Постановление Правительства Нижегородской области
от 9 апреля 2007 г. N 113
"Об утверждении Программы "Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов"
17 сентября, 4 октября 2007 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 г. N 429 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N 176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта 2007 года) в целях создания условий для развития агропромышленного комплекса как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе, Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов" (далее - Программа).
2. Министерству финансов Нижегородской области предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.
В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по развитию научно-производственного и экономического потенциала В.В. Клочая.
И.о. Губернатора |
В.В. Клочай |
Программа
"Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области на период 2007-2010 годы"
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 9 апреля 2007 г. N 113)
17 сентября, 4 октября 2007 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 октября 2007 г. N 362 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт Программы
/----------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы| Программа "Развитие агропромышленного комплекса |
| |Нижегородской области на период 2007-2010 годов" (далее - |
| |Программа) |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Основание для | - Закон Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N |
|разработки Программы |176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с |
| |изменениями на 2 марта 2007 года) |
| | - Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 года |
| |N 4-З "О государственной поддержке инновационной |
| |деятельности в Нижегородской области" |
| | - постановление Правительства Нижегородской области от|
| |17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии |
| |развития Нижегородской области до 2020 года" |
| | - протокол оперативного совещания у Губернатора |
| |Нижегородской области В.П. Шанцева от 3 ноября 2006 года N |
| |34. |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Государственный | Правительство Нижегородской области |
|заказчик Программы | |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольственных |
| |ресурсов Нижегородской области |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Цель Программы | Основная цель Программы - создание условий для |
| |развития агропромышленного комплекса Нижегородской области |
| |как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей |
| |население продовольствием и занятость на селе. |
| | Цели Программы: |
| | - создание условий для повышения конкурентоспособности|
| |продукции агропромышленного комплекса и обеспечения |
| |населения области высококачественными продуктами питания; |
| | - создание условий для устойчивого развития сельских |
| |территорий; |
| | - создание условий для сохранения и воспроизводства |
| |используемых сельским хозяйством природных ресурсов |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Основные задачи | - повышение инвестиционной и инновационной |
| |привлекательности отрасли, развитие технического и |
| |технологического потенциала агропромышленного комплекса |
| |(далее - АПК); |
| | - капитализация и концентрация производства в успешно |
| |действующих организациях; |
| | - формирование профессионально подготовленного |
| |кадрового трудового ресурса, проведение мероприятий по |
| |внедрению научных разработок в производство для устойчивого|
| |развития АПК; |
| | - повышение доходов сельского населения; |
| | - повышение качества жизни сельского населения; |
| | - развитие малых форм хозяйствования и кооперации; |
| | - сохранение и улучшение состояния земель |
| |сельскохозяйственного назначения; |
| | - реализация законодательства об обороте земель |
| |сельскохозяйственного назначения; |
| | - вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в|
| |гражданский оборот |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Система программных | Раздел 1 "Развитие растениеводства" |
|мероприятий | Раздел 2 "Развитие животноводства" |
|(стратегических | Раздел 3 "Техническое переоснащение |
|направлений) |сельскохозяйственного производства" |
| | Раздел 4 "Развитие пищевой и перерабатывающей |
| |промышленности" |
| | Раздел 5 "Развитие сельской потребительской кооперации|
| |и малых форм хозяйствования" |
| | Раздел 6 "Социальное развитие села" |
| | Раздел 7 "Институциональные преобразования в сельском |
| |хозяйстве" |
| | Раздел 8 "Кадровое обеспечение агропромышленного |
| |комплекса" |
| | Раздел 9 "Информационно-консультационное обслуживание |
| |сельского населения" |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Подпрограммы |1. "Выращивание и переработка рапса на территории |
| |Нижегородской области на 2007-2010 годы" |
| |2. "Использование природного газа в качестве топлива |
| |в сельском хозяйстве Нижегородской области на 2008-2010 |
| |годы" |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Сроки реализации | 2007-2010 годы |
|Программы | |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Исполнитель основных | Министерство сельского хозяйства и продовольственных |
|мероприятий |ресурсов Нижегородской области |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Предполагаемые объемы | Предполагаемые объемы и источники финансирования на |
|и источники |весь период реализации Программы составят |
|финансирования | 63095,32 млн. руб., в том числе: |
| | - средства федерального бюджета на весь период |
| |реализации Программы - 3043,5 млн. руб. (при условии |
| |финансирования из федерального бюджета), |
| | в том числе по годам реализации: |
| | 2007 год - 631,6 млн. руб. |
| | 2008 год - 767,8 млн. руб. |
| | 2009 год - 806,5 млн. руб. |
| | 2010 год - 837,6 млн. руб. |
| | - средства областного бюджета на весь период реализации |
| |Программы - 5496,72 млн. руб., |
| | в том числе по годам реализации: |
| | 2007 год - 855,4 млн. руб. |
| | 2008 год - 1451,2 млн. руб. |
| | 2009 год - 1520,78 млн. руб. |
| | 2010 год - 1669,34 млн. руб. |
| | - внебюджетные средства на весь период реализации |
| |Программы - 54555,1 млн. руб. (при условии участия в |
| |мероприятиях Программы), |
| | в том числе по годам реализации: |
| | 2007 год - 11504,1 млн. руб. |
| | 2008 год - 14859,7 млн. руб. |
| | 2009 год - 12828,5 млн. руб. |
| | 2010 год - 15362,8 млн. руб. |
| | Предполагаемые объемы финансирования программных |
| |мероприятий из различных источников будут ежегодно |
| |уточняться при формировании соответствующих бюджетов на |
| |очередной финансовый год. |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные| Увеличить производство сельскохозяйственной продукции на|
|результаты реализации|18%, производство пищевых продуктов (включая напитки) по|
|Программы |сравнению с 2006 годом на 36%. |
| | Увеличить привлечение инвестиций в сельскохозяйственное|
| |производство на 30%. |
| | Осуществить подготовку, переподготовку и повышение|
| |квалификации руководителей и специалистов агропромышленного|
| |комплекса в объеме не менее 30% от их общего количества. |
| | Снизить трудовые затраты на единицу продукции в среднем|
| |на 25%. |
| | Создать дополнительные рабочие места за счет вовлечения|
| |в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель|
| |площадью 100 тыс. га. |
| | Повысить потребление продукции, произведенной на|
| |территории Нижегородской области, до 60%. |
| | Увеличить производство и реализацию сельскохозяйственной|
| |продукции в малых формах хозяйствования на 5-7% к уровню|
| |2005 года. |
| | Увеличить газификацию в сельской местности на 25%. |
| | Увеличить размер ежемесячной заработной платы в сельском|
| |хозяйстве к 2010 году в 2 раза по отношению к 2006 году. |
| | В 2010 году произвести во всех категориях хозяйств: |
| | зерна - 1450 тыс. тонн; |
| | картофеля - 880 тыс. тонн; |
| | овощей - 385 тыс. тонн; |
| | сахарной свеклы - 350 тыс. тонн; |
| | молока - 700 тыс. тонн; |
| | мяса скота и птицы - 154,1 тыс. тонн; |
| | яиц - 1265 млн. штук |
|----------------------+-----------------------------------------------------------|
|Система организации | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет |
|контроля за |Правительство Нижегородской области. |
|исполнением | |
|мероприятий Программы | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
Введение
Программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов" разработана в соответствии с законами Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N 176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта 2007 года), от 14 февраля 2006 года N 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года", протоколом оперативного совещания у Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева от 3 ноября 2006 года N 34.
Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года (далее - Стратегия) определяет главной целью Правительства Нижегородской области достижение высокого уровня благосостояния населения при высоких стандартах качества жизни.
В рамках Стратегии проанализировано текущее состояние и дана оценка основным отраслям экономики Нижегородской области, в том числе агропромышленному комплексу, выявлены основные тенденции и проблемы их развития, что и явилось основой для разработки Программы.
Поскольку агропромышленный комплекс выполняет функции федерального и областного значения, то и аграрные проблемы носят межотраслевой характер.
Программа охватывает следующие виды деятельности:
- производство продукции сельского хозяйства;
- производство продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности;
- сохранение кадрового потенциала на селе;
- улучшение материально-технической базы предприятий и организаций агропромышленного комплекса (АПК);
- сохранение и восстановление плодородия почв;
- развитие малых форм хозяйствования.
На реализацию предыдущей Программы развития агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2005 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 28 марта 2002 года N 588 (далее - Программа до 2005 года), было предусмотрено по всем источникам финансирования 16,7 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета - 1,7 млрд. руб., из областного бюджета - 3,9 млрд. руб.
Фактически на развитие агропромышленного комплекса из федерального бюджета было направлено 1 млрд. руб. или 55,9% от планируемого объема, из областного бюджета 2,6 млрд. руб. или 65% от планируемого объема.
За период реализации Программы до 2005 года валовой объем продукции сельского хозяйства вырос на 34% и составил в 2005 году 28,6 млрд. руб. Выручка от реализации продукции составила 11 млрд. руб., что больше уровня 2001 года на 75%. От реализации сельскохозяйственной продукции в 2005 году получена прибыль в объеме 933,9 млн. руб. или 39% от планируемой при уровне рентабельности 9,2%.
За период 2002-2005 годов было газифицировано 18,3 тысячи квартир, проложено 887 км газопроводов, построено 905,8 тыс. кв. м жилья, введено 406 учебных мест, построено 78 зерноочистительных комплексов, введено животноводческих помещений на 3 тыс. голов скота.
Заработная плата лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве, увеличилась с 1134 руб. до 3155 руб. или в 2,8 раза (по Программе до 2005 года в 1,7 раза).
В связи с неполным финансированием Программы до 2005 года не удалось стабилизировать поголовье скота и выполнить намеченные объемы.
По производству молока выполнение Программы до 2005 года составило 91%, по яйцу куриному - 110%, по реализации скота и птицы - 11%. Зерна произведено 75% от планируемого, сахарной свеклы - 179%, картофеля - 74%, овощей - 83% и льна волокна - 110%.
На реализацию Программы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2001-2005 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 21 июня 2001 года N 212, было выделено из областного бюджета 49 млн. рублей.
За период действия названной программы осуществлены следующие основные мероприятия:
- ежегодно для обучения в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в соответствии с Положением о стипендиатах Губернатора Нижегородской области - студентах Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии для агропромышленного комплекса Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 5 ноября 2003 года N 332, предусмотрено зачисление 100 человек. В 2003 году было зачислено - 95 чел., в 2004 году - 81 чел., в 2005 году - 74 чел. За период действия Программы выпущено специалистов для агропромышленного комплекса Нижегородской области - 258 чел.;
- в соответствии с Законом Нижегородской области от 12 мая 2004 года N 40-З "О государственной поддержке руководящего кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Нижегородской области" оказана государственная поддержка - 1363 человека;
- организованы и проведены областные смотры-конкурсы, слеты, семинары, курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий (организаций) АПК. В них приняли участие около 6 тыс.человек.
1. Состояние агропромышленного комплекса Нижегородской области
Нижегородская область (далее по тексту - регион, область) является крупным сельскохозяйственным регионом Нечерноземья. Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, основным видом деятельности которого является производство молока.
В растениеводстве основным направлением является производство зерна.
В области работают 29 элитно-семеноводческих хозяйств, в том числе 14 - по зерновым культурам, 7 - смешанного направления, 7 - по картофелю, 1 - по льну. Разведением племенного скота занимаются 24 племенных завода и 28 племенных репродукторов.
По данным на конец 2006 года в области действуют 792 сельскохозяйственные организации, которыми производится 95% зерна, 63% мяса, 66,5% молока от их общего объема производства в области.
Функционируют 2985 крестьянских (фермерских) хозяйств, доля их продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства области невелика и составляет 1,3 процента.
Насчитывается более 520 тысяч личных подсобных хозяйств, которыми производится почти 83% картофеля и 89% овощей.
Большую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывают 147 обслуживающих и сервисных предприятий (организаций).
Потребительский спрос на рынке области обеспечен полностью по яйцу, картофелю и овощам местного районирования, по мясу - на 51,5%, по молоку - на 81,4 процента.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции организаций всех форм собственности (в действующих ценах с учетом инфляции) вырос с 15,2 млрд. рублей в 2000 году до 28,6 млрд. рублей в 2005 году, или 119,7% к уровню 2004 года.
В последние годы в развитии сельского хозяйства наметились позитивные изменения и достигнуты определенные положительные результаты.
Обеспечен рост посевных площадей. Относительно 2005 года посевная площадь увеличилась на 8,3 тыс. га, под зерновой группой - на 8,4 тыс. гектаров.
Увеличены объемы использования средств химизации. В 2006 году внесено 47,5 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что почти на 4% больше уровня 2005 года. Произвестковано 19 тыс. га кислых почв, профосфоритовано 9,1 тыс. га бедных фосфором почв.
Возросли объемы защитных мероприятий, что обеспечивает устойчивую фитосанитарную обстановку. Применение научно-обоснованной системы земледелия и меры, направленные на поддержку товаропроизводителей, позволили сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам значительно увеличить производство растениеводческой продукции.
В агропромышленном комплексе Нижегородской области производится 1,4% общероссийского объема зерна, 2,3% - картофеля, 2,5% - овощей, 1,9% - мяса скота и птицы, 2% - молока, 3,2% - яиц.
По численности крупного рогатого скота область занимает 11 место в Российской Федерации, свиней - 13, по производству и реализации мяса всех видов скота - 19, по производству молока - 11, яиц - 8, зерна - 22, картофеля - 12 место.
В Приволжском федеральном округе Нижегородская область занимает по численности крупного рогатого скота 5 место, свиней - 6, по реализации мяса - 6, яиц - 2, по производству зерна - 5, картофеля - 3, овощей - 3 место.
Во всех категориях хозяйств в 2006 году собрано:
зерна - 1166,6 тыс. тонн (115,3% к уровню 2005 года);
картофеля - 903,8 тыс. тонн (107%);
овощей открытого и защищенного грунта - 382,8 тыс. тонн (100,4%);
сахарной свеклы - 296,3 тыс. тонн (91,5%);
льна-долгунца (волокно) - 1,2 тыс. тонн (85,7%).
На 1 января 2007 года в хозяйствах всех категорий имелось 386,7 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС), или 95,3% к соответствующему уровню прошлого года, в том числе коров 161 тыс. голов или 92%. В сельскохозяйственных организациях имелось 303,3 тыс. голов крупного рогатого скота (95,3%), в том числе коров 114,9 тыс. голов или 94,5%.
Хозяйствами всех категорий в 2006 году произведено:
- мяса в живом весе - 129,7 тыс. тонн (96,6%), в том числе сельхозпредприятиями - 82 тыс. тонн (101,7%);
- молока - 621 тыс. тонн (96,6%), в том числе сельхозпредприятиями - 413,3 тыс. тонн (101,2%);
- яиц - 1189,4 млн. штук (97,8%), в том числе сельхозпредприятиями - 993,5 млн. штук (102,4%);
- надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях составил - 3552 кг, что в сравнении с 2005 годом выше на 275 килограммов;
- яйценоскость одной курицы-несушки - 310 штук или 98,1% к уровню 2005 года.
По итогам работы в 2006 году выручка от реализации продукции и услуг в сельскохозяйственных организациях составила 12,5 млрд. рублей, что на 15,8% превысило уровень 2005 года, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 18,9%. Опережение темпов роста себестоимости над темпами роста выручки на 3,1% отрицательным образом сказалось на получении прибыли сельскохозяйственными организациями. Сумма прибыли (до налогообложения) составила 950 млн. руб. или 85,2% к уровню 2005 года, однако за счет ликвидации части убыточных хозяйств, находящихся в процедуре банкротства, число прибыльных хозяйств увеличилось на 13,6% и составило 500 единиц.
Большую тревогу вызывает состояние машинно-тракторного парка. Ежегодное снижение количества техники происходит на 7-9%, приобретение же составляет 2-4%. Более 80% имеющейся техники находится за пределами сроков амортизации.
Несмотря на ряд позитивных тенденций, достигнутых в АПК, социально-экономическое положение в регионе остается довольно сложным. Постоянный рост цен на энергетические, другие материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые сельским хозяйством, крайне отрицательно сказывается на финансовом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Продолжается рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций, которая на конец 2006 года составила 15,9 млрд. рублей. Для её погашения потребуется выручка, полученная в течение всего года.
В сельском хозяйстве остается самым низким уровень оплаты труда. Несмотря на положительную динамику роста среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" за 2006 год она составила 4069 рублей, или 126,6% к 2005 году.
Продолжает ухудшается# демографическая ситуация на селе.
Комплекс накопившихся на селе производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток из аграрного производства в первую очередь квалифицированных специалистов и молодежи. Особенно острый дефицит хозяйства испытывают в специалистах - производственниках: ветеринарах, агрономах, зоотехниках. В настоящее время доля специалистов, имеющих высшее образование, составляет 37%, а руководителей 58%.
Одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса региона является пищевая и перерабатывающая промышленность, которая призвана обеспечивать население разнообразным ассортиментом продуктов питания. Замыкая технологическую цепочку от сельхозпроизводителя до конечного потребителя, пищевая и перерабатывающая промышленность во многом определяет эффективность всего агропромышленного комплекса.
На территории Нижегородской области действуют 124 крупных и средних предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе: масложировой комбинат, 39 заводов по переработке молока, 12 мясокомбинатов, 20 хлебозаводов, 3 кондитерские фабрики, сахарный комбинат, макаронная фабрика, 2 предприятия по переработке рыбы, предприятие по производству пищевых концентратов, 3 спиртовых завода, 17 ликеро-водочных и винодельческих предприятий, 2 пивоваренных завода, 4 предприятия по производству безалкогольных напитков, 8 мукомольно-крупяных и 5 комбикормовых заводов; а также свыше 1600 малых и индивидуально-частных предприятий и цехов.
Пищевая отрасль входит в тройку лидеров экономики Нижегородской области по объему выручки, уступая автомобилестроению, транспорту и логистике. В производстве пищевых продуктов занято 36,3 тыс. человек, или 2,7% от общей численности занятого населения региона.
В Нижегородской области производится 16,5% общероссийского объема маргариновой продукции, 10,2% майонеза, 3,1% хлеба и хлебобулочных изделий, 2,3% цельномолочной продукции, 2,1% кондитерских, 1,8 макаронных и 1,5% колбасных изделий, 1,1% пива.
Производственные мощности позволяют в полном объеме удовлетворить потребности населения области за счет собственного производства по маргариновой продукции, майонезу, сухим молочным продуктам, макаронным и кондитерским изделиям, муке.
За последние годы наблюдается устойчивый рост объемов производства мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции, сахарного песка из сахарной свеклы, кондитерских изделий, пива, маргариновой продукции, майонеза.
В 2006 году к уровню 2005 года увеличен объем производства следующих видов продукции:
- мясо, включая субпродукты 1 категории, - на 6,9% (выработано 44,7 тыс. тонн.);
- полуфабрикаты мясные - на 8,3% (30,0 тыс. тонн.);
- масло животное - на 3,1% (6,6 тыс. тонн.);
- сыры жирные - на 3,2% (3,2 тыс. тонн.);
- цельномолочная продукция - на 8,8% (210 тыс. тонн.);
- кондитерские изделия - на 11,7% (48,7 тыс. тонн.);
- пиво - на 11,7% (10,7 млн. дал).
Всего в 2006 году предприятиями и организациями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 34,0 млрд. рублей, что составляет 117% к 2005 году.
Индекс производства по полному кругу организаций составил 106,2%.
Среднемесячная заработная плата работников за 11 месяцев 2006 года составила 7093,4 рубля, что на 16% выше соответствующего периода 2005 года.
Проблемы, стоящие перед агропромышленным комплексом области:
- высокая степень износа основных производственных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий (организаций) пищевой и перерабатывающей промышленности;
- недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами, обладающими глубокими знаниями специфики производства и менеджмента в условиях рыночной экономики (среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в два раза ниже, чем в среднем по области, из-за чего снижается престижность работы в сельскохозяйственном производстве, за последние 10 лет численность работающих в сельском хозяйстве области сократилась более чем в два раза);
- высокая кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей, в том числе по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, основная часть этих долгов приходится на пени и штрафы;
- низкая конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем и внешнем рынке;
- снижение использования производственных мощностей предприятий (организаций) пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области, связанных с уменьшением поставок сельскохозяйственного сырья от местных товаропроизводителей (молока, мяса);
- большой объем импортной продукции, сдерживающей развитие производства отечественной продукции;
- выведение из сельскохозяйственного оборота за период с 1991 года около 500 тысяч гектаров пахотных земель;
- отсутствие эффективной системы взаимного сотрудничества между предприятиями (организациями) пищевой и перерабатывающей промышленности и крупными организациями оптовой и розничной торговли;
- наличие диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
- ценовое давление со стороны естественных монополий, приводящее к недостатку оборотных средств и снижению рентабельности сельскохозяйственной продукции;
- низкая платежеспособность населения, связанная с незначительным ростом реальных доходов.
2. Цели и задачи Программы
Стратегией определены основные направления развития АПК. В рамках среднесрочного планирования на период до 2010 года министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области обозначены основные цели и задачи развития агропромышленного комплекса Нижегородской области.
Генеральной целью Программы является создание условий для развития агропромышленного комплекса как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
В соответствии с генеральной целью определены следующие стратегические цели и задачи:
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения населения области высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:
- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК;
- формирование профессионально подготовленного кадрового ресурса, проведение мероприятий по внедрению научных разработок в производство для устойчивого развития АПК;
- капитализация и концентрация производства в успешно действующих организациях.
Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских районов области, обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
Задачи, решение которых означает достижение второй цели:
- повышение доходов сельского населения;
- повышение качества жизни сельского населения;
- развитие малых форм хозяйствования и кооперации.
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.
Задачи, решение которых означает достижение третьей цели:
- улучшение и сохранение состояния сельскохозяйственных земель;
- реализация Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (с изменениями на 5 февраля 2007 года);
- вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в гражданский оборот.
3. Система программных мероприятий
Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках мероприятий Программы по следующим стратегическим направлениям:
Раздел 1 "Развитие растениеводства"
Развитие растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения области, обеспечение животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем - пищевую и перерабатывающую промышленность.
Для этого предусматривается:
- увеличение площадей под посевами всех основных продовольственных и технических культур;
- внедрение в производство передовых технологий и комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур;
- внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям;
- реализация комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и организационных мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв;
- организация производства семян на основе прогрессивных технологий, достижений науки и передового опыта для ежегодного снабжения семенами сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в полной потребности с учетом необходимого страхового и переходящего фонда;
- увеличение производства овощной продукции на основе материально-технического переоснащения тепличных комбинатов и применения энергосберегающих технологий при производстве овощей открытого грунта;
- увеличение закладок производственных садов с применением посадок интенсивного типа.
Основными направлениями Программы должны стать такие, как развитие зернового производства, элитного семеноводства, производство кормов, картофеля, овощей, сахарной свеклы, льна, рапса, посадка многолетних плодовых насаждений и сохранение и восстановление почвенного плодородия.
Раздел 2 "Развитие животноводства"
Главной задачей данного направления Программы будет являться обеспечение населения области продуктами питания высокого качества в основном за счет отечественного сельхозтоваропроизводителя, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.
Рост производства животноводческой продукции во всех районах области будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.
Предполагается повышение уровня воспроизводства стада на основе высококачественного кормления, отвечающего физиологической потребности животных, и широкого применения биотехнологических методов.
Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота на уровне 411 тыс. голов, в том числе коров - 180 тыс. голов, свиней - 320 тыс. голов, овец и коз - 120 тыс. голов. Удой от одной коровы составит 4220 кг молока на корову в год.
Выход телят следует довести к 2010 году до 85-90 голов на 100 коров, поросят - 18-20 голов на основную свиноматку, ягнят - 100-105 голов на 100 овцематок.
Будут внедрены современные технологии искусственного осеменения, обеспечивающие высокие результаты оплодотворения, применены современные методы профилактики и лечения животных.
В молочном скотоводстве продолжится процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирности и белковости молока путем использования лучших отечественных и мировых племенных ресурсов.
В скотоводстве наиболее быстрыми темпами будет внедряться технология беспривязного содержания с двухразовым доением коров на автоматизированных установках, дозированное кормление животных в соответствии с уровнем продуктивности.
Раздел 3 "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства"
Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного производства региона является существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением современной энергонасыщенной, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.
Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным направлениям:
- последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
- поддержание имеющегося машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей в технически исправном состоянии;
- развитие машинно-технологических станций и оснащение их высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой;
- привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
Раздел 4 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Основное развитие отрасли будет происходить за счет модернизации основных производственных фондов, развития производственной инфраструктуры предприятий (организаций), применения более совершенных технологий производства.
С ростом инвестиционной привлекательности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности увеличится приток капитала крупных инвесторов в строительство новых и восстановление старых, неработающих производств, что улучшит качество производимой продукции и повысит её конкурентоспособность.
Создание агрохолдингов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции позволит увеличить объем закупаемого сырья у местных сельхозтоваропроизводителей, увеличит объемы реализации продукции местных товаропроизводителей на региональном продовольственном рынке.
Раздел 5 "Развитие сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования"
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе" способствует появлению в области новых представителей малых форм хозяйствования.
Важное место в развитии сельского хозяйства принадлежит кооперативным формам его организации. Являясь формой системы ведения сельского хозяйства и предпринимательства, кооперация способна обеспечить:
- защиту интересов крестьянства;
- повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на рынке;
- формирование и реализацию экономических отношений, способствующих материальной заинтересованности работников;
- решение социальных проблем села.
В настоящее время в Нижегородской области идет формирование сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.
В декабре 2005 года в области были зарегистрированы первые 2 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива, в 2006 году созданы 25 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Общее количество льготных кредитов, полученных личными подсобными, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами составило 1171 млн. руб. (по состоянию на 26 января 2007 года).
Задачи раздела будут решаться по следующим направлениям:
- формирование благоприятной правовой среды для развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
- формирование и развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации (создание по 1 кредитному и 1 потребительскому кооперативу в каждом муниципальном образовании области);
- совершенствование и развитие деятельности инфраструктуры поддержки и предпринимательства на селе;
- информационное обеспечение и консультационное обслуживание развития системы кооперации и малых форм хозяйствования на селе;
- обучение и повышение квалификации руководителей и персонала сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- реализация специальных региональных и муниципальных программ в сфере малого предпринимательства на селе и развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.
Реализация в полной мере приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в данном направлении позволит увеличить производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, а также улучшить её сбыт и доставить до потребителя.
Раздел 6 "Социальное развитие села"
Одним из главных направлений социального развития села является улучшение качества жизни в сельской местности, в связи с чем возникает необходимость в решении следующих задач:
- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований области; сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельских муниципальных образований области;
- расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов;
- создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение органов местного самоуправления области.
Мероприятия раздела в первую очередь направлены на:
1. Развитие газификации в сельской местности. Основной целью является повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
2. Строительство объектов водоснабжения в сельской местности. Развитие водоснабжения в сельской местности ставит своей целью обеспечение сельского населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки.
3. Развитие жилищного строительства в сельской местности. В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, предусматривается:
- формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства и приобретения жилья, включая механизмы ипотечного кредитования;
- создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.
Раздел 7 "Институциональные преобразования в сельском хозяйстве"
Институциональные преобразования в аграрном секторе экономики области призваны формировать и совершенствовать институты, обеспечивающие создание необходимых предпосылок для перехода сельскохозяйственной отрасли к стадии экономического роста, к повышению отдачи от инвестиций в сельском хозяйстве.
Основными направлениями институциональных преобразований на краткосрочный период с 2007 по 2010 годы являются:
1. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий и организаций, основной целью которого является восстановление платёжеспособности и нормальной хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Нижегородской области путем реструктуризации имеющейся кредиторской задолженности, совершенствования внутрихозяйственных отношений и управления, реструктуризации бизнеса, в том числе совершенствование технологий производства.
2. Развитие инвестиционной деятельности путём привлечения инвестиций в сельскохозяйственный бизнес.
Для достижения этой цели будут использоваться следующие мероприятия:
- привлечение инвесторов в убыточные и низкорентабельные сельскохозяйственные организации области путем передачи контроля над организацией инвестору, т.е. новому, более эффективному собственнику;
- реализация инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли будет осуществляться в соответствии с Законом Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области";
- вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в гражданский оборот путем проведения работы по переоформлению прав на земли сельскохозяйственного назначения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Нижегородской области.
Раздел 8 "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса"
Основными задачами, решение которых приведет к достижению поставленной цели, являются:
- обеспечение агропромышленного комплекса области управленческими кадрами и специалистами, уровень подготовки которых соответствует современным требованиям, предъявляемым к производству;
- разработка и реализация механизмов участия государства и бизнеса в закреплении квалифицированного персонала на селе;
- формирование рыночных основ кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Выполнение мероприятий разделов по данному направлению необходимо для стабилизации кадрового потенциала в аграрном производстве, тенденции роста доли молодежи в структуре кадров, укрепления мотиваций на работу в сельском хозяйстве.
Раздел 9 "Информационно-консультационное обслуживание сельского населения"
Целью раздела является формирование системы информационной и консультационной поддержки субъектов АПК области и сельских муниципальных образований области, способствующей повышению эффективности сельскохозяйственного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на сельских территориях.
Задачи раздела определяются ее конечной целью, исходят из ожидаемого объема материально-технических ресурсов на реализацию раздела и корреспондируются с задачами развития агропромышленного комплекса Нижегородской области. Заключаются они в оказании масштабной технической (информационной, обучающей и консультационной) поддержки субъектов АПК и сельских муниципальных образований области, развитии инновационной деятельности.
В качестве "основных" определены следующие задачи:
- обеспечение своевременного доведения до всех хозяйствующих субъектов АПК области сведений обо всех нововведениях в федеральном законодательстве и законодательстве Нижегородской области, организация разъяснительной работы в форме семинаров с оказанием особого внимания проблемам земельных отношений;
- формирование системы обучения сельских кадров на местах (в районах, на базе передовых предприятий (организаций)); комплексное ведение индивидуального консультационного обслуживания сельскохозяйственных организаций с повышением эффективности их деятельности на основе решения многих проблем в их взаимосвязи, в том числе при решении задачи вывода из кризиса отдельных организаций; организация социального партнерства по разработке механизма взаимодействия различных сторон для стабильного развития сельских муниципальных образований области;
- развитие инновационных процессов на основе тесного взаимодействия консультантов с научными организациями и опытно-демонстрационной отработки новшеств у наиболее подготовленных сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе.
Система программных мероприятий Программы по конкретным разделам отражена в приложении "Система программных мероприятий развития агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов" к настоящей Программе.
4. Механизм реализации Программы
Координатором реализации Программы, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом реализации мероприятий Программы, является министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Основными функциями координатора являются:
- мониторинг исполнения мероприятий Программы, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации Программы;
- ежегодная корректировка и детализация приложения "Система программных мероприятий развития агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов" настоящей Программы;
- подготовка отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы;
- организация проведения ежегодных расширенных совещаний Правительства Нижегородской области с участием руководителей сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и органов местного самоуправления Нижегородской области по итогам работы агропромышленного комплекса области.
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Нижегородской области, общественными организациями и объединениями области по вопросам реализации Программы осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в рамках его полномочий.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 сентября 2007 г. N 340 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения
5. Предполагаемые объемы и источники финансирования
мероприятий Программы
Предполагаемые источники финансирования Программы:
- средства федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования Нижегородской области на мероприятия по развитию инновационной системы, а также во исполнение федеральных программ (в случае финансирования из федерального бюджета);
- средства областного бюджета;
- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций, а также финансовые средства коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на условиях кредитования (при условии участия в мероприятиях Программы).
Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 63095,32 млн. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета на весь период реализации Программы - 3043,5 млн. руб. (в случае финансирования из федерального бюджета),
в том числе по годам реализации:
2007 год - 631,6 млн. руб.;
2008 год - 767,8 млн. руб.;
2009 год - 806,5 млн. руб.;
2010 год - 837,6 млн. руб.;
- средства областного бюджета на весь период реализации Программы - 5496,72 млн. руб.,
в том числе по годам реализации:
2007 год - 855,4 млн. руб.;
2008 год - 1451,2 млн. руб.;
2009 год - 1520,78 млн. руб.;
2010 год - 1669,34 млн. руб.;
- внебюджетные средства на весь период реализации Программы - 54555,1 млн. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы), в том числе по годам реализации:
2007 год - 11504,1 млн. руб.;
2008 год - 14859,7 млн. руб.;
2009 год - 12828,5 млн. руб.;
2010 год - 15362,8 млн. руб.
Распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, является министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Объемы финансирования Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 октября 2007 г. N 362 в таблицу 1 раздела 5 настоящей Программы внесены изменения
Таблица 1
Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
(без учета подпрограммы "Выращивание и переработка рапса на
территории Нижегородской области" на 2007-2010 годы)
N п/п |
Наименование раздела | Сроки реализации, годы |
Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы, млн. рублей |
|||
Всего | в том числе | |||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
||||
1. | Развитие растениеводства |
2007-2010 | 16455,72 | 994,8 | 795,72 | 14665,2 |
2007 | 2794,60 | 222,5 | 140,4 | 2431,7 | ||
2008 | 4721,7 | 240,3 | 168,9 | 4312,5 | ||
2009 | 3631,98 | 257,0 | 229,68 | 3145,3 | ||
2010 | 5307,44 | 275,0 | 256,74 | 4775,7 | ||
2. | Развитие животноводства |
2007-2010 | 16639,1 | 656,0 | 1863,2 | 14119,9 |
2007 | 3734,6 | 165,8 | 338,8 | 3230,0 | ||
2008 | 4233,5 | 172,0 | 473,6 | 3587,9 | ||
2009 | 4309,0 | 172,2 | 507,8 | 3629,0 | ||
2010 | 4362,0 | 146,0 | 543,0 | 3673,0 | ||
3. Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства |
2007-2010 | 12961,7 | 715,6 | 881,24 | 11364,9 | |
2007 | 2392,74 | 160,0 | 217,44 | 2 015,3 | ||
2008 | 2 914,0 | 172,8 | 210,9 | 2 530,3 | ||
2009 | 3 452,0 | 185,0 | 219,8 | 3 047,2 | ||
2010 | 4 203,0 | 197,8 | 233,1 | 3 772,1 | ||
в том числе расходы, которые будут производиться в рамках подпрограммы "Использование природного газа в качестве топлива в сельском хозяйстве Нижегородской области на 2008-2010 годы" |
2008-2010 | 445,9 | 137,7 | 308,2 | ||
2008 | 92,6 | 28,9 | 63,7 | |||
2009 | 176,4 | 54,3 | 122,1 | |||
2010 | 176,9 | 54,5 | 122,4 | |||
4. | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
2007-2010 | 10400,6 | 123,3 | 417,3 | 9860,0 |
2007 | 2281,0 | 21,0 | 60,0 | 2200,0 | ||
2008 | 2521,7 | 32,0 | 109,7 | 2380,0 | ||
2009 | 2698,8 | 34,0 | 114,8 | 2550,0 | ||
2010 | 2899,1 | 36,3 | 132,8 | 2730,0 | ||
5. | Малые формы хозяйствования и сельская потребительская кооперация |
2007-2010 | 4030,4 | 286,6 | 145,8 | 3598,0 |
2007 | 1659,6 | 61,0 | 32,6 | 1566,0 | ||
2008 | 1827,6 | 70,4 | 35,2 | 1722,0 | ||
2009 | 267,7 | 75,0 | 37,7 | 155,0 | ||
2010 | 275,5 | 80,2 | 40,3 | 155,0 | ||
6. | Социальное развитие села* |
2007-2010 | 2091,5 | 262,0 | 1129,4 | 700,1 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | 694,5 | 79,0 | 380,0 | 235,5 | ||
2009 | 627,0 | 82,0 | 335,0 | 210,0 | ||
2010 | 770,0 | 101,0 | 414,4 | 254,6 | ||
7. | Институциональные преобразования в сельском хозяйстве |
2007-2010 | 332,5 | 0 | 92,5 | 240,0 |
2007 | 92,5 | 0 | 32,5 | 60,0 | ||
2008 | 120,0 | 0 | 30,0 | 90,0 | ||
2009 | 120,0 | 0 | 30,0 | 90,0 | ||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса |
2007-2010 | 119,96 | 0 | 119,96 | 0 |
2007 | 21,96 | 0 | 21,96 | 0 | ||
2008 | 30,4 | 0 | 30,4 | 0 | ||
2009 | 32,7 | 0 | 32,7 | 0 | ||
2010 | 34,9 | 0 | 34,9 | 0 | ||
9. | Консультационное обслуживание и создание информационного пространства |
2007-2010 | 63,8 | 5,2 | 51,6 | 7,0 |
2007 | 14,1 | 1,3 | 11,7 | 1,1 | ||
2008 | 15,3 | 1,3 | 12,5 | 1,5 | ||
2009 | 16,6 | 1,3 | 13,3 | 2,0 | ||
2010 | 17,8 | 1,3 | 14,1 | 2,4 | ||
Всего по Программе | 2007-2010 | 63095,32 | 3043,5 | 5496,72 | 54555,1 | |
2007 | 12991,1 | 631,6 | 855,4 | 11504,1 | ||
2008 | 17078,7 | 767,8 | 1451,2 | 14859,7 | ||
2009 | 15155,78 | 806,5 | 1520,78 | 12828,5 | ||
2010 | 17869,74 | 837,6 | 1669,34 | 15362,8 |
___________________________
* финансирование в 2007 году осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007 года"
Таблица 1.1.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы "Выращивание и переработка рапса на
территории Нижегородской области" на 2007-2010 годы
Наименование подпрограммы |
Сроки реализации (годы) |
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы, млн. рублей |
|||
Всего | в том числе | ||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
"Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2007-2010 годы" |
2007-2010 | 6014,97 | 70,6 | 180,27 | 5764,1 |
2007 | 455,78 | 8,7 | 14,18 | 432,9 | |
2008 | 2210,87 | 16,7 | 34,97 | 2159,2 | |
2009 | 926,98 | 21,2 | 57,88 | 847,9 | |
2010 | 2421,34 | 24,0 | 73,24 | 2324,1 |
6. Ожидаемые результаты и экономическая эффективность
от реализации Программы
Оценка эффективности Программы представлена ниже в разрезе конкретных видов деятельности и производств.
При расчете представленных показателей учтены темпы развития основных отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, нашедших отражение в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года.
Прогноз развития отраслей агропромышленного комплекса осуществлялся в соответствии с реализацией приоритетного национального проекта "Развитие АПК", который включает в себя три основных направления:
- ускоренное развитие животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;
- строительство (приобретение) жилых домов для молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе.
В результате реализации Программы предполагается добиться следующих производственных и экономических показателей:
Таблица 2
Основные параметры развития отрасли растениеводства
в хозяйствах всех категорий
Культуры | годы | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Зерновые | площадь, тыс. га | 600 | 610 | 628 | 644 |
урожайность, ц/га | 20,0 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | |
Картофель | площадь, тыс. га | 70,2 | 70,4 | 70,7 | 70,9 |
урожайность, ц/га | 121 | 122 | 123 | 124 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 850 | 860 | 870 | 880 | |
Овощи | площадь, тыс. га | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
урожайность, ц/га | 195 | 197,7 | 200,5 | 202,6 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 341 | 356 | 371 | 385 | |
Сахарная свекла |
площадь, тыс. га | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,0 |
урожайность, ц/га | 221 | 230 | 240 | 250 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 290 | 310 | 330 | 350 | |
Рапс | площадь, тыс. га | 34 | 44 | 53 | 60 |
урожайность, ц/га | 17,6 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Лен-долгунец | площадь, тыс. га | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
урожайность, ц/га | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 1,6 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | |
Многолетние травы: | |||||
- на семена | площадь, тыс. га | 18,7 | 18,7 | 19 | 20 |
урожайность, ц/га | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | |
- на сено | площадь, тыс. га | 200,3 | 207,3 | 210 | 215 |
урожайность, ц/га | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 12,2 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 242,4 | 250,8 | 262,5 | 262,3 | |
- на зеленую массу |
площадь, тыс. га | 206 | 234 | 261 | 295 |
урожайность, ц/га | 100 | 105 | 110 | 110,5 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 2060 | 2457 | 2871 | 3259 | |
Однолетние травы: | |||||
- на сено | площадь, тыс. га | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
урожайность, ц/га | 19,5 | 20 | 20 | 20 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 11,7 | 13 | 13 | 13 | |
- на зеленую массу |
площадь, тыс. га | 66,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
урожайность, ц/га | 91 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 600,6 | 608,5 | 608,5 | 608,5 | |
Кормовые корнеплоды |
площадь, тыс. га | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
урожайность, ц/га | 260 | 265 | 270 | 280 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 26,0 | 29,2 | 32,4 | 42 | |
Кукуруза на силос и зеленый корм |
площадь, тыс. га | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
урожайность, ц/га | 220 | 230 | 230 | 230 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 440 | 460 | 460 | 460 | |
Прочие силосные |
площадь, тыс. га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
урожайность, ц/га | 110 | 110 | 110 | 110 | |
валовой сбор, тыс. тонн | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |
На 1 усл. гол. скота, ц. к. е. | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | |
Всего посевов | тыс. га | 1198,5 | 1240,3 | 1295 | 1473,7 |
Таблица 3
Объемы реализации семян элиты, тыс. тонн
Культура | годы | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Зерновые, всего | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,5 |
Многолетние травы |
0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 |
Лен-долгунец | 0,050 | 0,055 | 0,057 | 0,060 |
Картофель | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Таблица 4
Использование на посев семян, %
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Кондиционных семян | 81 | 82 | 83 | 84 |
Элиты | 11 | 12 | 13 | 14 |
1-4 репродукции | 58 | 60 | 61 | 62 |
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 сентября 2007 г. N 340 таблица 5 раздела 6 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица 5
Выполнение мероприятий по агрохимической мелиорации почв
и средствам защиты растений в сельхозорганизациях области*
Годы | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн |
66,0 | 90,0 | 120,0 | 143,2 |
Внесение органических удобрений, млн. тонн |
2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Известкование, тыс. га | 45,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 |
Фосфоритование, тыс. га | 25,0 | 40,0 | 55,0 | 60,0 |
Химпрополка, тыс. га | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 |
Протравливание семян, тыс. тонн |
62,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 |
Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, тыс. га |
65,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 |
* Выполнение мероприятий предусмотрено областной целевой программой "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284".
Таблица 6
Основные показатели развития животноводства
Показатели | Единица измерения |
годы | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Хозяйства всех категорий | |||||
Поголовье скота | |||||
Крупный рогатый скот | тыс. голов | 408 | 409 | 410 | 411 |
в т.ч. коровы | тыс. голов | 178,5 | 179 | 179,5 | 180 |
Свиньи | тыс. голов | 264 | 280 | 300 | 320 |
Овцы | тыс. голов | 91 | 92 | 93 | 94 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
Скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн | 144,4 | 149,0 | 154,1 | 154,1 |
Молоко | тыс. тонн | 680 | 690 | 700 | 700 |
Яйца | млн. штук | 1238 | 1255 | 1265 | 1265 |
Сельскохозяйственные организации | |||||
Поголовье скота | |||||
Крупный рогатый скот | тыс. голов | 318 | 319 | 320 | 321 |
в т.ч. коровы | тыс. голов | 122 | 122,5 | 123 | 123,5 |
свиньи | тыс. голов | 189,9 | 206 | 216 | 246 |
овцы | тыс. голов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
лошади | тыс. голов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
птица | тыс. голов | 6255 | 6305 | 6605 | 6805 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
Скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн | 89,9 | 97,9 | 103,3 | 109,1 |
в том числе: | |||||
крупный рогатый скот | тыс. тонн | 33,9 | 34,9 | 36,2 | 37,4 |
свиньи | тыс. тонн | 24,0 | 26,0 | 29,1 | 31,7 |
птица | тыс. тонн | 34,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 |
Молоко | тыс. тонн | 428,5 | 434,8 | 441,0 | 450,0 |
Яйца | млн. штук | 1000 | 1010 | 1015 | 1016 |
Продуктивность животных | |||||
Среднесуточный привес КРС | грамм | 385 | 400 | 410 | 420 |
Среднесуточный привес свиней |
грамм | 360 | 370 | 380 | 390 |
Надой молока от коровы | кг | 3650 | 3850 | 4000 | 4220 |
Яйценоскость | штук | 307 | 308 | 308 | 309 |
Таблица 7
Экономическая эффективность Программы
Показатели | 2006 год, оценка |
Прогноз по годам | 2010 год в % к 2006 году |
|||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, в процентах к предыдущему году |
102,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 118,0 |
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в процентах к предыдущему году |
106,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 136 |
Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, % |
8,2 | 9,7 | 11,8 | 14,8 | 15,0 | |
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, % |
62,5 | 63 | 66 | 70 | 75 | |
Объем кредитных ресурсов, привлекаемых организациями АПК, млрд. руб. |
6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 130 |
Объем инвестиций в техническое перевооружение АПК, всего, млн. руб. |
4080 | 4775 | 5640 | 6525 | 6820 | 167 |
в.т.ч.: - сельскохозяйственное производство |
2080 | 2540 | 3200 | 3900 | 4000 | 192 |
- пищевая и перерабатывающая промышленность |
2000 | 2235 | 2440 | 2625 | 2820 | 141 |
Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности, руб.: | ||||||
- "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" (раздел А, подраздел 01) |
4270,0 | 5315,6 | 6326,4 | 7446,2 | 8723,2 | 204,3 |
- "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (Раздел D, подраздел DA) |
7361,0 | 9188,0 | 10935 | 12870 | 15077 | 205,0 |
Ожидаемые результаты от реализации Программы:
1. Увеличить привлечение инвестиций по всем отраслям сельскохозяйственного производства на 30%.
2. Осуществить подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса в объеме не менее 30% от их общего количества.
3. Снизить трудовые затраты на единицу продукции в среднем на 25%.
4. Создать дополнительные рабочие места за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель площадью 100 тыс. га.
5. Повысить потребление продукции, произведенной на территории области, до 60%.
6. Увеличить производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования на 5-7% к уровню 2005 года.
7. Увеличить газификацию в сельской местности на 25%.
Ожидаемая эффективность по конкретным направлениям развития агропромышленного комплекса отражена в приложении "Система программных мероприятий развития агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов" к настоящей Программе.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 октября 2007 г. N 362 в приложение к настоящей Программе внесены изменения
Приложение
"Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области
на период 2007-2010 годов"
Система программных мероприятий развития
агропромышленного комплекса
Нижегородской области на период 2007-2010 годов
17 сентября, 4 октября 2007 г.
Ответственным за реализацию мероприятий является министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование мероприятий | Сроки | Предполагаемые объемы | Ожидаемый результат |
|п/п |(направление деятельности) | реали- | финансирования, млн. рублей | |
| | | зации |---------------------------------| |
| | | (годы) | Всего |федера-|облас-| внебюд- | |
| | | | | льный | тной | жетные | |
| | | | | бюджет|бюджет|источники| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Развитие растениеводства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Зерновое производство |2007-2010| 5007,0 | 446,8 |186,0 | 4374,2 |Применение |
| |Широкое распространение| | | | | |ресурсосберегающих |
| |ресурсосберегающих технологий| | | | | |технологий к 2010 году на|
| |в производстве зерна | | | | | |площади 400 т. га, что|
| | | | | | | |позволит снизить затраты на|
| | | | | | | |15%, а себестоимость на 20%.|
| | | | | | | |Получение к 2010 году 1450|
| | | | | | | |тыс. тонн зерна, в т.ч.|
| | | | | | | |400 тыс. тонн|
| | | | | | | |продовольственного. |
| | | | | | | |Получение фуражного зерна|
| | | | | | | |для полного обеспечения|
| | | | | | | |потребностей животноводства.|
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1 147,8| 107,5 | 40,6 | 999,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1 206,9| 108,2 | 41,8 | 1 056,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1 285,8| 112,4 | 50,3 | 1123,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 1 366,5| 118,7 | 53,3 | 1194,5 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.2.|Льноводство |2007-2010| 60,6 | 11,3 | 29,4 | 19,9 |Увеличение льноводческих|
| |Стимулирование | | | | | |площадей с 2,6 тыс. га до|
| |сельскохозяйственных | | | | | |2,9 тыс.га. |
| |организаций области по: | | | | | |Получение урожайности не|
| |- расширению посевов льна; | | | | | |менее 6,3 ц/га (в пересчете|
| |- увеличению урожайности; | | | | | |на льноволокно). |
| |- внедрению в производство| | | | | |Обеспечение перерабатывающих|
| |перспективных | | | | | |предприятий и организаций|
| |высокопродуктивных сортов | | | | | |сырьем, в том числе|
| | | | | | | |собственного производства, в|
| | | | | | | |количестве 1,8 тыс. тонн. |
| | | | | | | |Внедрение в посевы|
| | | | | | | |высокопродуктивных сортов, в|
| | | | | | | |том числе: |
| | | | | | | |А-93 на площади 300 га |
| | | | | | | |Томский 17 на площади 200 |
| | | | | | | |га, |
| | | | | | | |Томский 18 - 200 га |
| | | | | | | |Смолич - 150 га, |
| | | | | | | |Антей - 150 га, |
| | | | | | | |К-65 на площади 150 га |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 13,0 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 14,6 | 2,7 | 7,2 | 4,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 15,9 | 3,0 | 7,7 | 5,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 17,1 | 3,1 | 8,3 | 5,7 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.3.|Свекловодство |2007-2010| 111,8 | 10,8 | 4,4 | 96,6 |Расширение свекловодческих|
| |Стимулирование | | | | | |площадей в области, в том|
| |сельскохозяйственных | | | | | |числе Пильнинском,|
| |организаций региона по: | | | | | |Сергачском, Сеченовском,|
| |- расширению посевов сахарной| | | | | |Гагинском районах с 13,1 до|
| |свеклы в основных| | | | | |13,5 тыс. га. |
| |свекловодческих районах| | | | | |Увеличение объемов|
| |области; | | | | | |производства сырья до 350|
| |- внедрению в производство| | | | | |тыс. тонн. |
| |специализированных | | | | | |Повышение сахаристости|
| |севооборотов; | | | | | |корнеплодов не менее чем на|
| |- повышению культуры| | | | | |0.8-1% корнеплодов. |
| |земледелия по всем хозяйствам;| | | | | | |
| |- проведению сева сахарной| | | | | | |
| |свеклы с нормой высева не| | | | | | |
| |более 1.3-1.5 посевных единиц| | | | | | |
| |на га. | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 25,2 | 2,4 | 1,0 | 21,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 27,0 | 2,6 | 1,1 | 23,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 28,8 | 2,8 | 1,1 | 24,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 30,8 | 3,0 | 1,2 | 26,6 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.4.|Овощеводство |2007-2010| 137,2 | 1,8 |118,8 | 16,6 |Расширение овощеводческих|
| |Стимулирование | | | | | |площадей в области, в том|
| |сельскохозяйственных | | | | | |числе, Богородском,|
| |организаций области по: | | | | | |Городецком, Кстовском,|
| |- расширению посадочных| | | | | |Лысковском, Арзамасском|
| |площадей под овощами (капуста| | | | | |районах области до 19,0 тыс.|
| |б\к, ст. морковь, ст. свекла,| | | | | |га. |
| |лук) в основных овощеводческих| | | | | |Увеличение валового|
| |районах области; | | | | | |производства до 385 тыс.|
| |- увеличению валового| | | | | |тонн, соответственно|
| |производства овощей; | | | | | |культуры капусты до 50 тыс.|
| |- проведению реконструкции| | | | | |тонн, 7,5 тыс. тонн, 6,9|
| |производственных мощностей| | | | | |тыс. тонн, 5,8 тыс. тонн. |
| |основных тепличных комбинатов;| | | | | |Реконструкция теплиц в|
| |- использованию новейших| | | | | |хозяйствах области, в том|
| |технологических систем; | | | | | |числе: |
| |- конструктивному решению и| | | | | |ОАО "Доскино" 3 га, |
| |передовым агротехнологиям| | | | | |ОАО "Агрокомбинат|
| |выращивания растений:| | | | | |Горьковский" 4 га, СПК|
| |малообъемная гидропоника,| | | | | |"Ждановский" 6 га, |
| |капельный полив, использование| | | | | |ОАО "Дзержинское" 3 га, |
| |высокопродуктивных легких| | | | | |ЗАО "Юбилейное" 3 га, |
| |сортов, внедрение специальных| | | | | |СХК "Агросистема" - 3 га. |
| |культурооборотов, | | | | | |Оснастить площади системами|
| |автоматизации и роботизации| | | | | |капельного полива и|
| |процессов тепличного| | | | | |гидропонной культуры в|
| |производства, введение и более| | | | | |размере 30 га. |
| |интенсивное применение| | | | | | |
| |биологических методов защиты| | | | | | |
| |овощных культур. | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 30,7 | 0,4 | 26,6 | 3,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 33,0 | 0,4 | 28,7 | 3,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 35,5 | 0,5 | 30,7 | 4,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 38,0 | 0,5 | 32,8 | 4,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.5.|Исключен | | | | | | |
| |См. текст пункта 1.5 раздела 1| | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.6.|Картофелеводство |2007-2010| 84,4 | 8,1 | 3,2 | 73,1 |Расширение посадочных |
| |Стимулирование | | | | | |площадей под картофелем к |
| |сельскохозяйственных | | | | | |2010 году до 70,9 тыс. га и |
| |организаций по увеличению | | | | | |увеличение валового |
| |валового производства | | | | | |производства картофеля, |
| |картофеля и внедрению | | | | | |соответственно до 880 тыс. |
| |четырехгодичной схемы | | | | | |тонн |
| |производства элитного | | | | | |Обеспечение ежегодного |
| |картофеля из оздоровленного | | | | | |воспроизводства 4 тыс. тонн |
| |методом апикальной меристемы | | | | | |семян элиты картофеля. |
| |исходного материала | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 19,2 | 1,8 | 0,7 | 16,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 20,5 | 2,0 | 0,8 | 17,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 21,7 | 2,1 | 0,8 | 18,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 23,0 | 2,2 | 0,9 | 19,9 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.7 |Семеноводство |2007-2010| 595,8 | 14,7 |125,1 | 456,0 |Внедрение в производство|
| |Содействие по внедрению в | | | | | |передовых технологий|
| |производство передовых | | | | | |возделывания |
| |технологий возделывания | | | | | |сельскохозяйственных культур|
| |сельскохозяйственных культур, | | | | | |во всех районах области. |
| |новых высокопродуктивных | | | | | |Внедрение новых|
| |сортов, адаптированных к | | | | | |высокопродуктивных сортов,|
| |местным условиям производства | | | | | |адаптированных к местным|
| | | | | | | |условиям производства, в том|
| | | | | | | |числе: |
| | | | | | | |озимая пшеница: Московская|
| | | | | | | |39, Галина, Волжская К; |
| | | | | | | |яровая пшеница: Курская|
| | | | | | | |2038; Красноуфимская 100;|
| | | | | | | |Тулайковская 10, Эстер,|
| | | | | | | |Авиада; |
| | | | | | | |ячмень: Бином, Лель, Сонет,|
| | | | | | | |Раушан; |
| | | | | | | |Овес: Комес, Кречет;|
| | | | | | | |картофель: Явар; Скарб,|
| | | | | | | |Розара. |
| | | | | | | |Доведение посевов озимых |
| | | | | | | |культур в структуре посевных|
| | | | | | | |площадей до 40%. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 108,4 | 3,3 | 20,8 | 84,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 147,8 | 3,6 | 28,5 | 115,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 163,9 | 3,7 | 36,5 | 123,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 175,7 | 4,1 | 39,3 | 132,3 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|1.8.|Кормопроизводство |2007-2010| 4443,95| 430,7 |148,55| 3 864,7 |Для производства кормов|
| |Стимулирование хозяйств| | | | | |использовать 140 тыс. га|
| |области по увеличению объемов| | | | | |естественных кормовых|
| |заготовок кормов и расширению| | | | | |угодий, 430 тыс. га пастбищ,|
| |в структуре укосных площадей| | | | | |530 тыс. га многолетних трав|
| |многолетних трав удельного| | | | | |и 626,7 тыс. га кормовых|
| |веса клевера, люцерны и других| | | | | |культур |
| |бобовых травосмесей. | | | | | |Довести производство сена до|
| | | | | | | |440,7 тыс. тонн, сенажа|
| | | | | | | |до 500,0 тыс. тонн, силоса -|
| | | | | | | |1185,7 и ВТМ до 5,0 тыс.тонн|
| | | | | | | |Заготовить для общественного|
| | | | | | | |животноводства грубых и|
| | | | | | | |сочных кормов 22,2 ц|
| | | | | | | |кормовых единиц на 1|
| | | | | | | |условную голову скота.|
| | | | | | | |Производство |
| | | | | | | |концентрированных кормов|
| | | | | | | |довести до 400 тысяч тонн. |
| | | | | | | |Довести удельный вес|
| | | | | | | |бобового компонента до|
| | | | | | | |75-80%. |
| | | | | | | |Довести содержание белка с|
| | | | | | | |одной кормовой единицы до|
| | | | | | | |120-130 граммов. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 994,52| 95,9 | 30,32| 868,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1061,03| 104,1 | 25,83| 931,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1153,4 | 111,3 | 44,7 | 997,4 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 1235,0 | 119,4 | 47,7 | 1067,9 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение |2007-2010|10440,75| 924,20|615,45| 8901,10| |
| |по разделу "Развитие | | | | | | |
| |растениеводства" | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2338,82| 213,80|126,22| 1698,80| |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 2510,83| 223,60|133,93| 2153,30| |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 2705,00| 235,80|171,80| 2297,40| |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 2886,10| 251,00|183,50| 2451,60| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Развитие животноводства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Молочное скотоводство |2007-2010| 6442,0 | 53,2 |1446,8| 4942,0 |Стабилизация численности|
| |Содействие по внедрению| | | | | |поголовья коров, увеличение|
| |современных ресурсосберегающих| | | | | |производства молока до 700|
| |технологий | | | | | |тыс. тонн в год, доведение|
| | | | | | | |продуктивности коров до 4220|
| | | | | | | |кг |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1406,8 | 13,4 |262,9 | 1130,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1637,5 | 13,9 |367,8 | 1255,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1678,5 | 14,0 |394,3 | 1270,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 1719,2 | 11,9 |421,8 | 1285,5 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.2.|Мясное скотоводство |2007-2010| 716,6 | | 10,6 | 706,0 |Повышение средней живой|
| |Стимулирование хозяйств| | | | | |массы молодняка, снимаемого|
| |области по сокращению яловости| | | | | |с откорма, до 400-450 кг и|
| |маточного поголовья и| | | | | |более, выбракованных|
| |повышение качества| | | | | |взрослых животных до 600 кг |
| |нарождающегося молодняка | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 163,4 | | 1,9 | 161,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 182,1 | | 2,7 | 179,4 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 184,3 | | 2,9 | 181,4 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 186,8 | | 3,1 | 183,7 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.3.|Свиноводство |2007-2010| 3179,1 | | 42,6 | 3136,5 |Увеличение многоплодия|
| |Содействие в совершенствовании| | | | | |свиноматок на 10-15%,|
| |методов селекции и выведении| | | | | |прироста живой массы|
| |высокопродуктивных линий и| | | | | |молодняка на 7-10% при|
| |семейств, наиболее полно| | | | | |снижении затрат кормов на 1|
| |проявляющих генетические| | | | | |кг прироста на 0,2-0,5|
| |признаки и адаптационную| | | | | |кормовых единиц |
| |способность животных к| | | | | | |
| |определенным условиям| | | | | | |
| |содержания, разработке и| | | | | | |
| |внедрению технологий нового| | | | | | |
| |поколения | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 725,3 | | 7,8 | 717,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 807,8 | | 10,8 | 797,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 817,7 | | 11,6 | 806,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 828,3 | | 12,4 | 815,9 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.4.|Овцеводство (козоводство) |2007-2010| 45,5 | | 1,8 | 43,7 |Восстановление отрасли. |
| |Содействие по внедрению| | | | | |Увеличение численности |
| |энергосберегающих технологий и| | | | | |поголовья овец в |
| |средств механизации при| | | | | |крестьянско-фермерских |
| |производстве | | | | | |хозяйствах (КФХ) и личных |
| |высококачественной баранины | | | | | |подсобных хозяйствах (ЛПХ) |
| | | | | | | |на 3% |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 10,3 | | 0,3 | 10,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 11,6 | | 0,5 | 11,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 11,7 | | 0,5 | 11,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 11,9 | | 0,5 | 11,4 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.5.|Коневодство |2007-2010| 94,6 | 3,0 | 4,2 | 87,4 |Увеличение обеспечения|
| |Содействие в совершенствовании| | | | | |сельского хозяйства,|
| |организационно- | | | | | |спортивных и прочих|
| |технологических приемов| | | | | |организаций разного|
| |выращивания племенных,| | | | | |назначения и форм|
| |продуктивных и рабочих лошадей| | | | | |собственности |
| |в направлении их удешевления| | | | | |высококачественными лошадьми|
| |на основе повышения| | | | | |основных направлений|
| |производительности труда,| | | | | |хозяйственного использования|
| |улучшения воспроизводства,| | | | | |на 5-7% |
| |ветеринарного обслуживания,| | | | | | |
| |кормления и содержания| | | | | | |
| |конского поголовья | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 21,6 | 0,8 | 0,8 | 20,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 24,1 | 0,8 | 1,1 | 22,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 24,4 | 0,8 | 1,1 | 22,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 24,5 | 0,6 | 1,2 | 22,7 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.6.|Птицеводство |2007-2010| 4974,8 | | 32,7 | 4942,1 |Внедрение технологий,|
| |Содействие в совершенствовании| | | | | |обеспечивающих экономию|
| |управления отраслью на основе| | | | | |сырьевых и энергетических|
| |интегрирования птицеводческих,| | | | | |ресурсов на 10% |
| |комбикормовых, | | | | | | |
| |птицеперерабатывающих и| | | | | | |
| |торговых предприятий и| | | | | | |
| |организаций, создании крупных| | | | | | |
| |специализированных объединений| | | | | | |
| |и ассоциаций | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1136,5 | | 6,0 | 1130,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1264,1 | | 8,3 | 1255,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1279,1 | | 8,9 | 1270,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 1295,1 | | 9,5 | 1285,6 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.7.|Рыбоводство |2007-2010| 50,0 | | 6,3 | 43,7 |Производство 450 тонн|
| |Стимулирование хозяйств| | | | | |товарной рыбы в год |
| |области по: | | | | | | |
| |- разведению карпа и карася; | | | | | | |
| |- освоению методов по| | | | | | |
| |разведению осетровых, озерной| | | | | | |
| |форели и растительноядных рыб| | | | | | |
| |(амура, толстолобика) | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 11,2 | | 1,2 | 10,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 12,7 | | 1,6 | 11,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 12,9 | | 1,7 | 11,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 13,2 | | 1,8 | 11,4 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.8.|Пчеловодство |2007-2010| 43,7 | | | 43,7 |Подъем продуктивности|
| |Содействие в оснащении пасек| | | | | |пчелосемей, увеличение|
| |современным | | | | | |количества пасек на 5% |
| |высокопроизводительным | | | | | | |
| |пчеловодным оборудованием | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 10,0 | | | 10,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 11,1 | | | 11,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 11,2 | | | 11,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 11,4 | | | 11,4 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.9.|Кролиководство |2007-2010| 90,2 | | 2,8 | 87,4 |Увеличение объемов |
| |Содействие хозяйств области в| | | | | |производства диетического |
| |совершенствовании существующей| | | | | |мяса крольчатины на 40% |
| |технологии выращивания| | | | | | |
| |крольчатины, в том числе, по| | | | | | |
| |методике Михайлова | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 20,5 | | 0,5 | 20,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 22,9 | | 0,7 | 22,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 23,3 | | 0,8 | 22,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 23,5 | | 0,8 | 22,7 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.10|Племенная работа: |2007-2010| 119,06 | |31,63 | 87,43 |Повышение породности скота, |
| |Содействие хозяйствам области| | | | | |увеличение заготовки и |
| |по: | | | | | |реализации племенного скота |
| |- использованию лучшего| | | | | |на 15% |
| |генофонда; | | | | | | |
| |- расширению охвата| | | | | | |
| |искусственным осеменением| | | | | | |
| |сельскохозяйственных животных;| | | | | | |
| |- проведению мониторинга| | | | | | |
| |состояния племенного| | | | | | |
| |животноводства. | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 25,75 | | 5,75 | 20,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 30,25 | | 8,04 | 22,22 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 31,09 | | 8,62 | 22,47 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 31,96 | | 9,22 | 22,74 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.11|Реализация в области |2007-2010| 872,0 | 599,8 |272,2 | |Увеличение производства в|
| |приоритетного национального | | | | | |2007 году к уровню 2005|
| |проекта "Развитие АПК" по | | | | | |года: |
| |направлению "Ускоренное | | | | | |молока на 4,6%; |
| |развитие животноводства" | | | | | |мяса на 7,2%. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 201,1 | 151,6 | 49,5 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 226,5 | 157,3 | 69,2 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 231,6 | 157,4 | 74,2 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 212,8 | 133,5 | 79,3 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|2.12|Содействие в обеспечении |2007-2010| 11,5 | | 11,5 | |Предотвращение |
| |экологической безопасности и | | | | | |распространения |
| |предотвращения распространения| | | | | |антропозоонозных заболеваний|
| |особо опасных заболеваний | | | | | |на территории Нижегородской|
| |животных и человека в части | | | | | |области |
| |софинансирования деятельности | | | | | |За 4 года планируется|
| |венсанутильзаводов | | | | | |утилизировать около 8 тыс.|
| | | | | | | |тонн биоотходов |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2,1 | | 2,1 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 2,9 | | 2,9 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 3,1 | | 3,1 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 3,4 | | 3,4 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение | 2010 |16639,1 | 656,0 |1863,2| 14119,9 | |
| |по разделу "Развитие | | | | | | |
| |животноводства". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 3734,6 | 165,8 |338,8 | 3230,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 4233,5 | 172,0 |473,6 | 3587,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 4309,0 | 172,2 |507,8 | 3629,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 4362,0 | 146,0 |543,0 | 3673,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Содействие в повышении |2007-2010|9 153,4 | 501,0 |495,5 | 8 156,9 |Сокращение затрат труда на|
| |эффективности работы | | | | | |производство продукции - 15|
| |сельскохозяйственных | | | | | |%, снижение ее себестоимости|
| |товаропроизводителей за счет: |---------+--------+-------+------+---------|- 20 %. |
| |- внедрения в растениеводстве |2007 |1 846,6 | 112,0 |179,4 | 1 555,2 |Замена морально устаревшей|
| |и животноводстве |---------+--------+-------+------+---------|техники и|
| |ресурсосберегающих технологий |2008 |2 036,8 | 121,0 |114 | 1 801,8 |сельскохозяйственного |
| |с применением |---------+--------+-------+------+---------|оборудования на более|
| |высоко-производительной |2009 |2 354,9 | 129,5 |95,9 | 2 129,5 |современную: |
| |техники и оборудования; | | | | | |тракторы 4-6 класса, |
| |- привлечения кредитных |---------+--------+-------+------+---------|многофункциональные, |
| |средств коммерческих банков, |2010 |2 915,1 | 138,5 |106,2 | 2 670,4 |широкозахватные |
| |лизинговых компаний для | | | | | |почвообрабатывающие |
| |увеличения поставок в регион | | | | | |агрегаты, современные зернои|
| |сельскохозяйственной техники; | | | | | |кормоуборочные комбайны,|
| |- расширения дилерских | | | | | |высевающие машины и|
| |центров по реализации | | | | | |оборудование, |
| |сельскохозяйственной техники | | | | | |энергосберегающее |
| |и оснащение их современным | | | | | |оборудование для доработки и|
| |оборудованием по оказанию | | | | | |сушки зерна, современное|
| |гарантийного и технического | | | | | |высокопроизводительное |
| |обслуживания | | | | | |животноводческое |
| | | | | | | |оборудование: охладители|
| | | | | | | |молока, доильное|
| | | | | | | |оборудование, кормосмесители|
| | | | | | | |и раздатчики. |
| | | | | | | |Увеличение поставок|
| | | | | | | |сельскохозяйственной техники|
| | | | | | | |сельскохозяйственным |
| | | | | | | |товаропроизводителям |
| | | | | | | |области. Планируется|
| | | | | | | |приобрести: 1 180 тракторов,|
| | | | | | | |820 зерноуборочных|
| | | | | | | |комбайнов, 384|
| | | | | | | |кормоуборочных комбайна, 500|
| | | | | | | |грузовых автомобилей, 822|
| | | | | | | |сеялки и посевных|
| | | | | | | |комплексов, животноводческое|
| | | | | | | |оборудование и др. техники|
| | | | | | | |на общую сумму более 13|
| | | | | | | |млрд. рублей, в том числе|
| | | | | | | |будет приобретено на 8,7|
| | | | | | | |млрд. рублей техники для|
| | | | | | | |ресурсосберегающих |
| | | | | | | |технологий. Расширение|
| | | | | | | |сервисных центров по продаже|
| | | | | | | |и гарантийному техническому|
| | | | | | | |обслуживанию |
| | | | | | | |сельскохозяйственной |
| | | | | | | |техники. |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.2.|Содействие в поддержании|2007-2010| 1591,1 | 107,3| 79,0 | 1404,8 |Сокращение ежегодного |
| |имеющегося машинно-| | | | | |списания парка машин до 5-6%|
| |тракторного парка| | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | |
| |товаропроизводителей в| | | | | | |
| |технически исправном| | | | | | |
| |состоянии, организация| | | | | | |
| |технических и сервисных| | | | | | |
| |центров | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 273,0 | 24,0 | 19,0 | 230,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 362,3 | 25,9 | 19,0 | 317,4 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 430,8 | 27,8 | 19,8 | 383,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 525,0 | 29,6 | 21,2 | 474,2 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.3.|Содействие в модернизации|2007-2010| 240,0 | |120,0 | 120,0 |Планируется приобрести 94|
| |сушильного хозяйства за счет| | | | | |зерносушильных комплекса и|
| |строительства зерносушильных| | | | | |модернизировать 150|
| |комплексов нового поколения | | | | | |существующих |
| | | | | | | |зерноочистительных |
| | | | | | | |комплексов, что приведет к|
| | | | | | | |своевременной и качественной|
| | | | | | | |доработке продовольственного|
| | | | | | | |зерна и семенного материала,|
| | | | | | | |доведение его до стандартной|
| | | | | | | |влажности. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007* | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.4.|Содействие в создании в рамках|2007-2010| 240,0 | |120,0 | 120,0 |В районах области, в том|
| |агропромышленных холдингов| | | | | |числе Арзамасском,|
| |машинно- технологических| | | | | |Большеболдинском, |
| |станций | | | | | |Бутурлинском, Гагинском,|
| | | | | | | |Княгининском, Сергачском. |
| | | | | | | |Повышение эффективности |
| | | | | | | |использования техники на |
| | | | | | | |10%. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение |2007-2010|12961,74| 715,6|881,24| 11364,9 | |
| |по разделу "Техническое | | | | | | |
| |перевооружение | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | | | | |
| |производства". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2392,74| 160,0|217,44| 2015,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 2914,0 | 172,8|210,9 | 2530,3 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 3452,0 | 185,0|219,8 | 3047,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 4203,0 | 197,8|233,1 | 3772,1 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5.|Перевод автотракторного | 2008- | 374,5 | |137,7 | 236,8 |Перевод 1257 единиц |
| |парка на газомоторное топливо | 2010 | | | | |автотракторной техники на |
| | |---------+--------+-------+------+---------|газомоторное топливо |
| | | 2008 | 77,6 | |28,9 | 48,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 148,2 | |54,3 | 93,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 148,7 | |54,5 | 94,2 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.5.|Организация | 2008- | 99,1 | |99,1* | 99,1 |Пуск 25 автогазо- |
|1. |строительства АГНКС | 2010 | | | | |наполнительных |
| | | | | | | |станций |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 19,8 | |19,8* | 19,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 39,6 | |39,6* | 39,6 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 39,7 | |39,7* | 39,7 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.5.|Содействие в | 2008- | 91 | |45,5 | 45,5 |Приобретение 26 передвижных |
|2. |приобретении ПАГЗ | 2010 | | | | |автогазозаправщиков |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 21 | |10,5 | 10,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 35 | |17,5 | 17,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 35 | |17,5 | 17,5 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.5.|Организация перевода | 2008- | 184,4 | |92,2 | 92,2 |Перевод 1257 единиц |
|3. |автотракторной техники | 2010 | | | | |автотракторной техники на |
| | |---------+--------+-------+------+---------|газомоторное топливо |
| | | 2008 | 36,8 | |18,4 | 18,4 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 73,6 | |36,8 | 36,8 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 74,0 | |37,0 | 37,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|3.6.|Перевод зерносушилок | 2008- | 71,4 | |71,4* | 71,4 |Перевод 119 зерносушилок |
| |на природный газ | 2010 | | | | |на природный газ |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 15 | |15* | 15 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 28,2 | |28,2* | 28,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 28,2 | |28,2* | 28,2 | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области", утвержденной на очередной финансовый год.
| Раздел 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.|Повышение |2007-2010| 10123,9| 123,3|140,6 | 9860 |Гарантированное обеспечение |
| |конкурентоспособности | | | | | |перерабатывающих предприятий|
| |выпускаемой продукции за счет:| | | | | |сырьем от нижегородских |
| |- стимулирования| | | | | |сельхозпроизводителей |
| |взаимовыгодных связей между| | | | | |(молоко, мясо, зерно, овощи)|
| |сельхозпроизводителями и| | | | | | |
| |предприятиями и организациями| | | | | | |
| |перерабатывающей | | | | | | |
| |промышленности путем| | | | | | |
| |возмещения из федерального и| | | | | | |
| |областного бюджетов части| | | | | | |
| |затрат на уплату процентов по| | | | | | |
| |кредитам, полученным на| | | | | | |
| |закупку сырья | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2248,7 | 21,0 | 27,7 | 2200 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 2446,1 | 32,0 | 34,1 | 2380 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 2621,2 | 34,0 | 37,2 | 2550 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 2807,9 | 36,3 | 41,6 | 2730 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- проведения модернизации| | | | | |Повышение качества,|
| |производства путем| | | | | |расширение ассортимента и|
| |субсидирования из средств| | | | | |увеличение объемов|
| |областного бюджета части| | | | | |производства пищевых|
| |затрат на уплату процентов по| | | | | |продуктов в 1,6 раза (в|
| |среднесрочным кредитам; | | | | | |денежном выражении). |
| |- содействия в| | | | | |Увеличение экспортных|
| |совершенствовании традиционных| | | | | |поставок продукции на 10% |
| |технологий производства| | | | | | |
| |пищевых продуктов, внедрения| | | | | | |
| |перспективных технологий с| | | | | | |
| |использованием передового| | | | | | |
| |отечественного и зарубежного| | | | | | |
| |опыта, увеличения производства| | | | | | |
| |экспортно-ориентированной | | | | | | |
| |продукции | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- содействия в модернизации| | | | | |Рост уровня рентабельности|
| |энергообеспечивающих систем,| | | | | |производства на 2% |
| |развитии и совершенствовании| | | | | | |
| |транспортных и складских| | | | | | |
| |логистических операций | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- содействия в| | | | | |Обеспечение стабильного|
| |совершенствовании и повышении| | | | | |уровня качества продукции на|
| |результативности системы| | | | | |всех этапах ее производства |
| |менеджмента качества| | | | | | |
| |предприятий и организаций,| | | | | | |
| |соответствующей требованиям| | | | | | |
| |международных стандартов | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- содействия в приобретении| | | | | |Создание собственных|
| |предприятиями и организациями| | | | | |сырьевых зон, обеспечивающих|
| |пищевой и перерабатывающей| | | | | |стабильное производство|
| |промышленности в собственность| | | | | |пищевой продукции |
| |сельскохозяйственных | | | | | | |
| |организаций, в укреплении их| | | | | | |
| |материально-технической базы | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- создания условий по| | | | | |Увеличение закупок|
| |максимальному использованию| | | | | |сельскохозяйственного сырья|
| |сырьевых ресурсов крестьянских| | | | | |у населения на 7% |
| |(фермерских) хозяйств и личных| | | | | | |
| |подсобных хозяйств | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- повышения профессионального| | | | | |Повышение эффективности|
| |уровня управленческих и| | | | | |работы организации за счет|
| |производственных кадров| | | | | |профессионального роста|
| |предприятий, последовательного| | | | | |персонала |
| |развития корпоративной| | | | | | |
| |культуры предприятий и| | | | | | |
| |организаций | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- проведения конференций,| | | | | |Внедрение новейших|
| |обучающих семинаров, совещаний| | | | | |технологий, повышение|
| |по информированию предприятий| | | | | |конкурентоспособности |
| |и организаций о новейших| | | | | |выпускаемой продукции|
| |разработках | | | | | |Проведение 4 семинаров в год|
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|4.2 |Эффективное использование|2007-2010| 276,7 | |276,7 | | |
| |производственного потенциала| | | | | | |
| |предприятий и организаций| | | | | | |
| |пищевой и перерабатывающей| | | | | | |
| |промышленности области за| | | | | | |
| |счет: | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 32,3 | | 32,3 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 75,6 | | 75,6 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 77,6 | | 77,6 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 91,2 | | 91,2 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- формирование областного| | | | | |Стабилизация работы|
| |стабилизационного фонда| | | | | |предприятий и организаций|
| |продовольственного зерна; | | | | | |мукомольной и хлебопекарной|
| |- создания условий для| | | | | |отраслей. |
| |увеличения доли закупок| | | | | |Рост объемов производства на|
| |высококачественных | | | | | |5% за счет поставок|
| |продовольственных товаров для| | | | | |продукции для|
| |государственных и| | | | | |государственных и|
| |муниципальных нужд | | | | | |муниципальных нужд. |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение |2007-2010| 10400,6| 123,3|417,3 | 9860,0 | |
| |по разделу "Развитие пищевой и| | | | | | |
| |перерабатывающей | | | | | | |
| |промышленности". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2281,0 | 21,0 | 60,0 | 2200,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 2521,7 | 32,0 |109,7 | 2380,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 2698,8 | 34,0 |114,8 | 2550,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 2899,1 | 36,3 |132,8 | 2730,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 5. Сельская потрбительская кооперация и малые формы хозяйствования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1.|Создание нормативной правовой|2007-2010| | | | |Совершенствование |
| |базы для развития системы| | | | | |нормативной правовой базы по|
| |сельской потребительской| | | | | |развитию системы сельской |
| |кооперации и малых форм| | | | | |потребительской кооперации и|
| |хозяйствования в| | | | | |малых форм хозяйствования в |
| |агропромышленном комплексе | | | | | |АПК |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|5.2.|Содействие в формировании и|2007-2010| 3696,2 | 286,6| 11,6 | 3398 |Создание в каждом районе|
| |развитии системы сельской| | | | | |Нижегородской области по 1|
| |потребительской кооперации, в| | | | | |сельскохозяйственному |
| |том числе: | | | | | |кредитному потребительскому|
| |- сельскохозяйственных| | | | | |кооперативу (СКПК) 1-го|
| |кредитных потребительских| | | | | |уровня и|
| |кооперативов (СКПК) 1-го| | | | | |сельскохозяйственному |
| |уровня и сельскохозяйственного| | | | | |потребительскому кооперативу|
| |кредитного потребительского| | | | | |(СПоК) снабженческо-|
| |кооператива (ОСКПК) 2-го| | | | | |сбытового, перерабатывающего|
| |уровня; | | | | | |и заготовительного|
| |- сельскохозяйственных| | | | | |направлений, а также|
| |потребительских кооперативов| | | | | |областного |
| |(СПоК) снабженческо-сбытового,| | | | | |сельскохозяйственного |
| |перерабатывающего и| | | | | |кредитного потребительского|
| |заготовительного направлений; | | | | | |кооператива (ОСКПК) - 2-го|
| |- субсидирование части затрат| | | | | |уровня |
| |на уплату процентов за| | | | | | |
| |пользование кредитами и| | | | | | |
| |займами, полученными ЛПХ, КФХ,| | | | | | |
| |потребительскими кооперативами| | | | | | |
| |в банках и кредитных| | | | | | |
| |кооперативах | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1589,6 | 61 | 2,6 | 1526 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1745,2 | 70,4 | 2,8 | 1672 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 183 | 75 | 3 | 105 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 178,4 | 80,2 | 3,2 | 95 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- оказание финансовой помощи|2007-2010| 134,2 | |134,2 | |Оказание финансовой помощи|
| |для решения| | | | | |для решения гарантийно-|
| |гарантийно-залоговых проблем| | | | | |залоговых проблем кредитных|
| |кредитных кооперативов| | | | | |кооперативов позволит|
| |Нижегородской области | | | | | |обеспечить доступ к|
| | | | | | | |банковским кредитам в сумме|
| | | | | | | |около 500 млн. руб. за|
| | | | | | | |период реализации Программы|
| | | | | | | |в виде займов членам|
| | | | | | | |кредитных кооперативов. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 30,0 | | 30,0 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 32,4 | | 32,4 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 34,7 | | 34,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 37,1 | | 37,1 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|5.3 |Информационное обеспечение и|2007-2010| 100,0 | | | 100,0 |Своевременное получение|
| |консультационное обслуживание| | | | | |необходимой информации 96|
| |развития системы кооперации и| | | | | |сельскохозяйственными |
| |малых форм хозяйствования на| | | | | |потребительскими |
| |селе | | | | | |кооперативами и более 5|
| | | | | | | |тысячами представителей|
| | | | | | | |малых форм хозяйствования|
| | | | | | | |для осуществления|
| | | | | | | |производственной |
| | | | | | | |деятельности |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 20,0 | | | 20,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 25,0 | | | 25,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 25,0 | | | 25,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 30,0 | | | 30,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|5.4.|Обучение и повышение|2007-2010| 100,0 | | | 100,0 |Организация качественного|
| |квалификации руководителей и| | | | | |обучения и повышения|
| |персонала сельских| | | | | |квалификации представителей|
| |потребительских кооперативов | | | | | |малых форм хозяйствования,|
| | | | | | | |руководителей |
| | | | | | | |сельскохозяйственных |
| | | | | | | |потребительских |
| | | | | | | |кооперативов. Проведение|
| | | | | | | |обучающих семинаров не менее|
| | | | | | | |20 ежегодно |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 20,0 | | | 20,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 25,0 | | | 25,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 25,0 | | | 25,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 30,0 | | | 30,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение|2007-2010| 4030,4 | 286,6|145,8 | 3598,0 | |
| |по разделу "Сельская| | | | | | |
| |потребительская кооперация и| | | | | | |
| |малые формы хозяйствования" | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1659,6 | 61,0 | 32,6 | 1566,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1827,6 | 70,4 | 35,2 | 1722,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 267,7 | 75,0 | 37,7 | 155,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 275,5 | 80,2 | 40,3 | 155,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 6. Социальное развитие села |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.|Строительство жилья в сельской|2007-2010| 369,5 | 105,0|134,4 | 130,1 |Ввод 40 тысяч кв. метров|
| |местности | | | | | |жилья или 500 жилых домов и|
| |Реализация мероприятий по| | | | | |квартир для молодых семей,|
| |улучшению жилищных условий| | | | | |молодых специалистов, а|
| |сельских жителей, а также| | | | | |также сельских жителей,|
| |молодых семей и молодых| | | | | |нуждающихся в улучшении|
| |специалистов в рамках| | | | | |жилищных условий |
| |национального приоритетного| | | | | | |
| |проекта "Развитие АПК". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 149,5 | 39,0 | 55,0 | 55,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 100,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 120,0 | 36,0 | 44,4 | 39,6 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|6.2.|Развитие газификации в |2007-2010| 1377,0 | 97,0 |800,0 | 480,0 |Увеличение темпов |
| |сельской местности | | | | | |газификации сельской |
| |Осуществить строительство и| | | | | |местности в сравнении с |
| |реконструкцию | | | | | |2003-2006 годами в 2,5 раза.|
| |распределительных газовых| | | | | |Ввести в эксплуатацию за 4 |
| |сетей в сельских муниципальных| | | | | |года 1500 км газопроводов, |
| |образованиях области в рамках| | | | | |газифицировать 20 тыс. |
| |реализации федеральной целевой| | | | | |квартир |
| |программы "Социальное развитие| | | | | | |
| |села до 2010 года",| | | | | | |
| |утвержденной постановлением| | | | | | |
| |Правительства Российской| | | | | | |
| |Федерации от 3 декабря 2002| | | | | | |
| |года N 858 | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 425,0 | 25,0 |250,0 | 150,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 432,0 | 32,0 |250,0 | 150,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 520,0 | 40,0 |300,0 | 180,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|6.3.|Строительство объектов |2007-2010| 345,0 | 60,0 |195,0 | 90,0 |За 2007-1010 годы необходимо|
| |водоснабжения в сельской | | | | | |построить 300 км|
| |местности | | | | | |водопроводных сетей |
| |Строительство и реконструкция| | | | | | |
| |систем водоснабжения и| | | | | | |
| |водоотведения в рамках| | | | | | |
| |реализации федеральной целевой| | | | | | |
| |программы "Социальное развитие| | | | | | |
| |села до 2010 года",| | | | | | |
| |утвержденной постановлением| | | | | | |
| |Правительства Российской| | | | | | |
| |Федерации от 3 декабря 2002| | | | | | |
| |года N 858 | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 120,0 | 15,0 | 75,0 | 30,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 95,0 | 20,0 | 50,0 | 25,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 130,0 | 25,0 | 70,0 | 35,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение |2007-2010| 2091,5 | 262,0|1129,4| 700,1 | |
| |по разделу "Социальное | | | | | | |
| |развитие села" | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 694,5 | 79,0 |380,0 | 235,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 627,0 | 82,0 |335,0 | 210,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 770,0 | 101,0|414,4 | 254,6 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 7. Институциональные преобразования в сельском хозяйстве |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1.|Приведение земельных отношений|2007-2010| 320,0 | | 80,0 | 240,0 |Переоформление прав|
| |в соответствие с действующим| | | | | |собственности более чем на|
| |законодательством, реализация| | | | | |800 тыс. га, появление|
| |Федерального закона от 24 июля| | | | | |дополнительного залога на|
| |2002 года N 101-ФЗ "Об обороте| | | | | |более чем 2 млрд. рублей.|
| |земель сельскохозяйственного| | | | | |Систематизация взимания|
| |назначения" в пределах своей| | | | | |земельного налога за земли|
| |компетенции | | | | | |сельскохозяйственного |
| | | | | | | |назначения. |
| | | | | | | |Создание базы данных о|
| | | | | | | |земельных участках, права на|
| | | | | | | |которые приведены в|
| | | | | | | |соответствие с действующим|
| | | | | | | |законодательством |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 80,0 | | 20,0 | 60,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 120,0 | | 30,0 | 90,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 120,0 | | 30,0 | 90,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|7.2.|Финансовое оздоровление|2007-2010| 12,5 | | 12,5 | |В реструктуризации|
| |сельскохозяйственных | | | | | |кредиторской задолженности|
| |организаций в соответствии с| | | | | |планируется участие 85|
| |постановлением Правительства| | | | | |сельскохозяйственных |
| |Российской Федерации от 8 июня| | | | | |организаций |
| |2001 года N 458 "О порядке и| | | | | |Планируется к списанию пеней|
| |условиях проведения| | | | | |и штрафов на 30 млн. руб. |
| |реструктуризации просроченной| | | | | | |
| |задолженности (основного долга| | | | | | |
| |и процентов, пеней и штрафов)| | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | |
| |предприятий и организаций по| | | | | | |
| |федеральным налогам и сборам,| | | | | | |
| |а также по страховым взносам в| | | | | | |
| |бюджеты государственных| | | | | | |
| |внебюджетных фондов" | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| | | 2007 | 12,5 | | 12,5 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение|2007-2010| 332,5 | | 92,5 | 240,0 | |
| |по разделу "Институциональные| | | | | | |
| |преобразования в сельском| | | | | | |
| |хозяйстве" | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 92,5 | | 32,5 | 60,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 120,0 | | 30,0 | 90,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 120,0 | | 30,0 | 90,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 8. Кадровое обеспечение АПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.|Подготовка, переподготовка и|2007-2010| 12,38 | |12,38 | |Создание резерва|
| |повышение квалификации| | | | | |руководителей предприятий и|
| |руководителей и специалистов| | | | | |организаций |
| |АПК Нижегородской области: | | | | | |агропромышленного комплекса|
| |- подготовка резерва| | | | | |и их заместителей в|
| |руководящих кадров для| | | | | |количестве 100 человек. |
| |предприятий АПК области из| | | | | |Создание 15 школ|
| |числа учащихся студентов 4-5| | | | | |практического обучения. |
| |курсов НГСХА; | | | | | |Формирование кадрового|
| |- организация "школ"| | | | | |потенциала сельского|
| |практического обучения на базе| | | | | |хозяйства в профессионально|
| |лучших сельскохозяйственных| | | | | |квалифицированном и деловом|
| |организаций области | | | | | |отношениях, соответствующего|
| |- переподготовка и повышение| | | | | |задачам, формам и методам|
| |квалификации руководителей и| | | | | |стабилизации развития|
| |специалистов предприятий АПК | | | | | |сельского хозяйства. |
| | | | | | | |Организация обучения 30% от|
| | | | | | | |общего количества|
| | | | | | | |руководителей и|
| | | | | | | |специалистов. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2,58 | | 2,58 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 3,0 | | 3,0 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 3,3 | | 3,3 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 3,5 | | 3,5 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|8.2.|Проведение тематических|2007-2010| 15,33 | |15,33 | |Обмен опытом и внедрение|
| |семинаров, конкурсов, слетов,| | | | | |современных |
| |выставок по отраслям| | | | | |ресурсосберегающих |
| |сельскохозяйственного | | | | | |технологий в|
| |производства: | | | | | |сельскохозяйственное |
| |- организация областных| | | | | |производство. |
| |смотров, конкурсов, семинаров,| | | | | |Проведение 100 мероприятий|
| |дней открытых дверей, ярмарок| | | | | |по 25 ежегодно. |
| |рабочих мест, круглых столов и| | | | | | |
| |аграрных научно- практических| | | | | | |
| |конференций | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 2,43 | | 2,43 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 4,0 | | 4,0 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 4,3 | | 4,3 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 4,6 | | 4,6 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|8.3.|Работа по реализации Закона|2007-2010| 67,65 | |67,65 | |Обеспечение социальных|
| |Нижегородской области от 12| | | | | |гарантий для руководителей и|
| |мая 2004 года N 40-З "О| | | | | |молодых специалистов|
| |государственной поддержке| | | | | |сельскохозяйственных |
| |кадрового потенциала| | | | | |организаций. |
| |сельскохозяйственных | | | | | |Привлечение и закрепление|
| |предприятий Нижегородской| | | | | |молодых специалистов на|
| |области" | | | | | |селе. |
| | | | | | | |Установление ежемесячных|
| | | | | | | |доплат к заработной плате|
| | | | | | | |600 руководителям и молодым|
| | | | | | | |специалистам, единовременных|
| | | | | | | |выплат 400 молодым|
| | | | | | | |специалистам, ежемесячной|
| | | | | | | |доплаты 80 бывшим|
| | | | | | | |руководителям |
| | | | | | | |сельскохозяйственных |
| | | | | | | |организаций. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 11,45 | |11,45 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 17,5 | | 17,5 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 18,7 | | 18,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 20,0 | | 20,0 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|8.4.|Подготовка специалистов в |2007-2010| 24,6 | | 24,6 | |Подготовка специалистов для|
| |соответствии с Положением о | | | | | |работы в|
| |стипендиатах Губернатора | | | | | |сельскохозяйственных |
| |Нижегородской области - | | | | | |организациях области в|
| |студентах Нижегородской | | | | | |количестве 400 молодых|
| |государственной | | | | | |специалистов с высшим|
| |сельскохозяйственной академии | | | | | |образованием (100 чел в год)|
| |для агропромышленного | | | | | |и 150 со среднеспециальным|
| |комплекса Нижегородской | | | | | |(около 40 чел. в год). |
| |области, утвержденным | | | | | | |
| |постановлением Правительства | | | | | | |
| |Нижегородской области от 5 | | | | | | |
| |ноября 2003 года N 332, и | | | | | | |
| |направление их на предприятия | | | | | | |
| |АПК | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 5,5 | | 5,5 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 5,9 | | 5,9 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 6,4 | | 6,4 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 6,8 | | 6,8 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение|2007-2010| 119,96 | |119,96| | |
| |по разделу "Кадровое| | | | | | |
| |обеспечение АПК". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 21,96 | |21,96 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 30,4 | | 30,4 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 32,7 | | 32,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 34,9 | | 34,9 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 9. Консультационное и информационное обслуживание организаций агропромышленного комплекса |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1.|Информационное обеспечение|2007-2010| 7,2 | | 6,5 | 0,7 |Формирование |
| |субъектов АПК и сельских| | | | | |полномасштабного |
| |муниципальных образований| | | | | |информационного обеспечения|
| |области, в том числе: | | | | | |субъектов АПК 2007-2008 г.|
| |- издание "Нижегородского| | | | | |по 1 выпуску в 2 месяца,|
| |Аграрного Журнала"; | | | | | |2009-2010 годы, по 8|
| |- работа со СМИ, в том числе с| | | | | |выпусков в цветном|
| |радиожурналом "Аграрный| | | | | |исполнении. |
| |вестник", комплексное| | | | | |Радиожурнал (22 выпуска|
| |продвижение | | | | | |ежегодно), WEB|
| |WEB-представительств АПК в| | | | | |представительство АПК|
| |сети INTERNET. | | | | | |(ежемесячное обновление). |
| |Разработка и выпуск| | | | | | |
| |методических материалов по| | | | | |Не менее 12 материалов|
| |растениеводству, | | | | | |ежегодно |
| |животноводству, | | | | | | |
| |организационно- экономическим,| | | | | | |
| |бухгалтерским и правовым| | | | | | |
| |вопросам, направлениям| | | | | | |
| |приоритетного национального| | | | | | |
| |проекта "Развитие АПК". | | | | | | |
| |Подготовка и проведение| | | | | | |
| |научно- практической| | | | | | |
| |конференции "Консультационные| | | | | | |
| |услуги в АПК: опыт и| | | | | | |
| |проблемы". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1,55 | | 1,55 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1,8 | | 1,6 | 0,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1,85 | | 1,65 | 0,2 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 2,0 | | 1,7 | 0,3 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|9.2.|Обучающая деятельность и|2007-2010| 16,7 | | 13,5 | 3,2 |Формирование системы |
| |консультационное обслуживание| | | | | |обучающей деятельности и |
| |субъектов АПК и сельских| | | | | |консультационного |
| |муниципальных образований| | | | | |обслуживания. |
| |области, в том числе: | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 3,1 | | 2,6 | 0,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 3,8 | | 3,1 | 0,7 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 4,5 | | 3,6 | 0,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 5,3 | | 4,2 | 1,1 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- подготовка и проведение| | | | | |Ежегодно не менее 200 |
| |краткосрочных семинаров с| | | | | |семинаров |
| |работниками и специалистами| | | | | | |
| |хозяйств и других организаций| | | | | | |
| |АПК по вопросам| | | | | | |
| |растениеводства (включая| | | | | | |
| |"полевые дни") и| | | | | | |
| |животноводства (включая дни| | | | | | |
| |открытых дверей),| | | | | | |
| |организационно-экономическим | | | | | | |
| |вопросам (включая финансовое| | | | | | |
| |оздоровление СХО), правовым| | | | | | |
| |вопросам (включая аспекты| | | | | | |
| |оборота земель| | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | | | | |
| |назначения), вопросам| | | | | | |
| |бухгалтерского учета и| | | | | | |
| |налогообложения, проблемам| | | | | | |
| |развития потребительской| | | | | | |
| |кооперации в Нижегородской| | | | | | |
| |области). | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Оказание индивидуальных| | | | | |Ежегодно не менее чем для |
| |консультационных услуг по| | | | | |200 хозяйствующих субъектов |
| |растениеводству, | | | | | | |
| |животноводству, | | | | | | |
| |организационно- экономическим,| | | | | | |
| |правовым вопросам, аспектам| | | | | | |
| |бухгалтерского учета и| | | | | | |
| |налогообложения, организации| | | | | | |
| |социального партнерства | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|9.3.|Инновационная деятельность в|2007-2010| 20,5 | | 17,4 | 3,1 |Расширение масштабов|
| |сфере сельскохозяйственного| | | | | |внедрения прогрессивных|
| |производства и решения проблем| | | | | |технологий, форм|
| |сельских муниципальных| | | | | |хозяйствования |
| |образований области, в том| | | | | | |
| |числе реализация| | | | | | |
| |национального проекта| | | | | | |
| |"Развитие АПК" по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 4,6 | | 4,0 | 0,6 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 4,85 | | 4,25 | 0,6 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 5,4 | | 4,5 | 0,9 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 5,65 | | 4,65 | 1,0 | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- "Ускоренное развитие| | | | | |Ежегодно разработка и|
| |животноводства"; | | | | | |методическое сопровождение|
| | | | | | | |бизнес - проектов не менее|
| | | | | | | |чем для 30|
| | | | | | | |сельскохозяйственных |
| | | | | | | |организаций области;|
| | | | | | | |обновление базы данных;|
| | | | | | | |мониторинг. |
| | | | | | | |2007 г. |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |- "Стимулирование развития | | | | | |- создание областного|
| |малых форм хозяйствования в | | | | | |кредитного кооператива, 6 |
| |агропромышленном комплексе". | | | | | |с/х кредитных районного|
| | | | | | | |уровня СКПК; 2008 год -|
| | | | | | | |создание 6 СКПК;|
| | | | | | | |2009-2010 годы - создание по|
| | | | | | | |9 СКПК; ежегодно 2007-2010|
| | | | | | | |годы создание по 10 ед.|
| | | | | | | |обслуживающих с.-х.|
| | | | | | | |кооперативов в районах.|
| | | | | | | |Методическое, |
| | | | | | | |организационное и|
| | | | | | | |информационное сопровождение|
| | | | | | | |деятельности создаваемых и|
| | | | | | | |созданных кооперативов (по|
| | | | | | | |состоянию на 1 января 2007|
| | | | | | | |года - 17 СКПК и 10|
| | | | | | | |обслуживающих) с обновлением|
| | | | | | | |базы данных. |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Опытно-демонстрационная | | | | | |Создание демонстрационных |
| |деятельность в| | | | | |участков по |
| |растениеводстве, | | | | | |опытно-климатическим зонам |
| |в т.ч. инвестиционные проекты:| | | | | |Нижегородской области, в |
| | | | | | | |т.ч. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Зерновые культуры"; | | | | | |ежегодно не менее 5 участков|
| | | | | | | | |
| |"Картофель и овощи"; | | | | | |ежегодно не менее 3 участков|
| | | | | | | | |
| |"Кормовые и луго-пастбищные| | | | | |ежегодно не менее 7 участков|
| |культуры" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Опытно-демонстрационная | | | | | | |
| |деятельность в животноводстве,| | | | | | |
| |в т.ч. инвестиционные проекты:| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Развитие мясного и молочного| | | | | |ежегодно не менее 3 ферм |
| |скотоводства"; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Развитие овцеводства и| | | | | |ежегодно не менее 5 ферм |
| |козоводства". | | | | | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|9.4.|Обеспечение деятельности|2007-2010| 12,6 | 5,2 | 7,4 | |Создание и развитие на|
| |службы и развитие| | | | | |территории области ежегодно|
| |консультационного | | | | | |по 2-3 информационно-|
| |обслуживания, в том числе: | | | | | |консультационных центра с|
| |развитие сети информационно-| | | | | |обеспечением подготовки и|
| |консультационных центров (ИКЦ)| | | | | |переподготовки кадров|
| |на территории Нижегородской| | | | | |создаваемых, уже действующих|
| |области в соответствии с| | | | | |ИКЦ (по состоянию на 1|
| |федеральной целевой программой| | | | | |января 2007 года - 5 единиц)|
| |"Социальное развитие села до| | | | | |и центрального офиса |
| |2010 года", утвержденной| | | | | | |
| |постановлением Правительства| | | | | | |
| |Российской Федерации от 2| | | | | | |
| |декабря 2002 года N 858 | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 3,15 | 1,3 | 1,85 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 3,15 | 1,3 | 1,85 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 3,15 | 1,3 | 1,85 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 3,15 | 1,3 | 1,85 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
|9.5.|Информатизация |2007-2010| 6,8 | | 6,8 | |Создание единого|
| |агропромышленного комплекса. | | | | | |информационного пространства|
| |Создание и поддержание работы| | | | | |в АПК области с целью|
| |единой ведомственной| | | | | |интеграции информационных|
| |информационной сети| | | | | |систем 48 муниципальных|
| |агропромышленного комплекса| | | | | |районов Нижегородской|
| |Нижегородской области | | | | | |области и 5 ИКЦ. Создание|
| | | | | | | |внутреннего и внешнего|
| | | | | | | |интернет-портала АПК области|
| | | | | | | |для повышения качества|
| | | | | | | |справочно- информационного|
| | | | | | | |обслуживания предприятий|
| | | | | | | |агропромышленного комплекса,|
| | | | | | | |органов местного|
| | | | | | | |самоуправления и населения. |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 1,7 | | 1,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 1,7 | | 1,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 1,7 | | 1,7 | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 1,7 | | 1,7 | | |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Разработка, внедрение и| | | | | |Разработка 6 программных|
| |сопровождение | | | | | |комплексов для повышения|
| |специализированного | | | | | |оперативности и качества|
| |программного обеспечения для| | | | | |документооборота, обработки|
| |развития единого| | | | | |оперативной информации,|
| |информационного пространства в| | | | | |создания баз данных по|
| |АПК области | | | | | |контролю за прохождением|
| | | | | | | |документов по финансированию|
| | | | | | | |предприятий и организаций|
| | | | | | | |АПК, кадровому учету,|
| | | | | | | |экономическому анализу и|
| | | | | | | |прогнозированию, социальному|
| | | | | | | |развитию села,|
| | | | | | | |материально-техническому |
| | | | | | | |обеспечению, земельным|
| | | | | | | |отношениям. |
|----+------------------------------+---------+--------+-------+------+---------+----------------------------|
| |Итого финансовое обеспечение|2007-2010| 63,8 | 5,2 | 51,6 | 7,0 | |
| |по разделу "Консультационное и| | | | | | |
| |информационное обслуживание| | | | | | |
| |организаций агропромышленного| | | | | | |
| |комплекса". | | | | | | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2007 | 14,1 | 1,3 | 11,7 | 1,1 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2008 | 15,3 | 1,3 | 12,5 | 1,5 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2009 | 16,6 | 1,3 | 13,3 | 2,0 | |
| | |---------+--------+-------+------+---------| |
| | | 2010 | 17,8 | 1,3 | 14,1 | 2,4 | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
____________________________
* финансирование в 2007 году осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007 год", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2006 года N 265
** финансирование в 2007 году осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007 год", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2006 года N 265
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 сентября 2007 г. N 340 настоящая Программа дополнена подпрограммой
Подпрограмма
"Выращивание и переработка рапса на территории
Нижегородской области" на 2007-2010 годы
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2007-2010 годы (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки Подпрограммы |
Закон Нижегородской области от 9 апреля 2001 года N 176-З "О Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта 2007 года) постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2006 года N 419 "О примерном плане заседаний Правительства Нижегородской области на 2007 год" |
Государственный заказчик Подпрограммы |
Правительство Нижегородской области |
Основные разработчики Подпрограммы |
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
Основные цели Подпрограммы | - создание условий для развития агропромышленного комплекса (АПК) как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе; - увеличение валового регионального продукта и наращивание экспортного потенциала Нижегородской области; - увеличение объемов производства маслосемян рапса; - развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки |
Основные задачи Подпрограммы | - увеличение площадей, занятых под рапсом; - увеличение урожайности культуры; - создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий; - строительство двух маслоэкстракционных заводов; - строительство сушильно-сортировальных комплексов в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее - сельхозпредприятия) для первичной доработки и хранения маслосемян рапса; - повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли; - развитие технического и технологического потенциала АПК; - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2007-2008 годы второй этап - 2009-2010 годы |
Исполнители основных подпрограммных мероприятий Подпрограммы |
- ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Центр агрохимической службы "Нижегородский" (по согласованию); - федеральное государственное учреждение "Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора" (по согласованию); - сельскохозяйственные предприятия и организации (по согласованию) |
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 6 014,74 млн. рублей (приложение 14). В том числе: из федерального бюджета (прогноз) 70,48 млн. рублей (в случае поступления финансирования из федерального бюджета); из них по годам: 2007 год - 8,66 млн. рублей; 2008 год - 16,69 млн. рублей; 2009 год - 21,15 млн. рублей; 2010 год - 23,98 млн. рублей, из областного бюджета (прогноз) 180,27 млн. рублей: из них по годам: 2007 год - 14,18 млн. рублей; 2008 год - 34,97 млн. рублей; 2009 год - 57,88 млн. рублей; 2010 год - 73,24 млн. рублей, из внебюджетных источников (прогноз) 5 763,99 млн. рублей (в случае участия в мероприятиях Подпрограммы): из них по годам: 2007 год - 432,90 млн. рублей; 2008 год - 2159,17 млн. рублей; 2009 год - 847,85 млн. рублей; 2010 год - 2324,07 млн. рублей |
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы |
контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области оперативное управление реализацией Подпрограммы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
Показатели результативности Подпрограммы
Таблица 1
Наименование индикаторов целей | Единицы измерения |
Значения индикаторов целей | ||
2007 год |
2010 год |
без подпрограммного вмешательства |
||
Расширение посевных площадей | тыс. га | 35,0 | 89,8 | 35,0 |
Увеличение объемов производства рапса |
тыс. тонн. | 52,5 | 150,0 | 36,0 |
Увеличение производства рапсового масла |
тыс. тонн | 20,0 | 57,0 | 6,0 |
Увеличение производства рапсового шрота |
тыс. тонн | 30,2 | 86,2 | 10,0 |
Прирост прибыли в сельскохозяйственном производстве от выращивания и реализации рапса |
млн. руб. | 10,5 | 75 | 0 |
Создание новых рабочих мест | мест | 0 | 1 125 | 0 |
Введение в оборот неиспользуемых земель |
тыс. га | 0 | 37 | 0 |
Поступление дополнительных налоговых средств |
млн. руб. | 4,1 | 75,5 | 0 |
1. Краткий анализ состояния производства рапса
в Нижегородской области
Рапс - ценная масличная и кормовая культура. Он является одним из важнейших источников пополнения растительного масла и кормового белка, так как в его семенах содержится от 30 до 48 % масла.
Рапс высокобелковая культура. В его семенах содержится 21-33 % белка. Содержание шрота до 60 % против 37 % у подсолнуха. Содержание белка в шроте достигает 40 %. Выход жмыхов из семян рапса составляет 65 %, при содержании в них до 38 % белка. Белок рапса хорошо сбалансирован по аминокислотному составу, поэтому шрот рапса является важнейшим источником пополнения дефицита белка в кормовых рационах. Одна тонна шрота позволяет сбалансировать по белку 10 тонн фуража.
Зеленая масса рапса - ценный корм для сельскохозяйственных животных (0,16 кормовых единиц, 21-33 г белка, богатого незаменимыми аминокислотами), высококачественная масса для сенажа, силоса, травяной муки. Включение в рацион сельскохозяйственных животных рапсовых кормов повышает продуктивность животных на 10-15 %.
Рапс - ранний медонос, сбор меда достигает 90 кг меда с 1 га.
Рапсовое масло - ценнейший пищевой продукт (богат жирными кислотами, необходимыми человеку). По вкусовым характеристикам и жирнокислотному составу приравнивается к оливковому.
Рапсовое масло используется для производства жирных кислот, в частности олеиновой и стеариновой, глицерина, также содержит эруковую, пальмитиновую, ланолиновую, линолевую кислоты, применяемые в химии, нефтехимии, медицине, косметической промышленности.
Рапс - основа для производства биотоплива, которое сегодня ускоренно внедряется в Европе. С 1 января 2006 года в странах Европейского Союза введен закон об обязательном содержании в бензине не менее 5 % биотоплива, что вызвано ростом цен на нефть и ужесточением экологических норм.
Рапс - сельскохозяйственная культура, которая успевает вызревать на большей части Российской Федерации. Необходимая сумма эффективных температур - 1 200 градусов, средняя сумма в Поволжье - 1 600 градусов.
Периодичность посева рапса на одной и той же территории без истощения земель - каждые 3 года, а у подсолнечника - каждые 7 лет.
Рапс - возобновляемый ресурс, практически неиссякаемый, в отличие от полезных ископаемых.
Возделыванием рапса сельскохозяйственные товаропроизводители Нижегородской области начали заниматься в начале 90-х годов прошлого века. В те годы площади под рапсом доходили до 19 тыс. га. Первые опыты его возделывания ставили задачу укрепления кормовой базы, и в основном посевы использовались на кормовые цели в качестве зеленой массы.
В 1992-1993 годах с организацией ОАО "Ивановорапс" сельхозпроизводители стали формировать вертикально интегрированные схемы производства рапса на маслосемена.
Названная организация обеспечивала сельхозпредприятия семенами, средствами защиты растений, а агротехника и подготовка маслосемян оставалась за сельхозтоваропроизводителями.
Однако сложившаяся экономическая ситуация в ОАО "Ивановорапс" обрушила рынок сбыта рапса, в результате чего в последние годы все сельхозпредприятия из-за отсутствия в области мощностей по переработке практически прекратили производство рапса на маслосемена.
Отсутствие перспективных сортов рапса также не позволяло увеличивать площади под этой культурой, способные давать маслосемена на пищевые цели. Остро стоял вопрос семеноводства. Элитно-семеноводческие хозяйства к этому оказались не готовы, и все семена завозились из-за пределов Нижегородской области. Агротехника возделывания рапса не подкреплялась соответствующим набором сельскохозяйственных машин, средствами защиты растений. Но, самое главное, в хозяйствах отсутствовала материально-техническая база по первичной обработке и сушке маслосемян рапса. Ввиду отсутствия эффективного рынка сбыта маслосемян производство их стало экономически не выгодно.
Поэтому площади выращивания этой культуры в течение последних лет были незначительными и до 2005 года колебались в пределах от 0,3 до 3,5 тыс. га. при валовом производстве маслосемян от 0,4 до 2,5 тыс. тонн.
В настоящее время сельхозтоваропроизводители Нижегородской области возвращаются к увеличению производства рапса на территории области. Одна из основных причин возврата - возросший спрос на маслосемена рапса.
По закупкам маслосемян активизировал свои намерения ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат".
Спрос и ценообразование на маслосемена рапса показывают, что данная культура в условиях Нижегородской области на сегодня рентабельна (приложения 15, 16).
Сочетание всех этих факторов положительно отразилось уже в 2006 году. Посевные площади сельскохозяйственными организациями были увеличены в 10 раз по сравнению с уровнем прошлого года, составив при этом 20,3 тыс. гектаров.
Уборочные площади составили 19,9 тыс. га, объем производства маслосемян 35,9 тыс. тонн при урожайности 19,0 ц/га.
2. Необходимость разработки Подпрограммы
Подписание Киотского протокола большинством ведущих стран мира, высокий уровень мировых цен на нефть и иные, невосполняемые источники энергии усилили внимание многих государств к необходимости широкого использования альтернативных, экологически более чистых и возобновляемых источников энергии. Программы в этом направлении приняты в настоящее время в США, Японии, Малайзии, странах Европейского Союза и ряде других стран.
Директивами Европейского Союза доля биологического и других новых видов топлива в структуре энергопотребления стран - членов ЕС возрастает от 2 процентов в конце 2005 года и достигнет в 2010 году 5,75 процента. Все это обусловливает устойчивое возрастание спроса на рапс и рапсовое масло, которое является основным видом сырья для выпуска биодизельного топлива.
В настоящее время в Российской Федерации разрабатывается федеральная программа "Рапс", региональные программы по поддержке производителей маслосемян рапса в Республике Татарстан, Тульской, Смоленской и ряде других областей.
В данный момент в России сложился явный дефицит маслосемян. В связи с ограниченностью площадей на юге России производство маслосемян подсолнечника достигло максимальной величины, а потребность в растительных маслах продолжает расти.
Областная целевая подпрограмма "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области на период 2007-2010 годы" разработана в связи с необходимостью достижения темпов роста валового регионального продукта, установленных Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и занятости населения в базовых секторах экономики: сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой промышленности.
Развитие производства рапса в Нижегородском регионе, как прогрессивной и доходной культуры, для производства масла и шрота позволит обеспечить предприятия переработки собственным сырьем.
По имеющимся оценкам, рапс является одной из наиболее рентабельных культур в растениеводстве, повышает содержание гумуса в почве, служит хорошим предшественником для зерновых культур и увеличивает их урожайность. В передовых хозяйствах страны рапс занимает в севообороте 20 и более процентов пашни, в том# время как в Нижегородской области на момент разработки Подпрограммы - около 2 процентов.
Реализация Подпрограммы расширит рынок сбыта и создаст стабильные источники дохода от реализации продукции, выращенной в сельхозпредприятиях области, что послужит основной для выпуска рапсового масла и биодизеля на его основе, увеличения экспортного потенциала.
При реализации Подпрограммы необходимо сформировать замкнутый технологический цикл, включая выращивание, реализацию и переработку маслосемян.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в Подпрограмме обозначены основные цели и задачи.
Генеральной целью Подпрограммы является создание условий для развития агропромышленного комплекса как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
В соответствии с генеральной целью определены следующие стратегические цели и задачи:
Цель 1. Увеличение объемов производства маслосемян рапса.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:
- увеличение площадей занятых под рапсом;
- увеличение урожайности культуры;
- создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий и организаций.
Цель 2. Развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение второй цели:
- строительство двух маслоэкстракционных заводов,
- строительство сушильно-сортировальных комплексов в сельхозпредприятиях для первичной доработки и хранения маслосемян рапса.
Цель 3. Увеличение валового регионального продукта и наращивание экспортного потенциала Нижегородской области.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение третьей цели:
- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли;
- развитие технического и технологического потенциала АПК;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Сроки реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусмотрено в два этапа:
Первый этап - 2007-2008 годы.
На этом этапе создаются условия и предпосылки для выхода на стабильное производство 100 тыс. тонн и более маслосемян рапса в год; увеличения посевной площади, занимаемой рапсом с 20,3 тыс. га в 2006 году до 64,5 тыс. га в 2008 году при планируемой урожайности 15,5 центнера с гектара.
Второй этап - 2009-2010 годы.
На втором этапе объем производства и переработки рапса доводится до 150 тыс. тонн в год при урожайности 16,7 центнера с гектара и посевной площади 89,8 тыс. га, что позволит довести выпуск рапсового масла, преимущественно отправляемого на экспорт, до 57 тыс. тонн и рапсового шрота, реализуемого в хозяйствах области и иных субъектах Федерации, до 86,2 тыс. тонн.
5. Механизм реализации Подпрограммы
В первый период необходимо:
- создать ассоциацию "Нижегородрапс";
- уточнить зональное размещение и степень возможной концентрации посевных площадей под рапсом (приложение 17);
- проработать вопрос поставки сельскохозяйственным предприятиям и организациям необходимой техники по лизингу и другим финансовым схемам;
- построить сушильно-сортировальные комплексы для сушки, первичной доработки и хранения маслосемян в сельхозпредприятиях Нижегородской области;
- создать систему взаимоотношений сельхозпроизводителей и переработчиков;
- определить инвестиционные площадки под строительство маслоэкстракционных заводов;
- разработать технико-экономическое обоснование и проект строительства заводов по переработке рапса на территории Нижегородской области;
- начать строительство завода по переработке рапса.
На данном этапе переработка рапса, выращенного в Нижегородской области, будет осуществляться на мощностях сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том числе ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" (г. Шуя Ивановской области), входящее в группу компаний ОАО "Нижегородский масложировой комбинат".
Во второй период времени, при достижении объемов производства маслосемян 150 тыс. тонн, необходимо осуществить инвестиционные вложения в строительство второго маслоэкстракционного завода на территории Нижегородской области, создать условия для обеспечения устойчивого и стабильного спроса на рапс.
Таким образом, настоящей Подпрограммой предусматривается использование мощностей перерабатывающих предприятий, которые планируется построить в Нижегородской области. Это маслоэкстракционные заводы производственной мощностью более 200 тыс. тонн и завод по выработке биодизельного топлива мощностью 60 тыс. тонн. Планируемые объемы выращивания маслосемян согласно Подпрограмме к 2010 году составят 150 тыс. тонн, таким образом, весь выращиваемый в Нижегородской области рапс найдет сбыт на перерабатывающих предприятиях, что создаст предпосылки к дальнейшему развитию производства маслосемян рапса как многостороннего продукта для переработки.
6. Управление Подпрограммой
Оперативное управление реализацией Подпрограммы предусматривается осуществлять двумя методами:
- путем создания ассоциации "Нижегородрапс" совместно с ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" и сельскохозяйственными предприятиями и организациями АПК Нижегородской области;
- путем создания рабочей группы, созданной при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).
7. Система подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объемы финансирования | Ожидаемые результаты |
||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
Цель 1: Увеличение объемов производства маслосемян рапса |
всего, в том числе: |
368,83 | 657,18 | 826,75 | 938,99 | Увеличение валового сбора с 52 тыс. тонн до 150 тыс. тонн |
|||
областной бюджет |
11,04 | 27,63 | 46,33 | 62,74 | |||||
федеральный бюджет |
8,66 | 16,69 | 21,15 | 23,98 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
349,14 | 612,87 | 759,27 | 852,27 | |||||
Задача 1.1. Увеличение площадей, занятых под рапсом |
всего, в том числе: |
21,82 | 41,61 | 52,96 | 60,65 | Увеличение посевных площадей с 35 тыс. га до 89,8 тыс. га |
|||
областной бюджет |
3,93 | 8,09 | 11,04 | 13,30 | |||||
федеральный бюджет |
6,98 | 13,46 | 17,12 | 19,45 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
10,91 | 20,06 | 24,80 | 27,90 | |||||
Мероприятие 1.1.1. Приобретение специализированной техники для производства рапса |
2007-2010 | Предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
11,43 | 21,56 | 27,56 | 31,82 | Приобретение 163 единиц техники для выращивания и доработки маслосемян рапса |
|
областной бюджет |
0,43 | 1,36 | 2,59 | 3,73 | |||||
федеральный бюджет |
0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
10,85 | 20,00 | 24,74 | 27,84 | |||||
Мероприятие 1.1.2. Усовершенствование структуры посевных площадей путем внедрения и соблюдения научно обоснованных севооборотов специализированных под выращивание рапса |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Увеличение валового производства с 52,5 тыс. тонн до 150 тыс. тонн |
|
областной бюджет |
|||||||||
федеральный бюджет |
|||||||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||
Мероприятие 1.1.3. Введение в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
10,33 | 19,99 | 25,34 | 28,77 | Введение в оборот 37 тыс. га неиспользуемых площадей |
|
областной бюджет |
3,50 | 6,73 | 8,45 | 9,57 | |||||
федеральный бюджет |
6,83 | 13,26 | 16,89 | 19,20 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
|||||||||
Задача 1.2 Увеличение урожайности культуры |
всего, в том числе: |
305,44 | 571,90 | 728,02 | 831,52 | Увеличение урожайности рапса в 2007-2010 годах от 15, 0 до 16,7 ц/га |
|||
областной бюджет |
5,53 | 15,86 | 29,51 | 42,61 | |||||
федеральный бюджет |
1,68 | 3,23 | 4,03 | 4,53 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
298,23 | 552,81 | 694,47 | 784,38 | |||||
Мероприятие 1.2.1. Проведение агрохиммелиоративных работ на осваиваемых землях |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию)# |
всего, в том числе: |
135,98 | 250,58 | 310,02 | 348,87 | Уменьшение степени кислотности с 0,8 до 0,46 ед. рН. |
|
областной_1 бюджет |
|||||||||
федеральный бюджет |
|||||||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
135,98 | 250,58 | 310,02 | 348,87 | |||||
Мероприятие 1.2.2. Создание элитносеменоводческих хозяйств для производства семян в необходимом кол-ве |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области, предприятия и организации АПК |
всего, в том числе: |
8,68 | 16,88 | 20,79 | 23,38 | Увеличение производства семян элиты для посева с 140 до 472,0 тонны |
|
областной бюджет |
1,40 | 2,58 | 3,19 | 3,59 | |||||
федеральный бюджет |
1,68 | 3,23 | 4,03 | 4,53 | |||||
местный бюджет | |||||||||
прочие источники |
5,60 | 11,07 | 13,56 | 15,26 |
1 Финансирование в 2007-2010 годах по мероприятию 1.2.1 осуществляется в рамках областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284
Мероприятие 1.2.3. Внесение минеральных удобрений |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
59,36 | 117,19 | 165,97 | 199,04 | Увеличение содержания питательных элементов: азот с 3,6 до 13,4 мг/кг, фосфор с 31 до 35 мг/кг, калия с 3,2 до 4,0 мг/кг |
областной бюджет |
4,13 | 13,28 | 26,32 | 39,02 | ||||
федеральный бюджет |
||||||||
местный бюджет | ||||||||
прочие источники |
55,23 | 103,91 | 139,65 | 160,02 | ||||
Мероприятие 1.2.4. Применение интегрированной системы защиты |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
101,42 | 187,25 | 231,24 | 260,22 | Уменьшение инфекционной нагрузки на площадях под рапс |
областной бюджет_2 |
||||||||
Федеральный бюджет |
||||||||
местный бюджет | ||||||||
прочие источники |
101,42 | 187,25 | 231,24 | 260,22 |
2 Финансирование в 2007-2010 годах по мероприятию 1.2.4 осуществляется в рамках областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284
Задача 1.3 Создание сырьевых зон по выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий и организаций |
всего, в том числе: |
41,58 | 43,68 | 45,78 | 46,83 | Объединение сельхоз- производителей, занимающихся производством рапса |
||||
областной бюджет |
1,58 | 3,68 | 5,78 | 6,83 | ||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||
Мероприятие 1.3.1. Создание ассоциации "Нижегородрапс" |
2007-2010 | ОАО "НМЖК" (по согласованию), сельско- хозяйственные предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
0,20 | Формирование устойчивого конгломерата производителей маслосемян. Осуществление координационной и консультационной деятельности |
|||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
0,20 | |||||||||
Мероприятие 1.3.2. Создание централизованных машинно- технологических станций (МТС) |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
41,58 | 43,68 | 45,78 | 46,83 | Создание 3 МТС | ||
областной бюджет |
1,58 | 3,68 | 5,78 | 6,83 | ||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||
Цель 2 Развитие производства рапсового масла и продуктов его переработки |
всего, в том числе: |
83,15 | 1547,35 | 91,55 | 1470,50 | Обеспечение увеличения выработки масла с 19,8 тыс. литров до 57 тыс. тонн |
||||
областной бюджет |
3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
80,00 | 1540,00 | 80,00 | 1460,00 | ||||||
Задача 2.1. Строительство двух маслоэкстракционных заводов в г. Перевозе для первого завода и в р.п. Ужовка Починковского района для второго |
всего, в том числе: |
1460,00 | 1460,00 | Переработка 150 тыс. тонн маслосемян, выработка 57 тыс. тонн масла, производство 86 тыс. тонн шрота, создание 200 новых рабочих мест |
||||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
1460,00 | 1460,00 | ||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подбор строительных площадок, разработка и согласование проектов строительства |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
10,00 | 10,00 | Определение 2 строительных площадок и определение стоимости проектов строительства |
||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
10,00 | 10,00 | ||||||||
Мероприятие 2.1.2. Закупка и установка оборудования |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
1450,00 | 1450,00 | Монтаж и запуск линий по производству масла |
||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
1450,00 | 1450,00 | ||||||||
Задача 2.2. Создание сушильно-сортировальных комплексов на базе сельхозпредприятий для первичной доработки и хранения маслосемян рапса |
всего, в том числе: |
83,15 | 87,35 | 91,55 | 10,50 | Обеспечение доработки и сушки сырья для переработки в количестве до 150 тыс. тонн |
||||
областной бюджет |
3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||||
Мероприятие 2.2.1. Подбор и определение предприятий (организаций) и мест строительства, согласование и разработка проектов |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
1,00 | 1,00 | 1,00 | Определение сельскохозяйственных предприятий, согласование проектов |
|||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
Мероприятие 2.2.2. Закупка и монтаж оборудования |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
Всего, в т.ч. | 82,15 | 86,35 | 90,55 | 10,50 | Создание комплексов по сушке и доработке сырья для переработки |
||
Областной бюджет |
3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,50 | ||||||
Федеральный бюджет |
||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||
Прочие источники |
79,00 | 79,00 | 79,00 | |||||||
Цель 3 Увеличение валового регионального продукта и наращивания экспортного потенциала области |
всего, в том числе: |
3,77 | 6,30 | 8,58 | 11,80 | Увеличение прибыли от производства маслосемян от 10,5 до 75 млн. руб. |
||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
3,77 | 6,30 | 8,58 | 11,80 | ||||||
Задача 3.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли |
всего, в том числе: |
0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | Увеличение притока капитала в отрасль |
||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | ||||||
Мероприятие 3.1.1. Поиск рынков сбыта |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Расширение рынков сбыта | ||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||||
Мероприятие 3.1.2. Внедрение новых технологий |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | Проведение консультационных семинаров, совещаний и курсов не менее 5 в год |
||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||||||
Задача 3.2. Развитие технического и технологического потенциала отрасли_2 |
всего, в том числе: |
Увеличение выхода масла с 0,34 до 0,38 %, Повышение выработки биотоплива с 0,90 до 0,95 % |
||||||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Приобретение и внедрение новых ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной техники и оборудования |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
Снижение себестоимости продукции на 20 % и сокращение затрат труда на производство продукции на 15 % |
||||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
||||||||||
Мероприятие 3.2.2. Привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок в Нижегородскую область сельскохозяйственной техники и оборудования |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
Увеличение поставок техники по лизингу на 26 млн. руб. (приложение 18) |
||||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
||||||||||
Задача 3.3. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции |
всего, в том числе: |
3,52 | 5,95 | 8,17 | 11,33 | Выход на производство биодизельного топлива в количестве 95 тыс. литров |
||||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
3,52 | 5,95 | 8,17 | 11,33 | ||||||
Мероприятие 3.3.1. Применение ресурсо- сберегающих технологий |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | Снижение себестоимости продукции на 20 % и сокращение затрат труда на производство продукции на 15 % |
||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | ||||||
Мероприятие 3.3.2. Внедрение в производство новых сортов |
2007-2010 | Минсельхозпрод, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию), предприятия и организации АПК (по согласованию) |
всего, в том числе: |
0,52 | 0,95 | 1,17 | 1,33 | Увеличение выхода масла на 5 % и сокращение затрат на возделывание культуры |
||
областной бюджет |
||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
прочие источники |
0,52 | 0,95 | 1,17 | 1,33 |
Финансирование подпрограммных мероприятий в 2007-2010 годах из федерального бюджета осуществляется в рамках действующих федеральных подпрограмм.
Финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Системные мероприятия, приведенные выше, будут выполняться следующим образом:
1. Перспектива развития производства маслосемян рапса будет обеспечиваться посредством создания ассоциации "Нижегородрапс". Основной целью создания этой организации является увеличение производства рапса на основе формирования замкнутого технологического цикла, включая заключение договоров на поставку семенного материала и сбыта маслосемян рапса.
В состав ассоциации "Нижегородрапс" предположительно войдут ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" и сельскохозяйственные товаропроизводители рапса.
На ассоциацию "Нижегородрапс" будут возложены функции заказчика по закупкам сырья и семян рапса, поставок маслосемян, финансирования и проведения научно-исследовательских и других работ.
Ассоциация "Нижегородрапс" будет осуществлять следующую деятельность:
- участвовать в заключении договоров между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями;
- осуществлять мероприятия по производству рапса, селекции и семеноводству этой культуры;
- формировать страховой семенной фонд рапса;
- осуществлять экспортно-импортные операции по сырью и семенам этой технической культуры;
- осуществлять разъяснительную и консультационную деятельность.
2. Создать зоны концентрированного выращивания рапса с использованием современных технологий, производство рапса будет осуществляться в 2-х зонах Нижегородской области: центральной и южной. В этих зонах к 2010 году планируется возделывание рапса на площади 89,8 тыс. га. (таблица 2).
Таблица 2
Объемы производства рапса
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Площади, тыс. га | 35,0 | 64,5 | 79,8 | 89,8 |
Урожайность, ц/га | 15 | 15,5 | 16,3 | 16,7 |
Валовой сбор, тыс. тонн | 52,5 | 100,0 | 130,0 | 150,0 |
Создание концентрированных зон выращивания рапса позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 37 тыс. га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения.
3. Внести минеральные удобрения в количестве 5 тыс. тонн действующего вещества в 2007 году и довести объемы применения до 14,8 тыс. тонн в 2010 году на сумму 458,8 млн. руб. (приложение 1);
4. Повысить уровень агротехники возделывания рапса, что позволит увеличить производство маслосемян к началу строительства завода и малых перерабатывающих предприятий и организаций в 2008 году до 100 тыс. тонн, в 2009-2010 году к началу строительства второго завода - до 150 тыс. тонн (таблица 2).
5. Предполагается приобрести специализированную технику для производства рапса в период реализации Подпрограммы в количестве 163 единиц на общую сумму 27,8 млн. руб. и создать централизованные МТС в количестве 3-х единиц на общую сумму 240 млн. руб. (приложения 2, 4, 7).
6. Для борьбы с сорняками и болезнями в посевах рапса применить комплексную интегрированную систему защиты. Для этих целей предусматривается использовать в 2007-2010 годах современные высокоэффективные средства защиты растений в количестве 976,8 тонны, за годы реализации Подпрограммы на общую сумму 780,1 млн. руб. (приложение 3).
7. Для хранения сырья и первичной его доработки построить складские помещения и сушильно-сортировальные комплексы в 2007-2010 годах на сумму 240 млн. руб. (приложения 5, 7).
8. Компенсировать часть затрат с использованием средств областного бюджета на строительство сушильно-сортировальных комплексов и приобретение сушильно-сортировального оборудования, предназначенного для первичной доработки маслосемян рапса (приложение 5).
9. Предполагается построить заводы по переработке маслосемян рапса. На эти цели потребуется 2 920 млн. привлеченных средств (приложение 6).
10. Возместить часть затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным на приобретение минеральных удобрений, по перечню минеральных удобрений, приобретаемых на краткосрочные кредиты, из средств областного бюджета в размере 0,95 суммы начисленных процентов по кредитному договору, но не более 0,95 суммы процентов, начисленных по учетной ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита (приложение 8).
11. Компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений за счет средств областного бюджета предусмотрена в областной целевой подпрограмме "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006 года N 284.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка и имеется в виду областная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006-2010 годы"
12. Компенсировать за годы реализации Подпрограммы приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 28,25 млн. руб. из областного бюджета и на общую сумму 56,2 млн. руб. из федерального бюджета (приложение 9).
13. Произвести элитпроизводящими хозяйствами под планируемые площади посева рапса элитные семена в количестве 1 076,4 тонны за годы реализации Подпрограммы (приложение 10).
14. Дотировать элитное семеноводство в размере 10 000 руб. элитпроизводящим хозяйствам за тонну реализованных семян рапса в сумме 10,8 млн. руб. (приложение 10).
15. Довести объем производства масла рапса от 19,9 тыс. тонн в 2007 году до уровня 57 тыс. тонн к окончанию реализации Подпрограммы (приложение 12).
16. Увеличить производство шрота как ценного продукта для животноводства с 30,2 тыс. тонн в 2007 году до 86,2 в 2010 году (приложение 12).
17. Создать эффективные формы организации и управления в рамках замкнутого производственно-технологического цикла от выращивания рапса до производства и реализации готовой продукции масла и продуктов его переработки, учитывающих экономические интересы всех звеньев производственной цепи.
18. Выбрать места размещения заводов по переработке рапса. Инвесторам предлагаются две инвестиционные площадки: в г. Перевоз Нижегородской области для первого завода и в р.п. Ужовка Починковского района Нижегородской области для второго завода.
8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Получатели бюджетных средств |
Источники финансирования |
Годы | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего за период реализации Подпрограммы |
||
Предприятия и организации агропромышленного комплекса |
всего, в том числе: |
455,74 | 2210,83 | 926,88 | 2421,29 | 6014,74 |
областной бюджет | 14,18 | 34,97 | 57,88 | 73,24 | 180,27 | |
федеральный бюджет | 8,66 | 16,69 | 21,15 | 23,98 | 70,48 | |
местный бюджет | ||||||
прочие источники | 432,90 | 2159,17 | 847,85 | 2324,07 | 5763,99 |
Финансирование мероприятий Подпрограммы из средств областного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
9. Индикаторы целей и показатели результативности решения
задач Подпрограммы
Наименование индикаторов целей |
Единицы измерения |
Значения индикаторов целей | ||
2007 год | 2010 год | Без подпрограммного вмешательства |
||
Расширение посевных площадей |
тыс. га | 35,0 | 89,8 | 35,0 |
Увеличение объемов производства рапса |
тыс. тонн. | 52,5 | 150,0 | 36,0 |
Увеличение производства рапсового масла |
тыс. тонн | 20,0 | 57 | 6,0 |
Увеличение производства рапсового шрота |
тыс. тонн | 30,9 | 86,2 | 10,0 |
Прирост прибыли в сельскохозяйственном производстве от выращивания и реализации рапса |
млн. руб. | 10,5 | 75,5 | 0 |
Сохранение и создание новых рабочих мест. |
мест | 0 | 1125 | 0 |
Введение в оборот неиспользуемых земель |
тыс. га. | 0 | 37 | 0 |
Поступление дополнительных налоговых средств |
млн. руб. | 3,0 | 75,5 | 0 |
10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы представлена в таблице 3.
Таблица 3
годы | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Площадь, тыс. га | 35,0 | 64,5 | 79,8 | 89,8 |
Урожайность, ц/га | 15 | 15,5 | 16,3 | 16,7 |
Валовой сбор, тыс. тонн | 52,5 | 100,0 | 130,0 | 150,0 |
Производство масла, тыс. тонн | 19,95 | 37,99 | 49,35 | 56,99 |
Производство шрота, тыс. тонн | 30,2 | 57,5 | 74,9 | 86,2 |
Создание новых рабочих мест, шт. | 125 | 275 | 250 | 475 |
Увеличение поступлений налоговых средств в бюджет, млн. руб. |
3,01 | 38,19 | 40,18 | 75,47 |
Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы по системным мероприятиям представлены в таблице системных мероприятий, а также в приложениях 11, 13 к Подпрограмме.
11. Система организации контроля над выполнением Подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области в лице министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерства экономики Нижегородской области, министерства финансов Нижегородской области. Также механизм реализации мероприятий Подпрограммы координируют органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию).
Приложение 1
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Потребность в минеральных удобрениях
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площади, тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 269,1 |
Потребность в мин. удобрениях всего, кг/га д.в. |
145 | 150 | 162 | 165 | х |
в т.ч. азот, кг/га д.в. | 60 | 60 | 65 | 65 | 250 |
фосфор, кг/га д.в. | 35 | 40 | 42 | 42 | 159 |
калий, кг/га д.в. | 50 | 50 | 55 | 58 | 213 |
Стоимость гектарной дозы удобрений, руб/га |
1578 | 1611 | 1750 | 1782 | х |
Стоимость всех удобрений, млн. руб |
55,2 | 103,9 | 139,7 | 160,0 | 458,81 |
Общая потребность в удобрениях, тыс. тонн д.в. |
5,08 | 9,68 | 12,93 | 14,82 | 42,49 |
Приложение 2
к подпрограмме "Выращивание и
переработка
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Приобретение специализированного оборудования
и размеры средств на субсидирование
части % ставки по кредитам в 2007-2010 годах
Наименование техники и оборудования | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого |
Площади, га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | х |
Рапсовые столы, шт | 64 | 117 | 145 | 163 | х |
Рапсовые столы сумма, млн руб | 10,9 | 20,0 | 24,7 | 27,8 | х |
Объемы субсидирования из областного бюджета, млн. руб |
0,43 | 0,57 | 0,57 | 0,28 | 1,85 |
0,79 | 1,05 | 1,05 | 2,89 | ||
0,97 | 1,30 | 2,27 | |||
1,10 | 1,10 | ||||
Итого средств, млн. руб | 0,43 | 1,36 | 2,59 | 3,73 | 8,11 |
Приложение 3
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Затраты на пестициды при производстве рапса
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | За 2007-2010 г.г. | ||||||||
Площадь, тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | всего | всего | ||||||
Наименование препаратов |
Норма, доза на 1 га (кг, л) |
Стоимость на 1 га (руб.) |
Тонн | Млн. руб | Тонн | Млн. руб | Тонн | Млн. руб | Тонн | Млн. руб | Тонн | Млн. руб |
Круйзер | 0,06 | 247,33 | 2,1 | 8,66 | 3,9 | 15,95 | 4,8 | 19,74 | 5,4 | 22,21 | 16,1 | 66,56 |
Витавакс 200 | 0,02 | 0,59 | 0,7 | 0,02 | 1,3 | 0,38 | 1,6 | 0,05 | 1,8 | 0,05 | 5,4 | 0,50 |
Итого препаратов для обработки семян |
247,92 | 2,8 | 8,68 | 5,16 | 16,33 | 6,384 | 19,78 | 7,184 | 22,26 | 21,5 | 67,06 | |
Бутизан 400 | 1,5 | 1370,40 | 52,5 | 47,96 | 96,8 | 88,39 | 119,7 | 109,36 | 134,7 | 123,06 | 403,7 | 368,77 |
Дуал Голд | 1,5 | 1045,05 | 52,5 | 36,58 | 96,8 | 67,41 | 119,7 | 83,39 | 134,7 | 93,85 | 403,7 | 281,22 |
Итого гербицидов |
2415,45 | 105 | 84,54 | 193,5 | 155,80 | 239,4 | 192,75 | 269,4 | 216,91 | 807,3 | 650,00 | |
Альфа Ципи | 0,15 | 73,50 | 5,3 | 2,57 | 9,7 | 4,74 | 12,0 | 5,87 | 13,5 | 6,60 | 40,4 | 19,78 |
Кинмикс | 0,3 | 96,00 | 10,5 | 3,36 | 19,4 | 6,19 | 23,9 | 7,66 | 26,9 | 8,62 | 80,7 | 25,83 |
Каратэ Зеон | 0,1 | 64,90 | 3,5 | 2,27 | 6,5 | 4,19 | 8,0 | 5,18 | 9,0 | 5,83 | 26,9 | 17,46 |
Итого инсектицидов |
234,40 | 19,3 | 8,20 | 35,5 | 15,12 | 43,9 | 18,71 | 49,4 | 21,05 | 148,0 | 63,08 | |
Итого по пестицидам |
127,1 | 101,42 | 234,1 | 187,25 | 289,7 | 231,24 | 326,0 | 260,22 | 976,8 | 780,13 |
Приложение 4
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Субсидирование 50 % ставки ЦБ по кредитам на закупку с/х техники для МТС
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
Стоимость оборудования для МТС, млн. руб | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
Всего средств, млн. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
Объемы субсидирования по кредитам из областного бюджета, млн. руб |
1,58 | 2,10 | 2,10 | 1,05 | 6,83 |
1,58 | 2,10 | 2,10 | 5,78 | ||
1,58 | 2,10 | 3,68 | |||
1,58 | 1,58 | ||||
Итого средств, млн. руб | 1,58 | 3,68 | 5,78 | 6,83 | 17,85 |
Приложение 5
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Субсидирование части процентной ставки по кредитам на закупку
оборудования для сушильно-сортировальных комплексов
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |всего |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+------|
|Стоимость оборудования, млн. руб| 80,0 | 80,0 | 80,0 | |240,0 |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+------|
|Всего средств, млн. руб. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |240,0 |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+------|
| Необходимые объемы | 3,15 | 4,20 | 4,20 | 2,10 |13,65 |
| субсидирования по кредитам из | | | | | |
| областного бюджета, млн. руб | | | | | |
| |----------+----------+----------+----------+------|
| | | 3,15 | 4,20 | 4,10 |11,45 |
| |----------+----------+----------+----------+------|
| | | | 3,15 | 4,10 | 7,25 |
| |----------+----------+----------+----------+------|
| | | | | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+------|
| Итого средств, млн. руб | 3,15 | 7,35 | 11,55 | 10,30 |32,35 |
\------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Стоимость строительства заводов
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Стоимость закупаемого оборудования, млн. руб. |
1 460,0 | 1 460,0 | 2 920,0 |
Приложение 7
к подпрограмме "Выращивание и
переработка
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Финансирование технического оснащения подпрограммы
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Строительство сушильно-сортировальных комплексов, млн. руб |
80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | |
Создание централизованных МТС, млн. руб. |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
Строительство заводов, млн. руб. | 1460,0 | 1460,0 | 2920,0 | ||
Итого средств, млн. руб | 120,0 | 1580,0 | 120,0 | 1500,0 | 3320,0 |
Приложение 8
к подпрограмме "Выращивание и
переработка
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Необходимые размеры субсидирования части % ставки
по кредитам на покупку минеральных
удобрений из областного бюджета
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площадь, тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 269,1 |
Требуется мин. удобр., тыс. тонн д.в. | 5,075 | 9,675 | 12,9276 | 14,817 | 42,5 |
Сумма, млн. руб. | 55,2 | 103,9095 | 139,7 | 160,0236 | 458,8 |
Необходимые объемы субсидирования из областного бюджета, млн. руб |
4,13 | 5,51 | 5,51 | 2,75 | 17,90 |
7,77 | 10,36 | 10,36 | 28,50 | ||
10,45 | 13,93 | 24,38 | |||
11,97 | 11,97 | ||||
Итого средств, млн. руб | 4,13 | 13,28 | 26,32 | 39,02 | 82,76 |
Приложение 9
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Необходимые размеры дотаций по ГСМ
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площади, тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 269,1 |
Компенсация за ГСМ, млн. руб областной бюджет. |
3,50 | 6,73 | 8,45 | 9,57 | 28,25 |
Компенсация за ГСМ, млн. руб федеральный бюджет. |
6,83 | 13,26 | 16,89 | 19,20 | 56,17 |
Приложение 10
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Необходимые размеры дотаций части затрат из областного
и федерального бюджетов по производству
и покупке элитных семян
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площади тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 269,1 |
Требуется семян, тонн | 140,0 | 258,0 | 319,2 | 359,2 | 1076,4 |
Сумма, необходимая на покупку семян, млн. руб. |
5,6 | 11,1 | 13,6 | 15,3 | 45,5 |
Компенсация части затрат из областного бюджета, млн. руб |
1,40 | 2,58 | 3,19 | 3,59 | 10,8 |
Компенсация на покупку семян из федерального бюджета, млн. руб |
1,68 | 3,23 | 4,03 | 4,53 | 13,47 |
Затраты на внедрение новых сортов рапса, млн. руб |
0,52 | 0,95 | 1,17 | 1,33 | 3,97 |
Приложение 11
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Прирост прибыли от производства рапса
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площадь, тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 269,1 |
Валовой сбор, тыс. тонн. | 52,5 | 100 | 130 | 150 | 432,5 |
Себестоимость, руб за кг | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | х |
Закупочная цена, руб. за кг | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | х |
Объем реализации рапса, млн. руб. | 288,8 | 570,0 | 767,0 | 915,0 | 2540,8 |
Прирост прибыли, млн. руб | 10,5 | 30 | 52 | 75 | 167,5 |
Приложение 12
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Производство масла и шрота
Наименование | ед. изм | Годы реализации программы | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Посевная площадь | тыс. га | 35 | 64,5 | 79,8 | 89,8 |
Урожайность | тонн/га | 1,5 | 1,55 | 1,63 | 1,67 |
Валовый сбор | тыс. тонн | 52,5 | 100,0 | 129,9 | 150,0 |
Производство масла | тыс. тонн | 19,95 | 37,99 | 49,35 | 56,99 |
Производство шрота | тыс. тонн | 30,19 | 57,49 | 74,68 | 86,23 |
Приложение 13
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Ожидаемые налоговые поступления в областной бюджет от реализации
подпрограммы
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего | |
Площадь вводимых в оборот земель, тыс. га |
5 | 7 | 10 | 15 | 37 |
Кадастровая стоимость земель, млн. руб | 45,1 | 63,2 | 90,2 | 135,3 | 333,8 |
Поступление налоговых средств, млн. руб |
0,14 | 0,19 | 0,27 | 0,41 | 1,0 |
Создание рабочих мест, шт | 125 | 275 | 250 | 475 | 1125 |
Поступление НДФЛ от работников с/х предприятий, млн. руб |
1,04 | 2,96 | 2,90 | 5,44 | 12,3 |
Поступление НДФЛ от работников перерабатывающих предприятий, млн. руб |
1,71 | 2,01 | 4,70 | 8,4 | |
Стоимость оборудования, млн. руб. | 1460,0 | 1460,0 | 2920,0 | ||
Налог на имущество, млн. руб | 28,09 | 25,90 | 51,79 | 105,77 | |
Прирост прибыли от производства рапса, млн. руб. |
10,50 | 30,00 | 52,00 | 75,00 | 167,5 |
Налог на прибыль от производства рапса, млн. руб. |
1,84 | 5,25 | 9,10 | 13,13 | 29,313 |
Общая сумма налоговых поступлений, млн. руб. |
3,01 | 38,19 | 40,18 | 75,47 | 156,85 |
Приложение 14
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Ресурсное обеспечение
Получатели бюджетных средств |
Источники финансирования |
Годы реализации Программы | Всего | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Предприятия и организации агропромышленного комплекса |
Всего млн. руб, в том числе: |
455,74 | 2210,83 | 926,88 | 2421,29 | 6014,74 |
областной бюджет | 14,18 | 34,97 | 57,88 | 73,24 | 180,27 | |
федеральный бюджет | 8,66 | 16,69 | 21,15 | 23,98 | 70,48 | |
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие источники | 432,90 | 2159,17 | 847,85 | 2324,07 | 5763,99 |
Приложение 15
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Технологическая карта
Культура - рапс яровой, сорт "Герос"
Площадь - 100 га, урожайность - 15 ц\га
Наименование работ |
Объем работ, тонн, га |
Состав агрегата |
Норма выработки |
Кол-во нормо-смен |
Оплата труда | Расход ГСМ | |||||||||||||
Трактор, автомобиль | Сельхозмаш | ||||||||||||||||||
Марка | у.э. га выработки |
Стоимость (тыс. руб.) |
Кол-во рабочих дней в году |
Сумма амортиза-ции в год (руб.) |
Сумма аморт. за период раб. (т. руб.) |
Марка | Стоимость (тыс. руб.) |
Кол-во рабочих дней в году |
Сумма амортизации в год (тыс. руб.) |
Сумма амортиза-ции (руб.) |
За одну нормо-смену (руб.) |
Всего (руб.) |
На один га (кг) |
Всего (кг) |
Стоимость (руб.) |
||||
Лущение стерни | 100 | Т-150К | 1450 | 250 | 145000 | 1318 | ЛДГ-15 | 330 | 30 | 41250 | 3125 | 44 | 2,3 | 300 | 682 | 3,5 | 350 | 6160 | |
Погрузка удобрений | 10,9 | МТЗ-1221 | 1085 | 280 | 98735 | 27 | ПЭ-0,8 | 213,2 | 100 | 30488 | 24 | 140 | 0,1 | 300 | 23 | 2 | 21,8 | 383,68 | |
Подвозка и внесение мин. удобрений 10,9 тонны, на раcстояние 15 км |
100 | МТЗ-1221 | 16,7 | 1085 | 280 | 98735 | 7346 | МВУ-5 | 285 | 60 | 47595 | 16526 | 4,8 | 20,8 | 300 | 6250 | 2,22 | 222 | 3907,2 |
Подвозка воды и приготовление рабочего раствора (200 л\га) |
100 | МТЗ-1221 | 1085 | 280 | 135625 | 1053 | РЖТ-4М | 323,5 | 30 | 46 | 2,2 | 350 | 761 | 0,8 | 80 | 1280 | |||
Внесение гербицидов |
100 | МТЗ-1221 | 1,7 | 1085 | 280 | 98735 | 767 | ОП-2000 | 164 | 30 | 27388 | 1985 | 46 | 2,2 | 350 | 761 | 1,04 | 104 | 1830,4 |
Вспашка зяби (20-22 см) |
100 | К-744 | 8,5 | 3145 | 250 | 393125 | 13440 | ПН-8-35У | 142 | 60 | 15620 | 2225 | 11,7 | 8,5 | 300 | 2564 | 19,8 | 1980 | 34848 |
Боронование зяби | 100 | К-744 | 1,4 | 3145 | 250 | 393125 | 2279 | С-11У (БЗТС 24 шт) |
100 | 60 | 16700 | 403 | 69 | 1,4 | 300 | 435 | 2,5 | 250 | 4400 |
Культивация с боронованием (10-12 см) |
200 | Т-150К | 5,9 | 1450 | 250 | 181250 | 4265 | КПС-4 (2 шт) | 144 | 60 | 18000 | 1765 | 34 | 5,9 | 300 | 1765 | 3,8 | 760 | 13376 |
ЗБП-0.6 (7шт) | 120 | 60 | 20040 | 1965 | |||||||||||||||
Предпосевное прикатывание |
100 | МТЗ-1221 | 2,0 | 1085 | 280 | 98735 | 860 | ЗККШ-6*2 | 142 | 30 | 15620 | 1270 | 41 | 2,4 | 300 | 732 | 1,7 | 170 | 2992 |
Подвозка семян (10 кг\га) до 20 км |
100 | МТЗ-1221 | 5,3 | 1085 | 280 | 98735 | 2351 | 2ПТС-4 | 105 | 280 | 13125 | 313 | 15 | 6,7 | 300 | 2000 | 6,36 | 636 | 11193,6 |
Посев | 100 | МТЗ-1221 | 3,2 | 1085 | 280 | 98735 | 1428 | СПР-6 | 160 | 15 | 17600 | 4750 | 24,7 | 4,0 | 300 | 1215 | 2,9 | 290 | 5104 |
Послепосевное прикатывание |
100 | МТЗ-1221 | 2,0 | 1085 | 280 | 98735 | 860 | ЗККШ-6*2 | 142 | 30 | 15620 | 1270 | 41 | 2,4 | 300 | 732 | 1,7 | 170 | 2992 |
Итого весенние работы |
х | х | 46,Р# | х | х | х | 35994 | х | х | х | х | 35620 | х | х | х | 17918 | х | 5034 | 88467 |
Подвозка воды и приготовление рабочего раствора |
200 | МТЗ-1221 | 1085 | 280 | 135625 | 2106 | РЖТ-4М | 323,5 | 30 | 46 | 4,3 | 350 | 1522 | 0,8 | 160 | 2560 | |||
Опрыскивание против вредителей |
200 | МТЗ-1221 | 3,5 | 1085 | 280 | 98735 | 1533 | ОП-2000 | 164 | 30 | 27388 | 3969 | 46 | 4,3 | 350 | 1522 | 1,04 | 104 | 1830,4 |
Итого летние работы |
3,5 | 3639 | 3969 | 3043 | 264 | 4390 | |||||||||||||
Прямое комбайнирование |
100 | ДОН-1500 ПКК-5 |
2800 | 60 | 254800 | 24406 | 0 | 0 | 17,4 | 5,7 | 630 | 3621 | 8,9 | 890 | 15664 | ||||
Транспортировка вороха на ток |
178 | ГАЗ-3307 | 270 | 305 | 27000 | 480 | 32,8 | 5,4 | 300 | 1628 | 1,35 | 240,3 | 4229,28 | ||||||
Первичная очистка | 178 | ОВС-25 | 615 | 60 | 76875 | 1825 | 125 | 1,4 | 900 | 1282 | 0,38 | 67,64 | 112,2824 | ||||||
Сушка | 150 | СКУ-10 | 1275 | 60 | 127500 | 4554 | 70 | 2,1 | 900 | 1929 | 6 | 900 | 15840 | ||||||
5,1 | 765 | 1269,9 | |||||||||||||||||
Вторичная очистка | 150 | МС-4,5 | 270 | 60 | 33750 | 3516 | 24 | 6,3 | 900 | 5625 | 1,541667 | 231,25 | 383,875 | ||||||
Итого уборочные работы |
0 | 24886,5 | 9893,7 | 14084 | 37499,3 | ||||||||||||||
Всего | 64520 | 49483 | 35046 | 130357 |
Приложение 16
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Технология производства рапса (в расчете на 100 га при
урожайности 15 ц/га), рублей
Ед. изм | ||
Амортизация | руб. | 114003 |
Текущий ремонт (40 %) | - / - | 45601 |
Оплата труда | - / - | 35046 |
Начисления на оплату | - / - | 10872 |
Стаж, отпуск (10 % + 8,4 %) | - / - | 6448 |
Дизтопливо | - / - | 130357 |
Масла (10 %) | - / - | 13036 |
Семена | - / - | 22400 |
Минеральные удобрения | - / - | 68630 |
Гербициды | - / - | 241550 |
Итого производственных затрат | - / - | 687942 |
Накладные (18 %) | - / - | 123830 |
Всего затрат | - / - | 811771 |
Производство продукции | тонн | 150 |
Себестоимость производства 1 тонны |
руб. | 5411,8 |
Объем товарной продукции | тонн | 150,00 |
Цена реализации | руб/кг | 5,5 |
Выручка от реализации продукции | руб. | 825000 |
Прибыль, убыток от реализации | - / - | 13229 |
Рентабельность | % | 1,6 |
расход на 1 га, кг |
цена за кг |
всего затрат на 1 га |
всего затрат на 100 га |
|
Семена без дотаций | 8 | 40 | 320 | 32000 |
с учетом дотаций | 8 | 28 | 224 | 22400 |
N | P | K | затраты на удобрения на 1 га |
затраты на удобрения на 100 га |
||
Удобрения: потребность в действующем веществе, тонн на |
0,025 | 0,015 | 0,015 | |||
по расчету | 0,025 | 0,015 | 0,015 | |||
Аммиачная селитра | 0,055 | 0,019 | 275 | 27500 | ||
Аммофос | 0,029 | 0,007 | 0,015 | 243,6 | 24360 | |
Хлористый калий | 0,025 | 0,015 | 167,7 | 16770 | ||
Всего | 0,109 | 686,3 | 68630 |
Средства химической защиты | Затраты на гербициды |
|
Дуал Голд (к.э.), руб./литр | 140 | 97580 |
Фуроре экспресс руб./литр | 70 | 30800 |
Децис экстра руб./литр | 40 | 80720 |
Карате Зеон (инсектицид), руб/л | 50 | 32450 |
Итого | 241550 |
Приложение 17
к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса
на территории Нижегородской области"
на 2007-2010 годы
Зональное размещение площадей под посевы рапса к 2010 году
с учетом введения в оборот неиспользуемых земель, га
Наименование районов | Площадь, га |
Ардатовский | 1500 |
Арзамасский | 1000 |
Балахнинский | 300 |
Богородский | 1000 |
Б. Болдинский | 3500 |
Б. Мурашкинский | 1500 |
Борский | 4500 |
Бутурлинский | 5500 |
Вадский | 2000 |
Варнавинский | |
Вачский | 1000 |
Ветлужский | |
Вознесенский | 1000 |
Володарский | |
Воротынский | 1000 |
Выксунский | |
Воскресенский | |
Гагинский | 4000 |
Городецкий | 3000 |
Д. Константин. | 3000 |
Дивеевский | 2500 |
Княгининский | 3000 |
Ковернинский | |
Кр. Баковский | |
Кр. Октябрьский | 5500 |
Кстовский | 1500 |
Кулебакский | |
Лукояновский | 5000 |
Лысковский | 4500 |
Навашинский | |
Павловский | 2500 |
Первомайский | 1500 |
Перевозский | 3500 |
Пильнинский | 1500 |
Починковский | 5000 |
Семеновский | |
Сергачский | 3000 |
Сеченовский | 5500 |
Сокольский | 1500 |
Сосновский | 1500 |
Спасский | 4000 |
Тонкинский | |
Тоншаевский | |
Уренский | |
Чкаловский | |
Шарангский | |
Шатковский | 4500 |
Шахунский | |
г. Н.Новгород |
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 октября 2007 г. N 362 настоящая Программе дополнена Подпрограммой
Подпрограмма
"Использование природного газа в качестве топлива в сельском хозяйстве
Нижегородской области на 2008-2010 годы"
(далее - Подпрограмма)
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 4 октября 2007 г. N 362)
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Использование природного газа в качестве топлива в сельском хозяйстве Нижегородской области на 2008-2010 годы |
Основание для разработки Подпрограммы |
- поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.10.2004 N Пр-1686 ГС о переводе сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо; - постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года N 796 "О федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года (с изменениями на 17 октября 2006 года); - постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 года N 31 "О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом"; - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" |
Государственный заказчик Подпрограммы |
Правительство Нижегородской области |
Основные разработчики Подпрограммы |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
Основные цели Подпрограммы |
Использование природного газа в качестве топлива для автотракторной техники и зерносушилок в сельском хозяйстве Нижегородской области |
Основные задачи Подпрограммы |
- перевод автотракторного парка на газомоторное топливо (компримированный газ - метан); - перевод зерносушилок на природный газ |
Сроки реализации Подпрограммы |
2008-2010 годы |
Этапы реализации Подпрограммы |
- строительство автогазонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС); - приобретение автогазозаправщиков; - переоборудование автотракторной техники с бензиновыми и дизельными двигателями на природный газ; - перевод зерносушилок на природный газ. |
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы |
- министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; - министерство топливно-энергетического комплекса Нижегородской области; - органы местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской области (при условии участия); - сельскохозяйственные товаропроизводители (при условии участия). |
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 445 915 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 137 695 тыс. рублей, из них по годам: 2008 год - 28 864 тыс. руб. 2009 год - 54 302 тыс. руб. 2010 год - 54 529 тыс. руб. из внебюджетных источников - 308 220 тыс. рублей, из них по годам: 2008 год - 63 689 тыс. руб. 2009 год - 122 152 тыс. руб. 2010 год - 122 379 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы |
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области. Оперативное управление реализацией Подпрограммы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской области |
Индикаторы целей Подпрограммы |
- снижение вдвое затрат на горюче-смазочные материалы; - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции до 8 %; - экономия дизельного топлива в 2008-2010 годах 6 387 тонн, автобензина 2 226 тонн; - снижение вредного воздействия на окружающую среду до 7 %; - строительство 25 АГНКС, перевод 1 257 единиц автотракторной техники и 119 зерносушилок на природный газ, приобретение 26 передвижных автогазозаправщиков (далее - ПАГЗ); - прокладка наружного газопровода 14,4 км; - подготовка 51 специалиста по работе с газовым оборудованием |
1. Содержание проблемы
В условиях нарастающего дефицита добычи нефти и постоянно растущих цен на жидкое углеводородное топливо актуальной становится проблема перевода в сельском хозяйстве самоходной техники, автотранспорта и зерносушилок на альтернативные виды топлива.
Наибольшее практическое применение нашли два вида газовых моторных топлив: природный компримированный (метан) и сжиженный нефтяной (пропан и бутан) газы. Ввиду ограниченности ресурсов сжиженного газа природный газ является наиболее перспективным.
Компримированный природный газ получают на автогазонаполнительных компрессорных станциях путем компримирования (сжатия) до давления 20 МПа (мегапаскалей) природного газа, поступающего по газопроводам низкого давления. После сжатия газ заправляется в газовые баллоны трактора или автомобиля.
Отечественной промышленностью выпускаются комплекты газобаллонного оборудования для оснащения как собственных автомобилей и автобусов, так и многих автомобилей иностранного производства, а также тракторов. Срок окупаемости при этом для тракторов составляет в среднем от одного до полутора лет.
По оценке ученых, в себестоимости сельскохозяйственной продукции расходы на топливо достигают 50 %. Использование в сельскохозяйственном производстве более дешевого альтернативного моторного топлива - природного газа позволит существенно снизить затраты на производство продукции.
2. Основные предпосылки перевода машинно-тракторного парка
и зерносушилок на компримированный природный газ
Президент Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 30 сентября 2004 года поручил Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о стимулировании широкомасштабного внедрения современных технологий в агропромышленном комплексе, в том числе перевода сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.
Перечень заявок на переоборудование автотракторной техники и зерносушилок для работы на природном газе на 2008-2010 годы представлен в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.
Природный газ в качестве топлива для зерносушилок и машинно-тракторного парка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами топлива.
Прежде всего - стоимость 1 кубометра сжатого природного газа в 3-4 раза меньше, чем стоимость 1 литра бензина или дизельного топлива (1 кубометр компримированного природного газа эквивалентен 1 литру бензина). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.1993 N 31 "О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом" на период действия регулируемых цен на природный газ, поставляемый населению, уровень предельной отпускной цены на сжатый природный газ, производимый газонаполнительными компрессорными станциями, не может составлять более 50 процентов от цены реализуемого в данном регионе бензина А-76, включая налог на добавленную стоимость.
На 2007 год приказом Федеральной службы по тарифам России от 19.12.2006 N 430-э/37 "Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый для использования в качестве сырья на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС)" установлен предельный максимальный уровень оптовой цены на газ в размере 1 300 руб. за 1 000 м3. Расчеты показывают, что стоимость 1 кубометра компримированного газа при этом для сельхозтоваропроизводителей будет составлять не более 4 рублей.
Кроме того, газ увеличивает ресурс работы двигателя в 1,4-1,8 раза, свечей зажигания на 40-50 %, увеличивает ресурс работы масла в 2,0-2,5 раза, а межремонтный пробег в 1,5-2,0 раза.
По отношению к другим видам топлива компримированный природный газ более безопасен. Нижний предел самовоспламенения метана 540°С, пропанобутановой смеси - 465°С, бензина - 270°С, дизельного топлива - 240°С. Он почти в два раза легче воздуха, при утечке устремляется вверх и достаточно быстро "растворяется" в атмосфере.
Использование природного газа в виде топлива для сельскохозяйственной техники и зерносушилок позволяет существенно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, тем самым повысить уровень экологической безопасности.
При развитой сети газоснабжения в области к его преимуществам также относятся отсутствие транспортных расходов, возможность повышения устойчивости работы машинно-тракторного парка при сбое поставок энергоносителей, а также значительные ресурсы газа по сравнению с нефтью.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
- обеспечение ускорения перевода сельскохозяйственного производства на энергосберегающий путь развития, увеличения производства и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции;
- повышение эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей путем перевода сельскохозяйственной техники и зерносушилок на более дешевое альтернативное топливо - природный газ;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки;
- повышение уровня рационального использования топлива за счет широкого внедрения ресурсосберегающих технологий;
- консолидация финансовых ресурсов для реализации Подпрограммы.
4. Механизм, сроки и основные этапы реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципе взаимодействия Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы возможна только при финансировании части затрат из областного бюджета. Затраты сельхозтоваропроизводителей на перевод автотракторной техники и зерносушилок на природный газ субсидируются в размере 50 процентов от их стоимости.
Основные этапы реализации Подпрограммы с указанием перечня мероприятий, исполнителей и сроков исполнения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные этапы реализации Подпрограммы "Использование природного газа
в качестве топлива в сельском хозяйстве Нижегородской области
на 2008-2010 годы"
N п/п |
Перечень мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения, годы |
Ожидаемые результаты |
1. | Сбор и обработка исходных данных для технико- экономического обоснования (далее - ТЭО) использования природного газа в качестве топлива в сельхозпредприятиях Нижегородской области с учетом запланированных работ |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области |
2007-2008 | Исходные данные по объемам и инфраструктуре потребления природного газа автотракторным парком и зерносушильным хозяйством Нижегородской области. |
2. | Подготовка ТЭО использования компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива в сельхозпредприятиях Нижегородской области для перевода автотракторного парка. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области, топливно- энергетические организации (при условии участия) |
2007-2008 | Технико-экономическое обоснование перевода автотракторной техники на природный газ. |
3. | Определение источников финансирования для реализации Подпрограммы. Выбор головной организации Нижегородской области по переводу сельскохозяйственной техники на природный газ. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области |
2008 | Источники финансирования Программы. Выбор сельхозпредприятий для выполнения пилотного проекта. Определение головного предприятия по переводу сельскохозяйственной техники на природный газ |
4. | Организация создания пунктов по монтажу газобаллонного оборудования и его техническому обслуживанию в Нижегородской области. Организация поставки газобаллонного оборудования и переоборудования тракторов на КПГ в прилегающих к АГНКС районах. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области, топливно- энергетические организации (при условии участия) |
2008-2010 | Создание пунктов по переоборудованию в Нижегородской области. Поставка оборудования. Переоборудование автотракторной техники. |
5. | Организация подготовки специалистов по работе с газовым оборудованием и его обслуживанием |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области |
2008-2010 | Наличие квалифицированных специалистов по работе с газовым оборудованием |
6. | Организация поставок по заявкам сельхозпредприятий газового оборудования для переоборудования автотракторной техники для работы на природном газе. Организация монтажа и пусконаладочных работ |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области |
2008-2010 | Перевод техники на газовое топливо. Сокращение потребления жидких моторных топлив. |
7. | Организация выполнения проектных работ по размещению в сельскохозяйственных районах Нижегородской области блочных АГНКС, оснащенных дожимающими компрессорами на рабочее давление 20 МПа. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, топливно- энергетические организации (при условии участия) |
2008-2010 | Разработка проектно-сметной документации, подготовка к этапу строительства. |
8. | Организация поэтапного строительства, монтажа и пусконаладочных работ АГНКС блочного типа. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области |
2008-2010 | Пуск 25 единиц АГНКС блочного типа. |
9. | Организация изготовления и поставок по заявкам сельхозпредприятий Нижегородской области автогазозаправщиков серии ПАГЗ на рабочее давление 20 МПа. |
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области |
2008-2010 | Поставка 26 единиц ПАГЗ заказчикам. |
10. | Содействие подсоединения к газопроводу зерносушилок и их переоборудование для перевода на природный газ. |
Министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области, топливно- энергетические организации (при условии участия) |
2008-2010 | Перевод на природный газ 119 единиц зерносушилок. Снижение себестоимости продукции. |
5. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Основой реализации Подпрограммы является приобретение и монтаж автогазозаправочных компрессорных станций, передвижных автогазозаправщиков и переоборудование сельскохозяйственной техники.
С учетом компактного расположения автотракторного парка, дорожной и газопроводной инфраструктуры области в районах предлагается использовать АГНКС-55 блочного типа. Средний срок службы такой газозаправочной станции составляет около 20 лет.
Поставку и монтаж АГНКС планируется осуществить силами организаций, выполняющих данные работы. За каждой действующей АГНКС закрепляются передвижные автогазозаправщики, которые являются наиболее эффективным средством доставки компримированного природного газа к работающей в полевых условиях технике. С их помощью значительно сократятся транспортные расходы и время на заправку. Их выпускают и поставляют ОАО "Автосистема" (г. Москва), ООО "Холдинговая компания "Агротехэнерго" (г. Москва) и другие организации.
Для переоборудования используются тракторы марок К-701, Т-150К, МТЗ и грузовые автомобили МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ГАЗель, как наиболее распространенные в Нижегородской области и в отношении которых в России имеется опыт перевода на компримированный природный газ.
Автогазозаправочная компрессорная станция АГНКС-55 предназначена для компримирования (сжатия) природного газа (метана) до давления 20 МПа с последующей заправкой его в автотракторную технику в качестве моторного топлива.
В состав станции входит:
- металлический блок-контейнер с шумоизоляционным покрытием;
- пятиступенчатый компрессор производительностью 2,3 м3/мин;
- привод компрессора (газодизельный двигатель ЯМЗ);
- блок фильтров;
- КИП и автоматика для контроля параметров безопасности АГНКС.
АГНКС-55 работает от газопровода низкого и среднего давления (0,05-0,3 МПа).
Принцип действия
Природный газ из подводящего газопровода поступает во входной фильтр грубой очистки метана от механических примесей и влаги и поступает в компрессорный блок. В компрессоре газ сжимается в пяти ступенях, охлаждаясь в холодильниках с отделением влаги и масла. После сжатия в компрессоре газ, пройдя влагомаслоотделитель, обратный клапан, поступает в фильтр высокого давления для дальнейшей очистки и осушки газа. Осушенный и очищенный газ поступает на коллектор с выходами подачи газа на колонку. Основные параметры станции изложены в приложении 2.
Для заправки техники в полевых условиях планируется приобрести 26 передвижных газозаправщиков ПАГЗ.
Транспортировка и хранение компримированного природного газа осуществляется в легированных баллонах, установленных на автомобильном полуприцепе или прицепе под рабочим давлением 20 МПа. В качестве тягача могут применяться не только автомобили, но и тракторы.
Передвижные газозаправщики подразделяются на три типа: передвижные тракторные газозаправщики (ПТГЗ), где тягач - трактор, а газобаллонные установки размещены на тракторном прицепе (полуприцепе); передвижные автомобильные газозаправщики (ПАГЗ), где тягачом является автомобиль, а газобаллонные установки располагаются в кузове автомобиля или автомобильном прицепе; передвижные комбинированные газозаправщики (ПКГЗ), где тягачом служит трактор, а газобаллонные установки смонтированы на автомобильном полуприцепе.
Автогазозаправщик типа ПАГЗ с объемом перевозимого газа 1 280 нм3 (с легированными баллонами) предназначен для транспортирования и хранения сжатого природного газа, периодической заправки им автотранспорта и другой техники, работающей на компримированном природном газе, питания стационарных и других потребителей.
Заправка ПАГЗ компримированным природным газом происходит от заправочной колонки АГНКС до давления 20 МПа. Время заправки одного автомобиля от ПАГЗ составляет не более 15 мин. (приложение 3).
От АГНКС будет заправляться часть парка сельскохозяйственной техники, базирующаяся в центральных усадьбах. Другая (большая) часть техники, базирующаяся в населенных пунктах, удаленных от АГНКС на расстояние более 2-х км, а также техника, работающая в поле, будет заправляться от передвижного автогазозаправщика ПАГЗ непосредственно на месте базирования или работы.
Указанные газозаправщики в количестве 26 единиц будут заправлять трактора и автомобили природным газом в радиусе до 50 км от АГНКС. При этом сам автогазозаправщик будет заправляться природным газом от АГНКС.
Данная схема заправки наиболее предпочтительна, так как обеспечивает максимальные загрузку и КПД автогазозаправщиков, до минимума сокращая путь пробега между заправками, и не требует строительства дополнительных АГНКС.
Поставку газобаллонного оборудования для перевода тракторов и автомобилей на газомоторное топливо по заявкам потребителей будут осуществлять специализированные предприятия.
Для переоборудования автотракторного парка на природный газ в области создаются несколько специализированных пунктов по монтажу газобаллонного оборудования и его техническому обслуживанию.
Для использования природного газа в качестве газомоторного топлива в рамках данной Подпрограммы планируется построить 25 газонаполнительных станций стоимостью каждой по 7 930 тыс. рублей на общую сумму 198 250 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 99 125 тыс.рублей (таблица 2).
Таблица 2
Потребность в финансовых средствах на строительство
газонаполнительных станций в 2008-2010 годах, тыс. руб.
Наименование показателей |
2008 | 2009 | 2010 | Итого |
Всего | 39 650 | 79 300 | 79 300 | 198 250 |
В том числе из обл. бюджета* |
19 825 | 39 650 | 39 650 | 99 125 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Планируется приобрести 26 передвижных газозаправщиков и 1 257 единиц газобаллонного оборудования на общую сумму 275 390 тыс. рублей, из них компенсация из областного бюджета составит 137 695 тыс. рублей (таблицы 3, 4).
Финансовые средства, необходимые для перевода автотракторной техники на природный газ, и компенсация части затрат из областного бюджета по годам приведены в приложении 4.
Таблица 3
Количество приобретаемого оборудования в 2008-2010 годах и
потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
N п/п |
Наименование оборудования |
Кол-во, ед. |
Цена единицы оборудо- вания |
Сумма, всего |
в том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
1. | ПАГЗ | 26 | 3500 | 91 000 | 21 000 | 35 000 | 35 000 |
2. | Газобаллонное оборудование: |
1 257 | - | 184 390 | 36 728 | 73 604 | 74 058 |
Газель | 87 | 63,3 | 5 507 | 1 076 | 2 216 | 2 216 | |
ГАЗ | 332 | 115,3 | 38 280 | 7 610 | 15 335 | 15 335 | |
ПАЗ | 12 | 108,9 | 1 307 | 218 | 545 | 545 | |
ЗИЛ | 31 | 132,5 | 4 108 | 795 | 1590 | 1723 | |
МАЗ | 7 | 173,3 | 1 213 | 347 | 347 | 520 | |
КАМАЗ | 90 | 169,8 | 15 282 | 3 056 | 6 113 | 6 113 | |
МТЗ-82 | 496 | 147,9 | 73 358 | 14 642 | 29 284 | 29 432 | |
К-700 | 55 | 270,2 | 14 861 | 2 972 | 5 944 | 5 944 | |
Т-150К | 147 | 207,3 | 30 473 | 6 012 | 12 231 | 12 231 | |
Итого | - | - | 275 390 | 57 728 | 108 604 | 109 058 |
Таблица 4
Объем средств из областного бюджета, необходимый на компенсацию
(50 %) перевода автотракторной техники на природный газ
в 2008-2010 годах
N п/п |
Наименование оборудования |
Сумма всего, тыс. руб. |
в том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||
1. | ПАГЗ | 45 500 | 10 500 | 17 500 | 17 500 |
2. | Газобаллонное оборудование |
92 195 | 18 364 | 36 802 | 37 029 |
Итого | 137 695 | 28 864 | 54 302 | 54 529 |
6. Оценка эффективности применения компримированного
газа в качестве моторного топлива
Экономическая эффективность работы сельскохозяйственной техники на природном газе складывается из двух составляющих:
- эффективности эксплуатации автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;
- эффективности эксплуатации переведенной на газ сельскохозяйственной техники.
Экономическая эффективность рассчитана по газонаполнительной компрессорной станции АГНКС-55. Срок ее окупаемости 4,2 года (таблица 5).
Таблица 5
Экономическая эффективность эксплуатации газонаполнительной
компрессорной станции АГНКС-55
Показатели | ед. изм. | |
Затраты на приобретение и строительно-монтажные работы малогабаритной газонаполнительной компрессорной станции АГНКС-55 |
тыс. руб. | 7930 |
Газозаправщик ПАГЗ | тыс. руб. | 3500 |
Срок эксплуатации | лет | 10 |
Продолжительность работы в год | дней | 256 |
Количество заправок в день | шт. | 60 |
Объем газа в год | тыс. куб. м | 2304 |
Количество заправок в год | шт. | 15360 |
Затраты на эксплуатацию в год: | тыс. руб. | 3528 |
- численность обслуживающего персонала | чел. | 7 |
- среднемесячная заработная плата | рублей | 8000 |
- начисления на заработную плату | % | 26,2 |
- годовой фонд заработной платы с начислениями | тыс. руб. | 848,1 |
- расход электроэнергии | кВт/час | 540000 |
- цена одного киловатт часа | руб. | 2 |
- затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 1080 |
- затраты на топливо для работы компрессорной станции |
тыс. руб. | 70 |
- сумма амортизации | тыс. руб. | 1143,0 |
- затраты на техобслуживание (40 % от амортизации) |
тыс. руб. | 457,2 |
Затраты на сжатие | руб./м3 | 1,53 |
Стоимость газа | руб./м3 | 1,3 |
Стоимость газа и затраты на сжатие | руб./м3 | 2,83 |
Экономическая эффективность станции на одном кубометре |
руб./м3 | 1,17 |
Прибыль компрессорной станции от реализации газомоторного топлива в год |
тыс. руб. | 2692,5 |
Срок окупаемости основного оборудования | лет | 4,2 |
Затраты на переоборудование автотракторного парка варьируются по каждому виду техники от 63 тыс. до 270 тыс. рублей (таблица 6).
Таблица 6
Затраты на переоборудование единицы автотракторного парка
Марка техники | Сумма |
ГАЗ-3302 Газель | 63323 |
ГАЗ-3307 | 115270 |
ПАЗ-3205 | 121403 |
ЗИЛ-554 | 132557 |
КАМАЗ-55111 | 169840 |
МАЗ-5334 | 173292 |
МТЗ-82 | 147870 |
К-701 | 270162 |
Т-150К | 207324 |
Эффективность переведенной на газ техники рассчитана с учетом эффективности АГНКС по автомобилям ГАЗ-3302 (Газель), ГАЗ-3307, ЗИЛ-554, КАМАЗ-55111, тракторам МТЗ-80, К-701, Т-150К. Экономическая эффективность их колеблется от 19 тыс. по ГАЗ-3302 до 190 тыс. рублей по трактору К-701 в год и сроком окупаемости от 1,5 до 3,5 лет. Наименьший срок окупаемости газобаллонного оборудования (1,5 года) на тракторе К-701 (таблица 7).
Таблица 7
Годовая экономическая эффективность техники по маркам
при переводе на газ
Показатели | ед. изм. | бензин | компримированный газ (КПГ) |
Автомобиль ГАЗ-3302 Газель | |||
Затраты на переоборудование | руб. | 63323 | |
Расход топлива, на 100 км пробега |
кг/м3 | 15 | 15 |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 14,8 | 4 |
Суточный пробег | км | 50 | 50 |
Затраты на топливо в день | руб. | 111 | 30 |
Количество дней работы в году | дней | 240 | 240 |
Годовой пробег | км | 12000 | 12000 |
Затраты на топливо в год | руб. | 26640 | 7200 |
Годовой эффект одного автомобиля |
руб. | 19440 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 39,1 | |
Автомобиль ГАЗ-3307 | |||
Затраты на переоборудование | руб. | 115270 | |
Расход топлива, на 100 км пробега |
кг/м3 | 27 | 27 |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 14,8 | 4 |
Суточный пробег | км | 60 | 60 |
Затраты на топливо в день | руб. | 239,76 | 64,8 |
Количество дней работы в году | дней | 256 | 256 |
Годовой пробег | км | 15360 | 15360 |
Затраты на топливо в год | руб. | 61379 | 16588,8 |
Годовой эффект одного автомобиля |
руб. | 44789,76 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 30,9 | |
Автомобиль ЗИЛ-554 | |||
Затраты на переоборудование | руб. | 132557 | |
Расход топлива, на 100 км пробега |
кг/м3 | 33 | 33 |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 14,8 | 4 |
Суточный пробег | км | 60 | 60 |
Затраты на топливо в день | руб. | 293,04 | 79,2 |
Количество дней работы в году | дней | 190 | 190 |
Годовой пробег | км | 11400 | 11400 |
Затраты на топливо в год | руб. | 55678 | 15048 |
Годовой эффект одного автомобиля |
руб. | 40629,6 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 39,2 | |
Показатели | ед. изм. | бензин | компримированный газ (КПГ) |
Автомобиль КАМАЗ-55111 | |||
Затраты на переоборудование | Руб. | 169840 | |
Расход топлива, на 100 км пробега |
кг/м3 | 42 | 30 |
Запальная доза дизтоплива на 100 км |
кг | 9 | |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 16 | 4 |
Суточный пробег | км | 50 | 50 |
Затраты на топливо в день | руб. | 336 | 132 |
Количество дней работы в году | дней | 220 | 220 |
Годовой пробег | км | 11000 | 11000 |
Затраты на топливо в год | руб. | 73920 | 29040 |
Годовой эффект одного автомобиля |
руб. | 44880 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 45,4 | |
Трактор МТЗ-82 | |||
Затраты на переоборудование | Руб. | 147780 | |
Ежедневный расход топлива | кг/м3 | 70 | 49 |
Запальная доза дизтоплива в день |
кг | 21 | |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 16 | 4 |
Ежедневные затраты на топливо | руб. | 1120 | 532 |
Суточный эффект одного трактора |
руб. | 588 | |
Количество рабочих дней в году (норматив) |
дней | 90 | 90 |
Затраты на топливо в год | руб. | 100800 | 47880 |
Годовой эффект одного трактора | руб. | 52920 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 33,5 | |
Трактор К-701 | |||
Затраты на переоборудование | руб. | 270162 | |
Ежедневный расход топлива | кг/м3 | 300 | 160 |
Запальная доза дизтоплива в день |
кг | 128 | |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 16 | 4 |
Ежедневные затраты на топливо | руб. | 4800 | 2688 |
Суточный эффект одного трактора |
руб. | 2112 | |
Количество рабочих дней в году (норматив) |
дней | 90 | 90 |
Затраты на топливо в год | руб. | 432000 | 241920 |
Годовой эффект одного трактора | руб. | 190080 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 17,1 | |
Показатели | ед. изм. | бензин | компримированный газ (КПГ) |
Трактор Т-150К | |||
Затраты на переоборудование | руб. | 207324 | |
Ежедневный расход топлива | кг/м3 | 150 | 70,0 |
Запальная доза дизтоплива в день |
кг | 58,0 | |
Цена единицы топлива | руб./ед. | 16 | 4 |
Ежедневные затраты на топливо | руб. | 2400 | 1208 |
Суточный эффект одного трактора |
руб. | 1192 | |
Количество рабочих дней в году (норматив) |
дней | 90 | 90 |
Затраты на топливо в год | руб. | 216000 | 108720 |
Годовой эффект одного трактора | руб. | 107280 | |
Срок окупаемости дополнительного оборудования |
мес. | 23,2 |
Экономическая эффективность при переводе автотракторной техники на газомоторное топливо за 2008-2010 годы составит 135 146 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 14 959 тыс. рублей, 2009 - 45 003 тыс. рублей, 2010 - 75 184 тыс. рублей (таблица 8).
Таблица 8
Экономическая эффективность автотракторной техники за 2008-2010 годы
при переводе на газомоторное топливо, тыс. руб.
Марка техники |
Эффек- тивность в год одной единицы |
Эффек- тивность всего |
в том числе по годам | |||||
2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Кол-во переобо- рудован- ной техники, единиц |
Годовой эконо- мический эффект |
Кол-во переобо- рудованной техники, единиц |
Годовой эконо- мический эффект |
Кол-во переобо- рудован- ной техники, единиц |
Годовой эконо- мический эффект |
|||
Газель | 19,4 | 3032 | 17 | 330 | 52 | 1011 | 87 | 1691 |
ГАЗ | 44,8 | 26739 | 66 | 2956 | 199 | 8913 | 332 | 14870 |
ПАЗ | 44,8 | 941 | 2 | 90 | 7 | 313 | 12 | 538 |
ЗИЛ | 40,6 | 2235 | 6 | 244 | 18 | 731 | 31 | 1260 |
МАЗ | 44,9 | 584 | 2 | 90 | 4 | 180 | 7 | 314 |
КАМАЗ | 44,9 | 7271 | 18 | 808 | 54 | 2424 | 90 | 4039 |
МТЗ-82 | 52,9 | 47204 | 99 | 5239 | 297 | 15717 | 496 | 26248 |
К-701 | 190,1 | 18818 | 11 | 2091 | 33 | 6273 | 55 | 10454 |
Т-150К | 107,3 | 28322 | 29 | 3111 | 88 | 9441 | 147 | 15770 |
Итого | - | 135146 | 250,0 | 14959 | 752 | 45003 | 1257 | 75184 |
Срок окупаемости затрат на перевод автотракторной техники на природный газ с учетом строительно-монтажных работ составит 3,3 года (таблица 9).
Таблица 9
Окупаемость перевода автотракторного парка на природный газ
Марка техники | Количество единиц |
Затраты на переоборудование техники, тыс. руб. |
Экономическая эффективность в год, тыс. руб. |
Газель | 87 | 5509 | 1691 |
ГАЗ-3307 | 332 | 39653 | 14870 |
ПАЗ-3205 | 12 | 39653 | 537 |
ЗИЛ | 31 | 4109 | 1260 |
КАМАЗ | 90 | 16474 | 4039 |
МАЗ | 7 | 16474 | 314 |
МТЗ-82 | 496 | 73299 | 26248 |
К-701 | 55 | 14859 | 10455 |
Т-150К | 147 | 30477 | 15770 |
Итого | 1257 | 184380 | 75185 |
АГНКС-55 (25 ед.) с монтажом и газозаправщики ПАГЗ (26 ед.) |
- | 289250 | 67313 |
Всего | 473630 | 142498 | |
Срок окупаемости, лет |
3,32 |
Перевод автотракторной техники на компримированный газ позволяет добиться значительной экономии горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) - 6 387 тонн дизельного топлива и 2 226 тонн автомобильного бензина (таблица 10).
Таблица 10
Экономия горюче-смазочных материалов при переводе автотракторной
техники на газомоторное топливо за 2008-2010 годы, тонн
Вид топлива | Эффективность, тыс. руб. |
Экономия, всего |
в том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Дизельное топливо |
102199 | 6387 | 709 | 2127 | 3551 |
Бензин | 33481 | 2226 | 245 | 741 | 1240 |
Итого | 135146 | - | - | - | - |
Обобщая вышеприведенные расчеты, можно отметить, что перевод сельскохозяйственной техники на более дешевое альтернативное топливо - природный газ позволит сельхозтоваропроизводителям области:
- почти вдвое снизить затраты на ГСМ;
- снизить себестоимость выпускаемой сельскохозяйственной продукции;
- увеличить производство сельскохозяйственной продукции;
- качественно повысить эффективность сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность продукции;
- увеличить ресурс двигателей внутреннего сгорания.
Для наглядности показана эффективность перевода автотракторной техники на природный газ на примере СПК колхоз "Власть Советов" Спасского района (приложение 5). В данном хозяйстве планируется перевести на газомоторное топливо 15 автомобилей и 21 трактор. Для этого необходимо приобрести газонаполнительную компрессорную станцию АГНКС-55 и газозаправщик ПАГЗ общей стоимостью 11 430 тыс. рублей, 36 комплектов газобаллонного оборудования на сумму 5 337 тыс. рублей. Всего затраты составят 16 767 тыс. рублей.
7. Перевод зерносушилок на природный газ
В связи с постоянным ростом цен на нефтепродукты, высокими затратами на сушку зерна возникла острая необходимость в переводе зерносушилок на природный газ. За 2008-2010 годы планируется перевести на природный газ 119 зерносушилок, из них 25 - в 2008, 47 - в 2009 и 47 - в 2010 годах.
Программа перевода зерносушилок на природный газ в целом по области потребует 142 800 тыс. рублей (приложение 6), в том числе из областного бюджета 71 400 тыс. рублей (таблицы 11, 12).
Таблица 11
Потребность в средствах для перевода зерносушильного оборудования
на природный газ, тыс. рублей
N п/п |
Наименование затрат |
Количество, ед. |
Цена | Сумма, всего |
в том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
1. | Оборудование (горелка) |
119 | 110 | 13090 | 2750 | 5170 | 5170 |
2. | Проектно-сметная документация |
119 | 240 | 28560 | 6000 | 11280 | 11280 |
3. | Прокладка наружного газопровода и монтаж оборудования |
119 | 850 | 101150 | 21250 | 39950 | 39950 |
ИТОГО | - | 1200 | 142800 | 30000 | 56400 | 56400 |
Таблица 12
Объем средств из областного бюджета на компенсацию (50 %)
перевода зерносушилок на природный газ, тыс. руб.
Наименование оборудования |
Кол-во, ед. |
Стоимость оборудования |
Сумма, всего |
Сумма компенсации, всего |
В том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
Зерносушилки* | 119 | 1200 | 142800 | 71400 | 15000 | 28200 | 28200 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
При переводе зерносушильного оборудования с дизельного топлива на природный газ затраты за сезон снизятся на каждую зерносушилку на 160 тыс. рублей (таблица 13). В расчете принят объем сушки за сезон одной зерносушилкой - 3 000 тонн.
Таблица 13
Экономическая эффективность перевода зерносушилки
на природный газ за один сезон
Показатели | При использовании | |
дизельного топлива |
природного газа |
|
Стоимость с учетом монтажа и оборудования, тыс. руб. |
1275 | 1275 |
Затраты, связанные с подключением газа, тыс. руб. |
850 | |
Итого стоимость, тыс. руб. | 1275 | 2125 |
Объем сушки зерна в год, тонн | 3000 | 3000 |
Производительность, тонн/час | 10 | 10 |
Расход топлива, кг/тонн (м3/тонн) | 6 | 8 |
Стоимость топлива, руб./кг (руб./м3) | 16 | 1,6 |
Затраты на топливо на тонну | 96 | 12,8 |
Затраты на топливо в год на заданный объем, тыс. руб. |
288 | 38,4 |
Расход электроэнергии кВт/час на тонну | 5,1 | 5,1 |
Стоимость электроэнергии, руб./кВт/час | 2 | 2 |
Затраты на электроэнергию в год на заданный объем, тыс. руб. |
30,6 | 30,6 |
Обслуживающий персонал, чел | 2 | 2 |
Среднемесячная оплата труда, руб. | 8000 | 8000 |
Фонд оплаты труда за 60 дней, тыс. руб. | 39 | 39 |
Начисление заработной платы 26,2 %, тыс. руб. |
10 | 10 |
Итого затрат на оплату труда, тыс. руб. | 49 | 49 |
Амортизация, 10 % от стоимости, тыс. руб. | 127,5 | 212,5 |
Текущий ремонт, 30 % от амортизационных отчислений, тыс. руб. |
38,3 | 63,8 |
Прочие расходы с учетом общехозяйственных расходов, тыс. руб. |
80,1 | 59,2 |
Всего затрат, тыс. руб. | 613,9 | 453,9 |
Экономия средств | 160 |
Перевод зерносушилок с жидкого топлива на природный газ позволит снизить затраты на сушку зерна и повысить его качество, получить экономический эффект 19 040 тыс. рублей (таблица 14).
Таблица 14
Экономическая эффективность перевода зерносушилок
на природный газ за 2008-2010 годы, тыс. руб.
Наименование оборудования |
Эконо- мическая эффек- тивность одной сушилки |
Кол-во сушилок, ед. |
Общий экономи- ческий эффект |
2008 | 2009 | 2010 | |||
Кол-во переобору- дованных сушилок единиц |
Эконо- мический эффект |
Кол-во переобору- дованных сушилок единиц |
Эконо- мический эффект |
Кол-во переобору дованных сушилок единиц |
Эконо- мический эффект |
||||
Сушилки | 160 | 119 | 19040 | 25 | 4000 | 47 | 7520 | 47 | 7520 |
8. Система программных мероприятий
План мероприятий и предполагаемые объемы финансирования представлены в таблице 15.
Таблица 15
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки выпол- нения |
Исполнители мероприятия |
Предполагаемые объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты |
|||||
2008 | 2009 | 2010 | Итого | |||||||
Цель Подпрограммы. Использование природного газа в качестве топлива для автотракторной техники и зерносушилок в сельском хозяйстве Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
92553 | 176454 | 176908 | 445915 | Снижение потребления ГСМ в 2 раза, снижение себестои- мости сельхоз- продукции до 8 % |
||||
областной бюджет |
28864 | 54302 | 54529 | 137695 | ||||||
прочие источники |
63689 | 122152 | 122379 | 308220 | ||||||
1. | Задача 1. Перевод автотракторного парка на газомоторное топливо |
Всего, в т.ч. |
77553 | 148254 | 148708 | 374515 | Перевод 1257 единиц автотрак- торной техники на газомо- торное топливо |
|||
областной бюджет |
28864 | 54302 | 54529 | 137695 | ||||||
прочие источники |
48690 | 93952 | 94178 | 236820 | ||||||
1.1. | Организация строительства АГНКС |
2008-2010 | Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством муниципальных районов; сельхозорганизации, топливно- энергетические организации (при условии участия) |
Всего, в т.ч. |
19825 | 39650 | 39650 | 99125 | Пуск 25 автогазо- наполните- льных станций |
|
областной бюджет* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
прочие источники |
19825 | 39650 | 39650 | 99125 | ||||||
1.2. | Содействие в приобретении ПАГЗ |
2008-2010 | Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством муниципальных районов, сельхозорганизации (при условии участия) |
Всего, в т.ч. |
21000 | 35000 | 35000 | 91000 | Приобрете- ние 26 передвижных автогазо- заправщиков |
|
областной бюджет |
10500 | 17500 | 17500 | 45500 | ||||||
прочие источники |
10500 | 17500 | 17500 | 45500 | ||||||
1.3. | Организация перевода автотракторной техники |
2008-2010 | Минсельхозпрод, органы управления сельским хозяйством муниципальных районов; сельхозорганизации, топливно-энергетиче ские организации (при условии участия) |
Всего, в т.ч. |
36728 | 73604 | 74058 | 184390 | Перевод 1257 единиц автотрактор ной техники на газомотор- ное топливо |
|
областной бюджет |
18364 | 36802 | 37029 | 92195 | ||||||
прочие источники |
18364 | 36802 | 37029 | 92195 | ||||||
2. | Задача 2. Перевод зерносушилок на природный газ |
Всего, в т.ч. |
15000 | 28200 | 28200 | 71400 | Перевод 119 зерносушило к на природный газ |
|||
областной бюджет* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
прочие источники |
15000 | 28200 | 28200 | 71400 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Учитывая, что внедрение всего нового у сельхозтоваропроизводителей, как правило, вызывает некоторую осторожность, а также большие затраты при переводе техники на природный газ и недостаток собственных финансовых средств, возникает необходимость часть затрат возмещать из средств областного бюджета.
Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 445 915 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 137 695 тыс. рублей (таблица 16).
Таблица 16
Предполагаемые объемы и источники финансирования Подпрограммы
перевода сельскохозяйственной техники и зерносушильного
оборудования на природный газ в 2008-2010 годах, тыс. руб.
Предполагаемые источники финансирования |
Годы | |||
2008 | 2009 | 2010 | Итого | |
Всего, в т.ч. | 92553 | 176454 | 176908 | 445915 |
областной бюджет | 28864 | 54302 | 54529 | 137695 |
прочие источники | 63689 | 122152 | 122379 | 308220 |
Кроме того, мероприятия, предусмотренные разделом 5 (таблица 2) и разделом 7 (таблица 12) настоящей Подпрограммы, финансируются за счет средств, предусмотренных Программой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год (таблица 17).
Таблица 17
тыс. руб.
Затраты | Сумма, всего | В т.ч. из областного бюджета 50 % * |
Приобретение и монтаж АГНКС |
198250 | 99125 |
Переоборудование зерносушилок |
142800 | 71400 |
Итого | 341050 | 170525 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Для успешной реализации Подпрограммы необходимо выделение дополнительных лимитов на потребление природного газа в объеме 20 млн. м3 (таблица 18).
Таблица 18
Потребность в природном газе на реализацию Подпрограммы
в 2008-2010 годах, тыс. куб. м
Потребность | ИТОГО | в т.ч. по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
Для автотракторного парка |
11926 | 1318 | 3971 | 6637 |
Для зерносушилок | 8083 | 935 | 2694 | 4453 |
Всего | 20009 | 2253 | 6665 | 11090 |
10. Экологическая эффективность
Реализация данной Подпрограммы позволит снизить потребление дизельного топлива и бензина. Использование природного газа в качестве моторного топлива ведет к значительному снижению концентрации вредных веществ в отработанных газах двигателей. Применение природного газа обеспечивает по сравнению с дизельным топливом и бензином снижение токсичных веществ в отработанных газах и снижение дымности в несколько раз, что позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
11. Материалы, использованные при разработке Подпрограммы
При разработке Подпрограммы использованы рекомендации по применению компримированного природного газа в качестве моторного топлива для транспортно-энергетических средств сельскохозяйственного назначения, разработанные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с ОАО "Газпром", НП "Национальная газомоторная ассоциация", Российской Академией сельскохозяйственных наук, ГНУ ВИМ и рядом научно-исследовательских учреждений.
В рекомендациях приведены примеры перевода транспортных средств на газомоторное топливо в таких странах, как США, Канада, Австралия, в которых приняты национальные программы по данным вопросам и разработана нормативно-правовая база для государственного стимулирования процесса газификации транспорта, а также опыт использования природного газа в качестве моторного топлива в сельскохозяйственном производстве на примере пилотного хозяйства СПК "Воронежский" Кольчугинского района Владимирской области.
Приложение 1
Перечень заявок на переоборудование автотракторной техники и
зерносушилок для работы на природном газе на 2008-2010 годы
Наименование района, хозяйства |
Кол-во АГНКС |
Предполагаемое место подключения с фотосъемкой |
Кол-во автозапра- вщиков ПАГЗ |
Количество с/х техники |
Кол-во сушилок |
|
Тракторы | Автомобили | |||||
Ардатовский | ||||||
ЗАО Стексовское | 1 | с. Стексово | 1 | 17 | 16 | 1 |
ОАО Кузятовское | 1 | 13 | 9 | 1 | ||
Арзамасский | ||||||
СПК им. Кирова | с. Водоватово | 1 | ||||
ООО им. Чкалова | с. Васильев Враг |
1 | ||||
СПК Заря | с. Семеново | 1 | ||||
СПК Новый Усад | с. Новый Усад | 1 | ||||
ООО Шатовка | с. Шатовка | 1 | ||||
ООО Абрамово | с. Абрамово | 1 | ||||
ООО Ломовское | п. Ломовка | 1 | ||||
Богородский | ||||||
ОАО Буревестник | 1 | п. Буревестник | 1 | 18 | 17 | 2 |
СПК колхоз Мир | д. Швариха | 2 | ||||
СПК колхоз Искра | 1 | |||||
СПК им. Кирова | 2 | |||||
Большемурашкинский | ||||||
СПК Колос | 1 | |||||
Борский | ||||||
ООО А/ф Золотой колос |
1 | д. Каликино | 1 | 15 | 10 | 1 |
ОАО Редькино | 1 | |||||
СОАО Останкино-С | 1 | с. Останкино | 1 | 7 | 6 | 1 |
ООО СП Русское поле |
с. Останкино | 3 | 4 | |||
ОАО Возрождение | с. Останкино | 1 | 3 | 4 | ||
ООО Элитхоз | д. Каликино | 3 | 2 | |||
Вадский | ||||||
ОАО Родина | с. Вад | 1 | ||||
СПК Стрельский | с. Стрелка | 1 | ||||
СПК Прогресс | с. Елховка | 1 | ||||
СПК Зеленогорский | с.Зеленые горы | 1 | ||||
СПК Новый мир | п. Новый мир | 1 | ||||
СПК Дубенский | с. Дубенское | 2 | ||||
СПК Новый путь | с. Петлино | 1 | ||||
ООО Заря | с. Крутой Майдан |
1 | ||||
ООО ВадАгро | с. Умаи | 1 | ||||
с. Щедрино | 1 | |||||
с. Лопатино | 1 | |||||
Вачский | ||||||
СПК Нива | с. Чулково | 2 | ||||
ООО Возрождение | с. Новоселки | 3 | ||||
ЗАО Арефино | с. Арефино | 3 | ||||
Володарский | ||||||
ОАО А\ф Птицефабрика Сеймовская |
2 | г. Володарск | 1 | 56 | 78 | |
Воскресенский | ||||||
СПК Путь к новой жизни |
1 | |||||
Гагинский | ||||||
СПК им. К.Маркса | 1 | с. Юрьево | 1 | 31 | 48 | |
СПК Березники | с. Березники | 1 | ||||
Д.Константиновский | ||||||
СПК Нижегородец | 1 | |||||
СПК Тепелево | 1 | |||||
СПК Мир | 1 | |||||
СПК Победитель | 1 | |||||
СПК имени Ленина | 2 | |||||
Дивеевский | ||||||
ОАО Суворовское | 1 | с. Суворово | 2 | 14 | 14 | 1 |
Колхоз Елизарьевский |
1 | с. Елизарьево | 1 | 13 | 6 | 1 |
Ковернинский | ||||||
СПК Ковернино | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
ОАО АПК Мир | 9 | 14 | 2 | |||
СПК к-з им. Кутузова |
4 | 6 | 2 | |||
П/з им. Ленина | 10 | 17 | ||||
СПК Семинский | 8 | 8 | 4 | |||
СПК Хохлома | 9 | 6 | 5 | |||
Кр. Октябрьский | ||||||
СПК Пошатовский | 1 | |||||
СПК Актуковский | 1 | |||||
Кстовский | ||||||
СПК Ждановский | 4 | СПК Ждановский | 2 | 55 | 29 | 1 |
Лысковский | ||||||
ЗАО Нива | с. Окинино | 2 | ||||
с. Кисловка | 10 | |||||
ООО Друг крестьянина |
1 | |||||
Павловский | ||||||
АПКФ ЗАО Таремское | 3 | с. Таремское | 1 | 36 | 37 | 3 |
ЗАО п/ф Ясенецкая | 1 | д. Ясенцы | 1 | 23 | 19 | 2 |
ЗАО п/ф Ворсменская |
1 | г. Ворсма | 1 | 25 | 32 | |
ЗАО Горбатовское | 1 | 1 | 39 | 35 | 1 | |
ЗАО Абабковское | 1 | 17 | 11 | 1 | ||
СПК Грудцынский | 1 | 30 | 1 | |||
СПК Комаровский | 1 | 12 | 1 | |||
Перевозский | ||||||
ОАО Самородок | 1 | |||||
Семеновский | ||||||
ОАО Ильино- Заборское |
1 | с. Ильино- Заборское |
1 | 24 | 10 | 3 |
ООО Зиновьево | 1 | д. Малое Зиновьево |
1 | 12 | 7 | 2 |
ООО Елфимово | д. Елфимово | 8 | 3 | 2 | ||
СПК Успенское | д. Успенское | 10 | 14 | 1 | ||
Колхоз Огибновский | д. Огибное | 11 | 8 | 2 | ||
ПТ Поиск и К | д. Зименки | 18 | 9 | 1 | ||
СПК Беласовский | д. Беласовка | 13 | 9 | 1 | ||
СПК Боковской | д. Боковая | 10 | 9 | |||
СПК Труд | д. Шалдеж | 3 | 10 | 2 | ||
СПК Сухобезводненский |
д. Большая Чамра |
4 | 3 | 1 | ||
СПК Никитинский | д. Никитино | 7 | 8 | 1 | ||
ОАО Нива | д. Полом | 6 | 7 | 1 | ||
Сергачский | ||||||
ОАО Сергачский элеватор |
п. Заготзерно | 3 | ||||
Сеченовский | ||||||
ООО АФ Гигант | 1 | 1 | 21 | 8 | ||
СПК Мамлейский | 1 | |||||
ТнВ Домашенков и К | 2 | |||||
КФХ Россия | 1 | |||||
ООО Митинвражское | 1 | |||||
ОАО АФ Земля Сеченовская |
3 | |||||
СПК Сеченовский | 2 | |||||
СПК Болтинский | 6 | |||||
ООО Восток | 3 | |||||
Спасский | ||||||
К-з Власть Советов | 1 | 1 | 21 | 15 | 1 | |
СПК им. Буденного | 1 | 1 | 39 | 4 | 1 | |
Шатковский | ||||||
ООО СХП Алемаевский |
2 | |||||
СХП Победа | 1 | |||||
ИТОГО | 25 | 26 | 698 | 559 | 119 |
Приложение 2
Основные параметры станции АГНКС-55
Наименование параметров | Значение параметров |
Давление на входе станции, МПа | 0,1-0,6 |
Начальное давление газа на входе в компрессор, МПа |
0,11 |
Конечное номинальное давление газа, не более МПа |
20 |
Производительность станции (приведенная к стандартным условиям по ГОСТ 2939 Рабс = 0,101325 МПа, Т = 293,15 К), не менее м3/мин |
2,3 |
Давление газа, заправляемого в автомобиль, не более МПа |
19,6 |
Охлаждение сжимаемого газа и компрессора | воздушное |
Приложение 3
Технические характеристики автогазозаправщика ПАГЗ
Наименование параметров | Единицы измерения |
Значения параметров |
Тип шасси | - | МАЗ-93970 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | мм | 11500 х 2500 х 3000 |
Условия эксплуатации | 0С | от -40 до +40 |
Объем газа, не менее | нм | 1280 |
Масса перевозимого газа | кг | 1777 |
Рабочее давление баллонов | МПа | 20 |
Количество баллонов | шт. | 128 |
Объем легированного баллона | л | 50 |
Количество одновременно заправляемых автомобилей |
шт. | 2 |
Коэффициент опорожнения, не менее | - | 0,55 |
Время одной заправки автомобиля емкостью 60-80 н/м3, не более |
мин. | 15 |
Приложение 4
Финансовые средства, необходимые для перевода
автотракторной техники на природный газ, и компенсация
части затрат из областного бюджета в 2008-2010 годах
N п/п |
Наименование оборудования |
Количество, (единиц) |
Стоимость, (тыс. руб.) |
Сумма всего, (тыс. руб.) |
Компенсация из областного бюджета 50 % от стоимости, (тыс. руб.) |
1 | ПАГЗ | 26 | 3500 | 91000 | 45500 |
2 | Газобаллонное оборудование |
1257 | 184390 | 92195 | |
МАЗ | 7 | 173,3 | 1213 | 607 | |
КАМАЗ | 90 | 169,8 | 15282 | 7641 | |
ЗИЛ | 31 | 132,5 | 4108 | 2054 | |
ГАЗ | 332 | 115,3 | 38280 | 19140 | |
ПАЗ | 12 | 108,9 | 1307 | 653 | |
ГАЗель | 87 | 63,3 | 5507 | 2754 | |
К-700 | 55 | 270,2 | 14861 | 7431 | |
Т-150К | 147 | 207,3 | 30473 | 15237 | |
МТЗ-80 | 496 | 147,9 | 73358 | 36679 | |
ИТОГО | 275390 | 137695 | |||
3 | АГНКС* | 25 | 7930 | 198250 | 99125 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Финансовые средства, необходимые для перевода
автотракторной техники на природный газ, и компенсация
части затрат из областного бюджета в 2008 году
N п/п |
Наименование оборудования |
Количес- тво, (единиц) |
Стоимость, (тыс. руб.) |
Сумма всего, (тыс. руб.) |
Компенсация из областного бюджета 50 % от стоимости, (тыс. руб.) |
1 | ПАГЗ | 6 | 3500 | 21000 | 10500 |
2 | Газобаллонное оборудование |
250 | 36728 | 18364 | |
МАЗ | 2 | 173,3 | 347 | 173 | |
КАМАЗ | 18 | 169,8 | 3056 | 1528 | |
ЗИЛ | 6 | 132,5 | 795 | 398 | |
ГАЗ | 66 | 115,3 | 7610 | 3805 | |
ПАЗ | 2 | 108,9 | 218 | 109 | |
ГАЗель | 17 | 63,3 | 1076 | 538 | |
К-700 | 11 | 270,2 | 2972 | 1486 | |
Т-150К | 29 | 207,3 | 6012 | 3006 | |
МТЗ-80 | 99 | 147,9 | 14642 | 7321 | |
ИТОГО | 57728 | 28864 | |||
3 | АГНКС* | 5 | 7930 | 39650 | 19825 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Финансовые средства, необходимые для перевода
автотракторной техники на природный газ, и компенсация
части затрат из областного бюджета в 2009 году
N п/п |
Наименование оборудования |
Количество, (единиц) |
Стоимость, (тыс. руб.) |
Сумма всего, (тыс. руб.) |
Компенсация из областного бюджета 50 % от стоимости, (тыс. руб.) |
1 | ПАГЗ | 10 | 3500 | 35000 | 17500 |
2 | Газобаллонное оборудование |
502 | 73604 | 36802 | |
МАЗ | 2 | 173,3 | 347 | 173 | |
КАМАЗ | 36 | 169,8 | 6113 | 3056 | |
ЗИЛ | 12 | 132,5 | 1590 | 795 | |
ГАЗ | 133 | 115,3 | 15335 | 7667 | |
ПАЗ | 5 | 108,9 | 545 | 272 | |
ГАЗель | 35 | 63,3 | 2216 | 1108 | |
К-700 | 22 | 270,2 | 5944 | 2972 | |
Т-150К | 59 | 207,3 | 12231 | 6115 | |
МТЗ-80 | 198 | 147,9 | 29284 | 14642 | |
ИТОГО | 108604 | 54302 | |||
3 | АГНКС* | 10 | 7930 | 79300 | 39650 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Финансовые средства, необходимые для перевода
автотракторной техники на природный газ, и компенсация
части затрат из областного бюджета в 2010 году
N п/п |
Наименование оборудования |
Количество, (единиц) |
Стоимость, (тыс. руб.) |
Сумма всего, (тыс. руб.) |
Компенсация из областного бюджета 50 % от стоимости, (тыс. руб.) |
1 | ПАГЗ | 10 | 3500 | 35000 | 17500 |
2 | Газобаллонное оборудование |
505 | 74057 | 37029 | |
МАЗ | 3 | 173,3 | 520 | 260 | |
КАМАЗ | 36 | 169,8 | 6113 | 3056 | |
ЗИЛ | 13 | 132,5 | 1723 | 861 | |
ГАЗ | 133 | 115,3 | 15335 | 7667 | |
ПАЗ | 5 | 108,9 | 545 | 272 | |
ГАЗель | 35 | 63,3 | 2216 | 1108 | |
К-700 | 22 | 270,2 | 5944 | 2972 | |
Т-150К | 59 | 207,3 | 12231 | 6115 | |
МТЗ-80 | 199 | 147,9 | 29432 | 14716 | |
ИТОГО | 109057 | 54529 | |||
3 | АГНКС* | 10 | 7930 | 79300 | 39650 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Приложение 5
Таблица 1
Потребность в оборудовании для перевода на газомоторное топливо
в СПК колхоз "Власть Советов" Спасского района
Марка техники | Количество, ед. |
Цена, руб. | Сумма всего, тыс. руб. |
Газель | 4 | 63323 | 254 |
ГАЗ 3307 | 2 | 115270 | 231 |
ЗИЛ-130 | 3 | 132557 | 398 |
КАМАЗ-55111 | 6 | 169840 | 1019 |
МТЗ-82 | 14 | 147780 | 2069 |
К-701 | 5 | 270162 | 1351 |
Т-150К | 2 | 207324 | 415 |
Итого | 36 | - | 5337 |
АГНКС-55 с монтажом | 1 | 7930000 | 7930 |
ПАГЗ | 1 | 3500000 | 3500 |
Всего | - | - | 16767 |
После перевода техники на газомоторное топливо хозяйству потребуется дополнительно 233 тыс. кубометров природного газа.
Таблица 2
Дополнительная потребность в газе, м3
Марка техники | Количество, единиц |
Ежедневное потребление на единицу техники |
Потребление, всего | |
суточное | годовое | |||
Газель | 4 | 15 | 60 | 14400 |
ГАЗ 3307 | 2 | 27 | 54 | 13824 |
ЗИЛ-130 | 3 | 33 | 99 | 18810 |
КАМАЗ-55111 | 6 | 30 | 180 | 39600 |
МТЗ-82 | 14 | 49 | 686 | 61740 |
К-701 | 5 | 160 | 800 | 72000 |
Т-150К | 2 | 70 | 140 | 12600 |
Всего | 36 | 2019 | 232974 |
Применение природного газа в качестве топлива для автотракторной техники в данном колхозе дает ежегодно экономию средств в размере 2,5 млн. рублей, а все затраты окупаются за три года (таблицы 3, 4).
Таблица 3
Ежегодная экономия средств при переводе на газомоторное топливо
в СПК колхоз "Власть Советов " Спасского района, тыс. руб.
Марка техники | Кол-во, единиц |
Затраты на дизельное топливо и бензин |
Затраты на газ с учетом запальной дозы |
||
на единицу техники |
всего | на единицу техники |
всего | ||
Газель | 4 | 26,6 | 107 | 7,2 | 29 |
ГАЗ-3307 | 2 | 61,4 | 123 | 16,6 | 33 |
ЗИЛ-130 | 3 | 55,7 | 167 | 15 | 45 |
КАМАЗ-55111 | 6 | 73,9 | 443 | 29 | 174 |
МТЗ-82 | 14 | 100,8 | 1411 | 48 | 670 |
К-701 | 5 | 432 | 2160 | 242 | 1210 |
Т-150К | 2 | 216 | 432 | 109 | 218 |
Всего | 36 | 4843 | 2379 | ||
Экономия средств |
2464 |
Таблица 4
Окупаемость оборудования при переводе техники на газ, тыс. руб.
Марка техники | Затраты на оборудова- ние |
Эффективность на единицу оборудования |
Кол-во, единиц |
Экономическая эффективность, в год |
Газель | 254 | 19,4 | 4 | 78 |
ГАЗ-3307 | 231 | 44,8 | 2 | 90 |
ЗИЛ-130 | 398 | 40,6 | 3 | 122 |
КАМАЗ-55111 | 1019 | 44,9 | 6 | 269 |
МТЗ-82 | 2069 | 52,9 | 14 | 741 |
К-701 | 1351 | 190,1 | 5 | 950 |
Т-150К | 415 | 107,3 | 2 | 214 |
Итого | 5337 | 36 | 2464 | |
АГНКС-55 с монтажом и газозаправщик ПАГЗ |
11430 | 3153 | 1 | 3153 |
Всего | 16767 | - | - | 5657 |
Срок окупаемости, лет |
2,98 |
Перевод техники на газомоторное топливо позволит СПК колхоз "Власть Советов" вдвое сократить затраты на горюче-смазочные материалы, снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции на 8,1 процента (таблица 5).
Таблица 5
Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции
при переводе техники на газомоторное топливо
ед. изм. | ||
Площадь сельскохозяйственных угодий | га | 4971 |
в том числе пашни | га | 3404 |
Наличие тракторов | ед. | 21 |
автомобилей | ед. | 15 |
Затраты по основному производству до перевода на газомоторное топливо |
тыс. руб. | 28670 |
в том числе на горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. | 4692 |
Затраты на газомоторное топливо с учетом запальной дозы |
тыс. руб. | 2379 |
Снижение затрат на топливо | % | 50,7 |
Затраты по основному производству после перевода на газомоторное топливо |
тыс. руб. | 26357 |
Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции |
% | 8,1 |
Приложение 6
Затраты сельхозпредприятий области на перевод зерносушильного
оборудования на природный газ и компенсация из областного бюджета
в 2008-2010 годах
N | Наименование затрат |
Всего | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
Кол-во зерно- сушилок, единиц |
Сумма всего, тыс. руб. |
Объем компен- сации*, тыс. руб. |
Кол-во зерно- сушилок, единиц |
Сумма всего, тыс. руб. |
Объем компен- сации*, тыс. руб. |
Кол-во зерно- сушилок, единиц |
Сумма всего, тыс. руб. |
Объем компен- сации*, тыс. руб. |
Кол-во зерно- сушилок, единиц |
Сумма всего, тыс. руб. |
Объем компен- сации*, тыс. руб. |
||
1 | Оборудование для перевода зерносушилок на природный газ |
119 | 13090 | 6545 | 25 | 2750 | 1375 | 47 | 5170 | 2585 | 47 | 5170 | 2585 |
2 | Проектно- сметная документация |
119 | 28560 | 14280 | 25 | 6000 | 3000 | 47 | 11280 | 5640 | 47 | 11280 | 5640 |
3 | Строительные работы по монтажу оборудования и наружного газопровода |
119 | 101150 | 50575 | 25 | 21250 | 10625 | 47 | 39950 | 19975 | 47 | 39950 | 19975 |
ИТОГО | - | 142800 | 71400 | - | 30000 | 15000 | - | 56400 | 28200 | - | 56400 | 28200 |
* финансирование осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.
Затраты сельхозпредприятий области на перевод зерносушильного
оборудования на природный газ в 2008 году
N п/п |
Наименование затрат | Количество, единиц |
Стоимость, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
1 | Оборудование для перевода зерносушилок на природный газ |
25 | 110 | 2750 |
2 | Проектно-сметная документация | 25 | 240 | 6000 |
3 | Строительные работы по монтажу оборудования и наружного газопровода |
25 | 850 | 21250 |
ИТОГО | - | 1200 | 30000 |
Затраты сельхозпредприятий области на перевод зерносушильного
оборудования на природный газ в 2009 году
N п/п |
Наименование затрат | Количество, единиц |
Стоимость, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
1 | Оборудование для перевода зерносушилок на природный газ |
47 | 110 | 5170 |
2 | Проектно-сметная документация | 47 | 240 | 11280 |
3 | Строительные работы по монтажу оборудования и наружного газопровода |
47 | 850 | 39950 |
ИТОГО | - | 1200 | 56400 |
Затраты сельхозпредприятий области на перевод зерносушильного
оборудования на природный газ в 2010 году
N п/п |
Наименование затрат | Количество, единиц |
Стоимость, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
1 | Оборудование для перевода зерносушилок на природный газ |
47 | 110 | 5170 |
2 | Проектно-сметная документация | 47 | 240 | 11280 |
3 | Строительные работы по монтажу оборудования и наружного газопровода |
47 | 850 | 39950 |
ИТОГО | - | 1200 | 56400 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2007 г. N 113 "Об утверждении Программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007-2010 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Нижегородские новости", N 151 от 18 августа 2007 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 г. N 429 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Нижегородской области от 4 октября 2007 г. N 362
Постановление Правительства Нижегородской области от 17 сентября 2007 г. N 340