8.2.3. | Район Цирка (одна сторона) | шт. | 1 | 0,018 | 0,018 | |||||
9.8.2.4. | Ул.Терешковой (мост Кузбасский) | шт. | 1 | 0,018 | 0,018 | |||||
9.8.2.5. | Ул.Красноармейская-ул.Красная | шт. | 1 | 0,018 | 0,018 | |||||
9.8.3. |
Установить панно на здании АКО N 2 |
шт. | 0,065 |
0,065 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
9.8.4. | Изготовление панно на штендеры | шт. | 4 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.4.1. | Аэропорт | шт. | 1 | 0,006 | 0,006 | |||||
9.8.4.2. | Гостиничный комплекс "Притомье" | шт. | 1 | 0,006 | 0,006 | |||||
9.8.4.3. | Профилакторий "Сосновый бор" | шт. | 1 | 0,006 | 0,006 | |||||
9.8.4.4. | Фойе здания АКО N 2 | шт. | 1 | 0,006 | 0,006 | |||||
9.8.5. | Баннеры на учреждения | шт. | 12 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.5.1. | Гостиница "Кузбасс" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.2. | Профилакторий "Кедровый бор" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.3. | Гостиница "Шахтер" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.4. | Гостиница "Грааль" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.5. | Гостиница "Томь" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.6. | Гостиница "Азот" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.7. | Профилакторий "Здоровье" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.8. | Стадион "Химик" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.9. | Стадион "Шахтер" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.10. | Стадион "Открытчик" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.11. | База отдыха "Березово" | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.5.12. | СДЮШОР по футболу | шт. | 1 | 0,020 | 0,020 | |||||
9.8.6. | Панно на рекламных установках | шт. | 20 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.7. | Панно на пилларсах (график игр) | шт. | 10 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.8. |
Проект на изготовление стел с символикой стран участниц чемпионата |
шт. |
1 |
0,020 |
|
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.8.9. |
Изготовление стел с символикой стран участниц чемпионата |
шт. | 14 | 2,100 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.10. | Приобретение флагштоков | шт. | 60 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.10.1. | Аэропорт | шт. | 15 | 0,150 | 0,150 | |||||
9.8.10.2. | Стадион "Химик" | шт. | 15 | 0,150 | 0,150 | |||||
9.8.10.3 | Стадион "Открытчик" | шт. | 15 | 0,150 | 0,150 | |||||
9.8.10.4. | База отдыха "Березово" | шт. | 15 | 0,150 | 0,150 | |||||
9.8.11. | Монтаж флагштоков | шт. | 60 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.12. |
Изготовление флагов для флагштоков |
шт. |
60 |
0,210 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.13. | Планшеты с символикой команд | шт. | 14 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.14. | Флаги расцвечивания, триколор | шт. | 150 | 0,075 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.15. | Аэродинамические композиции | шт. | 5 | 3,000 | 1,800 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | |
9.8.16. |
Информационное светодиодное табло с поворотным устройством (6х8м) |
шт. |
1 |
10,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
9.8.17. |
Архитектурная подсветка и иллюминация |
4,100 | 2,000 | 0,500 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | |||
9.8.17.1. | Гостиница "Кузбасс" | 0,800 | 0,800 | |||||||
9.8.17.2. | СДЮШОР по футболу | 0,500 | 0,500 | |||||||
9.8.17.3. | Вокзал | 0,800 | 0,800 | |||||||
9.8.17.4. | Дом художника | 0,500 | 0,500 | |||||||
9.8.17.5. | Мост "Кузбасский" (опоры моста) | 1,000 | 1,000 | |||||||
9.8.17.6. |
Деревья по бульв.Строителей со стороны дороги |
0,500 | 0,500 | |||||||
9.8.18. | Непредвиденные расходы | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.9. | Информационное обеспечение Чемпионата мира |
3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.9.1. | Организационная работа | 0,475 | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.9.1.1. | Обеспечению связью | 0,024 | 0,024 | |||||||
интерент-связь | точек | 10,00 | 0,000 | |||||||
телефон | точек | 5,00 | 0,000 | |||||||
факс | шт. | 2,00 | 0,000 | |||||||
карточками Би-Лайн | шт. | 8,00 | 0,000 | |||||||
9.9.1.2. | Организация питьевого режима (приобретение диспенсера) |
0,006 | 0,006 | |||||||
9.9.1.3. | Подготовка сюжетов, репортажей, пресс-релизов |
0,135 | 0,135 | |||||||
9.9.1.4. | Проведение конкурса журналистского мастерства |
0,310 | 0,310 | |||||||
9.9.2. | Оборудование, техническое обеспечение, оформление пресс-центров |
|
|
2,495 |
|
2,495 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9.9.2.1. | Изготовление указателей | 0,030 | 0,030 | |||||||
9.9.2.2. | Аренда оборудования | 0,282 | 0,282 | |||||||
9.9.2.2.1. | радиомодем, маршрутизатор | 0,005 | 0,005 | |||||||
9.9.2.2.2. | монтаж оборудования | 0,010 | 0,010 | |||||||
9.9.2.2.3. | видеосервер | 0,150 | 0,150 | |||||||
9.9.2.2.4. | интернет | 0,100 | 0,100 | |||||||
9.9.2.2.5. | Wi-Fi | 0,003 | 0,003 | |||||||
9.9.2.2.6. | сетевые карты Wi-Fi | 0,012 | 0,012 | |||||||
9.9.2.2.7. | выделение радиочастоты | 0,002 | 0,002 | |||||||
9.9.2.3. | Оборудование рабочих мест для журналистов |
1,384 | 1,384 | |||||||
телефоны | шт. | 5,00 | 0,035 | 0,035 | ||||||
телефонные номера | шт. | 5,00 | 0,013 | 0,013 | ||||||
компьютеры | шт. | 18,00 | 0,900 | 0,900 | ||||||
столы компьютерные | шт. | 20,00 | 0,030 | 0,030 | ||||||
стулья | шт. | 250,00 | 0,100 | 0,100 | ||||||
копировальный аппарат | шт. | 2,00 | 0,300 | 0,300 | ||||||
струйный лазерный принтер | 1,00 | 0,006 | 0,006 | |||||||
9.9.2.4. | Организация прямой трансляции | 0,647 | 0,647 | |||||||
видеокамера | шт. | 1,00 | 0,242 | 0,242 | ||||||
плазменная панель | шт. | 1,00 | 0,255 | 0,255 | ||||||
аренда ПТС | 0,150 | 0,150 | ||||||||
9.9.2.5. | Приобретение фотооборудования | 0,090 | 0,090 | |||||||
кофр | шт. | 1,00 | 0,003 | 0,003 | ||||||
объектив | шт. | 2,00 | 0,071 | 0,071 | ||||||
карта памяти | шт. | 1,00 | 0,002 | 0,002 | ||||||
фотовспышка | шт. | 1,00 | 0,014 | 0,014 | ||||||
9.9.2.6. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров. |
|
|
0,045 |
|
0,045 |
|
|
|
|
9.9.2.7. | Изготовление фотографий работы пресс-центра. |
0,017 | 0,017 | |||||||
9.9.3. | Рекламная, сувенирная продукция (разработка сайта "Бэнди-2007) |
0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9.10. | Организация Чемпионата Мира по хоккею с мячом |
63,189 | 26,086 | 4,220 | 5,000 | 27,883 | 0,000 | |||
9.10.1. | Организационные мероприятия | 0,100 | 0,100 | |||||||
9.10.2. |
Встреча, размещение и отправка участников Чемпионата Мира (спортсмены, судьи, гости, журналисты) |
|
|
7,300 |
|
0,300 |
2,000 |
5,000 |
0,000 |
|
9.10.3. | Подготовка гостиниц | 0,500 | 0,000 | 0,500 | ||||||
9.10.4. |
Оплата проживания в гостиницах участников команд |
16,900 | 8,800 | 8,100 | ||||||
9.10.5. |
Организация питания участников и гостей |
16,600 | 9,900 | 6,700 | ||||||
9.10.6. | Медицинское обслуживание | 0,443 | 0,443 | |||||||
9.10.7. | Автотранспортное обслуживание | 2,200 | 0,300 | 1,900 | ||||||
9.10.8. | Аренда транспорта | 1,100 | 1,100 | |||||||
9.10.9. |
Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия Чемпионата Мира |
|
|
7,226 |
|
0,804 |
2,020 |
|
4,402 |
|
9.10.10. |
Культурная программа для участников и гостей Чемпионата Мира |
|
|
0,730 |
|
0,730 |
|
|
|
|
9.10.11. |
Рекламно-издательская и выставочная деятельность |
3,380 | 0,300 | 0,200 | 2,880 | |||||
9.10.12. |
Мероприятия по работе с болельщиками туристами Чемпионата Мира |
|
|
0,300 |
|
0,100 |
|
|
0,200 |
|
9.10.13. |
Организационно-технические мероприятия Чемпионата |
1,180 | 1,180 | |||||||
9.10.14. |
Обеспечение безопасности зрителей и охрана правопорядка |
5,230 | 2,029 | 3,201 | ||||||
Итого | 1057,000 | 199,987 | 700,066 | 5,600 | 151,347 | 0,000 |
Программа N 10
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Работа с населением по месту жительства"
II. Задачи
- развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) населения как формы участия горожан в местном самоуправлении;
- совершенствование деятельности пунктов охраны общественного порядка (центров работы с населением);
- активизация населения через участие в смотрах, конкурсах, социальных проектах по благоустройству, озеленению территории города.
III. Анализ состояния проблемы
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - форма участия населения в городском самоуправлении, объединение граждан по месту жительства для решения общих проблем территории проживания.
Система ТОС в городе Кемерово развивалась в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов "О временном положении о территориальном общественном самоуправлении в г. Кемерово" от 28.02.1997. Были созданы органы ТОС, закреплены за ними территории, определены основные направления деятельности. В Кемерово - 16 окружных комитетов, 817 уличных комитетов, 1696 домовых комитетов, 3962 старших по подъезду, 76 Советов общежитий, 308 старших по этажу общежитий. В органах ТОС работают девять тысяч человек. Главными направлениями в работе ТОС стали благоустройство и озеленение городской территории, сохранность и ремонт жилья (подъездов жилых домов), социальная поддержка жителей, организация культурно-массовых мероприятий и содержательного досуга детей и взрослых. Территориальному общественному самоуправлению удалось главное: от инициативы отдельных граждан перейти к общественным инициативам.
С принятием в 2005 году нового законодательства Российской Федерации, Кемеровской области, Устава города Кемерово возникла необходимость разработки и утверждения городским Советом народных депутатов новых нормативных документов о территориальном общественном самоуправлении, актуализации уставных документов органов ТОС, модели ТОС, обеспечивающей развитие территориального общественного самоуправления. В связи с новой нормативной базой ТОС расширяются полномочия органов территориального общественного самоуправления, которые необходимо наполнить конкретным содержанием работы. На это нацелена программа "Работа с населением по месту жительства".
Подобная ситуация и с пунктами охраны общественного порядка. Администрация города сохранила 49 ПООП, подчинив их в 2001 году отделам организационной и массовой работы с населением территориальных управлений районов и жилых районов города. За последние годы ПООП расширили сферу своей деятельности. Кроме профилактической работы по охране общественного порядка, пункты организовывали население на работу по благоустройству и озеленению территорий проживания, информировали население о важнейших событиях жизни города и нормативных документах, привлекали население к участию в конкурсах, смотрах, социальных проектах, других общественно значимых делах. ПООП объединяют людей, учат их "жить по-соседски", "творить добро другим во благо". За три последних года ПООП превратились в настоящие Центры по работе с населением. Укрепилась их материальная база, стал более квалифицированным кадровый состав.
Совершенствование деятельности ПООП связано с утверждением новых нормативных документов о ПООП как Центров работы с населением, определением статуса Центра работы с населением, уточнением функционала, разделением полномочий с органами ТОС, подготовкой кадров, улучшением материально-технической базы Центров, совершенствованием условий работы. В 2005 году в городе открыто 5 Центров по работе с населением. Это новый уровень учреждений по работе с населением, что необходимо развивать дальше.
В городе Кемерово реализуется принцип активного участия горожан в благоустройстве - "Мы - хозяева своей территории". Для привлечения жителей города к благоустроительным общественным работам спланированы городские смотры-конкурсы, социальные проекты, акции.
Развитие ТОС, совершенствование деятельности Центров по работе с населением, активизация населения в реализации городских проблем в конечном итоге направлены на развитие гражданского общества.
IV. Основные направления программы
1. Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) - подпрограмма "ТОС: инициатива и ответственность".
2. Совершенствование деятельности пунктов охраны общественного порядка - подпрограмма "Центры по работе с населением по месту жительства".
3. Привлечение горожан к благоустройству - подпрограмма "Уютный, ухоженный город".
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
1. Утверждение новых нормативных документов о территориальном общественном самоуправлении, Центрах по работе с населением по месту жительства и их реализация.
2. Подготовка руководителей органов ТОС (300 человек) и сотрудников Центров по работе с населением по месту жительства (100 человек) к работе по новой нормативной базе (обучение, методическая помощь).
3. Организация и проведение 4-х смотров-конкурсов ("Зимние фантазии", "Образцовый подъезд, двор", "Образцовая улица в частном секторе", "Центр по работе с населением -2006"), 1 социального проекта ("За чистый и цветущий город"), 1 акции ("Мы - хозяева своей территории").
4. Улучшение материально - технической базы Центров по работе с населением через целевые расходы Центров из городского бюджета (1730,0 тыс.руб.).
Мероприятия муниципальной целевой программы N 10
"Работа с населением по месту жительства" ("Население 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Срок реализации |
Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предпри- ятия, учрежде- ния, органи- зации |
Средства городского бюджета по мере перевыполнения его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Иные (указать средства) |
||||
10.1. | ТОС: инициатива и ответственность |
0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) населения как формы участия населения города в местном самоуправлении, решении вопросов городского значения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.1. |
Разработка новой редакции Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово" |
январь |
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2. |
Приведение Уставов ТОС в соответствие с действующим законодательством |
январь-март |
|
|
|
|
|
|
|
10.1.3. |
Организация информационной и методической помощи руководителям органов ТОС |
февраль-ап- рель |
|
|
|
|
|
|
|
10.1.4. |
Работа Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению (по отдельному плану) |
в течение года |
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5. | Оказание помощи в реализации полномочий органов ТОС |
в течение года |
|||||||
10.1.5.1 |
Организация проведения конкурсов, смотров, акций, социальных проектов для решения городских социальных, общеобразовательных, оздоровительно-спортивных проблем |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5.2 |
Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, содержанию скверов, детских, спортивных и иных площадок, внутридворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5.3 |
Организация занятости, содержательного досуга, отдыха детей и подростков, профилактика их безнадзорности и беспризорности, организация досуга населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5.4 |
Контроль за ремонтом и содержением жилого фонда, тротуаров, придомовых территорий, освещением, за качеством уборки мест общего пользования, вывозом мусора |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5.5. |
Поддержание общественного порядка и правил общежития, участие в работе добровольных народных дружин |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5.6. | Иных полномочих | ||||||||
10.1.6. |
Материальное поощрение руководителей органов Территориального общественного самоуправления |
в течение года |
0,13 |
|
0,13 |
|
|
|
|
10.2. | Центры работы с населением по месту жительства |
0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Совершенствование работы с населением |
|||||||||
10.2.1. |
Организация муниципальных учреждений "Центры по работе с населением" |
I полугодие |
|
|
0,37 |
|
|
|
|
10.2.1.1 | Разработка учредительных документов |
I квартал | |||||||
10.2.2. |
Организация методической помощи работникам центров по работе с населением в связи с новой документацией, основным функционалом |
III квартал |
|
|
|
|
|
|
|
10.2.3. |
Проведение городского смотра-конкурса "Центр по работе с населением - 2006" |
в течение года |
0,10 |
|
0,10 |
|
|
|
|
10.2.4. |
Совершенствование подготовки кадров центров по работе с населением |
в течение года |
|
|
|
|
|
|
|
10.2.5. | Издательская деятельность | ||||||||
10.2.5.1. |
Разработка и издание информационных и методических материалов (буклетов, плакатов, листовок, др. материалов) |
в течение года |
|
|
|
|
|
|
|
10.2.5.2. | Подготовка и издание материалов "Из опыта работы" |
||||||||
10.2.5.3. | Проведение социальных проектов |
||||||||
10.3. | Уютный и ухоженный город | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Благоустройство города | |||||||||
10.3.1. |
Городские смотры-конкурсы "Образцовый подъезд", "Образцовый двор" |
в течение года |
0,08 |
|
0,08 |
|
|
|
|
10.3.2. | Городской смотр-конкурс "Образцовая улица" |
в течение года |
0,04 | 0,04 | |||||
10.3.3. | Городской смотр-конкурс "Зимние фантазии" |
январь | 0,03 | 0,03 | |||||
10.3.4. | Социальный проект "За чистый и цветущий город" |
апрель-сен- тябрь |
0,08 | 0,08 | |||||
10.3.5. |
Проведение сезонных субботников (осенних, весенних, летних, зимних) |
в течение года |
|
|
|
|
|
|
|
10.3.6. |
Акция "Мы - хозяева своей территории", "Дарим городу чистоту и красоту!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа N 11
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Обеспечение безопасности в городе"
II. Задачи
- повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления города Кемерово, общественных формирований по вопросам укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, терроризмом и наркоманией;
- принятие мер по обеспечению законности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями в городе;
- обеспечение личной безопасности горожан, охраны их имущества и правопорядка в жилых секторах города.
III. Анализ состояния проблемы
В 2004 году деятельность правоохранительных органов была направлена на поддержание социальной стабильности на территории города, неукоснительное соблюдение законности, предупреждение террористических актов, техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного порядка, противодействие незаконному обороту наркотиков и оружия.
В результате по отдельным направлениям произошло улучшение криминогенной обстановки в городе. В результате активной профилактической работы органов милиции в 2004 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 4,9% количество умышленных убийств, на 4,1% - причинений тяжкого вреда здоровью, на 2,2% - краж из квартир. Однако в целом криминогенная обстановка в городе продолжает ухудшаться.
В 2004 году зарегистрировано 10 451 преступление, что на 6,2 % больше чем в 2003 году.
Особое беспокойство вызывает рост числа преступлений против собственности. Так, на 81% (с 814 до 1473) возросло по сравнению с предыдущим годом количество зарегистрированных грабежей, на 14,2% разбоев, на 11,2% краж. Общий рост имущественных преступлений составил 23,8% (с 5136 до 6360), причем их раскрываемость снизилась на 3,4% и составила 44,9%.
Количество зарегистрированных уличных преступлений увеличилось на 58,1% (с 938 до 1483). Из общего числа уличных преступлений более половины (51%) составляют грабежи, каждое девятое уличное преступление - это разбой (11%). Зарегистрировано 292 кражи автотранспорта (в 2003 году - 232), причем раскрываемость по данному виду преступлений составила 12,8%.
За административные правонарушения в 2004 году привлечено к ответственности 85 тысяч 275 человек (что на 9,3% больше по сравнению с 2003 годом), в том числе за мелкое хулиганство наказано 47 тысяч 531 человек (на 8,8% больше), 42 тысячи 204 человека было доставлено в медицинские вытрезвители города.
Ухудшению общего состояния преступности в городе содействуют социальные факторы. Усиливается процесс дифференциации населения по имущественному признаку. Нерешенные проблемы в области трудовой занятости, образования, здравоохранения, социальной защиты ставят перед сложным выбором безработных, молодежь и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Зачастую граждане, не сумевшие адаптироваться в новых условиях, пытаются разрешить свои социальные проблемы криминально-силовыми методами.
Таким образом, улучшение финансово-экономического положения городского хозяйства, повышение жизненного уровня населения, усиление социальной защищенности граждан будут способствовать снижению криминальной обстановки в городе. Однако, учитывая сложность и многообразие социальных факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, необходимо отдавать отчет в том, что кардинальное улучшение условий безопасной жизни в городе может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки правоохранительной деятельности со стороны органов городского самоуправления, широкого привлечения общественных организаций и граждан.
Программа обеспечения безопасности в городе Кемерово на 2005 - 2007 годы разработана в целях определения стратегии органов городского самоуправления по взаимодействию с правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями граждан в вопросах укрепления безопасности жителей города на период до 2008 года.
В программе содержатся мероприятия, направленные на повышение уровня общественной безопасности и правопорядка в городе Кемерово.
IV. Основные направления
4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением.
4.2. Привлечение к работе по охране правопорядка общественных организаций и граждан.
4.3. Создание условий для взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления города Кемерово.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
5.1. Снижение уровня преступности в городе Кемерово.
5.2. Повышение безопасности на улицах и в других общественных местах.
5.3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления города по обеспечению правопорядка, организации борьбы с преступностью.
5.4. Стабильное функционирование правоохранительных органов в условиях угроз со стороны криминальных элементов, терроризма, техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций.
5.5. Материальное обеспечение деятельности правоохранительных органов, финансируемых за счет средств городского бюджета.
5.6. Повышение авторитета органов местного самоуправления города и правоохранительных органов и доверия к ним жителей города.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 11
"Обеспечение безопасности в городе" ("Безопасность 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентиро- вочная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | ||||||
Средства предприятия, учреждения, организации |
Средства, включенные в городской бюджет, как целевая программа |
Средства городского бюджета по мере перевыполне- ния его доходной части |
Средства областного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсор- ские средства |
Средства ФОД |
|||
11.1. | Организация работы с населением | 1,04 | 1,04 | 0,00 | |||||
11.1.1. | Информационно-разъяснительная работа с населением |
0,07 |
|
0,07 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.1.1. |
Регулярное проведение через средства массовой информации обучения населения правилам поведения в экстремальных ситуациях. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической деятельности: выпуск планов, листовок, памяток, выступления на радио, |
0,05 |
|
0,05 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.1.2. |
В целях предотвращения совершения квартирных краж и других видов преступлений в жилом секторе проведение разъяснительной работы с населением и распространение информации в средствах массовой информации о необходимости установки охранной сигнализации в жил |
0,02 |
|
0,02 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.2. | Профилактическая работа с населением |
0,97 |
|
0,97 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.2.1. |
Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с детьми, подростками и молодежью |
0,25 |
|
0,25 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.2.2. |
Продолжение практики проведения конкурсов по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий, учитывая при подведении их итогов обеспечение требований безопасности граждан в жилом секторе |
0,62 |
|
0,62 |
0,00 |
|
|
|
|
11.1.2.3. |
Проведение оперативно-профилактических мероприятий по изъятию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ из незаконного оборота и приему их у населения |
0,10 |
|
0,10 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2. |
Организационно-правовые мероприятия по укреплению общественного правопорядка и безопасности |
16,00 |
|
11,00 |
5,00 |
|
|
|
|
11.2.1. |
Мероприятия по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан на улицах и в общественных местах |
5,60 |
|
5,60 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.1.1. |
Установление в местах проведения массовых мероприятий систем экстренной связи "гражданин-милиция" по типу "тревожной кнопки" |
0,50 |
|
0,50 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.1.2. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение освещения улиц, придомовых территорий в темное время суток |
2,00 |
|
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.1.3. |
Изготовление, установка и оборудование 8 стационарных участковых пунктов милиции (по аналогии со стационарным пунктом милиции) |
2,00 |
|
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.1.4. |
Изготовление, установка и оборудование 2 стационарных пунктов милиции дополнительно |
0,35 |
|
0,35 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.1.5. |
Оборудовать системой видеонаблюдения места проведения массовых мероприятий:1 этап: пл.Советов, ст.Химик 2 этап: пар Жукова |
0,75 |
|
0,75 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.2. |
Меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и преступлений в семейно-бытовой сфере |
8,25 |
|
3,25 |
5,00 |
|
|
|
|
11.2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы кабинетов по основам безопасности жизнедеятельности и "классов спасателей" в учреждениях образования |
5,00 |
|
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
11.2.2.2. |
Проведение мероприятий, направленных на организацию летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних |
0,25 |
|
0,25 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.2.3. |
С целью активного вовлечения подростков, в том числе трудновоспитуемых, в полезную деятельность и спорт продолжение строительства во дворах и на придомовых территориях коллективных, волейбольных, баскетбольных и других спортивных и игровых площадок и обе |
3,00 |
|
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.3. |
Меры по усилению борьбы с пьянством и наркоманией - внедрение целевых обучающих программ, методических материалов для медицинских работников, занятых в области реабилитации наркозависимых |
0,10 |
|
0,10 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.4. | Осуществление мер по предупреждению террористических актов |
2,05 |
|
2,05 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.4.1. | Установка в 10 ЛПУ систем оповещения |
0,13 |
|
0,13 |
0,00 |
|
|
|
|
11.2.4.2. |
Установить ПОС-4 (систему бесперебойного электроснабжения) на ССМП, ГБN3, ГБN2, ГБN11, ГБN15, ГКБN8, ДКБN5, ККД |
1,92 |
|
1,92 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3. |
Взаимодействие органов городского самоуправления с правоохранительными органами |
22,41 |
|
12,41 |
10,00 |
|
|
|
|
11.3.1. |
Проведение организационных мероприятий - установление в городе Кемерово "Доски почета" сотрудников органов внутренних дел |
0,30 |
|
0,30 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2. |
Создание условий для эффективной деятельности правоохранительных органов |
22,11 |
|
12,11 |
10,00 |
|
|
|
|
11.3.2.1. |
Обеспечение выделения средств на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для подразделений МОБ УВД, РУ-РОВД |
0,30 |
|
0,30 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.2. |
Выделение средств на изготовление бланков печатной продукции для подразделений МОБ УВД, РУ-РОВД, ГИБДД |
2,00 |
|
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.3. |
Выделение средств на ремонт автотранспорта, приобретение запасных частей, проведение технического обслуживания автомобилей МОБ |
1,40 |
|
1,40 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.4. |
Осуществление подписки на периодические издания юридической и профессиональной направленности для МОБ УВД, РУ-РОВД |
0,05 |
|
0,05 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.5. |
Создание локальной компьютерной сети МОБ, ее программное обеспечение и обслуживание:приобретение 6 серверов в УВД, РУ_РОВД, приобретение и монтаж сетевого оборудования развитие и обслуживание сети |
0,65 |
|
0,65 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.6. |
Установка в УВД, РУ РОВД компьютерных программ "Консультант плюс", "Кодекс", обеспечение их регулярного обслуживания |
0,02 |
|
0,02 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.7. | Приобретение для подразделений МОБ автомашин: УАЗ, ВАЗ |
2,00 |
|
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.8. |
Приобретение для подразделений МОБ радиостанции "MOTOROLA"стационарные 10 шт.мобильные 72 шт.носимые 190 шт.Приобрение аккумуляторов 190 шт. |
1,00 |
|
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.9. |
Приобретение для подразделений МОБ:1 этап:компьютер спринтером 30 шт.копировальный аппарат 7 шт.печатная машинка 20 штвидеокамера 5 шт.2 этап:компьютер с принтером 40 шт.копировальный аппарат 5 шт.цифровой фотоаппарат 3 штфаксимильный аппарат 3 |
2,50 |
|
2,50 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.10. | Приобретение мебели в кабинеты МОБ УВД, РУ-РОВД, ГИБДД |
0,50 |
|
0,50 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.11. |
Проведение капитального ремонта административного здания Заводского РОВД |
6,00 |
|
0,00 |
6,00 |
|
|
|
|
11.3.2.12. |
Проведение ремонта системы отопления административного здания Рудничного РОВД |
0,60 |
|
0,60 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.13. | Проведение замены водопровода и теплотрассы к зданию КПП СПР |
0,50 |
|
0,50 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.14. |
Реконструкция фасада административного здания отдельного батальона патрульно-постовой службы |
0,45 |
|
0,45 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.15. | Проведение ремонта кровли гаражного бокса ОГИБДД УВД |
1,00 |
|
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
11.3.2.16. | Произвести установку телефонов в квартирах сотрудников милиции |
0,07 |
|
0,07 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.17. |
Предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях |
0,07 |
|
0,07 |
0,00 |
|
|
|
|
11.3.2.18. |
Выделение средств для получения беспроцентных ссуд на строительство жилья сроком на 20 лет с погашением 50% из бюджета города Кемерово |
3,00 |
|
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
Итого | 39,45 | 24,45 | 15,00 |
Программа N 12
Паспорт программы
I. Наименование программы
"Реализация мер по стимулированию развития малого бизнеса"
II. Задачи Программы
Увеличение количества субъектов малого предпринимательства.
Создание системы поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.
Внедрение новых форм поддержки субъектов малого предпринимательства.
III. Анализ состояния проблемы
В 2005 году завершается реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Кемерово на 2004-2005 годы, утвержденной постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30 января 2004 года N 148 "О Программе поддержки малого предпринимательства в городе Кемерово на 2004-2005 годы"
Показатели деятельности малых предприятий за период реализации Программы свидетельствуют о положительных тенденциях в экономике города для развития малого предпринимательства.
На 1000 жителей города приходится 8 постоянно действующих малых предприятий (в среднем по городам области - 5). К началу 2005 года в секторе малого предпринимательства городской экономики работают 26 % от экономически активного населения города.
Отличительной чертой нынешнего года явилось дальнейшее совершенствование системы городской инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Созданы качественно новые элементы инфраструктуры - инновационный бизнес-инкубатор и инновационный центр, которые расположены в промышленной зоне Заводского района г. Кемерово по адресу: ул. Станционная N2. Основной целью Городского инновационного центра является всесторонняя помощь в создании малых инновационных предприятий, способных использовать невостребованные научные и опытные разработки, а также создавать рабочие места для высокопрофессиональных специалистов.
На их становление из бюджета города и средств МНФПМП выделено 2,5 млн. руб. и администрация области предоставила бюджетный кредит в размере 5 млн. руб.
В целях формирования и реализации научно-технической и инновационной политики города в 2004 году создан городской Совет по научно-инновационной политике. В состав Совета вошли представители от научно-исследовательских институтов, ВУЗов, промышленных предприятий, органов власти и общественных организаций.
По видам деятельности малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики. Снизился удельный вес предприятий малого бизнеса, приходящегося на торговлю и общественное питание - 37%, строительную деятельность - 15%, промышленность - 13%, (по области- 45,4% сосредоточено в торговле и общественном питании, 15,6%, - в строительной деятельности, 13,3%- в промышленности).
Администрация города обеспечивает стабильность тарифов и налоговой политики на территории города.
Предприниматели активно включились в решение социальных проблем, принимают участие в работе органов местного самоуправления.
Для повышения социального участия субъектов малого предпринимательства в жизни общества 26 февраля 2004 года заключено Соглашение о добровольном партнерстве в сфере социально-экономического развития города Кемерово между администрацией и предпринимателями города. При этом двадцать пять процентов от суммы перечисленных субъектами малого предпринимательства добровольных взносов направляются на кредитование проектов начинающих предпринимателей.
За 2004-2005 годы субъектами малого предпринимательства перечислено 8,159 млн. руб. (35% от всех поступивших на счет средств). Всего поступило в 2004-2005 году 23,599 млн. руб.
На территории города одними из первых в области были организованы постоянные встречи предпринимателей с Главой города. На встречах обсуждаются вопросы ведения бизнеса и взаимодействия предпринимателей с властью.
В городе сложилась практика создания рабочих групп из представителей предпринимателей и администрации города Кемерово для выработки оптимальных решений по развитию малого предпринимательства на территории города, а также предложений по совершенствованию системы функционирования предпринимательства на уровне области. В городе создана система поддержки субъектов малого предпринимательства, создающих новые рабочие места.
Предприятиям малого бизнеса на конкурсной основе оказывается финансово-кредитная поддержка, источником которой являются средства рефинансирования по программе местного развития (более 17 млн. руб.).
В 2004-2005 годах по программе кредитования был профинансирован 31 проект на общую сумму 15,8 млн.руб., создано 242 новых рабочих места.
Специалистами МНФПМП оказано 522 консультации по вопросам ведения бизнеса. Кроме того, постоянно оказываются устные консультации всеми сотрудниками МНФПМП.
Все это свидетельствует о сложившейся системе поддержки предпринимателей в городе и необходимости продолжения такой работы на местном уровне.
Несмотря на то, что по многим вопросам найдены оптимальные решения, существуют и отрицательные факторы и тенденции, сдерживающие развитие малого предпринимательства, такие как:
а) низкие залоговые возможности субъектов малого предпринимательства, препятствующие получению кредитов;
б) отсутствие инновационной деятельности, способной поставлять в предпринимательскую среду эффективные инвестиционные проекты;
в) неурегулированность земельных и имущественных отношений между предпринимателями и органами власти.
Развитие и поддержка малого предпринимательства продолжает оставаться одной из приоритетных задач администрации города.
IV. Основные направления
1. Развитие кредитования для субъектов малого предпринимательства.
2. Поддержка инновационной деятельности.
3. Развитие сети инфраструктуры малого предпринимательства.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике на 1%.
Создание 100 новых рабочих мест.
3. Создание не менее 5 малых инновационных предприятий на базе Городского инновационного центра.
Мероприятия муниципальной целевой программы N 12
"Реализация мер по стимулированию развития малого бизнеса"
("Предпринимательство 2006")
млн.руб.
N п/п | Наименование объекта | Ориентировоч- ная стоимость программы |
В том числе по источникам финансирования | |||||
Средства предприятия, учреждения, организации |
Средства городского бюджета по мере перевыполне- ния его доходной части |
Средст- ва област- ного бюджета |
Средства федераль- ного бюджета |
Спонсорские средства |
Иные (Средства МНФПМП) |
|||
12.1. | Развитие кредитования для субъектов малого предпринимательства |
10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
12.1.1. |
Совершенствование системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства по приоритетным направлениям |
6,00 |
|
|
|
|
|
6,00 |
12.1.2. |
Финансовая поддержка проектов начинающих субъектов малого предпринимательства |
3,00 |
|
|
|
|
|
3,00 |
12.1.3. | Организация лизинга оборудования для субъектов малого бизнеса |
1,00 | 1,00 | |||||
12.1.4. |
Участие субъектов малого бизнеса в региональных конкурсах направленных на поддержку малого бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
12.1.5. |
Разработка перечня земельных участков, которые должны быть обеспечены градостроительной документацией для строительства объектов малого бизнеса (200 участков) |
|
|
|
|
|
|
|
12.1.6. |
Организация регистрации инвестиционных проектов с целью помощи в согласовательной и разрешительной подготовительной деятельности реализации проектов |
|
|
|
|
|
|
|
12.2. | Поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства |
23,02 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
12.2.1. |
Развитие деятельности городского инновационного центра - как пилотного проекта создания инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Кемеровской области |
12,02 |
0,00 |
12,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.2.1.1. | Сопровождение инновационных проектов | 4,37 | 4,37 | |||||
12.2.1.2. | Приобретение автомобиля | 0,35 | 0,35 | |||||
12.2.1.3. | Благоустройство территории и проведение строительных работ |
7,30 | 7,30 | |||||
12.2.2. |
Поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства (формирование кредитных ресурсов) |
11,00 |
|
10,00 |
|
|
|
1,00 |
12.3. | Развитие сети инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
0,98 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
12.3.1. |
Создание системы информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства |
0,05 |
|
|
|
|
|
0,05 |
12.3.2. |
Ввести в практику работы МНФПМП проведение социологических, маркетинговых исследований и опросов как элементов мониторинга развития малого предпринимательства |
0,10 |
|
|
|
|
|
0,10 |
12.3.3. |
Обучение начинающих предпринимателей по курсу "Основы предпринимательской деятельности" |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
12.3.4. |
Оказание консультативной помощи субъектам предпринимательства по различным вопросам ведения бизнеса |
0,30 |
|
0,10 |
|
|
|
0,20 |
12.3.5. | Формирование систем мониторинга состояния малого бизнеса |
0,19 | 0,14 | 0,05 | ||||
12.3.6. | Организация проведения ежегодного конкурса на звание "Надежный партнер" |
0,13 | 0,13 | |||||
12.3.7. | Организация и проведение ежегодного празднования Дня предпринимателя |
0,06 | 0,01 | 0,05 | ||||
12.3.8. |
Содействие в организации и проведении выставки посвященной деятельности субъектов малого предпринимательства |
0,10 |
|
|
|
|
|
0,10 |
12.3.9. | Создание сети бизнес-инкубаторов (выделение помещений) |
0,05 | 0,05 | |||||
Итого | 34,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
Ресурсное обеспечение для реализации муниципальных целевых программ
млн.руб.
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование объекта |Ориентировочная |В том числе по источникам финансирования |
|п/п| |стоимость |--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |программы |Средства |Средства, |Средства |Средства |Средства |Спонсорские |Иные |
| | | |предприятия, |включенные |городского |областного |федерального |средства |(указать) |
| | | |учреждения, |в городской|бюджета по |бюджета |бюджета | | |
| | | |организации |бюджет, как|мере | | | | |
| | | | |целевая |перевыполне- | | | | |
| | | | |программа |ния его | | | | |
| | | | | |доходной | | | | |
| | | | | |части | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Жилищное | | | | | | | | |
| |строительство.Сохранение и | | | | | | | | |
| |развитие городской | | | | | | | | |
|1. |инфраструктуры.Совершенство-|3 691,30 |3 200,00 |8,40 |85,80 |319,00 |50,00 | |28,10 |
| |вание | | | | | | | | |
| |архитектурно-планировочной | | | | | | | | |
| |среды | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Обеспечение эффективного | | | | | | | | |
| |функционирования городского| | | | | | | | |
|2. |хозяйства. Благоустройство|1 516,49 |101,30 | |262,50 |410,19 |722,00 |10,00 |10,50 |
| |микрорайонов. Модернизация| | | | | | | | |
| |транспортной системы. | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Создание оптимальных условий| | | | | | | | |
|3. |для обучения и воспитания|25,51 | | |25,41 | | |0,10 | |
| |детей и подростков | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Создание условий для | | | | | | | | |
|4. |организации досуга |23,94 |1,70 | |20,00 |0,50 |0,00 |1,74 | |
| |кемеровчан | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Создание современных и | | | | | | | | |
|5. |безопасных условий для |94,74 | | |63,56 |12,38 |10,00 |2,00 |6,80 |
| |оказания медицинской помощи| | | | | | | | |
| |кемеровчан | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Создание условий для | | | | | | | | |
|6. |улучшения качества |3,82 | | |3,82 | | | | |
| |обслуживания нуждающихся | | | | | | | | |
| |жителей города | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Реализация "Основных | | | | | | | | |
|7. |направлений молодежной |6,72 | | |4,59 | | |2,13 | |
| |политики. "Молодежь | | | | | | | | |
| |2005-2007 _г." | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Развитие безопасной и | | | | | | | | |
|8. |благоустроенной среды |60,00 | | |58,45 | | |1,55 | |
| |шахтерских поселков | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
|9. |Русский хоккей |1 056,89 | |199,99 |0,00 |700,00 |5,60 |151,30 | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
|10.|Работа с населением по |0,83 | | |0,83 | | | | |
| |месту жительства | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
|11.|Обеспечение безопасности в|39,45 | |24,45 |15,00 | | | | |
| |городе | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Реализация мер по | | | | | | | | |
|12.|стимулированию развития |35,00 | | |22,40 | | | |12,60 |
| |малого бизнеса | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------|
| |Итого по программам |6 554,69 |3 303,00 |232,84 |562,36 |###### |787,60 |168,82 |58,00 |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.