Программа социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года разработана в соответствии с Федеральным законом "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Российской Федерации" и на основании постановления Правительства Свердловской области от 03.09.97 N 765-п "О Концепции социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу 1997-2000 годов".
Программа состоит из двух частей: цели, задачи, принципы и основные направления региональной политики и экономических преобразований в Свердловской области сформулированы в Концепции социально-экономического развития; мероприятия, средства обеспечения и результаты реализации раскрыты в программной части, включающей областные и федеральные целевые программы, действующие на территории области.
С целью обеспечения системного подхода к формированию и реализации экономической и социальной политики Правительство Свердловской области постановляет:
1. Принять Программу социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года (прилагается).
Комитету по экономике Правительства области (Ковалева Г.А.) ежегодно осуществлять уточнение Программы социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года с учетом достигнутых показателей, вновь принимаемых целевых программ, законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Свердловской области.
2. Предложить руководителям структурных подразделений Правительства области и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, главам муниципальных образований, руководителям хозяйствующих субъектов и финансовых институтов при проведении в области экономической политики во всех отраслях и сферах деятельности, разработке прогнозов социально-экономического развития Свердловской области на краткосрочный и среднесрочный периоды, проектов бюджета развития, комплексного плана действий Правительства области руководствоваться положениями Программы социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований разработать среднесрочные программы социально-экономического развития соответствующих территорий.
4. Исполнительным органам государственной власти принять к сведению и руководству основные показатели социально-экономического развития Свердловской области на 1998-2000 гг. (прилагаются).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. Воробьев
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13 января 1998 года N 30-п
Программа
социально-экономического развития Свердловской области
на период до 2000 года
Екатеринбург 1998
Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", по поручению Правительства Свердловской области (распоряжение от 28 января 1997 года N 50-рп и постановление от 3 сентября 1997 года N 765-п), на базе основных положений Избирательной платформы и Программы действий Губернатора области на 1996 - 1999 годы и среднесрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года.
Программа социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года состоит из Концепции социально-экономического развития, где сформулированы цели, задачи, принципы и основные направления региональной политики и экономических преобразований в Свердловской области, а также собственно программных средств обеспечения, форм и механизмов, мероприятий и результатов реализации решения задач развития области.
Необходимость разработки Программы обусловлена готовностью органов власти области реализовать внутренний потенциал территории, стать регионом интенсивного развития, "точкой роста" российской экономики.
Область располагает широкими возможностями для саморазвития, являясь самодостаточной территорией, регионом-донором федерального бюджета.
Программа нацелена на создание стартовых условий для решения сложных социально-экономических проблем, в основном, собственными силами путем "самозарабатываемости" областью необходимых средств, так как в настоящее время ограниченные финансовые возможности позволяют лишь направить ресурсы на обеспечение хотя и жизненно важных, но текущих нужд.
Составной частью Программы являются включенные в нее областные и федеральные программы, действующие на территории области.
Непременным условием выхода области из кризиса должно стать изменение общероссийских подходов в региональной политике, особенно к агропромышленным регионам. В противном случае наиболее вероятен сценарий инерционного развития, то есть замедленный выход области из кризиса со стабилизацией ситуации в 1998 - 1999 гг. Это в свою очередь может привести к потере части бюджетных доходов Российской Федерации.
Альтернативным (базовым) является сценарий регулируемого развития области, который предполагает реализацию комплексных мероприятий по выводу экономики области из кризиса и достижения экономической стабильности, преодоление депрессии в основных отраслях специализации промышленного производства (черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки).
Программа является ориентиром для государственных, муниципальных органов власти, предпринимательских и финансовых структур, в отношении проводимой в регионе экономической политики.
Основу Программы составляют важнейшие инвестиционные проекты и целевые программы, которые объединены в четыре основных структурных раздела Программы: 1. Финансово-бюджетный; 2. Структурно-инвестиционный; 3. Социальный; 4. Региональный.
/----------------------------------------------------------------\
| Среднесрочная программа социально-экономического развития |
| Свердловской области на период до 2000 года |
|----------------------------------------------------------------|
| Цель: выход из кризиса и достижение экономической |
| стабильности |
| |
| Задача: реализация комплекса антикризисных мер |
| стабилизационного характера в целях недопущения |
| дальнейшего ухудшения жизненного уровня населения, |
| развития сферы жизнеобеспечения, стимулирования |
| повышения производства, структурно - |
| инвестиционной деятельности и инновационных |
| преобразований |
\----------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------\
| | | |
/-------------\ /--------------\ /-------------\ /---------------\
|Финансово - | |Структурно - | |Социальная | |Внутриобластная|
|бюджетная | |инвестиционная| |политика | |региональная |
|политика | |политика | | | |политика |
| | | | | | | |
|Задача: | |Задача: | |Задача: | |Задача: |
|Оптимизация | |Осуществление | |обеспечение | |Выравнивание |
|финансовых | |структурно - | |достаточного | |и оптимизация |
|ресурсов | |инвестиционных| |уровня жизни,| |социальной |
|территории, | |сдвигов в | |социальной | |инфраструктуры |
|развитие | |отраслевой | |защиты | |территории |
|рынков | |структуре | |населения | | |
|ссудного | |производства | | | | |
|капитала, | |и экспорта | | | | |
|стимулирующих| |в сторону | | | | |
|оживление | |отраслей | | | | |
|деловой | |конечного | | | | |
|активности | |потребления | | | | |
\-------------/ \--------------/ \-------------/ \---------------/
Концепция социально-экономического развития
Свердловской области на среднесрочную перспективу
1997-2000 годы
Свердловская область являясь неотъемлемой частью Российской Федерации, в полной мере испытывает влияние проводимой Центром экономической политики, сталкивается со всеми проблемами, характерными для страны в целом.
Результатом форсированного проведения российских реформ стали коренные системные изменения, в том числе и в экономической жизни. Создан базис рыночной экономики: упразднено централизованное распределение ресурсов, проведена широкомасштабная приватизация, либерализованы большинство цен и внешнеэкономическая деятельность, разукрупнены многие предприятия и объединения с высокой концентрацией производства и капитала, развивается быстрыми темпами сфера финансовых и деловых услуг.
В Свердловской области доля услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП) значительно возросла и составила в 1996 году около половины. В негосударственном секторе производится примерно 70% ВВП.
Имеются определенные сдвиги в формировании основных подходов в региональной политике. В 1996 году практически завершен процесс создания муниципальных образований. Отрабатываются механизмы разделения функций и полномочий между областными и местными органами власти, идет становление финансово - экономических основ местного самоуправления и укрепления государственной власти путем создания шести управленческих округов.
В то же время созданию предпосылок экономического роста и реализации позитивного потенциала препятствуют такие факторы, как снижение эффективности производства, увеличение эксплуатационных издержек, рост взаимных неплатежей, напряженный бюджет. Не удается поднять инвестиции, в сложном финансовом состоянии находятся предприятия материальной сферы.
В области значительны территориальные различия по глубине и характеру экономического кризиса, степени адаптации территорий к рыночным условиям, состоянию социальной инфраструктуры.
Поэтому дальнейшее движение по пути дезинтеграции экономики, с использованием преимущественно методов монетаристского характера регулирования и ориентацией на широкую поддержку международных финансовых организаций, провозглашаемое Правительством Российской Федерации, не улучшит ситуацию.
Необходима корректировка курса проводимых экономических преобразований и принятия комплекса антикризисных мер, направленных на преодоление спада производства и инвестиций, усиление влияния государства на экономические и социальные процессы, обеспечение социальных гарантий, особенно слабозащищенным слоям населения.
При этом в основу экономической политики органов власти Свердловской области должна быть положена ориентация, в основном, на собственный потенциал, внутренние источники накопления. Средний Урал обладает:
- богатой минерально-сырьевой базой;
- полным спектром отраслей материального производства и промышленности, наличием достаточно сильных позиций по передовым технологическим направлениям (авиа- и ракетостроение, металлургия и спецхимия, радиотехническая промышленность и транспортное машиностроение, атомная энергетика и приборостроение);
- высококвалифицированными кадрами;
- развитым научным и учебным потенциалом;
- в значительной мере сформированной инфраструктурой рынка;
- высоким экспортным потенциалом;
- относительно благоприятными условиями инвестиционной привлекательности;
- выгодным экономико-географическим положением, находясь в центре России;
- разветвленной транспортной сетью.
Область способна и имеет намерения стать "точкой роста" российской экономики, регионом интенсивного развития.
Цели и задачи среднесрочной программы
Главная цель социально-экономических преобразований сохраняет основополагающую идею Избирательной платформы Губернатора области - создание условий для достойной жизни человека.
Основополагающими принципами политики государственных органов власти и управления всех уровней в экономике и социальной сфере должны стать:
- разделение компетенции и разграничение полномочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации, местным самоуправлением;
- обеспечение целостности политики государства и органов местного самоуправления;
- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях;
- реализация и выбор синергетических (мультипликативных) эффектов;
- эволюционность, последовательность преобразований;
- консолидация и открытость, укрепление институтов рыночной демократии и скоординирование деятельности общественных структур;
- единство концептуальных целей и механизмов реализации экономической и социальной политики с учетом особенностей социально-экономического развития территорий;
- ответственность и самостоятельность;
- создание условий самореализации для потенциально активных субъектов общественно-экономической жизни, адресность и гарантированность социальной защиты для малоимущих категорий населения.
Достижение главной цели потребует длительного периода времени, поэтому стратегия реформирования будет осуществляться в несколько этапов.
Первый - этап выхода из кризиса и достижения экономической стабилизации, который займет примерно полтора - два года. В качестве первоочередных задач на данном этапе выдвигается комплекс антикризисных мер, направленных на недопущение дальнейшего ухудшения жизненного уровня населения, снижение социальной напряженности, вызванной, прежде всего, ростом задолженности по выплатам заработной платы, денежного довольствия, пенсий и социальных пособий; остановку спада производства, стимулирование повышения его эффективности и структурно-инвестиционной деятельности; защиту интересов отечественных товаропроизводителей, ресурсосбережение.
Необходимо сосредоточить усилия как на проведении интенсивной и целенаправленной работы с федеральными органами власти и управления по проблемам, требующим неотложного решения Президентом, Федеральным Собранием, Правительством Российской Федерации, так и на региональном уровне в пределах собственной компетенции.
На уровне Российской Федерации область будет добиваться принятия нормативных актов и реализации механизмов:
- совершенствования кредитно-денежной политики Центробанка РФ, стимулирующей производство, снижение ставки рефинансирования Банка России в ближайшее время до 20 - 25% и поддержание ее в дальнейшем в соответствии с уровнем инфляции, использования обязательных резервов кредитных учреждений в качестве кредитных ресурсов на территориях, регулирования доходности государственных ценных бумаг;
- ликвидации диспропорций и разнонаправленности между финансовыми и материальными потоками;
- достижения перелома в сфере укрепления правопорядка; создания действенного хозяйственного законодательства и обеспечения безукоснительного его исполнения;
- своевременного доведения государственного оборонного заказа до предприятий и расчет федерального бюджета за его выполнение, финансирования в необходимых объемах поддержания мобилизационных мощностей, содержания федеральных учреждений, реализации федеральных законов социальной направленности;
- радикального сокращения и, в последующем, ликвидации налоговых и иных льгот по платежам в бюджет, осуществления перехода к политике инвестиционного налогового кредита;
- введения нового налогового кодекса, стимулирующего товаропроизводителя и обеспечивающего налоговую нагрузку на население, адекватную его благосостоянию, повышение финансовой, налоговой и платежной дисциплины, увеличение собираемости налогов, преодоление кризиса платежей;
- оздоровления финансовой системы, оптимизации межбюджетных отношений на основе совершенствования системы трансфертных расчетов, казначейского исполнения федерального бюджета и применения минимальных социальных стандартов; приведения в действие дополнительных механизмов реализации экономических аспектов Договора и Соглашений о разграничении полномочий и предметов ведения с Российской Федерацией, в том числе установления правовых границ в сфере полномочий федеральных органов власти, субъектов Федерации и местного самоуправления по регулированию налоговых отношений;
- регламентации порядка повышения и регулирования динамики цен, неотложного снижения цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий (энергетика, транспорт, связь) до достижения сбалансированности с ценами в остальных отраслях материального производства, а также нормирование затрат в отраслях естественных монополий, поощрение картельных соглашений в случае, если эффект от их реализации превысит негативные последствия ограничения конкуренции;
- создания системы надежных государственных гарантий, страхования инвестиционных рисков, развития залоговых операций, повышение уровня государственной защиты, правовой гарантии сделок, договоров, контрактов;
- усиления роли государства, определения оптимальных пропорций его участия в экономике, реальной ответственности власти перед обществом;
- повышения ответственности руководителей и собственников предприятий за финансово-экономические и производственные результаты работы, включая своевременную выплату заработной платы и платежей в бюджет;
- возвращения имущества в государственную собственность в случае вскрытия серьезных злоупотреблений, допущенных при приватизации собственности или значительной задолженности перед бюджетом;
- активизации внешнеэкономической деятельности в сочетании с защитой и стимулированием отечественных товаропроизводителей; регулирование внутреннего валютного рынка;
- обеспечения достойного уровня жизни, гарантий по услугам здравоохранения и образования, регулирования занятости, сохранения существующих рабочих мест на основе обновления и расширения действующего производства;
- усиления адресности предоставления льгот и социальных выплат различным категориям населения в зависимости от уровня доходов и величины прожиточного минимума;
- постепенного повышения размеров минимальной заработной платы и минимальных пенсий, пособий, стипендий и приближение их размеров к величине прожиточного минимума;
- государственного контроля за соответствием крупных расходов на потребление и фактически получаемых физическими лицами доходов.
Среди наиболее важных мероприятий первого этапа на региональном уровне являются:
- обеспечение устойчивого функционирования сети учреждений социальной сферы и социальной защиты, гарантирующих населению получение качественных услуг;
- реализация комплекса мер по упорядочению системы оплаты труда, погашению задолженности по выплатам заработной платы, пенсий и социальных пособий, в том числе создание страхового резерва по выплате заработной платы;
- поэтапное прекращение перекрестного субсидирования хозяйствующими субъектами расходов населения по отдельным услугам по мере повышения его жизненного уровня;
- активизация создания новых рабочих мест за счет поддержки малого и среднего бизнеса, снижение напряженности на рынке труда путем расширения общественно необходимых работ и расширения привлечения трудовых ресурсов в сельской местности;
- установление оптимальных региональных соотношений между ценами на продукцию предприятий и организаций отраслей естественных монополий и ценами на продукцию и услуги других отраслей материального производства, создание нормативной базы формирования затрат на продукцию монополистов;
- стимулирование развития прямых хозяйственных связей, сокращение числа посредников, особенно в сфере товарного обращения;
- активизация политики ресурсоснабжения как в производственной, так и непроизводственной сферах; стимулирование энергосбережения; снижение издержек производства;
- формирование областного государственного заказа на социально-значимую продукцию;
- государственная поддержка депрессивных территорий, градообразующих предприятий, наукоемких и высокотехнологичных производств;
- концентрация ресурсов на реализации социально значимых программ (строительство жилья, в том числе на селе, производство продуктов питания, медикаментов и др.), позволяющих переломить негативные тенденции и принести зримые социально значимые результаты;
- активизация деятельности областного государственного учреждения "Фонд развития Свердловской области" и практическое использование в качестве залогового фонда части добываемых на территории области драгоценных металлов и драгоценных камней;
- расширение практики предоставления целевых инвестиционных кредитов для реализации целевых программ развития и эффективных бизнес - проектов;
- создание условий для расширения участия коммерческих банков, предпринимательских структур, населения в инвестиционном процессе, особенно на объектах незавершенного жилищного строительства;
- совершенствование финансовых взаимоотношений субъектов хозяйственной деятельности и бюджета для погашения задолженности с целью сокращения доли взаимозачетов, товарного покрытия и других форм неденежных расчетов, реструктуризация долгов товаропроизводителей;
- развитие и расширение финансовых возможностей области за счет формирования холдинга кредитных учреждений, создания областного банка, института уполномоченных страховых организаций, совершенствования рынка ценных бумаг;
- совершенствование управления финансовыми средствами через создание областного инвестиционного банка, предоставляющего относительно доступные кредиты под проекты и программы, отнесенные к региональным приоритетам;
- отработка механизма уменьшения внутреннего долга области, поддержание его на уровне, адекватном состоянию экономики территории;
- рационализация бюджета, сокращение бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации структуры государственного управления, совершенствование системы минимальных социальных стандартов, ужесточение контроля за сбором налогов, повышение их собираемости за счет улучшения работы налоговых органов, нормализация платежных отношений; укрепление налогооблагаемой базы, реализация мер по восстановлению государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции;
- усиление работы по взысканию недоимок по налоговым и иным обязательным платежам, включая применение жестких санкций вплоть до мер взыскания на имущество должника;
- создание условий расширения потребительского спроса населения и предприятий, поддержка собственного товаропроизводителя; насыщение рынка отечественными товарами и услугами, создание конкурентной среды;
- усиление ответственности, дисциплины, порядка;
- создание условий для полного учета налогоплательщиков, повышения контрольной работы через внедрение в области единой информационной и телекоммуникационной сети, объединяющей базы данных налоговых, правоохранительных, таможенных органов, банков, комитета статистики и т. п.;
- завершение процесса формирования финансово-экономических основ муниципальных образований, законодательного закрепления их границ, совершенствования бюджетных и иных отношений между органами государственной власти и местного самоуправления.
Реализация антикризисных мер позволит войти во второй этап, который можно условно назвать периодом оживления деловой активности и повышения жизненного уровня населения.
На рассматриваемый среднесрочный период задачами данного этапа (1999 - 2000 гг.) и приоритетами политики органов исполнительной власти должны стать:
- становление новых подходов к государственному регулированию экономики и формирование адекватной системы государственного управления, оказывающей воздействие на повышение эффективности и результативности хозяйственной деятельности;
- совершенствование конституционных принципов реального экономического федерализма, а также механизмов разграничения полномочий и предметов ведения с Российской Федерацией;
- достижение устойчивой стабилизации производства и возобновление на этой основе экономического подъема;
- осуществление структурно-инвестиционного маневра и прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре производства и экспорта в сторону социально-ориентированных сфер деятельности, обрабатывающей промышленности и отраслей конечного потребления;
- всемерная поддержка отечественных производителей; защита внутреннего рынка области от экспансии дешевых и низкокачественных импортных товаров; расширение присутствия области на рынках стран СНГ;
- расширение слоя собственников, самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние, достойный уровень жизни, создание условий для устойчивой мотивации предпринимательской и трудовой активности;
- мобилизация внутренних источников накопления (амортизация, прибыль, денежные сбережения населения);
- расширение различных форм регулирования цен и доходов (в том числе с помощью ценовых паритетов, картельных соглашений и т. д.);
- становление целостной и эффективной финансово-кредитной и инвестиционной систем;
- достижение сбалансированности бюджета на основе соизмерения расходов с уровнем доходов при перестройке структуры и содержания расходов с ростом инвестиционной составляющей;
- снижение масштабов техногенной нагрузки на окружающую среду, охрана здоровья человека, создание благоприятной среды обитания для населения области;
- создание информационных сетей и баз данных для получения качественной информации о состоянии экономики и социальной сферы и мобильной передачи управляющей информации;
- повышение качества менеджмента на предприятиях и эффективности использования трудового капитала;
- обеспечение жителям области гарантированного государством минимального уровня социальных благ; рост реальных доходов основной массы населения, сокращение его имущественной дифференциации, улучшение благосостояния жителей области через расширение занятости населения; совершенствование пенсионной системы;
- выравнивание и оптимизация социальной инфраструктуры территорий, реализация программ развития проблемных территорий, подъем уровня социальной инфраструктуры территорий, имеющих самые низкие показатели развития.
Возможны два варианта достижения параметров социально-экономического развития области: реалистический и пессимистический.
В случае практической реализации антикризисных мер как на региональном уровне, так и федеральном, вероятен реалистический вариант социально-экономического развития, который предполагает, что период стабилизации и возобновления экономического роста возможен с 1999 года умеренными темпами - 1 - 4% в год.
К 2000 году в экономике области сформируются достаточные условия для последующего устойчивого развития, будут созданы долговременные предпосылки для повышения качества жизни населения.
Однако на траекторию экономического подъема будут оказывать сдерживающее воздействие социальные проблемы, разрешение которых происходит с определенным временным лагом по отношению к экономическим процессам.
Предполагается сохранить специализацию хозяйственного комплекса области на производстве продукции черной и цветной металлургии, электроэнергетики, машиностроения, химико - лесного комплекса, промышленности строительных материалов на новом технологическом уровне. При этом должна возрасти доля отраслей, производящих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, способную конкурировать на мировом рынке. Структурная перестройка должна обеспечить повышение доли обрабатывающих отраслей по сравнению с добывающими, развитие производств, выпускающих потребительские товары, в том числе в результате реализации конверсионных программ.
Однако, если антикризисные меры не будут приняты, следует ожидать пессимистического варианта развития, параметры которого отражают возможность смещения в область неблагоприятных условий развития с более медленным выходом экономики на достижение целевых ориентиров в случае возникновения как политической нестабильности, углубления финансового кризиса, так и других экономических факторов и ограничений.
В пессимистическом варианте этап выхода из кризиса и экономической стабилизации будет растянут до 2000 года.
В данном варианте подъем экономики имеет более выраженный инерционный характер.
Основные направления преобразований
Поставленные цели и задачи предопределяют преобразования в следующих сферах деятельности.
Материальная сфера
В сфере управления и преобразований собственности
Стимулирование создания финансово-промышленных групп, холдингов вертикального и горизонтального типа, отраслевых ассоциаций предприятий типа картелей, способствующих интеграции производства и капитала, облегчающих контроль государства над их деятельностью.
Формирование информационной системы управления областью, включая создание автоматизированной системы земельного кадастра, ведение реестров объектов областной собственности, которые должны содержать соответствующие характеристики, в том числе стоимость основных фондов, количество работающих, основные виды продукции и т. д. Отработка процедур включения и исключения объектов из реестра.
Разработка и реализация схемы перехода права областной собственности в муниципальную на возмездной основе.
Разработка и применение процедур конкурсной передачи в залог, трастовое управление областной собственностью.
Осуществление "точечной" приватизации, принципов изменения форм собственности в соответствии с областными и федеральными правовыми документами о приватизации.
Прогнозирование результатов приватизации.
Защита прав акционеров, четкое разграничение ответственности собственников и управляющих, развитие механизмов корпоративного управления.
Инвентаризация земель и создание банка данных для проведения поэтапного формирования системы государственной регистрации прав на земельные участки и увеличение налогооблагаемой базы.
Продажа земли под приватизированными предприятиями на условиях соответствия продажной цены земли ее реальной стоимости.
Организация конкурсов - предложений по эффективному управлению предприятиями с участием государства. Создание и укрепление контрактной системы.
Развитие конкурсных механизмов распределения государственных ресурсов.
Формирование системы страхования государственной и муниципальной собственности, института уполномоченных страховых организаций.
Поощрение частных инвестиций, предоставление государственных гарантий на осуществление приоритетных для территории инвестиционных проектов, развитие системы залоговых операций.
Содействие развитию финансовых, правовых, инженерных, консалтинговых, информационных услуг, института финансовых посредников, подготовке кадров для работы в новых условиях и других инфраструктурных видов деятельности.
Создание необходимой нормативной базы и отработка процедур оценки государственного имущества с участием независимых оценщиков.
Стимулирование развития малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды и увеличения занятости населения.
Поэтапное реформирование системы государственного управления хозяйственным комплексом области.
В промышленности
Оказание селективной поддержки приоритетным, социально значимым производствам, способствующей их переоснащению новой техникой, освоению современных прогрессивных технологий, выпуску конкурентоспособной продукции.
Использование смешанного финансирования на конкурсной основе проектов, предполагающего разделение инвестиционного риска государства с частными вкладчиками.
Содействие объединению хозяйствующих субъектов и капитала, в том числе на основе финансово-промышленных групп.
Ускорение включения в систему международного разделения труда предприятий области за счет организации системы сертификации продукции, оценки соответствия ее качества и свойств мировым стандартам.
Создание механизмов, побуждающих хозяйствующих субъектов к обновлению производства, внедрению энерго- и материалосберегающих технологий, максимальному использованию производственных мощностей.
Взаимодействие с федеральными органами власти по формированию региональных специализированных центров, на которых будет сконцентрировано производство вооружений и военной техники, а также ее ремонт и широкое использование технологий двойного применения.
Бюджетная поддержка градообразующих предприятий при принятии адекватных мер со стороны акционеров-собственников.
Создание с участием государства системы маркетинга территории, способствующей производству и обмену ресурсов, товаров и услуг, оживлению деловой и экономической активности хозяйствующих субъектов.
Hасширение лизинговых операций.
Экологизация промышленного производства, в частности, путем переработки техногенных отходов.
На транспорте, связи и в дорожном хозяйстве
Сохранение, укрепление и развитие транспортно-дорожного комплекса и отраслей связи для качественного и надежного обеспечения потребностей экономики и населения области их услугами.
Снижение себестоимости и тарифов услуг транспорта и связи.
Совершенствование структуры и систем управления транспортно-дорожным комплексом области.
Организация производства транспортных средств, запасных частей и агрегатов к ним на предприятиях области. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.
Развитие и реконструкция автодорожной сети общего пользования.
Оказание государственной поддержки по перевозке грузов местным воздушным, речным транспортом в отдаленных районах области.
Наращивание объемов производства цифровых телефонных станций.
Дальнейшее развитие новых (спутниковой и сотовой) видов связи.
Продолжение строительства метрополитена в г. Екатеринбурге.
Создание центра международных перевозок на Урале за счет ускоренного развития международного сектора аэропорта "Кольцово".
В агропромышленном комплексе
Осуществление мер по обеспечению продовольственной безопасности области, гарантированного снабжения населения области качественными продуктами питания, в основном за счет местного производства.
Содействие развитию кооперативных и интеграционных отношений в агропромышленном комплексе, как наиболее приоритетному направлению аграрной реформы, в том числе поддержке создания сельскохозяйственными товаропроизводителями производственных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых, агросервисных, кредитных, страховых и других видов кооперативов.
Формирование крупнотоварного производства в птицеводстве, наиболее привлекательной для инвесторов отрасли, путем создания финансово-промышленно-аграрной группы, объединяющей ряд птицефабрик, комбикормовых заводов, банков, страховых компаний, сельскохозяйственных предприятий области, имеющих значительные посевы зерновых культур.
Государственная поддержка сельских товаропроизводителей за поставку продукции для обеспечения потребностей населения области, развития фермерства, племенного животноводства, элитного семеноводства, коренного улучшения земель, лизинга, технологии заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции и др.
Развитие земельных отношений, создание механизма экономического стимулирования рационального и эффективного использования земель путем:
- регулирования земельных отношений между Российской Федерацией, Свердловской областью, органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами;
- развития системы земельного кадастра;
- создания под государственным контролем рыночного оборота земли при обеспечении ее целевого использования;
- совершенствования системы платежей за землю;
- разработки и внедрения современных систем мониторинга земель и других связанных с ней объектов недвижимости;
- расширения института аренды земли;
- отработки процедур ипотечного кредитования как источника негосударственного долгосрочного инвестирования сельского хозяйства.
Создание единой областной информационной сети оптовых продаж сельхозпродукции.
В развитии потребительского рынка
- Совершенствование государственного регулирования торговли;
- развитие оптовой торговли, обеспечивающей стабилизацию внутреннего рынка и максимальное удовлетворение потребностей населения области в потребительских товарах и услугах;
- развитие и поддержка на территориях муниципальных образований прогрессивных форм торговли, в том числе фирменной и специализированной;
- развитие рациональной схемы размещения предприятий и организаций торговли и общественного питания, в том числе мелкооптовой сети;
- содействие развитию рекламной индустрии в крупных и средних городах области, способствующей продвижению на рынок высококачественных отечественных товаров и препятствующей экспансии низкосортной зарубежной продукции;
- повышение уровня торгового обслуживания, создание и внедрение комплексной системы качества товаров, проведение сертификации услуг в сфере общественного питания.
На фондовом рынке и рынке ценных бумаг
Привлечение кредитных ресурсов в область через развитие системы гарантий Правительства области, залоговых схем инвестирования приоритетных проектов, выпуск собственных фондовых инструментов для выхода на мировой фондовый рынок.
Выпуск и обращение ценных бумаг, способных выполнять функцию ограниченного платежного средства (векселя Правительства области, областные долговые обязательства, векселя уполномоченных банков, предприятий, органов исполнительной власти других областей и республик Уральского региона и т. д., принимаемых в бюджет области).
Переход на качественно новый уровень обслуживания рынка областных краткосрочных облигаций, создание автоматизированных программ управления ликвидностью вторичного рынка, создание программного обеспечения учета и отчетности. Обеспечение доступности информации об объемах выпуска, условиях приема в качестве налоговых платежей в бюджет, уполномоченных организациях по работе с векселями.
Развитие схем, согласно которым требования кредиторов удовлетворяются соответствующей долгу долей уставного капитала акционерного общества - дебитора для переструктурирования безнадежных долгов.
Внедрение системы электронных платежей в целях увеличения скорости обращения денег на территории, развитие банковского клиринга, безналичных расчетов за товары и услуги населению с использованием различных типов пластиковых расчетных карт, в том числе для выдачи заработной платы.
Во внешнеэкономической деятельности
Применение механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности, стимулирования экспорта на основе определения приоритетов структурных преобразований экономики территории. Последовательное формирование оптимального профиля международной специализации Свердловской области.
Расширение масштабов привлечения финансовых ресурсов (отечественных и зарубежных) с целью обеспечения структурной перестройки экономики области, оптимизации структуры экспортных поставок (увеличение доли продукции с высокой степенью переработки и добавленной стоимости).
Содействие совершенствованию структуры импортных поставок, насыщение внутреннего рынка товарами, не производящимися (производящимися в недостаточном количестве) на территории области, обеспечение необходимым оборудованием и материалами модернизации и реконструкции производственного и технологического потенциала предприятий области.
Содействие в отлаживании хозяйственных связей между предприятиями области и их партнерами в странах СНГ, формирование транснациональных хозяйственных объединений, обеспечивающих устойчивое функционирование импортозависимых предприятий области.
Работа по созданию свободных экономических зон, специальных секторов экономики, стимулируемых в целях развития передовых технологий, конкурентоспособных производств с высокой степенью обработки продукции.
Формирование устойчивых внешних кооперационных связей с хозяйствующими субъектами за рубежом для укрепления позиций Свердловской области в системе мировой экономики.
Создание системы информационного и консультационного обеспечения участников внешнеэкономических связей на базе регионального центра информационно - консультационного содействия внешнеэкономической деятельности.
Расширение мер экономической дипломатии, организация официальных визитов правительственных и специализированных торговых делегаций области за рубеж, сотрудничество с зарубежными торговыми представительствами Российской Федерации, организация и проведение выставок в других странах, проведение международных выставок на территории области. Открытие в регионе дипломатических и торговых представительств иностранных государств.
Социальная сфера
В области социальной защиты населения:
- реформирование системы назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей;
- обеспечение финансирования областных законов социальной направленности;
- совершенствование и укрепление системы социального обслуживания населения;
- внедрение государственных стандартов социального обслуживания населения и развитие системы платных услуг;
- развитие социального обслуживание семьи и детей;
- развитие социальной инфраструктуры;
- создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- формирование службы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
В области занятости населения:
- обеспечение рациональной структуры занятости, создание новых рабочих мест, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;
- сохранение и создание рабочих мест для слабозащищенных групп населения области;
- развитие кадрового потенциала, совершенствование системы обучения, переобучения, переподготовки трудовых ресурсов;
- реформирование системы назначения и выплаты пособий по безработице, в первую очередь оказание услуг в трудоустройстве гражданам, затрудняющимся в поисках работы и социальной защиты безработных;
- гарантия конституционных прав граждан в области труда.
В области здравоохранения:
- улучшение здоровья населения области, снижение уровня преждевременной смертности, формирование у населения здорового образа жизни как основного достояния нации и каждого гражданина;
- поэтапная реорганизация системы здравоохранения с целью повышения эффективности и качества его функционирования;
- придание статуса "окружных" медицинским учреждениям, оказывающим помощь населению нескольких муниципальных образований;
- гарантированное обеспечение населения основными видами лекарств;
- совершенствование системы ведомственного и вневедомственного контроля за качеством оказания медицинской и лекарственной помощи;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение смертности от социально-значимых заболеваний;
- охрана здоровья матери и ребенка;
- предотвращение угрозы возникновения эпидемий, снижение заболеваемости управляемыми инфекциями;
- совершенствование системы обязательного медицинского страхования;
- реорганизация (проведение реформы) первичной медико-санитарной и специализированной больничной помощи по типу врача общей практики.
В области образования:
- изменение соотношения в подготовке специалистов технического и гуманитарного направлений, развитие системы многоуровневой подготовки путем объединения программ средних и высших учебных заведений, создание служб занятости и мониторинга рынка образовательных услуг;
- предоставление качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную адаптацию личности в обществе;
- переход образования на индивидуально-личностную форму обучения;
- создание условий для развития системы частных учебных заведений как конкурирующих с государственными и муниципальными;
- создание условий для получения всеми желающими общего среднего и начального профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
- реформирование системы профтехобразования;
- обеспечение системы образования соответствующей учебно технической базой и педагогическими кадрами;
- защита прав ребенка;
В сфере молодежной политики:
- содействие трудоустройству молодежи, поддержка молодежного предпринимательства;
- правовая помощь и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- поддержка детского и молодежного движения;
- гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи;
- развитие сети детских и подростковых клубов по месту жительства;
- предупреждение асоциального поведения и реабилитации молодежи с отклоняющимся поведением;
- поддержка молодежных и детских средств массовой информации, развитие областной молодежной информационной системы.
В области культуры и искусства:
- создание системы государственных гарантий и условий для свободного развития гражданина и общества, сохранение культурного потенциала области и обеспечение преемственности культурных традиций;
- развитие творческой, культурно-досуговой деятельности;
- стимулирование международного культурного обмена;
- создание системы сохранения, реставрации и использования культурного исторического наследия народов Среднего Урала;
- обеспечение эффективного функционирования организаций культуры и искусства;
- поддержка и возрождение народного художественного творчества, традиционных и самобытных уральских промыслов и ремесел;
- сохранение культурного наследия и достояния народов Свердловской области;
- поддержка молодых дарований, детского художественного образования, воспитания и творчества, а также профессионального художественного творчества, деятелей искусств;
- поддержка культурных инноваций.
В строительстве жилья и жилищно-коммунальном хозяйстве:
- наращивание объемов жилищного строительства, в том числе частного жилья, за счет развития системы долгосрочного кредитования, создания механизма ипотеки, широкого использования жилищных облигационных займов;
- сокращение количества ветхого и аварийного жилья на территории области с учетом возможностей областного и местного бюджетов по финансированию строительства жилищного фонда для отселения граждан;
- поэтапное осуществление полного возмещения населением затрат на содержание жилья и оказание коммунальных услуг при соответствующем росте реальных доходов населения, создание системы выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам, внедрение приборов учета расходования тепла, воды и газа для жилищного фонда;
- передача функций предоставления гражданам коммунальных услуг и сбора платежей за них от жилищно-эксплуатационных участков собственникам жилья или вновь образуемым муниципальным органам "службам заказчика";
- переход на договорные отношения муниципалитетов с жилищно-эксплуатационными организациями с применением нормативов финансовых затрат на оказание соответствующих услуг;
- гарантированное обслуживание потребителей жилищно-коммунальных услуг на уровне утверждаемых областью минимальных социальных стандартов;
- повышение степени благоустройства и газификации жилищного фонда;
В сфере законности и правопорядка:
- поддержание должного правопорядка и законности, обеспечение общественной безопасности;
- усиление борьбы с экономическими преступлениями;
- создание необходимых условий для нормальной работы правоохранительных органов;
- создание добровольных формирований по охране общественного порядка;
- снижение уровня детской безнадзорности;
- создание необходимых условий для нормального содержания спецконтингента в соответствии с правовыми актами и действующим законодательством;
- создание гарантий безопасности личного состава и осужденных (заключенных) при безусловном соблюдении прав человека;
- предотвращение гибели и травматизма людей, обеспечение безопасности дорожного движения;
- усиление централизации криминальной милиции, следственных аппаратов, государственной противопожарной службы и органов исполнения наказаний.
В сфере экологической безопасности:
- стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных показателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к территориям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья населения, проживающего на них;
- удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного качества, ликвидация ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению;
- обеспечение населения чистой питьевой водой в случае возникновения кризисных экологических ситуаций;
- создание единой государственной системы экологического мониторинга для контроля эффективности природоохранной деятельности, проводимой в области;
- осуществление комплексной переработки техногенных образований с утилизацией отходов производства и потребления, снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и здоровье населения области, вывод из депрессивного состояния горнопромышленных центров области;
- организация системы экологического образования населения области;
- установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных в экологическом отношении предприятий;
- создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания;
- платность природопользования.
Внутриобластная региональная политика
Приоритеты внутриобластной региональной политики исполнительных органов власти должны быть дифференцированы в зависимости от типа территорий:
- территории потенциального экономического роста - поддержка инноваций и нововведений, позволяющих вывести экономику на качественно новый уровень, создание условий для их самостоятельного развития, укрепления и расширения налогооблагаемой базы;
- отстающие территории - социальная поддержка населения, осуществление программ создания дополнительных рабочих мест, строительство объектов инфраструктуры, активная инвестиционная политика;
- территории с моноотраслевой и слабодиверсифицируемой структурой хозяйства - содействие инвестиционной активности, поддержка предпринимательства, проведение структурной реконструкции и санации производства, реструктуризация предприятий;
- территории экологического бедствия - государственная поддержка на основе программно-целевого подхода, направленного, прежде всего, на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание благоприятной среды обитания для населения;
- депрессивные территории - разработка и реализация целевых программ с бюджетными и внебюджетными источниками финансирования; создание системы гарантий частного и иностранного капитала, долевое участие государства в финансировании эффективных и быстро окупаемых проектов;
- территории Севера и приравненные к ним местности государственное регулирование в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации", жизнеобеспечение их в связи с особо сложными условиями хозяйствования;
- территории атомной энергетики и закрытых административных образований (ЗАТО) - создание региональных инновационных центров, выполняющих функции полигона для отработки социально-экономических проблем в сфере атомной энергетики и экологии; эффективное использование производственного и интеллектуального потенциала, проведение конверсии и перепрофилирования предприятий;
- территории - памятники истории и культуры - возрождение и сохранение исторического облика, как культурного наследия России, и уникальных памятников, развитие социально-культурного и рекреационно - туристического потенциала.
Среди мероприятий, направленных на решение задач внутрирегиональной политики, наиболее важными представляются:
- разделение полномочий и функций между государством и местным самоуправлением;
- усиление роли и влияния управленческих округов в решении социально-экономических проблем территорий;
- законодательное закрепление границ муниципальных образований, на территории которых осуществляется местное самоуправление;
- законодательное закрепление порядка разграничения муниципальной собственности за муниципальными образованиями в процессе их образования. Разработка механизма разрешения споров, связанных с разделением муниципальной собственности;
- совершенствование областных законов, регулирующих межбюджетные отношения;
- мониторинг социально-экономического развития территорий;
- разработка и реализация индивидуальных программ поддержки территорий области, поиск и привлечение внебюджетных источников финансирования этих программ.
Результатами внутриобластной региональной политики должны стать обеспечение (финансовое и материальное) гарантий местного самоуправления, обеспечение социальных стандартов уровня жизни и социальной защиты граждан.
Основные положения программы
Цель разработки среднесрочной Программы - выработка конкретных механизмов реализации приоритетных направлений деятельности исполнительных органов власти области для создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения на основе эффективного функционирования всего хозяйственного комплекса.
Программа состоит из 4 разделов.
В каждом разделе предложены конкретные мероприятия в виде программных разработок, реализуемых в отдельных отраслях и сферах деятельности на территории области. Представленные программы имеют разные сроки реализации, разнообразные источники финансирования, различную степень эффективности и результативности, что показано в кратком паспорте каждой программы. Однако все они, как правило, не исключают государственной поддержки в виде прямых бюджетных ассигнований, налоговых освобождений, льготных кредитов и других видов участия со стороны государства.
Так как по мере необходимости и актуальности могут разрабатываться новые программы, с исключением выполненных, то в целом среднесрочная Программа подлежит ежегодной корректировке и уточнению.
Раздел
"Финансово-бюджетная политика"
Основные цели, задачи и направления финансово-бюджетной политики на среднесрочную перспективу определены в Концепции; нормативно-правовое обеспечение и важнейшие мероприятия формируются ежегодно в плане законодательных работ и в бюджетном послании Губернатора Свердловской области.
В качестве основных мероприятий бюджетно-финансовой политики в Свердловской области в 1998 году определены следующие.
Реструктуризация задолженности хозяйствующих субъектов
в областной бюджет, для чего необходимо:
- продолжение работы Государственной комиссии Свердловской области по урегулированию задолженности, в частности по определению возможности выполнения налогоплательщиком обязанности по погашению задолженности, недоимки, своевременного и полного внесения текущих бюджетных платежей в бюджеты всех уровней и т. д.;
- совершенствование механизма погашения задолженности через областную казну посредством передачи имущества.
Работа по снижению уровня неплатежей в областной бюджет:
- формирование системы клиринговых расчетов через открытие счетов бюджетных организаций в Уральской расчетной палате;
- создание автоматизированной системы сбора и обработки данных о состоянии задолженностей налогоплательщиков перед областным бюджетом, внебюджетными фондами области и задолженностей бюджетных организаций перед хозяйствующими субъектами;
- снижение уровня задолженностей по заработной плате перед бюджетными работниками на базе системы клиринговых расчетов.
Реализация программы еврозайма:
- размещение на мировом финансовом рынке еврооблигационного займа Свердловской области общим объемом до 500 млн. долларов США в течение 1998 - 2000 гг.;
- создание эффективной системы направления средств на финансирование инвестиционных проектов и контроля за их использованием;
- обеспечение своевременного погашения еврозайма.
Развитие деятельности Губернского банка:
- обеспечение эффективного взаимодействия Губернского банка с уполномоченными банками Правительства области, Главным управлением ЦБ РФ по Свердловской области в решении социально-экономических проблем области;
- формирование эффективной системы управления бюджетным процессом области через Губернский банк и уполномоченные банки Правительства области;
- содействие созданию банковского холдинга во главе с Губернским банком с участием Правительства Свердловской области как организационной основы взаимодействия правительства области с банковской системой области;
- формирование системы оперативного контроля за выплатой заработной платы бюджетным работникам на основе информационного обмена между Губернским банком, уполномоченными банками и Правительством Свердловской области.
Формирование системы управления государственным долгом
Свердловской области:
- создание реестров по видам государственного долга Свердловской области;
- оформление организационной структуры системы управления государственного долга Свердловской области;
- подготовка мероприятий по реструктуризации и своевременности погашения государственного долга Свердловской области.
Развитие системы безналичных расчетов:
- создание единой системы расчетов по заработной плате с бюджетными работниками через Губернский банк и уполномоченные банки на основе технологий пластиковых карт;
- формирование системы погашения взаимозадолженностей бюджетов по заработной плате и задолженностей налогоплательщиков перед бюджетами с участием Губернского банка, уполномоченных банков и торгующих организаций на основе технологий пластиковых карт;
- подготовка мероприятий по эмиссии пластиковых карт Правительства Свердловской области.
В налоговой политике намечается:
- отработка принципиальных изменений в налоговой системе в условиях Свердловской области, направленных на снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей, сокращение числа налогов и сборов, в частности, путем отмены ряда областных и местных налогов и сборов, таких как сбор на нужды образовательных учреждений, налога на содержание жилого фонда и объектов социально культурной сферы, целевых сборов на благоустройство, на содержание милиции и т. д.;
- введение налога с продаж на территории области. Отработка механизма начисления и взимания налога.
В бюджетной политике предполагается:
- разработка дополнительных мер по мобилизации кассовых поступлений в областной бюджет:
снижение доли "неденежного" исполнения областного бюджета;
ограничение статей бюджета, для покрытия расходов, по которым используется механизм взаимозачетов;
разработка механизма проведения взаимозачетов без участия "посредников";
- введение финансовой отчетности прямых получателей бюджетных средств о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности.
Раздел
"Структурно-инвестиционная политика"
Предусматривается осуществить структурно-инвестиционные сдвиги в отраслевой структуре производства в сторону отраслей конечного потребления, провести реформу в сфере управления и преобразования собственности, расширить экспортно ориентированный потенциал, необходимо обеспечить вовлечение региона в мировое хозяйство, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Предполагается реализовать комплекс организационно-правовых мер, направленных на создание на территории области благоприятного и эффективного режима для инвесторов, в том числе частного капитала.
В соответствии с требованиями рынка изменение структуры экономики области предполагается нацелить на создание хозяйственного комплекса с более высоким самовоспроизводственным потенциалом.
Однако, закладывая долгосрочный курс на структурную перестройку экономики, перепрофилирование предприятий и диверсификацию производства, следует учитывать, что в среднесрочной перспективе можно ожидать стабилизации экономической ситуации и накопления средств для значительных структурных преобразований в последующем периоде, опираясь как на экспортный потенциал области, так и на расширение внутреннего рынка.
Предполагается, что специализация промышленности Свердловской области принципиально не изменится и будет представлена металлургическим комплексом с развитой горнодобывающей промышленностью и машиностроением. В тоже время внутри отраслевых комплексов произойдут качественные изменения, связанные с переориентацией на выпуск конкурентоспособной продукции конечного потребления.
Ключевые программы и направления раздела охватывают следующие важнейшие позиции:
- конверсия предприятий ВПК;
- реструктуризация машиностроительного комплекса;
- развитие энергосберегающих технологий;
- развитие рудно-сырьевой базы металлургической промышленности;
- развитие внешнеэкономической деятельности; стимулирование притока иностранных инвестиций;
- развитие транспортно-дорожного комплекса и отраслей связи;
- развитие агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности;
- поддержка малого предпринимательства;
- защита и охрана лесов;
- управление земельным фондом;
- создание информационной среды;
- экологическая безопасность.
Реформирование системы государственного управления
экономикой (на примере Совета по развитию промышленного
комплекса Свердловской области)
Совет по развитию промышленного комплекса при Правительстве Свердловской области должен стать консультативным органом, создаваемым для повышения эффективности функционирования промышленного комплекса области, расширения взаимодействия Правительства Свердловской области и предприятий различных форм собственности.
Основными задачами совета являются:
- анализ деятельности промышленного комплекса Свердловской области, его структуры, выявление проблем его функционирования и развития, повышения конкурентоспособности продукции;
- определение принципов, целей и приоритетов промышленной политики в области;
- разработка предложений и механизмов стабилизации и повышения эффективности работы предприятий промышленности;
- проведение политики, обеспечивающей повышение занятости населения области, обеспечение заказами предприятий путем формирования регионального заказа, сокращения ввоза продукции, которая может быть изготовлена в области с учетом ее конкурентоспособности, и вывоза сырья и полуфабрикатов, необходимых для загрузки собственных предприятий;
- развитие региональной кооперации, создание информационной базы имеющихся производственных мощностей, работ, услуг;
- содействие развитию межрегиональных связей с целью расширения рынков сбыта продукции, производимой в области;
- формирование политики ценообразования посредством заключения тарифных соглашений с естественными монополистами;
- выделение отраслей и предприятий - объектов государственной поддержки, определение основных стратегий в их отношении (развитие, диверсификация, реструктуризация, углубление специализации, постепенное свертывание производства, ликвидация и т. д.);
- разработка и утверждение планов и программ промышленного развития;
- подготовка предложений по стимулированию и проведению в жизнь промышленной политики, выполнению утвержденных планов и программ;
- участие в подготовке проектов нормативных актов и решений Правительства области, законов Российской Федерации и Свердловской области, затрагивающих интересы предприятий промышленного комплекса.
Реформирование сферы управления и преобразования
собственности
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа управления государственной |
|программы |собственностью Свердловской области |
|---------------------+------------------------------------------|
|Статус Программы, |Находится в стадии разработки, будет |
|кем утверждена |утверждаться постановлением Правительства |
| |Свердловской области |
|---------------------+------------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение эффективности управленческих |
|Программы, важнейшие |решений, способствующих улучшению |
|целевые показатели |работы предприятий государственной |
| |собственности области. |
| |Создание системы надежных гарантий |
| |для сохранности государственной |
| |собственности. |
| |Оптимизация структуры областной |
| |собственности. |
| |Создание интегрированной системы |
| |учета государственной собственности |
| |на территории области. |
| |Внедрение новых технологий управления |
| |объектами государственной собственности, |
| |в т. ч. разработка и внедрение в регионе |
| |современных информационных технологий |
| |обработки данных |
|---------------------+------------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|---------------------+------------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Учет объектов государственной |
|и основных |собственности на территории Свердловской |
|мероприятий |области на 1997 - 2000 гг. |
| |Формирование высокодоходного |
| |государственного сектора экономики |
| |Свердловской области. |
| |Совершенствование системы управления |
| |государственными областными унитарными |
| |предприятиями, учреждениями областной |
| |собственности, ценными бумагами, |
| |недвижимым имуществом, финансовыми |
| |средствами области, казенным имуществом |
| |и др. |
| |Движение собственности (приватизация, |
| |национализация, перемещение собственности |
| |по уровням управления). |
| |Подпрограмма развития инвестиционной |
| |деятельности и фондового рынка. |
| |Подпрограмма совершенствования механизма |
| |санации, внешнего управления, банкротства.|
| |Подпрограмма развития конкуренции на |
| |товарных рынках Свердловской области |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование источника |Всего |В том числе по годам |
| |1997 - |------------------------------|
| |2000 |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------------+--------+--------+--------+------+-----|
|Всего по Программе |30 |10 |10 |5 |5 |
|------------------------+--------+--------+--------+------+-----|
|в том числе: | | | | | |
|Областной бюджет |30 |10 |10 |5 |5 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание организационных, правовых, |
|результаты реализации|материальных условий и действенных |
|Программы |стимулов, обеспечивающих сохранность, |
| |приумножение объектов государственной |
| |собственности. |
| |Совершенствование отраслевой структуры |
| |объектов государственной собственности. |
| |Повышение эффективности производства, |
| |увеличение доходов бюджета |
\----------------------------------------------------------------/
Программа поддержки малого предпринимательства
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа государственной поддержки |
|Программы |малого предпринимательства на 1997 год |
|---------------------+------------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской |
| |области от 26.03.97 г. N 241-п |
|---------------------+------------------------------------------|
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1397-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 26 марта 1997 г. N 241-п признано утратившим силу
|---------------------+------------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение устойчивого развития малого |
|Программы, |предпринимательства области как важного |
|важнейшие целевые |компонента новой структуры экономики |
|показатели |области, основного инструмента создания |
| |новых рабочих мест и весомого источника |
| |пополнения бюджета |
|---------------------+------------------------------------------|
|Сроки и этапы |Реализация Программы - 1997 год |
|реализации Программы | |
|---------------------+------------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Раздел 1. "Приоритеты поддержки малого |
|и основных |предпринимательства". |
|мероприятий |Раздел 2. "Территориальная поддержка |
| |малого предпринимательства". |
| |Раздел 3. "Развитие информационно - |
| |консультационной и обучающей |
| |инфраструктуры малого предпринимательства"|
| |Раздел 4. "Развитие межрегиональных и |
| |международных связей малого |
| |предпринимательства Свердловской области".|
| |Раздел 5. "Формирование благоприятного |
| |общественного мнения о малом |
| |предпринимательстве". |
| |Раздел 6. "Совершенствование нормативно - |
| |правовой базы и научно - методическое |
| |обеспечение малого предпринимательства". |
| |Основные мероприятия: |
| |Развитие Сервис - центра по |
| |деревообработке для малых предприятий. |
| |Развитие научно- технического парка |
| |"Уральский". |
| |развитие Средне - Уральского |
| |информационно - аналитического центра |
| |малого предпринимательства. |
| |Создание и поддержка центров по |
| |возрождению ремесел, традиционных |
| |народных промыслов и художественных |
| |производств. |
| |Создание и развитие не менее 20 |
| |муниципальных фондов поддержки малого |
| |предпринимательства. |
| |Создание лизинговой компании для малых |
| |предприятий. |
| |Создание и развитие бизнес - инкубаторов, |
| |социально - деловых и учебных центров, |
| |технологических и инновационных центров, |
| |информационно - выставочного комплекса |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего | В том числе по годам |
|источника |1997 - |---------------------------------|
| |2000 гг.|1997 |1998* |1999* |2000* |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Всего по Программе |103,8 |25,8 |30,0 |24,0 |24,0 |
|в том числе: | | | | | |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Федеральный бюджет |33,0 |3,0 |10,0 |10,0 |10,0 |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Областной бюджет |63,0 |15,0 |20,0 |14,0 |14,0 |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Возврат кредитов и |0,5 |0,5 |- |- |- |
|доходы от размещения | | | | | |
|средств | | | | | |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Средства |6,2 |6,2 |- |- |- |
|гарантийного фонда, | | | | | |
|сформированные на | | | | | |
|01.01.97 г. | | | | | |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Возврат кредитов, |0,4 |0,4 |- |- |- |
|выданных | | | | | |
|муниципальными | | | | | |
|фондами | | | | | |
|---------------------+--------+--------+-------+-------+--------|
|Средства |0,7 |0,7 |- |- |- |
|муниципальных | | | | | |
|гарантийных фондов, | | | | | |
|сформированных на | | | | | |
|01.01.97 г. | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Данные по 1998, 1999, 2000 годам отражают желаемое финансирование.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание новых рабочих мест, увеличение |
|результаты |поступлений в бюджет, увеличение |
|реализации Программы |производства товаров и услуг, повышение |
| |уровня конкуренции, формирование |
| |предпринимательской среды в кризисно - |
| |депрессивных районах области |
\----------------------------------------------------------------/
Программа энергосбережения
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа энергосбережения в Свердловской |
|Программы |области на период до 2005 года |
|---------------------+------------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная Программа, постановление |
|кем утверждена |Правительства Свердловской области от |
| |29.07.97 N 664-п |
|---------------------+------------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение эффективности использования |
|Программы, |энергетических ресурсов без ущемления |
|важнейшие целевые |интересов населения и промышленных |
|показатели |предприятий, снижение дотаций из |
| |областного и местного бюджетов за |
| |потребляемые энергоресурсы, улучшение |
| |экологической обстановки, улучшение |
| |финансового положения предприятий |
|---------------------+------------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2005 гг. |
|реализации Программы |1 этап - 1997 - 2000 гг. |
| |2 этап - 2000 - 2005 гг. |
|---------------------+------------------------------------------|
|Перечень |Повышение энергоэффективности в |
|подпрограмм и |образовательных учреждениях Свердловской |
|основных |области. |
|мероприятий |Внедрение современных энергосберегающих |
| |технологий в областных лечебных |
| |учреждениях. |
| |Программа перевода птицеводческих |
| |корпусов на автономное отопление с |
| |помощью газовых генераторов |
| |непосредственного сжигания на 1997 - |
| |2000 гг. |
| |Энергоучет - внедрение приборов учета |
| |энергоресурсов. Газосбережение. |
| |Теплоизоляция зданий. |
| |Автономные системы теплоэлектроснабжения. |
| |Сокращение потребления тепловой энергии |
| |на отопление и горячее водоснабжение |
| |в жилищно - коммунальном секторе. |
| |Система учета электрической энергии, |
| |природного газа и диспетчеризация их |
| |потребления на промышленных предприятиях. |
| |Реализация водосберегающих мероприятий |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего | В том числе по годам |
|источника |1997 - |---------------------------------|
| |2000 гг.|1997 |1998 |1999 |2000 |
|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Всего по Программе |215,29 |4,0 |70,43 |70,43 |70,43 |
|в том числе: | | | | | |
|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Областной бюджет |21,60 |4,0 |8,43 |4,17 |5,00 |
|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Местные бюджеты |193,69 |- |62,0 |66,26 |65,43 |
|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Собственные средства |- |- |- |- |- |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Сокращение потребления энергоресурсов на |
|результаты |20 - 30%, уменьшение платежей за |
|реализации Программы |энергоресурсы |
\----------------------------------------------------------------/
Программа конверсии предприятий ВПК
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Комплексная областная Программа |
|Программы |реструктуризации и конверсии предприятий |
| |оборонных отраслей промышленности |
| |Свердловской области на период 1998 - |
| |2000 годы |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |В стадии разработки, будет утверждаться |
|кем утверждена |постановлением Правительства |
| |Свердловской области |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Сохранение производственного и научно - |
|Программы, |технического потенциала оборонных |
|важнейшие целевые |предприятий и организаций, наращивание |
|показатели |мощностей по производству гражданской |
| |продукции |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Первый этап завершается в 1997 году. |
|реализации Программы |Следующий этап - в 2000 году |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Планируется реализация подпрограмм по |
|и основных мероприятий|13 приоритетным направлениям конверсии |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |---------------------------------|
| |2000 гг|1997 |1998 |1999 |2000 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Всего по Программе |1185,9 |201,9 |254,0 |330,0 |400,0 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный бюджет |37,5 |37,5 |- |- |- |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Областной бюджет |298,4 |54,4 |54,0 |90,0 |100,0 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Местные бюджеты | | | | | |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Внебюджетные фонды |220,0 |- |50,0 |70,0 |100,0 |
|федеральный и | | | | | |
|областной фонды | | | | | |
|конверсии | | | | | |
|(с расшифровкой) | | | | | |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Собственные средства |630,0 |110,0 |150,0 |170,0 |200,0 |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Сохранение порядка 30 тыс. рабочих |
|результаты реализации |мест. Освоение в серийном производстве |
|Программы |конкурентоспособной и импортозаменяющей |
| |продукции более 300 наименований |
\----------------------------------------------------------------/
Программа технического перевооружения
металлургии области
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Развитие рудно - сырьевой базы |
|Программы |металлургической промышленности |
| |Свердловской области "Руда Урала" |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа одобрена |
|кем утверждена |постановлением Правительства |
| |Свердловской области от 18.07.97 N 607-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП постановление Правительства Свердловской области от 18 июля 1997 г. N 607-п "О программе развития рудно-сырьевой базы металлургической промышленности Свердловской области "Руда Урала" до 2005 года" признано утратившим силу
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Развитие рудно - сырьевой базы и |
|Программы, |обеспечение ресурсной независимости |
|важнейшие целевые |металлургической промышленности |
|показатели |Свердловской области |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Первый этап - 1997 - 2000 годы. |
|реализации Программы |Второй этап - 2001 - 2005 годы |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Обеспечение металлургической |
|и основных |промышленности рудами черных металлов: |
|мероприятий |- по железной руде; |
| |- по марганцевой руде; |
| |- по хромовой руде; |
| |- по флюсам. |
| |2. Обеспечение металлургической |
| |промышленности рудами цветных металлов: |
| |- по медно - цинковым рудам; |
| |- по бокситовым рудам; |
| |- по никель - кобальтовым рудам. |
| |3. Геологоразведочные работы. |
| |4. Природоохранные мероприятия. |
| |5. Научно - техническое обеспечение |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |---------------------------------|
| |2000 гг|1997 |1998 |1999 |2000 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Всего по Программе |6564,2 |1534,4 |1708,7 |1706,6 |1614,5 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный бюджет |3223,6 |712,3 |855,6 |860,0 |795,7 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Областной бюджет |729,3 |172,1 |185,9 |190,8 |180,5 |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Собственные средства |1589,3 |403,3 |412,7 |393,7 |379,6 |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
|----------------------+-------+-------+--------+-------+--------|
|Заемные средства |1022,0 |246,7 |254,5 |262,1 |258,7 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Реализация Программы в 1997 - 2000 годах |
|результаты реализации |предусматривает освоение средств в |
|Программы |размере 54% от объема финансирования, |
| |предусмотренного для выполнения |
| |Программы в целом за 1997 - 2005 годы. |
| |Осуществление первого этапа Программы |
| |позволит в значительной мере обеспечить |
| |поддержание и расширение |
| |производственных мощностей действующих |
| |горнорудных предприятий, освоение новых |
| |месторождений, сохранить занятость |
| |населения, значительно улучшить |
| |социально - экономическую ситуацию в |
| |области и увеличить объемы добычи |
| |железной руды на 11% , хромовой руды - |
| |на 60% , медно - цинковой руды - в два |
| |раза, бокситов - на 14% , никель - |
| |кобальтовой руды - более чем в три раза |
\----------------------------------------------------------------/
Программа геологоразведочных работ
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа геологоразведочных работ |
|Программы |на территории Свердловской области |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная Программа, утверждена |
|кем утверждена |постановлением Правительства |
| |Свердловской области от 06.02.97 N 95-п |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение обеспеченности сырьем |
|Программы, |действующих предприятий, выявление |
|важнейшие целевые |месторождений традиционных для области |
|показатели |видов полезных ископаемых, поиски новых |
| |(нетрадиционных) для области видов |
| |полезных ископаемых (нефть и газ, |
| |алмазы и др.) |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Программа геологоразведочных работ |
|реализации Программы |разрабатывается и утверждается ежегодно |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Программой предусматривается |
|и основных |финансирование геологоразведочных работ |
|мероприятий |преимущественно за счет отчислений на |
| |воспроизводство МСБ, поступивших в |
| |областной бюджет и отчислений, |
| |оставляемых в распоряжении предприятий. |
| |Приоритетными работами, финансируемыми |
| |из областного бюджета, являются |
| |поисковые и поисково - оценочные работы |
| |на хромиты, марганец, каменный уголь, |
| |рудное золото, подземную воду. |
| |Приоритетными для бюджетов |
| |горнодобывающих предприятий остаются |
| |работы на полезные ископаемые, |
| |соответствующие их основной |
| |специализации: железные руды - |
| |Качканарский, Высокогорский ГОК, |
| |Богословское, Гороблагодатское, |
| |Первоуральское РУ; бокситы - СУБР; |
| |уголь - Вахрушевуголь; медь - ООО |
| |"Медин", АО "Святогор", Турьинский |
| |рудник; золото и платина - |
| |Березовский рудник, Дегтярское РУ и |
| |артели старателей (Южно - Заозерский |
| |прииск, Нейва и др.) и т. д. |
| |Значительная роль отводится полезным |
| |ископаемым, ранее не традиционным для |
| |Свердловской области: нефть и газ, |
| |алмазы, новые типы проявлений рудных |
| |платиноидов и золота |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1135,130 |343,639 |239,470 |262,867 |289,154 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |121,909 |40,814 |24,500 |26,950 |29,645 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |180,342 |56,250 |37,490 |41,239 |45,363 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Средства на |171,234 |48,830 |36,980 |40,678 |44,746 |
|воспроизводство | | | | | |
|МСБ, передаваемые | | | | | |
|добывающим | | | | | |
|предприятиям | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Прочие источники | | | | | |
|финансирования |661,645 |197,745 |140,500 |154,000 |169,400 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные|Будут выявлены, оценены, разведаны новые |
|результаты |месторождения полезных ископаемых, |
|реализации |переоценены запасы известных месторождений |
|Программы |с учетом современных экономических условий, |
| |что позволит укрепить минерально - |
| |сырьевую базу Свердловской области |
\----------------------------------------------------------------/
Программы развития внешнеэкономической деятельности
Свердловской области
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Программа развития экспортного комплекса |
|Программы |Свердловской области |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Утверждена |
|кем утверждена |постановлением Правительства |
| |Свердловской области N 325-п от 22.04.97 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Стабилизация и расширение объемов |
|Программы, |реализации продукции предприятий в |
|важнейшие целевые |условиях сужения внутреннего рынка. |
|показатели |Расширение возможностей использования |
| |потенциала экспортного комплекса |
| |Свердловской области для стабилизации |
| |и улучшения экономической ситуации в |
| |регионе. |
| |Формирование развитой инфраструктуры |
| |международных экономических связей, |
| |обеспечивающей доступ к эффективным |
| |финансовым и технологическим ресурсам |
| |мирового рынка - основу динамичного и |
| |устойчивого развития всей экономической |
| |системы Свердловской области в структуре |
| |мирохозяйственных связей |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2005 гг. (1 этап - 1997 - 1998 |
|реализации Программы |гг.; 2 этап - 1998 - 2000 гг.; 3 этап - |
| |2000 - 2005 гг.). |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Мониторинг состояния экспортного |
|и основных |комплекса области и эффективности |
|мероприятий |деятельности основных экспортеров. |
| |Разработка программ развития экспорта |
| |предприятий области. |
| |Комплекс мероприятий по продвижению |
| |продукции предприятий области на |
| |наиболее эффективные внешние рынки |
| |сбыта. |
| |Осуществление мероприятий по |
| |оптимизации структуры экспортных |
| |поставок предприятий |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника* |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|695,7 |0,2 |231,5 |232,0 |232,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |- |- |- |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |5,7 |0,2 |1,5 |2,0 |2,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Кредитные |690,0 |- |230,0 |230,0 |230,0 |
|ресурсы и гарантии| | | | | |
|Правительства | | | | | |
|области | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* По дополнительному соглашению.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные|Расширение стоимостных объемов экспорта на |
|результаты |17 - 25% при повышении экономической |
|реализации |эффективности (рентабельности) экспортной |
|Программы |деятельности в среднем - до 25% |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа привлечения иностранных |
| |инвестиций в экономику Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Постановление Правительства |
|кем утверждена |Свердловской области от 26.12.96 |
| |N 1047-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1401-ПП постановление Правительства Свердловской области от 26 декабря 1996 г. N 1047-п признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание на территории области |
|Программы, важнейшие |благоприятного инвестиционного климата |
|целевые показатели |с целью стимулирования притока |
| |инвестиций как фактора, способствующего |
| |развитию производства, внедрению |
| |новых методов производства и маркетинга |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Реализация Программы - 1997 год |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Подготовка предложений в проекты |
|и основных |законов Российской Федерации в рамках |
|мероприятий |законодательной инициативы. |
| |2. Подготовка проектов областных |
| |законов для рассмотрения Областной |
| |Думой. |
| |3. Подготовка постановлений |
| |Правительства Свердловской области |
| |по мерам содействия привлечению |
| |иностранных инвестиций. |
| |4. Подготовка нормативных документов |
| |по созданию системы взаимодействия с |
| |иностранными инвесторами. |
| |5. Мероприятия по созданию системы |
| |информационного обеспечения |
| |деятельности участников инвестиционного |
| |процесса. |
| |6. Содействие открытию свободных |
| |экономических зон на территории |
| |области. |
| |7. Отработка механизма предоставления |
| |отдельных месторождений полезных |
| |ископаемых в концессию. |
| |8. Выход на мировой рынок ценных |
| |бумаг. |
| |9. Меры по формированию рынка ценных |
| |бумаг на территории Свердловской |
| |области. |
| |10. Содействие развитию финансового |
| |лизинга на территории Свердловской |
| |области. |
| |11. Работа с инвестиционными |
| |институтами на территории Свердловской |
| |области. |
| |12. Содействие становлению страховых |
| |и перестраховочных организаций на |
| |территории Свердловской области. |
| |13. Содействие развитию зон |
| |экспортного производства, технопарков, |
| |бизнес - инкубаторов. |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание благоприятного правового поля |
|результаты реализации |для иностранных инвестиций, привлечение |
|Программы |иностранного капитала для модернизации |
| |ключевых сфер экономики, создание |
| |новых форм организации бизнеса |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа кадрового обеспечения |
| |внешнеэкономической деятельности и |
| |международных отношений в Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства области от |
| |24.03.97 N 219-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение непрерывного, |
|Программы, важнейшие |многоуровневого образования |
|целевые показатели |специалистов по внешнеэкономической |
| |деятельности и международным |
| |отношениям, работающих в Правительстве |
| |Свердловской области, в администрациях |
| |округов, городов и районов области, на |
| |отдельных предприятиях и в |
| |организациях различных форм |
| |собственности |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Главная задача Программы состоит в |
|и основных |обеспечении Свердловской области |
|мероприятий |квалифицированными специалистами, |
| |занятыми в сфере внешнеэкономической |
| |деятельности. |
| |Перечень мероприятий приведен в разделе |
| |6 Программы |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|0,320 |- |0,320 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной бюджет |0,320 |- |0,320 |- |- |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание на период действия Программы |
|результаты реализации |и в последующие годы региональной |
|Программы |системы непрерывного многоуровневого |
| |образования специалистов по |
| |внешнеэкономической деятельности и |
| |международным отношениям |
\----------------------------------------------------------------/
Программы развития транспортно-дорожного комплекса
и отраслей связи
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Обновление подвижного состава |
| |пассажирского транспорта общего |
| |пользования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная программа, Областной Закон |
|кем утверждена |"Об областном бюджете на 1997 год", |
| |постановление Правительства области |
| |от 13.01.97 N 17-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1401-ПП постановление Правительства Свердловской области от 13 января 1997 г. N 17-п признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обновление парка пассажирского |
|Программы, важнейшие |транспорта общего пользования с целью |
|целевые показатели |поддержания его стабильной работы |
| |за счет средств транспортного налога |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение электропоездов. |
|и основных мероприятий |Приобретение троллейбусов. Приобретение |
| |трамваев. Приобретение автобусов. |
| |Производство трамваев по программе |
| |"СПЕКТР". Разработка схемы |
| |пассажирского автотранспортного |
| |обслуживания населения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|366 |146 |220 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной бюджет |366 |146 |220 |- |- |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Приобретение 250 - 300 единиц |
|результаты реализации |автобусов, 10 трамваев, 5 троллейбусов, |
|Программы |4-х электропоездов, организация |
| |массового выпуска трамваев "СПЕКТР" |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Обеспечение безопасности дорожного |
| |движения в области на 1996 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная программа, постановление |
|кем утверждена |Правительства области от 30.04.96 |
| |N 357-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Реализация государственной политики |
|Программы, важнейшие |в области безопасности дорожного |
|целевые показатели |движения, снижение количества ДТП и |
| |уровня травматизма |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Совершенствование организации |
|и основных |дорожного движения. |
|мероприятий |2. Обустройство и содержание |
| |железнодорожных переездов. |
| |3. Развитие сервиса на автодорогах. |
| |4. Профилактика аварийности на дорогах. |
| |Надзор за движением транспорта и |
| |пешеходов. |
| |5. Контроль за техническим |
| |состоянием транспортных средств. |
| |6. Подготовка кадров. |
| |7. Организация воспитательной работы |
| |с участниками дорожного движения. |
| |8. Своевременная помощь пострадавшим |
| |в ДТП. |
| |9. Предупреждение детского дорожно - |
| |транспортного травматизма. |
| |10. Пропаганда безопасности дорожного |
| |движения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|10791 |2181 |2457 |2801 |3352 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |120 |- |30 |40 |50 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |66 |- |16 |20 |30 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные бюджеты, |760 |160 |180 |200 |220 |
|в т. ч. на основе | | | | | |
|социальных | | | | | |
|стандартов | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные | | | | | |
|фонды: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|дорожный фонд |5 |1 |1 |1 |2 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Территориальный | | | | | |
|дорожный фонд |9700 |2000 |2200 |2500 |3000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |140 |20 |30 |40 |50 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Увеличение сети современных |
|результаты реализации |автомобильных дорог на 900 км, |
|Программы |благоустройство улично - дорожной сети, |
| |строительство 7 путепроводов, |
| |модернизация 60 железнодорожных |
| |переездов, обустройство дорожной сети |
| |объектами и системами связи, контроля и |
| |регулирования. |
| |Снижение ДТП и уровня травматизма |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие телефонной связи Свердловской |
| |области в 1996 - 1998 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской|
| |области от 10.01.96 N 10-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Ввод городских и сельских АТС, сотовой |
|Программы, важнейшие |и радиотелефонной связи емкостью более |
|целевые показатели |200 тыс. номеров |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |- Городская телефонная сеть. |
|основных мероприятий |- Сельская телефонная сеть. |
| |- Междугородная связь |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |------------------------------------|
| |2000 гг.|1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|416,7 |195,97 |220,73 |- |- |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |16,0 |- |16,0 |- |- |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |38,58 |15,15 |23,43 | | |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Собственные |244,4 |133,4 |111,0 |- |- |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Заемные средства |- |- |- |- |- |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Иностранные | | | | | |
|инвестиции |33,0 |- |33,0 |- |- |
|------------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|Другие источники |84,72 |47,42 |37,3 |- |- |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Увеличение емкости телефонной сети |
|результаты реализации |области на 228 тысяч номеров. |
|Программы |Строительство новых АТС на базе |
| |современных технологий |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие почтовой связи Свердловской |
| |области на 1997 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства |
| |Свердловской области от 05.06.96 |
| |N 446-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение необходимой управляемости |
|Программы, важнейшие |территорий, улучшение обслуживания |
|целевые показатели |населения почтовой связью |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Реконструкция и расширение ПЖДП в г. |
|и основных мероприятий |Екатеринбурге. Строительство РУФПС, |
| |ГУФПС, ОПП, автобаз, гаражей. |
| |Приобретение почтовых вагонов, |
| |автотранспорта |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|85,18 |7,5 |30,79 |22,29 |24,6 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |31,25 |- |8,98 |10,08 |12,19 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |28,84 |- |13,81 |7,03 |8,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |25,09 |7,5 |8,00 |5,18 |4,41 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Развитие почтовой связи в области. |
|результаты реализации |Сохранение сети и производственного |
|Программы |потенциала почтовой связи и |
| |стабилизация экономического положения |
\----------------------------------------------------------------/
Программы развития агропромышленного комплекса
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие зернового хозяйства |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства области |
| |N 160-п от 26.02.97 |
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 1997 г. N 160-п "Об утверждении областной программы "Развитие зернового хозяйства Свердловской области (1996-2000 гг.)" признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Максимально возможное самообеспечение |
|Программы, важнейшие |Свердловской области зерном |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |Корректировка специализации и |
|основных мероприятий |интеграции в производстве зерна. |
| |Повышение плодородия почвы. Внедрение |
| |энергосберегающих технологий. |
| |Сохранение и развитие материально - |
| |технической базы производства зерна |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |в том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1308 |212 |285 |350 |461 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |383 |62 |83 |103 |135 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |684 |111 |149 |183 |241 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |241 |39 |53 |64 |85 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Посевные площади возрастут с 646 т. га |
|результаты реализации |в 1991 - 1995 гг. до 700 т. га к 2000 |
|Программы |году. Валовое производство зерна |
| |составит в 2000 году 1200 т. тонн, 831 |
| |т. тонн в среднем за 1991 - 1995 годы |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Комплексная программа повышения |
| |плодородия почв Свердловской области |
| |в 1996 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа 1997 г. |
|кем утверждена |Утверждена директором Департамента |
| |сельского хозяйства и продовольствия |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Увеличение производства зерна, |
|Программы, важнейшие |картофеля и овощей |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. - 2 этап |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |Химическая и водная мелиорация земель. |
|основных мероприятий |Внесение органических удобрений. |
| |Землеустроительные работы |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1718,0 |285,2 |362,8 |524,0 |546,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |235,0 |49,0 |59,0 |62,0 |65,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |515,0 |86,2 |103,8 |162,0 |163,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |968,0 |150,0 |200,0 |300,0 |318,0 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Реализация программы обеспечит к 2000 |
|результаты реализации |году увеличение производства |
|Программы |сельхозпродукции в пересчете на зерно |
| |в количестве 500 тыс. тонн |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Областная целевая Программа развития |
| |крестьянских (фермерских) хозяйств и |
| |кооперативов на 1997 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Проект |
|кем утверждена | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Стабилизация и экономический рост |
|Программы, важнейшие |эффективности производства в условиях |
|целевые показатели |рыночных отношений. Объем производства |
| |сельскохозяйственной продукции |
| |увеличится в земледелии в 1,6 раза, |
| |животноводстве - в 1,8 раза |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 гг. - 1 этап |
|реализации Программы |1998 - 2000 гг. - 2 этап |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и | |
|основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|42,0 |9,0 |10,1 |10,9 |12,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной | | | | | |
|бюджет |42,0 |9,0 |10,1 |10,9 |12,0 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Ожидаемая площадь сельскохозяйственных |
|результаты реализации|угодий в фермерских хозяйствах - 86 тыс. |
|Программы |га, в т. ч. пашни - 56 тыс. га, зерно в |
| |амбарном весе - 42 тыс. тонн, мясо в |
| |живом весе - 4,2 тыс. тонн, картофель - |
| |20,8 тыс. тонн, молоко - 14,5 тыс. |
| |тонн, овощи - 3,8 тыс. тонн |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа государственной поддержки |
| |комплексного развития птицеводства в |
| |Свердловской области на 1997 - 2000 годы|
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение эффективности |
|Программы, важнейшие |конкурентоспособности птицеводства, |
|целевые показатели |приближение к мировым технико- |
| |технологическим параметрам по |
| |продуктивности птицы и ресурсоемкости |
| |птицеводства за счет внедрения |
| |высокопродуктивных кроссов, премиксов и |
| |энзимов, трудо- и ресурсосберегающих |
| |технологий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Внедрение высокопродуктивных кроссов |
|и основных мероприятий |птицы мировой селекции яйценоских и |
| |мясных пород. |
| |Организация приготовления комбикормов |
| |с применением высокоэффективных |
| |премиксов и энзимов, сокращение |
| |использования дорогостоящего зернового |
| |сырья и значительное сокращение |
| |кормоемкости. |
| |Переход на использование вакцин и |
| |ветпрепаратов лучших отечественных и |
| |зарубежных производителей, резко |
| |повышающих сохранность птицепоголовья, |
| |внедрение водосберегающих технологий. |
| |Внедрение трудо- и ресурсосберегающей |
| |ленточной уборки помета, значительно |
| |улучшающей экологию производства. |
| |Внедрение энергосберегающих |
| |технологий (отопление с помощью |
| |локальных газовых генераторов). |
| |Расширение объемов глубокой переработки |
| |мяса птицы, упаковки мяса, яиц и |
| |молока. |
| |Внедрение экологически совершенных |
| |технологий по сушке помета |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|492,8 |89,6 |84,6 |152,0 |166,6 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |25,5 |13,0 |4,5 |4,0 |4,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |179,2 |- |32,8 |75,7 |70,7 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Кредиты банка |129,1 |35,6 |16,0 |27,5 |50,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внутренние и |75,3 |21,0 |11,3 |23,0 |20,0 |
|внешние | | | | | |
|инвестиции | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |83,7 |20,0 |20,0 |21,8 |21,9 |
|средства | | | | | |
|птицепредприятий | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Доведение производства мяса с учетом |
|результаты реализации |производимого населением к 2000 году |
|Программы |до 90 тыс. тонн, яиц до 1,1 млн. штук, |
| |достигнуть устойчивой работы отрасли и |
| |повышения ее конкурентоспособности, |
| |получить суммарный экономический |
| |эффект за 4 года более 300 млрд. рублей |
\----------------------------------------------------------------/
Программы управления земельным фондом
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Проектно - изыскательские работы по |
| |землеустройству |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |В соответствии с Указом Президента |
|кем утверждена |Российской Федерации, постановлениями |
| |Правительства Российской Федерации и |
| |Правительства Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Упорядочение существующих и организация |
|Программы, важнейшие |новых землепользований. |
|целевые показатели |Установление на местности границ |
| |административно - территориальных |
| |образований. |
| |Разработка проектов |
| |внутрихозяйственного землеустройства и |
| |других проектов, связанных с охраной |
| |и использованием земель. |
| |Проведение топографо - геодезических, |
| |картографических, почвенных, |
| |геоботанических и других съемок |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Постоянно |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Подготовительные работы. |
|и основных мероприятий |Разработка прогнозов, схем проектов |
| |землеустройства. |
| |Утверждение проектной документации. |
| |Перенесение проекта в натуру. |
| |Оформление и выдача |
| |правоустанавливающих документов. |
| |Осуществление авторского надзора |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|31,10 |6,30 |8,30 |8,30 |8,20 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |12,70 |3,70 |3,00 |3,00 |3,00 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |14,40 |1,60 |4,30 |4,30 |4,20 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные | | | | | |
|бюджеты |4,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Рациональное использование земельного |
|результаты реализации |фонда Свердловской области. |
|Программы |Установление границ землепользований в |
| |натуре. |
| |Получение качественной и количественной |
| |информации о земельном фонде области. |
| |Выдача правоустанавливающих документов |
| |физическим и юридическим лицам. |
| |Создание благоприятной экологической |
| |среды. |
| |Выполнение международных соглашений |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа инвентаризации земель городов |
| |и других населенных пунктов |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Утверждена |
|кем утверждена |постановлением Правительства |
| |Свердловской области от 21.02.96 |
| |N 119-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Включение земель населенных пунктов |
|Программы, важнейшие |Свердловской области в систему |
|целевые показатели |государственного земельного |
| |кадастра для целей их учета, |
| |рационального планирования и |
| |использования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Подготовительно - обследовательские |
|и основных мероприятий |работы |
| |2. Аэрофотогеодезические работы. |
| |2.1. Аэрофотосъемочные работы. |
| |2.2. Фотограмметрические работы. |
| |2.3. Создание плановой основы. |
| |3. Инвентаризация земель населенных |
| |пунктов |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|377,26 |21,68 |355,58 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |41,40 |2,22 |39,18 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |159,96 |8,46 |151,50 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные | | | | | |
|бюджеты |175,90 |11,00 |164,90 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |- |- |- |- |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Организация учета земель, упорядочение |
|результаты реализации |сбора налогов и арендной платы за |
|Программы |землю, а также планирование |
| |использования земельного фонда, |
| |организация рынка земли в городах и |
| |других населенных пунктах Свердловской |
| |области |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Создание автоматизированной системы |
| |земельного кадастра Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |1. Утверждена постановлением |
|кем утверждена |Правительства Свердловской области |
| |N 426-п от 24.05.96 |
| |2. Утверждена председателем |
| |Роскомзема и Губернатором Свердловской |
| |области, 1996 год |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание автоматизированной |
|Программы, важнейшие |информационной системы ведения |
|целевые показатели |земельного кадастра, включая |
| |регистрацию и оценку земель на |
| |территории Свердловской области. |
| |Разработка и внедрение процедур |
| |регистрации землепользователей и |
| |ведения государственного земельного |
| |кадастра. Внедрение современных |
| |технологий сбора, обработки, хранения |
| |и использования данных для ведения |
| |земельного кадастра и регистрации |
| |землепользователей. Создание |
| |технической инфраструктуры, |
| |обеспечивающей ведение интегрированных |
| |баз данных. Использование земельной |
| |информационной системы как базовой для |
| |развития других информационно - |
| |коммуникационных систем. Разработка |
| |рекомендаций по совершенствованию |
| |земельного законодательства и |
| |нормативных актов |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 год - 1 этап |
|реализации Программы |1997 - 2000 годы - 2 этап |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Организационное обеспечение. |
|и основных мероприятий |2. Правовое, нормативно - |
| |методическое обеспечение. |
| |3. Программно - технологическое |
| |обеспечение. |
| |4. Информационное обеспечение системы. |
| |5. Мониторинг базы данных земельного |
| |кадастра. |
| |6. Кадровое обеспечение, переподготовка |
| |кадров. |
| |7. Материально - техническое |
| |обеспечение. |
| |8. Эксплуатационное обеспечение |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|188,72 |9,50 |48,39 |96,84 |33,99 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |64,90 |6,00 |5,40 |40,00 |13,50 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |78,12 |3,50 |22,99 |36,14 |15,49 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные | | | | | |
|бюджеты |45,70 |- |20,00 |20,70 |5,00 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Внедрение автоматизированной системы |
|результаты реализации |Земельного кадастра, упорядочение |
|Программы |кадастровой информации, геоданных по |
| |окружным границам, создание базы |
| |данных землепользователей и |
| |плательщиков земельного налога |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Мониторинг земель |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление главы администрации |
| |Свердловской области от 05.06.95 N 290 |
| |"Об утверждении программы мониторинга |
| |земель Свердловской области" |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Многоуровневая информационная база |
|Программы, важнейшие |мониторинга земель, постоянно |
|целевые показатели |действующая система прогноза: |
| |характеристика земельного фонда |
| |области (наблюдения, изыскания, |
| |съемки) по следующим вопросам: |
| |- изменение состояния почв; |
| |- изменение границ и площадей; |
| |- изменение рельефа, геологической |
| |среды, гидрографической сети; |
| |- изменение состояния растительности |
| |(посевов, пастбищ, сенокосов, лесов, |
| |многолетних насаждений и т. д.); |
| |- изменение состояния земель, |
| |подверженных негативному |
| |воздействию. |
| |Ландшафтно - экологическая карта |
| |области М 1 : 500000 с сетью размещения |
| |объектов наблюдения мониторинга земель |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Сроки реализации 1995 - 1997 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Уточнение нормативно - технической |
|и основных мероприятий |базы регионального мониторинга по |
| |отдельным направлениям работ. |
| |2. Базовые исследования состояния |
| |земель на начало МЗ. |
| |3. Оценка земель сельскохозяйственного |
| |назначения. |
| |4. МЗ населенных пунктов, земель |
| |промышленности, транспорта, связи и др. |
| |5. МЗ природоохранного, |
| |оздоровительного, рекреационного, |
| |историко - культурного назначения. |
| |6. МЗ лесного фонда и земель запаса. |
| |7. МЗ водного фонда. |
| |8. Составление серии экологических |
| |карт. |
| |9. Районирование земельного фонда |
| |области. |
| |10. Обоснование размещения сети |
| |мониторинга за динамическими |
| |показателями почвенного покрова. |
| |11. Топографическая горизонтальная |
| |съемка опытных полей. |
| |12. Аэроэкологический мониторинг на |
| |базе длительных опытов. |
| |13. Лабораторные работы (полевые). |
| |14. Лабораторные работы (камеральные). |
| |15. Анализ изменений земельно - |
| |кадастровых показателей. |
| |16. Разработка технического задания |
| |АИС МЗ. |
| |17. Внедрение программно - |
| |технологического комплекса МЗ. |
| |18. Составление ежегодного сводного |
| |отчета о состоянии земельного фонда |
| |области. |
| |19. Эколого - экономическая экспертиза |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|9,0 |0,4 |8,6 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |- |- |- |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |9,0 |0,4 |8,6 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные | | | | | |
|бюджеты |- |- |- |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |- |- |- |- |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Программы охраны и защиты лесов
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Леса России |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Разработана в соответствии с поручением |
|кем утверждена |Правительства РФ от 13.06.95 |
| |N А3-П9-17324 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Рациональное использование, охрана и |
|Программы, важнейшие |защита лесного фонда на площади 15,4 |
|целевые показатели |млн. га, воспроизводство лесов на |
| |площади 50 тыс. га |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |1. Своевременное воспроизводство |
|основных мероприятий |лесов на непокрытых лесом землях |
| |лесного фонда, улучшение породного |
| |состава лесов, увеличение |
| |продуктивности лесов. Обеспечение |
| |рационального использования земель |
| |лесного фонда (ст. 87 Лесного |
| |Кодекса). |
| |2. Содержание территориального органа |
| |управления лесным хозяйством и его |
| |подразделений (лесхозов), |
| |национальных парков. Капитальный |
| |ремонт зданий и сооружений. |
| |Выполнение мероприятий по по охране |
| |лесов и борьбе с лесными пожарами, |
| |вредителями и болезнями леса. |
| |Строительство лесохозяйственных |
| |дорог, их содержание и ремонт. |
| |3. Организация семеноводства, ведение |
| |мониторинга лесов, государственного |
| |лесного кадастра и государственного |
| |учета лесного фонда. |
| |Организация лесоустройства, научно - |
| |исследовательских и опытно - |
| |конструкторских работ. Подготовка |
| |кадров для лесного хозяйства. |
| |Обеспечение форменным обмундированием |
| |работников лесного хозяйства. |
| |Капитальные вложения в охрану и |
| |защиту лесов. Развитие социальной сферы |
| |лесного хозяйства (ст. 108 Лесного |
| |Кодекса) |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|599,7 |108,6 |164,1 |163,5 |163,5 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный | | | | | |
|бюджет |249,4 |29,3 |73,3 |73,4 |73,4 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной | | | | | |
|бюджет |233,7 |50,4 |61,5 |60,9 |60,9 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |0,6 |- |0,2 |0,2 |0,2 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |116,0 |28,9 |29,1 |29,0 |29,0 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Обеспечение рационального и |
|результаты реализации |неистощительного использования лесов, |
|Программы |их охрану, защиту и воспроизводство, |
| |исходя из принципов устойчивого |
| |управления лесами и сохранения |
| |биологического разнообразия лесных |
| |экосистем, повышения экологического и |
| |ресурсного потенциалов лесов, |
| |удовлетворения потребностей общества |
| |в лесных ресурсах на основе научно |
| |обоснованного, многоцелевого |
| |лесопользования |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Охрана лесов от пожаров |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Утверждена |
|кем утверждена |Правительством Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение уровня противопожарных |
|Программы, важнейшие |мероприятий защиты лесов и торфяных |
|целевые показатели |месторождений за счет осуществления |
| |комплекса организационно - |
| |технических и экономических мер, |
| |реализация которых позволит значительно |
| |сократить ущерб, наносимый пожарами |
| |экономике и экологии области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1994 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |1. Строительство пожарно - химических |
|основных мероприятий |станций, пожарно - наблюдательных |
| |вышек, кордонов. |
| |2. Приобретение противопожарной |
| |техники и мелкого противопожарного |
| |инвентаря, средств радиосвязи. |
| |3. Проведение противопожарной |
| |пропаганды, лекций и бесед, |
| |изготовление листовок |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|25,55 |5,0 |5,55 |7,0 |8,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной | | | | | |
|бюджет |25,55 |5,0 |5,55 |7,0 |8,0 |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Повышение уровня противопожарных |
|результаты реализации |мероприятий, защиты лесов на площади |
|Программы |13,6 млн. га. |
| |Снижение количества лесных пожаров |
| |леса и уменьшение площади одного |
| |загорания |
\----------------------------------------------------------------/
Программы развития потребительского рынка
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа совершенствования торгового |
| |обслуживания сельского населения |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная |
|кем утверждена | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Восстановление ранее действовавших |
|Программы, важнейшие |объектов торговой сети, организация |
|целевые показатели |развозной торговли и досрочного |
| |завоза товаров первой необходимости |
| |в труднодоступные районы области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и | |
|основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|21,25 |11,0 |10,25 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |21,25 |11,0 |10,25 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Стабилизация торгового обслуживания |
|результаты реализации |сельского населения в отдаленных и |
|Программы |труднодоступных населенных пунктах. |
| |Создание новых рабочих мест |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа защиты прав потребителей в |
| |Свердловской области на 1997 - 1998 |
| |годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства |
| |Свердловской области от 04.02.97 |
| |N 91-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание на областном уровне |
|Программы, важнейшие |экономических, правовых и |
|целевые показатели |организационных условий для |
| |формирования эффективного механизма |
| |ЗПП в условиях рыночных отношений на |
| |основе объединения усилий и координации |
| |действий органов законодательной и |
| |исполнительной власти Свердловской |
| |области, местного самоуправления, |
| |надзорных структур, правоохранительных |
| |органов, судов, прокуратуры, |
| |общественных организаций потребителей |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Совершенствование нормативно - |
|и основных мероприятий |правовой базы. |
| |2. Создание единой государственной и |
| |общественной системы защиты прав |
| |потребителей. |
| |3. Организация системы правового |
| |обучения населения, субъектов |
| |хозяйственной деятельности, кадров |
| |исполнительной власти. |
| |4. Дополнительные мероприятия по |
| |защите прав потребителей |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1,12 |0,02 |1,1 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |1,12 |0,02 |1,1 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание единой государственной и |
|результаты реализации |общественной системы защиты прав |
|Программы |потребителей |
\----------------------------------------------------------------/
Создание информационной среды
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа информационного обеспечения |
| |социально - экономического развития |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная Программа. Постановление |
|кем утверждена |Правительства Свердловской области |
| |N 755-п от 06.09.96 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание единой информационной среды, |
|Программы, важнейшие |создание региональной системы обмена |
|целевые показатели |данных, разработка современных |
| |информационных технологий обработки |
| |данных, повышение квалификации гос. |
| |служащих в области использования |
| |современных информационных технологий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |1. Формирование региональных |
|основных мероприятий |информационных ресурсов, создание и |
| |развитие систем сбора информации. |
| |2. Создание региональной системы |
| |обмена данных. |
| |3. Разработка и внедрение |
| |информационных технологий обработки |
| |данных, интеллектуальных программных |
| |средств и математических моделей в |
| |информационном обеспечении основных |
| |полномочий органов исполнительной |
| |власти. |
| |4. Повышение квалификации работников |
| |сферы управления и государственных |
| |служащих в области информатики. |
| |5. Создание организационно - |
| |технических и правовых условий |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|43,3 |5,1 |5,7 |32,5 | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |43,3 |5,1 |5,7 |32,5 | |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Будут созданы: областная сеть передачи |
|результаты реализации |данных с использованием цифровых |
|Программы |каналов; структурированная кабельная |
| |сеть в административном здании |
| |Правительства области; информационное |
| |хранилище Правительства области; |
| |максимально удовлетворены потребности |
| |структурных подразделений Губернатора |
| |и Правительства области в компьютерной |
| |и другой оргтехнике. |
| |Разработаны и внедрены 1 очереди: |
| |информационно - справочных систем |
| |"Сводная опись государственной |
| |собственности", "Формирование и |
| |исполнение бюджета области", |
| |"Управления природными ресурсами |
| |области", "Инвестиционный потенциал |
| |Свердловской области", "Система |
| |предупреждения ЧС" и др. |
\----------------------------------------------------------------/
Программы экологической безопасности
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Отходы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа, |
|кем утверждена |постановление Правительства РФ от |
| |13.09.96 N 1098 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Концентрация финансовых, материально - |
|Программы, важнейшие |технических и других ресурсов, |
|целевые показатели |интеграция производственного и научного |
| |потенциала для решения проблемы |
| |обращения с отходами. |
| |Создание нормативной и технологической |
| |базы для реализации единой |
| |государственной политики в сфере |
| |обращения с отходами на всех уровнях |
| |управления. |
| |Экономия природных ресурсов за счет |
| |максимального вовлечения отходов в |
| |хозяйственный оборот. |
| |Организация и обеспечение научно - |
| |исследовательских и опытно - |
| |конструкторских разработок, |
| |направленных на создание |
| |перспективных ресурсосберегающих и |
| |малоотходных технологий, эффективных |
| |средств и методов переработки и |
| |обезвреживания отходов. |
| |Создание системы управления обращением |
| |с отходами, построенной на основе |
| |организационно - управленческих, |
| |правовых, нормативных, экономических, |
| |информационных и контрольных |
| |регуляторов. |
| |Реализация пилотных проектов по |
| |переработке и обезвреживанию |
| |отдельных видов отходов для |
| |последующего их тиражирования в целях |
| |решения проблемы, накопленных в стране |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 гг. |
|реализации Программы |1 этап - 1996 - 1998 гг. |
| |2 этап - 1999 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Мероприятия по научно - техническому |
|и основных мероприятий |обеспечению Программы. |
| |Мероприятия по реализации пилотных |
| |проектов по переработке и |
| |обезвреживанию отходов |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|30,9 |- |19,5 |11,4 |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |6,376 |- |6,376 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |5,752 |- |4,252 |1,5 |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |4,752 |- |3,752 |1,0 |- |
|бюджеты | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |0,72 |- |0,72 |- |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |5,3 |- |2,5 |2,8 |- |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Заемные |8,0 |- |1,9 |6,1 |- |
|средства | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Новые технологии по переработке отходов |
|результаты реализации |хроматного производства, древесных |
|Программы |отходов, отходов добычи и переработки |
| |горнорудного сырья. |
| |Увеличение объема производимой товарной |
| |продукции |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Комплекс первоочередных мероприятий по |
| |оздоровлению экологической обстановки и |
| |населения в Уральском регионе и |
| |Тюменской области на 1997 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная. Постановление |
|кем утверждена |Правительства РФ от 16.11.96 N 1369 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Выход Уральского региона из |
|Программы, важнейшие |экологического кризиса, улучшение |
|целевые показатели |качества окружающей среды и переход к |
| |научно обоснованному сочетанию |
| |экологических и экономических интересов |
| |общества |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм | |
|и основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1271,5* |8,63 |64,03 |528,0* |670,84* |
| |------ | | |----- |------ |
| |280,7 | | |120,0 |160,7 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |64,4 |- |17,83 |20,0 |26,57 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |120,0 |5,6 |13,2 |48,0 |53,2 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |480,7* |- |- |220,0* |260,7* |
|бюджеты |----- | | |----- |----- |
| |280,7 | | |120,0 |160,7 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |242,0 |0,83 |24,5 |90,0 |126,67 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |364,4 |2,2 |8,5 |150,0 |203,7 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе исходя из реальных объемов возможного финансирования.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Защита атмосферы от выбросов |
|результаты реализации |стационарных и передвижных источников |
|Программы |загрязнения. |
| |Защита поверхностных и подземных вод |
| |от загрязнения. |
| |Защита окружающей среды от загрязнения |
| |отходами производства и потребления. |
| |Предупреждение и ликвидация |
| |последствий экологически опасных |
| |чрезвычайных ситуаций техногенного и |
| |природного характера. |
| |Нормализация экологической ситуации на |
| |территориях с особо неблагополучной |
| |экологической ситуацией |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Первоочередные мероприятия по |
| |оздоровлению окружающей среды и |
| |населения г. Каменск - Уральский |
| |Свердловской области на период до |
| |1998 года |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Постановление Правительства РФ от |
|кем утверждена |15.04.96 N 436 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Оздоровление экологической обстановки, |
|Программы, важнейшие |реабилитации территории и здоровья |
|целевые показатели |населения в городе путем проведения |
| |комплекса организационных, технических, |
| |технологических и лечебно - |
| |профилактических мероприятий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |Технический блок. |
|основных мероприятий |Территориальный блок. |
| |Социальный блок. |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|2033,7* |45,57 |1988,13*|- |- |
| |------ | |------- | | |
| |118,0 | |118,0 | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |151,8 |- |151,8 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |159,8 |5,0 |154,8 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |618,0* |- |618,0* |- |- |
|бюджеты |----- | |----- | | |
| |118,0 | |118,0 | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |378,6 |20,0 |358,6 |- |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |725,5 |20,57 |704,93 |- |- |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования 1997 - 1998 гг.; в знаменателе исходя из реальных объемов возможного финансирования.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Сокращение выбросов предприятий в |
|результаты реализации |окружающую среду, медико - |
|Программы |профилактические мероприятия по |
| |реабилитации здоровья населения и |
| |восстановлению нарушенных природных |
| |ресурсов |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Переработка техногенных образований в |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа |
|кем утверждена |(Постановление Правительства РФ от |
| |24.06.96 N 738), областная целевая |
| |программа (постановление Правительства |
| |Свердловской области от 05.09.96 |
| |N 743-п) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Комплексная переработка техногенных |
|Программы, важнейшие |образований в Свердловской области с |
|целевые показатели |одновременной утилизацией отходов |
| |производства и потребления, уменьшение |
| |антропогенной нагрузки на окружающую |
| |среду и здоровье населения области, |
| |снижение социальной напряженности в |
| |горнопромышленных центрах за счет |
| |создания новых и технического |
| |перевооружения существующих рабочих |
| |мест. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1999 - 2005 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |1 этап. Переработка: |
|основных мероприятий |- отходов обогащения руд черных и |
| |цветных металлов; |
| |- шламов, промпродуктов и пылей |
| |обогатительного и металлургического |
| |производств; |
| |- отвальных и текущих металлургических |
| |шлаков; |
| |- отходов хроматного производства; |
| |- бедных асбестовых отложений; |
| |- сточных вод добывающих и |
| |перерабатывающих предприятий; |
| |- катализаторов; |
| |- фосфогипсовых образований; |
| |- отходов тепловых электростанций. |
| |2 этап. Переработка: |
| |- монацитового концентрата с |
| |извлечением тория и редкоземельных |
| |металлов; |
| |- асбестовых отвалов; |
| |- бытовых отходов крупнейших промузлов |
| |области; |
| |- отходов обогащения бурых углей, |
| |лигнинов и торфопроизводства |
| |(ликвидация пожароопасности); |
| |- гальванических растворов; |
| |- электронного лома; |
| |- горелых формовочных смесей; |
| |- пластмассы; |
| |- лежалых отвалов горнорудных |
| |производств (ликвидация) |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|2130,0 |362,3 |517,0 |563,8 |686,9 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |220,7 |- |58,1 |73,4 |89,2 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |211,7 |4,1 |20,0 |84,6 |103,0 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |810,0 |180,0 |200,0 |210,0 |220,0 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |887,6 |178,2 |238,9 |195,8 |274,7 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Реализация предусмотренных на первом |
|результаты реализации |этапе программы проектов обеспечит: |
|Программы |- переработку более 15 млн. тонн |
| |токсичных промышленных отходов с |
| |получением из них железа, меди, |
| |алюминия, цинка, редкоземельных и |
| |драгоценных металлов; |
| |- получение годового экономического |
| |эффекта в сумме 155 млрд. рублей в год; |
| |- получение экологического эффекта в |
| |виде предотвращенного ущерба |
| |окружающей среде в размере 5 трлн. |
| |рублей в год; |
| |- предотвращение трансграничных |
| |загрязнений водоемов Арктического и |
| |Каспийского бассейнов; |
| |- социальный эффект в виде создания |
| |20 тысяч дополнительных рабочих мест, |
| |сохранения и технического |
| |перевооружения 50 тысяч существующих |
| |рабочих мест. |
| |Результаты от реализации второго этапа |
| |программы определяются по мере ее |
| |отработки |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа оздоровления окружающей |
| |среды и населения г. Нижний Тагил |
| |Свердловской области на период до 2000 |
| |года |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ от |
| |06.05.95 N 452 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение уровня загрязнения |
|Программы, важнейшие |окружающей среды, повышение качества |
|целевые показатели |питьевой воды, экологизация |
| |производства, оздоровление населения |
| |города, создание экологически |
| |благоприятных условий жизни |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм и |Комплекс мероприятий по решению |
|основных мероприятий |экологических задач и вопросов |
| |сохранения и восстановления здоровья |
| |населения г. Нижний Тагил в настоящей |
| |Программе формируется в виде ряда |
| |направлений (блоков). |
| |Технический блок включает модернизацию, |
| |техническое перевооружение, |
| |строительство природоохранных |
| |сооружений на Нижнетагильском |
| |металлургическом комбинате, |
| |"Уралвагонзаводе", АО "Цементный |
| |завод" и других предприятиях города. |
| |Территориальный блок включает |
| |мероприятия по улучшению водоснабжения |
| |населения, решению проблемы |
| |мусороудаления и очистки города, |
| |рекультивации земель, озеленению |
| |городской территории, созданию |
| |благоприятных условий для проживания |
| |населения. |
| |Социальный блок включает переселение |
| |жителей города из санитарно - |
| |защитных зон промышленных |
| |предприятий, строительство объектов |
| |социальной сферы, санитарно - |
| |гигиенические мероприятия и меры по |
| |медицинской реабилитации населения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|12624,7* |612,1 |891,8 |4980,8* |6140,0* |
| |------- | | |------ |------ |
| |12124,7 | | |4780,8 |5840,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |2051,2 |12,7 |304,8 |767,5 |966,2 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |859,0 |9,0 |15,4 |340,5 |494,1 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |1276,1* |11,3 |12,8 |510,9* |741,1* |
|бюджеты |------ | | |----- |----- |
| |776,1 | | |310,9 |441,1 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |388,4 |130,4 |86,0 |86,0 |86,0 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|- финансово - |357,2 |126,8 |76,8 |76,8 |76,8 |
|инвестиционный | | | | | |
|фонд | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|- городской |31,2 |3,6 |9,2 |9,2 |9,2 |
|экофонд | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |8050,0 |448,7 |472,8 |3275,9 |3852,6 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* В числителе - согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования в 1997 - 1998 гг.; в знаменателе исходя из реальных объемов возможного финансирования.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Реализация Программы по защите |
|результаты реализации |воздушного бассейна позволит сократить |
|Программы |расходы топлива, снизить выбросы пыли и |
| |твердых частиц более чем на 25000 т, |
| |сернистого ангидрида на 17000 т, оксидов|
| |азота на 1500 т, цианистого водорода |
| |на 500 т, аммиака на 378 т, |
| |формальдегида на 3 т. |
| |Мероприятия по очистке сточных вод и |
| |созданию замкнутой системы |
| |водопользования снизят на 15 - 20 |
| |процентов расходы воды на |
| |производственные нужды, сократят |
| |количество недостаточно очищенных |
| |сточных вод на 148,7 млн. куб. м в год, |
| |позволят уменьшить массу сбрасываемых |
| |со сточными водами твердых отходов |
| |путем обработки стоков дешевыми |
| |реагентами нового поколения, |
| |полученными из местных недефицитных |
| |источников сырья. |
| |Мероприятия по очистке питьевой воды |
| |позволят довести ее качество до |
| |уровня действующих стандартов, снизить |
| |в ней содержание примесей до уровня |
| |предельно допустимых концентраций. |
| |Реализация в полном объеме Программы |
| |по переработке и утилизации дисперсных |
| |токсичных отходов даст возможность |
| |использовать ежегодно около 10 млн. т |
| |материалов, в том числе более 3,7 млн. т|
| |металлургических шлаков, 5,6 млн. т |
| |топливных зол, сократить потребление |
| |железной руды на 0,5 млн. т, снизить |
| |расход кокса на 400 - 600 тыс. т, |
| |обезвредить более 200 т токсичных |
| |отходов первого класса опасности |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы|Основные направления охраны окружающей |
| |среды и природных ресурсов в |
| |Свердловской области на 1996 - 1999 годы |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |Свердловской области от 22.03.96 N 219-п |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение экологического |
|Программы, важнейшие |благополучия и экологической |
|целевые показатели |безопасности населения Свердловской |
| |области, предотвращение деградации |
| |ее природного потенциала |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Строительство природоохранных объектов, |
|и основных мероприятий|в том числе завода по переработке твердых|
| |бытовых отходов Первоуральско - |
| |Ревдинского промузла, очистных |
| |сооружений п. п. Красногвардейска, |
| |Бисерти, г. г. Камышлова, Сухого Лога, |
| |Красноуфимска и т. д. |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1445,0 |349,0* |359,0 |363,0 |374,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |105,8 |25,5 |26,3 |26,6 |27,4 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |145,7 |35,2 |36,2 |36,6 |37,7 |
|бюджеты | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |46,9 |10,9 |11,6 |11,9 |12,5 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |1146,6 |277,4 |284,9 |287,9 |296,4 |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Без учета средств, освоенных по экологической Программе г. Нижнего Тагила.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Объемы вредных выбросов в атмосферный |
|результаты реализации |воздух от стационарных источников в |
|Программы |сравнении с базовым периодом (1987 г.) |
| |сократятся на 45,8%. Сброс загрязненных |
| |сточных вод не достигнет базового уровня|
| |в связи с изменением объема учитываемых |
| |стоков (ранее не учитывались ливнестоки |
| |и сброс на рельеф местности), но |
| |снизится в сравнении с 1995 годом |
| |на 21 млн. куб. м в год. |
| |В случае стабилизации существующей |
| |экономической обстановки, отсутствия |
| |роста объемов производства, объемы |
| |выбросов и сбросов загрязняющих веществ |
| |в воздушный и водный бассейны снизятся |
| |к 2000 году, соответственно, на 1200 |
| |тыс. тонн и 100 млн. куб. м |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Организация экологического образования |
| |в Свердловской области (1996 - 1998 |
| |гг.) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |Свердловской области от 03.04.96 |
| |N 263-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 г. N 1371-ПП постановление Правительства Свердловской области от 03.04.96 N 263-П признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Формирование условий организации и |
|Программы, важнейшие |функционирования системы экологического |
|целевые показатели |образования населения Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Экологическое образование в период |
|и основных мероприятий |детства в основной и средней (полной) |
| |школе, учреждениях дополнительного |
| |образования детей. |
| |2. Экологическое образование в |
| |учреждениях начального, среднего и |
| |высшего профессионального образования. |
| |3. Дополнительное экологическое |
| |образование. |
| |4. Экологическое просвещение населения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------+---------+------+--------+--------+----------|
|Всего по Программе|1,93 |0,73 | 1,2 | - | - |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Внебюджетные | | | | | |
|фонды | | | | | |
| | | | | | |
|Облэкофонд (с |1,93 |0,93 | 1,2 | - | - |
|расшифровкой) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание условий для функционирования |
|результаты реализации |системы экологического образования, |
|Программы |которое обеспечит воздействие на |
| |общественное сознание и постоянное |
| |повышение уровня экологической |
| |культуры населения |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Предотвращение загрязнения окружающей |
| |среды полихлордифенилами (ПХД) от |
| |электротехнического оборудования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |Свердловской области от 07.02.96 |
| |N 91-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Организация учета оборудования, |
|Программы, важнейшие |содержащего полихлордифенилы (ПХД), |
|целевые показатели |обеспечение экологической безопасности |
| |путем организованного вывода из |
| |эксплуатации электротехнического |
| |оборудования, содержащего |
| |высокотоксичные вещества - ПХД, их |
| |ответственное хранение и последующее |
| |обезвреживание |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Ежегодный учет ПХД-содержащего |
|и основных мероприятий |оборудования, проведение обследования |
| |его технического состояния, разработка |
| |и корректировка графика вывода |
| |оборудования из эксплуатации. |
| |Разработка экологически безопасных |
| |методов слива и обезвреживания |
| |трансформаторов и конденсаторов, |
| |создание участков по выполнению |
| |этих операций. |
| |Разработка и согласование комплекса |
| |вопросов по созданию площадок |
| |ответственного хранения ПХД, |
| |загрязненных ими материалов и |
| |оборудования. |
| |Разработка рекомендаций по |
| |использованию или утилизации |
| |освобождающегося от ПХД |
| |электротехнического оборудования. |
| |Выбор технологий и оборудования |
| |по уничтожению или утилизации ПХД |
| |и загрязненных ими материалов и |
| |оборудования |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|4,61 |0,41 |1,2 |3,0 |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |1,0 |- |- |1,0 |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |2,11 |0,41 |0,7 |1,0 |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |1,5 |- |0,5 |1,0 |- |
|средства | | | | | |
|предприятий и | | | | | |
|организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Достижение экологической безопасности |
|результаты реализации |от ПХД в Свердловской области путем: |
|Программы |- организации процесса постепенного |
| |вывода из эксплуатации всего парка |
| |ПХД-содержащего оборудования; |
| |- проведения слива и ответственного |
| |хранения ПХД из выведенного из |
| |эксплуатации электротехнического |
| |оборудования; |
| |- обезвреживания от остатков ПХД |
| |электротехнического оборудования и |
| |его утилизации; |
| |- уничтожения или утилизации слитого |
| |ПХД и загрязненных им материалов |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел "Социальная политика"
В качестве основных направлений, позволяющих обеспечить достойный уровень жизни населения, должны стать:
- социальная защита населения;
- совершенствование системы здравоохранения;
- поддержка системы образования;
- поддержка культуры и искусства;
- молодежная политика;
- меры содействия эффективной занятости населения;
- жилищная политика;
- поддержка должного порядка и законности.
Социальная защита населения
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Семья (Государственная семейная |
| |политика Свердловской области до 2000 |
| |года) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа, |
|кем утверждена |утверждена постановлением Правительства |
| |области от 26.03.97 N 240-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП постановление Правительства Свердловской области от 26 марта 1997 г. N 240-п "Об утверждении областных целевых программ "Семья", "Дети-инвалиды", "Женщины Свердловской области" и планов их реализации на 1997 год" признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение социальной напряженности |
|Программы, важнейшие |в области. Обеспечение государством |
|целевые показатели |необходимых условий для реализации |
| |семьей ее функций и повышение качества |
| |жизни семьи. Повышение эффективности |
| |социальной работы с семьей, разработка |
| |и внедрение новых форм социальной |
| |поддержки семей с детьми. Формирование |
| |государственной системы учреждений |
| |социального обслуживания семьи и детей |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты семьи |
|и основных мероприятий |и детства. |
| |2. Развитие государственной системы |
| |социальной защиты семьи и детей. |
| |3. Создание условий для выполнения |
| |семьей ее функций. |
| |4. Просветительская деятельность, |
| |формирование общественного мнения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|126,88 |5,38 |46,5 |35,0 |40,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |26,3 |2,3 |24,0 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |100,58 |3,08 |22,5 |35,0 |40,0 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание предпосылок для стабилизации |
|результаты реализации |социально - экономического |
|Программы |потенциала семей, внедрение |
| |механизмов для самореализации семей, |
| |уменьшение числа семей социального |
| |риска, повышение роли семьи в |
| |воспитании детей |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |"Женщины Свердловской области" |
| |(Государственная социальная политика |
| |по улучшению положения женщин и |
| |повышению их роли в социально - |
| |экономических преобразованиях в |
| |Свердловской области до 2000 года) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа, |
|кем утверждена |утверждена постановлением Правительства |
| |области от 26.03.97 N 240-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Проведение государственной политики |
|Программы, важнейшие |по улучшению положения женщин и |
|целевые показатели |обеспечению их равных прав в обществе |
| |при тесном взаимодействии с |
| |неправительственными организациями и |
| |общественными объединениями. |
| |Обеспечение условий для фактического |
| |равноправия женщин и мужчин |
| |в политической, социальной и |
| |экономической жизни области, свободного |
| |выбора самореализации женщин |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 год |
| |3 этап реализации - 1999 год |
| |4 этап реализации - 2000 год |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты женщин. |
|и основных мероприятий |2. Мероприятия по созданию |
| |государственной системы улучшения |
| |положения женщин в обществе. |
| |3. Создание условий для выполнения |
| |семьей ее функций; поддержка |
| |самореализации женщин. |
| |4. Просветительская деятельность; |
| |формирование общественного мнения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|32,965 |0,93 |6,75 |12,285 |13,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |32,965 |0,93 |6,75 |12,285 |13,0 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Активизация участия женщин в |
|результаты реализации |общественно - политической жизни |
|Программы |области. Создание комплекса условий |
| |для улучшения состояния здоровья |
| |женщин репродуктивного возраста. |
| |Предоставление социальных гарантий |
| |для женщин. Организация и развитие |
| |социальных услуг, позволяющих |
| |женщине совмещать выполнение |
| |родительских обязанностей с трудовой |
| |и общественной деятельностью. Снижение |
| |социальной напряженности, связанной с |
| |женской безработицей |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Дети - инвалиды |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа, |
|кем утверждена |утверждена постановлением Правительства |
| |области от 26.03.97 N 240-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение степени социальной |
|Программы, важнейшие |защищенности детей - инвалидов; |
|целевые показатели |обеспечение государством условий для |
| |успешной интеграции детей - инвалидов |
| |в общество, формирование основ |
| |комплексного решения проблем детей - |
| |инвалидов и их семей |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 год |
| |3 этап реализации - 1999 год |
| |4 этап реализации - 2000 год |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Укрепление правовой защиты детей - |
|и основных мероприятий |инвалидов. |
| |2. Развитие государственной системы |
| |социальной защиты семьи с ребенком - |
| |инвалидом. |
| |3. Создание условий для выполнения |
| |семьей с детьми - инвалидами ее |
| |функций, социальная адаптация, |
| |поддержка детей - инвалидов, оказание |
| |им помощи. |
| |4. Просветительская деятельность, |
| |формирование общественного мнения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|14,195 |1,09 |3,695 |4,41 |5,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |14,195 |1,09 |3,695 |4,41 |5,0 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание условий для интеграции в |
|результаты реализации |общество детей - инвалидов, а также |
|Программы |выполнение Всемирной декларации |
| |об обеспечении выживания, защиты и |
| |развития детей в данные годы и Закона |
| |РФ "О социальной защите инвалидов |
| |в РФ" |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Реконструкция протезно - |
| |ортопедического предприятия и внедрение |
| |современных технологий протезирования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа |
|кем утверждена | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Оснащение СПОП современным |
|Программы, важнейшие |специализированным оборудованием для |
|целевые показатели |производства протезно - |
| |ортопедических изделий, внедрение |
| |передовых технологий протезно - |
| |ортопедической помощи населению |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Реконструкция существующих зданий |
|и основных мероприятий |СПОП. |
| |2. Внедрение современных технологий |
| |протезирования и ортопедической |
| |коррекции позвоночника |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------+---------+------+--------+--------+----------|
|Всего по Программе|8,8 | | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
|------------------+---------+------+--------+--------+----------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |8,8 | | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Повышение качества и расширение |
|результаты реализации |номенклатуры протезно - |
|Программы |ортопедических изделий и их |
| |функциональных возможностей; ускорение |
| |реабилитации инвалидов с нарушениями |
| |костно - мышечного аппарата |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Компьютеризация органов социальной |
| |защиты населения области. Создание |
| |областного банка данных граждан, |
| |состоящих на учете в органах социальной |
| |защиты населения области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа, разработана|
|кем утверждена |по Указу Губернатора Свердловской |
| |области N 262 от 14.07.97 "О состоянии |
| |социальной защиты населения Свердловской|
| |области и мерах по ее |
| |совершенствованию", Указу Губернатора |
| |Свердловской области N 155 от 22.04.96 |
| |"О развитии информатизации в |
| |Свердловской области" |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Наиболее полное осуществление адресной |
|Программы, важнейшие |политики социальной поддержки наименее |
|целевые показатели |обеспеченных категорий населения. |
| |Создание областного банка данных по |
| |всем категориям граждан, состоящих |
| |на учете в органах социальной защиты, |
| |на базе современных средств |
| |вычислительной техники |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1998 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Комплексное оснащение средствами |
|и основных мероприятий |вычислительной техники системы по |
| |назначению и выплате пенсий в |
| |децентрализованных УСЗН городов и |
| |районов области. |
| |2. Комплексное оснащение программно - |
| |техническими комплексами рабочих |
| |мест специалистов социальной защиты |
| |населения. |
| |3. Создание Сводного банка данных |
| |на файл - сервере Главного управления |
| |и серверах - в органах социальной |
| |защиты населения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|10,8 | |6,0 |3,0 |1,8 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |10,8 | |6,0 |3,0 |1,8 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Комплексная децентрализация и |
|результаты реализации |компьютеризация системы пенсионного |
|Программы |обеспечения области. |
| |Получение достоверной информации по всем|
| |категориям граждан, состоящих на учете |
| |в органах социальной защиты населения |
| |и нуждающихся в адресной помощи |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы|Социальная адаптация граждан пожилого |
| |возраста и инвалидов |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа разработана |
|кем утверждена |в соответствии с Законом РФ "О социальном|
| |обслуживании граждан пожилого возраста |
| |и инвалидов" от 21.07.95, Законом РФ "Об |
| |основах социального обслуживания |
| |населения в РФ" от 10.12.95, Законом РФ |
| |"О социальной защите инвалидов в РФ" |
| |от 24.11.95, утверждена Правительством |
| |области, Главным управлением социальной |
| |защиты |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цели и задачи |Сохранение существующих и дальнейшее |
|Программы, важнейшие |поддержание нестационарных форм |
|целевые показатели |обслуживания людей пожилого возраста. |
| |Снижение социальной напряженности |
| |в области. Обеспечение государством |
| |необходимых условий для повышения |
| |качества обслуживания пожилых людей и |
| |инвалидов. Повышение эффективности |
| |социальной работы с пожилыми людьми |
| |и инвалидами. Создание предпосылок |
| |формирования инфраструктуры |
| |социального обслуживания граждан |
| |пожилого возраста и инвалидов в |
| |управленческих кругах |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1998 год |
|реализации Программы | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Разработка универсальной модели |
|и основных мероприятий|центра реабилитации граждан пожилого |
| |возраста и инвалидов для территорий |
| |с учетом использования социальной |
| |инфраструктуры учреждений социальной |
| |защиты, здравоохранения, образования, |
| |трудовой занятости. |
| |2. Развитие Центра социальной |
| |реабилитации инвалидов по слуху |
| |(г. Екатеринбург), оснащение Центра. |
| |3. Развитие реабилитационного Центра |
| |инвалидов по зрению (г. Екатеринбург), |
| |дооснащение Центра. |
| |4. Развитие пансионата социальной |
| |адаптации граждан пожилого возраста |
| |(г. Полевской, п. Зюзелка). |
| |5. Развитие Центра социального |
| |обслуживания в целях социально - |
| |бытовой реабилитации пенсионеров |
| |и инвалидов (г. Асбест). |
| |6. Оснащение Домов ночного пребывания |
| |для лиц, оказавшихся в экстремальных |
| |ситуациях без жилья, средств к |
| |существованию (г. Н. Тагил, |
| |Горнозаводской округ; г. Серов, Северный |
| |округ). |
| |7. Развитие отделения социальной помощи |
| |для больных с заболеваниями спинного |
| |мозга (Алапаевский район, санаторий |
| |"Самоцвет"). |
| |8. Развитие Центра реабилитации |
| |инвалидов (г. Сысерть), завершение |
| |строительства и оснащение оборудованием |
| |Камышловского профтехучилища - интерната.|
| |9. Оснащение специализированных жилых |
| |домов ветеранов техническими средствами |
| |связи, технологическим оборудованием |
| |(г. Тавда, с. Кочнево Белоярского |
| |района, г. Красноуфимск). |
| |10. Оснащение оборудованием пансионата |
| |временного пребывания пенсионеров и |
| |инвалидов (г. Первоуральск, |
| |п. Билимбай) |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|10,71 |- |10,71 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |10,71 |- |10,71 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание предпосылок для стабилизации |
|результаты реализации |социально - экономического положения |
|Программы |пожилых людей и инвалидов, снижение |
| |социального напряжения в обществе, |
| |снижение бюджетной нагрузки за счет |
| |внедрения частично оплачиваемых услуг |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие коечной сети и укрепление |
| |материально - технической базы |
| |стационарных учреждений Главного |
| |управления социальной защиты |
| |населения |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа по |
|кем утверждена |реализации Программы социальных реформ |
| |в Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Социальная поддержка престарелых |
|Программы, важнейшие |и инвалидов |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Развитие коечной сети и укрепление |
|и основных мероприятий |материально - технической базы домов - |
| |интернатов с целью ликвидации |
| |очередности |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|85,96 |9,36 |33,2 |30,0 |13,4 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |85,96 |9,36 |33,2 |30,0 |13,4 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |1500 мест в домах - интернатах для |
|результаты реализации |престарелых и инвалидов в |
|Программы |психоневрологических интернатах. |
| |Год формирования (оценка) - 320 мест |
| |в домах - интернатах и пансионатах |
| |для престарелых и инвалидов. 110 |
| |мест - Кировградский, 50 мест - |
| |Невьянский, 50 мест - Сухоложский, |
| |110 мест - Баранчинский. |
| |Очередной финансовый год (прогноз) |
| |- 500 мест в домах - интернатах и ПНИ: |
| |80 мест - Щелкунский, 80 мест - |
| |Алтынайский, 80 мест - Билимбаевский, |
| |160 мест - Красногвардейский, 100 мест -|
| |Верхотурский |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Формирование доступной для инвалидов |
| |среды жизнедеятельности |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа, |
|кем утверждена |утверждена постановлением Правительства |
| |РФ от 16.01.95 N 59 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение доступности для инвалидов |
|Программы, важнейшие |к объектам общественного назначения, |
|целевые показатели |жилью, средствам информации, транспорта |
| |и связи |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Обеспечение беспрепятственного |
|и основных мероприятий |доступа инвалидов к информации и |
| |объектам социальной инфраструктуры. |
| |2. Адаптация средств транспорта, |
| |обеспечение межведомственного контроля |
| |за проектированием, строительством и |
| |реконструкцией зданий и сооружений |
| |с целью учета потребностей |
| |инвалидов. |
| |3. Внедрение вспомогательных |
| |технических средств и бытового |
| |оборудования для инвалидов |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|16,2 |- |5,5 |5,6 |5,1 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |16,2 |- |5,5 |5,6 |5,1 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание условий для интеграции |
|результаты реализации |инвалидов в общество путем формирования |
|Программы |новой и адаптации сложившейся |
| |общественной и социальной |
| |инфраструктуры |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Социальная адаптация инвалидов военной |
| |службы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа |
|кем утверждена | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение социальной защищенности |
|Программы, важнейшие |инвалидов военной службы. Снятие |
|целевые показатели |социальной напряженности в этой |
| |группе населения |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 гг. |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Создание персонифицированного банка |
|и основных мероприятий |данных. |
| |2. Изучение социально - бытовых |
| |характеристик данной категории граждан. |
| |3. Определение потребности инвалидов |
| |военной службы в медико - социальной |
| |и профессиональной реабилитации. |
| |4. Обеспечение инвалидов военной |
| |службы протезно - ортопедическими |
| |изделиями. |
| |5. Обеспечение санаторно - курортным |
| |лечением |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|15,2 |- |5,2 |4,5 |5,5 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |11,1 |- |3,7 |3,5 |3,9 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |4,1 |- |1,5 |1,0 |1,6 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Решение основных социально - бытовых |
|результаты реализации |проблем инвалидов военной службы, |
|Программы |снятие социальной напряженности в |
| |этой группе населения и создание |
| |предпосылок для формирования |
| |последующих программ |
\----------------------------------------------------------------/
Молодежная политика
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Молодежь Среднего Урала |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской|
| |области N 210-п от 18.03.97, Областной |
| |закон "О государственной молодежной |
| |политике в Свердловской области" |
| |от 06.12.95 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Социальная защищенность и социальное |
|Программы, важнейшие |развитие подрастающего поколения |
|целевые показатели |путем создания экономических, |
| |политических, правовых условий и |
| |гарантий для его наиболее полной |
| |самореализации в российском обществе |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Содействие трудоустройству |
|и основных мероприятий |молодежи. Поддержка молодежного |
| |предпринимательства. |
| |2. Правовая помощь и профилактика |
| |правонарушений среди молодежи и |
| |несовершеннолетних. |
| |3. Развитие и поддержка молодежной |
| |культуры, досуга и творчества. |
| |4. Организация отдыха и оздоровления |
| |детей и подростков. |
| |5. Развитие сети детских и |
| |подростковых клубов. |
| |6. Гражданско - патриотическое |
| |воспитание молодежи. |
| |7. Поддержка детского и молодежного |
| |движения. |
| |8. Предупреждение асоциального |
| |поведения и реабилитация молодежи |
| |с отклоняющимся поведением, |
| |поддержка отдельных категорий |
| |молодежи. |
| |9. Поддержка одаренной молодежи. |
| |10. Организация международного |
| |молодежного сотрудничества. |
| |11. Поддержка молодежных средств |
| |массовой информации, развитие |
| |областной молодежной |
| |информационной системы. |
| |12. Научно - методическое обеспечение |
| |молодежной политики |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|86,459 |18,456 |20,456 |22,601 |24,946 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |2,35 |0,4 |0,5 |0,65 |0,8 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |44,315 |9,481 |10,524 |11,576 |12,734 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |39,794 |8,575 |9,432 |10,375 |11,412 |
|бюджеты | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Развитие сети учреждений и комплекса |
|результаты реализации |мероприятий молодежной политики, |
|Программы |создание нормативно - правовой базы |
| |для обеспечения минимума социальных |
| |услуг и гарантий |
\----------------------------------------------------------------/
Программы строительства жилья
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Обеспечение жильем участников |
| |ликвидации последствий аварии на |
| |Чернобыльской АЭС |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ |
| |от 24.05.95 N 511 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |На 1 этапе - обеспечение жильем |
|Программы, важнейшие |инвалидов и семей погибших |
|целевые показатели |ликвидаторов, нуждающихся в улучшении |
| |жилищных условий. На втором этапе - |
| |обеспечение жильем участников |
| |ликвидации аварии, состоящих в очереди |
| |на улучшение жилищных условий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм | |
|и основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|151,22 |19,22 |42,72 |44,64 |44,64 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |69,83 |3,83 |21,36 |22,32 |22,32 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |81,39 |15,39 |21,36 |22,32 |22,32 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Ввод жилья составит 65,0 тыс. кв. |
|результаты реализации |метров общей площади, что позволит |
|Программы |обеспечить 898 семей ликвидаторов |
| |аварии на Чернобыльской АЭС |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Социальная защита инвалидов военной |
| |службы на период 1997 - 2000 годов |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ |
| |от 22.04.97 N 454 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение жильем семей инвалидов |
|Программы, важнейшие |военной службы |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм | |
|и основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|387,21 |19,5 |125,0 |121,35 |121,36 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |271,05 |- |87,5 |90,0 |93,55 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |88,21 |17,46 |11,59 |31,35 |27,81 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |27,95 |2,04 |25,91 |- |- |
|бюджеты | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Программой предусматривается ввести |
|результаты реализации |154,77 тыс, кв. м общей площади |
|Программы |жилья и обеспечить 3350 семей |
| |инвалидов военной службы |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Свой дом |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ |
| |от 27.06.96 N 753 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Долгосрочное кредитование жилищного |
|Программы, важнейшие |строительства |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм | |
|и основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|285,68 |60,48 |69,38 |75,03 |80,79 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |117,47 |8,28 |28,55 |37,44 |43,2 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |168,21 |52,2 |40,83 |37,59 |37,59 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |С начала реализации Программы |
|результаты реализации |с привлечением долгосрочных жилищных |
|Программы |кредитов предусматривается ввести |
| |133 тыс. кв. метров общей площади |
| |жилья, в том числе на селе 85 тыс. |
| |кв. м, или более 1400 индивидуальных |
| |домов |
\----------------------------------------------------------------/
Программа "Миграция"
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Миграция |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная Программа. Указ Президента |
|кем утверждена |РФ от 09.08.94 N 1668. Постановление |
| |Правительства РФ от 03.08.96 N 935 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель - преодоление негативных |
|Программы, важнейшие |последствий стихийно развивающихся |
|целевые показатели |процессов миграции. |
| |Задача - защита прав и интересов |
| |вынужденных переселенцев, их |
| |обустройство, стимулирующее их активное |
| |участие в дальнейшем укреплении |
| |экономического потенциала региона, |
| |регулирование внешней трудовой |
| |миграции, организация иммиграционного |
| |контроля и пресечение незаконной |
| |миграции |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Создание Фонда жилья для временного |
|и основных мероприятий |поселения вынужденных переселенцев. |
| |Выдача долговременной беспроцентной |
| |возвратной ссуды на строительство и |
| |приобретение жилья. Выделение |
| |единовременного денежного пособия |
| |и материальной помощи. Оплата труда |
| |и провоза багажа |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|45,1 |21,3 |23,8 | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |45,1 |21,3 |23,8 | | |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание Фонда жилья - 20 тыс. кв. м |
|результаты реализации |общей жилой площади. |
|Программы |Выдача ссуды для приобретения 16 тыс. |
| |кв. м общей жилой площади |
\----------------------------------------------------------------/
Совершенствование системы здравоохранения
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Внедрение современных медицинских |
| |технологий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Программа |
|кем утверждена |в стадии рассмотрения Правительством |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Улучшение качества оказания медицинской |
|Программы, важнейшие |помощи населению. |
|целевые показатели |Совершенствование материально - |
| |технической базы ЛПУ Свердловской |
| |области, внедрение новых медицинских |
| |технологий |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1998 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Анализ материально - технического |
|и основных мероприятий |состояния ЛПУ, определение |
| |приоритетных направлений оснащения |
| |ЛПУ дорогостоящим оборудованием, |
| |определение уровня затрат, |
| |источников финансирования Программы, |
| |оборудования и расходных материалов, |
| |проведение тендерных торгов на поставку |
| |оборудования, поставка и распределение |
| |оборудования и расходных материалов |
| |в ЛПУ области |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|399,62 |2,72 |132,3 |132,3 |132,3 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |133,52 |2,72 |43,6 |43,6 |43,6 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Муниципальный |226,5 |- |75,5 |75,5 |75,5 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |19,8 |- |6,6 |6,6 |6,6 |
|источники | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Инвестиционный |19,8 |- |6,6 |6,6 |6,6 |
|кредит | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Централизованное приобретение |
|результаты реализации |медицинского оборудования и расходных |
|Программы |материалов для ЛПУ области. |
| |Рациональное использование бюджетных |
| |средств. Формирование единой |
| |государственной политики в области |
| |здравоохранения |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Профилактика инфекционных заболеваний |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление правительства Свердловской|
| |области от 02.09.96 N 738-п * |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Стабилизация и снижение заболеваемости |
|Программы, важнейшие |туберкулезом и инфекциями, |
|целевые показатели |передаваемыми половым путем, на |
| |территории Свердловской области. |
| |Совершенствование материально - |
| |технической базы противотуберкулезных |
| |и кожно - венерологических |
| |организаций и служб |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Программа "О совершенствовании форм |
|реализации Программы |борьбы с заболеваниями, передаваемыми |
| |половым путем" - 1995 - 1998 гг. |
| |Программа "Организация борьбы с |
| |туберкулезом в Свердловской области" - |
| |1997 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Программа "О совершенствовании форм |
|и основных мероприятий |борьбы с заболеваниями, передаваемыми |
| |половым путем": приобретение |
| |лабораторного оборудования для |
| |профилактики и лечения венерических |
| |заболеваний. |
| |Программа "Организация борьбы с |
| |туберкулезом в Свердловской области": |
| |приобретение оборудования и боксов |
| |для предупреждения заболевания |
| |туберкулезом персонала и улучшения |
| |диагностики |
\----------------------------------------------------------------/
* Программа по туберкулезу в стадии утверждения Правительством области.
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|69,326 |1,726 |27,3 |22,2 |18,1 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |22,126 |1,726 |7,0 |7,3 |6,1 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |47,2 |- |20,3 |14,9 |12,0 |
|бюджеты | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Улучшение клинической структуры |
|результаты реализации |туберкулеза. Увеличение охвата населения|
|Программы |профилактическими и флюорографическими |
| |осмотрами. |
| |Выявление ранних форм туберкулеза. |
| |Расширение профиля лабораторий по |
| |лечению инфекций, передаваемых |
| |половым путем |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Вакцинопрофилактика |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Главы администрации |
| |области от 29.05.95 N 277 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение заболеваемости управляемыми |
|Программы, важнейшие |инфекциями. Вакцинация населения |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение прививочного материала. |
|и основных мероприятий |Создание эффективной системы |
| |транспортировки, хранения и учета |
| |иммунологических препаратов, единой |
| |информационной системы по учету |
| |привитости населения и серологическому |
| |контролю |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999* |2000* |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|14,185 |4,730 |9,455 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |6,755 |3,2 |3,555 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |7,430 |1,530 |5,9 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Данные отсутствуют в связи с необходимостью переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Увеличение охвата населения |
|результаты реализации |профилактическими прививками против |
|Программы |управляемых инфекций |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Анти - СПИД |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства Свердловской|
| |области от 02.09.96 N 737-п. |
| |Одноименная федеральная программа |
| |утверждена постановлением Верховного |
| |Совета РФ от 13.07.93 N 54 26-1 и |
| |Правительства РФ от 01.05.96 N 540 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Предупреждение распространения |
|Программы, важнейшие |заболевания, вызываемого вирусом |
|целевые показатели |иммунодефицита. |
| |Организация скрининга среди контингента |
| |населения на наличие антител |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1995 - 1997 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение диагностических тест - |
|и основных мероприятий |систем для межрайонных центров, |
| |центра профилактики инфекционных |
| |заболеваний |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999* |2000* |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|5,558 |1,486 |4,072 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |2,798 |1,326 |1,472 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |2,76 |0,16 |2,6 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Данные отсутствуют в связи с необходимостью переутверждения Программы на 1998 - 2000 годы.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Совершенствование диагностики |
|результаты реализации |заболевания. |
|Программы |Своевременное выявление ВИЧ- |
| |инфицированных, больных СПИДом |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Психическое здоровье |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Региональная целевая Программа. |
|кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения |
| |Правительством Свердловской области. |
| |Одноименная федеральная Программа |
| |утверждена постановлением Правительства |
| |РФ от 20.04.95 N 383 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Замедление темпов отрицательной |
|Программы, важнейшие |динамики показателей психического |
|целевые показатели |здоровья населения области и их |
| |стабилизация. |
| |Совершенствование службы |
| |психиатрической помощи населению |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Детско - подростковая психиатрия. |
|и основных мероприятий |Неотложная психиатрическая помощь. |
| |Судебная психиатрия. |
| |Туберкулез у психически больных |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|27,86 |0,06 |9,2 |13,0 |5,6 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |3,96 |0,06 |0,8 |2,4 |0,7 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |23,9 |- |8,4 |10,6 |4,9 |
|бюджеты | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание детской подростковой службы, |
|результаты реализации |службы неотложной психиатрической |
|Программы |помощи, судебной психиатрии, оказания |
| |медицинской помощи психически больным, |
| |страдающим туберкулезом |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Сахарный диабет |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Региональная целевая Программа. |
|кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения |
| |Правительством Свердловской области. |
| |Одноименная федеральная Программа |
| |утверждена постановлением Правительства |
| |РФ от 07.10.96 N 1171 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение инвалидизации и смертности |
|Программы, важнейшие |больных сахарным диабетом. |
|целевые показатели |Совершенствование оказания |
| |медицинской помощи больным сахарным |
| |диабетом в амбулаторных и |
| |стационарных условиях |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Профилактическое обследование лиц, |
|и основных мероприятий |относящихся к группе риска по сахарному |
| |диабету, организация областного |
| |эндокринологического центра, школ |
| |обучения больных сахарным диабетом, |
| |совершенствование диагностики, |
| |создание и обеспечение функционирования |
| |областного регистра сахарного диабета |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|22,926 |3,43 |10,978 |8,518 |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |6,36 |3,0 |3,36 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |3,13 |0,43 |0,7 |2,0 |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |13,436 |- |6,918 |6,518 | |
|бюджеты | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Снижение числа новых случаев основных |
|результаты реализации |осложнений диабета: слепоты, ампутации |
|Программы |конечностей, ХПН. Снижение частоты |
| |неотложных состояний при сахарном |
| |диабете, смертности от диабетических |
| |ком |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие службы скорой медицинской |
| |помощи |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Региональная целевая Программа. |
|кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения |
| |Правительством Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение смертности и инвалидизации |
|Программы, важнейшие |населения от несчастных случаев и |
|целевые показатели |острых заболеваний. |
| |Улучшение ресурсного обеспечения |
| |службы скорой медицинской помощи |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1995 - 1999 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение для станций службы |
|и основных мероприятий |скорой медицинской помощи санитарного |
| |транспорта и изделий медицинского |
| |назначения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|49,52 |1,02 |48,5 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |49,52 |1,02 |48,5 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Повышение качества и оперативности |
|результаты реализации |оказания экстренной медицинской |
|Программы |помощи населению |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие и совершенствование службы |
| |медицины катастроф и неотложных |
| |соcтояний |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Программа в стадии рассмотрения в |
| |Правительстве Свердловской области. |
| |Федеральная Программа "Развитие и |
| |совершенствование Всероссийской |
| |службы медицины катастроф", |
| |утверждена постановлением Правительства |
| |РФ от 23.01.97 N 51 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Повышение готовности сил и средств |
|Программы, важнейшие |здравоохранения к оказанию всех видов |
|целевые показатели |медицинской помощи пострадавшим в |
| |результате аварий, стихийных бедствий |
| |на территории области. |
| |Совершенствование материально - |
| |технической базы службы для обеспечения |
| |медицинской помощи в условиях ЧС |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1997 годы* |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение оборудования, |
|и основных мероприятий |автотранспорта для обеспечения |
| |медицинской помощи в условиях ЧС |
\----------------------------------------------------------------/
* Программа нуждается в утверждении Правительством области и в пролонгации сроков выполнения. Сроки выполнения федеральной Программы установлены 1997 - 2000 годы.
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|13,1 |0,8 |12,3 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |10,3 |- |10,3 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |2,8 |0,8 |2,0 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Повышение надежности управления работой |
|результаты реализации |службы в повседневном режиме и в |
|Программы |чрезвычайных ситуациях. |
| |Улучшение качества оказываемой |
| |медицинской помощи |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Охрана здоровья матери и ребенка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. В составе |
|кем утверждена |Программы "Региональный план действий |
| |в интересах детей Свердловской области |
| |по обеспечению безопасного материнства |
| |и охраны здоровья детей на 1997 - |
| |1998 гг.", утвержденной постановлением |
| |Правительства Свердловской области |
| |от 03.10.96 N 873-п. Постановление |
| |Правительства РФ от 14.10.94 N 1174 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение смертности новорожденных |
|Программы, важнейшие |детей и матерей. |
|целевые показатели |Обеспечение родовспомогательных |
| |учреждений оборудованием, бесплатное |
| |обеспечение беременных женщин |
| |медикаментами |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение оборудования для |
|и основных мероприятий |родовспомогательных учреждений, |
| |медикаментов для бесплатного |
| |обеспечения ими беременных женщин. |
| |Совершенствование организации и качества|
| |акушерско - гинекологической помощи |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 год
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|11,06 |1,06 |10,0 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |11,06 |1,06 |10,0 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Повышение уровня оснащенности |
|результаты реализации |родовспомогательных учреждений. |
|Программы |Улучшение гинекологической помощи. |
| |Снижение показателя материнской и |
| |перинатальной смертности |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Профилактика заболевания детского |
| |населения, проживающего в экологически |
| |неблагоприятных условиях |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. В составе |
|кем утверждена |Программы "Региональный план действий |
| |в интересах детей Свердловской области |
| |по обеспечению охраны здоровья детей |
| |на 1997 - 1998 гг.", утвержденной |
| |постановлением Правительства |
| |Свердловской области от 03.10.96 |
| |N 873-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение онкогематологических |
|Программы, важнейшие |заболеваний. Приобретение медикаментов |
|целевые показатели |для онкогематологических больных |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1995 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение медикаментов для |
|и основных мероприятий |онкогематологических больных |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1,848 |0,274 |1,574 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |1,848 |0,274 |1,574 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Улучшение лекарственного обеспечения |
|результаты реализации |онкогематологических больных |
|Программы | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Планирование семьи |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. В составе |
|кем утверждена |Программы "Региональный план действий |
| |в интересах детей Свердловской области |
| |по обеспечению безопасного материнства |
| |и охраны здоровья детей на 1997 - 1998 |
| |гг.", утвержденной постановлением |
| |Правительства Свердловской области |
| |от 03.10.96 N 873-п. Указ Президента РФ |
| |от 18.08.94 N 1696, приказ Минздрава |
| |РСФСР от 15.11.91 N 186 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Развитие службы планирования семьи. |
|Программы, важнейшие |Обеспечение информированности в области |
|целевые показатели |планирования семьи и сексуальной |
| |культуры населения. Приобретение |
| |средств контрацепции |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1998 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение современного оборудования |
|и основных мероприятий |для лечения бесплодного брака и |
| |улучшения гинекологической помощи. |
| |Приобретение средств контрацепции |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|10,916 |0,708 |10,208 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |1,032 |0,488 |0,544 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |9,884 |0,22 |9,664 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание и укрепление службы |
|результаты реализации |планирования семьи на территории |
|Программы |области, снижение числа абортов, |
| |материнской смертности после абортов |
\----------------------------------------------------------------/
Поддержка системы образования
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Строительство областных учреждений |
| |образования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства области |
| |от 25.02.97 N 158-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Выполнение Закона РФ "Об образовании" - |
|Программы, важнейшие |создание условий для реализации |
|целевые показатели |потребности образования в учреждениях, |
| |подведомственных Департаменту |
| |образования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 гг. |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 гг. |
| |(разрабатывается) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Строительство учебных корпусов, газовых |
|и основных мероприятий |котельных и прочих зданий и сооружений |
| |в учреждениях образования, |
| |подведомственных Департаменту |
| |образования |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|46,9 |16,6 |30,3 | | |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |46,9 |16,6 |30,3 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Ввести 1650 новых ученических мест, |
|результаты реализации |в т. ч. на селе 670, из них 270 взамен |
|Программы |ученических мест в ветхих зданиях. |
| |Проведение капитальных ремонтов на |
| |сумму 21,3 млрд. рублей |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Чистая вода |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 25.02.97 N 158-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание условий для устойчивого |
|Программы, важнейшие |функционирования и расширения сетей |
|целевые показатели |локальной доочистки питьевой воды |
| |в образовательных учреждениях, |
| |подведомственных Департаменту |
| |образования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Отслеживание качества работы ранее |
|и основных мероприятий |установленного оборудования, анализ |
| |результатов работы. |
| |Получение сведений о составе питьевой |
| |воды в местах размещения образовательных|
| |учреждений. |
| |Составление перечня учреждений для |
| |установки систем доочистки питьевой |
| |воды. |
| |Определение параметров для |
| |отслеживания изменения здоровья |
| |учащихся, сбор и анализ данных |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|3,7 |1,7 |2,0 |- |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |3,7 |1,7 |2,0 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Снижение показателей хронической и |
|результаты реализации |острой заболеваемости у детей, |
|Программы |посещающих образовательные учреждения |
| |области |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Энергосбережение |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 25.02.97 N 158-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение экономии энергоресурсов |
|Программы, важнейшие |в образовательных учреждениях, |
|целевые показатели |подведомственных Департаменту |
| |образования |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Установка приборов автоматического |
|и основных мероприятий |регулирования и контроля на сетях |
| |водо- и теплоснабжения |
| |(теплосчетчики, водомеры) в |
| |образовательных учреждениях |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|11,0 |4,0 |7,0 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |11,0 |4,0 |7,0 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Экономия бюджетных средств по платежам |
|результаты реализации |за тепло- и водоснабжение на 30 - 40% |
|Программы |в учреждениях Департамента образования |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Педагогическое образование |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 19.01.94 N 5-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Цель - обеспечение социального заказа |
|Программы, важнейшие |Правительства области на подготовку |
|целевые показатели |педагогических и преподавательских |
| |кадров для общегражданского и |
| |начального профессионального |
| |образования. |
| |Задачи - создание условий для |
| |изменения содержания педагогического |
| |образования. Обеспечение |
| |функционирования и развития системы |
| |среднего педагогического образования |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Учебно - методическое и технологическое |
|и основных мероприятий |обеспечение образовательных программ, |
| |специальностей среднего педагогического |
| |образования. |
| |Развитие учебно - материальной базы |
| |учреждений среднего педагогического |
| |образования. Подготовка |
| |преподавательского состава для |
| |реализации новых специальностей |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|11,8 |5,6 |6,2 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |11,8 |5,6 |6,2 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Оснащение образовательного процесса |
|результаты реализации |в учреждениях среднего педагогического |
|Программы |образования программами и пособиями, |
| |учебным оборудованием, укрепление |
| |материально - технической базы, |
| |повышение квалификации работников |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Региональная поддержка деятельности |
| |высших учебных заведений Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Обеспечение высокого уровня подготовки |
|Программы, важнейшие |специалистов в соответствии с |
|целевые показатели |государственным стандартом путем |
| |решения неотложных проблем вузов |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Поддержание материальной базы, |
|и основных мероприятий |совершенствование теплоэнергосистем, |
| |сохранение и обновление книжных фондов |
| |вузовских библиотек, создание |
| |межвузовских компьютерных |
| |телекоммуникаций, сохранение кадрового |
| |потенциала вузов, развитие регионального|
| |аспекта высшего образования |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|38,8 |15,7 |23,1 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |2,5 |2,5 |- |- |- |
|бюджет | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |34,3 |11,2 |23,1 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Иностранные |2,0 |2,0 |- |- |- |
|инвестиции | | | | | |
|(фонд Сороса) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Готовность к работе в зимних условиях |
|результаты реализации |учебных корпусов, общежитий, столовых, |
|Программы |инженерных сетей, экономия |
| |теплоэнергоресурсов, внедрение в |
| |учебный процесс с использованием |
| |современных информационных технологий, |
| |создание учебно - материальной базы |
| |для вновь открытых специальностей |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Формирование условий для воспитательной |
| |работы со студентами высших учебных |
| |заведений Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Сохранение и приумножение нравственных, |
|Программы, важнейшие |культурных и научных ценностей |
|целевые показатели |в условиях современной жизни, |
| |формирование гражданской позиции, |
| |выработка навыков конструктивного |
| |поведения на рынке труда |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Организация научно - технического |
|и основных мероприятий |творчества студентов, развитие |
| |студенческого спорта, поддержка и |
| |развитие художественного творчества, |
| |укрепление материально - технической |
| |базы, поддержка студенческих отрядов |
| |охраны правопорядка |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|5,6 |2,0 |3,6 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |5,6 |2,0 |3,6 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Восстановление и осуществление системной|
|результаты реализации |работы, направленной на духовное и |
|Программы |физическое развитие, формирование |
| |гражданского и правового самосознания |
| |студентов, организация научного и |
| |научно - технического творчества |
| |студентов |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Региональная поддержка деятельности |
| |средних профессиональных учебных |
| |заведений Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Оказание поддержки учебным заведениям |
|Программы, важнейшие |в решении неотложных проблем, подготовке|
|целевые показатели |к новому учебному году и работе в |
| |зимних условиях, обеспечение учебной |
| |литературой, сохранение и повышение |
| |квалификации преподавательского состава,|
| |развитие учебно - материальной базы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Введение энергосберегающих технологий |
|и основных мероприятий |и поддержание в нормальном состоянии |
| |общежитий и учебных помещений; |
| |обеспечение учебниками; укрепление |
| |учебно - материальной базы и жилищно - |
| |бытовой базы; переподготовка и |
| |повышение квалификации преподавателей; |
| |включение средних профессиональных |
| |учебных заведений в единую |
| |информационно - вычислительную сеть |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|27,4 |13,0 |14,4 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |27,4 |13,0 |14,4 | | |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Обеспечение своевременного начала |
|результаты реализации |учебного года, режима энергоснабжения; |
|Программы |пополнение учебной литературой в объеме |
| |10% от потребности; частичное обновление|
| |учебной мебели, жесткого и мягкого |
| |инвентаря; повышение профессионального |
| |уровня преподавателей и бухгалтеров |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Формирование условий для воспитательной |
| |работы со студентами средних |
| |профессиональных учебных заведений |
| |Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 30.01.97 N 74-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Организация воспитательной работы |
|Программы, важнейшие |со студентами средних профессиональных |
|целевые показатели |учебных заведений в соответствии с |
| |объективными потребностями современного |
| |социально - политического развития |
| |общества |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 - 1998 годы |
|реализации Программы |2 этап - 1999 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Организация и проведение физкультурно - |
|и основных мероприятий |массовой работы; организация научно - |
| |технического творчества студентов; |
| |поддержка художественного творчества |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|5,1 |2,0 |3,1 |- |- |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |5,1 |2,0 |3,1 |- |- |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Поддержка системной работы по духовному |
|результаты реализации |и физическому воспитанию, развитию |
|Программы |научно - технического творчества |
| |студентов, повышение уровня |
| |подготовленности молодых специалистов |
| |к самостоятельной трудовой деятельности |
\----------------------------------------------------------------/
Поддержка культуры и искусства
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Сохранение и развитие культуры |
| |и искусства Свердловской области |
| |(1997 - 2001 годы) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная Программа. Постановление |
|кем утверждена |Правительства Свердловской области |
| |от 03.10.96 N 878-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание системы государственных |
|Программы, важнейшие |гарантий и благоприятных условий для |
|целевые показатели |сохранения и развития самобытной и |
| |разнообразной культуры Свердловской |
| |области. Обеспечение реализации |
| |законных прав и свобод личности, |
| |социальных групп, народов и иных |
| |этнических общностей в сфере культуры |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 - 1998 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1999 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Программа состоит из 8 основных |
|и основных мероприятий |направлений - подпрограмм, реализуемых |
| |с учетом спецификации отдельных |
| |участков и секторов культуры в целях |
| |достижения наибольшего интегрального |
| |социального эффекта Программы в целом: |
| |"Поддержка народного художественного |
| |творчества. Возрождение народных |
| |художественных промыслов и ремесел. |
| |развитие культурно - досуговой |
| |деятельности". |
| |"Сохранение и развитие самобытных |
| |национальных культур народов Урала. |
| |Стимулирование международного |
| |культурного обмена". |
| |"Сохранение культурного наследия и |
| |достояния народов Свердловской области. |
| |Совершенствование деятельности музеев, |
| |библиотек, историко - культурных |
| |территорий и объектов". |
| |"Поддержка молодых дарований, детского |
| |художественного образования, воспитания |
| |и творчества". |
| |"Стимулирование и поддержка |
| |профессионального художественного |
| |творчества". |
| |"Кадровое обеспечение и социальная |
| |защита работников и деятелей культуры". |
| |"Поддержка материального и технического |
| |комплекса сферы культуры и искусства". |
| |"Нормативно - правовое и научно - |
| |методическое обеспечение культурной |
| |деятельности. Поддержка культурных |
| |инноваций" |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг.*|1997 |1998 |1999* |2000* |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|182,15 |42,5 |29,65 |55,0 |55,0 |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |122,15 |29,5 |12,65 |40,0 |40,0 |
|бюджет | | | | | |
| | | | | | |
|Другие |60,0 |13,0 |17,0 |15,0 |15,0 |
|источники | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования в 1998 году.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Важнейшим результатом осуществления |
|результаты реализации |Программы станет формирование |
|Программы |современного социально - |
| |высокоэффективного комплекса культурной |
| |деятельности, поддерживаемого системой |
| |государственных и местных гарантий. |
| |Главный социальный эффект Программы |
| |будет состоять в создании прочных |
| |предпосылок и условий для наиболее |
| |полного удовлетворения разнообразных |
| |потребностей, запросов, интересов |
| |различных категорий населения области |
| |в сфере культуры, искусства, досуга |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Сохранение и развитие системы |
| |кинообслуживания населения Свердловской |
| |области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства от 03.03.97 |
| |N 175-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Поддержка системы кинопроизводства |
|Программы, важнейшие |и кинообслуживания населения |
|целевые показатели | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм | |
|и основных мероприятий | |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|109,8 |7,0 |27,8 |34,0 |41,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |28,5 |3,5 |7,0 |8,0 |10,0 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |42,3 |2,0 |13,3 |15,0 |12,0 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |5,0 |0,5 |1,0 |1,5 |2,0 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Заемные |19,0 |1,0 |3,0 |5,0 |10,0 |
|средства | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Иностранные |10,5 |- |2,5 |3,0 |5,0 |
|инвестиции | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Другие |4,5 |- |1,0 |1,5 |2,0 |
|источники | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |1. Повышение объема кинопроизводства |
|результаты реализации |2. Повышение эффективности работы |
|Программы |киносети области. |
| |3. Получение реальной прибыли КВО |
| |в результате производства, проката |
| |и показа фильмов |
\----------------------------------------------------------------/
Меры содействия эффективной занятости населения
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Целевая Программа содействия занятости |
| |населения Свердловской области на |
| |1997 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Представлена на утверждение |
| |Правительству Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Влияние на рынок труда в целях |
|Программы, важнейшие |снижения напряженности, социальная |
|целевые показатели |защита безработных |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Годовые комплексные программы |
|и основных мероприятий |содействия занятости населения, |
| |создания и сохранения рабочих мест |
| |в Свердловской области. |
| |Трудоустройство граждан, обратившихся |
| |в поисках работы, профессиональная |
| |ориентация, обучение, адаптация, |
| |направление на общественные работы |
| |безработных, присвоение статуса |
| |безработного и выплата пособий по |
| |безработице, участие в летнем |
| |трудоустройстве школьников, создании |
| |и сохранении рабочих мест |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1213,6 |395,2* |239,9 |273,3 |305,2 |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Государственный |1213,6 |395,2 |239,9 |273,3 |305,2 |
|фонд занятости | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Данные 1997 г. уточнены в соответствии с Программой 1997 г., утвержденной постановлением Правительства области от 25.02.97 N 154-п, с учетом реструктуризации долгов в фонд занятости.
Постановлением Правительства Свердловской области от 8 апреля 1998 г. N 365-п постановление Правительства Свердловской области от 25 февраля 1997 г. N 154-п "О комплексной Программе содействия занятости населения, создания и сохранения рабочих мест в Свердловской области на 1997 год и бюджете Государственного фонда занятости населения Свердловской области на 1997 год" признано утратившим силу
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Трудоустройство по направлению службы|
|результаты реализации |занятости 406600 чел.; переобучение |
|Программы |безработных 11400 чел.; профориентация -|
| |168000 чел.; содействие в организации |
| |собственного дела - 520 чел.; |
| |социальная адаптация - 20000 чел.; |
| |удержание уровня безработицы в |
| |пределах 5,1% |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа целевой поддержки создания |
| |и сохранения рабочих мест для |
| |слабозащищенных групп населения |
| |Свердловской области на 1997 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Представлена на утверждение |
| |Правительству Свердловской области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание и сохранение рабочих мест |
|Программы, важнейшие |в целях трудоустройства социально |
|целевые показатели |слабозащищенных категорий населения |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1997 год. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Оказание финансовой помощи |
|и основных мероприятий |работодателям, создающим и сохраняющим |
| |рабочие места в целях трудоустройства |
| |социально слабозащищенных категорий |
| |населения, организация трудоустройства |
| |или предотвращение высвобождения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|2507,1 |533,5 |610,4 |380,9 |982,3 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Средства |749,8 |- |90,4 |77,6 |581,8 |
|работодателей | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Федеральный |705,8 |- |388,4 |162,7 |154,7 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |695,2 |416,9 |76,7 |96,0 |105,6 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |41,2 |- |13,6 |5,4 |22,2 |
|бюджеты | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Льготное |174,5 |87,5 |7,1 |3,7 |76,2 |
|кредитование | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фонд |140,6 |29,1 |34,2 |35,5 |41,8 |
|занятости | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Создание 11871 раб. мест и сохранение |
|результаты реализации |в 1997 г. 51391 раб. мест; в 1998 г. - |
|Программы |25333 раб. мест; в 1999 - 23975 раб. |
| |мест; в 2000 г. - 64302 раб. мест * |
\----------------------------------------------------------------/
* Сохранение рабочих мест по годам, во избежание повторения, не суммируется, т. к. предусматривается только на один год.
Поддержка должного порядка и законности
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Содействие трудовой занятости осужденных|
| |к наказанию в виде лишения свободы по |
| |Свердловской области на период до |
| |2000 года |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ N 970 |
| |от 13.08.96 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Улучшение финансово - экономического |
|Программы, важнейшие |положения учреждений уголовно - |
|целевые показатели |исполнительной системы области, |
| |условий содержания в них спецконтингента|
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 год |
|реализации Программы |2 этап - 1998 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Увеличение производства продукции |
|и основных мероприятий |для нужд МВД РФ за счет расширения |
| |действующих и организации новых |
| |производств по выпуску изделий для |
| |нужд органов внутренних дел и |
| |внутренних войск. |
| |2. Организация глубокой переработки |
| |древесины в ИТУ области. |
| |3. Загрузка производственных мощностей, |
| |высвободившихся в ходе сокращения |
| |кооперированных связей с заводами |
| |оборонных отраслей промышленности. |
| |4. Техническое перевооружение |
| |производства и выпуск новых видов |
| |изделий |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|212,89 |62,91 |64,11 |48,86 |37,01 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |93,30 |41,40 |33,10 |14,50 |4,30 |
|бюджет (в виде | | | | | |
|инвестиционного | | | | | |
|налогового | | | | | |
|кредита) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |18,60 |- |5,8 |6,40 |6,40 |
|бюджет (в виде | | | | | |
|целевого | | | | | |
|кредита) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |100,99 |21,51 |25,21 |27,96 |26,31 |
|средства | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|и организаций | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Улучшение финансово - экономического |
|результаты реализации |положения учреждений уголовно - |
|Программы |исполнительной системы области, условий |
| |содержания в них спецконтингента |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Строительство и реконструкция |
| |следственных изоляторов и тюрем МВД РФ, |
| |а также строительство жилья для |
| |персонала указанных учреждений |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление РФ N 1231 от 03.10.94 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Улучшение условий содержания |
|Программы, важнейшие |спецконтингента учреждений уголовно - |
|целевые показатели |исполнительной системы области, |
| |обеспечение сотрудников УИС жильем |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап - 1997 год |
|реализации Программы |2 этап - 1998 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Строительство следственных изоляторов, |
|и основных мероприятий |в гг. Екатеринбург, Камышлов, |
| |Каменск - Уральский, Кировград, жилых |
| |домов в гг. Екатеринбург и Нижний |
| |Тагил |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|374,0 |6,4 |267,6 |66,0 |34,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |337,0 |2,2 |243,3 |61,5 |30,0 |
|бюджет (в виде | | | | | |
|инвестиционного | | | | | |
|налогового | | | | | |
|кредита) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |37,0 |4,2 |24,3 |4,5 |4,0 |
|бюджет (в виде | | | | | |
|целевого кредита) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Улучшение условий содержания |
|результаты реализации |спецконтингента учреждений уголовно - |
|Программы |исполнительной системы области, |
| |обеспечение сотрудников УИС жильем |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Укрепление правопорядка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Указ |
|кем утверждена |Губернатора области от 29.12.95 N 60, |
| |постановление Правительства области |
| |от 05.02.96 N 68-п, Указ Губернатора |
| |области от 04.03.96 N 75, Указ |
| |Губернатора области от 04.03.96 N 76, |
| |Указ Губернатора области от 06.05.96 |
| |N 169, постановление Правительства |
| |области от 30.04.96 N 357-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Предупреждение наиболее распространенных|
|Программы, важнейшие |видов преступлений на территории |
|целевые показатели |области: против личности, имущественных,|
| |связанных с незаконным оборотом |
| |наркотиков, и других. Материально - |
| |техническое укрепление милиции |
| |общественной безопасности |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1994 - 1997 гг. |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1998 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Целевые Программы по 6 приоритетным |
|и основных мероприятий |направлениям укрепления правопорядка, |
| |в том числе: |
| |"Об утверждении комплексного плана |
| |мероприятий по усилению борьбы с |
| |преступностью в Свердловской области |
| |на 1996 - 1997 годы". |
| |"Неотложные меры по обеспечению |
| |общественного порядка на территории |
| |Свердловской области на 1996 - 1997 |
| |годы". |
| |"Предупреждение преступности на |
| |территории Свердловской области на |
| |1996 - 1997 годы". |
| |"Противодействие злоупотреблению |
| |наркотиками и их незаконному обороту |
| |в Свердловской области на 1996 - 1997 |
| |годы". |
| |"Борьба с коррупцией и организованной |
| |преступностью в Свердловской области |
| |на 1996 - 1997 годы". |
| |"Основные мероприятия по обеспечению |
| |безопасности дорожного движения в |
| |области на 1996 - 1997 годы" |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|671,7* |183,9 |15,0 |224,9* |247,9* |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |671,7 |183,9 |15,0 |224,9 |247,9 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* Согласно объемам, предусмотренным Программой, с учетом недофинансирования в 1998 году.
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Закрепление положительных тенденций |
|результаты реализации |в криминальной обстановке в области, |
|Программы |снижение уровня преступности. |
| |Стабилизация положения с преступностью |
| |среди несовершеннолетних, сокращение |
| |рецидивной преступности, оздоровление |
| |наркоситуации. Милиция общественной |
| |безопасности получит вооружение, |
| |транспорт, технические средства и |
| |средства связи |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа неотложных мер по укреплению |
| |общественного порядка на территории |
| |Свердловской области на 1997 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. Программа |
|кем утверждена |находится на рассмотрении в |
| |Правительстве области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Улучшение криминальной ситуации |
|Программы, важнейшие |на территории области, решение |
|целевые показатели |неотложных проблем материально - |
| |технического обеспечения милиции |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1 этап реализации - 1998 год |
|реализации Программы |2 этап реализации - 1999 год |
| |3 этап реализации - 2000 год |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Кадровое и материально - техническое |
|и основных мероприятий |обеспечение органов милиции |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|86,515 |- |28,85 |28,85 |28,815 |
| | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |86,515 |- |28,85 |28,85 |28,815 |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Значительное снижение количества |
|результаты реализации |преступлений, регистрируемых на |
|Программы |территории области, повышение |
| |эффективности работы милиции |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Программа по обеспечению пожарной |
| |безопасности на территории Свердловской |
| |области на 1998 - 2000 годы |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Программа областная, для утверждения |
|кем утверждена |подготовлен проект постановления |
| |Правительства области |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Создание необходимых условий для |
|Программы, важнейшие |укрепления пожарной безопасности |
|целевые показатели |в области и уменьшение тяжести |
| |последствий пожаров, улучшение |
| |материально - технической базы |
| |подразделений пожарной охраны |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |Период 1998 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Приобретение средств связи и |
|и основных мероприятий |вычислительной техники, пожарно - |
| |технического вооружения и снаряжения, |
| |оперативной и специальной техники, |
| |капитальное строительство, содержание |
| |ВПО объектов |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|274,6 |115,3 |93,9 |65,4 | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |274,6 |115,3 |93,9 |65,4 | |
|бюджет | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Стабилизация обстановки с пожарами |
|результаты реализации |в области, повышение противопожарной |
|Программы |устойчивости объектов экономики и |
| |населенных пунктов. |
| |Укрепление правовой базы обеспечения |
| |пожарной безопасности. |
| |Повышение боеготовности дежурных |
| |караулов подразделений Государственной |
| |противопожарной службы области. |
| |Улучшение материально - технической |
| |базы подразделений ГПС |
\----------------------------------------------------------------/
Раздел
"Внутриобластная региональная политика"
В данный раздел включены индивидуальные Программы поддержки территорий области. Среди них Программа "О возрождении исторического наследия города Верхотурье" и "Развитие экономики и социальной сферы муниципального образования "Тавдинский район" на период 1997 - 2000 годы".
Разрабатываются Программы диверсификации моноспециализированных территорий (Волчанск, Североуральск). На примере Программы развития "Технопарк Высокогорский" отрабатывается механизм преодоления социально-экономического кризиса и перехода к модели устойчивого развития старейшего на Урале промышленного узла. Реализуется Программа территории инновационного профиля (Заречный).
Региональная политика в отношении муниципальных образований будет иметь избирательный характер.
Программы развития проблемных территорий
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |О возрождении исторического наследия |
| |города Верхотурье |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 27.06.96 N 525-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Сохранение исторического облика города, |
|Программы, важнейшие |ведущих градостроительных комплексов |
|целевые показатели |Николаевского и Покровского монастырей, |
| |кремля, православных храмов и других |
| |исторических уникальных памятников |
| |культуры |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2005 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Социально - экономическое развитие |
|и основных мероприятий |г. Верхотурье. Реставрация и |
| |восстановление памятников истории и |
| |культуры. Архитектурное благоустройство.|
| |Общий объем финансирования мероприятий |
| |Программы 1996 - 2005 гг. - 294,545 |
| |млрд. рублей |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|203,925 |73,775 |41,75 |44,2 |44,2 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Областной |138,2 |40,2 |19,6 |39,2 |39,2 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |26,8 |17,8 |9,0 |- |- |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |25,0 |9,5 |5,5 |5,0 |5,0 |
|средства | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|и организаций | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Другие |13,925 |6,275 |7,65 |- |- |
|источники | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Ввод 2 тыс. кв. м общей площади жилья, |
|результаты реализации |строительство школы на 420 мест, |
|Программы |акушерского корпуса на 30 коек с |
| |женской консультацией на 50 посещений. |
| |Реконструкция гостиницы под дом - |
| |интернат для престарелых, строительство |
| |гостинично - туристского комплекса на |
| |100 мест, бани на 20 мест, водоснабжение|
| |города, реконструкция электрических |
| |сетей города. Реставрация и |
| |восстановление памятников истории и |
| |культуры (Кремль, Покровский монастырь, |
| |Николаевский монастырь и др.) |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Развитие экономики и социальной сферы |
| |муниципального образования "Тавдинский |
| |район" на период 1997 - 2000 гг. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная. Постановление Правительства |
|кем утверждена |области от 08.04.97 N 277-п |
Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января 2001 г. N 37-ПП постановление Правительства Свердловской области от 8 апреля 1997 г. N 277-п "О программе развития экономики и социальной сферы муниципального образования "Тавдинский район" на период 1997-2000 г.г." признано утратившим силу
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Преодоление экономического спада и |
|Программы, важнейшие |снижения уровня жизни населения за счет |
|целевые показатели |повышения отдачи собственного |
| |потенциала района, роста его |
| |инвестиционной привлекательности при |
| |условии государственной поддержки на |
| |областном уровне |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Производственные (базовые) проекты |
|и основных мероприятий |2. Развитие социальной сферы и |
| |социальной инфраструктуры |
| |3. Развитие производственной |
| |инфраструктуры |
| |4. Управление программным развитием |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|411,506 |146,553 |115,274 |85,679 |64,0 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |1,620 |1,580 |0,04 |- |- |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |135,623 |18,007 |53,710 |33,141 |30,765 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |10,103 |3,314 |2,748 |2,356 |1,685 |
|бюджеты | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |64,679 |10,619 |16,06 |19,30 |18,7 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные |196,981 |112,633 |42,266 |29,982 |12,100 |
|средства | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|и организаций | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Заемные |1,5 |- |- |0,75 |0,75 |
|средства | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Иностранные |0,1 |0,1 |- |- |- |
|инвестиции | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Другие |0,9 |0,3 |0,45 |0,15 |- |
|источники | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Замедление в 1997 году спада |
|результаты реализации |производства с переходом в 1998 году |
|Программы |в фазу стагнации с последующим |
| |оживлением в 1999 году и экономическим |
| |ростом в 1 - 3% в 2000 году. |
| |Повышение вдвое к 2000 году |
| |предпринимательской активности (по |
| |числу занятых в малом бизнесе). |
| |Повышение конкурентоспособности |
| |производимой продукции, услуг за счет |
| |повышения их качества, существенного |
| |снижения издержек производства (в т. ч. |
| |по энергоресурсам и транспорту) и, как |
| |результат, повышение его рентабельности |
| |не менее чем вдвое. |
| |Приостановка в 1997 и 1998 гг. роста и |
| |в дальнейшем минимизация безработицы |
| |с выходом в 1999 - 2000 гг. на уровень |
| |не более 3 - 5%. |
| |Снижение дотационности местного бюджета |
| |с 75% в 1996 году до 29% к 2000 году |
\----------------------------------------------------------------/
Федеральная программа по радиационной реабилитации
пострадавших территорий
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Социальная и радиационная реабилитация |
| |территорий Уральского региона |
| |(ПО "Маяк") |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства РФ от |
| |13.05.96 N 577 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Решение проблем, связанных с |
|Программы, важнейшие |обеспечением безопасных условий |
|целевые показатели |проживания в зоне влияния потенциально |
| |опасных ядерных объектов |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 2000 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |Социально - психологическая реабилитация|
|и основных мероприятий |пострадавшего населения и экономическая |
| |реабилитация территорий, подвергшихся |
| |радиоактивному загрязнению |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|203,2 |31,82 |58,39 |55,36 |57,63 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральный |119,16 |2,72 |33,24 |41,61 |41,59 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Областной |72,48 |28,65 |21,85 |10,45 |11,53 |
|бюджет | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Местные |0,45 |0,45 |- |- |- |
|бюджеты | | | | | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внебюджетные |11,11 |- |3,3 |3,3 |4,51 |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Ввод в действие 30,5 тыс. кв. м общей |
|результаты реализации |площади жилья, 554 школьных места, |
|Программы |140 детских мест, поликлиник на 680 |
| |посещений в смену, больниц на 450 коек, |
| |газовых сетей 95 км, автодорог 23 км |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Областная программа неотложных мер по |
| |снижению уровня облучения населения и |
| |производственного персонала от |
| |природных источников ионизирующего |
| |излучения (программа "Радон") |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Областная целевая Программа. |
|кем утверждена |Постановление Правительства |
| |Свердловской области от 22.02.96 |
| |N 122-п |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Снижение облучения населения и |
|Программы, важнейшие |производственного персонала от |
|целевые показатели |природных источников ионизирующего |
| |излучения |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1996 - 1997 гг., в связи с недостаточным|
|реализации Программы |финансированием продлить срок завершения|
| |работ по Программе на 1999 г. |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1. Радиационно - гигиеническое |
|и основных мероприятий |обследование жилых домов и др. объектов |
| |на радоноопасных территориях. |
| |2. Завершение радиационно - |
| |геологического обследования и |
| |районирования территории области. |
| |3. Методическое, метрологическое и |
| |аппаратурное обеспечение проводимых |
| |работ. |
| |4. Клинико - эпидемиологические |
| |исследования. |
| |5. Мероприятия по информационному |
| |обеспечению мониторинга за всеми |
| |дозообразующими природными источниками |
| |излучения |
\----------------------------------------------------------------/
Объемы и источники финансирования
млрд. рублей в ценах 1996 года
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование |Всего |В том числе по годам |
|источника |1997 - |-----------------------------------|
| |2000 гг. |1997 |1998 |1999 |2000 |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Всего по Программе|1405 |655 |450 |300 |- |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|Внебюджетные | | | | | |
|фонды (с | | | | | |
|расшифровкой) | | | | | |
| | | | | | |
|областной |1315 |565* |450 |300 |- |
| | | | | | |
|местные |90 |90 |- |- |- |
\----------------------------------------------------------------/
* 295 млн. руб. - задолженность по смете облэкофонда за 1996 г.
270 млн. руб. - по Закону "О бюджете облэкофонда на 1997 г."
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Выполнение защитных мероприятий |
|результаты реализации |позволит снизить коллективную дозу |
|Программы |облучения от естественных |
| |радионуклидов (ЕРН), в т. ч. радона и |
| |дочерних продуктов его распада (ДПР) |
| |на 20 - 30%, что эквивалентно |
| |социально - экономическому эффекту от |
| |уменьшения числа смертей от |
| |злокачественных образований и |
| |наследственных дефектов 4,0 - 4,5 млн. |
| |долларов или предотвращению 50 |
| |смертей на 1000 чел. - зивертов |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Регион интенсивного развития |
| |"Средний Урал" |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Статус Программы, |Федеральная целевая Программа, |
|кем утверждена |не утверждена (находится в процессе |
| |согласования в федеральных |
| |министерствах) |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Цели и задачи |Комплекс организационных и финансовых |
|Программы, важнейшие |мероприятий по стабилизации |
|целевые показатели |экономического и социального положения, |
| |создания условий для повышения |
| |эффективности производства |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Сроки и этапы |1997 - 2005 годы |
|реализации Программы | |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Перечень подпрограмм |1 этап - Реализация единой системы |
|и основных мероприятий |поддержки федеральных программ: |
| |- переработка техногенных образований; |
| |- развитие индустрии детского питания; |
| |- российский народный телефон; |
| |- развитие почтовой связи |
| | и др. |
| |2 этап - Реализация комплекса |
| |мероприятий по переводу ключевых |
| |предприятий в режим расширенного |
| |воспроизводства. План мероприятий |
| |второго этапа будет определен в ходе |
| |реализации первого этапа |
\----------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------\
|Ожидаемые конечные |Преодоление финансовых затруднений |
|результаты реализации |предприятий, восстановление |
|Программы |производственных мощностей, повышение |
| |конкурентоспособности продукции, |
| |улучшение экологической ситуации, |
| |создание новых рабочих мест |
\----------------------------------------------------------------/
Федеральные программы, планируемые к реализации
на территории области
В данном разделе приведен перечень федеральных программ, предлагаемых к реализации на территории Свердловской области. Объемы финансирования приведены в соответствующих блоках настоящей программы.
Решение неотложных вопросов социальной сферы
1. Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2. Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей".
3. Программа "Социальная поддержка инвалидов".
4. Федеральная Миграционная программа.
Здравоохранение
1. Программа "Сахарный диабет".
2. Программа "Анти - ВИЧ/СПИД".
Образование
Программа "Развитие образования".
Культура
Президентская программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации".
Федеральные программы по социально-экономическому
развитию регионов и национальной политике
1. Программа "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера".
2. Программа "Развитие малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы".
Жилищное строительство
1. Программа "Свой дом".
2. Программа "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".
3. Программа "Социальная защита инвалидов военной службы на период 1997 - 2000 годов".
Экология
1. Программа "Оздоровление окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области".
2. Программа "Отходы".
3. Президентская программа "Переработка техногенных образований в Свердловской области".
Ликвидация последствий аварий, катастроф
и других чрезвычайных происшествий
1. Программа "Защита населения Российской Федерации от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы".
2. Программа "Социальная и радиационная реабилитация населения и территорий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности ПО " Маяк" по Свердловской области".
3. Программа "Развитие и совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф".
Борьба с преступностью и уменьшение
криминогенной опасности
1. Программа "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы".
2. Программа "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений".
Базовые отрасли экономики и инфраструктура
1. Программа "Развитие производства городских автобусов, троллейбусов и трамваев в Российской Федерации".
2. Программа "Развитие почтовой связи Российской Федерации".
3. Программа "Развитие минерально-сырьевой базы Российской Федерации".
АПК, лесное и рыбное хозяйство
1. Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра".
2. Программа "Леса России".
3. Программа "Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации".
4. Программа "Повышение плодородия почв".
Финансовое обеспечение среднесрочной программы
Для реализации Программы привлекаются ассигнования из федерального бюджета, областного бюджета, финансовые ресурсы муниципальных образований, средства предприятий, расположенных на территории области, внебюджетные источники и другие ресурсы.
Затраты на реализацию Программы
/----------------------------------------------------------------\
| |1997 - |В том числе по годам |
| |2000 гг.- |----------------------------------------|
| |всего, |1997 |1998 |1999 |2000 |
| |млрд. руб.| | | | |
|------------+----------+--------+---------+---------+-----------|
|Раздел |44788,780 |6792,419|10164,420|12949,227|14882,714 |
|"Структурно-| | | | | |
|инвестици- | | | | | |
|онная | | | | | |
|политика" | | | | | |
|------------+----------+--------+---------+---------+-----------|
|Раздел |7685,953 |1581,040|2144,608 |1714,544 |2245,761 |
|"Социальная | | | | | |
|политика" | | | | | |
|------------+----------+--------+---------+---------+-----------|
|Раздел |2223,631 |907,148 |665,414 |485,239 |165,830 |
|"Внутри- | | | | | |
|областная | | | | | |
|региональная| | | | | |
|политика" | | | | | |
|------------+----------+--------+---------+---------+-----------|
|Итого: |54698,364 |9280,607|12974,442|15149,010|17294,305 |
\----------------------------------------------------------------/
Источники финансирования Программы
/----------------------------------------------------------------\
|Источники |1997 - |В том числе по годам: |
|финансиро- |2000 гг.- |---------------------------------------|
|вания |всего, |1997 |1998 |1999 |2000 |
| |млрд. руб.| | | | |
|-------------+------------------+---------+---------+-----------|
|Федеральный |8948,960 |1069,558|2665,087 |2536,550 |2677,765 |
|бюджет | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+---------+-----------|
|Областной |8650,975 |1827,328|2156,779 |2264,051 |2402,817 |
|бюджет | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+---------+-----------|
|Местные |3025,075 |322,879 |761,460 |882,109 |1058,627 |
|бюджеты | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+---------+-----------|
|Средства |34073,354|6060,842|7391,116 |9466,300 |11155,096 |
|предприятий | | | | | |
|и прочие | | | | | |
|источники | | | | | |
|-------------+---------+--------+---------+---------+-----------|
|Итого: |54698,364|9280,607|12974,442|15149,010|17294,305 |
\----------------------------------------------------------------/
Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- выход из кризиса и достижение экономической стабилизации;
- оживление деловой активности;
- структурные преобразования экономики области в соответствии с запросами российского рынка;
- повышение жизненного уровня населения;
- предотвращение массовой безработицы.
Экономическая и социальная эффективность от реализации предложенных ключевых программ и проектов, являющихся составляющими Программы, дифференцируется в зависимости от их специфики и приведена в паспорте соответствующей программы.
В целом по Программе возможны два варианта достижения параметров социально-экономического развития области: реалистический (вариант 1) и пессимистический (вариант 2). Основные показатели социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года (в двух вариантах) приведены ниже.
Основные показатели социально-экономического
развития Свердловской области
(I вариант)
(Стоимостные показатели - в ценах 1995 года)
/----------------------------------------------------------------\
|Показатели |Единица|Отчет |Оценка| Прогноз |
| |измере-|-------------|1997 |----------------------|
| |ния |1995 |1996 | |1998 |1999 |2000 |
|----------------------------------------------------------------|
|I. Основные общеэкономические показатели |
|----------------------------------------------------------------|
|Численность |тыс. |4694,4|4678,0|4662,4|4648,5|4636,5 |4626,5 |
|населения |чел. | | | | | | |
|(средне- |-------+------+------+------+------+-------+-------|
|годовая) - |в % к |99,6 |99,7 |99,7 |99,7 |99,7 |99,8 |
|всего |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
| |-------+------+------+------+------+-------+-------|
|в том числе:|тыс. |4111,8|4095,3|4083,3|4071,4|4061,1 |4052,8 |
| городского|чел. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+------+-------+-------|
| |в % к |99,8 |99,6 |99,7 |99,7 |99,8 |99,8 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
| сельского |тыс. |582,6 |582,7 |579,1 |577,3 |575,4 |573,7 |
| |чел. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+------+-------+-------|
| |в % к |98,5 |100,0 |99,4 |99,7 |99,7 |99,7 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
|Валовой |млн. |47811 |41930 |39834 |39834 |40631 |42256 |
|внутренний |руб. | | | | | | |
|продукт - |-------+------+------+------+------+-------+-------|
|всего* |в % к |96,8 |87,7 |95,0 |100,0 |102,0 |104,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
|в том числе:| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| промыш- |млн. |18689 |15362 |14842 |14858 |15196 |15804 |
| ленность |руб. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+------+-------+-------|
| |в % к |- |82,2 |96,6 |100,1 |102,3 |104,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+-------+-------|
| сельское |млн. |3643,0|2013,0|2103,0|2151,0|2194,0 |2282,0 |
| хозяйство**|руб. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+------+-------+-------|
| |в % к |- |55,3 |104,5 |102,3 |102,0 |103,8 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * В основных ценах (без учета чистых налогов). |
| ** ВВП сельского хозяйства - в ценах 1995 года. |
|----------------------------------------------------------------|
| строитель-|млн. |3842,0|3842,0|2908,0|2908,0 |2966,0 |3127,0 |
| ство |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+------+-------+-------+-------|
| |в % к |- |100,0 |75,7 |100,0 |102,0 |105,4 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+-------+-------+-------|
| транспорт |млн. |6613,0|7799,0|5258,0|5378,0 |5485,0 |5705,0 |
| и связь |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+------+-------+-------+-------|
| |в % к |- |117,9 |67,4 |102,3 |102,0 |104,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+-------+-------+-------|
| торговля |млн. |5398,0|3229,0|4979,0|4979,0 |5079,0 |5282,0 |
| и общ. |руб. | | | | | | |
| питание | | | | | | | |
| |------+------+------+------+-------+-------+-------|
| |в % к |- |59,8 |154,2 |100,0 |102,0 |104,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+-------+-------+-------|
| платные |млн. |- |- |- |- |- |- |
| услуги |руб. | | | | | | |
| населению*| | | | | | | |
| |------+------+------+------+-------+-------+-------|
| |в % к |- |- |- |- |- |- |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * В структуре ВВП не выделяются. |
|----------------------------------------------------------------|
| другие |млн. |9626,0|9685,0|9744,0|9560,0 |9711,0 |10057,0|
| отрасли |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+------+-------+-------+-------|
| |в % к |- |100,6 |100,6 |98,1 |101,6 |103,6 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Промышленность |
|----------------------------------------------------------------|
|Продукция |млн. |48265 |43197 |39870 |40270 |41900 |44400 |
|промышлен- |руб. |----- |----- |----- |----- |----- |----- |
|ности | |45775 |40923 |37770 |38150 |39580 |41830 |
|(работ и | | | | | | | |
|услуг) в |-------+------+------+------+-------+-------+------|
|оптовых |в % к |94,9 |89,5 |92,3 |101,0 |104,0 |106,6 |
|ценах |пред. |---- |---- |---- |----- |----- |----- |
|предприятий |году |94,9 |89,4 |92,3 |101,0 |103,7 |105,7 |
|- в целом** | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ** Числитель - в целом по промышленности, включая малые,|
|подсобные и совместные предприятия; знаменатель - по крупным |
|и средним предприятиям. |
|----------------------------------------------------------------|
|в том числе | | | | | | | |
|по отраслям: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| электро- |млн. |6085 |5909 |5849 |5849 |6083 |6448 |
| энергетика |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |92,0 |97,1 |99,0 |100,0 |104,0 |106,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| топливная |млн. |190 |195 |175 |175 |175 |175 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |90,8 |102,4 |90,0 |100,0 |100,0 |100,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| черная |млн. |14175 |12899 |11609 |11842 |12316 |13055 |
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |102,8 |91,0 |90,0 |102,0 |104,0 |106,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| цветная |млн. |8683 |8544 |8202 |8448 |8786 |9225 |
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |96,0 |98,4 |96,0 |103,0 |104,0 |105,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| химическая |млн. |1930 |1370 |1247 |1297 |1349 |1416 |
| и нефте- |руб. | | | | | | |
| химическая |------+------+------+-------+------+------+------|
|промышленность|в % к |91,5 |71,0 |91,0 |104,0 |104,0 |105,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
|машиностроение|млн. |6822 |5655 |4920 |4822 |4967 |5265 |
| и |руб. | | | | | | |
| металло- |------+------+------+-------+------+------+------|
| обработка |в % к |89,4 |82,9 |87,0 |98,0 |103,0 |106,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
|промышленность|млн. |2125 |1655 |1622 |1655 |1721 |1824 |
| строительных|руб. | | | | | | |
| материалов |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |97,2 |77,9 |98,0 |102,0 |104,0 |106,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| лесная, |млн. |1189 |952 |724 |688 |688 |716 |
| деревообра- |руб. | | | | | | |
| батывающая и|------+------+------+-------+------+------+------|
| целлюлозно -|в % к |101,7 |80,1 |76,0 |95,0 |100,0 |104,0 |
| бумажная |пред. | | | | | | |
|промышленность|году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| легкая | млн. |100 |134 |111 |111 |114 |120 |
|промышленность| руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| | в % к|61,4 |67,3 |83,0 |100,0 |103,0 |105,0 |
| | пред.| | | | | | |
| | году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| пищевая |млн. |2981 |2892 |2834 |2834 |2947 |3124 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |87,0 |97,0 |98,0 |100,0 |104,0 |106,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Агропромышленный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Валовая | | | | | | | |
|продукция | | | | | | | |
|сельского | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | |
|во всех | | | | | | | |
|категориях | | | | | | | |
|хозяйств | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в сопоставимых|млн. |1940,3|1824,0|1787,5 |1839,3|1872,5|1947,4|
|ценах 1994 г. |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |103,4 |94,0 |98,0 |103,0 |102,0 |104,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Инвестиции |
|----------------------------------------------------------------|
|Объем |млн. |8395,1|6542,0|5760,0 |5760,0|6335,0|7100,0|
|инвестиций |руб. | | | | | | |
|(основной |------+------+------+-------+------+------+------|
|капитал) |в % к |90,0 |77,0 |88,0 |100,0 |110,0 |112,0 |
|за счет всех |пред. | | | | | | |
|источников |году | | | | | | |
|финансиро- | | | | | | | |
|вания - всего | | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| производ- |млн. |5807,3|4534,0|4032,0 |4027,0|4390,0|4900,0|
| ственного |руб. | | | | | | |
| назначения |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |96,0 |80,0 |90,0 |99,9 |109,0 |111,8 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| непроиз- |млн. |2587,7|2008,0|1728,0 |1733,0|1945,0|2200,0|
| водственного|руб. | | | | | | |
| назначения |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |80,0 |72,0 |85,0 |100,4 |112,0 |113,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
|Из общего | | | | | | | |
|объема | | | | | | | |
|инвестиций | | | | | | | |
|--------------+--------------------+-------+------+------+------|
|промышленность|млн. |3111,9|2379,44|2176,7 |2158,7|2350,0|2630,0|
| |руб. | | | | | | |
| |--------------------+-------+------+------+------|
| |в % к |100,0 |76,0 |92,0 |99,2 |109,0 |108,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
|в том числе | | | | | | | |
|по отраслям: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| электро- |млн. |421,6 |488,75|460,8 |434,88|481,0 |540,0 |
| энергетика |руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |153,1 |116,0 |95,0 |94,4 |110,0 |112,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+------+-------+------+------+------|
| топливная |млн. |15,48 |22,9 |20,74 |20,05 |22,8 |25,5 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |------+------+------+-------+------+------+------|
| |в % к |105,0 |148,0 |94,0 |96,0 |113,0 |112,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------------------------------------------|
| черная |млн. |1156,47|884,49|748,8 |748,22|791,0 |881,0|
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |122 |76,0 |85,0 |99,9 |106,0 |111,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
| цветная |млн. |900,78 |425,19|466,55 |467,48|513,0 |572,0|
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |77,3 |47,0 |110,0 |100,2 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
| химическая |млн. |88,68 |65,43 |57,6 |60,48 |67,2 |75,0 |
| и нефте- |руб. | | | | | | |
| химическая |------+-------+------+-------+------+------+-----|
|промышленность|в % к |93,2 |73,0 |89,0 |105,1 |111,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|машиностроение|млн. |145,72 |193,01|172,8 |172,8 |193,0 |220,0|
|и металло- |руб. | | | | | | |
|обработка |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |68,5 |132,0 |90,0 |100,0 |111,0 |114,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|лесная, |млн. |40,26 |30,75 |24,77 |25,5 |27,9 |32,0 |
|деревооб- |руб. | | | | | | |
|рабатывающая и|------+-------+------+-------+------+------+-----|
|целлюлозно - |в % к |66,7 |77,0 |78,6 |103,3 |109,0 |114,0|
|бумажная |пред. | | | | | | |
|промышленность|году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|промышленность|млн. |185,22 |96,18 |83,52 |84,1 |93,1 |104,1|
|строительных |руб. | | | | | | |
|материалов |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |82,5 |52,0 |88,0 |100,2 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|легкая |млн. |22,8 |13,09 |11,52 |13,82 |16,5 |18,5 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |7,0 |58,0 |91,0 |120,1 |119,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|пищевая |млн. |87,47 |127,59|100,8 |102,53|112,8 |126,4|
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |101,3 |146,0 |80,0 |101,8 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
|прочие отрасли|млн. |47,42 |32,06 |28,8 |28,84 |31,7 |35,5 |
|промышленности|руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |87,0 |85,2 |89,6 |100,1 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
| сельское |млн. |160,94 |183,2 |138,24 |141,12|155,8 |175,0|
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |87,0 |114,0 |76,6 |101,5 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+-------+------+------+-----|
| строительство|млн. |480,13 |217,88|190,08 |190,0 |210,8 |236,0|
| |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+-------+------+------+-----|
| |в % к |80,0 |45,0 |89,0 |99,7 |111,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+---------------------+--------------+------+-----|
| транспорт |млн. 1846,92|1579,45| 1382,4|1388,21|1510,0|1675 |
| и связь |руб. | | | | | | |
| |----------------------------+-------+------+-----|
| |в % к |91,0 |85,0 |88,0 |100,7 |109,0 |111,0|
| |пред, | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| лесное |млн. |8,03 |13,74 |11,52|11,06 |12,2 |14,2 |
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| |в % к |102,0 |176,0 |85,5 |96,1 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| торговля и |млн. |186,71 |110,57 |92,16|97,92 |107,7 |121,0|
| общественное |руб. | | | | | | |
| питание |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| |в % к |105,0 |59,0 |83,0 |107,5 |110,0 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| материально -|млн. |6,72 |46,45 |37,45|37,45 |41,2 |46,2 |
| техническое |руб. | | | | | | |
| снабжение, |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| сбыт, |в % к |79,0 |в 6,9 |81,0 |100,0 |110,0 |112,0|
| заготовки |пред. | |раза | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| прочие виды |млн. |5,95 |3,27 |3,45 |2,54 |2,3 |2,6 |
| деятельности |руб. | | | | | | |
| сферы |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| материального|в % к |94,0 |54,0 |105,6|73,6 |91,0 |113,0|
| производства |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| жилищное |млн. |1573,9 |1252,3 |1152,|1152,7 |1350,0|1500 |
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| |в % к |72,0 |80,0 |90,5 |100,1 |117,0 |111,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| коммунальное |млн. |357,35 |278,73 |230,4|233,28 |256,6 |295,0|
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
| |в % к |78,0 |78,0 |81,0 |101,3 |110,0 |113,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
|Непроиз- |млн. |4,84 |3,27 |2,88 |2,88 |3,17 |4,00 |
|водственные |руб. | | | | | | |
|виды бытового |------+-------+-------+-----+-------+------+-----|
|обслуживания |в % к |80,0 |62,0 |95,0 |100,0 |110,0 |126,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+---------------------+-------+------+-----|
| здраво- |млн. |177,82|106,65 |109,44|110,01 |120,4 |142,0|
| охранение |руб. | | | | | | |
| и физическая |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| культура |в % к |94,0 |60,0 |101,0 |100,6 |109,0 |117,0|
| и социальное |пред. | | | | | | |
| обеспечение |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| образование |млн. |162,45|54,32 |57,6 |57,7 |63,4 |78,1 |
| |руб. | | | | | | |
| |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |100,4 |33,0 |105,0 |100,1 |110,0 |123,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| культура и |млн. |5,52 |5,23 |3,46 |4,03 |4,40 |5,7 |
| искусство |руб. | | | | | | |
| |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |20,0 |86,0 |70,0 |120,2 |109,0 |129,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| наука и |млн. |21,43 |18,97 |14,4 |14,4 |15,8 |20,0 |
| научное |руб. | | | | | | |
| обслуживание |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |105,0 |86,0 |76,0 |100,0 |110,0 |126,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| прочие |млн. |284,46|288,53 |157,82|158,0 |131,3 |155,2|
| непроизвод- |руб. | | | | | | |
| ственные |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| отрасли и |в % к |91,0 |96,0 |54,0 |100,3 |83,0 |118,0|
| объекты |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Из общего | | | | | | | |
|объема | | | | | | | |
|инвестиций: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| финансируемые|млн. |468,4 |520,45 |375,0 |345,0 |380,0 |425,0|
| из |руб. | | | | | | |
| федерального |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| бюджета |в % к |51,0 |111,2 |72,0 |93,0 |110,0 |111,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|по федеральной|млн. |108,0 |61,0 |59,0 |59,0 |61,0 |66,0 |
|инвестиционной|руб. | | | | | | |
|программе |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |73,0 |57,0 |96,0 |100,0 |103,0 |108,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| из местного |млн. |946,3 |550,06 |520,0 |520,0 |573,0 |645,0|
| бюджета |руб. | | | | | | |
| |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |119,0 |58,1 |95,0 |100,0 |110,0 |112,6|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| средства |млн. |5540,8|4330,0 |3715,0|3715,0 |4080,0|4570 |
| предприятий |руб. | | | | | | |
| (включая |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| привлеченные)|в % к |85,0 |78,0 |86,0 |100,0 |109,8 |112,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Иностранные |млн. |1,72 |13,5 |35,0 |260,0 |400,0 |570,0|
|инвестиции* |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
| |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к | |в |в |в |153,8 |142,5|
| |пред. | |7,8 |2,6 |7,4 | | |
| |году | |раза |раза |раза | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * С учетом внешнего займа. |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. |160,28|72,3 |110,0 |115,0 |117,0 |121,0|
|вложения, |руб. | | | | | | |
|направляемые |------+------+-------+------+-------+------+-----|
|на реализацию |в % к |100,0 |45,2 |152,0 |104,5 |101,7 |103,4|
|целевых |пред. | | | | | | |
|федеральных |году | | | | | | |
|программ | | | | | | | |
|за счет всех | | | | | | | |
|источников | | | | | | | |
|финансирования| | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| за счет |млн. |108,0 |61,2 |59,0 |59,0 |61,0 |66,0 |
| федерального|руб. | | | | | | |
| бюджета |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к |73,0 |57,0 |96,0 |100,0 |103,0 |108,0|
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| за счет |млн. |52,28 |11,1 |51,0 |56,0 |56,0 |55,0 |
| бюджета |руб. | | | | | | |
| субъекта |------+------+-------+------+-------+------+-----|
| Российской |в % к |126,0 |21,0 |в 4,0 |110,0 |100,0 |98,0 |
| Федерации |пред. | | |раза | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Ввод в |млн. |6008,9|5500,0 |4720,0|5000,0 |5700,0|6390 |
|действие |руб. | | | | | | |
|основных |------+------+-------+------+-------+------+-----|
|фондов в |в % к |х |х |х |х |х |х |
|действующих |пред. | | | | | | |
|ценах |году | | | | | | |
|с учетом | | | | | | | |
|переоценки | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Труд |
|----------------------------------------------------------------|
|Трудовые |тыс. |2732,0|2787,6 |2794,8|2812,0 |2838,0|2864 |
|ресурсы |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Численность |тыс. |2034,4|1947,2 |1880,0|1836,0 |1815,0|1815 |
|занятых в |чел. | | | | | | |
|экономике | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в материальном|тыс. |1434,3|1325,6 |1253,0|1205,5 |1183,0|1180 |
|производстве |чел. | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|промышленность|тыс. |731,9 |685,1 |645,0 |615,0 |607,0 |600,0|
| |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| сельское |тыс. |116,3 |103,5 |95,0 |90,0 |85,0 |80,0 |
| хозяйство |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| строительство|тыс. |170,1 |146,8 |133,8 |128,4 |125,0 |127,0|
| |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| транспорт |тыс. |159,2 |142,7 |136,5 |134,0 |134,5 |135,0|
| и связь |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| торговля, |тыс. |207,9 |207,8 |207,6 |207,3 |208,5 |212,5|
| общественное |чел. | | | | | | |
| питание, | | | | | | | |
| материально -| | | | | | | |
| техническое | | | | | | | |
| снабжение, | | | | | | | |
| сбыт, | | | | | | | |
| заготовки | | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| другие |тыс. |48,9 |39,7 |35,1 |30,8 |25,0 |25,5 |
| отрасли |чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
| в непроизвод-|тыс. |600,1 |621,6 |627,0 |630,5 |632,0 |635,0|
|ственной сфере|чел. | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Учащиеся |тыс. |180,2 |174,1 |178,0 |182,0 |186,0 |190,0|
|(с отрывом от |чел. | | | | | | |
|производства) | | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Занятые в |тыс. |531,6 |666,3 |736,8 |794,0 |837,0 |859,0|
|домашнем |чел. | | | | | | |
|хозяйстве, | | | | | | | |
|военнослужащие| | | | | | | |
|и др. | | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|Лица, не |тыс. |201,0 |203,0 |220,0 |248,0 |250,0 |238,0|
|занятые |чел. | | | | | | |
|трудовой | | | | | | | |
|деятельностью | | | | | | | |
|и учебой | | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----|
|в том числе |тыс. |72,2 |80,0 |70,0 |75,0 |78,0 |83,0 |
|имеющие статус|чел. | | | | | | |
|безработного | | | | | | | |
|--------------+-------------+-------+------+-------+------+-----|
|Фонд |млн. |11524,7|19311,2|21360,|23400,0|25500,|28100|
|заработной |руб. | | | | | | |
|платы по | | | | | | | |
|территории | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| в | | | | | | | |
| материальном|млн. |8355,4 |13760,2|14952 |16146,0|17340 |18970|
| производстве|руб. | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
| в непроиз- |млн. |3169,3 |5551,0 |6408,0|7254,0 |8160,0|9130 |
| водственной |руб. | | | | | | |
| сфере | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
| из них в |млн. |- |3010,9 |3436,0|3841,0 |4300,0|4790 |
| бюджетных |руб. | | | | | | |
| организациях| | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Выплаты |млн. |1869,5 |615,1 |684,0 |702,0 |765,0 |843,0|
|социального |руб. | | | | | | |
|характера | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Доля в |% |25,3 |25,0 |24,7 |24,4 |24,1 |23,9 |
|населении | | | | | | | |
|граждан, | | | | | | | |
|имеющих | | | | | | | |
|доходы ниже | | | | | | | |
|прожиточного | | | | | | | |
|минимума | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Потребительский рынок |
|----------------------------------------------------------------|
|Розничный |млн. |16961,4|15231,3|15150 |15380,0|15760 |16230|
|товарооборот |руб. | | | | | | |
|(во всех |-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|каналах |в % к|94,5 |89,8 |99,5 |101,5 |102,5 |103,0|
|реализации) |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Объем |млн. |4204,0 |3296,0 |2965,0|2906,0 |2935,0|2965 |
|платных услуг |руб. | | | | | | |
|населению |-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к|101,8 |78,4 |90,0 |98,0 |101,0 |101,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Производство |млн. |6532,0 |5069,0 |4790,0|4728,0 |4775,0|4920 |
|потребительских руб.| | | | | | |
|товаров |-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|(товаров |в % к|- |77,6 |94,5 |98,7 |101,0 |103,0|
|народного |пред.| | | | | | |
|потребления) |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VII. Развитие отраслей социальной сферы |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. |1573,9 |1252,3 |1152,0|1152,7 |1350,0|1500 |
|вложения в |руб. | | | | | | |
|строительство |-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|жилья |в % к|73,0 |80,0 |92,0 |100,1 |117,0 |111,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|в том числе | | | | | | | |
|за счет | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|государственных млн.|386,7 |221,9 |207,0 |208,0 |243,0 |267,0|
|инвестиций |руб. | | | | | | |
| |-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
| |в % к|75,0 |57,0 |93,0 |94,0 |117,0 |110,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Ввод в |тыс. |1112,8 |902,6 |875,0 |875,0 |1000,0|1100 |
|эксплуатацию |кв. м| | | | | | |
|жилых домов |общей| | | | | | |
|по |площа| | | | | | |
|предприятиям |ди | | | | | | |
|и | | | | | | | |
|организациям | | | | | | | |
|всех форм | | | | | | | |
|собственности | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
| в том числе |тыс. |225,3 |172,0 |151,0 |163,0 |200,0 |220,0|
| за счет |кв. м| | | | | | |
| государ- |общей| | | | | | |
| ственных |площа| | | | | | |
| инвестиций |ди | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Средняя |кв. м|18,6 |18,7 |18,9 |19,1 |19,2 |19,3 |
|обеспеченность|на | | | | | | |
|населения |чел. | | | | | | |
|общей | | | | | | | |
|площадью | | | | | | | |
|жилых домов | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Численность |тыс. |200,7 |197,0 |193,5 |188,9 |187,0 |173,8|
|детей в |чел. | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | |
|дошкольного | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Численность |тыс. |675,6 |682,6 |683,0 |684,0 |682,5 |657,1|
|учащихся |чел. | | | | | | |
|в учреждениях | | | | | | | |
|общего | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+-------+------+-----|
|Обеспеченность: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|больничными |коек |136,6 |136,8 |136,9 |137,0 |137,1 |137,2|
|койками |на 10| | | | | | |
| |тыс. | | | | | | |
| |чел. | | | | | | |
|--------------------+-------+-------+------+-------+------+-----|
|амбулаторно -|посе- |249,7 |259,8 |251,5 |252,0 |253,0 |254,0|
|поликлиниче- |щений | | | | | | |
|скими |в | | | | | | |
|учреждениями |смену | | | | | | |
| |на 10 | | | | | | |
| |тыс. | | | | | | |
| |жителей | | | | | |
|-------------+------+-------+-------+------+-------+------+-----|
|домами- |мест на 17,6 |17,6 |17,7 |18,1 |18,6 |19,0 |
|интернатами -|10 тыс| | | | | | |
|для |жителей | | | | | |
|престарелых и| | | | | | | |
|инвалидов | | | | | | | |
|и детей - | | | | | | | |
|инвалидов | | | | | | | |
|-------------+------+-------+-------+------+-------+------+-----|
|дошкольными |мест на 900 |900 |900 |900 |1000 |1000 |
|образова- |1000 | | | | | | |
|тельными |детей | | | | | | |
|учреждениями |дошко-| | | | | | |
| |льного| | | | | | |
| |возраста | | | | | |
|-------------+--------------+-------+------+-------+------+-----|
|учреждениями |мест на 734 |743 |746 |751 |763 |800 |
|общего |1000 | | | | | | |
|образования |уч-ся | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VIII. Охрана окружающей среды |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. |186,0 |340,0 |340,0 |350,0 |354,0 |365,0|
|вложения, |руб. | | | | | | |
|предусмат- |------+------+------+------+-------+------+-----|
|риваемые на |в % к |- |183,0 |100,0 |103,0 |101,0 |103,0|
|природоохранные|пред. | | | | | | |
|мероприятия за |году | | | | | | |
|счет всех | | | | | | | |
|источников | | | | | | | |
|финансирования | | | | | | | |
|---------------+------+------+------+------+-------+------+-----|
|Объем сброса |млн. |911,6 |880,0 |879,0 |875,0 |871,0 |867,0|
|загрязненных |куб. м| | | | | | |
|сточных вод |------+------+------+------+-------+------+-----|
| |в % к |- |96,5 |99,8 |99,5 |99,5 |99,5 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|---------------+------+------+------+------+-------+------+-----|
|Объем вредных |тыс. т|1474,0|1442,0|1440,0|1400,0 |1390,0|1385 |
|веществ, |------+------+------+------+-------+------+-----|
|выбрасываемых |в % к |95,0 |97,0 |99,0 |97,0 |99,3 |99,6 |
|в |пред. | | | | | | |
|атмосферный |году | | | | | | |
|воздух | | | | | | | |
|стационарными | | | | | | | |
|источниками | | | | | | | |
|загрязнения | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|IX. Внешнеэкономическая деятельность |
|----------------------------------------------------------------|
|Основные показатели по разделу "Внешнеэкономическая |
|деятельность, дальнее зарубежье" |
|----------------------------------------------------------------|
|Экспорт - |млн. |1893,2 |2222,2|2140,0|2300,0 |2350,0|2300 |
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|в том числе | | | | | | | |
|по группам | | | | | | | |
|товаров: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| сырье, |млн. |1883,0 |2199,8|2100,0|2255,0 |2300,0|2250 |
| материалы, |долл. | | | | | | |
| товары |США | | | | | | |
| народного | | | | | | | |
| потребления | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| машины и |млн. |10,2 |22,4 |40,0 |45,0 |50,0 |50,0 |
| оборудование|долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|Импорт - |млн. |533,0 |524,3 |535,0 |548,0 |510,0 |525,0|
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| в том числе | | | | | | | |
| по группам | | | | | | | |
| товаров: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| сырье, |млн. |467,6 |482,0 |492,0 |504,0 |470,0 |483,0|
| материалы, |долл. | | | | | | |
| товары |США | | | | | | |
| народного | | | | | | | |
| потребления | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| машины и |млн. |66,3 |42,3 |43,0 |44,0 |40,0 |42,0 |
| оборудование|долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|Валютные |млн. |1169,8 |977,2 |950,0 |1210,0 |1370,0|1535 |
|поступления -|долл. | | | | | | |
|всего |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| от |млн. |1015,9 |889,2 |865,0 |920,0 |930,0 |940,0|
| экспорта |долл. | | | | | | |
| товаров |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| от предо- |млн. |113,9 |62,9 |62,0 |64,5 |67,0 |68,0 |
| ставляемых |долл. | | | | | | |
| услуг |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| от |млн. |- |- |- |200,0 |350,0 |500,0|
| внешнего |долл. | | | | | | |
| займа |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|Валютные |млн. |991,7 |982,2 |880,0 |900,0 |880,0 |900,0|
|платежи - |долл. | | | | | | |
|всего |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| на закупку |млн. |113,7 |124,7 |112,0 |115,0 |113,0 |115,0|
| товаров |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-----|
| на оплату |млн. |19,5 |22,0 |20,0 |20,2 |20,2 |20,5 |
| услуг |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|"Внешнеэкономическая деятельность - ближнее зарубежье" |
|----------------------------------------------------------------|
|Экспорт - |млн. |525,5 |486,3 |460,0 |490,0 |495,0 |500,0|
|всего |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| страны СНГ |млн. |500,0 |402,2 |380,0 |410,0 |450,0 |455,0|
| |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
| страны |млн. |24,6 |84,1 |80,0 |80,0 |45,0 |45,0 |
| Прибалтики |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
|Из общего |млн. |70,7 |77,1 |72,5 |75,8 |77,0 |78,0 |
|объема |долл.| | | | | | |
|экспорта |США | | | | | | |
|поставки, | | | | | | | |
|осуществляемые | | | | | | | |
|на | | | | | | | |
|взаимосвязанной| | | | | | | |
|основе | | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
|Импорт - |млн. |497,0 |553,1 |545,0 |590,0 |580,0 |580,0|
|всего |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| страны |млн. |490,3 |548,0 |540,0 |580,0 |570,0 |570,0|
| СНГ |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
| страны |млн. |6,7 |5,1 |5,0 |10,0 |10,0 |10,0 |
| Прибалтики |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
|---------------+-----+-------+------+------+-------+------+-----|
|Из общего |млн. |93,4 |104,4 |97,8 |99,0 |101,0 |102,0|
|объема |долл.| | | | | | |
|импорта: |США | | | | | | |
|поставки, | | | | | | | |
|осуществляемые | | | | | | | |
|на | | | | | | | |
|взаимосвязанной| | | | | | | |
|основе | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Основные показатели социально-экономического
развития Свердловской области
(II вариант)
(Стоимостные показатели - в ценах 1995 года)
/----------------------------------------------------------------\
|Показатели |Единица|Отчет |Оценка|Прогноз |
| |измере-|-------------|1997 |---------------------|
| |ния |1995 |1996 | |1998 |1999 |2000 |
|----------------------------------------------------------------|
|I. Основные общеэкономические показатели |
|----------------------------------------------------------------|
|Численность |тыс. |4694,4|4678,0|4662,4|4648,5 |4636,5|4626,5|
|населения |чел. | | | | | | |
|(средне- |-------+------+------+------+-------+------+------|
|годовая) - |в % к |99,6 |99,7 |99,7 |99,7 |99,7 |99,8 |
|всего |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| городского |тыс. |4111,8|4095,3|4083,3|4071,2 |4061,1|4052,8|
| |чел. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+-------+------+------|
| |в % к |99,8 |99,6 |99,7 |99,7 |99,8 |99,8 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+------+-------+------+------|
| сельского |тыс. |582,6 |582,7 |579,1 |577,3 |575,4 |573,7 |
| |чел. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+-------+------+------|
| |в % к |98,5 |100,0 |99,4 |99,7 |99,7 |99,7 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+------+-------+------+------|
|Валовой |млн. |47811 |41930 |39834 |37842 |38220 |39367 |
|внутренний |руб. | | | | | | |
|продукт - |-------+------+------+------+-------+------+------|
|всего* |в % к |96,8 |87,7 |95,0 |99,0 |101,0 |103,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|промышлен- |млн. |18689 |15362 |14842 |14115 |14218 |14605 |
|ность |руб. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+-------+------+------|
| |в % к |- |82,2 |96,6 |95,1 |100,7 |102,7 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+------+-------+------+------|
| сельское |млн. |3643,0|2013,0|2103,0|1854,0 |1873,0|1929,0|
| хозяйство**|руб. | | | | | | |
| |-------+------+------+------+-------+------+------|
| |в % к |- |55,3 |104,5 |88,2 |101,0 |103,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * В основных ценах (без учета чистых налогов). |
| ** ВВП сельского хозяйства - в ценах 1995 года. |
|----------------------------------------------------------------|
| строительство|млн. |3842,0 |3842,0|2908,0|2762,0|2790,0|2874,0|
| |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+------+------+------+------|
| |в % к |- |100,0 |75,7 |95,0 |101,0 |103,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+------+------+------+------|
| транспорт |млн. |6613,0 |7799,0|5258,0|4995,0|5083,0|5236,0|
| и связь |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+------+------+------+------|
| |в % к |- |117,9 |67,4 |95,0 |101,8 |102,2 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+------+------+------+------|
| торговля и |млн. |5398,0 |3229,0|4979,0|4542,0|4625,0|4763,0|
| общественное |руб. | | | | | | |
| питание |------+-------+------+------+------+------+------|
| |в % к |- |59,8 |154,2 |91,2 |101,8 |103,0 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+-------+------+------+------+------+------|
| платные |млн. |- |- |- |- |- |- |
| услуги |руб. | | | | | | |
| населению* | | | | | | | |
| |------+-------+------+------+------+------+------|
| |в % к |- |- |- |- |- |- |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * В структуре ВВП не выделяются. |
|----------------------------------------------------------------|
| другие |млн. |9626,0 |9685,0|9744,0|9574,0|9631,0|9960,0|
| отрасли |руб. | | | | | | |
| |------+-------+------+------+------+------+------|
| |в % к |- |100,6 |100,6 |98,3 |100,6 |103,4 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Промышленность |
|----------------------------------------------------------------|
|Продукция |млн. |48265 |43107 |39870 |39870 |40700 |42300 |
|промышленности |руб. |----- |----- |----- |----- |----- |----- |
|(работ и | |45775 |40923 |37770 |37620 |38350 |39870 |
|услуг) в |-----+-------+------+------+------+------+------|
|оптовых ценах |в % к|94,9 |89,5 |92,3 |100,0 |102,0 |104,0 |
|предприятий - |пред.|---- |---- |---- |----- |----- |----- |
|в целом** |году |94,9 |89,4 |92,3 |99,6 |101,9 |103,9 |
|----------------------------------------------------------------|
| ** Числитель - в целом по промышленности, включая малые,|
|подсобные и совместные предприятия; знаменатель - по крупным и|
|средним предприятиям. |
|----------------------------------------------------------------|
|в том числе | | | | | | | |
|по отраслям: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| электро- |млн. | 6085 |5909 |5849 |5849 |5907 |6085 |
| энергетика |руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 92,0 |97,1 |99,0 |100,0 |101,0 |103,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| топливная |млн. | 190 |195 |175 |175 |175 |175 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 90,8 |102,4 |90,0 |100,0 |100,0 |100,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
|из нее: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| черная |млн. | 14175 |12899 |11609 |11609 |11957 |12555|
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 102,8 |91,0 |90,0 |100,0 |103,0 |105,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| цветная |млн. | 8683 |8544 |8202 |8366 |8617 |8962 |
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 96,0 |98,4 |96,0 |102,0 |103,0 |104,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| химическая |млн. | 1930 |1370 |1247 |1247 |1272 |1323 |
| и нефте- |руб. | | | | | | |
| химическая |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
|промышленность|в % к| 91,5 |71,0 |91,0 |100,0 |102,0 |104,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| машино- |млн. | 6822 |5655 |4920 |4822 |4822 |4967 |
| строение и |руб. | | | | | | |
| металло- |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| обработка |в % к| 89,4 |82,9 |87,0 |98,0 |100,0 |103,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
|промышленность|млн. | 2125 |1655 |1622 |1655 |1705 |1773 |
| строительных|руб. | | | | | | |
| материалов |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 97,2 |77,9 |98,0 |102,0 |103,0 |104,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| лесная, |млн. | 1189 |952 |724 |652 |619 |626 |
| деревообра- | руб.| | | | | | |
| батывающая |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| и целлюлозно|в % к| 101,7 |80,1 |76,0 |90,0 |95,0 |101,0|
| - бумажная |пред.| | | | | | |
|промышленность|году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| легкая |млн. | 199 |134 |111 |100 |95 |97 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 61,4 |67,3 |83,0 |90,0 |95,0 |102,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| пищевая |млн. | 2981 |2892 |2834 |2777 |2805 |2917 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+--------+-------+------+------+------+-----|
| |в % к| 87,0 |97,0 |98,0 |98,0 |101,0 |104,0|
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Агропромышленный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Валовая | | | | | | | |
|продукция | | | | | | | |
|сельского | | | | | | | |
|хозяйства | | | | | | | |
|во всех | | | | | | | |
|категориях | | | | | | | |
|хозяйств - | | | | | | | |
|всего | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в сопоставимых|млн. |1940,3|1824,0|1787,5|1767,5 |1802,8 |1856,9|
|ценах 1994 г. |руб. | | | | | | |
| |-----+------+------+------+-------+-------+------|
| |в % к|103,4 |94,0 |98,0 |99,0 |102,0 |103,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Инвестиции |
|----------------------------------------------------------------|
|Объем |млн. |8395,1|6542,0 |5760,0|5760,0 |6100,0|6600,0|
|инвестиций |руб. | | | | | | |
|(основной |-----+------+-------+------+-------+------+------|
|капитал) |в % к|90,0 |77,0 |88,0 |100,0 |106,0 |108,0 |
|за счет всех |пред.| | | | | | |
|источников |году | | | | | | |
|финансирования| | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| производ- |млн. |5807,3|4534,0 |4032,0|4027,0 |4230,0|4570,0|
| ственного |руб. | | | | | | |
| назначения |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|96,0 |80,0 |90,0 |99,9 |105,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| непроиз- |млн. |2587,7|2008,0 |1728,0|1733,0 |1870,0|2030,0|
| водственного|руб. | | | | | | |
| назначения |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|80,0 |72,0 |85,0 |100,4 |108,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Из общего | | | | | | | |
|объема | | | | | | | |
|инвестиций: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|промышленность|млн. |3111,9|2379,44|2176,7|2158,7 |2265,0|2450,0|
| |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|100,0 |76,0 |92,0 |99,2 |105,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе | | | | | | | |
|по отраслям: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| электро- |млн. |421,6 |488,75 |460,8 |434,88 |464,0 |502,0 |
| энергетика |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|153,1 |116,0 |95,0 |94,4 |107,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| топливная |млн. |15,48 |22,9 |20,74 |20,05 |22,0 |23,8 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|105,0 |148,0 |94,0 |96,0 |110,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+--------------+------+-------+------+------|
| черная |млн. |1156,47|884,49|748,8 |748,22 |763,0 |820,0 |
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+-------+------+------|
| |в % к|122,0 |76,0 |85,0 |99,9 |102,0 |107,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+--------------+------|
| цветная |млн. |900,78 |425,19|466,55|467,48|494,0 |535,0 |
| металлургия |руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|77,3 |47,0 |110,0 |100,2 |106,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| химическая |млн. |88,68 |65,43 |57,6 |60,48 |64,7 |70,1 |
| и нефте- |руб. | | | | | | |
| химическая |-----+-------+------+------+------+-------+------|
|промышленность|в % к|93,20 |73,0 |89,0 |105,1 |107,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
|машиностроение|млн. |145,72 |193,01|172,8 |172,8 |186,0 |204,0 |
| и металло- |руб. | | | | | | |
| обработка |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|68,5 |132,0 |90,0 |100,0 |108,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| лесная, |млн. |40,26 |30,75 |24,77 |25,50 |26,80 |29,70 |
| деревооб- |руб. | | | | | | |
| рабатывающая|-----+-------+------+------+------+-------+------|
|и целлюлозно -|в % к|66,7 |77,0 |78,6 |103,3 |105,0 |110,0 |
|бумажная |пред.| | | | | | |
|промышленность|году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
|промышленность|млн. |185,22 |96,18 |83,52 |84,1 |89,7 |97,7 |
| строительных|руб. | | | | | | |
| материалов |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|82,5 |52,0 |88,0 |100,2 |107,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| легкая |млн. |22,8 |13,09 |11,52 |13,82 |15,90 |17,2 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|7,0 |58,0 |91,0 |120,1 |115,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| пищевая |млн. |87,47 |127,50|100,8 |102,53|108,6 |117,5 |
|промышленность|руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|101,3 |146,0 |80,0 |101,8 |106,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
|прочие отрасли|млн. |47,42 |32,06 |28,8 |28,84 |30,3 |33,0 |
|промышленности|руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|87,0 |85,2 |89,6 |100,1 |105,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| сельское |млн. |160,94 |183,2 |138,24|141,12|150,0 |163,0 |
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|87,0 |114,0 |76,6 |101,5 |106,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+------+------+------+-------+------|
| строительство|млн. |480,13 |217,88|190,08|190,0 |203,0 |221,0 |
| |руб. | | | | | | |
| |-----+-------+------+------+------+-------+------|
| |в % к|80,0 |45,0 |89,0 |99,7 |107,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+--------------------+------+--------------+------|
| транспорт |млн.|1846,92|1579,45|1382,4|1388,21|1454,0|1565,0|
| и связь |руб.| | | | | | |
| |------------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|91,0 |85,0 |88,0 |100,7 |105,0 |108,0 |
| |пред,| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| лесное |млн. |8,03 |13,74 |11,52 |11,06 |12,2 |13,2 |
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|102,0 |176,0 |85,5 |96,1 |110,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| торговля и |млн. |186,71|110,57 |92,16 |97,92 |103,7 |112,0 |
| общественное|руб. | | | | | | |
| питание |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|105,0 |59,0 |83,0 |107,5 |106,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| материально -|млн. |6,72 |46,45 |37,45 |37,45 |39,7 |43,0 |
| техническое |руб. | | | | | | |
| снабжение, |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| сбыт, |в % к|79,0 |в 6,9 |81,0 |100,1 |106,0 |108,0 |
| заготовки |пред.| |раза | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| прочие |млн. |5,95 |3,27 |3,45 |2,54 |2,4 |2,8 |
| виды |руб. | | | | | | |
| деятельности |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| сферы |в % к|94,0 |54,0 |105,6 |73,6 |94,0 |108,0 |
| материального|пред.| | | | | | |
| производства |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| жилищное |млн. |1573,9|1253,3 |1152,0|1152,7 |1300,0|1380,0|
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|72,0 |80,0 |90,5 |100,1 |113,0 |106,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| коммунальное |млн. |357,35|278,73 |230,4 |233,28 |247,0 |275,0 |
| хозяйство |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|78,0 |78,0 |81,0 |101,3 |106,0 |111,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Непроиз- |млн. |4,84 |3,27 |2,88 |2,88 |3,1 |4,0 |
|водственные |руб. | | | | | | |
|виды бытового |-----+------+-------+------+-------+------+------|
|обслуживания |в % к|80,0 |62,0 |95,0 |100,0 |108,0 |129,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| здраво- |млн. |177,82|106,65 |109,44|110,01 |116,0 |135,0 |
| охранение |руб. | | | | | | |
| и физическая|-----+------+-------+------+-------+------+------|
| культура |в % к|94,0 |60,0 |101,0 |100,6 |105,0 |116,0 |
| и социальное|пред.| | | | | | |
| обеспечение |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| образование |млн. |162,45|54,32 |57,60 |57,7 |61,0 |73,0 |
| |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|100,4 |33,0 |105,0 |100,1 |106,0 |119,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| культура и |млн. |5,52 |5,23 |3,46 |4,03 |4,30 |5,5 |
| искусство |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|20,0 |86,0 |70,0 |120,2 |107,0 |128,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| наука и |млн. |21,43 |18,97 |14,4 |14,4 |15,3 |18,5 |
| научное |руб. | | | | | | |
| обслуживание|-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|105,0 |86,0 |76,0 |100,0 |106,0 |121,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| прочие |млн. |284,46|288,53 |157,82|158,0 |123,3 |139,0 |
| непроизвод- |руб. | | | | | | |
| ственные |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| отрасли и |в % к|91,0 |96,0 |54,0 |100,3 |78,0 |113,0 |
| объекты |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Из общего | | | | | | | |
|объема | | | | | | | |
|инвестиций: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|финансируемые |млн. |468,4 |520,45 |375,0 |345,0 |366,0 |400,0 |
|из |руб. | | | | | | |
|федерального |-----+------+-------+------+-------+------+------|
|бюджета |в % к|51,0 |111,2 |72,0 |92,0 |106,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| по |млн. |108,0 |61,0 |59,0 |59,0 |65,0 |65,0 |
| федеральной |руб. | | | | | | |
|инвестиционной|-----+------+-------+------+-------+------+------|
| программе |в % к|73,0 |57,0 |96,0 |100,0 |110,0 |100,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| из местного |млн. |946,3 |550,06 |520,0 |520,0 |552,0 |600,0 |
| бюджета |руб. | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|119,0 |58,10 |95,0 |100,0 |106,0 |109,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| средства |млн. |5540,8|4330,0 |3715,0|3715,0 |3930,0|4250,0|
| предприятий |руб. | | | | | | |
| (включая |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| привлеченные)|в % к|85,0 |78,0 |86,0 |100,0 |106,0 |108,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Иностранные |млн. |1,72 |13,5 |35,0 |200,0 |240,0 |350,0 |
|инвестиции* |долл.| | | | | | |
| |США | | | | | | |
| |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к| |в |в |в |120,0 |145,8 |
| |пред.| |7,8 |2,6 |5,7 | | |
| |году | |раза |раза |раза | | |
|----------------------------------------------------------------|
| * С учетом внешнего займа. |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. |160,28|72,3 |110,0 |115,0 |140,0 |136,0 |
|вложения, |руб. | | | | | | |
|направляемые |-----+------+-------+------+-------+------+------|
|на реализацию |в % к|100,0 |45,2 |152,0 |104,5 |122,0 |98,0 |
|целевых |пред.| | | | | | |
|федеральных |году | | | | | | |
|программ | | | | | | | |
|за счет всех | | | | | | | |
|источников | | | | | | | |
|финансирования| | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| за счет |млн. |108,0 |61,2 |59,0 |59,0 |65,0 |65,0 |
| федерального|руб. | | | | | | |
| бюджета |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|73,0 |57,0 |96,0 |100,0 |110,0 |100,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| за счет |млн. |52,28 |11,1 |51,0 |56,0 |75,0 |71,0 |
| бюджета |руб. | | | | | | |
| субъекта |-----+------+-------+------+-------+------+------|
| Российской |в % к|126,0 |21,0 |в 4,6 |110,0 |134,0 |95,0 |
| Федерации |пред.| | |раза | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Ввод в |млн. |6008,9|5500,0 |4720,0|5000,0 |5310,0|5940,0|
|действие |руб. | | | | | | |
|основных |-----+------+-------+------+-------+------+------|
|фондов в |в % к|х |х |х |х |х |х |
|действующих |пред.| | | | | | |
|ценах |году | | | | | | |
|с учетом | | | | | | | |
|переоценки | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Труд |
|----------------------------------------------------------------|
|Трудовые |тыс. |2732,0|2787,6 |2794,8|2812,0 |2838,0|2864,0|
|ресурсы |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Численность |тыс. |2034,4|1947,2 |1880,0|1827,0 |1805,0|1795,0|
|занятых в |чел. | | | | | | |
|экономике | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в материальном|тыс. |1434,3|1325,6 |1253,0|1198,0 |1174,0|1162,0|
|производстве |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|промышленность|тыс. |731,9 |685,1 |645,0 |610,0 |600,0 |595,0 |
| |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| сельское |тыс. |116,3 |103,5 |95,0 |90,0 |84,0 |80,0 |
| хозяйство |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| строительство|тыс. |170,1 |146,8 |133,8 |127,2 |124,0 |124,0 |
| |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| транспорт |тыс. |159,2 |142,7 |136,5 |134,0 |134,0 |134,0 |
| и связь |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| торговля, |тыс. |207,9 |207,8 |207,6 |207,3 |208,0 |209,0 |
| общественное |чел. | | | | | | |
| питание, | | | | | | | |
| материально -| | | | | | | |
| техническое | | | | | | | |
| снабжение, | | | | | | | |
| сбыт, | | | | | | | |
| заготовки | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| другие |тыс. |48,9 |39,7 |35,1 |29,5 |24,0 |20,0 |
| отрасли |чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| в непроизвод-|тыс. |600,1 |621,6 |627,0 |629,0 |631,0 |633,0 |
|ственной сфере|чел. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Учащиеся |тыс. |180,2 |174,1 |178,0 |185,0 |188,0 |190,0 |
|(с отрывом от |чел. | | | | | | |
|производства) | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Занятые в |тыс. |531,5 |666,3 |736,8 |800,0 |845,0 |879,0 |
|домашнем |чел. | | | | | | |
|хозяйстве, | | | | | | | |
|военнослужащие| | | | | | | |
|и др. | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
|Лица, не |тыс. |201,0 |203,0 |220,0 |254,0 |252,0 |240,0 |
|занятые |чел. | | | | | | |
|трудовой | | | | | | | |
|деятельностью | | | | | | | |
|и учебой | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+-------+------+------|
| в том числе |тыс. |72,2 |80,0 |70,0 |78,0 |83,0 |86,0 |
|имеющие статус|чел. | | | | | | |
|безработного | | | | | | | |
|--------------+-----+---------------------+--------------+------|
|Фонд |млн. |11524,7|19311,2|21360|25100 | 29500 |34700 |
|заработной |руб. | | | | | | |
|платы по | | | | | | | |
|территории | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+---------------------+------+-------+------|
|в том числе: | | | | | | | |
| в | | | | | | | |
| материальном|млн. |8355,4|13760,2|14952 |17300 |20100 |23400 |
| производстве|руб. | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+------+-------+------|
| в непроизвод-|млн. |3169,3|5551,0 |6408,0|7800 |9400 |11300 |
| ственной |руб. | | | | | | |
| сфере | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+------+-------+------|
| из них в |млн. |- |3010,9 |3436,0|4110,0|4954,0 |5930,0|
| бюджетных |руб. | | | | | | |
| организациях| | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+------+-------+------|
|Выплаты |млн. |1869,5|615,1 |684,0 |753,0 |885,0 |1040,0|
|социального |руб. | | | | | | |
|характера | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | |
|--------------+-----+------+-------+------+------+-------+------|
|Доля в |% |25,3 |25,0 |24,7 |24,6 |24,4 |24,1 |
|населении | | | | | | | |
|граждан, | | | | | | | |
|имеющих доходы| | | | | | | |
|ниже | | | | | | | |
|прожиточного | | | | | | | |
|минимума | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Потребительский рынок |
|----------------------------------------------------------------|
|Розничный |млн.|16961,4|15231,3|15150,0|15000,0|15230,0|15500|
|товарооборот |руб.| | | | | | |
|(во всех |----------------------------+-------+-------------|
|каналах |в % к|94,5 |89,8 |99,5 |99,0 |101,5 |102,0 |
|реализации) |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-----+-------+-------+------+-------+------+------|
|Объем платных|млн. |4204,0 |3296,0 |2965,0|2728,0 |2700,0|2700,0|
|услуг |руб. | | | | | | |
|населению |-----+-------+-------+------+-------+------+------|
| |в % к|101,8 |78,4 |90,0 |92,0 |99,0 |100,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|-------------+-----+-------+-------+------+-------+------+------|
|Производство | млн.| 6532,0|5069,0 |4790,0|4512,0 |4377,0|4377,0|
|потреби- | руб.| | | | | | |
|тельских |-----+-------+-------+------+-------+------+------|
|товаров |в % к| - |77,6 |94,5 |94,2 |90,7 |100,0 |
|(товаров |пред.| | | | | | |
|народного |году | | | | | | |
|потребления) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VII. Развитие отраслей социальной сферы |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. |1573,9 |1252,3 |1152,0|1152,7|1300,0|1380,0|
|вложения в |руб. | | | | | | |
|строительство |-----+-------+-------+------+------+------+------|
|жилья |в % к|73,0 |80,0 |92,0 |100,1 |113,0 |106,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|в том числе | | | | | | | |
|за счет | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| государ- |млн. |386,7 |221,9 |207,0 |208,0 |234,0 |248,0 |
| ственных |руб. | | | | | | |
| инвестиций |-----+-------+-------+------+------+------+------|
| |в % к|75,0 |57,0 |93,0 |94,0 |113,0 |106,0 |
| |пред.| | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|Ввод в |тыс. |1112,8 |902,6 |875,0 |875,0 |960,0 |1050,0|
|эксплуатацию |кв. м| | | | | | |
|жилых домов по|общей| | | | | | |
|предприятиям и|площ.| | | | | | |
|организациям | | | | | | | |
|всех форм | | | | | | | |
|собственности | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|в том числе |тыс. |225,3 |172,0 |151,0 |163,0 |192,0 |210,0 |
| за счет |кв. м| | | | | | |
| государ- |общей| | | | | | |
| ственных |площ.| | | | | | |
| инвестиций | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|Средняя |кв. |18,6 |18,7 |18,9 |19,1 |19,2 |19,3 |
|обеспеченность|м на | | | | | | |
|населения |чел. | | | | | | |
|общей площадью| | | | | | | |
|жилых домов | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|Численность |тыс. | 200,7 |197,0 |193,5 |188,9 |187,0 |173,8 |
|детей в |чел. | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | |
|дошкольного | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|Численность |тыс. | 675,6 |682,6 |683,0 |684,0 |682,5 |657,1 |
|учащихся |чел. | | | | | | |
|в учреждениях | | | | | | | |
|общего | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+------+------+------+------|
|Обеспеченность| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| больничными |коек | 136,6 |136,8 |136,9 |137,0 |137,1 |137,2 |
| койками |на 10| | | | | | |
| |тыс. | | | | | | |
| |жите-| | | | | | |
| |лей | | | | | | |
|--------------+-------------+-------+------+------+------+------|
| амбулаторно |посе- |249,7|259,8 |251,5 |252,0 |253,0 |254,0 |
| поликлиниче-|щений | | | | | | |
| скими |в | | | | | | |
| учреждениями|смену | | | | | | |
| |на 10 | | | | | | |
| |тыс. | | | | | | |
| |жителей| | | | | | |
|--------------+-------+-----+-------+------+------+------+------|
| домами- |мест на|17,6 |17,6 |17,7 |18,1 |18,6 |19,0 |
| интернатами |10 тыс.| | | | | | |
| для |жителей| | | | | | |
| престарелых и | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | |
| и детей - | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+-------+------+------+------+------|
| дошкольными |мест на|900 |900 |900 |900 |1000 |1000 |
| образова- |1000 | | | | | | |
| тельными |детей | | | | | | |
| учреждениями|дошколь| | | | | | |
| |ного | | | | | | |
| |возрас-| | | | | | |
| |та | | | | | | |
|--------------+-------+-----+-------+------+------+------+------|
| учреждениями|мест на|734 |743 |746 |751 |763 |800 |
| общего |1000 | | | | | | |
| образования |учащих-| | | | | | |
| |ся | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VIII. Охрана окружающей среды |
|----------------------------------------------------------------|
|Капитальные |млн. | 186,0|340,0 |340,0 |330,0 |327,0 |330,0|
|вложения, |руб. | | | | | | |
|предусмат- |------+------+-------+------+------+-------+-----|
|риваемые |в % к | - |183,0 |100,0 |97,0 |99,0 |101,0|
|на приро- |пред. | | | | | | |
|доохранные |году | | | | | | |
|мероприятия | | | | | | | |
|за счет всех | | | | | | | |
|источников | | | | | | | |
|финансиро- | | | | | | | |
|вания | | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+------+-------+-----|
|Объем |млн. | 911,6|880,0 |879,0 |875,0 |871,0 |867,0|
|сброса |куб. м| | | | | | |
|загрязненных |------+------+-------+------+------+-------+-----|
|сточных вод |в % к | - |96,5 |99,8 |99,5 |99,5 |99,5 |
| |пред. | | | | | | |
| |году | | | | | | |
|--------------+------+------+-------+------+------+-------+-----|
|Объем |тыс. т| 1474 |1442,0 |1440,0|1380,0|1339,0 |1299 |
|вредных |------+------+-------+------+------+-------+-----|
|веществ, |в % к | 95,0 |97,0 |99,0 |96,0 |97,0 |97,0 |
|выбрасываемых |пред. | | | | | | |
|в атмосферный |году | | | | | | |
|воздух | | | | | | | |
|стационарными | | | | | | | |
|источниками | | | | | | | |
|загрязнения | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|IX. Внешнеэкономическая деятельность |
|----------------------------------------------------------------|
|Основные | | | | | | | |
|показатели | | | | | | | |
|по разделу | | | | | | | |
|"Внешне - | | | | | | | |
|экономическая| | | | | | | |
|деятельность | | | | | | | |
|- дальнее | | | | | | | |
|зарубежье" | | | | | | | |
|-------------+------------------------------------+-------+-----|
|Экспорт - |млн. |1893,2|2222,2 |2140,0|2200,0 |2220,0 |2150 |
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе | | | | | | | |
|по группам | | | | | | | |
|товаров: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| сырье, |млн. |1883,0|2199,8 |2100,0|2160,0 |2175,0 |2100 |
| материалы, |долл. | | | | | | |
| товары |США | | | | | | |
| народного | | | | | | | |
| потребления| | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| машины и |млн. |10,2 |22,4 |40,0 |40,0 |45,0 |50,0 |
|оборудование |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Импорт- |млн. |533,9 |524,3 |535,0 |510,0 |505,0 |515,0|
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе | | | | | | | |
|по группам | | | | | | | |
|товаров: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| сырье, |млн. |467,6 |482,0 |492,0 |470,0 |465,0 |475,0|
| материалы, |долл. | | | | | | |
| товары |США | | | | | | |
| народного | | | | | | | |
| потребления| | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| машины и |млн. |66,3 |42,3 |43,0 |40,0 |40,0 |40,0 |
| оборудование|долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Валютные |млн. |1169,8|977,2 |950,0 |1120,0 |1180,0 |1290 |
|поступления -|долл. | | | | | | |
|всего |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| от |млн. |1015,9|889,2 |865,0 |890,0 |900,0 |910,0|
| экспорта |долл. | | | | | | |
| товаров |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| от предо- |млн. |113,9 |62,9 |62,0 |62,5 |64,0 |65,0 |
| ставляемых |долл. | | | | | | |
| услуг |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| от |млн. |- |- |- |150,0 |200,0 |300,0|
| внешнего |долл. | | | | | | |
| займа |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Валютные |млн. |991,7 |982,2 |880,0 |870,0 |870,0 |880,0|
|платежи- |долл. | | | | | | |
|всего |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| на закупку |млн. |113,7 |124,7 |112,0 |110,0 |110,0 |112,0|
| товаров |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| на оплату |млн. |19,5 |22,0 |20,0 |19,4 |19,4 |20,0 |
| услуг |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|"Внешне- | | | | | | | |
|экономическая| | | | | | | |
|деятельность | | | | | | | |
|- ближнее | | | | | | | |
|зарубежье" | | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Экспорт- |млн. |525,5 |486,3 |460,0 |480,0 |485,0 |490,0|
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| страны СНГ |млн. |500,0 |402,2 |380,0 |400,0 |405,0 |410,0|
| |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| страны |млн. |24,6 |84,1 |80,0 |80,0 |80,0 |80,0 |
| Прибалтики |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Из общего |млн. |70,7 |77,1 |72,5 |75,4 |76,0 |77,0 |
|объема |долл. | | | | | | |
|экспорта: |США | | | | | | |
|поставки, | | | | | | | |
|осуществ- | | | | | | | |
|ляемые на | | | | | | | |
|взаимосвя- | | | | | | | |
|занной основе| | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Импорт - |млн. |497,0 |553,1 |545,0 |550,0 |545,0 |540,0|
|всего |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| страны |млн. |490,3 |548,0 |540,0 |540,0 |535,0 |530,0|
| СНГ |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
| страны |млн. |6,7 |5,1 |5,0 |10,0 |10,0 |10,0 |
| Прибалтики |долл. | | | | | | |
| |США | | | | | | |
|-------------+------+------+-------+------+-------+-------+-----|
|Из общего |млн. |93,4 |104,4 |97,8 |99,0 |98,0 |100,5|
|объема |долл. | | | | | | |
|импорта: |США | | | | | | |
|поставки, | | | | | | | |
|осуществ- | | | | | | | |
|ляемые на | | | | | | | |
|взаимосвя- | | | | | | | |
|занной основе| | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13 января 1998 г. N 30-п
Основные показатели
социально-экономического развития Свердловской области
на 1998 - 2000 годы
в % к предыдущему году
/----------------------------------------------------------------\
|Показатели |1998 г. |1999 г. |2000 г. |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Валовой внутренний продукт |100 |102 |104 |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Продукция промышленности (работ и |101 |104 |106,6 |
|услуг) в целом | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Валовая продукция сельского |103 |102 |104 |
|хозяйства во всех категориях | | | |
|хозяйств | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Объем инвестиций (основной |100 |110 |112 |
|капитал) за счет всех источников | | | |
|финансирования | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Розничный товарооборот (во всех |101,5 |102,5 |103 |
|каналах реализации) | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Производство потребительских |98,7 |101 |103 |
|товаров | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Свердловской области от 13 января 1998 г. N 30-п "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на период до 2000 года"
Текст постановления официально опубликован не был