Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27 июля 2012 г. N 2140
"Об утверждении целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области (с изменениями), Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области" (с изменениями), в целях создания экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 06.11.2009 N 3741 "Об утверждении целевой программы "Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010-2014 годах";
2) от 05.03.2010 N 672 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741";
3) от 09.02.2011 N 164 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741";
4) от 20.05.2011 N 1011 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741";
5) от 10.11.2011 N 2621 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741".
3. Опубликовать Постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В.
Глава Администрации |
И.Е. Волков |
Целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
(утв. постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27 июля 2012 г. N 2140)
Паспорт целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Наименование программы |
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года (далее -Программа) |
||||||
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Томской области от 19.10.2010 N 238-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Томской области"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"; Постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"; Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2012 N 493-р "О разработке целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года" |
||||||
Заказчик Программы |
Администрация ЗАТО Северск |
||||||
Разработчик и куратор Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС) |
||||||
Исполнители Программы |
УЖКХ ТиС, главные распорядители бюджетных средств Администрации ЗАТО Северск (далее - ГРБС), муниципальные учреждения ЗАТО Северск (далее -МУ), управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд ЗАТО Северск (далее - УК), товарищества собственников жилья (далее -ТСЖ), ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) |
||||||
Сроки (этапы) реализации Программы |
I этап: 2012 год; II этап: 2013-2015 годы; III этап: 2016-2020 годы |
||||||
Цель Программы |
Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||
Основные задачи Программы |
1. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
||||||
Перечень подпрограмм (основных направлений) Программы |
1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
||||||
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объём финансирования <*> 902 091 тыс. руб., в т.ч.: |
||||||
Источник финансирования |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016-2020 годы |
Итого |
|
федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) |
0 |
51 713 |
80 000 |
0 |
7 000 |
138 713 |
|
бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) |
0 |
21 190 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
27 190 |
|
местный бюджет |
16 772 |
279 726 |
60 563 |
49 097 |
100 940 |
507 099 |
|
Внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса и других организаций, средства населения и т.д.) |
34 200 |
44 247 |
31 472 |
50 671 |
68 500 |
229 089 |
|
Итого |
50 972 |
396 876 |
174 035 |
101 768 |
178 440 |
902 091 |
|
Ожидаемый конечный результат Программы |
1. Динамика энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: итог I этапа (2012 год) -0,0210 т.у.т./тыс. рублей; итог II этапа (2015 год) -0,0169 т.у.т./тыс. рублей; итог III этапа (2020 год) -0,0124 т.у.т./тыс. рублей - сокращение к уровню 2007 года более чем на 40%. 2. Доля организаций, для которых проведение энергетического обследования является обязательным и в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование: итог I этапа (2012 год) - 100%. 3. Положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности за период реализации Программы из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. 4. Доля населения ЗАТО Северск, положительно оценивающего реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск: итог I этапа (2012 год) -5%; итог II этапа (2015 год) -12%; итог III этапа (2020 год) -50%. 5. Снижение в сопоставимых условиях потребления МУ энергоресурсов к концу 2014 г. не менее чем на 15%, относительно уровня 2009 года |
||||||
Система организации управления реализацией Программы контроля за её исполнением |
Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630. Общий контроль возлагается на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск |
<*> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" предусмотрено снижение до 2020 года энергоемкости валового внутреннего продукта России не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации в 2009 году Администрацией ЗАТО Северск была разработана и утверждена Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741 целевая программа "Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010-2014 годах" (с изменениями). Политика органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности до настоящего времени осуществлялась в соответствии с данной программой, в рамках которой основной объем финансирования был направлен на реализацию мероприятий, связанных с оснащением зданий бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов и проведением обязательного энергоаудита бюджетных учреждений.
С вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ возникла необходимость разработки целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года, в которой должны быть учтены требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона N 261-ФЗ, требования, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и главные целевые показатели в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлена краткая характеристика объектов ЗАТО Северск и основные проблемы, решение которых предлагается программным методом.
1. Социальная сфера
Социальная сфера на территории ЗАТО Северск представлена образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, организациями для занятий культурным досугом, физкультурой и спортом.
Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 20 общеобразовательных учреждений и 5 учреждений дополнительного образования детей.
Профессиональное образование на территории ЗАТО Северск осуществляют Северский технологический институт - филиал "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (СТИ НИЯУ МИФИ), ОГБОУ СПО "Северский промышленный колледж", ОГБОУ НПО "ПУ-10" и ОГБОУ НПО "ПУ-32".
Для занятий физкультурой и спортом на территории ЗАТО Северск имеется 172 сооружения, из них 163 муниципальных сооружения. В том числе: 5 бассейнов, 47 спортзалов (в том числе 24 школьных спортивных зала), ледовый дворец, 2 стадиона, 110 плоскостных сооружений (поля, площадки и др.), 2 стрелковых тира, стрелковый стенд, 1 лыжная база. На территории ЗАТО Северск работает 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ.
Организацией культурного досуга населения ЗАТО Северск занимаются 9 учреждений культуры и искусства, в том числе 8 муниципальных учреждений.
Медицинскую помощь жителям ЗАТО Северск оказывают лечебные подразделения Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 81 Федерального медико-биологического агентства" с коечным фондом стационаров на 1363 койки и нормативной пропускной способностью поликлиник 2920 посетителей за смену. Действуют Северский биофизический научный центр (ФГУП "СБНЦ" ФМБА России) и НИИ гастроэнтерологии Сибирского государственного медицинского университета и АНО "Северский гастроэнтерологический центр" СО РАМН. Организации здравоохранения осуществляют мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с собственными программами, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, поэтому в данной Программе не рассматриваются.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита 2010-2011 годов оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций (оконные переплеты и т.д.), высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования и т.д. В соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ до конца 2012 года должен быть завершен обязательный энергоаудит МУ. На момент разработки программы доля МУ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования (далее - МО), в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет 80%.
С учетом доли расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (она составляет 5,7%, что в ценах 2011 г. соответствует 158 млн. руб.) и ежегодного роста тарифов необходима реализация комплекса мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами МУ за счёт сокращения энергопотребления.
2. Промышленное производство
Промышленное производство представлено тремя видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На промышленных предприятиях работает порядка 30% общего числа занятых в экономике ЗАТО Северск.
Основная доля выпускаемой промышленной продукции приходится на обрабатывающие производства:
- производство ядерных материалов -Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК");
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов -ООО КЖБИ "Химстрой", ЗАО "Северскстекло";
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования -ЗАО "ЗЭМИ-3" Электрон, ОАО "Телерадиосервис";
- производство транспортных средств и оборудования -ООО "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод".
Основные данные о производственной сфере представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. (оценка) |
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без учета производства ядерных материалов), млн. рублей |
7604,3 |
8778,7 |
8991,9 |
9667,4 |
12724,9 |
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2012 составила 2458,3 тыс. кв. метра, в том числе 54,26 тыс. кв. метра приходится на ветхий и аварийный фонд.
В ЗАТО Северск последовательно осуществляются меры по повышению роли собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. По состоянию на 01 января 2012 г. доля жилых домов, управляемых ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, составляет 25%, а остальная доля жилищного фонда находится в управлении УК.
Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, низким уровнем оснащенности общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории ЗАТО Северск, входят следующие предприятия:
- Открытое акционерное общество "Тепловые сети" (далее - ОАО ТС) -теплоснабжение потребителей г. Северска;
- Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" (далее - ОАО ГЭС) -электроснабжение потребителей г. Северска;
- Открытое акционерное общество "Северский водоканал" (далее - ОАО СВК) -водоснабжение потребителей, водоотведение и очистка сточных вод на территории г. Северска;
- ООО "Тепло" -деятельность по теплоснабжению внегородских территорий (котельная ЦОК в пос. Самусь и котельная в пос. Орловка);
- ООО "Сети" -деятельность по теплоснабжению внегородских территорий (котельная по ул. Камышка);
- ООО "ВКХ" -водоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод внегородских территорий.
Централизованное теплоснабжение населения и объектов городского хозяйства осуществляется по муниципальным тепловым сетям. По данным ОАО ТС и ООО "Тепло" в 2011 году общее потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение составило 1338,8 тыс. Гкал., в т.ч.: населением потреблено 955,476 тыс. Гкал, предприятиями 223,115 тыс. Гкал, бюджетными учреждениями 160,185 тыс. Гкал (без горячего водоснабжения общее потребление составило 995,543 тыс. Гкал, в т.ч.: население 652,9 тыс. Гкал, предприятия 213,235 тыс. Гкал, МУ 129,407 тыс. Гкал. При общей жилой площади 2,458 млн. кв. метра средняя удельная тепловая характеристика эксплуатируемых жилых зданий на отопление равна 265,6 ккал/м2. Это превышает средние значения показателей по Томской области и Сибирскому федеральному округу и говорит о резерве (потенциале) энергосбережения в ЗАТО Северск. Одновременно требует решения проблема износа оборудования тепловых сетей, поскольку с 2011 года все сетевое хозяйство, с высоким процентом износа, передано с баланса ОАО "СХК" в муниципальную казну ЗАТО Северск.
Электроснабжение потребителей осуществляется по муниципальным линиям и подстанциям, переданным в аренду ОАО ГЭС. Общий объем потребления за 2011 год составил 234 млн. кВтч. Сети строились и вводились в эксплуатацию постепенно, по мере строительства г. Северска. Определенная часть кабельных линий и подстанционного оборудования 6-10/0,4 кВ технически изношена и требует замены и модернизации. Общее потребление электроэнергии населением в 2011 году составило 125,7 млн. кВтч. В расчете на душу населения это достигает 1085 кВтч/чел. в год, что превышает среднее удельное потребление электроэнергии в г. Томске и в России в целом. Это свидетельствует о высокой обеспеченности населения этим видом ресурса и значительном потенциале энергосбережения.
Состояние систем водоснабжения и водоотведения требует глубокой модернизации. Объем подачи воды для хозяйственно-питьевых нужд в среднем соответствует сложившимся в регионе удельным расходам до 200 л/чел.сут. Требует замены оборудование водозабора. Очистные сооружения работают по давно устаревшей технологии. Потребление электроэнергии для водоснабжения, водоотведения и очистки стоков имеет значительный резерв экономии.
4. Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск
Социально-экономическое развитие территории и тенденции, складывающиеся в последние годы, в определяющей мере формируют спрос и потребление топливно-энергетических ресурсов. Высокий уровень энергообеспеченности промышленности и транспорта, строительства и связи, коммунально-бытовой сферы и населения сформировали устойчивый производственно-технологический комплекс для приема, передачи, распределения и потребления энергетических ресурсов.
5. Топливно-энергетический баланс (далее - ТЭБ)
При составлении сводного ТЭБ всех энергоресурсов в тоннах условного топлива применялись следующие пересчетные коэффициенты:
теплоэнергия (далее - ТЭ) - 0,170 т у.т. на 1 Гкал;
электроэнергия (далее - ЭЭ) - 0,000394 т у.т. на 1 кВтч;
газ -0,001189 т у.т. на 1 куб. м.
Сводный ТЭБ ЗАТО Северск по годам представлен в таблицах 2-5.
Таблица 2
Сводный ТЭБ за 2007 г., тыс. т у.т.
N пп |
Строка баланса |
ЭЭ |
ТЭ |
Уголь |
Газ |
Нефть |
Всего |
1 |
Производство |
94,01 |
224,76 |
0 |
0 |
0 |
318,77 |
2 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
127,98 |
8,43 |
0,45 |
136,86 |
3 |
Отправлено за пределы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Располагаемый ресурс |
94,01 |
224,76 |
127,98 |
8,43 |
0,45 |
455,63 |
5 |
Собственные нужды ЭС |
2,74 |
0,22 |
0 |
0 |
0 |
2,96 |
6 |
Отпуск в сеть |
91,27 |
224,53 |
0 |
0 |
0 |
315,80 |
7 |
Потери в сети (потери) |
0,01 |
8,91 |
0 |
0 |
0 |
8,92 |
8 |
Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ |
0 |
0 |
127,98 |
8,43 |
0,45 |
136,86 |
9 |
Конечное потребление |
91,26 |
215,62 |
0 |
0 |
0 |
306,88 |
10 |
Промышленность |
21,51 |
14,47 |
0 |
0 |
0 |
35,98 |
11 |
Строительство |
0,94 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
1,19 |
12 |
Транспорт и связь |
7,04 |
1,48 |
0 |
0 |
0 |
8,52 |
13 |
Предприятия ЖКХ |
4,18 |
0,07 |
0 |
0 |
0 |
4,25 |
14 |
Бюджетные потребители |
8,25 |
21,37 |
0 |
0 |
0 |
29,62 |
15 |
Сфера обслуживания |
4,56 |
2,20 |
0 |
0 |
0 |
6,76 |
16 |
Население |
43,14 |
173,93 |
0 |
0 |
0 |
217,07 |
17 |
Фактическое потребление |
89,60 |
213,77 |
0 |
0 |
0 |
303,37 |
18 |
Статистическое расхождение |
1,66 |
1,86 |
0 |
0 |
0 |
3,52 |
Таблица 3
Сводный ТЭБ за 2008 г., тыс. т у.т.
N пп |
Строка баланса |
ЭЭ |
ТЭ |
Уголь |
Газ |
Нефть |
Всего |
1 |
Производство |
100,34 |
231,94 |
0 |
0 |
0 |
332,28 |
2 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
179,52 |
8,84 |
0,37 |
188,73 |
3 |
Отправлено за пределы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Располагаемый ресурс |
100,34 |
231,94 |
179,52 |
8,84 |
0,37 |
521,01 |
5 |
Собственные нужды ЭС |
2,92 |
0,23 |
0 |
0 |
0 |
3,15 |
6 |
Отпуск в сеть |
97,42 |
231,71 |
0 |
0 |
0 |
329,13 |
7 |
Потери в сети (потери) |
0,01 |
8,96 |
0 |
0 |
0 |
8,97 |
8 |
Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ |
0 |
0 |
179,52 |
8,84 |
0,37 |
188,73 |
9 |
Конечное потребление |
97,41 |
222,75 |
0 |
0 |
0 |
320,16 |
10 |
Промышленность |
20,77 |
15,28 |
0 |
0 |
0 |
36,05 |
11 |
Строительство |
1,10 |
0,32 |
0 |
0 |
0 |
1,42 |
12 |
Транспорт и связь |
7,27 |
0,85 |
0 |
0 |
0 |
8,12 |
13 |
Предприятия ЖКХ |
4,54 |
0,16 |
0 |
0 |
0 |
4,70 |
14 |
Бюджетные потребители |
8,25 |
21,71 |
0 |
0 |
0 |
29,96 |
15 |
Сфера обслуживания |
4,54 |
2,31 |
0 |
0 |
0 |
6,85 |
16 |
Население |
45,76 |
180,77 |
0 |
0 |
0 |
226,53 |
17 |
Фактическое потребление |
92,23 |
221,40 |
0 |
0 |
0 |
313,63 |
18 |
Статистическое расхождение |
5,18 |
1,35 |
0 |
0 |
0 |
6,53 |
Таблица 4
Сводный ТЭБ за 2009 г., тыс. т у.т.
N пп |
Строка баланса |
ЭЭ |
ТЭ |
Уголь |
Газ |
Нефть |
Всего |
1 |
Производство |
100,17 |
237,35 |
0 |
0 |
0 |
337,52 |
2 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
197,96 |
9,26 |
0,40 |
207,62 |
3 |
Отправлено за пределы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Располагаемый ресурс |
100,17 |
237,35 |
197,96 |
9,26 |
0,40 |
545,14 |
5 |
Собственные нужды ЭС |
2,92 |
0,24 |
0 |
0 |
0 |
3,16 |
6 |
Отпуск в сеть |
97,25 |
237,11 |
0 |
0 |
0 |
334,36 |
7 |
Потери в сети (потери) |
0,01 |
8,88 |
0 |
0 |
0 |
8,89 |
8 |
Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ |
0 |
0 |
197,96 |
9,26 |
0,40 |
207,62 |
9 |
Конечное потребление |
97,24 |
228,23 |
0 |
0 |
0 |
325,47 |
10 |
Промышленность |
20,46 |
16,94 |
0 |
0 |
0 |
37,40 |
11 |
Строительство |
0,66 |
0,34 |
0 |
0 |
0 |
1,00 |
12 |
Транспорт и связь |
7,63 |
0,93 |
0 |
0 |
0 |
8,56 |
13 |
Предприятия ЖКХ |
4,62 |
0,15 |
0 |
0 |
0 |
4,77 |
14 |
Бюджетные потребители |
9,41 |
18,96 |
0 |
0 |
0 |
28,37 |
15 |
Сфера обслуживания |
4,85 |
2,61 |
0 |
0 |
0 |
7,46 |
16 |
Население |
49,03 |
186,89 |
0 |
0 |
0 |
235,92 |
17 |
Фактическое потребление |
96,67 |
226,82 |
0 |
0 |
0 |
323,49 |
18 |
Статистическое расхождение |
0,58 |
1,41 |
0 |
0 |
0 |
1,99 |
Таблица 5
Сводный ТЭБ за 2010 г., тыс. т у.т.
N пп |
Строка баланса |
ЭЭ |
ТЭ |
Уголь |
Газ |
Нефть |
Всего |
1 |
Производство |
101,36 |
240,04 |
0 |
0 |
0 |
341,40 |
2 |
Получено со стороны |
0 |
0 |
168,00 |
9,61 |
0,44 |
178,05 |
3 |
Отправлено за пределы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Располагаемый ресурс |
101,36 |
240,04 |
168,00 |
9,61 |
0,44 |
519,45 |
5 |
Собственные нужды ЭС |
2,95 |
0,24 |
0 |
0 |
0 |
3,19 |
6 |
Отпуск в сеть |
98,41 |
239,80 |
0 |
0 |
0 |
338,21 |
7 |
Потери в сети (потери) |
0,01 |
10,42 |
0 |
0 |
0 |
10,43 |
8 |
Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ |
0 |
0 |
168,00 |
9,61 |
0,44 |
178,05 |
9 |
Конечное потребление |
98,40 |
229,37 |
0 |
0 |
0 |
327,77 |
10 |
Промышленность |
22,21 |
17,02 |
0 |
0 |
0 |
39,23 |
11 |
Строительство |
0,59 |
0,34 |
0 |
0 |
0 |
0,93 |
12 |
Транспорт и связь |
6,88 |
0,94 |
0 |
0 |
0 |
7,82 |
13 |
Предприятия ЖКХ |
4,16 |
0,15 |
0 |
0 |
0 |
4,31 |
14 |
Бюджетные потребители |
10,18 |
18,70 |
0 |
0 |
0 |
28,88 |
15 |
Сфера обслуживания |
4,37 |
2,62 |
0 |
0 |
0 |
6,99 |
16 |
Население |
51,94 |
188,62 |
0 |
0 |
0 |
240,56 |
17 |
Фактическое потребление |
100,33 |
228,40 |
0 |
0 |
0 |
328,73 |
18 |
Статистическое расхождение |
-1,93 |
0,98 |
0 |
0 |
0 |
-0,95 |
В связи с недостатком статистической информации структура топливно-энергетических ресурсов представлена углем, природным газом и нефтью, используемыми для производства электрической и тепловой энергии на энергетических объектах ЗАТО Северск.
Так, динамика потребления электрической и тепловой энергии в 2007-2010 гг. выглядела согласно рисунку 1.
Рисунок 1. Потребление ТЭР в 2007-2010 гг., тыс. тонн у.т.
Как видно из рисунка 1 и данных таблиц 2-5, потребление ТЭР в ЗАТО Северск незначительно увеличилось преимущественно за счет тепловой энергии. В относительных единицах это увеличение составило 0,3%. Если рассматривать потребителей, то основная доля приходится на население (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Структура потребления ТЭР в 2007-2010 гг., тыс. т.у.т.
На долю населения в 2007 году приходилось 72%, на долю промышленности и прочих потребителей - 28% потребления ТЭР, в 2010 году 74% и 26% соответственно.
Ключевая проблема высокой энергоемкости экономики и жизнеобеспечения в ЗАТО Северск заключается в проводимой в течение многих лет практике достижения всеми средствами главного производственного результата деятельности ОАО "СХК" - продукта специальной технологии и создание для этого избыточного инфраструктурного, в том числе энергетического, строительного, транспортного, обеспечения. Выработанная годами привычка и доступность ресурсов по дешевым ценам сохраняется до сих пор. В связи с этим поставленная руководством страны задача "снизить энергоемкость валового внутреннего продукта к 2020 году на 40% по сравнению с 2007 годом" представляется реально достижимой. Потенциал энергосбережения может быть извлечен более быстрыми темпами.
6. Обоснование решения проблемы посредством реализации Программы
Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости продукта, производимого на территории ЗАТО Северск. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику МО, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг.
Энергетическая нагрузка производства товаров, выполнения работ и услуг по ЗАТО Северск содержит две важнейших составляющих:
1) энергоемкость объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг как отношение объема потребления энергоресурсов к годовому объему отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами;
2) доля энергетических затрат в себестоимости продукции, работ и услуг в МО.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ЗАТО Северск изменялся в достаточно широких пределах. Информация представлена в таблице 6.
Таблица 6
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, и энергоемкость
Наименование показателей |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Потребление ТЭР, тыс. тон.у.т. |
306,0 |
319,2 |
324,5 |
326,8 |
318,9 |
Энергоемкость без потенциала энергосбережения (текущие условия), кг.у.т/тыс. руб. |
40,2 |
36,4 |
36,1 |
33,8 |
25,1 |
Энергоемкость с потенциала энергосбережения (сопоставимые условия), кг.у.т/тыс. руб. |
40,2 |
41,8 |
44,8 |
44,5 |
35,3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в текущих ценах (без учета производства ядерных материалов), млрд. руб. |
7,60 |
8,78 |
8,99 |
9,67 |
12,7 |
Индекс-дефлятор |
100 |
115 |
108 |
106 |
107 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в сопоставимых ценах (без учета производства ядерных материалов), млрд. руб. |
7,60 |
7,63 |
7,24 |
7,34 |
9,03 |
Данные таблицы 6 наглядно демонстрируют положительную тенденцию снижения энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг ЗАТО Северск, рассчитанную в текущих условиях, и нестабильную динамику данного показателя в сопоставимых условиях (рассчитанную в ценах, приведенных к уровню 2007 г.).
Достоверная величина энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг ЗАТО Северск может быть установлена лишь на основе данных, полученных при проведении независимых энергетических обследований организаций.
Двойственность поведения организации в отношении энергоемкости и энергетической составляющей затрат заключается, с одной стороны, в стремлении снизить платежи за энергию, а с другой, организации слишком мало делают, чтобы снизить само потребление энергоресурсов.
Иное положение дел складывается в организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии и тепла, по которым действует порядок расчета и установления нормативов удельных расходов топлива при производстве электроэнергии и тепла, нормативов запасов топлива, нормативов технологических потерь электрической и тепловой энергии в сетях. В соответствии с этим порядком организации энергетики могут включить в тариф только те затраты, которые соответствуют утвержденному нормативу. Утвержденные нормативы потерь по энергетическим организациям ЗАТО Северск:
- ОАО ТС -4,5% (внутриквартальные сети), 13,8% (магистральные трубопроводы);
- ОАО ГЭС -5,3%;
- ОАО СВК -31,4%;
- ООО "Тепло" -19,24%;
- ООО "Сети" -12,79%
- ООО "ВКХ" -11,81%.
Потенциал энергосбережения в МО, который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 164,6 тыс. т у.т. (энергоемкость с потенциалом энергосбережения (сопоставимые условия) -энергоемкость без потенциала энергосбережения (текущие условия) * объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в сопоставимых ценах (без учета производства ядерных материалов). Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории МО на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
II. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск;
2) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
4) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
5) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
III. Срок и этапы реализации программы
Программа рассчитана на период с 2012 по 2020 года. Работы по реализации мероприятий Программы планируются в три этапа:
1 этап: 2012 год;
2 этап: 2013-2015 годы;
3 этап: 2016-2020 годы.
Основные мероприятия Программы на 1-м этапе включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
подготовку и проведение организационных мероприятий, направленных на создание условий по реализации политики энергосбережения на территории;
проведение обязательных энергетических обследований;
проведение информационных мероприятий популяризации энергоэффективности;
реализацию мер бюджетного стимулирования энергоэффективности;
организацию утилизации ртутьсодержащих ламп у населения;
привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы.
Основные мероприятия Программы на 2-м этапе Программы включают в себя:
установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета);
установку индивидуальных приборов учета воды малоимущим гражданам (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета);
внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода ТЭР;
наращивание эффективности мероприятий популяризации энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни;
организацию завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива (реконструкция котельной в Орловке);
расширение использования нового энергосберегающего оборудования и технологий в различных отраслях экономики и в быту;
организацию мер по стимулированию оснащения автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;
содействие заключению энергосервисных договоров;
продолжение работ по модернизации уличного освещения и праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих ламп;
осуществление мер по капитальному ремонту зданий и сетей с усилением теплозащиты.
Основные мероприятия на 3-м этапе Программы включают в себя:
использование энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики;
изменение менталитета населения ЗАТО Северск в части бережного отношения к энергоресурсам.
IV. Система программных мероприятий
Реализация Программы намечается по основным пяти направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить предусмотренные в Программе задачи и достичь поставленной цели. Характеристика и обоснование мероприятий, направленных на решение основных задач Программы, приведено в приложении 1 к Программе. Анализ приложения 1 к Программе позволяет сформулировать актуальные стратегические мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск, такие как:
-организация комплексной системы учета потребляемых энергоресурсов различных категорий потребителей;
-создание условий и проведение первых обязательных энергетических обследований организаций, указанных в пункте 1 статьи 16 главы 4 Федерального закона N 261-ФЗ;
-организация комплекса мероприятий, направленных на сокращение потребления энергоресурсов во всех отраслях (бюджетный сектор, жилищный фонд, коммунальное хозяйство и транспорт);
-реализация пропаганды государственной политики энергосбережения на территории ЗАТО Северск и формирование энергосберегающего образа жизни населения;
-контроль за соблюдением значений целевых показателей и их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
Программа реализуется за счет средств бюджета ЗАТО Северск, федерального бюджета, бюджета Томской области и внебюджетных источников.
Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 902 091 тыс. руб., в т.ч. за счет:
-средств федерального бюджета - 138 713 тыс. руб.;
-бюджета Томской области - 27 190 тыс. руб.;
-местного бюджета - 507 099 тыс. руб.;
-внебюджетных средств - 229 089 тыс. руб.
Бюджет Программы по годам и источникам финансирования представлен в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение Программы в разрезе программных мероприятий представлено в приложении 3 к Программе.
V. Механизм реализации программы и управление ею
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО Северск. Разработчиком и куратором Программы является УЖКХ ТиС. Исполнители Программы: УЖКХ ТиС, ГРБС, МУ, УК, ТСЖ, РСО. Ресурсное обеспечение и реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 3 к Программе.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
УЖКХ ТиС с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы. В необходимых случаях УЖКХ ТиС готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
Перечень мероприятий Программы и соответствующие им объемы финансирования уточняются и планируются ежегодно при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами государственной власти Томской области.
После утверждения Программы в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий Программы.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация ЗАТО Северск.
Текущий контроль и управление Программой осуществляет УЖКХ ТиС в соответствии со своими полномочиями.
Исполнители Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют УЖКХ ТиС отчетность по установленной форме о реализации мероприятий Программы и об использовании финансовых ресурсов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.
УЖКХ ТиС готовит ежеквартально отчет о реализации Программы по установленным формам.
VI. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
В ходе реализации мероприятий Программы и после ее выполнения прогнозируются достижения следующих результатов:
1) динамика энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:
а) итог I этапа (2012 год) -0,0210 т.у.т./тыс. рублей;
б) итог II этапа (2015 год) -0,0169 т.у.т./тыс. рублей;
в) итог III этапа (2020 год) -0,0124 т.у.т./тыс. рублей - сокращение к уровню 2007 года более чем на 40%;
2) доля организаций, для которых проведение энергетического обследования является обязательным и в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование:
итог I этапа (2012 год) - 100%;
3) положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности за период реализации Программы из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников;
4) доля населения ЗАТО Северск, положительно оценивающего реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск:
а) итог I этапа (2012 год) -5%;
б) итог II этапа (2015 год) -12%;
в) итог III этапа (2020 год) -50%;
5) снижение в сопоставимых условиях потребления МУ энергоресурсов к концу 2014 г. не менее чем на 15% относительно уровня 2009 года;
6) совершенствование техники и технологии производства, передачи и потребления ТЭР в электрических и тепловых сетях, на транспорте, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе и муниципальных учреждениях:
а) сокращение числа аварий и неплановых остановок в инженерных сетях на 18-20%;
б) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования и технологий при новом строительстве, капитальных ремонтах, реконструкциях и модернизациях объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы и многоквартирных домов.
Оценка эффективности реализации Программы производится согласно прогнозным целевым показателям, которые определяются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273.
Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы представлены в приложении 4 к Программе, а целевые показатели индикаторов Программы приведены в приложении 5 к Программе.
Приложение 1
к целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Характеристика
и обоснование мероприятий, направленных на решение основных задач Программы
1. Для обеспечения реализации задачи 1 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" необходима реализация следующих мероприятий:
1) Нормативно-правовое обеспечение развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск.
Нормативно-правовая база в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО представлена следующими документами:
-Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 10.12.2008 N 2537 "О реализации энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте систем отопления зданий";
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741 "Об утверждении целевой программы "Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010 -2014 годах" (с изменениями);
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2009 N 4045 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта таких ресурсов в ЗАТО Северск в 2010-2011 годах" (с изменениями);
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.03.10.2010 N 828 "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск";
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2010 N 1390 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов энергосберегающим оборудованием";
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 N 2128 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, перечень которых утвержден в муниципальной адресной программе "Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов в ЗАТО Северск в 2010-2011 годах", утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2009 N 4045";
-Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.02.2012 N 294 "Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории ЗАТО Северск" (с изменениями);
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2010 N 487-р "Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к организациям с муниципальным участием и организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности";
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2011 N 190-р "Об утверждении состава рабочей группы по реализации энергосберегающей политики на территории ЗАТО Северск";
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2011 N 455-р "Об утверждении Типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях";
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 N 652-р "Об оснащении зданий бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов в 2011 году";
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 N 816-р "Об утверждении перечня приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности";
-Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2011 N 865-р "Об обучении лиц, ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, не прошедших обучение основам энергосбережения".
Анализ существующей нормативной правовой базы свидетельствует о необходимости уточнения и приведения в соответствие с действующими нормативными документами федерального и регионального законодательства. Также в целях совершенствования нормативной базы рекомендуется разработать и утвердить следующий перечень муниципальных нормативных актов:
- о распределении полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории ЗАТО Северск;
- о внесении изменений в Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 N 816-р "Об утверждении перечня приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности";
- об утверждении перечня муниципальных организаций и иных организаций ЗАТО Северск, не прошедших энергетическое обследование.
Количество муниципальных нормативных актов и их названия уточняются в ходе реализации Программы. Разработка нормативных-правовых актов будет осуществляться специалистами УЖКХ ТиС в порядке выполнения должностных обязанностей, поэтому финансовых затрат не требуется;
2) обеспечение ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности и её своевременное представление в Государственную информационную систему и подготовка предложений по усовершенствованию системы мониторинга реализации мероприятий Программы будут решаться специалистами соответствующих подразделений Администрации ЗАТО Северск в порядке выполнения должностных обязанностей;
3) организация разработки энергоэффективных проектов, в том числе:
а) энергоэффективный многоквартирный дом (разработанный проект для строительства энергоэффективного многоквартирного дома, отвечающего требованиям законодательства с классом энергетической эффективности не ниже - В).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2013 году за счет средств местного бюджета 2,5 млн. руб.
При проектировании строительства жилого дома должны быть применены:
-радиаторные распределители тепла;
-теплообменник, который исключает отложение солей жёсткости и продуктов коррозии на внутренних поверхностях регуляторов температуры и отопительных приборов. Отложения на внутренних поверхностях регуляторов температуры выводят их из строя, отложения на отопительных приборах ухудшают их теплотехнические характеристики в процессе эксплуатации, что приводит к дополнительным теплопотерям;
-средства автоматического регулирования параметров теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте и в каждой квартире;
-общедомовые и квартирные приборы учёта горячей, холодной воды и электрической энергии, общедомовые приборы учета тепловой энергии;
-энергосберегающие лампы и светильники для освещения внутриквартальной территории и мест общего пользования, обеспечивающие автоматическое отключение их в дневное время;
-современные теплоизоляционные материалы для ограждающих конструкций и инженерных систем здания;
-закрытый контур системы отопления с эффективными подогревателями воды для нужд горячего водоснабжения.
Ожидаемые результаты:
-снижение теплопотерь и затрат на отопление на 30-40%;.
-снижение затрат на водопотребление около 40%, на электроснабжение до 30%;
б) энергоэффективное муниципальное учреждение.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2014 г. из местного бюджета 1 млн. руб.
Затраты приведены на основе экспертных оценок специалистов проектных организаций. Более точно затраты будут определены при проведении конкурса на выполнение указанных работ.
В качестве экспериментального учреждения будет определено детское дошкольное или образовательное учреждение, имеющее столовую, бассейн, внутреннее и наружное освещение и весь комплекс потребляемых ресурсов (вода, тепловая и электрическая энергия).
Потребность финансовых вложений на выполнение СМР будет определена в проектно-сметной документации рабочего проекта;
4) организация комплекса мер по утилизации ртутьсодержащих ламп, используемых населением.
Решение проблемы утилизации ртутьсодержащих ламп для населения может быть выполнено одним из двух вариантов:
а) вариант 1. Население сдает ртутьсодержащие лампы в УК в соответствии с территориальной принадлежностью жилого дома. Организация, осуществляющая переработку этих ламп, принимает их от УК и получает в соответствии с количеством ламп и ценой их переработки возмещение затрат из бюджета ЗАТО Северск;
б) вариант 2. Торговая организация делает надбавку к цене ртутьсодержащей лампы (Црсл) затраты на её переработку (Цп) и стимулирующую надбавку (Цст).
Если покупатель приносит взамен отказавшую ртутьсодержащую лампу, то отпускная цена на лампу (Цв) определяется по формуле:
Если покупатель не приносит взамен отказавшую ртутьсодержащую лампу (покупает её впервые), то отпускная цена на лампу (Ц'в) определяется по формуле:
Величины Црсл, Цп в настоящее время приблизительно равны 150 и 20 руб. Стимулирующую надбавку можно установить в процентах от затрат на переработку Цп, например, 50% от Цп, тогда Цст будет примерно равна 10 руб.
При выборе варианта следует принять во внимание следующее:
-в первом варианте нет стимула для населения сдавать кому-либо отказавшие ртутьсодержащие лампы. Проще выбрасывать их вместе с обычным бытовым мусором. Кроме того, усложняется контроль за правильностью расходования бюджетных средств. Это приводит к дополнительным затратам, в том числе для бюджетных организаций и вносит коррупционную составляющую в этот процесс;
-во втором варианте требуется решение данного вопроса на региональном или муниципальном уровне, с тем чтобы во всех торговых точках была одна формула цены. Надбавки же могут быть установлены под конкретного переработчика ртутьсодержащих ламп. Законодательная инициатива должна принадлежать Думе ЗАТО Северск;
5) пропаганда энергосберегающего поведения населения, в т.ч.:
а) разработка и реализация концепции информационной кампании по формированию энергосберегающего сознания у населения ЗАТО Северск.
На реализацию данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 450 тыс. руб., из них в 2013-2015 гг. по 50 тыс. руб. ежегодно, на 2016-2020 гг. -300 тыс. руб.
Тема пропаганды энергосберегающего поведения весьма значимая составляющая государственной энергосберегающей политики. С учетом менталитета населения ЗАТО Северск в 2013 году планируется проработка вопроса разработки информационной кампании с ведущими ПИАР-агентствами, в связи с чем в дальнейшем возможна корректировка объемов бюджетного финансирования, необходимого на реализацию данного мероприятия. С 2014 года по 2020 годы основные затраты будут связаны с реализацией информационной кампании, разработанной в 2013 году (публикацией материалов в СМИ - газетах "Диалог", "Новое время" и др., привлечение экспертов и специалистов для подготовки материалов по конкретным специальным вопросам и т.д.);
б) создание и обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ.
Существующая страница, размещенная на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск по адресу: http://www.seversknet.ru/housing/uez/energozber, не отвечает требованиям информативности, доступности, наполняемости и актуальности, что, в свою очередь, приводит не только к низкому информированию населения, но и к низкой оценке ОМСУ в реализации государственной энергосберегающей политики.
К тому же реализация мероприятия обусловлена необходимостью исполнения требования законодательства, а также обеспечения исполнения одного из критериев для возможности привлечения средств бюджета Томской области.
Реализация данного мероприятия будет проводиться специалистами Управления делами Администрации ЗАТО Северск, отдела информационной политики и УЖКХ ТиС в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных затрат не требуется;
в) организация и проведение городского конкурса "Энергоэффективная семья" (поощрение победителей конкурса).
На реализацию данного мероприятия предполагается затратить из средств местного бюджета 450 тыс. руб., из них в 2013-2015 гг. -по 50 тыс. руб. ежегодно, в 2016-2020 гг. -300 тыс. руб.
Реализация мероприятия позволит привлечь население к реализации энергосбрегающих мероприятий на уровне жилых помещений многоквартирных домов.
Основные средства будут идти на поощрение победителей конкурса. Организацию конкурса проводят специалисты УЖКХ ТиС и отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск в порядке выполнения своих служебных обязанностей.
При проведении конкурсов основное внимание обращается на удельные затраты (на 1 члена семьи) учитываемых ресурсов, на потребление которых члены семьи могут влиять: холодная и горячая вода, электроэнергия, если имеется квартирная система учёта и регулирования тепловой энергии, то будет учитываться и тепловая энергия. Поскольку обсуждение способов экономии представляет общий интерес для жителей г. Северска, результаты конкурса будут размещены в местных СМИ;
г) организация проведения ежегодных выставок и семинаров "Энергосбережение в ЗАТО Северск".
На реализацию данного мероприятия предполагается затратить из средств местного бюджета 400 тыс. руб., из них в 2013-2015 гг. -по 50 тыс. руб., в 2016-2020 гг. -250 тыс. руб.
Организаторами выставки будут выступать специалисты УЖКХ ТиС и Некоммерческого партнерства "Агентство развития предпринимательства - Северск". К выставке привлекаются организации, осуществляющие выполнение работ по энергосбережению, организации и частные лица, заинтересованные во внедрении у себя энергосберегающих технологий;
д) организация пропаганды мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно статье 16 Федерального закона N 261-ФЗ работы, проводимые в области энергосбережения, должны обеспечивать снижение негативного влияния на окружающую природную среду за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, вызванных производством и потреблением топлива, электрической и тепловой энергии.
Реализация данного мероприятия проводится специалистами Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных затрат средств не требуется.
6) разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.
Согласно статье 21 Федерального закона N 261-ФЗ одним из основных принципов финансово-экономического обеспечения программ в области энергосбережения является привлечение внебюджетных средств, к тому же одним из целевых показателей индикаторов Программы является показатель "А.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы".
Основными внебюджетными источниками формирования средств для финансирования целевых программ в области энергосбережения являются:
- средства, образуемые в результате регулирования тарифов для потребителей на электрическую и тепловую энергию;
- средства, привлекаемые организациями за счет кредитных ресурсов, проведения лизинговых операций, а также средства инвесторов, привлекаемые в целях выполнения программных инвестиционных энергосберегающих мероприятий;
- средства, образуемые за счет стоимости сэкономленных энергетических ресурсов организациями производственной сферы в результате выполнения ими программных инвестиционных энергосберегающих проектов и используемые в целях возмещения произведенных затрат;
- финансовые ресурсы, полученные при реализации экологических программ и проектов, обеспечивающих повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов;
- иные внебюджетные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Нормативная правовая база, устанавливающая порядок формирования и использования указанных источников внебюджетных средств, определяется Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Для обеспечения реализации задачи 2 "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" повышение энергетической эффективности возможно за счет реализации следующих мероприятий:
1) назначение лиц, ответственных за повышение энергоэффективности в муниципальных организациях.
Решение задачи осуществляется руководителем муниципальной организации в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных средств не требуется. Контроль за исполнением мероприятия возложен на ГРБС, а общий контроль -на УЖКХ ТиС;
2) информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
Данное мероприятие предполагает повышение грамотности руководителей бюджетных учреждений в вопросах энергосбережения. Дополнительных средств не требуется;
3) разработка (доработка) программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных организаций и иных организаций с участием Администрации ЗАТО Северск и ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе (АРМ-мониторинг).
Мероприятие осуществляется руководителем учреждения в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных средств не требуется. Контроль за исполнением мероприятия возложен на ГРБС, а общий контроль -на УЖКХ ТиС.
4) организация обучения специалистов, ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях, основам энергосбережения.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить бюджетные средства в размере 1 млн. руб., из них в 2013 году и 2015 году по 250 тыс. руб. и в период 2016-2020 гг. -500 тыс. руб.
Наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения и энергоэффективности является необходимым условием для реализации политики рационального расходования энергоресурсов. Поэтому необходимо проводить подготовку и переподготовку специалистов, связанных с эксплуатацией систем водо-, электро- и теплоснабжения МУ.
Для повышения квалификации по направлению "Энергосбережение и энергоэффективность" читаются соответствующие курсы продолжительностью не менее 72 часов, по различным программным курсам цена варьируется от 2,5 до 20 тыс. руб. В связи с тем, что в 2011 году все лица, ответственные за энергосбережение в МУ, прошли обучение, очередное обучение планируется раз в два года, тематика и стоимость курсов будет уточняться в зависимости от существующих предложений на очередной финансовый год, в котором планируется обучение;
5) заключение энергосервисных контрактов в целях привлечения внебюджетных средств для реализации энергоэффективных проектов в МУ.
Энергосервисный контракт (далее -ЭСК) - это особая форма договора, по которому исполнитель (в данном случае - энергосервисная компания) обязуется осуществить на объекте заказчика ряд энергоэффективных мероприятий для создания системы экономного потребления энергоресурсов.
При заключении ЭСК компания-исполнитель берет на себя функции проектирования, финансирования, монтажа, пуско-наладки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергосберегающего оборудования на объекте заказчика.
Отношения, возникающие в результате заключения энергосервисных договоров, и требования к их содержанию оговариваются в главе 5 Федерального закона N 261-ФЗ.
В состав существенных условий контракта должны входить:
- перечень мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- величина экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
- плановая величина потребления покупателем энергетического ресурса в натуральном выражении и порядок использования приборов учета энергоресурсов при реализации соглашения. Отдельно определяются показатели экономии в условиях проведения продавцом энергосберегающих мероприятий у себя и без проведения таких мероприятий;
- сроки достижения величины экономии энергетического ресурса, включая отдельные этапы ее достижения;
- обязанности продавца (поставщика) по обеспечению согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов на период исполнения энергосервисного контракта;
- определение цены в договоре, исходя из показателей, достигнутых или планируемых в результате реализации договора, в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов;
- порядок оплаты договора по результатам фактической величины экономии энергетических ресурсов.
При реализации контракта выполняются:
- разработка и проведение конкретных мероприятий по повышению энергетической эффективности предприятия;
- внедрение системы контроля, мониторинга и управления энергопотреблением, контроль эффективности;
- разработка схемы управления сбережением энергоресурсов;
- обучение персонала предприятия.
Оплата работ производится уже после реализации проекта за счет сэкономленных на разных видах энергии средств. Таким образом, только в случае успешного внедрения энергосберегающих технологий и последующего сокращения потребления энергоресурсов обслуживающая компания получит свою "заработную плату".
Итогом выполнения контракта являются:
- экономическая выгода - существенное снижение общих затрат на энергоресурсы, и, как следствие, - сокращение производственных издержек;
- вывод предприятия на новый технологический уровень;
- внедрение энергосберегающих мероприятий без дополнительной нагрузки бюджета;
- экономия бюджетов, предусматривающих реализацию инвестиционных программ развития производства.
Еще одним преимуществом контракта можно назвать доступ заказчика к современным энергосберегающим технологиям, поскольку компания привносит с рынка свое понимание ресурсосберегающих технологий, к которым у заказчика до этого не было никакого доступа.
В 2011 году на территории Томской области уже заключено несколько первых энергосервисных контрактов. Учитывая положительный опыт региона, целесообразно начинать реализацию данного мероприятия на территории ЗАТО Северск;
6) анализ расходов бюджета ЗАТО Северск на обеспечение энергетическими ресурсами МУ и организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд осуществляются ГРБС с ежегодной аналитической запиской, поэтому дополнительных затрат не требуется;
7) проведение энергетических обследований МУ и органов местного самоуправления.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить бюджетные средства в сумме 13,124 млн. руб., в том числе в 2012 году. - 3,124 млн. руб., а в 2017 и 2018 годах - 10 млн. руб.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ органы местного самоуправления обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования должны проводиться не реже одного раза в пять лет.
Практика 2010-2011 гг., когда единственным заказчиком работ по энергоаудиту выступало УЖКХ ТиС, выявила отрицательные моменты, не стимулирующие руководителей МУ к реализации энергосберегающей политики. Поскольку учреждения не являлись заказчиками работ, следовательно, они не несли ответственность за достоверность и полноту представляемых энергоаудиторам сведений, что в дальнейшем повлекло доработку отчетных документов. Отсутствие ответственности у руководителей МУ также не стимулирует их к более тщательному изучению и реализации энергосберегающей политики, проводимой Правительством Российской Федерации, и тем самым порождает иждивенческое отношение к энергоэффективности. В большинстве МО заказчиком энергоаудита выступает непосредственно МУ, что, в свою очередь, отвечает требованиям законодательства, поскольку энергопаспорт, отчет и программа должны утверждаться руководителем бюджетного учреждения.
В связи с этим предлагается бюджетные средства на проведение энергоаудита направить на ГРБС учреждений, не прошедших энергоаудит.
При этом УЖКХ ТиС для единства и правильности организации заключения контрактов МУ на энергоаудит, будут сформированы типовое техническое задание и проект муниципального контракта, отвечающие требованиям законодательства, которые будут доведены до учреждений в форме рекомендаций;
8) реконструкция, ремонт зданий муниципальных учреждений с усилением тепловой защиты, в т.ч.:
а) реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Северский лицей" (ПИР и СМР).
На выполнение данного мероприятия потребность финансирования составляет 133 613 тыс. руб., в том числе на 2012 год -1,9 млн. руб. из средств местного бюджета на выполнение ПИР и в 2013-2014 гг. из средств федерального бюджета 131 713 тыс. руб. (после разработки ПИР сумма СМР уточняется).
При этом необходимо обеспечить выполнение следующих энергосберегающих мероприятий в соответствии с требованиями нормативной документации:
- установить средства автоматического регулирования и учёта отпуска воды, тепловой и электрической энергии;
- обеспечить требуемую нормативной документацией степень теплозащиты ограждающих конструкций здания;
- установить энергосберегающие лампы и светильники внутреннего и наружного освещения;
б) капитальный ремонт окон и витражей муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека".
Потребность финансирования составляет 2,561 млн. руб. за счет средств местного бюджета на 2012 год.
Данное мероприятие позволит усилить тепловую защиту ограждающих конструкций здания, что, в свою очередь, снизит потребление тепловой энергии и текущие затраты на коммунальные услуги МУ;
9) организация технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных организациях и иных организациях с участием ЗАТО Северск. Реализация мероприятий планируется следующим образом: МУ на основании разработанных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности будут ежегодно по определенному порядку формировать и представлять заявки на финансирование мероприятий в УЖКХ ТиС для отбора эффективных проектов на каждый финансовый год. Финансирование МУ предполагается на следующие мероприятия:
а) установка систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии в ИТП зданий.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить средства местного бюджета в сумме 15 млн. руб., из них в 2013 году -500 тыс. руб., в 2014-2015 гг. по 1 млн. руб., в период 2016-2020 гг. - 12,5 млн. руб.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ органы местного самоуправления должны обеспечить проведение мероприятий по оснащению зданий приборами учёта используемых ресурсов.
Установка средств учёта является необходимым, но недостаточным условием экономии ресурсов. Реальная экономия достигается при внедрении систем автоматического регулирования (далее -САР) и выполнении мероприятий, направленных на снижение потерь ресурсов и внедрение энергосберегающих мероприятий, например, снижение потерь через ограждающие конструкции зданий.
Применение САР позволяет производить:
- регулирование температуры воды в системах ГВС, отопления и вентиляции в соответствии с отопительным графиком;
- защиту системы от перегрева обратной воды;
- использовать дневной и ночной режимы работы, режим "выходного дня". Для зданий, в которых это регулирование допускается, достигается наибольший эффект - до 30-40%;
б) установка эффективных проветривателей в помещениях зданий.
На повышение качества вентиляции, которое позволяет обеспечить нормальный воздухообмен между внутренним и наружным воздухом при минимальных затратах тепловой энергии, предполагается затратить из местного бюджета 2,5 млн. руб., из них в 2013 году -100 тыс. руб., в 2014 году -300 тыс. руб., в 2015 году - 400 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 1,7 млн. руб.
"Грамотная вентиляция" помещений является ключевым фактором в создании благоприятной здоровой атмосферы. Существенный экономический эффект может быть достигнут за счёт подогрева поступающего воздуха отводимым в воздушном теплообменнике. Его установка даёт большой экономический эффект при наличии принудительной вытяжной вентиляции, например, в бассейне или в столовой (буфете), т.е. в особых помещениях.
В подавляющем большинстве при проектировании естественной вентиляции предусматривалось, что приток воздуха будет осуществляться через неплотности оконных притворов. При установке герметичных окон ПВХ нарушается нормативный воздухообмен, заложенный проектом. Высокая герметичность окон, исключая приток свежего воздуха, приводит к повышению влажности в помещении, образованию конденсата и плесени. Проветривание помещений путем открывания форточек сводит на нет все преимущества герметичных окон, не позволяя при этом обеспечить требуемый микроклимат, значительно снижает эффективность использования тепла.
Проветриватели позволяют обеспечить нормативный приток воздуха при закрытом окне, сохраняя при этом все преимущества герметичных окон ПВХ. Именно поэтому применение проветривателей в современном строительстве стало обязательным. В зависимости от назначения проветриватели устанавливаются либо непосредственно на окнах, либо на стенах.
Герметичное окно, в котором установлен проветриватель, обеспечит нормируемый приток воздуха, который не создаёт сквозняков, предотвращает окна от запотевания и образования конденсата. Монтируется проветриватель на раму или створку, он не портит внешнего вида окна и предохраняет его от запотевания, а его конструкция такова, что с притоком воздуха уличная пыль не попадает в помещение. В качестве оконных проветривателей могут быть использованы, например, вентиляционные клапаны серии Comfort, Standart и др.
Стенные проветриватели требуют выполнения отверстия в стене (обычно около 80 мм в диаметре). Их целесообразно устанавливать в тех случаях, когда нет возможности установить оконные проветриватели или предъявляются высокие требования к качеству воздуха в помещении и минимальному проникновению шума снаружи помещения и от самого проветривателя. В качестве настенных проветривателей могут быть использованы, например, проветриватели "АЭРОПЛЮС", "АЭРОВИТАЛ", "АЭРОТЕРМ", "АЭРОЛАЙФ" и др.
К преимуществам проветривателей можно отнести: возможность простой, индивидуальной регулировки воздушного климата в каждой комнате; низкое энергопотребление; отсутствие системы воздуховодов (занижения потолка); отсутствие необходимости подогревать воздух зимой; монтаж проветривателей без выделения для них отдельного помещения; возможность установки в помещении, в котором уже сделан ремонт; чистота при выполнении монтажных работ.
Проветриватели - эффективное решение для создания комфортной атмосферы в помещении. Проветривание помещения с помощью проветривателя позволяет исключить утечку тепла через открытое окно, форточку, фрамугу и тем самым снизить затраты на обогрев помещения минимум на 50%;
в) установка инфракрасных обогревателей в специальных помещениях зданий.
На установку инфракрасных обогревателей в специальных помещениях зданий предполагается затратить из местного бюджета 2,0 млн. руб., из них в 2013 г. - 50 тыс. руб., в 2014 году - 100 тыс. руб., в 2015 году -тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 1,7 млн. руб.
Инфракрасным обогревателем можно считать любое нагретое тело, отдающее тепло в окружающую среду преимущественно излучением. Тепловая энергия, излучаемая прибором, поглощается окружающими поверхностями, такими как пол, стены, мебель и т.п., нагревая их. В свою очередь, они отдают тепло воздуху. Тепловое излучение не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. Это позволяет выровнять температуру воздуха по высоте и снизить среднюю температуру в помещении, поскольку человек будет ощущать более высокую температуру за счет прямого поглощения тепловой энергии от обогревателя. Таким образом, использование инфракрасных обогревателей приводит к снижению потребления энергии и уменьшению затрат на обогрев по сравнению с традиционными способами обогрева.
Инфракрасные обогреватели в разных частях помещения могут поддерживать режимы с разной температурой. Инфракрасные обогреватели, установленные в этих зонах, помогут скомпенсировать потери тепла и обеспечить комфортные условия, поскольку их работа не вызывает циркуляции воздуха в помещении, что гарантирует отсутствие сквозняков. При этом, чтобы человек чувствовал себя комфортно, достаточно установить инфракрасные обогреватели, которые снижают теплопотери человека на излучение, и он не испытывает теплового дискомфорта даже при 10-15 °С.
Установка инфракрасных обогревателей наиболее целесообразна в дежурных помещениях зданий, в которых установлена САР и учёта отпуска тепловой энергии. САР позволяет снижать температуру в помещениях здания в нерабочее время (в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни) до 14-16 °С.
В качестве инфракрасных обогревателей могут быть применены следующие приборы: UFO 1400, ALAADDIN, Frico IRCF 15, Frico IR 3000, Frico HP 6052131, EZF 821, Комфорт CIR и др.;
в) применение современных теплоизоляционных материалов для восстановления изоляции внутренних и наружных инженерных систем зданий.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 3,0 млн. руб., из них в 2013 году - 100 тыс. руб., в 2014 году - 150 тыс. руб., в 2015 году - 200 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 2,55 млн. руб.
Использование современных теплоизоляционных материалов на повышение теплового сопротивления трубопроводов напрямую связано с экономией тепловой энергии.
Результаты энергоаудита 2010-2011 годов свидетельствуют о том, что по ряду бюджетных учреждений изоляция внутренних и наружных систем отопления и горячего водоснабжения полностью разрушена, что, в свою очередь, ведет к сверхнормативным потерям. На восстановление изоляции требуются значительные средства, которыми учреждения не располагают;
г) ремонт и замена вышедших из строя приборов учета в зданиях и помещениях.
На ремонт и замену вышедших из строя приборов учета в зданиях и помещениях предполагается затратить из местного бюджета 13 млн. руб., из них в 2013 году - 700 тыс. руб., в 2014 году - 800 тыс. руб., в 2015 году - 1,5 млн. руб. и в 2016-2020 гг. -10 млн. руб.
Как всякое оборудование, средства учёта энергоресурсов подвержены моральному и физическому старению. Поэтому необходимо для поддержания их в работоспособном состоянии выполнять ремонт отказавших, замену морально устаревших моделей новыми. Кроме того, необходимо производить финансовые затраты на замену вспомогательных устройств и материалов, входящих в состав узлов учёта энергоресурсов, на дооснащение их средствами дистанционной передачи данных;
д) проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие во внутреннем освещении.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 1,5 млн. руб., из них в 2013-2015 годы -по 100 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 1,2 млн. руб.
Согласно Федеральному закону N 261-ФЗ с 01 января 2011 г. к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания (далее -ЛН) мощностью 100 Вт и более. Поэтому необходима замена ЛН на энергосберегающие лампы при сохранении нормируемых уровней освещенности (требования к уровню освещенности мест производственных помещений и мест общественного пользования производится в соответствии со СНиП 23-05-95). При этом может быть получена экономия электрической энергии.
Вместо ЛН могут применяться компактные люминесцентные лампы (далее -КЛЛ). Они имеют приблизительно в 5 раз большую световую отдачу по сравнению с ЛН и удовлетворительного качества цветопередачи, стандартный резьбовой цоколь позволяет напрямую заменять ЛН в существующих светильниках.
Согласно рекламным проспектам КЛЛ имеют в 8 раз больший срок службы и стоимость их приблизительно в 10 раз больше, чем ЛН. Однако опыт использования этих ламп пока говорит о том, что большой разницы в сроке службы КЛЛ и ЛН нет. Для оценки экономической эффективности использования КЛЛ необходимо иметь представительную статистику об установленных и приобретённых лампах за 5-7 лет.
Другая проблема, связанная с внедрением КЛЛ, - их утилизация.
Кардинальное решение проблемы замены ЛН на энергосберегающие - установка светодиодных ламп (далее -СДЛ). Но стоимость их в настоящее время слишком высока (приблизительно в 70 раз выше, чем стоимость ЛН), хотя срок службы теоретически неограничен. Массовой установки СДЛ в МУ пока не было, поэтому корректное технико-экономическое обоснование сделать невозможно.
Таким образом, в настоящее время для обеспечения требуемого уровня освещённости на рабочих местах и в служебных помещениях целесообразно оценить выполнение следующих основных мероприятий, направленных на сокращение потребления электроэнергии:
-использование энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп;
-автоматическое управление мощностью ламп в зависимости от уровня естественного освещения, времени работы (дежурное освещение) и присутствия людей;
-выделение зон с разными нормативными требованиями освещённости и приведение мощности ламп в соответствие с этими требованиями;
е) проведение мероприятий по замене светильников наружного освещения на энергосберегающие.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 3,5 млн. руб., из них в 2013-2015 гг. -по 100 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 3,2 млн. руб.
Результаты энергоаудита МУ свидетельствуют о том, что в большинстве учреждений в наружном освещении используются светильники с неэффективными лампами ДРЛ;
ж) замена деревянных оконных блоков на современные энергосберегающие.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 35 млн. руб., из них в 2013 году -1 млн. руб., в 2014-2015 гг. -5 млн. руб. и в 2016-2020 гг. - 24 млн. руб.
Результаты энергоаудита МУ свидетельствуют о том, что в большинстве учреждений из-за ветхих оконных блоков не обеспечивается тепловой контур помещений, т.е. температура воздуха в помещениях ниже нормируемых параметров, в виду чего приходится держать здания на перегреве. Замена оконных блоков позволяет сэкономить до 4-5% тепловой энергии, затраченной на отопление здания, к тому же данное мероприятие рекомендовано практически по всем учреждениям, прошедшим энергоаудит;
з) установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 6,0 млн. руб., из них в 2013 году -100 тыс. руб., в 2014 году - 200 тыс. руб., в 2015 году -300 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 5,4 млн. руб.
Экономия тепловой энергии достигается за счёт снижения температуры внутренней и, соответственно, наружной поверхности стены вблизи радиатора. Снижение температуры наружной поверхности стены уменьшает теплоотдачу и рассевание тепловой энергии, направленной на обогрев помещений здания. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами позволяет сэкономить до 1-3% тепловой энергии, затраченной на отопление здания. Данное мероприятие рекомендовано практически по всем учреждениям, прошедшим энергоаудит;
и) замена и модернизация сценического освещения с использованием современных светодиодных приборов.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из местного бюджета 1,16 млн. руб., из них в 2014 году - 240 тыс. руб., в 2015 году -250 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 670 тыс. руб.
Театральные технологии, применяемые на сцене, шагнули далеко вперед.
Инновационное усовершенствование приборов дает возможность увеличить световой поток и силу света в прожекторах, при этом уменьшить потребление электрической энергии, увеличить срок службы ламп, применяемых в приборах, и значительно сократить расход светофильтров.
Результаты анализа, проведенного муниципальным бюджетным учреждением "Северский театр для детей и юношества", использования существующих приборов сценического освещения и целесообразности их замены на светодиодные приборы свидетельствуют об ожидаемой экономии по электроэнергии - 140,5 тыс. руб. в год, не учитывая затраты на расходные материалы. За 4 года достигаемый эффект экономии электроэнергии составляет порядка 30% существующего уровня потребления.
10) оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии.
По данным Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск значительный ряд объектов муниципальной казны ЗАТО Северск, переданных в аренду арендаторам, не оснащены приборами учета воды и приборами учета тепловой энергии, а именно по 107 объектам требуется установка приборов учета воды и в 170 объектах требуется установка приборов учета тепловой энергии.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2013 году из местного бюджета 21,203 млн. руб. Исполнителем мероприятия является -Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
3. Для обеспечения реализации задачи 3 "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде" повышение энергетической эффективности в жилищном фонде возможно за счет реализации следующих мероприятий:
1) решение задач по нижеприведённым подпунктам ("а" -"з") осуществляется специалистами подразделений Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС, отдел информационной политики), Муниципального казённого учреждения "Центр жилищных субсидий", УК, ТСЖ, МП ЕРКЦ в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных средств не требуется:
а) организация мер по классификации многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявлению многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер;
б) анализ структуры расходов бюджета ЗАТО Северск по предоставлению социальной поддержки гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг;
в) информирование перечня мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования;
г) проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме;
д) информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения;
е) освещение в СМИ деятельности ТСЖ и УК, распространение передового опыта повышения энергоэффективности;
ж) организация и проведение конференций, выставок, конкурсов по обмену передовым опытом ТСЖ, УК и РСО;
з) информирование в СМИ о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и проведение разъяснительной работы среди населения об административных наказаниях за нарушение требований Федерального закона N 261-ФЗ;
2) организация учета потребления коммунальных ресурсов в жилищном комплексе:
а) установка индивидуальных приборов учета воды малоимущим гражданам (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2013 г. из местного бюджета -100 тыс. руб.
Согласно статьям 154 и 157 части 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статье 13 части 11 Федерального закона N 261-ФЗ субсидии на установку квартирных водосчётчиков предоставляются только малоимущим гражданам, остальные граждане должны установить водосчётчики за свой счёт. В случае невыполнения данного требования установка водосчётчиков должна выполняться РСО за счёт собственников.
В целях оказания поддержки малоимущих слоев населения предусматривается материальная помощь за счет бюджета ЗАТО Северск;
б) установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах (предоставление субсидий юридическим лицам из местного бюджета).
Согласно статье 13 Федерального закона N 261-ФЗ потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования этой статьи не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 г., а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал в час.
До 01 июля 2012 г. собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.
В рамках муниципальной адресной программы "Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта таких ресурсов в ЗАТО Северск в 2010-2011 годах", утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2009 N 4045 (с изменениями), в 2010 году в 11 многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и электроэнергии. Кроме того, в программе была обозначена потребность МО на установку общедомовых приборов учета, которая составляла 159,9 млн. руб.
По данным ОАО ГЭС, по состоянию на январь 2012 года в 653 многоквартирных домах (далее - МКД) жилищного фонда ЗАТО Северск отсутствуют общедомовые приборы учета электроэнергии. По результатам обследования этих домов установлено, что для реализации в них общедомового учета необходимо 1786 счетчиков электроэнергии. Для внедрения общедомового учета на внегородской территориях - пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово потребуется 1400 приборов учета. Потребность в финансовых ресурсах на установку общедомовых приборов учета электроэнергии составляет 52,687 млн. руб. в т.ч.: г. Северск -33,25 млн. руб. (с НДС); внегородские территории -19,437 млн. руб. (с НДС).
По данным ОАО ТС, по состоянию на май 2012 года в 453 МКД отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии и горячей воды. Для реализации в них общедомового учета потребляемой тепловой энергии необходимо 756 приборов учета. Потребность в финансовых ресурсах на проектирование и монтаж составляет 111,5 млн. руб. (с НДС).
По данным ОАО СВК, необходимо оснастить общедомовыми приборами учета 650 МКД. Средний диаметр приборов учета 32 мм. С учетом специфики МКД в новой части г. Северска необходима установка 2 и более приборов на один МКД. Существует порядка 25 МКД для установки приборов учета, в которые необходимо произвести реконструкцию общедомовых систем водоснабжения полностью, а именно: обрезать общедомовые стояки от магистральных сетей и обустроить независимую систему водоснабжения МКД. Последнее время производители приборов учета предлагают приборы, которые возможно установить на магистральные сети и они будут учитывать именно объем использованной воды одним таким МКД. Но данные типы приборов учета очень дорогостоящие: цена одного прибора от 150 до 450 тыс. руб. без стоимости монтажа. При этом нужно учитывать, что занижение диаметра водопровода невозможно, а предел чувствительности такого прибора большого диаметра высокий. Кроме того, собственники помещений в МКД обязаны обеспечить сохранность данного прибора. Значит, по каждому дому добавится оборудование помещения в среднем 10-30 тыс. руб. Также следует обратить внимание, что узлы учета МКД старого района г. Северска требуют полной либо частичной замены. Изготовление одного узла учета диаметром 32 мм. обойдется в среднем от 35 до 40 тыс. руб. Расчет примерной стоимости оснащения МКД г. Северска составляет 63,7 млн. руб.
По данным МП "ЖКУ ВТ", по состоянию на январь 2012 года в обслуживаемом организацией жилищном фонде в 184 МКД отсутствуют общедомовые приборы учета тепла, горячей и холодной воды. На данный момент установка тепловых и водяных счетчиков технически возможна только на 19 многоквартирных домах. Для установки общедомовых приборов учета в остальных 165 домах необходимо произвести дополнительные работы по закольцовке трасс трубопроводов, построить помещения для установки узлов учета согласно нормам и правилам. Без выполнения проектных работ оценить затраты не представляется возможным. Потребность в финансовых ресурсах на установку общедомовых приборов учета в 19 многоквартирных домах (установка технически возможна) составляет 3 млн. руб.
Исходя из вышесказанного, уточненная потребность МО на установку общедомовых приборов учета тепла, горячей и холодной воды, а также электрической энергии (по состоянию на 2012 год) составляет -230,887 млн. руб.
Несмотря на то, что в СМИ проводится пропаганда населения на предмет установки общедомовых приборов учета, в г. Северске население характеризуется низкой активностью в решении данного вопроса, т.е. население не готово за счет собственных средств производить установку общедомовых приборов учета тепла, воды и электроэнергии, поскольку затраты на данные работы значительны.
Велика вероятность, что за 2012 год большинство многоквартирных домов так и не будет оснащено приборами учета коммунальных услуг. В этом случае вступает в силу требование Федерального закона N 261-ФЗ, которое вменяет в обязанность РСО с 01.07.2012 по 01.07.2013 годов выполнение работ (с последующей компенсацией затрат потребителем) по оснащению приборами учета тех потребителей, которые данное требование не выполнили, а это значит, что РСО должны оснастить общедомовыми приборами учета весь жилой фонд ЗАТО Северск.
При этом РСО также не готовы к таким расходам (для примера по ОАО ТС - затраты составляют 111,5 млн. руб.; ОАО СВК - 63,7 млн. руб.; ОАО ГЭС - 52,687 млн. руб.; МП "ЖКУ ВТ" -3 млн. руб.).
В целях реализации требований законодательства предполагается в рамках Программы за счет средств бюджета ЗАТО Северск в 2013 г. обеспечить предоставление субсидий на возмещение затрат РСО, связанных с установкой общедомовых приборов учета;
в) замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2,0.
Индивидуальными приборами учета электроэнергии оснащены все квартиры (43 831 в г. Северске), но 13500 прибора подлежат замене в связи решением НТК Госстандарта России по метрологии и измерительной технике от 12.09.2000 "О постепенной замене электросчетчиков класса 2,5 на 2,0". Однофазные индукционные счетчики класса точности 2,5 исключены из Государственного реестра средств измерений, не производятся заводами, не принимаются на поверку государственными поверителями и повсеместно заменяются приборами учета более высоких классов точности. Счетчики класса точности 2,5 дорабатывают до истечения срока госповерки или отказа. Электросчётчики класса точности 2,5 должны быть заменены электросчётчиками с повышенным классом точности 2,0 или 1,0.
Потребность в финансовых ресурсах на замену приборов учета составляет 18,462 млн. руб., из них за счёт средств местного бюджета 4,246 млн. руб. (доля муниципальных жилых помещений, в которых требуется замена приборов учета электрической энергии), внебюджетные средства (средства ОАО ГЭС) - 14,216 млн. руб.;
3) подготовка пилотных проектов повышения энергетической эффективности в жилищном комплексе.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2014 г. за счёт средств местного бюджета 100 тыс. руб.
Основные затраты будут направлены на выбор объектов, используемых в качестве пилотных проектов, и их энергетическое обследование. Проект должен включать основные виды работ, которые предусмотрены в проекте "Энергоэффективный многоквартирный дом":
- обеспечение выполнения нормативных требований по теплозащите зданий (стены, окна, балконы, подъезды, коридоры и т.д.);
- реконструкция существующих систем электро-, водо- и теплоснабжения, установка приборов учета по квартирам и в доме.
Ожидаемые результаты:
-снижение теплопотерь и затрат на отопление до 30%;
-снижение затрат на водопотребление до 40%, на электроснабжение до 10%;
-продление срока службы дома на 25-50 лет;
-улучшение внешнего вида жилого дома, благоустройство придомовой территории.
4) организация мер по снижению потребления воды и тепловой энергии" в том числе:
а) замена вентильных кранов на рычажные и клавишные в системах водоснабжения МКД.
Выполнение данного мероприятия предполагается за счет внебюджетных средств в сумме 1,1 млн. руб.: в 2013-2015 гг. -по 200 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 500 тыс. руб.
Вентильные краны по сравнению с рычажными и клавишными кранами имеют меньшую надёжность. Наиболее частый отказ вентильных кранов происходит из-за нарушения герметичности сальникового уплотнения и клапана. Вентильный кран при эксплуатации теряет свои качества как запорное устройство, не полностью отсекает воду при закрытии крана, что приводит к утечкам воды. Частые протечки сальника требуют ремонта. Всё это связано со значительными затратами труда или средств жильцов.
Кроме низкой надёжности вентильных кранов существенным их недостатком является большее, чем у рычажных кранов, время настройки нужной температуры. В течение этого времени вода просто сливается в канализацию без использования по назначению. Тем самым увеличиваются нерациональные расходы воды и, соответственно, затраты на коммунальные услуги;
б) проведение гидравлической регулировки и балансировки внутридомовых систем отопления.
Выполнение данного мероприятия предполагается за счет внебюджетных средств в сумме 0,6 млн. руб.: в 2013 году -50 тыс. руб.; в 2014 году - 100 тыс. руб. и в 2015 году -200 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 250 тыс. руб.
Отсутствие гидравлической регулировки и балансировки внутридомовых систем отопления приводит к:
-тепловому дискомфорту (перегрев или недогрев зданий или отдельных помещений), который отрицательно влияет на здоровье жителей, производительность труда, что сказывается на местном бюджете, на экономике организаций, затратах на оплату больничных листов и в целом на системе здравоохранения;
-дополнительным отрицательным воздействиям на окружающую среду;
-дополнительным затратам за счёт средств бюджета ЗАТО Северск на оплату ресурсов, потребленных бюджетными организациями, и дотации населению.
Система теплоснабжения должна обеспечивать тепловой комфорт в помещениях и бесперебойное горячее водоснабжение в соответствии с нормами при минимальных затратах энергии и минимальных эксплуатационных и капитальных затратах на поддержание нормального функционирования всей системы теплоснабжения.
Для обеспечения выполнения этих требований необходимо обеспечить наладку системы теплоснабжения, которая обусловлена:
- большой погрешностью расчетов при проектировании систем отопления из-за невозможности учета реальных значений гидравлических сопротивлений трубопроводов и элементов теплосистем;
- отличием реальной системы от проектной (заменяются элементы системы при монтаже и в процессе эксплуатации);
- большим отличием значений гидравлических сопротивлений между отдельными участками;
- изменением гидравлических и теплотехнических характеристик системы в результате коррозии и отложений.
Наладка системы теплоснабжения включает следующие этапы: изучение документации и выявление отклонений от проекта; наладка устройств, обеспечивающих проектные значения расходов теплоносителя во всех ветвях гидравлической системы (ИТП, системы отопления и системы ГВС); сравнение фактического теплопотребления с расчетным; составление паспорта системы теплоснабжения; выявление и устранение причин, вызывающих повышенный расход тепловой энергии.
Наладке подлежат:
- индивидуальный тепловой пункт (далее -ИТП). При наладке ИТП, выполняемой после наладки системы отопления, приводятся в соответствие фактический и расчетный расход теплоносителя, а также требуемый коэффициент смешения в элеваторном или насосном узле смешения теплоносителя из сети и после системы отопления;
- система отопления. Задачей наладки системы отопления является обеспечение требуемых расходов теплоносителя через каждый отопительный прибор при средних значениях основных параметров окружающей среды: температуры наружного воздуха, мощности солнечной радиации, скорости и направления ветра. Для обеспечения требуемых расходов теплоносителя через каждый отопительный прибор производится горизонтальная (по стоякам или ветвям) и вертикальная (по этажам) регулировка системы. Регулировке подлежит система, в которой смонтирована регулирующая арматура. Регулирующую арматуру следует устанавливать вне жилых помещений - в подвале или на чердаке. При горизонтальной регулировке системы отопления с помощью регулирующей арматуры или диафрагм задаются такие расходы, которые обеспечивают приблизительно одинаковую температуру воды после прохождения всех отопительных приборов на стояке. При вертикальной регулировке задаются такие расходы, которые обеспечивают температуру на отопительных приборах, соответствующую проектным значением с поправкой на температуру наружного воздуха. После наладки системы отопления и ИТП проверяется температура воздуха в помещениях. При необходимости корректируется общий расход воды в системе отопления;
- система горячего водоснабжения (далее -ГВС). При наладке тупиковых систем ГВС обращается внимание на температуру воды в водоразборном трубопроводе после смешения. Она должна быть в пределах 60-75?С при любых установленных для данной системы расходах и при температуре наружного воздуха в пределах от минус 10 до минус 20С. При наладке циркуляционных систем ГВС, кроме регулировки терморегулятора горячей воды, производится регулировка циркуляционного расхода с помощью диафрагм.
По результатам наладки составляется паспорт на систему теплоснабжения.
При существенном превышении фактического теплопотребления по сравнению с расчётным выясняются причины повышенных потерь тепла. Такими причинами могут быть:
-ошибки в расчётах при проектировании;
-повышенная влажность строительных материалов после окончания строительства;
-неудовлетворительная теплоизоляция ограждающих конструкций здания;
-повышенная инфильтрация наружного воздуха (не утеплены оконные или дверные проемы и т.д.);
в) внедрение частотно регулируемых приводов насосов в системах холодного водоснабжения МКД.
Выполнение данного мероприятия предполагается за счет внебюджетных средств в сумме 450 тыс. руб., из них в 2013 году - 50 тыс. руб., в 2014 году -100 тыс. руб., в 2015 г. - 50 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 250 тыс. руб.
В отсутствии частотно-регулируемого привода (далее -ЧРП) насосы работают на полную (номинальную) мощность. Вследствие этого происходят:
- повышенный расход электроэнергии;
- возникновение гидроударов при пуске насоса, способных повредить как разводящие сети, так и внутренние сантехнические системы;
- повышение давления. Разбор воды потребителями в течение суток очень неравномерен: ночью практически отсутствует, а в утренние и вечерние часы находится на максимальном уровне. А поскольку насосы работают с одинаковой мощностью в течение суток, напор резко увеличивается в часы минимального водоразбора и, наоборот, падает в пиковые часы. Избыточный напор в системе в часы минимального разбора приводит к повышенным утечкам и, как следствие, приводит к росту объема канализирования стоков.
Использование ЧРП при регулировании производительности насосов позволит:
- существенно сэкономить потребляемую электроэнергию. Электрическая энергия расходуется по максимальной производительности насоса, хотя в ночные часы ее расход мог бы быть снижен;
- значительно снизить затраты на ремонт и обслуживание оборудования из-за уменьшения аварийных ситуаций, которые возникают при стандартных способах регулирования;
- увеличить срок службы оборудования;
- более точно и оперативно поддерживать необходимые технологические параметры в норме.
Внедрение ЧРП обычно окупается в течение 2-5 лет, но сроки могут значительно колебаться в зависимости от задачи и мощности оборудования. Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Соответственно, снижается объем бюджетных субсидий на компенсацию коммунальных платежей населению. Наибольший эффект от внедрения данного мероприятия прослеживается при установке ЧРП на насосы горячего и холодного водоснабжения, поскольку их режимы работы отличаются наибольшей неравномерностью.
Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.
Для получения максимального эффекта от мероприятия проводится предварительное обследование насосного оборудования, изучаются гидравлические режимы работы. По результатам обследования выполняется проект на установку ЧРП и предлагаются мероприятия по замене насосов и запорной арматуры, что в совокупности повышает эффективность реконструкции.
Например, для жилого дома с максимальным расходом 15 м3/ч и напором 60 м современная станция повышения давления с ЧРП дает экономию электроэнергии около 1-2 кВтч за каждый час работы. За год разница достигает 8000-16000 кВтч. Это позволяет быстро окупить первоначальные вложения и снизить общие затраты.
Установка ЧРП начинается с анализа состояния насосного оборудования и проверки его характеристик на соответствие с расчетными. Расчетные значения параметров насосов определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85. При расчете производительности и напора насосов принимаются во внимание следующие факторы:
- число жителей;
- количество квартир;
- расчетная нагрузка ХВС и ГВС;
- этажность зданий;
- потери давления в сетях;
- гарантированный напор на вводе городского водопровода.
Установка ЧРП на устаревшем и выработавшем свой ресурс оборудовании не является целесообразной, т.к. приводит к завышению эксплуатационных затрат.
Выбор схемы включения и количества насосов производится на основании измеренной при обследовании по показаниям счетчиков холодной и горячей воды текущего и среднесуточного расхода; анализа характера потребления воды в течение суток; реального значения давления в водопроводной сети и с учетом установленной мощности электродвигателей.
При расчете срока окупаемости необходимо учитывать экономию электроэнергии и экономию воды из-за отсутствия избытков напора, причем доля годовой прибыли от экономии воды превышает долю от экономии электроэнергии, как правило, в 3-5 раз.
Необходимо учитывать также потери электроэнергии в самом преобразователе частоты, которые достигают 4-7% передаваемой мощности. При расчете экономии воды можно пользоваться имеющимися экспериментальным данными, в соответствии с которыми снижение утечек воды на 5% происходит от уменьшения напора на каждые 10 м водяного столба. Дополнительным эффектом от установки ЧРП является продление ресурса насосных агрегатов (ориентировочно на 10-20% при снижении частоты вращения на каждые 500 об/мин);
г) организация массового внедрения автоматических терморегуляторов в системах ГВС в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту.
Выполнение данного мероприятия предполагается за счет внебюджетных средств на общую сумму 15 млн. руб.
Температура воды в водоразборном трубопроводе открытой системы ГВС должна быть не ниже 60?С и не выше 75?С. Установленный уровень температуры горячей воды должен обеспечиваться автоматическим терморегулятором.
В настоящее время в системах ГВС новых МКД установлены регуляторы температуры горячей воды фирмы "Danfoss", в остальных МКД города установлены терморегуляторы, обладающие низкой надежностью или требующие постоянной, ручной регулировки. В большинстве МКД можно считать, что терморегулятор отсутствует. Это приводит к ожогам (при низкой температуре наружного воздуха температура горячей воды может быть выше 100?С) и повышенному расходу тепловой энергии.
Эффект от реализации этого мероприятия заключается в обеспечении населения горячей водой соответствующей температурным нормативным требованиям, устранении перегрева обратной воды в циркуляционной системе ГВС и уменьшении теплопотребления.
Прямая экономия тепловой энергии от внедрения автоматического регулирования температуры горячей воды составляет около 12%.
5) организация мониторинга целевых показателей энергосбережения в жилом фонде.
Выполнение данного мероприятия осуществляется специалистами УЖКХ ТиС в порядке выполнения своих служебных обязанностей, поэтому дополнительных затрат не требуется.
Целями мониторинга являются:
- получение систематизированной информации о выполнении программных мероприятий по энергосбережению, внедрению современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов, поиск резервов экономии воды, тепловой и электрической энергии;
- выявление динамики показателей энергоэффективности в жилищном фонде, в организациях-поставщиках ресурсов и бюджетной сфере, определение положительных тенденций и "узких мест";
- прогноз выполнения целевых показателей Программы для выработки соответствующих рекомендаций по их достижению и реализации необходимых технических решений.
4. Для обеспечения реализации задачи 4 "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры возможно за счет реализации следующих мероприятий:
1) организация комплекса мероприятий для энерго- и водоснабжающих организаций, направленных на снижение расходов на собственные нужды и сокращение потерь в сетях, в том числе:
а) проведение обязательного энергетического обследования РСО (ОАО ГЭС, ОАО ТС, ОАО СВК, ООО "Тепло", ООО "Сети", ООО "ВКХ").
Реализация мероприятия предполагается за счет внебюджетных средства в размере 10 млн. руб.: в 2012 г. - 5 млн. руб. и в 2017 году - 5 млн. руб.
В соответствии со статьей 16 пункта 1 Федерального закона N 261-ФЗ проведение энергетического обследования является обязательным для организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии, т.е. обязательным для ОАО ГЭС, ОАО ТС, ОАО СВК, ООО "Тепло", ООО "Сети", ООО "ВКХ". На проведение обследования указанные организации затрачивают собственные средства.
Согласно статье 16 пункта 2 Федерального закона N 261-ФЗ данные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.
Основными целями энергетического обследования являются:
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.
По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт, который должен содержать информацию:
- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
- о показателях энергетической эффективности;
- о величине потерь переданных энергетических ресурсов;
- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Подробный перечень информации, которая должна содержаться в энергетическом паспорте, составленном по результатам обязательного энергетического обследования, а также формы представления этой информации содержатся в Приказе Минэнерго России от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования";
б) техническое перевооружение и модернизация оборудования котельных, тепловых сетей, электрических и силовых сетей, водопровод и водоотведение. Внедрение энергосберегающих технологий на энергопредприятиях и водоканале. Совершенствование технологий сбыта ТЭР и воды, борьбы с хищениями, безучетным потреблением и коммерческими потерями.
Реализация мероприятия планируется за счет внебюджетных средств (собственные средства организаций ОАО ГЭС, ОАО ТС, ОАО СВК, ООО "Тепло", ООО "Сети", ООО "ВКХ") в сумме 31 млн. руб., из них в 2012 г. - 7 млн. руб., в 2013 г. - 9 млн. руб. и в 2016-2020 гг. - 15 млн. руб.
Реализация данного мероприятия осуществляется по собственным планам развития организаций, результатам энергетического обследования и программам энергосбережения;
в) замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в РСО.
Реализация мероприятия планируется за счет внебюджетных средств (собственные средства организаций ОАО ГЭС, ОАО ТС, ОАО СВК, ООО "Тепло", ООО "Сети", ООО "ВКХ") в 2012 году в сумме 700 тыс. руб.;
2) организация комплекса мер по системе теплоснабжения, в том числе:
а) строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения ул. Камышка (разработка ПИР и СМР).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из средств местного бюджета 22 млн. руб., из них в 2013 г. - 1,0 млн. руб. и в 2014 г. - 21 млн. руб.
Существующая котельная "Камышенские РММ" в пос. Самусь, принятая в муниципальную казну ЗАТО Северск, находится в аварийном состоянии и не обеспечивает надежность теплоснабжения.
Предлагаемые фирмами-изготовителями блочно-модульные котельные имеют мощность от 0,5 до 20 МВт, предназначены для обеспечения отопления и горячего водоснабжения, снабжены контролем и коммерческим учетом количества потребляемой электроэнергии, газа и отпускаемого тепла.
Благодаря надежности и автоматизации процессов работа блочно-модульных котельных не требует постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала: имеется дистанционный пульт управления. Блочная модульная котельная, установленная на фундамент, представляет собой отдельное модульное здание, в качестве топлива используется газ, что прямым образом сказывается на экономичности эксплуатации. Благодаря относительной компактности и достаточной простоте обслуживания газовые блочные котельные являются оптимальным вариантом для обеспечения автономного отопления и горячего водоснабжения как жилых зданий, так и других сооружений различного назначения. Система автоматики позволяет повысить безопасность эксплуатации и использовать котельную в автономном режиме без присутствия дежурного персонала.
Для монтажа котельной достаточно ровной забетонированной площадки, что позволяет сократить время пусконаладочных и строительно-монтажных работ до минимума.
Выгоды от применения модульных котельных следующие:
- экономия ресурсов за счет использования котлоагрегатов с высоким КПД (92-95%);
- легкая привязка к любым архитектурным решениям;
- высокая надежность. Низкие эксплуатационные расходы благодаря малой потребности в техническом уходе (котельная работает в автоматическом режиме с обслуживанием оператором один раз в 24 часа);
- экономия площади на стройплощадке благодаря рациональному размещению оборудования и уменьшению общих размеров котельной;
- простота установки и транспортировки благодаря выполнению котельной в "транспортных габаритах";
б) организация завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива (реконструкция котельной в пос. Орловка).
Для завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива требуются в 2013 г. средства областного бюджета в размере 21 млн. руб.
В данном случае обоснования необходимости выполнения мероприятия не требуется.
в) модернизация УТ-2а (г. Северск).
Реализация мероприятия планируется за счет внебюджетных средств в 2012 г. на сумму -11 млн. руб.
Мероприятие выполняется в целях:
-уменьшения гидравлического сопротивления в арматуре и трубопроводах в УТ-2а, за счёт упрощения гидравлической схемы и установки современного оборудования;
-обеспечения большей гибкости и простоты управления режимами в тепловой сети до и после УТ-2а.
Необходимость выполнения модернизации обусловлена обеспечением оптимальных гидравлических режимов теплоснабжения потребителей тепловой энергии. В конечном счете модернизация УТ-2а приведёт к снижению себестоимости передачи тепловой энергии потребителям;
г) капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей на основе технологии бесканальной прокладки предварительно изолированных трубопроводов.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить всего 20 млн. руб., в т.ч. из средств местного бюджета в 2016 году. - 8 млн. руб, а также за счет внебюджетных средств в 2013 году - 500 тыс. руб., в 2014 году -1,5 млн. руб., в 2015 году - 2,5 млн. руб. и в 2016 году -7,5 млн. руб.
Из-за особенностей структуры и низкого качества применяемых материалов теплозащитные свойства традиционных теплоизоляционных конструкций в процессе эксплуатации резко снижаются, что приводит к потерям тепла, в 2-3 раза превышающим нормативные.
Общие потери тепла в системах централизованного теплоснабжения составляют от 20 до 30% отпускаемого тепла, что в несколько раз превышает аналогичный показатель в передовых странах Западной Европы.
Являясь пионером в области централизованного теплоснабжения и обладая самой крупной в мире системой тепловых сетей, Россия существенно отстала от передовых зарубежных стран в техническом уровне прокладок теплопроводов.
Около 90% экономии топлива, полученной за счет комбинированных методов выработки тепла, теряется в тепловых сетях. Долговечность тепловых сетей в 2-3 раза ниже, чем за рубежом, и не превышает 10-15 лет. В настоящее время необходимо восстанавливать ежегодно не менее 10-15% ранее проложенных тепловых сетей.
Для решения поставленных выше проблем наиболее эффективным является широкое внедрение в практику строительства тепловых сетей трубопроводов с полиуретановой теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке типа "труба в трубе". Применение таких трубопроводов является основным источником энергосбережения в строительстве.
В Западной Европе такие конструкции успешно применяются с середины 60-х годов. Их основные преимущества перед существующими конструкциями:
- повышение долговечности (ресурс трубопроводов) - в 2-3 раза;
- снижение тепловых потерь - минимум в 3 раза;
- снижение эксплуатационных расходов - в 9 раз;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс - в 3 раза;
- снижение капитальных затрат в строительстве - в 1,3 раза;
- наличие системы оперативного дистанционного контроля (далее -ОДК) за увлажнением изоляции.
Благодаря герметичной гидроизоляции трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией сохраняются стабильные свойства теплоизоляции при повышенной влажности грунта. В то время как в трубопроводах, изолированных минватой, потери тепла в этом случае могут повыситься в 3 раза.
Имея пенополиуретановую изоляцию, трубы при условии соблюдения технологии их прокладки способны служить более 30 лет, не требуя особых профилактических мер. Потери тепла в существующих теплотрассах с учетом аварий составляют по разным оценкам до 30%. Применяя новые конструкции труб, можно свести потери до 1-3%.
Новая технология значительно выгоднее и перспективнее традиционных, но уже устаревших технологий. Особенно важно в новой технологии то, что она значительно надежнее в эксплуатации и долговечнее.
Эти данные подтверждаются исследованиями, проведенными АКХ им. К.Д. Памфилова, ВНИПИЭнергопромом, НИПИТеплопроектом, НИИМосстроем, а также шестилетним опытом внедрения таких конструкций в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Оренбурге, Тюмени и др. городах. За эти годы проложено более 2 тыс. км индустриальных конструкций тепловых сетей с изоляцией пенополиуретаном с полиэтиленовой оболочкой в двухтрубном исчислении.
В последние десять лет в различных регионах России построено более 50 крупных, средних и мелких заводов и цехов по выпуску предварительно изолированных труб типа "труба в трубе". В первую очередь это - ЗАО "МосФлоулайн" (Москва), "Корпорация ТВЭЛ" (С.-Петербург), ЗАО "Группа НКА" (С.-Петербург), НПО "Стройполимер" (Моск. обл.) и др. Общая мощность этих предприятий по выпуску как прямых труб, так и комплектующих фасонных изделий составляет более 2 тыс. км в год. Однако мощность предприятий используется на 10-20%, что во многом объясняется более высокой первоначальной ценой продукции по сравнению с традиционной.
Несмотря на все указанные преимущества, внедрение нового вида конструкций трубопроводов тепловых сетей для бесканальной прокладки идет медленно и не превышает 5-8% общего объема ремонта и реконструкции тепловых сетей. Основными причинами являются:
- отсутствие единой нормативной базы, а именно государственных стандартов на новый вид продукции;
- непонимание того, что не начальная стоимость теплоизоляционной конструкции, а совокупность факторов является определяющей в выборе конструкции теплопроводов;
- отсутствие обязательной системы сертификации и лицензирования всех изготовителей и потребителей продукции, исключающей появление на рынке случайных неквалифицированных производителей некачественной продукции и недостаточно грамотных монтажников и эксплуатационников;
- ограниченная отечественная сырьевая база для производства жесткого заливочного пенополиуретана заданного качества;
- недостаточный объем комплексных услуг для потребителей, включающий не только поставку отдельных компонентов теплопроводов, а и полный набор сервисных услуг, связанных со строительством и эксплуатацией;
- отсутствие единых технических требований к системам оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляции;
- недостаточное качество тепло- и гидроизоляционных стыков, являющееся главным фактором снижения долговечности конструкций трубопроводов, по разным оценкам, доходящего от 85 до 99%;
- отсутствие единых норм расценок на строительство тепловых сетей с ППУ изоляцией;
- необходимость разработки типовой проектной документации для различных регионов Российской Федерации;
- отсутствие научно обоснованного плана оптимального размещения предприятий по производству труб с ППУ изоляцией в регионах Российской Федерации;
- отсутствие государственной федеральной программы внедрения конструкций с пенополиуретановой изоляцией в массовое строительство тепловых сетей, включая ремонт и реконструкцию.
Основным условием перехода на новую технологию служит поставка полной комплектации: труба, фасонные элементы, запорная арматура, материалы для изоляции стыков и система оперативного дистанционного контроля (ОДК). Частичная поставка комплектующих деталей не может решить комплекса проблем. Например, отсутствие системы ОДК, с одной стороны, не позволит контролировать надежность применяемого материала и соблюдение технологии изоляции стыков; с другой стороны, не обеспечит своевременный контроль состояния изоляционного слоя трубопроводов.
В ряде регионов России (Москве, Самаре, Череповце, Татарстане, Ханты-Мансийском авт. окр.) рекомендованы к применению для строительства тепловых сетей только индустриальные конструкции "труба в трубе" с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана. Это связано не только с явными преимуществами данного вида конструкций, но и с существенным ужесточением норм тепловых потерь (в 1,2-1,5 раза), предусмотренных изменениями N 1 к СНиП 2.04.14088 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Поэтому многие традиционные материалы не могут обеспечить новые нормы теплопотерь.
Переход на более обоснованные нормативы теплопотерь и высокоэффективные теплоизоляционные материалы требует расширения и совершенствования их производства. Решая вопросы инвестирования этой отрасли, надо иметь в виду, что эффективность вложений в тепловую изоляцию в 4-5 раз выше, чем эффективность вложений в разработку новых месторождений топливно-энергетических ресурсов.
В настоящее время завершается разработка первого общероссийского государственного стандарта "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Общие условия". В дальнейшем предполагается разработка целого пакета нормативной документации: это свод правил по проектированию и монтажу, изменения в СНиПы на тепловые сети и т.д.
д) реконструкция ПНС-3, связанная с изменением схемы подключения напорного и всасывающего коллектора (СМР).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2012 г. -2 млн. руб. внебюджетных средств.
Основная цель выполнения данного мероприятия - увеличение циркуляционного напора в восточной части города до нормативных требований.
Аналогично модернизации УТ-2а модернизация ПНС-3 позволит уменьшить гидравлическое сопротивление в арматуре и трубопроводах за счёт упрощения гидравлической схемы и установки современного оборудования, обеспечить большую гибкость и простоту управления режимами в тепловой сети до и после ПНС-3 и в конечном счёте снизить затраты на передачу тепловой энергии потребителям;
е) создание системы диспетчеризации с монтажом контрольных точек на тепловых сетях города для постоянного контроля параметров теплоносителя.
Выполнение данного мероприятия предполагается за счет внебюджетных источников на сумму 3 млн. руб., в т.ч. в 2012-2014 гг. -по 1 млн. руб.
Эффективность использования тепловой энергии в целом по городу недостаточно высокая - расход сетевой воды превышает расчётное значение, и в результате наблюдается значительный перегрев обратной воды.
Контроль температуры теплоносителя на ПНС-3 показал наличие постоянного перегрева обратной воды. Так, 30.12.2002 при температуре наружного воздуха минус 26°С нормативное значение температуры обратной воды было 63°С, фактическое - 79°С, следовательно, перегрев обратной воды составил около 16°С.
Причины перегрева - повышенный расход теплоносителя в системах ГВС, вентиляции и отопления в общественных зданиях, повышенный расход теплоносителя в системах ГВС и отопления в жилых зданиях.
Для снижения перегрева обратной воды необходимо усилить контроль за состоянием тепловых энергоустановок, контроль за нормами расхода теплоты с принятием действенных мер к потребителям и оптимизации гидравлического режима работы теплосетей. С этой целью необходимо на теплосетях оборудовать камеры (контрольные точки), в которых обеспечить доступ к открытым участкам трубопроводов, чтобы, установив датчики температуры, давления и расхода, определять фактические параметры теплоносителя.
Для обеспечения контроля в первую очередь необходимо оборудовать контрольные точки на участках теплосетей, указанных в таблице 7
Таблица 7
Место точки контроля | |
59/ТП-1 |
42/к9 |
59/ТП-1? |
22/к5 |
ЮПС |
43/к10 |
60/к1М |
29/к7 |
61/к3 |
32/к7 |
61/ТП-5 |
33/к7 |
62/ТП-4 |
Зд.184 |
62/уз.Б |
ПНС-2 |
62/к9 |
ПНС-3 |
32/к1 |
69/УТ-5 |
65/М16 |
16/УТ-7? |
27/М19 |
10/УТ-11 |
23/М21 |
9/М45 |
22/М27 |
10?/М49 |
Приборный контроль параметров теплоносителя позволит сократить трудоёмкость и время выявления потребителей, неэффективно использующих тепловую энергию; определить участки перерасхода сетевой воды. Конечный результат - возможность снизить удельные затраты на передачу тепловой энергии за счет сокращения затрат, возникающих при прокачке излишних объемов теплоносителя.
Создание системы диспетчеризации требуется для:
-оперативного контроля параметров теплоносителя и управления режимами работы теплосетей;
-наладки теплосетей в переходные периоды (при запуске режима циркуляции, при переходе со вспомогательного режима на основной и обратно);
-оперативного выявления отклонений фактического режима работы теплосетей от номинального и определения причин этого отклонения (подключение или отключение потребителей, выполнение несанкционированных операций на сетях, аварии и т.д.).
Всё это снизит потери тепловой и электрической энергии (в насосах) на передачу тепловой энергии.
На начальном этапе предполагается установить 6 точек контроля для измерения и регистрации температуры и давления теплоносителя. Установка точек контроля для измерения и регистрации расхода теплоносителя будет зависеть от возможности выполнения этой работы (требуется определённая чистота внутренней поверхности и длина прямых участков трубопровода до и после датчиков расхода).
ж) энергоаудит системы теплоснабжения г. Северска.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из средств местного бюджета в 2012 г. -4,795 млн. руб.
В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2012 N 856 "Об утверждении состава рабочей группы по разработке программы, направленной на снижение потерь в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Северск" было проведено два совещания членов рабочей группы. По результатам совещания, по единому мнению специалистов, принято решение о необходимости проведения энергоаудита системы теплоснабжения г. Северска.
Целью проведения энергоаудита является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение) населению г. Северска.
Основными задачами энергоаудита системы теплоснабжения являются:
-определение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов в системе теплоснабжения г. Северска на основе результатов инструментальных измерений параметров работы системы теплоснабжения;
-выявление и анализ причин перерасхода энергоресурсов в системе теплоснабжения;
-определение потенциала энергосбережения;
-разработка гидравлических режимов теплоснабжения и схем циркуляции теплоносителя г. Северска (в т.ч. зимний и летний режимы);
-разработка проекта "Программы, направленной на снижение потерь, повышение энергетической эффективности в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения и обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг населению (отопление и горячее водоснабжение) г. Северска" на 2013-2020 годы.
-Разработка энергетического паспорта системы теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
В целях определения стоимости данных работ Управлением ЖКХ ТиС проведен мониторинг цен на аналогичные услуги. Из трех поступивших коммерческих предложений от энергоаудиторских организаций г. Томска, имеющих опыт проведения энергетического обследования систем теплоснабжения, наименьшая цена составляет 4 795 тыс. рублей. Срок исполнения 6 месяцев с даты заключения контракта;
з) капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск (3-я Южная тепломагистраль - замена тепловой изоляции трубопроводов).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить всего 47,798 млн. руб., в т.ч. из средств местного бюджета в 2012-2014 гг. - по 2,5 млн. руб., в 2015 году 22,649 млн. руб., а также внебюджетные средства в 2013-2014 г. - по 2,5 млн. руб., в 2015 году - 17,649 млн. руб.
От состояния тепловой изоляции непосредственно зависят потери тепловой энергии, поэтому выполнение данного мероприятия является обязательным;
и) модернизация ПНС-2 и ПНС-3 с установкой системы АСУ ТП (разработка ПИР и СМР).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить всего 12,75 млн. руб., в т.ч. из средств местного бюджета в 2014 году -5,375 млн. руб., а также внебюджетные средства в сумме 7,375 млн. руб., из них в 2012 году -2 млн. руб. и в 2013 году -5,375 млн. руб.
Модернизация повысительных насосных станции N 2 и 3 заключается в:
- изменении гидравлической схемы ПНС-2;
- установке ультразвуковых расходомеров, датчиков температуры и давления, тепловычислителей, системы дистанционной передачи данных;
- замене запорной арматуры;
- выполнении строительных работ.
К созданию автоматизированной системы управления теплопотреблением (далее -АСУ ТП) можно будет приступить только после модернизации УТ-2а, ПНС-2 и ПНС-3, установки контрольных точек на сетях с дистанционной передачей данных, когда будут известны реальные характеристики тепловых сетей и можно будет целенаправленно воздействовать на параметры теплоносителя за счёт управления работой всех активных элементов теплосети и регулирующих органов.
Модернизация указанных выше систем должна выполняться с учётом создания АСУ ТП;
к) замена электродвигателей с насосами на ПНС-2 и ПНС-3 с установкой частотных регуляторов.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить всего 71,498 млн. руб., в т.ч. за счет внебюджетных источников 35,999 млн. руб. и из средств местного бюджета 35,499 млн. руб.
О целесообразности установки частотных регуляторов на электродвигатели насосов было сказано ранее. При этом для удешевления общей стоимости оборудования необходимо вначале установить электродвигатели, напряжение питания которых будет ниже, чем у существующих (с 10 кВ на 380 В).
Частотные регуляторы наиболее эффективны при большом диапазоне регулирования. В настоящее время мощность двигателей, работающих на тепловых сетях города, в течение суток изменяется мало, поэтому для установления целесообразности установки частотных регуляторов необходимо выполнить анализ работы насосов после модернизации УТ-2а, ПНС-2, ПНС-3 и других элементов тепловых сетей;
л) реализация энергоэффективного проекта (внедрение электронного преобразователя солей жесткости в котельных пос. Самусь и Орловка).
Жесткость воды также является одной из самых значимых характеристик воды - соли жесткости образуют накипь, которая приводит к ухудшению теплотехнических характеристик оборудования и к отказам техники.
Электронные преобразователи солей жесткости - устройства безреагентной обработки воды для защиты систем отопления, парогенераторов, радиаторов, котлов, бойлеров, теплообменников, систем кондиционирования воздуха, водопроводов и другого оборудования от накипи и коррозии. Под действием электромагнитного поля в воде возникает и определенное количество перекиси водорода, которая при контакте со стальной поверхностью внутри трубопровода образует на ней химически стабильную пленку, предохраняющую поверхность труб от коррозии. Приборы предназначены для труб диаметром от 60 до 320 мм, их отличают небольшие габариты, простота монтажа и обслуживания, экологическая безопасность, низкие эксплуатационные расходы.
Основой прибора является электронный микропроцессорный блок, который управляет изменением характеристик генерируемых прибором электромагнитных волн звуковой частоты. Электромагнитные волны меняют структуру солей жесткости, сохраняя при этом качество питьевой воды. Прибор оказывает действие только на кальциевую и магниевую жесткость и не действует на сульфатную, хлоридную и прочие виды жесткости.
Установка приборов позволяет удалить старые отложения солей жесткости и предотвращает образование новой накипи, что обеспечивает:
- защиту оборудования от накипи и коррозии;
- существенное снижение расходов на энергоносители;
- ликвидацию расходов на периодические чистки оборудования, увеличение срока службы оборудования.
В пос. Орловка на водогрейных котельных предполагается установить электронный преобразователь солей жесткости, стоимость которого со стоимостью доставки оборудования до г. Томска составляет 89812 руб. (с НДС 18%). Срок окупаемости оборудования составит около 4 месяцев.
В котельной пос. Самусь на пароводяных кожухотрубных подогревателях типа ПП1-21-0,7-II предполагается установить электронный преобразователь солей жесткости, стоимость которого со стоимостью доставки оборудования до г. Томска составляет 120826 руб. Срок окупаемости оборудования составит около 9 месяцев.
Всего на приобретение оборудования потребуется около 210 тыс. руб., на СМР - около 20% от стоимости оборудования, т.е. около 40 тыс. руб.
Таким образом, общие затраты в 2013 г. составят 250 тыс. руб., из них за счёт средств бюджета Томской области - 190 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета - 60 тыс. руб.
3) организация проведения комплекса мероприятий по снижению потерь воды и повышению надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения, в том числе:
а) внедрение оперативного контроля за состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить всего 4 млн. руб. внебюджетных средств: в 2013 г. - 1 млн. руб. и в 2014-2015 гг. -по 1,5 млн. руб.
Необходимо выполнить:
- работы по зонированию сетей водопровода, определению контрольных точек;
- смонтировать интеллектуальную систему слежения за гидравлическим режимом работы сетей, за параметрами, позволяющими выявить возможные аварии на сетях.
Ожидаемый результат - снижение потерь воды на 2%, в отдельных случаях на 5%;
б) совершенствование системы контроля ЧРП насосах объектов водоснабжения и водоотведения.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить внебюджетные средства в сумме 8 млн. руб., из них в 2013-2015 гг. -по 1 млн. руб. и в 2016-2020 гг. - 5 млн. руб.
При этом необходимо выполнить:
- реконструкцию систем управления насосными агрегатами с применением частотно-регулируемых приводов на двух канализационных насосных станциях;
- реконструкцию автоматической системы контроля и управления работой водозаборов N 1, 2.
Ожидаемый результат:
- снижение расхода электроэнергии на 5-15%, в отдельных случаях на 20-25%;
- снижение расхода чистой воды на 2-5%;
- снижение сброса сточных вод в систему водоотведения на 2-5%;
- снижение количества аварийных ситуаций на сетях водопровода и канализации;
в) санация водопроводных и канализационных сетей (капитальный ремонт систем).
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить внебюджетные средства в сумме 17 млн. руб., из них в 2012 год -2 млн. руб., в 2013-2014 гг. -по 2 млн. руб., 2015 год -1 млн. руб. и в 2016-2020 гг. - 10 млн. руб.
В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет 205 км.
Потери воды в 2010 году составили 3,79 млн. куб. м (27%) или на каждом километре сетей терялось 18,5 тыс. куб. м в год. Выявлено и устранено 143 аварии. Затраты на устранение одной аварии составляли в среднем 120 тыс. руб. в текущих ценах.
Необходимо производить замену сетей водопровода и канализации не менее четырех километров в год.
Ожидаемый результат:
- снижение потерь воды в сетях на 2%;
- снижение затрат на устранение аварийных ситуаций;
- повышение надежности работы сетей водопровода и канализации;
4) организация комплекса мер по системе электроснабжения, в том числе:
а) замена устаревших трансформаторов на энергоэффективные.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить внебюджетные средства в сумме 3 млн. руб.: в 2012-2014 гг. по 1 млн. руб.
Одним из основных элементов системы электроснабжения являются силовые трансформаторы. Используемые в настоящее время на эксплуатируемых ОАО ГЭС подстанциях силовые трансформаторы Sном=320 кВА выработали нормативный срок службы и не являются оптимальными с точки зрения энергоэффективности. При среднем уровне загрузки они характеризуются следующими величинами потерь мощности: Рср.хх=1,595 кВт, Рср.кз=5,468 кВт, Рсумм=7,063 кВт. В то же время современные энергоэффективные трансформаторы серии ТМГ 12 при сопоставимой мощности Sном=400 кВА имеют параметры Рср.хх=0,61 кВт, Рср.кз=4,6 кВт, Рсумм=5,21 кВт.
С целью повышения энергетической эффективности силового оборудования в рамках Программы планируется:
- на вновь вводимых подстанциях предусматривать установку энергоэффективных трансформаторов серии ТМГ 12;
- на эксплуатируемых подстанциях заменить устаревшие трансформаторы Sном=320 кВА энергосберегающими трансформаторами серии ТМГ 12 с Sном=400 кВА.
Планируется в каждый год реализации Программы заменять четыре трансформатора Sном=320 кВА энергосберегающими трансформаторами серии ТМГ 12 с Sном=400 кВА. При этом изменение параметров будет следующим.
Годовой объем потерь электроэнергии:
4 трансформатора Sном=320 кВА - 247487 кВтч;
4 трансформатора Sном=400 кВА - 182558 кВтч.
Располагаемая ежегодная экономия на четырех энергоэффективных трансформаторах: 64929 кВтч или 170 тыс. руб. (при действующем тарифе для промышленных потребителей 2,62 руб./кВтч).
Суммарный объем потерь электроэнергии на четырёх трансформаторах за период реализации программы (5 лет) представлен в таблице 8.
Таблица 8
Длительность работы, лет |
Мощность трансформатора, кВА |
Потери электроэнергии, кВтч, на трансформаторе мощностью: |
|
320 кВА |
400 кВА |
||
5 |
320 |
1 237 438 |
|
400 |
|
912 792 |
|
4 |
320 |
989 950 |
|
400 |
|
730 234 |
|
3 |
320 |
742 463 |
|
400 |
|
547 675 |
|
2 |
320 |
494 975 |
|
400 |
|
365 117 |
|
1 |
320 |
247 487 |
182 558 |
400 |
|
|
|
Итого |
|
3 712 312 |
2 738 376 |
Таким образом, располагаемая экономия электроэнергии при замене 20 устаревших трансформаторов на современные энергоэффективные трансформаторы составит 973 937 кВтч. В стоимостном выражении - 2 554 тыс. руб.
б) организация разработки проекта развития и внедрения мероприятий по оптимальному управлению электрическими сетями, повышению качества электроэнергии, обеспечению надежности и безопасности.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить внебюджетные средства в сумме 22 млн. руб.: в 2012 г. - 2 млн. руб., в 2013-2014 гг. по 3 млн. руб., в 2015 году - 4 млн. руб. и в 2016-2020 гг. - 10 млн. руб.
Мероприятия по данному пункту детализируются в собственной программе ОАО ГЭС.
5) мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов:
а) выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признание права муниципальной собственности.
Мероприятие осуществляется на постоянной основе Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
б) восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить бюджетные средства в сумме 6,592 млн. руб.: в 2012 году - 1,892 млн. руб., в 2013-2014 гг. -по 700 тыс. руб., в 2015 году -300 тыс. руб. и в 2016-2020 гг. - 3 млн. руб.
Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности;
6) повышение энергетической эффективности систем наружного освещения и праздничной иллюминации, в том числе:
а) разработка архитектурно-художественной концепции наружного освещения и праздничного светового оформления г. Северска.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить бюджетные средства в сумме 1,7 млн. руб. в 2013 году.
Разработка архитектурно-художественной концепции наружного освещения и праздничного светового оформления г. Северска (далее -Концепция) с целью создания экономически и функционально рациональной, комфортной (визуально-экологической), эстетически полноценной и психологически благоприятной для жителей г. Северска светоцветовой среды.
В проекте решаются задачи:
- обеспечения качественных и количественных показателей освещения, регламентированных СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";
- эстетики световой среды г. Северска;
- визуализации с помощью искусственного света главных планировочных и композиционных идей г. Северска;
- энергосбережения в освещении;
- экологии освещения.
Задачи проекта решаются методом комплексного подхода к формированию световой среды г. Северска с использованием следующих средств:
- светопланировочное (светоцветовое) зонирование территории с выделением доминант светопанорамы с акцентами на иерархическую подчиненность объектов главных архитектурных ансамблей;
- модуляция уровня освещенности (количество света);
- модуляция цветности освещения для соответствующих зон города в зависимости от их функциональной, социально-политической и исторической значимости;
- масштабность и ритм светопространств.
По результатам выполнения данных работ будет сформирована не только Концепция цветосветового зонирования уличного освещения и праздничного светового оформления г. Северска, но и готовая рабочая документация для реализации Концепции в части праздничного светового оформления, а, соответственно, полная сметная стоимость всех работ, в том числе стоимость работ по каждому участку в отдельности. Что, в свою очередь, позволит, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск, произвести либо полную, либо поэтапную модернизацию праздничного светового оформления г. Северска;
б) реализация энергоэффективного проекта по модернизации праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп на основании архитектурно-художественной Концепции праздничного светового оформления г. Северска.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить бюджетные средства в сумме 7 млн. руб. в т.ч.: в 2014-2015 гг. -по 3,5 млн. руб.
Мероприятие будет реализовываться на основании разработанной рабочей документации с ожидаемым сокращением потребления электрической энергии по иллюминации на 60%. Кроме экономического эффекта будет достигнут социальный эффект -создание современного светового облика г. Северска;
в) реализация энергоэффективного проекта по модернизации уличного освещения ЗАТО Северск с применением современных энергосберегающих осветительных элементов, рекомендованных в архитектурно-художественной Концепции наружного освещения г. Северска.
Ориентировочная стоимость выполнения данного мероприятия составляет -34 млн. руб. в т.ч.: из бюджета Томской области -6 млн. руб., из средств федерального бюджета -7 млн. руб. и местного бюджета -21 млн. руб.
В течение приблизительно 15 последних лет в г. Северске выполнялись мероприятия по замене светильников с лампами ДРЛ на светильники с натриевыми лампами, имеющими практически вдвое меньшую мощность при одинаковом световыходе. При этом была достигнута существенная экономия электроэнергии и, соответственно, снижены затраты на наружное освещение. В настоящее время необходимо перейти к качественно новому подходу к наружному освещению - созданию единой концепции освещения и развития иллюминации с точки зрения экономии электроэнергии, архитектурно-художественного оформления иллюминации при минимальных затратах на её функционирование (обслуживание и энергопотребление). В дальнейшем необходимо обеспечить перенесение этой концепции на внегородские территории;
г) модернизация наружного освещения автодорог N 11, 14, 42 с применением энергосберегающих светильников.
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить в 2013 г. бюджетные средства в сумме 2,678 млн. руб.
5. Достижение задачи 5 "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе" необходимо начать с реализации следующего мероприятия: "Организация мер по стимулированию оснащения автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения".
На выполнение данного мероприятия предполагается затратить из средств местного бюджета в 2013-2015 гг. -4 млн. руб.
Система мониторинга транспорта - необходимое оборудование для каждого автохозяйства. Одним из таких средств является система контроля расхода топлива и регистрации параметров движения автотранспортных средств с дистанционным управлением "АвтоСкан ASK-1". Эта система мониторинга транспорта способна выполнять для значительного количества автотранспорта следующие функции:
- контроль пробега и расхода топлива. Строгий учет пробега предотвращает возможность приписок по его величине и количеству топлива, которое потребовалось на прохождение маршрута;
- регистрация скоростного режима. Контроль скоростного режима, который также осуществляет система мониторинга транспорта, приводит к: сокращению расхода топлива, увеличению ресурса автомобиля; повышению безопасности на дорогах;
- фиксирование результатов в режиме реального времени;
- учет количества заправок топливом;
- формирование статистических параметров;
- дистанционное считывание данных;
- автоматизация работы.
Использование авторегистратора делает мониторинг транспорта максимально объективным, сводя влияние человеческого фактора к минимуму. Контроль водителей с помощью авторегистратора сокращает расход топлива в зависимости от специфики организации на 20-30%. Срок окупаемости около двух месяцев.
Приложение 2
к целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Бюджет
Программы по годам и источникам финансирования
Источники и направления финансирования |
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
|||||
всего |
в том числе по годам |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 - 2020 |
||
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) из общего объема финансирования по источникам: |
902 091 |
50 972 |
396 876 |
174 035 |
101 768 |
178 440 |
федеральный бюджет |
138 713 |
0 |
51 713 |
80 000 |
0 |
7 000 |
бюджет Томской обл. |
27 190 |
0 |
21 190 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
местный бюджет |
507 099 |
16 772 |
279 726 |
60 563 |
49 097 |
100 940 |
внебюджетные средства |
229 089 |
34 200 |
44 247 |
31 472 |
50 671 |
68 500 |
Приложение 3
к целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Ресурсное обеспечение
Программы в разрезе программных мероприятий
N |
Наименование мероприятия, источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
Срок реализации |
Исполнитель (получатель денежных средств) |
Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||
Этап I |
Этап II |
Этап III |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
итого |
2016 - 2020 |
||||||
1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск | |||||||||||
1.1 |
Нормативно-правовое обеспечение, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Распоряжение Администрации ЗАТО Северск "О распределении полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Утвержденный нормативный правовой акт |
1.1.2 |
Распоряжение Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона N 261-ФЗ на территории ЗАТО Северск" |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Утвержденный нормативный правовой акт |
1.1.3 |
Распоряжение Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений в Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 N 816-р "Об утверждении перечня приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Утвержденный нормативный правовой акт |
1.1.4 |
Распоряжение Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении перечня первоочередных мер по энергосбережению для приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации мер по энергосбережению" |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Утвержденный нормативный правовой акт |
1.1.5 |
Распоряжение Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении перечня муниципальных организаций и иных организаций с участием ЗАТО Северск, не прошедших энергетическое обследование" |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Утвержденные планы проведения обязательных энергетических обследований |
1.2 |
Обеспечение ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности и её своевременное представление в Государственную информационную систему |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежеквартально |
УЖКХ ТиС |
Официальное подтверждение федерального уполномоченного органа о получении информации и ее качестве |
1.3 |
Подготовка предложений по усовершенствованию системы мониторинга за реализацией мероприятий Программы |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС |
Внесение изменений в Программу |
1.4 |
Организация разработки энергоэффективных проектов в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Разработка проекта "Энергоэффективный многоквартирный дом" |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2013 год |
УКС Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС) |
Разработанный проект для строительства энергоэффективного многоквартирного дома, отвечающего требованиям законодательства с классом энергетической эффективности не ниже - В |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.4.2 |
Разработка проекта "Энергоэффективное МУ" |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
2014 год |
УКС |
Разработанный проект |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.5 |
Организация комплекса мер по утилизации ртутьсодержащих ламп, используемых населением |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
КООСиПР |
|
1.6 |
Пропаганда энергосберегающего поведения населения, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Разработка и реализация концепции информационной кампании по формированию энергосберегающего сознания у населения ЗАТО Северск |
450 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
300 |
2013-2020 годы |
УЖКХ ТиС, отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
Утвержденная концепция информационной кампании и ежегодная её реализация |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
450 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
300 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.6.2 |
Создание и обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
2012-2020 годы |
Управление делами Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС |
Исполнение требования законодательства, а также обеспечение исполнения одного из критериев для возможности привлечения средств бюджета Томской области |
1.6.3 |
Организация и проведение городского конкурса "Энергоэффективная семья" (поощрение победителей конкурса) |
450 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
300 |
2013-2020 годы |
УЖКХ ТиС, отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
Повышение активности населения в вопросах энергоэффективности |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
450 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
300 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.6.4 |
Организация проведения ежегодных выставок и семинаров "Энергосбережение в ЗАТО Северск" |
400 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
250 |
2013-2020 годы |
УЖКХ ТиС, НП "АРП-Северск" |
Повышение информирования о передовых достижениях технологий в области энергосбрежения |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
400 |
0 |
50 |
50 |
50 |
150 |
250 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.6.5 |
Организация пропаганды мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
2012-2020 годы |
КООСиПР, отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
Аналитическая записка по конкретным мероприятиям и размещение информации в СМИ |
1.7 |
Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
2012-2020 годы |
УЖКХ ТиС |
Аналитическая записка, объем внебюджетных средств в общем объеме, привлеченном на энергосбережение/ А.6. |
|
Итого по разделу 1, в т.ч. по источникам финансирования: |
4 800 |
0 |
2 650 |
1 150 |
150 |
3 950 |
850 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 800 |
0 |
2 650 |
1 150 |
150 |
3 950 |
850 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||
2.1 |
Назначение лиц, ответственных за повышение энергоэффективности в муниципальных организациях |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
ГРБС, руководители муниципальных организаций и организаций ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС |
Утвержденные локальные нормативные акты, целевые показатели Группы С |
2.2 |
Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС |
Проведенные мероприятия |
2.3 |
Разработка (доработка) программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных организаций и иных организаций с участием ЗАТО Северск |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
ГРБС, руководители муниципальных организаций и организаций ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС |
Утвержденные программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2.4 |
Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе (АРМ-мониторинг) |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежеквартально |
ГРБС, руководители муниципальных организаций и организаций ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС |
Своевременное размещение достоверной информации |
2.5 |
Организация обучения специалистов, ответственных за мероприятия по энергосбережению в МУ, основам энергосбережения |
1 000 |
0 |
250 |
0 |
250 |
500 |
500 |
2013-2020 годы |
ГРБС, руководители муниципальных организаций и организаций ЗАТО Северск |
Количество специалистов, получивших соответствующие сертификаты |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 000 |
0 |
250 |
0 |
250 |
500 |
500 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.6 |
Заключение энергосервисных контрактов в целях привлечения внебюджетных средств для реализации энергоэффективных проектов в МУ |
8 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
2013-2020 годы |
ГРБС, руководители муниципальных организаций, УЖКХ ТиС |
Количество заключенных энергосервисных договоров, объем привлеченных внебюджетных средств |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
8 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
|
|
|
2.7 |
Анализ расходов бюджета ЗАТО Северск на обеспечение энергетическими ресурсами МУ |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
ГРБС, руководители МУ, УЖКХ ТиС |
Аналитическая записка, расходы на обеспечение энергетическими ресурсами МУ/ С.5., С.6., С.7., С.8. |
2.8 |
Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
ГРБС, руководители муниципальных учреждений, УЖКХ ТиС |
Аналитическая записка, доля товаров, работ и услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергоэффективности/ С.14. |
2.9 |
Проведение энергетических обследований МУ и органов местного самоуправления |
13 124 |
3 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
2012 год, 2017-2018 годы |
ГРБС |
Исполнение требований законодательства в части проведения обязательного энергетического обследования/ С.5., С.6., С.7., С.8., С.11. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
13 124 |
3 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.10 |
Реконструкция, ремонт зданий МУ с усилением тепловой защиты в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.1 |
Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Северский лицей" (ПИР и СМР) |
133 613 |
1 900 |
51 713 |
80 000 |
0 |
131 713 |
0 |
2012-2014 годы |
УКС |
Реализованные проекты |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
131 713 |
0 |
51 713 |
80 000 |
0 |
131 713 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.10.2 |
Капитальный ремонт окон и витражей муниципального бюджетного учреждения "Центральная городская библиотека" |
2 561 |
2 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 год |
УКС |
Реализованные проекты |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 561 |
2 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11 |
Организация технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных организациях и иных организациях с участием ЗАТО Северск, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.1 |
Установка систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии в ИТП зданий |
15 000 |
0 |
500 |
1 000 |
1 000 |
2 500 |
12 500 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Снижение потребления тепловой энергии на 15-20%, уменьшение потерь тепла/ В.3., В.4. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
15 000 |
0 |
500 |
1 000 |
1 000 |
2 500 |
12 500 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.2 |
Установка эффективных проветривателей в помещениях зданий |
2 500 |
0 |
100 |
300 |
400 |
800 |
1 700 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 500 |
0 |
100 |
300 |
400 |
800 |
1 700 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.3 |
Установка инфракрасных обогревателей в специальных помещениях зданий |
2 000 |
0 |
50 |
100 |
150 |
300 |
1 700 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 000 |
0 |
50 |
100 |
150 |
300 |
1 700 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.4 |
Применение современных теплоизоляционных материалов для восстановления изоляции внутренних и наружных инженерных систем зданий |
3 000 |
0 |
100 |
150 |
200 |
450 |
2 550 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 000 |
0 |
100 |
150 |
200 |
450 |
2 550 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.5 |
Ремонт и замена вышедших из строя приборов учета в зданиях и помещениях |
13 000 |
0 |
700 |
800 |
1 500 |
3 000 |
10 000 |
2012-2020 годы |
ГРБС |
Снижение потребления ТЭР и воды в МУ / С.1., С.2., С.3., С.4. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
13 000 |
0 |
700 |
800 |
1 500 |
3 000 |
10 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.6 |
Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие во внутреннем освещении |
1 500 |
0 |
100 |
100 |
100 |
300 |
1 200 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Снижение потребления электроэнергии на освещение на 40-50%/ В.1., В.2. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 500 |
0 |
100 |
100 |
100 |
300 |
1 200 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.7 |
Проведение мероприятий по замене светильников наружного освещения на энергосберегающие |
3 500 |
0 |
100 |
100 |
100 |
300 |
3 200 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Снижение потребления электроэнергии на освещение на 40-50%/ В.1., В.2. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 500 |
0 |
100 |
100 |
100 |
300 |
3 200 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.8 |
Замена деревянных оконных блоков на современные энергосберегающие |
35 000 |
0 |
1 000 |
5 000 |
5 000 |
11 000 |
24 000 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Увеличение уровня естественного освещения в помещениях и сокращение потерь тепловой энергии |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
35 000 |
0 |
1 000 |
5 000 |
5 000 |
11 000 |
24 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.9 |
Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами |
6 000 |
0 |
100 |
200 |
300 |
600 |
5 400 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Сокращение потерь тепловой энергии |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
6 000 |
0 |
100 |
200 |
300 |
600 |
5 400 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.11.10 |
Замене и модернизации сценического освещения с использования современных светодиодных приборов |
1 160 |
0 |
0 |
240 |
250 |
490 |
670 |
2013-2020 годы |
ГРБС |
Сокращение потребления электрической энергии |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 160 |
0 |
0 |
240 |
250 |
490 |
670 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.12 |
Оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии |
21 873 |
0 |
21 203 |
0 |
0 |
21 203 |
670 |
2013 год |
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
21 873 |
0 |
21 203 |
0 |
0 |
21 203 |
670 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по разделу 2, в т.ч. по источникам финансирования: |
262 831 |
7 585 |
76 916 |
88 990 |
10 250 |
176 156 |
79 090 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
131 713 |
0 |
51 713 |
80 000 |
0 |
131 713 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
123 118 |
7 585 |
24 203 |
7 990 |
9 250 |
41 443 |
74 090 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
8 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
|
|
|
3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||
3.1 |
Организация мер по классификации многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявлению многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер |
|
х |
|
|
|
|
|
2012 год |
УЖКХ ТиС |
Аналитическая записка с предложениями по первоочередным мерам по повышению энергоэффективности |
3.2 |
Анализ структуры расходов бюджета ЗАТО Северск по предоставлению социальной поддержки гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
Муниципальное казенное учреждение "Центр жилищных субсидий" |
Ежегодная аналитическая записка, удельные расходы бюджета ЗАТО Северск на предоставление социальной поддержки гражданам/ С.15. |
3.3 |
Формирование перечня мероприятий для МКД, группы МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых в МКД энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС, УК, ТСЖ и т.д. |
Перечень мероприятий |
3.4 |
Проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов и помещений в МКД |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УК, ТСЖ, УЖКХ ТиС |
Количество проведенных мероприятий |
3.5 |
Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС, УК, ТСЖ |
Количество проведенных мероприятий |
3.6 |
Освещение в СМИ деятельности ТСЖ, УК, распространение передового опыта повышения энергоэффективности |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС, отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
Количество проведенных мероприятий |
3.7 |
Организация и проведение конференций, выставок, конкурсов по обмену передовым опытом ТСЖ, УК и РСО |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС |
Организованные мероприятия, целевые показатели Программы - группа D. |
3.8 |
Информирование в СМИ о лицах, ответственных за содержание МКД и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и проведение разъяснительной работы среди населения об административных наказаниях за нарушение требований Федерального закона N 261-ФЗ |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС, отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
Количество проведенных мероприятий |
3.9 |
Организация учета потребления коммунальных ресурсов в жилищном комплексе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.1 |
Установка индивидуальных приборов учета воды малоимущим гражданам (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета) |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2013 год |
Муниципальное казенное учреждение "Центр жилищных субсидий", УЖКХ ТиС |
Снижение потребления ТЭР и воды |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.9.2 |
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в МКД (предоставление субсидий юридическим лицам из местного бюджета) |
230 887 |
0 |
230 887 |
0 |
0 |
230 887 |
0 |
2013 год |
УЖКХ ТиС |
Уменьшение потребления ТЭР и воды/ D.1., D.2., D.3., D.5., D.6., D.7., D.8.,D.9., D.10 |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
230 887 |
0 |
230 887 |
0 |
0 |
230 887 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.9.3 |
Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2 |
18 462 |
0 |
6 154 |
6 154 |
6 154 |
18 462 |
0 |
2013-2015 год |
УЖКХ ТиС, ОАО ГЭС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 246 |
0 |
1 415 |
1 415 |
1 415 |
4 246 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
14 216 |
0 |
4 739 |
4 739 |
4 739 |
14 216 |
0 |
|
|
|
3.10 |
Подготовка пилотных проектов повышения энергетической эффективности в жилищном комплексе |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
2014 год |
УЖКХ ТиС |
Разработанный пилотный проект |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.11 |
Организация мер по снижению потребления воды и тепловой энергии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные в системах водоснабжения многоквартирных домов |
1 100 |
0 |
200 |
200 |
200 |
600 |
500 |
2013-2020 годы |
УК, ТСЖ |
Уменьшение потребления и потерь воды на 20-30%/ В.5., В.6. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
1 100 |
0 |
200 |
200 |
200 |
600 |
500 |
|
|
|
3.11.2 |
Проведение гидравлической регулировки и балансировки внутридомовых систем отопления |
600 |
0 |
50 |
100 |
200 |
350 |
250 |
2013-2020 годы |
УК, ТСЖ |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
600 |
0 |
50 |
100 |
200 |
350 |
250 |
|
|
|
3.11.3 |
Внедрение ЧРП насосов в системах холодного водоснабжения МКД |
450 |
0 |
50 |
100 |
50 |
200 |
250 |
2013-2020 годы |
УК, ТСЖ |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
450 |
0 |
50 |
100 |
50 |
200 |
250 |
|
|
|
3.11.4 |
Организация массового внедрения автоматических терморегуляторов в системах ГВС в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
2015-2020 годы |
УК, ТСЖ |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
|
|
3.12 |
Организация мониторинга целевых показателей энергосбережения в жилом фонде |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
Ежегодно |
УЖКХ ТиС |
Целевые показатели Программы - группа D. |
|
Итого по разделу 3, в т.ч. по источникам финансирования: |
266 699 |
0 |
237 441 |
6 654 |
11 604 |
255 699 |
11 000 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
235 333 |
0 |
232 402 |
1 515 |
1 415 |
235 333 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
31 366 |
0 |
5 039 |
5 139 |
10 189 |
20 366 |
11 000 |
|
|
|
4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
4.1 |
Организация комплекса мероприятий для РСО, направленных на снижение расходов на собственные нужды и сокращение потерь в сетях, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Проведение обязательного энергетического обследования РСО |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
2012 год, 2018 год |
РСО |
Исполнение требования законодательства |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
4.1.2 |
Техническое перевооружение и модернизация оборудования котельных, тепловых сетей, электрических и силовых сетей, водопровода и водоотведения. Внедрение энергосберегающих технологий на энергопредприятиях и водоканале. Совершенствование технологий сбыта ТЭР и воды, борьбы с хищениями, безучетным потреблением и коммерческими потерями |
31 000 |
7 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
15 000 |
2012-2020 годы |
РСО |
Снижение расходов РСО на собственные нужды, сокращение потерь в сетях |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
31 000 |
7 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
15 000 |
|
|
|
4.1.3 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в РСО |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 год |
РСО |
Снижение расходов РСО на собственные нужды |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2 |
Организация комплекса мер по системе теплоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения ул. Камышка (разработка ПИР и СМР) |
22 000 |
0 |
1 000 |
21 000 |
0 |
22 000 |
0 |
2013-2014 годы |
УКС |
Повышение надежности теплоснабжения и снижение расхода топлива на 10-12%/ А.1. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
22 000 |
0 |
1 000 |
21 000 |
0 |
22 000 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2.2 |
Организация завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива (реконструкция котельной в пос. Орловка) |
21 000 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
2013 год |
УКС |
Исполнение требования законодательства |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
21 000 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2.3 |
Модернизация УТ-2а (г. Северск) |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 годы |
ОАО ТС |
Улучшение параметров теплоснабжения и экономия электрической энергии до 907 тыс. кВт в отопительный сезон |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2.4 |
Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей на основе технологии бесканальной прокладки предварительно изолированных трубопроводов |
20 000 |
0 |
500 |
1 500 |
2 500 |
4 500 |
15 500 |
2013-2020 годы |
ОАО ТС, УЖКХ ТиС, УКС |
Снижение потерь тепла 15-20%/ В.3., В.4. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
12 000 |
0 |
500 |
1 500 |
2 500 |
4 500 |
7 500 |
|
|
|
4.2.5 |
Реконструкция ПНС-3, связанная с изменением схемы подключения напорного и всасывающего коллектора (СМР) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 год |
ОАО ТС |
Улучшение параметров теплоснабжения и экономия электрической энергии до 272 тыс. кВт в отопительный сезон |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2.6 |
Создание системы диспетчеризации с монтажом контрольных точек на тепловых сетях г. Северска, для постоянного контроля параметров теплоносителя |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2012-2015 годы |
ОАО ТС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
|
4.2.7 |
Энергоаудит системы теплоснабжения г. Северска |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 год |
УЖКХ ТиС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2.8 |
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск (3-я Южная тепломагистраль - замена тепловой изоляции трубопроводов) |
47 798 |
2 500 |
5 000 |
5 000 |
35 298 |
45 298 |
0 |
2012-2015 годы |
УЖКХ ТиС, ОАО ТС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
25 149 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
17 649 |
22 649 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
22 649 |
0 |
2 500 |
2 500 |
17 649 |
22 649 |
0 |
|
|
|
4.2.9 |
Модернизация ПНС-2 и ПНС-3 с установкой системы АСУ ТП (разработка ПИР и СМР) |
12 750 |
2 000 |
5 375 |
5 375 |
0 |
10 750 |
0 |
2012-2013 годы |
ОАО ТС, УЖКХ ТиС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5 375 |
0 |
0 |
5 375 |
0 |
5 375 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
7 375 |
2 000 |
5 375 |
0 |
0 |
5 375 |
0 |
|
|
|
4.2.10 |
Замена электродвигателей с насосами на ПНС-2 и ПНС-3 с установкой частотных регуляторов |
71 498 |
500 |
23 666 |
23 666 |
23 666 |
70 998 |
0 |
2012-2015 годы |
УЖКХ ТиС, ОАО ТС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
35 499 |
0 |
11 833 |
11 833 |
11 833 |
35 499 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
35 999 |
500 |
11 833 |
11 833 |
11 833 |
35 499 |
0 |
|
|
|
4.2.11 |
Реализация энергоэффективного проекта (внедрение электронного преобразователя солей жесткости в котельных пос. Самусь и пос. Орловка) |
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
УЖКХ ТиС, ООО "Тепло" |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
190 |
0 |
190 |
0 |
0 |
190 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.3 |
Организация проведения комплекса мероприятий по снижению потерь воды и повышению надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1 |
Внедрение оперативного контроля за состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
4 000 |
0 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
4 000 |
0 |
2013-2015 годы |
ОАО СВК, ООО "ВКХ" |
Снижение потерь воды на/ В.5., В.6. |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
4 000 |
0 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
4 000 |
0 |
|
|
|
4.3.2 |
Совершенствование системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения |
8 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
2013-2020 годы |
ОАО СВК, ООО "ВКХ" |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
8 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
|
|
|
4.3.3 |
Санация водопроводных и канализационных сетей (капитальный ремонт систем) |
17 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
5 000 |
10 000 |
2012-2020 годы |
ОАО СВК, ООО "ВКХ" |
Сокращение утечек |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
17 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
5 000 |
10 000 |
|
|
|
4.4 |
Организация комплекса мер по системе электроснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1 |
Замена устаревших трансформаторов на энергоэффективные |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2012-2014 годы |
ОАО ГЭС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
|
4.4.2 |
Организация разработки проекта развития и внедрения мероприятий по оптимальному управлению электрическими сетями, повышению качества электроэнергии, обеспечение надежности и безопасности |
22 000 |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
10 000 |
10 000 |
2012-2020 годы |
ОАО ГЭС |
Разработанный проект |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
22 000 |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
4.5 |
Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, используемым для передачи энергетических ресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1 |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
На постоянной основе |
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
Ежегодная аналитическая записка по выявленным и поставленным на учет бесхозных объектов |
4.5.2 |
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
На постоянной основе |
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС |
Организованная система управления |
4.5.2 |
Восстановление и содержания бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов |
6 592 |
1 892 |
700 |
700 |
300 |
1 700 |
3 000 |
2013-2015 годы |
УЖКХ ТиС |
Сокращения потерь энергоресурсов |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
6 592 |
1 892 |
700 |
700 |
300 |
1 700 |
3 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.6 |
Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения и праздничной иллюминации в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1 |
Разработка архитектурно-художественной концепции наружного освещения и праздничного светового оформления г. Северска |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
2013 год |
УЖКХ ТиС |
Наличие рабочей документации для создания экономически и функционально рациональной, комфортной (визуально-экологической), эстетически полноценной и психологически благоприятной для жителей г. Северска светоцветовой среды |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.6.2 |
Реализация энергоэффективного проекта по модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп на основании архитектурно-художественной концепции праздничного светового оформления г. Северска |
7 000 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
7 000 |
0 |
2014-2015 годы |
УЖКХ ТиС |
Сокращение потребления электрической энергии по иллюминации на 60% и создание современного светового облика г. Северска |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
7 000 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
7 000 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.6.3 |
Реализация энергоэффективного проекта по модернизации уличного освещения ЗАТО Северск с применением современных энергосберегающих осветительных элементов, рекомендованных в архитектурно-художественной концепции наружного освещения г. Северска |
34 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
24 000 |
2014-2020 годы |
УЖКХ ТиС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
6 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
2 000 |
|
|
|
|
местный бюджет |
21 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
6 000 |
15 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.6.4 |
Модернизация наружного освещения автодорог N 11, 14, 42 с применением энергосберегающих светильников |
2 678 |
0 |
2 678 |
0 |
0 |
2 678 |
0 |
2013 год |
УЖКХ ТиС |
|
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 678 |
0 |
2 678 |
0 |
0 |
2 678 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по разделу 4, в т.ч. по источникам финансирования: |
363 761 |
43 387 |
79 869 |
75 241 |
77 764 |
232 874 |
87 500 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
27 190 |
0 |
21 190 |
2 000 |
2 000 |
25 190 |
2 000 |
|
|
|
|
местный бюджет |
139 848 |
9 187 |
20 471 |
47 908 |
36 282 |
104 661 |
26 000 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
189 723 |
34 200 |
38 208 |
25 333 |
39 482 |
103 023 |
52 500 |
|
|
|
5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||
5.1 |
Организация мер по стимулированию оснащения автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
0 |
2014-2015 годы |
УЖКХ ТиС |
Доля транспорта, оснащенного приборами регистрации параметров движения |
|
Из общего объема финансирования по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого по разделу 5, в т.ч. по источникам финансирования: |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Всего, в т.ч. по источникам финансирования: |
902 091 |
50 972 |
396 876 |
174 035 |
101 768 |
672 679 |
178 440 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
138 713 |
0 |
51 713 |
80 000 |
0 |
131 713 |
7 000 |
|
|
|
|
бюджет Томской области |
27 190 |
0 |
21 190 |
2 000 |
2 000 |
25 190 |
2 000 |
|
|
|
|
местный бюджет |
507 099 |
16 772 |
279 726 |
60 563 |
49 097 |
389 387 |
100 940 |
|
|
|
|
внебюджетные средства |
229 089 |
34 200 |
44 247 |
31 472 |
50 671 |
126 389 |
68 500 |
|
|
|
Приложение 4
к целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Базовые показатели,
используемые для расчета индикаторов Программы
Индекс индикатора |
Общие сведения |
Единица измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (прогноз) |
2014 г. (прогноз) |
2015 г. (прогноз) |
2016 г. (прогноз) |
2017 г. (прогноз) |
2018 г. (прогноз) |
2019 г. (прогноз) |
2020 г. (прогноз) |
п1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без учета производства ядерных материалов) |
млрд. руб. |
7,6 |
8,8 |
9,0 |
9,7 |
12,7 |
15,0 |
16,1 |
17,1 |
18,2 |
19,1 |
20,1 |
21,1 |
22,2 |
23,4 |
п2 |
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) |
тыс. т.у.т. |
306,0 |
319,2 |
324,5 |
326,8 |
318,9 |
315,7 |
312,5 |
309,4 |
306,3 |
303,2 |
300,2 |
297,2 |
294,2 |
291,3 |
п3 |
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО |
тыс. кВтч |
231 632 |
247 242 |
246 810 |
249 758 |
233 999 |
231 659 |
229 343 |
227 049 |
224 779 |
222 531 |
220 306 |
218 102 |
215 921 |
213 762 |
п4 |
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО |
тыс. Гкал |
1 268 |
1 310 |
1 343 |
1 349 |
1 339 |
1 325 |
1 312 |
1 299 |
1 286 |
1 273 |
1 260 |
1 248 |
1 235 |
1 223 |
п5 |
Объем потребления воды МО |
тыс. куб. м |
13 263 |
13 331 |
12 425 |
11 301 |
10 318 |
9 434 |
8 606 |
8 520 |
8 435 |
8 350 |
8 267 |
8 184 |
8 102 |
8 021 |
п6 |
Объем потребления природного газа МО |
тыс. куб. м |
7 092 |
7 437 |
7 790 |
8 085 |
7 430 |
7 724 |
7 646 |
7 493 |
7 344 |
7 197 |
7 053 |
6 912 |
6 773 |
6 638 |
п7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
231 632 |
247 242 |
246 810 |
249 758 |
233 999 |
231 659 |
229 343 |
227 049 |
224 779 |
222 531 |
220 306 |
218 102 |
215 921 |
213 762 |
п8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
54 |
106 |
94 |
112 |
145 |
265 |
1 050 |
1 039 |
1 029 |
1 019 |
1 008 |
998 |
988 |
978 |
п9 |
Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
5 409 |
5 888 |
5 350 |
4 120 |
4 938 |
4 928 |
5 626 |
6 314 |
7 097 |
7 880 |
8 267 |
8 184 |
8 102 |
8 021 |
п10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
7 092 |
7 437 |
7 790 |
8 085 |
7 430 |
7 724 |
7 646 |
7 493 |
7 344 |
7 197 |
7 053 |
6 912 |
6 773 |
6 638 |
п11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО |
руб./кВтч |
1,17 |
1,37 |
1,64 |
1,80 |
2,01 |
2,14 |
2,40 |
2,67 |
2,83 |
3,00 |
3,18 |
3,37 |
3,57 |
3,79 |
п12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО |
руб./Гкал |
518,8 |
593,32 |
708,58 |
788,98 |
880,49 |
926,28 |
1038,35 |
1156,73 |
1 226,13 |
1 299,70 |
1 377,68 |
1 460,34 |
1 547,96 |
1 640,84 |
п13 |
Средневзвешенный тариф на воду по МО |
руб./куб. м |
13,7 |
15,24 |
18,09 |
18,44 |
20,80 |
21,88 |
24,53 |
27,33 |
28,97 |
30,70 |
32,55 |
34,50 |
36,57 |
38,76 |
п14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ по МО |
руб./тыс. куб. м |
1400,00 |
1800,00 |
2000,00 |
2300,00 |
2450,00 |
2634,00 |
2832,00 |
3045,00 |
3 288,60 |
3 551,69 |
3 835,82 |
4 142,69 |
4 474,10 |
4 832,03 |
п15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
т.у.т. |
305 959 |
319 177 |
324 487 |
326 780 |
318 852 |
315 663 |
312 507 |
309 382 |
306 288 |
303 225 |
300 193 |
297 191 |
294 219 |
291 277 |
п17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
0 |
0 |
0 |
0,0102 |
0,0105 |
0,0484 |
0,3969 |
0,1783 |
0,1018 |
0,0357 |
0,0357 |
0,0357 |
0,0357 |
0,0357 |
п18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0342 |
0,0442 |
0,0315 |
0,0507 |
0,0137 |
0,0137 |
0,0137 |
0,0137 |
0,0137 |
п19 |
Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
14 003 |
15 610 |
14 238 |
72 814 |
144 167 |
142 725 |
128 453 |
115 607 |
109 827 |
109 827 |
109 827 |
109 827 |
109 827 |
109 827 |
п20 |
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета |
кв. м |
36 881 |
35 764 |
35 596 |
213 124 |
308 093 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
338 902 |
п21 |
Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
111 697 |
112 090 |
97 262 |
42 486 |
16 019 |
1 442 |
1 298 |
1 168 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
п22 |
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов |
кв. м |
331 925 |
321 879 |
320 362 |
142 082 |
34 233 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
3 423 |
п23 |
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
633 913 |
762 935 |
786 457 |
762 883 |
746 445 |
727 124 |
714 952 |
695 436 |
675 920 |
669 161 |
662 469 |
655 845 |
649 286 |
642 793 |
п24 |
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
5 159 |
5 651 |
5 469 |
5 391 |
5 550 |
5 606 |
5 664 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
п25 |
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов |
куб. м |
96 587 |
12 765 |
8 743 |
10 617 |
7 540 |
7 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п26 |
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
771 |
115 |
55 |
54 |
56 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п27 |
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
20 938 000 |
23 895 100 |
25 829 400 |
28 896 100 |
29 232 600 |
27 497 323 |
25 762 045 |
24 026 768 |
21 954 990 |
21 954 990 |
21 954 990 |
21 954 990 |
21 954 990 |
21 954 990 |
п28 |
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
5930 |
5766 |
5524 |
5445 |
5606 |
5663 |
5664 |
5669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
п29 |
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п30 |
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п31 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п32 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п33 |
Расходы МО |
тыс. руб. |
2 660 000 |
2 990 000 |
3 170 000 |
2 840 000 |
2 763 571 |
2 708 693 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
п34 |
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
80 371 |
98 453 |
127 587 |
128 845 |
158 123 |
208 454 |
214 093 |
218 232 |
217 738 |
230 594 |
244 212 |
258 636 |
273 915 |
290 098 |
п35 |
Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
тыс. руб. |
460 |
640 |
390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п36 |
Общее количество муниципальных учреждений |
ед. |
89 |
86 |
85 |
84 |
83 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
п37 |
Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
ед. |
0 |
0 |
1 |
8 |
66 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
п38 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
п39 |
Общее количество муниципальных заказчиков |
ед. |
95 |
95 |
95 |
95 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
п40 |
Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
п41 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд |
тыс. руб. |
917 045 |
1 570 575 |
1 392 083 |
832 742 |
947 000 |
956 470 |
966 035 |
975 695 |
985 452 |
995 307 |
1 005 260 |
1 015 312 |
1 025 465 |
1 035 720 |
п42 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п43 |
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. руб. |
120 300 |
142 900 |
118 300 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
п44 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
чел. |
34 600 |
33 200 |
35 900 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
35 300 |
п45 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
кВтч |
1 065 650 |
1 493 690 |
1 371 810 |
1 627 100 |
1 543 500 |
1 482 484 |
1 433 671 |
1 384 858 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
п46 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
1 065 650 |
1 493 690 |
1 371 810 |
1 627 100 |
1 543 500 |
1 482 484 |
1 433 671 |
1 384 858 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
1 383 035 |
п47 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
кВтч |
109 464 770 |
115 112 713 |
121 006 280 |
121 221 783 |
120 262 600 |
118 747 328 |
117 535 110 |
116 322 892 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
п48 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
кВтч |
109 464 770 |
115 112 713 |
121 006 280 |
121 221 783 |
120 262 600 |
118 747 328 |
117 535 110 |
116 322 892 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
115 160 694 |
п49 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
кВтч |
107 498 880 |
110 963 422 |
112 749 702 |
112 089 728 |
110 968 830 |
109 847 933 |
108 727 036 |
107 606 139 |
106 485 241 |
106 485 241 |
106 485 241 |
106 485 241 |
106 485 241 |
106 485 241 |
п50 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
Гкал |
7 375 |
7 556 |
7 836 |
7 634 |
7 720 |
7 643 |
7 566 |
7 491 |
7 416 |
7 342 |
7 268 |
7 196 |
7 124 |
7 052 |
п51 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
50 |
74 |
143 |
133 |
101 |
1 146 |
2 270 |
2 247 |
2 225 |
2 202 |
2 180 |
2 159 |
2 137 |
2 116 |
п52 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
Гкал |
1 026 691 |
1 067 141 |
1 103 135 |
1 108 713 |
955 477 |
945 922 |
936 463 |
927 098 |
917 827 |
908 649 |
899 562 |
890 567 |
881 661 |
872 844 |
п53 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 592 |
187 293 |
695 323 |
688 370 |
681 487 |
674 672 |
667 925 |
661 246 |
654 633 |
п54 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
куб. м |
21 249 |
21 476 |
21 613 |
21 377 |
21 356 |
21 142 |
20 931 |
20 722 |
20 514 |
20 309 |
20 106 |
19 905 |
19 706 |
19 509 |
п55 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
843 |
1 591 |
1 806 |
2 011 |
2 136 |
2 537 |
3 140 |
4 144 |
5 129 |
6 296 |
6 635 |
7 365 |
8 079 |
8 779 |
п56 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
куб. м |
7 886 363 |
7 636 974 |
7 397 849 |
6 959 845 |
6 925 046 |
6 890 247 |
6 855 447 |
6 820 648 |
6 785 849 |
6 751 050 |
6 716 250 |
6 681 451 |
6 646 652 |
6 611 853 |
п57 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
1 680 000 |
2 520 000 |
3 360 000 |
4 200 000 |
5 400 840 |
5 373 000 |
5 345 161 |
5 317 322 |
5 289 482 |
п58 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
куб. м |
80 168 |
237 087 |
360 398 |
569 610 |
794 398 |
1 072 437 |
1 447 790 |
1 954 516 |
2 638 597 |
3 562 106 |
4 808 843 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
п59 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п60 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п61 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п62 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п63 |
Число жилых домов на территории МО |
ед. |
2 453 |
2 443 |
2 520 |
2 533 |
2 646 |
2 649 |
2 652 |
2 655 |
2 658 |
2 661 |
2 664 |
2 667 |
2 670 |
2 673 |
п64 |
Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
10 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
62 |
50 |
п65 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) |
кв. м |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
231 656 |
463 311 |
1 737 418 |
1 737 418 |
1 737 418 |
1 737 418 |
1 737 418 |
1 737 418 |
1 737 418 |
п66 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п67 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 789 |
693 579 |
924 772 |
1 387 158 |
1 733 947 |
1 733 947 |
1 733 947 |
1 733 947 |
1 733 947 |
п68 |
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п69 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) |
кв. м |
2 320 355 |
2 320 421 |
2 320 611 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
2 320 623 |
п70 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п71 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п72 |
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т.у.т./кВтч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
20 461 |
20 829 |
16 068 |
13 216 |
12 820 |
12 423 |
12 027 |
11 630 |
11 234 |
10 837 |
10 441 |
10 044 |
9 648 |
9 251 |
п76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
52 422 |
52 703 |
52 229 |
61 308 |
60 082 |
58 856 |
57 629 |
56 403 |
55 177 |
53 951 |
52 725 |
51 499 |
50 272 |
49 046 |
п77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
куб. м |
4 247 764 |
3 766 833 |
3 051 926 |
3 545 779 |
3 680 668 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
п78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
15 893 930 |
15 745 445 |
14 573 834 |
13 288 297 |
11 110 250 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
10 109 800 |
п79 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
п80 |
Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 5
к целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года
Целевые показатели индикаторов Программы
Целевые показатели Программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 1225 от 31.12.2009):
Группа А - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа В - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);
Группа С - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа Е - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;
Группа F - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Расчет целевых показателей групп А - F оформлен и осуществлен по формулам приложения N 4 Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273.
Показатели результативности программы характеризуют значения, представленные в таблицах 9 - 14.
Таблица 9
Расчет целевых показателей группы А
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
А.1. |
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
кг у.т./ тыс. руб. |
п2 / п1 |
40,2 |
36,4 |
36,1 |
33,8 |
25,1 |
21,0 |
19,4 |
18,1 |
16,9 |
15,9 |
14,9 |
14,1 |
13,2 |
12,4 |
А.2. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
(п7 / п3) * 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
(п8 / п4) * 100% |
4% |
8% |
7% |
8% |
11% |
20% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
(п9 / п5) * 100% |
41% |
44% |
43% |
36% |
48% |
52% |
65% |
74% |
84% |
94% |
100% |
100% |
100% |
100% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
% |
(п10 / п6) * 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
А.6. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
(п18 / п17) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
71% |
11% |
18% |
50% |
38% |
38% |
38% |
38% |
38% |
А.7. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
п15(n) - п15(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
А.8. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
(п15 / п16) * 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пояснения к таблице 9:
А.1 - снижение энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет более 40%.
А.2, А.5. - показатель уже достигнут на момент реализации Программы, по показателю А.5. - потребление газа осуществляется по прибору учета для нужд Центральной отопительной котельной в пос. Самусь.
А.3 - значение показателя к 2020 г. не достигает 100%, т.к., согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ "организация учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 г., а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)".
А.4 - показатель достигает 100% к 2017 г.
А.6 - показатель корректируется при корректировке ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2013-2020 годы".
А.7, А.8 - возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические ресурсы) на территории ЗАТО Северск не используются, поэтому значение показателей равно 0.
Таблица 10
Расчет целевых показателей группы В
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ТЭР | |||||||||||||||||
В.1. |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п3(t0) |
0 |
22320 |
23883 |
37033 |
87378 |
110649 |
119846 |
127467 |
134529 |
140252 |
145638 |
150706 |
155475 |
159964 |
В.2. |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
B.1. * п11(t0) |
0 |
26114 |
27943 |
43329 |
102232 |
129459 |
140219 |
149137 |
157399 |
164095 |
170396 |
176326 |
181906 |
187157 |
В.3. |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п4(t0) |
0 |
122 |
131 |
203 |
478 |
606 |
656 |
698 |
737 |
768 |
797 |
825 |
851 |
876 |
В.4. |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3. * п12(t0) |
0 |
63407 |
67847 |
105206 |
248227 |
314336 |
340462 |
362115 |
382177 |
398434 |
413734 |
428132 |
441681 |
454431 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. м куб. |
[(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п5(t0) |
0 |
1278 |
1367 |
2120 |
5003 |
6335 |
6862 |
7298 |
7703 |
8030 |
8339 |
8629 |
8902 |
9159 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
B.5. * п13(t0) |
0 |
17508 |
18734 |
29050 |
68541 |
86796 |
94010 |
99988 |
105528 |
110017 |
114242 |
118217 |
121958 |
125479 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(A.1.(t0) - A.1.(n)) / A.1.(t0)] * п6(t0) |
0 |
683 |
731 |
1134 |
2675 |
3388 |
3669 |
3903 |
4119 |
4294 |
4459 |
4614 |
4760 |
4898 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
руб. |
B.7. * п14(t0) |
0 |
956723 |
1023726 |
1587412 |
3745409 |
4742911 |
5137124 |
5463831 |
5766540 |
6011845 |
6242692 |
6459934 |
6664373 |
6856763 |
Пояснения к таблице 10:
В.1, В.2 - при снижении энергоемкости к 2020 г. относительно 2007 г. экономия электроэнергии нарастающим итогом составит 159964 тыс. кВт.ч, или 187157 тыс. руб.
В.3, В.4 - при снижении энергоемкости к 2020 г. относительно 2007 г. экономия тепловой энергии нарастающим итогом составит 876 тыс. Гкал, или 444431 тыс. руб.
В.5, В.6 - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. экономия воды нарастающим итогом составит 9159 тыс. куб. м, или 125479 тыс. руб.
В.7, В.8 - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. экономия природного газа нарастающим итогом составит 4898 тыс. куб. м, или 6856763 руб.
Значения показателей "группы В" в натуральном выражении зависят от значений показателя А.1. При изменении муниципального продукта или данных по потреблению энергетических ресурсов на территории ЗАТО Северск показатели корректируются.
Значения показателей "группы В" в стоимостном выражении зависят от средневзвешенного тарифа. При его изменении показатели корректируются.
Таблица 11
Расчет целевых показателей группы С
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
С.1. |
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
п19 / п20 |
0,380 |
0,436 |
0,400 |
0,342 |
0,468 |
0,421 |
0,379 |
0,341 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
С.2. |
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
п21 / п22 |
0,337 |
0,348 |
0,304 |
0,299 |
0,468 |
0,421 |
0,379 |
0,341 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
С.3. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
С.1.(n) - С.1.(n-1) |
0,000 |
0,057 |
-0,036 |
-0,058 |
0,126 |
-0,047 |
-0,042 |
-0,038 |
-0,017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
С.4. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
С.2.(n) - С.2.(n-1) |
0,000 |
0,012 |
-0,045 |
-0,005 |
0,169 |
-0,047 |
-0,042 |
-0,038 |
-0,017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
С.5. |
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.2. / С.1. |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
С.6. |
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
п23 / п24 |
123 |
135 |
144 |
142 |
134 |
130 |
126 |
123 |
119 |
118 |
117 |
116 |
115 |
113 |
С.7. |
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
п25 / п26 |
125 |
111 |
158 |
195 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.8. |
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
С.6.(n) - С.6.(n-1) |
- |
12,1 |
8,8 |
-2,3 |
-7,0 |
-4,8 |
-3,5 |
-3,6 |
-3,4 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,1 |
С.9. |
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
С.7.(n) - С.7.(n-1) |
- |
-14,6 |
47,6 |
36,7 |
-60,5 |
-134,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
С.10. |
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.7. / С.6. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.11. |
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
п27 / п28 |
3531 |
4144 |
4676 |
5307 |
5215 |
4856 |
4548 |
4238 |
3873 |
3873 |
3873 |
3873 |
3873 |
3873 |
С.12. |
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
п29 / п30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.13. |
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
С.11.(n) - С.11.(n-1) |
- |
613 |
532 |
631 |
-92 |
-359 |
-307 |
-310 |
-365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.14. |
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
С.12.(n) - С.12.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.15. |
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.14. / С.13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.16. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
(п27 / (п27 + п29)) * 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
С.17. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
(п19 / (п19 + п21)) * 100% |
11% |
12% |
13% |
63% |
90% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
С.18. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
(п23 / (п23 + п25)) * 100% |
87% |
98% |
99% |
99% |
99% |
99% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
С.19. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
(п32 / п31) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
С.20. |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С.20.1. |
для фактических условий |
% |
(п34(n) / п33(n)) *100% |
3,0% |
3,3% |
4,0% |
4,5% |
5,7% |
7,7% |
8,6% |
8,7% |
8,7% |
9,2% |
9,8% |
10,3% |
11,0% |
11,6% |
С.20.2. |
для сопоставимых условий |
% |
(п34(n) / п33(t0)) *100% |
3,0% |
3,7% |
4,8% |
4,8% |
5,9% |
7,8% |
8,0% |
8,2% |
8,2% |
8,7% |
9,2% |
9,7% |
10,3% |
10,9% |
С.21. |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С.21.1. |
для фактических условий |
тыс. руб. |
п34(n) - п34(n-1) |
- |
18082 |
29134 |
1258 |
29278 |
50331 |
5639 |
4139 |
-494 |
12857 |
13618 |
14424 |
15278 |
16183 |
С.21.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. руб. |
п34(n) - п34(t) |
0 |
18082 |
47216 |
48474 |
77752 |
128083 |
133722 |
137861 |
137367 |
150223 |
163841 |
178265 |
193544 |
209727 |
С.22. |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п35 / п33) * 100% |
0,02% |
0,02% |
0,01% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
С.23. |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
тыс. руб. |
п35(n) - п35(n-1) |
- |
180 |
-250 |
-390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.24. |
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п37 / п36) * 100% |
- |
0% |
1% |
10% |
80% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
С.25. |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |
ед. |
п38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
С.26. |
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
% |
(п40 / п39) * 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
11 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
С.27. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
(п42 / п41) * 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.28. |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
тыс. руб./чел. |
п43 / п44 |
3,5 |
4,3 |
3,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
Пояснения к таблице 11:
"-" - нет данных, данные отсутствуют.
С.1 - в период с 2007 года по 2012 год показатель нестабилен, поскольку приборами учета были оснащены не все здания муниципальных учреждений. С 2012 года показатель постепенно уменьшается за счет снижения расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями данных п. 19 (Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), данные п. 20 (Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета) стабилизированы относительно 2012 г.
С.2 - в период с 2007 года по 2012 год показатель нестабилен, поскольку приборами учета были оснащены не все здания муниципальных учреждений. С 2012 года показатель постепенно уменьшается за счет снижения п. 21 (Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов), данные п. 22 (Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов) стабилизированы относительно 2012 г. Рост показателя в 2010-2011 гг. связан со снижением данных п. 22.
С.3 - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. В частности в 2011 году произошел значительный рост показателя, который объясняется тем, что в 2011 году все здания муниципальных учреждений перешли на приборный учет, и в результате произошло сверхнормативное потребление, превышающее расчетные данные.
С.4 - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
С.5 - показатель характеризует отношение показателей С.2 и С.1.
С.6 - показатель постепенно снижается, т.к. снижаются объемы потребления воды п. 23 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), данные п. 24 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета) стабилизированы относительно 2012 г.
С.7 - показатель стабилизирован относительно 2012 г., т.к. стабилизированы данные п. 25 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов) и п. 26 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов) с 2012 г.
С.8 - показатель характеризует изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
С.9 - показатель характеризует изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
С.10 - показатель характеризует отношение показателей С.7 и С.3.
С.11 - показатель постепенно снижается до 2015 года за счет обеспечения сокращения потребления МУ, а с 2015 года показатель стабилизирован, т.к. стабилизированы данные п. 28 (Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета) и п. 27 (Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) с 2015 г.
С.12 - с 2011 г. показатель равен 0 из-за п. 29 (Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов). Оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% к 2007 г.
С.13 - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2016 г. равен 0, т.к. стабилизированы данные С.11.
С.14 - показатель характеризует изменение ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Показатель с 2007 г. равен 0, т.к. С.12 равен 0.
С.15 - показатель характеризует отношение показателей С.12 и С.11. Показатель с 2007 г. равен 0, т.к. С.12 равен 0.
С.16 - оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% с 2007 г.
С.17 - оснащенность приборами учета ТЭ в МУ к 2011 г. достигает 99%. К оставшимся неоснащенным 1% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета; 2) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.
С.18 - оснащенность приборами учета воды в МУ к 2012 г. достигает 100%.
С.19 - оснащенность приборами учета природного газа в МУ с 2007 г. составляет 0%, поскольку нет МУ потребляющих природный газ.
С.20 - показатель постепенно возрастает с 2013 г. из-за снижения данных по п. 33 (Бюджет МО). Данные п. 34 (Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ постепенно возрастают исходя из динами роста тарифов на энергетические ресурсы. Показатель в фактических и сопоставимых условиях также постепенно возрастает.
С.21 - показатель характеризует изменение доли расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ последующего года с предшествующим. Положительно значение характеризует рост показателя. Данные для фактических и сопоставимых условий постепенно растут.
С.22, С.23 - показатель с 2010 по 2020 гг. равен 0, т.к. п. 35 (Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива) с 2010 года равен 0. Субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива не предоставляются.
С.24 - показатели достигается до уровня 100% в 2012 году.
С.25 - показатель определен с помощью экспертной оценки, первое заключение энергосервисного договора планируется в 2012 г., Дале планируется заключение энергосервисных контрактов на крупных потребителях энергоресурсов.
С.26 - показатель определен с 2012 г., т.к. только в 2012 г. муниципальные заказчики начнут заключать энергосервисные договоры (п. 40).
С.27 - из-за отсутствия данных, значение показателя равно 0.
С.28 - значение показателя стабилизировано с 2010 года поскольку стабилизированы данных п. 43 (Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг) и п. 44 (Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).
Таблица 12
Расчет целевых показателей группы D
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
% |
(п46 / п45) * 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п48 / п47) * 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п49 / п47) * 100% |
98% |
96% |
93% |
92% |
92% |
93% |
93% |
93% |
92% |
92% |
92% |
92% |
92% |
92% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |
% |
(п51 / п50) * 100% |
0,7% |
1,0% |
1,8% |
1,7% |
1,3% |
15% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п53 / п52) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
10% |
20% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО |
% |
(п55 / п54) * 100% |
4% |
7% |
8% |
9% |
10% |
12% |
15% |
20% |
25% |
31% |
33% |
37% |
41% |
45% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п57 / п56) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
12% |
24% |
37% |
49% |
62% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п58 / п56) * 100% |
1% |
3% |
5% |
8% |
11% |
16% |
21% |
29% |
39% |
53% |
72% |
73% |
74% |
74% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
% |
(п60 / п59) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
(п62 / п61) * 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
ед. |
п64 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
10 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
62 |
50 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п64 / п63) * 100% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
0,0% |
0,0% |
0,4% |
3,8% |
5,6% |
5,6% |
5,6% |
5,6% |
2,3% |
1,9% |
D.13. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
(п51 + п53) / п65 |
0,108 |
0,160 |
0,310 |
0,288 |
0,219 |
0,413 |
0,409 |
0,401 |
0,397 |
0,394 |
0,390 |
0,386 |
0,382 |
0,378 |
D.14. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
(п50 - п51) / п66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.15. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.15.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
D.13.(n) - D.13.(n-1) |
- |
0,052 |
0,149 |
-0,022 |
-0,069 |
0,195 |
-0,004 |
-0,008 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
D.15.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
D.13.(n) - D.13.(t0) |
- |
0,000 |
0,052 |
0,201 |
0,180 |
0,110 |
0,305 |
0,301 |
0,293 |
0,289 |
0,285 |
0,281 |
0,277 |
0,274 |
D.16. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.16.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
D.14.(n) - D.14.(n-1) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.16.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
D.14.(n) - D.14.(t0) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.17. |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.17.1. |
для фактических условий |
- |
D.14. / D.13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.17.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.14. / D.13.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.18. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/кв. м |
(п55 + п57) / п67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,85 |
3,64 |
3,64 |
3,03 |
3,12 |
3,10 |
3,09 |
3,07 |
3,06 |
D.19. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/кв. м |
(п54 - п55) / п69 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,007 |
0,007 |
0,006 |
0,006 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
D.20. |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.20.1. |
для фактических условий |
куб. м/кв. м |
D.18.(n) - D.18.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,85 |
-1,21 |
0,00 |
-0,61 |
0,09 |
-0,02 |
-0,02 |
-0,02 |
-0,02 |
D.20.2. |
для сопоставимых условий |
куб. м/кв. м |
D.18.(n) - D.18.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,85 |
3,64 |
3,64 |
3,03 |
3,12 |
3,10 |
3,09 |
3,07 |
3,06 |
D.21. |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.21.1. |
для фактических условий |
куб. м/кв. м |
D.19.(n) - D.19.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0,0001 |
-0,0003 |
-0,0004 |
-0,0005 |
-0,0005 |
-0,0006 |
-0,0002 |
-0,0004 |
-0,0004 |
-0,0004 |
D.21.2. |
для сопоставимых условий |
куб. м/кв. м |
D.19.(n) - D.19.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0,0005 |
-0,0008 |
-0,0011 |
-0,0017 |
-0,0022 |
-0,0028 |
-0,0030 |
-0,0034 |
-0,0038 |
-0,0042 |
D.22. |
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.22.1. |
для фактических условий |
- |
D.19. / D.18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
D.22.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.19. / D.18.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.23. |
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
(п46 + п48) / п69 |
47,6 |
50,3 |
52,7 |
52,9 |
52,5 |
51,8 |
51,3 |
50,7 |
50,2 |
50,2 |
50,2 |
50,2 |
50,2 |
50,2 |
D.24. |
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
(п45 - п46) / п70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.25. |
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.25.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв. м |
D.23.(n) - D.23.(n-1) |
0 |
2,62 |
2,48 |
0,20 |
-0,45 |
-0,68 |
-0,54 |
-0,54 |
-0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.25.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв. м |
D.23.(n) - D.23.(t0) |
0 |
2,62 |
5,10 |
5,30 |
4,85 |
4,17 |
3,63 |
3,09 |
2,59 |
2,59 |
2,59 |
2,59 |
2,59 |
2,59 |
D.26. |
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.26.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв. м |
D.24.(n) - D.24.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.26.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв. м |
D.24.(n) - D.24.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.27. |
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.27.1. |
для фактических условий |
- |
D.24. / D.23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.27.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.24. / D.23.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.28. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв. м |
(п60 + п62) / п71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.29. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв. м |
(п59 - п60) / п72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.30. |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.30.1. |
для фактических условий |
тыс. куб. м/кв. м |
D.28.(n) - D.28.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.30.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/кв. м |
D.28.(n) - D.28.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.31. |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.31.1. |
для фактических условий |
тыс. куб. м/кв. м |
D.29.(n) - D.29.(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.31.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/кв. м |
D.29.(n) - D.29.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.32. |
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.32.1. |
для фактических условий |
- |
D.29. / D.28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.32.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.29. / D.28.(t0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пояснения к таблице 12:
D.1 - оснащенность приборами учета ЭЭ в жилых домах (за исключением МКД) составляет 100% с 2007 г., согласно данным ОАО ГЭС.
D.2 - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ в МКД с 2011 г. составляет 100%.
D.3 - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета ЭЭ в МКД в среднем составляет 92%. Показатель стабилизирован.
D.4 - оснащенность приборами учета ТЭ в жилых домах (за исключением МКД) составит 30% к 2013 г., до 2020 год показатель стабилизирован на уровне 2013 года. К оставшимся неоснащенным 70% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.
D.5 - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ в МКД составит 75% к 2014 г., до 2020 года показатель стабилизирован на уровне 2014 года. К оставшимся неоснащенным 25% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.
D.6 - оснащенность приборами учета воды в жилых домах (за исключением МКД) составит 45% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 55% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013.
D.7 - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД к 2020 г. составит 80%. К оставшимся неоснащенным 20% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013.
D.8 - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды в МКД к 2020 г. составит 74%. К оставшимся неоснащенным 26% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013.
D.9 - оснащенность приборами учета природного газа в жилых домах (за исключением МКД) составляет 0%, поскольку на территории ЗАТО Северск нет домов с центральным газоснабжением.
D.10 - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета природного газа в МКД составляет 0%, поскольку на территории ЗАТО Северск нет домов с центральным газоснабжением.
D.11 - показатель характеризует количество жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование. Прогноз составлен с помощью экспертной оценки. При составлении графика обследования жилых домов показатель корректируется.
D.12 - показатель характеризует долю жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование, от общего количества жилых домов.
D.13 - показатель постепенно уменьшается, т.к. динамика роста числителя - п. 51 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п. 53 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) превышает рост знаменателя п. 65 (Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета).
D.14 - показатель равен 0, поскольку значение п. 66 (Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) также равно 0.
D.15 - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
D.16 - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Показатель равен 0, поскольку показатель D.14 равен 0.
D.17 - показатель характеризует отношение показателей D.14 и D.13. Показатель равен 0, поскольку показатель D.14 равен 0.
D.18 - показатель с 2013 г. сокращается из-за изменения данных п. 55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п. 57 (Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), п. 67 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета).
D.19 - показатель с 2014 г. сокращается из-за изменения данных п. 55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п. 54 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО), п. 68 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления).
D.20 - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
D.21 - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года.
D.22 - показатель характеризует отношение показателей D.19 и D.18.
D.23 - показатель постепенно уменьшается из-за снижения п. 46 (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п. 48 (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета). Показатель п. 69 (Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) стабилизирован относительно 2010 г.
D.24 - показатель равен 0, т.к. п. 70 (Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) равен 0 (знаменатель формулы).
D.25 - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.
D.26 - показатель равен 0, т.к. D.24 равен 0.
D.27 - показатель характеризует отношение показателей D.24 и D.23. Равен 0, т.к. D.24 равен 0.
D.28-32 - показатели равны 0.
Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии до 01.01.2012. Целевые показатели показывают, что только оснащенность по электроэнергии будет обеспечена к 01.07.2012. По тепловой энергии и воды показатель 100% не достигнет из-за объектов, в которых нет технической возможности установки приборов учета, а также ветхих, аварийных объектов и объектов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013.
Таблица 13
Расчет целевых показателей группы Е
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||
E.1. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т.у.т./кВтч |
п73(n) - п73(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E.2. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
п74(n) - п74(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E.3. |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
п75(n) - п75(n-1) |
0 |
368 |
-4761 |
-2852 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
E.4. |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
п76(n) - п76(n-1) |
0 |
281 |
-475 |
9079 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
-1226 |
E.5. |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
п77(n) - п77(n-1) |
0 |
-480931 |
-714906 |
493853 |
134889 |
-80668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E.6. |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
п78(n) - п78(n-1) |
0 |
-148485 |
-1171611 |
-1285537 |
-2178047 |
-1000450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пояснения к таблице 13:
Е.1 - показатель равен 0.
Е.2 - показатель равен 0.
Е.3 - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель постепенно уменьшается из-за снижения данных п. 75 (Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям).
Е.4 - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост.
Е.5 - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. С 2013 года значение показателя равно 0, поскольку показатель п. 77 (Объем потерь воды при ее передаче) с 2012 года стабилизирован.
Е.6 - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2013 г. равен 0 из-за стабилизации п. 78 (Объем ЭЭ, используемой при передаче) на уровне 2010 г.
Таблица 14
Расчет целевых показателей группы F
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей по годам |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |
шт. |
п79(n) - п79(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
п80(n) - п80(n-1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пояснения к таблице 14:
F.1 и F.2 - показатель равен 0, т.к. отсутствуют достоверные данные.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях создания экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 г. и на перспективу до 2020 г. с финансированием в 902 091 тыс. руб. В процессе ее реализации планируется развить энергосбережение и повысить энергетическую эффективность на территории ЗАТО Северск; создать условия для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры и в транспортном комплексе.
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27 июля 2012 г. N 2140 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года"
Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Текст постановления опубликован сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2014 г. N 3652
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16 июля 2014 г. N 1739
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 7 апреля 2014 г. N 798
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19 декабря 2013 г. N 3333
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29 декабря 2012 г. N 3738
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18 сентября 2012 г. N 2682