Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Государственная программа
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
(утв. постановлением Администрации Томской области от 9 декабря 2014 г. N 474а)
Паспорт
государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
Наименование государственной программы |
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (далее - государственная программа) |
||||||||
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
||||||||
Соисполнители государственной программы |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
||||||||
Участники государственной программы |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
||||||||
Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа |
Развитая инфраструктура |
||||||||
Цель государственной программы |
Модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области |
||||||||
Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели |
2013 год |
2014 год (прогноз) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду, % |
1 |
1,7 |
2,1 |
2,3 |
3,7 |
5,3 |
7,7 |
9,9 |
|
Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ед. |
305 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), % |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
|
Задачи государственной программы |
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области. Задача 2. Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области |
||||||||
Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели |
2013 год |
2014 год (прогноз) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области | |||||||||
Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением, % |
82,8 |
83,0 |
83,2 |
83,4 |
83,6 |
83,8 |
84,0 |
84,2 |
|
Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом, % |
80,3 |
80,5 |
80,7 |
80,9 |
81,1 |
81,3 |
81,5 |
81,7 |
|
Задача 2. Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области | |||||||||
Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), % |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
|
Подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области". Подпрограмма 2. "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области". Подпрограмма 3. "Обеспечивающая подпрограмма" |
||||||||
Сроки реализации государственной программы |
2015-2020 годы |
||||||||
Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Федеральный бюджет (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
399495,0 |
203365,0 |
39226,0 |
39226,0 |
39226,0 |
39226,0 |
39226,0 |
||
Местные бюджеты (по согласованию) |
49358,4 |
49358,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники (по согласованию) |
340000,0 |
175000,0 |
100000,0 |
50000,0 |
7000,0 |
5000,0 |
3000,0 |
||
Всего по источникам |
788853,4 |
427723,4 |
139226,0 |
89226,0 |
46226,0 |
44226,0 |
42226,0 |
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"
Паспорт
подпрограммы 1. "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"
Характеристика
сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития
Протяженность водопроводных сетей на конец 2013 года составила 3672 км, из которых 1477 км (40%) нуждаются в замене.
За 2013 год в целом по Томской области было заменено 84,1 км водопроводных сетей. Удельный вес замененных водопроводных сетей в общей протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составил 2,3%.
В 2013 году утечка и неучтенный расход воды составили 26,0 млн. куб. м или 32,4% от общего объема воды, поданной в сеть.
Протяженность канализационных сетей на конец 2013 года составила 1285 км, из которых 59% нуждаются в замене. За 2013 год в целом по Томской области было заменено 1,6 км канализационных сетей.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2013 года составила 1589,9 км, из которых 36,4% - ветхие. За 2013 год было заменено 28,9 км тепловых и паровых сетей.
В 2013 году потери тепла составили 1744,2 тыс. Гкал или 21,0% от общего количества поданного в сеть тепла.
При этом темпы старения инфраструктуры опережают темпы модернизации.
В связи с тем, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время не обладает инвестиционной привлекательностью, имеет место низкий уровень активности частных инвесторов. Данная ситуация обусловлена длительными сроками возврата инвестиций и опережающим ростом цен на энергетические ресурсы (газ, электрическая энергия, уголь). Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области в силу ограниченных возможностей соответствующих бюджетов не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории муниципальных образований.
Потребность в финансировании капитального ремонта для поддержания работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры и снижения аварийности в период прохождения отопительного сезона составляет не менее 280 млн. рублей ежегодно.
Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры станет дальнейшее старение и увеличивающийся износ основных фондов, рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых и паровых сетях, количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.
Ввиду серьезности указанных проблем их решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет увеличения бюджетных ассигнований в модернизацию коммунальной инфраструктуры Томской области.
Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в Томской области необходимо решение задачи по обеспечению надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса путем осуществления бюджетных инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры. При этом достижение цели и положительную динамику в отрасли характеризуют увеличение стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения а также уровень оборудования жилищного фонда Томской области отоплением и водопроводом.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области, а также способствовать повышению уровня обеспеченности населения региона коммунальными услугами и их качества.
Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в таблице 1.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 2.
Таблица 1
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Показатели цели подпрограммы 1 |
||||||||
1.1. |
Показатель 1. Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением |
% |
п. 1.11.1 |
Год |
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 06 и 01 строки 24 формы федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
Периодическая отчетность |
Росстат |
Прогнозный показатель - март года, следующего за отчетным. Фактический показатель - июнь года, следующего за отчетным |
1.2. |
Показатель 2. Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом |
% |
п. 1.11.1 |
Год |
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в столбцах 02 и 01 строки 24 формы федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
Периодическая отчетность |
Росстат |
Прогнозный показатель - март года, следующего за отчетным. Фактический показатель - июнь года, следующего за отчетным |
2. |
Показатели задач подпрограммы 1 |
||||||||
2.1. |
Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона |
||||||||
2.1.1. |
Показатель 1. Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду |
% |
п. 1.11.3 |
Год |
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
Рассчитывается как отношение суммы значений показателей, указанных в строке 46 формы федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012 N 492, в строке 39 формы федерального статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" и в строке 37 формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденных приказом Росстата от 03.08.2011 N 343, к сумме соответствующих показателей предыдущего года |
Периодическая отчетность |
Росстат |
Прогнозный показатель - март года, следующего за отчетным. Фактический показатель - апрель года, следующего за отчетным |
2.2. |
Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области |
||||||||
2.2.1. |
Показатель 1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
% |
п. 16.6 |
Год |
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
Рассчитывается как частное значений показателей, указанных в строках 02 и 01 столбца 3 таблицы (2000) формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 16.10.2013 N 411 |
Периодическая отчетность |
Росстат, Роспотребнадзор |
Прогнозный показатель - март года, следующего за отчетным. Фактический показатель - апрель года, следующего за отчетным |
2.2.2. |
Показатель 2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии |
кг.у.т./ Гкал |
п. 1.11.3 |
год |
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
Рассчитывается как отношение значения показателя по строке 55 к значению показателя по строке 34 формы федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012 N 492, выраженное в кг.у.т./Гкал |
Периодическая отчетность |
Росстат |
Прогнозный показатель - март года, следующего за отчетным. Фактический показатель - апрель года, следующего за отчетным |
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
N |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|||||
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
||||||||
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" | |||||||||||
1. |
Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона |
||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
всего |
78 516,2 |
0,0 |
59 900,0 |
18 616,2 |
0,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области/ органы местного самоуправления |
Х |
Х |
|
2015 год |
78 516,2 |
0,0 |
59 900,0 |
18 616,2 |
0,0 |
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % |
0 |
||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
1.2. |
Мероприятие "Асиновский район. Приобретение котельных" |
всего |
78 516,2 |
0,0 |
59 900,0 |
18 616,2 |
0,0 |
|
ед. |
Х |
|
2015 год |
78 516,2 |
0,0 |
59 900,0 |
18 616,2 |
0,0 |
2 |
|||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2. |
Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области |
||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Томской области доброкачественной питьевой водой" |
всего |
134 981,2 |
0,0 |
104 239,0 |
30 742,2 |
0,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области/ органы местного самоуправления |
Х |
Х |
|
2015 год |
134 981,2 |
0,0 |
104 239,0 |
30 742,2 |
0,0 |
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, всего, % |
65,3 |
||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
|||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
|||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
|||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
|||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,3 |
|||||
2.2. |
Мероприятие "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" |
всего |
75 699,0 |
0,0 |
57 750,8 |
17 948,2 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % (проектная мощность подачи воды в сеть - 12,5 тыс. куб. м/сут.) |
Х |
||
2015 год |
75 699,0 |
0,0 |
57 750,8 |
17 948,2 |
0,0 |
70 |
|||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|||||
2.3. |
Мероприятие "Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом" |
всего |
31 463,3 |
0,0 |
24 834,0 |
6 629,3 |
0,0 |
|
Степень готовности объекта, % (протяженность сетей согласно проекту - 11,4 км) |
Х |
|
2015 год |
31 463,3 |
0,0 |
24 834,0 |
6 629,3 |
0,0 |
65 |
|
||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2.4. |
Мероприятие "Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)" |
всего |
27 818,9 |
0,0 |
21 654,2 |
6 164,7 |
0,0 |
Степень готовности объекта, % (проектная мощность подачи воды в сеть - 800 куб. м/сут., протяженность сетей - 6,6 км) |
Х |
|
|
2015 год |
27 818,9 |
0,0 |
21 654,2 |
6 164,7 |
0,0 |
95 |
|
||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
|
||||
3. |
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
213 497,4 |
0,0 |
164 139,0 |
49 358,4 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
2015 год |
213 497,4 |
0,0 |
164 139,0 |
49 358,4 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
Подпрограмма 2. "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
Паспорт
подпрограммы 2. "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
Характеристика
сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития
Основной проблемой в сфере развития коммуникационной инфраструктуры в Томской области является неравномерность ее развития - преимущественное сосредоточение в крупных населенных пунктах региона и отсутствие в малонаселенных и труднодоступных районах.
В связи с низкой плотностью населения и ограниченной платежеспособностью жителей большая часть территории Томской области является экономически непривлекательной для развития бизнеса операторов связи.
Вышеуказанные проблемы сдерживают расширение применения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, а также реализацию ряда иных проектов, основанных на информационно-коммуникационных технологиях.
Целью подпрограммы 2 является развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
обеспечение доступа населения к современным услугам связи;
внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области.
Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в таблице 3.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 4.
Таблица 3
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Показатель цели подпрограммы 2 |
||||||||
1.1. |
Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение) |
% |
|
Год |
На конец отчетного периода |
, где:
- доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), %; - численность жителей населенных пунктов Томской области, обеспеченных доступом хотя бы к одному из видов современных услуг связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет или цифровое телевидение), чел.; - численность населения Томской области, чел. |
Ведомственная статистика |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным |
2. |
Показатели задач подпрограммы 2 |
||||||||
2.1. |
Показатель задачи 1. Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи |
||||||||
2.1.1. |
Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к цифровому телевидению |
% |
|
Год |
На конец отчетного периода |
, где:
- доля населения Томской области, обеспеченного доступом к цифровому телевидению, %; - численность жителей населенных пунктов Томской области, обеспеченных доступом к цифровому телевидению, чел.; - численность населения Томской области, чел. |
Оценка исполнителя ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" на территории Томской области - филиала ФГУП "РТРС" "Томский ОРТПЦ" |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным |
2.2. |
Показатель задачи 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области |
||||||||
2.2.1. |
Наличие региональной навигационно-информационной системы Томской области |
ед. |
|
Год |
На конец отчетного периода |
Оценка фактического наличия и функционирования региональной навигационно-информационной системы Томской области |
Единовременное обследование |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Декабрь отчетного года |
Таблица 4
Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
N |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|||||||
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
||||||||||
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
Подпрограмма 2. "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области" | |||||||||||||
1. |
Задача 1. Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи |
||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
всего |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области/ участник мероприятия |
Х |
Х |
|||
2015 год |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к цифровому телевидению, % |
85,0 |
||||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
|||||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
|||||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
|||||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
|||||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,4 |
|||||||
1.2. |
Мероприятие "Развитие цифрового телевидения: развитие инфраструктуры цифрового телевидения на территории Томской области, формирование адресного перечня по предоставлению приставок для цифрового телевидения, закупка и установка приставок для цифрового телевидения в соответствии с адресным перечнем" |
всего |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
|
|
||||
2015 год |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
||||||||
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2. |
Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области |
||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области" |
всего |
265 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
265 000,0 |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области/ участник мероприятия |
Х |
Х |
|||
2015 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
Наличие региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1 |
||||||
2016 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
1 |
|||||||
2017 год |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
1 |
|||||||
2018 год |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
1 |
|||||||
2019 год |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
1 |
|||||||
2020 год |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1 |
|||||||
2.2. |
Мероприятие "Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов в области навигационно-информационных технологий на базе ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности" |
всего |
265 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
265 000,0 |
|
|||||
2015 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
||||||||
2016 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
||||||||
2017 год |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
||||||||
2018 год |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
||||||||
2019 год |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
||||||||
2020 год |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
||||||||
3. |
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
340 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 000,0 |
|
Х |
Х |
|||
2015 год |
175 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 000,0 |
|
Х |
Х |
|||||
2016 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
Х |
Х |
||||||
2017 год |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
Х |
Х |
||||||
2018 год |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
Х |
Х |
||||||
2019 год |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
Х |
Х |
||||||
2020 год |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
Х |
Х |
Подпрограмма 3. "Обеспечивающая подпрограмма"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3. "Обеспечивающая подпрограмма"
N |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
Задача 1. Обеспечение надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области (финансовое обеспечение деятельности аппарата) |
|||||||
Объем финансирования, тыс. рублей |
117 678,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
||
Показатель задачи 1. Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, % |
|
34,0 |
33,5 |
33,0 |
32,5 |
32,0 |
31,5 |
||
Задача 2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области (финансовое обеспечение деятельности аппарата) | |||||||||
Объем финансирования, тыс. рублей |
117 678,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
19 613,0 |
||
Показатель задачи 2. Количество выявленных нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда, ед./тыс. кв. м |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
2. |
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |
235 356,0 |
39 226,0 |
39 226,0 |
39 226,0 |
39 226,0 |
39 226,0 |
39 226,0 |
Информация о мерах государственного регулирования
N |
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
1. |
Правовые |
Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области |
2015-2020 годы |
Повышение подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций. Повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО). Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ. Повышение правовой грамотности населения, информированности собственников в части своих жилищных прав, снижение социальной напряженности. Повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников жилья. Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - МКД). Обеспечение проведения капитальных ремонтов МКД. Создание актуальной информационной базы о РСО. Обеспечение контроля сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Создание условия для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. Повышение качества коммунальных услуг, безопасности и качества жизни населения. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии. Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов |
2. |
Иные |
Организация и проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных пунктом 11 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 N 493 "О государственном жилищном надзоре" |
2015-2020 годы |
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.