Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Информационный город" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 140-ПП в название настоящего постановления внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Информационный город"

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 4 сентября 2012 г., 2 апреля, 4 июля 2013 г., 14 мая 2014 г., 30 июля, 1 декабря 2015 г., 10 октября 2016 г., 28 марта 2017 г.



В целях обеспечения развития информационных технологий, телекоммуникаций и связи в городе Москве Правительство Москвы постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 140-ПП в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Информационный город" (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Ермолаева А.В.


Мэр Москвы

С.С. Собянин


Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 140-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2011 г. N 349-ПП


По состоянию на 1 января 2017 г.


Государственная программа
города Москвы "Информационный город"

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 4 сентября 2012 г., 2 апреля, 4 июля 2013 г., 14 мая 2014 г., 30 июля, 1 декабря 2015 г., 10 октября 2016 г., 28 марта 2017 г.


Паспорт
Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование Государственной программы города Москвы

Информационный город

Цели Государственной программы города Москвы

1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы и иных сферах управления городом Москвой, а также в повседневной жизни граждан.

2. Повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой

Конечные результаты Государственной программы города Москвы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

N п/п

Наименование конечного результата

Единицы измерения

Значение*(1)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1

Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

тыс. единиц

X

53

620

2 100

4 100

5 200

5 800

6 000

6 500

6 600

2

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

3

Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы

процентов

X

17

95

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

процентов

7

23

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы

процентов

3,8

3,7

3,8

4,1

5,7

5,4

5,6

5,8

5,9

5,9

6

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет

процентов

X

X

70

70

76

80,8

82,5

83,8

84,8

85,6

Задачи Государственной программы города Москвы

1. Определение долгосрочных направлений развития отрасли информационных технологий и связи и формирование единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города Москвы.

2. Обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде.

3. Повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг в городе Москве в электронной форме и усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города Москвы на уровне мировых стандартов.

4. Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством.

5. Создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве

Координатор Государственной программы города Москвы

Департамент информационных технологий города Москвы

Ответственные исполнители подпрограмм

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Соисполнители подпрограмм

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент образования города Москвы,

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,

Главное архивное управление города Москвы,

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,

Департамент спорта и туризма города Москвы,

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Департамент финансов города Москвы,

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,

Комитет общественных связей города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

Главное контрольное управление города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Объединение административно-технических инспекций города Москвы,

Государственная жилищная инспекция города Москвы,

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент торговли и услуг города Москвы,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Комитет государственных услуг города Москвы,

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,

Департамент города Москвы по конкурентной политике,

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,

Департамент культурного наследия города Москвы,

Комитет ветеринарии города Москвы,

Комитет государственного строительного надзора города Москвы,

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,

Управление делами Мэра и Правительства Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы,

префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование Государственной программы города Москвы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010*(2) год

2011*(2) год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Информационный город

Всего

20 673 379,0

24 259 489,9

55 456 945,3

59 346 685,8

63 173 890,6

65 422 537,7

70 582 722,7

80 632 434,1

80 169 095,1

71 147 242,5

545 931 553,8

бюджет города Москвы

20 673 379,0

24 187 223,40

34 460 321,3

34 223 868,5

37 992 057,2

39 322 537,7

44 482 722,7

54 532 434,1

54 069 095,1

45 047 242,5

344 130 279,1

средства федерального бюджета

X

72 266,50

2 246 624,0

122 817,3

21 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 391 274,70

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

средства юридических и физических лиц

X

X

18 750 000,0

25 000 000,0

25 160 000,0

26 100 000,0

26 100 000,00

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

199 410 000,00

Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


*(1) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".

*(2) - Информация по 2010 и 2011 годам имеет справочный характер, в расчет итога объема финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы не включается.


1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы создания и использования информационно-коммуникационных технологий, развития средств массовой информации и рекламы


1.1. Состояние и проблемы сферы создания и использования информационно-коммуникационных технологий


К началу реализации Государственной программы города Москвы "Информационный город" (далее также - Государственная программа) уровень развития инфраструктуры доступа к информационно-коммуникационным технологиям (далее также - ИКТ) в городе Москве позволял обеспечивать использование ряда преимуществ высоких технологий во многих сферах жизни города Москвы.

Проникновение технологий беспроводного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть Интернет) соответствовало уровню наиболее технологически развитых городов мира. Например, покрытие сетью 3G составляло 90% территории города Москвы (в Сингапуре и Гонконге 80% и 100%, соответственно), обеспечение беспроводным широкополосным доступом к сети Интернет составляло 60% (в Сингапуре и Гонконге 60-70%). С момента начала реализации Государственной программы обеспечена возможность бесплатного доступа к сети Интернет с использованием технологии WiFi, например, организовано более 6,4 тыс. точек доступа WiFi в образовательных организациях города Москвы, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования (далее - образовательная организация). Проникновение мобильной связи уже в 2011 году составляло почти 200%, а к концу 2016 года превысило 220% с незначительным годовым приростом относительно 2015 года (это свидетельствует о насыщении и зрелости рынка сотовой подвижной связи, а также об использовании одним абонентом нескольких устройств).

Привлечение внебюджетных источников финансирования для развития информационно-коммуникационной среды в городе Москве, в том числе инвестиций операторов связи с целью формирования инфраструктуры для развития сетей подвижной радиотелефонной связи, позволило обеспечить уже к концу 2014 года покрытие территории города Москвы сетями связи 4G на уровне 98,6% в границах города Москвы до заключения Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 г. (далее - Соглашения) и 82% на территории населенных пунктов города Москвы, присоединенных с 1 июля 2012 года, в соответствии с Соглашением.

Показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры демонстрируют устойчивую позитивную динамику. Например, общее число абонентов платного телевидения (IPTV (Internet Protocol Television - телевидение по протоколу интернета), платное кабельное и спутниковое телевидение) в городе Москве по состоянию на конец 2016 года составило 2,17 млн.

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет в домохозяйствах в городе Москве к концу 2016 года составило 82,5%, а средняя стоимость широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью от 50 до 100 Мбит/с только в течение 2016 года снизилась на 7,9% и составляет 575 рублей в месяц. Департаментом информационных технологий города Москвы в настоящее время организован регулярный мониторинг цен на товары и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий в городе Москве в целях анализа изменения таких цен.

К началу реализации Государственной программы положительный вклад информационно-коммуникационных технологий в улучшение качества жизни в городе Москве оставался незначительным по сравнению с другими крупными городами мира. Это связано, прежде всего, с невысоким уровнем внедрения информационно-коммуникационных технологий в те сферы жизни города Москвы, где значительную роль играет государство. Так, на момент начала реализации Государственной программы средняя скорость подключения органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы к корпоративной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Москвы и сети Интернет составляла 12,68 Мбит/с. В ходе реализации Государственной программы к концу 2016 года средняя скорость подключения органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы к корпоративной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Москвы и сети Интернет выросла до 34,04 Мбит/с.

За период реализации Государственной программы были осуществлены крупные поставки компьютерной техники в органы исполнительной власти города Москвы и государственные учреждения города Москвы. Это позволило увеличить число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в государственных общеобразовательных организациях города Москвы, с 8,6 единиц в 2010 году до 20 единиц в 2016 году на 100 обучающихся.

Важным фактором, препятствовавшим совершенствованию информационно-коммуникационных технологий, стал недостаточный уровень развития у населения города Москвы (далее также - население) базовых навыков применения информационно-коммуникационных технологий, в том числе у государственных гражданских служащих города Москвы. В связи с этим была создана автоматизированная информационная система города Москвы "Система дистанционного обучения", посредством которой обеспечивается возможность дистанционного обучения граждан, в том числе государственных гражданских служащих в сфере информационно-коммуникационных технологий. За 2016 год к указанной автоматизированной информационной системе подключились 138 тыс. пользователей, 749 тыс. граждан прошли дистанционное обучение современным информационно-коммуникационным технологиям.

К началу реализации Государственной программы оставался нереализованным потенциал применения информационно-коммуникационных технологий в сферах транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха. В сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обеспечено внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая уже к концу 2013 года охватила 100% территории города Москвы (в границах города Москвы до заключения Соглашения).

В сфере здравоохранения в городе Москве с 2012 года формируется единое информационное пространство Департамента здравоохранения города Москвы и медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. Основными элементами такого информационного пространства являются общегородские информационные сервисы автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" (далее - ЕМИАС), возможностями которой уже воспользовалось более 9 млн. жителей города Москвы.

Кроме того с 2013 года пациентам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предоставлена возможность записаться на прием к врачу дистанционно с использованием сети Интернет. К настоящему времени гражданам доступны следующие способы записи к врачу в электронной форме: через личный кабинет пользователя официального сайта Мэра и Правительства Москвы (mos.ru), Портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), по телефону (многоканальные линии), через независимые Интернет-сайты и мобильные приложения ("ЕМИАС города Москвы", "Госуслуги Москвы"). Непосредственно в поликлинике предварительная запись в электронной форме осуществляется пациентами самостоятельно с использованием информационных киосков ЕМИАС, а также работниками таких организаций с использованием ЕМИАС.

В рамках реализации Государственной программы все педагогические работники государственных образовательных организаций города Москвы обеспечены персональными компьютерами, обучающиеся первых и вторых классов обеспечены компьютерной техникой в целях соблюдения требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", почти 100% компьютерных классов модернизировано. К концу 2016 года в 3568 зданиях государственных образовательных организаций города Москвы с использованием информационно-технологического ресурса электронной карты обеспечивается проход в такие образовательные организации, предоставляется питание льготным и иным категориям детей в указанных организациях.

Существенным препятствием повышению качества жизни в городе Москве за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий являлось отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти города Москвы при предоставлении последними государственных услуг. Благодаря реализации Государственной программы с каждым годом растет число граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме. К концу 2016 года зарегистрировано более 5,8 млн. пользователей государственных услуг в городе Москве, которым доступно в электронной форме порядка 160 государственных услуг и электронных сервисов. Результатом планомерной работы является ежегодное увеличение количества обращений в электронной форме за получением государственных услуг и информационных сервисов: с 57 тыс. запросов в 2011 году и порядка 70 тыс. запросов в 2012 году до почти 200 млн. запросов только за 2016 год.

До начала реализации Государственной программы недостаточными темпами развивалась инфраструктура доступа населения города Москвы к официальным сайтам органов исполнительной власти города Москвы в сети Интернет и информационная составляющая указанных сайтов. Для получения гражданами и организациями государственных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов исполнительной власти города Москвы, в большинстве случаев требовалось их личное обращение в органы исполнительной власти города Москвы, а также предоставление запросов (заявлений) на предоставление государственных услуг и иных документов на бумажном носителе, что приводило к большим затратам времени и создавало значительные неудобства для граждан и организаций. Для решения указанных проблем с момента начала реализации Государственной программы осуществлялась работа по повышению доступности информации о деятельности органов исполнительной власти города Москвы в сети Интернет, а также по актуализации такой информации на официальных сайтах органов исполнительной власти города Москвы в сети Интернет. Помимо этого продолжалась работа по созданию и развитию единой автоматизированной информационной системы города Москвы "Типовое решение портала органа исполнительной власти города Москвы" (далее - АИС "Типовой портал") для раскрытия информации об органах исполнительной власти города Москвы в сети Интернет. По состоянию на конец 2014 года все органы исполнительной власти города Москвы размещали соответствующую информацию в сети Интернет используя АИС "Типовой портал", обеспечивали постоянный контроль доступности и актуальности такой информации. В 2015 году был модернизирован официальный сайт Мэра и Правительства Москвы (www.mos.ru). В частности, были созданы новые разделы сайта, изменен его интерфейс, пользователям были предоставлены новые функциональные возможности по использованию сайта. По итогам 2016 года обеспечена синхронизация сведений о структуре и деятельности функциональных органов исполнительной власти города Москвы между типовыми порталами и официальным сайтом Мэра и Правительства Москвы с целью упрощения доступа к информации и повышения уровня информированности жителей о деятельности Мэра Москвы и Правительства Москвы. В 2016 году проведена основная часть работ по интеграции информационных ресурсов государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" в состав официального сайта Мэра и Правительства Москвы, направленная на повышение удобства доступа к услугам, оказываемым в электронной форме, и информационным сервисам. В период 2017-2018 годов планируется провести интеграцию в состав Официального сайта Мэра и Правительства Москвы всех ключевых городских интернет-ресурсов.

Долгое время использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти города Москвы препятствовали разрозненность информационных систем и ресурсов города Москвы (далее также - городские ИСИР), локальная автоматизация деятельности, дублирование функций, реализуемых некоторыми информационными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных информационных системах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре. Предусмотренный в рамках Государственной программы системный подход к ее реализации определяет порядок разработки и внедрения новой модели управления городским хозяйством в городе Москве. Данный подход позволяет согласовать между собой процессы управления отдельными сферами городского хозяйства, а также обеспечить интеграцию указанной модели управления городским хозяйством с единой архитектурой информационных систем и ресурсов города Москвы.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов остается обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных, обрабатываемых органами исполнительной власти города Москвы в рамках реализации своих полномочий, для решения которого предусмотрены соответствующие мероприятия в рамках реализации Государственной программы.

Проблемы, препятствующие росту эффективности использования информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве, развития экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни города Москвы, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов исполнительной власти города Москвы. Их устранение требует дальнейшего скоординированного проведения организационных мероприятий и обеспечения согласованности действий всех органов исполнительной власти города Москвы в рамках реализации Государственной программы.


1.2. Состояние и проблемы сферы развития средств массовой информации и рекламы


Основная сложность выполнения поставленных задач в области электронных средств массовой информации заключается в необходимости обеспечения максимально широкой аудитории для просмотра телевизионных программ (далее - программы), подготовленных при поддержке Правительства Москвы. С учетом того, что телевизионная отрасль ориентирована на достижение экономического эффекта, в эфире в основном представлены программы развлекательного жанра с высоким рейтингом. В этой связи необходимо поддерживать деятельность телевизионных каналов города Москвы (далее - телеканалы) в создании общественно значимых программ, возможно уступающих развлекательным программам по зрительской аудитории, но осуществляющих социально-просветительскую функцию. В 2012-2016 годах в городе Москве в рамках реализации Государственной программы была оказана поддержка средствам массовой информации города Москвы при производстве и распространении общественно значимых программ, что позволило существенным образом увеличить аудиторию соответствующих телеканалов. В настоящее время большое внимание также уделяется созданию и распространению качественных аудиовизуальных произведений различной тематики и жанров, направленных на гражданское, нравственное и художественное воспитание населения и формирование гражданского общества.

В рамках реализации Государственной программы одним из важных вопросов является развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания. Сегодня для города Москвы характерно сокращение доли "активно читающего" населения. Между тем книга традиционно выполняет важнейшие культурные, социальные, образовательные и просветительские функции, для реализации которых, как показывает мировой опыт, необходима государственная поддержка. В этой связи особую актуальность приобретают меры по поддержке издательских проектов и развитию книготорговой сети на базе научно обоснованных нормативов обеспеченности населения площадями для реализации книжной и печатной продукции. В области развития печатных средств массовой информации налажено производство и распространение социально ориентированной периодической печатной продукции, проводятся фестивали, конкурсы, форумы и другие международные и региональные мероприятия, организованы культурно-рекреационные зоны для поддержки чтения и развития книгоиздания.

К началу реализации Государственной программы в городе Москве существовала проблема обеспечения надлежащего правового регулирования рекламной деятельности. С учетом этого рекламные конструкции были распределены по территории города Москвы неравномерно. Самая высокая плотность установки рекламных конструкций наблюдалась в границах Садового кольца. Это вызывало обоснованные нарекания со стороны населения города Москвы.

Статистические данные показывали, что плотность размещения рекламных конструкций в границах Садового кольца более чем в 15 раз превышала плотность размещения рекламных конструкций, установленных за границами Третьего транспортного кольца. На долю Центрального административного округа города Москвы приходилось до 60% общей рекламной площади крупного формата (строительные сетки, настенные панно, крышные установки и другие), размещенной на зданиях и сооружениях. В связи с этим только за 2016 год общая площадь демонтированных незаконно размещенных рекламных конструкций составила около 65 000 кв. м. К моменту начала реализации Государственной программы перегруженность исторического центра города Москвы рекламными конструкциями наносила ущерб архитектурно-художественному облику города Москвы. Для реализации системного подхода к регулированию деятельности по распространению рекламы в городе Москве, обеспечения проведения мероприятий по размещению и эксплуатации рекламных конструкций было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Городская реклама и информация".

Вместе с тем, несмотря на указанные положительные изменения, проведение комплексных мероприятий, а также реализация системных мер по развитию средств массовой информации и рекламы сегодня сохраняют свою актуальность.


2. Прогноз развития сферы создания и использования информационно-коммуникационных технологий, развития средств массовой информации и рекламы.
Планируемые результаты и показатели


Реализация Государственной программы обеспечивает достижение социальных, экономических и технологических эффектов.

Социальные эффекты заключаются в повышении качества жизни в городе Москве. На основе развития и широкого применения информационно-коммуникационных технологий обеспечивается повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, науки, культуры, спорта, туризма и отдыха, обеспечения охраны окружающей среды и других сферах. Реализация Государственной программы обеспечивает искоренение "цифрового неравенства", а также широкий доступ граждан и организаций к государственным услугам.

Экономические эффекты заключаются в увеличении числа областей применения информационных систем и ресурсов города Москвы, снижения стоимости выполнения типовых операций, возможности высвобождения времени населения в целом, государственных гражданских служащих от непроизводительных операций, осуществляемых в бумажном формате или требующих физического присутствия. Кроме того, создание ряда информационных систем и ресурсов города Москвы обеспечивает повышение эффективности (в том числе экономической) исполнения государственных функций органами исполнительной власти города Москвы и приведет к сокращению трудоемкости процессов исполнения государственных функций, сроков их исполнения, сокращению количества ошибок, возникающих при этом. Также важным аспектом при создании информационных систем города Москвы является возможность их коммерциализации, создания возможности предоставления дополнительных платных сервисов. При этом должно обеспечиваться предоставление различных бесплатных сервисов широкому кругу пользователей информационных систем города Москвы, прежде всего, социально незащищенным категориям граждан.

Другим важным эффектом является привлечение внебюджетных источников средств для реализации Государственной программы. Это позволяет обеспечить достижение необходимых показателей развития отрасли информационных технологий и связи без использования средств бюджета города Москвы.

Также реализация Государственной программы приводит к стимулированию финансово-экономической активности на основе развития и широкого применения информационно-коммуникационных технологий.

Технологические эффекты Государственной программы заключаются в создании и содействии развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы, внедрении современных средств и систем управления городом Москвой. В результате реализации Государственной программы город Москва войдет в число крупнейших городов мира с наиболее развитой ИТ-инфраструктурой.

Для оценки перечисленных социальных, экономических и технологических эффектов применяются конечные результаты Государственной программы.

Определены следующие конечные результаты Государственной программы и их планируемые значения по годам реализации Государственной программы (в случае отсутствия данных о значении конечного результата Государственной программы указывается "X"):

- количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме: 2010 год - X; 2011 год - 53 тыс. единиц; 2012 год - 620 тыс. единиц; 2013 год - 2100 тыс. единиц; 2014 год - 4100 тыс. единиц; 2015 год - 5200 тыс. единиц; 2016 год - 5800 тыс. единиц; 2017 год - 6000 тыс. единиц; 2018 год - 6500 тыс. единиц; 2019 год - 6600 тыс. единиц;

- процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды): 2010 год - 24,0%; 2011 год - 36,0%; 2012 год - 59,0%; 2013 год - 84,0%; 2014 год - 85,4%; 2015 год - 86,2%; 2016 год - 86,3%; 2017 год - 90,0%; 2018 год - 90,0%; 2019 год - 90%;

- доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы: 2010 год - X; 2011 год - 17%; 2012 год - 95%; 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%; 2019 год - 100%;

- доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий: 2010 год - 7%; 2011 год - 23%; 2012 год - 100%; 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%; 2019 год - 100%;

- доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы: 2010 год - 3,8%; 2011 год - 3,7%; 2012 год - 3,8%; 2013 год - 4,1%; 2014 год - 5,7%; 2015 год - 5,4%; 2016 год - 5,6%; 2017 год - 5,8%; 2018 год - 5,9%; 2019 год - 5,9%;

- проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет: 2010 год - X; 2011 год - X; 2012 год - 70%; 2013 год - 70%; 2014 год - 76%; 2015 год - 80,8%; 2016 год - 82,5%; 2017 год - 83,8%; 2018 год - 84,8%; 2019 год - 85,6%.


3. Цели и задачи Государственной программы


Государственная программа направлена на реализацию государственной политики Правительства Москвы, целями которой является:

- повышение качества жизни населения города Москвы, в том числе на основе создания социально ориентированной информационно-коммуникационной среды;

- качественное предоставление государственных услуг;

- повышение эффективности управления городом Москвой;

- обеспечение открытого диалога между органами государственной власти города Москвы, гражданами, в том числе лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность.

Государственная программа предназначена для определения принципов развития сферы информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения растущих потребностей населения в целом, лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, в прозрачной информационно-коммуникационной среде и создания эффективных механизмов государственного управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Целями Государственной программы являются:

- повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы и иных сферах управления городом Москвой, а также в повседневной жизни граждан;

- повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой.

Задачами Государственной программы, решение которых обеспечивает достижение целей Государственной программы, являются:

- определение долгосрочных направлений развития отрасли информационных технологий и связи и формирование единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города Москвы;

- обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде;

- повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг в городе Москве в электронной форме и усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города Москвы на уровне мировых стандартов;

- создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством;

- создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве.

Для оценки достижения целей и выполнения задач Государственной программы используются конечные результаты Государственной программы.

Перечень и методика расчета натуральных показателей мероприятий Государственной программы утверждаются правовым актом Департамента информационных технологий города Москвы.

Перечень конечных результатов Государственной программы и показателей мероприятий Государственной программы является открытым и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики города Москвы, появления новых технологических решений и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, средств массовой информации и городской рекламы.

Оценка результативности и эффективности реализации Государственной программы за соответствующий период осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в разделе 10 настоящей Государственной программы.

Итоги оценки результативности и эффективности реализации Государственной программы за соответствующий период включаются в состав годового отчета об исполнении Государственной программы и доклада координатора Государственной программы о ходе ее реализации.


4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и плановые значения конечных результатов


Сроки реализации Государственной программы - 2012-2019 годы.

Государственная программа реализуется в 4 этапа:

- этап 1: 01.01.2012-31.12.2013;

- этап 2: 01.01.2014-31.12.2014;

- этап 3: 01.01.2015-31.12.2016;

- этап 4: 01.01.2017-31.12.2019.

Сведения о натуральных показателях Государственной программы и мероприятий Государственной программы, а также их значениях приведены в приложении 2 к Государственной программе.


5. Обоснование состава и значений конечных результатов Государственной программы, подпрограмм, и результатов основных мероприятий


5.1. Сфера создания и использования информационно-коммуникационных технологий


Основным ожидаемым конечным результатом Государственной программы является наличие широкого спектра возможностей использования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах управления городом Москвой. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры, цифровых информационных ресурсов, внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий и оказания инновационных услуг.

Выполнение Государственной программы создает условия для повышения качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, функционирования транспортной системы, развития индустрии отдыха и туризма, сфер спорта, науки и инноваций, культуры, коммунально-инженерной инфраструктуры, искоренения "цифрового неравенства", обеспечения охраны окружающей среды и стимулирования финансово-экономической активности на основе развития и использования информационно-коммуникационных технологий.

Значимыми результатами Государственной программы становятся повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти города Москвы и их подведомственных организаций, улучшение взаимодействия общества, включая граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, с органами исполнительной власти города Москвы, а также снижение расходов на обеспечение государственного управления. В сфере государственных услуг повышается качество и оперативность предоставления государственных услуг. Повышение уровня доступности государственных услуг позволяет значительно упростить процедуру и сократить время предоставления государственных услуг. Помимо этого в настоящее время предоставление значительного количества государственных услуг уже осуществляется в электронной форме с возможностью внесения платы за их предоставление с использованием сети Интернет, запросы к электронным сервисам оказания государственных услуг позволяют получать информацию и результаты в режиме онлайн.

Реализация Государственной программы позволит повысить качество образования, что является необходимым условием инновационного развития города Москвы. Создание условий для комплексной информатизации сферы образования обеспечит эффективное использование в процессе обучения информационных образовательных ресурсов не только города Москвы, но и России. В результате реализации, мероприятий Государственной программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере образования) обучающиеся общеобразовательных организаций и их родители уже могут воспользоваться электронным дневником, родители обучающихся могут контролировать посещаемость занятий, получение льготного и платного питания обучающимися.

В 2013 году совместно с Департаментом образования города Москвы началась реализация проекта "Школа новых технологий", целью которого является стимулирование государственных образовательных организаций, реализующих технологические подходы в организации образовательного процесса, к распространению инновационного опыта обучения на основе высоких образовательных результатов деятельности педагогических работников.

Педагогические работники и обучающиеся используют в процессе обучения электронные образовательные информационные ресурсы (электронные сценарии уроков, виртуальные модели, электронные тесты и другое). Подобные информационные ресурсы, а также использование информационно-коммуникационных технологий позволяют облегчить процесс получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Создание и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения будет способствовать повышению доступности, качества медицинской помощи, эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы.

В результате реализации мероприятий Государственной программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере здравоохранения) любой гражданин может записаться на прием к врачу с использованием сети Интернет, в том числе через мобильные устройства. Внедрение электронной медицинской карты во всех медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит врачам уделять больше времени пациенту, упростит формирование медицинской документации, поможет консолидировать информацию о пациенте, оперативно обмениваться ею между медицинскими организациями и медицинскими работниками, обеспечит преемственность лечения, а также обеспечит доступ граждан к необходимой информации в электронной форме. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы повысился контроль за соблюдением качества организации оказания медицинской помощи. Накопленная при этом аналитическая информация позволяет регулировать потоки пациентов и объективно оценивать сроки ожидания приема врачом в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. Совершенствование автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" предусматривает проведение комплексной автоматизации сквозных процессов по вопросам оказания медицинской помощи на дому, автоматизации деятельности городских поликлиник в части проведения медицинской профилактики и вакцинаций, оказания стоматологической помощи, а также подключение к ЕМИАС медицинских кабинетов государственных дошкольных образовательных учреждений города Москвы и государственных общеобразовательных организаций города Москвы, автоматизацию бизнес-процессов назначения лабораторных исследований, логистику транспортировки биоматериалов, отражения результатов исследований в медицинской карте. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, предусмотрен ряд мероприятий, включающий задачи формирования аналитического среза на базе облачной бухгалтерии, формирования комплексной управленческой аналитики, внедрение облачной бухгалтерии, оптимизации клинических процессов, направленных на снижение себестоимости оказания медицинской помощи, а также необходимое оснащение современными средствами вычислительной техники и информационно-коммуникационной инфраструктурой.

В рамках реализации Государственной программы формируется единое информационное пространство в сфере здравоохранения города Москвы, которое объединит информационные потоки, включая сведения о пациенте, амбулаторных и стационарных служб, что существенным образом повысит качество оказания медицинской помощи в городе за счет преемственности лечебно-диагностического процесса между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую помощь на территории города Москвы, а также контроля за работой медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.

В дальнейшем информационно-коммуникационные технологии будут способствовать повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи. А в некоторых случаях пациент сможет получить консультацию специалиста дистанционно с использованием сети Интернет.

В сфере социальной защиты с использованием информационно-коммуникационных технологий формируются дополнительные возможности для эффективной поддержки социально незащищенных категорий граждан в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Объективный, точный и оперативный учет и контроль деятельности в сфере здравоохранения и социальной защиты населения города Москвы, осуществляемый с использованием информационно-коммуникационных технологий, приведет к повышению уровня доверия граждан к органам исполнительной власти города Москвы.

В сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мероприятия Государственной программы (выполняются совместно с мероприятиями Государственной программы города Москвы в области развития транспортной системы) обеспечивают дальнейшее развитие сервисов интеллектуальной транспортной системы и сокращение отставания города Москвы от мировых лидеров в этой сфере. Создание эффективной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечит повышение безопасности дорожного движения, а также своевременное реагирование городских служб на аварийные ситуации.

Использование современных информационно-коммуникационных решений в градостроительной сфере города Москвы позволит повысить эффективность управления проектами капитального строительства на территории города Москвы в течение всего жизненного цикла проектов. Применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать повышению эффективности управления инвестиционной деятельностью города Москвы в данной сфере.

В сфере коммунального хозяйства города Москвы применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать уменьшению удельных затрат на оплату потребленных ресурсов (центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение) за счет организации мониторинга и управления состоянием общедомовых приборов учета, автоматизации сбора и анализа информации, поступающей от специальных технологических средств (датчиков), установленных в многоквартирных домах, зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, занимаемых органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им организациями.

Помимо этого дальнейшее развитие Единой городской автоматизированной системы обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства города Москвы будет способствовать развитию эффективного диалога между гражданами и органами исполнительной власти города Москвы, что позволит повысить эффективность городского управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности будет способствовать повышению уровня безопасности населения города Москвы, своевременному реагированию экстренных оперативных служб. Помимо обеспечения безопасности в городе Москве за счет средств видеонаблюдения, предусмотрено внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в деятельность правоохранительных органов Российской Федерации в соответствии с соглашениями, заключенными Правительством Москвы, а также в деятельность Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В результате создания единой городской информационной среды должностные лица органов исполнительной власти города Москвы смогут оперативно, в режиме реального времени, получать всю необходимую информацию о ключевых аспектах управления всеми сферами городского хозяйства города Москвы, планировать и контролировать исполнение бюджета города Москвы, контролировать исполнение поручений. Дальнейшее развитие созданных в рамках реализации Государственной программы информационных систем для мониторинга комплексного развития и управления городскими финансами будет способствовать повышению эффективности городского управления.

Создание централизованных реестров и регистров, содержащих сведения о жизни города Москвы, позволяет сократить издержки и риски органов исполнительной власти города Москвы, граждан, в том числе осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, связанные с получением актуальной и доступной информации по ключевым аспектам жизни города Москвы.

Отрасль информационных технологий и связи в настоящее время является одной из самых перспективных отраслей в современной экономике. Постоянное поступательное развитие отрасли информационных технологий и связи позволит обеспечить достижение целей Государственной программы как в части повышения качества жизни населения города Москвы, так и в части эффективности и прозрачности городского управления, а также позволит увеличить ее долю в валовом региональном продукте. Такое развитие невозможно без активного привлечения частного капитала, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Совместное финансирование и реализация проектов в отрасли информационных технологий и связи позволит повысить ее инвестиционную привлекательность.

Разработка и внедрение современных отраслевых стандартов, а также содействие совершенствованию нормативной правовой базы и принципов государственной политики города Москвы в сфере информационных технологий и связи будут способствовать конкурентному развитию отрасли информационных технологий и связи, что позволит стимулировать участников рынка к созданию, внедрению и использованию наиболее передовых решений в данной отрасли. Формирование отечественной производственной базы и последующий переход на приоритетное использование отечественного оборудования в отрасли информационных технологий и связи будет способствовать созданию дополнительных высокотехнологичных производственных мощностей в городе Москве, что позволит создать дополнительные рабочие места. Внедрение современных подходов к обучению использования информационно-коммуникационных технологий, а также популяризация отрасли среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов, позволит в дальнейшем устранить наблюдаемый дефицит высококвалифицированных работников, что соответствует плану мероприятий ("дорожной карте") "Развитие отрасли информационных технологий", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2602-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие отрасли информационных технологий".

Все перечисленные меры будут способствовать увеличению числа работников, занятых в отрасли информационных технологий и связи.

Всестороннее применение информационно-коммуникационных технологий приведет к повышению "качества взаимодействия" между людьми, в особенности с использованием электронных коммуникаций и сети Интернет, откроет новые возможности для индивидуального развития человека, хозяйствующих субъектов и, как следствие, будет способствовать повышению производительности труда, эффективности и конкурентоспособности экономики города Москвы.

В рамках реализации Государственной программы в 2012-2016 годах привлечение внебюджетных инвестиций операторов связи уже позволило обеспечить создание инфраструктуры для развития сетей подвижной радиотелефонной связи по технологии LTE (Long Term Evolution) и проводного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Для дальнейшего развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы также планируется привлечение средств из внебюджетных источников.

Одним из направлений внебюджетных инвестиций является строительство опор двойного назначения для размещения операторами связи базовых станций нового поколения. Используемые проектные решения предусматривают возможность размещения, как оборудования операторов связи, так и иных технических средств (камеры видеонаблюдения, оборудование для оповещения граждан, световые табло, датчики различного назначения).

Реализация проекта по строительству опор двойного назначения позволяет обеспечить уверенный сигнал операторов (голосовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет) в городе Москве, в т.ч. на центральных улицах, в туристических зонах, в местах расположения социально-значимых# объектов, так как высокое качество оказания услуг мобильной связи и передачи данных необходимо для развития экономики и оказания услуг населению.

Одним из возможных рисков недостижения плановых значений показателей за счет частных инвестиций является сокращение инвестиционной привлекательности отрасли информационных технологий и связи из-за серьезного влияния на упомянутый рынок международных геополитических и административных факторов. Вместе с тем, упомянутые факторы будут способствовать росту спроса на продукцию отрасли информационных технологий и связи отечественного производства. Для стимулирования соответствующего спроса и снижения рисков недостижения плановых значений показателей в Государственной программе выделено мероприятие, направленное на создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве.

Ежегодные значения показателей мероприятия по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы могут достигать плановых значений при объемах частных инвестиций меньших, чем их прогнозные значения на соответствующий период, что связано с возможным появлением и коммерциализацией новых технологий, а также снижением стоимости строительства инфраструктуры.


5.2. Сфера развития средств массовой информации и рекламы


Реализация Государственной программы будет способствовать улучшению условий для развития в городе Москве средств массовой информации, повышению доступности печатных средств массовой информации для граждан, увеличению популярности телевизионных каналов города Москвы, повышению качества создаваемых в городе Москве информационных продуктов, в том числе при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы. При этом реализация ряда мероприятий обеспечит сохранение исторического облика города Москвы, избавит город Москву от незаконно установленных рекламных конструкций, обеспечит соблюдение требований к оформлению объектов наружной рекламы, преобразит город Москву путем совершенствования системы праздничного и тематического оформления.


6. Перечень подпрограмм Государственной программы


Задачи Государственной программы решаются в рамках 5 подпрограмм:

- подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий";

- подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий";

- подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве";

- подпрограмма "Управление реализацией программы";

- подпрограмма "Развитие средств массовой информации и рекламы".

Деление на перечисленные подпрограммы Государственной программы соответствует современному подходу к управлению развитием информационно-коммуникационных технологий, отраженному в международных стандартах Международного союза электросвязи (МСЭ), Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК), Форума по управлению в телекоммуникационных сетях ТелеМенеджмент Форум (TMForum).

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" направлена на повышение качества жизни в городе Москве и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" обеспечивает внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы городского управления.

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" направлена на развитие отрасли информационных технологий и связи, информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы и обеспечение технологических возможностей для реализации мероприятий подпрограмм "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" и "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий".

Подпрограмма "Управление реализацией программы" предназначена для управления реализацией Государственной программы.

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации и рекламы" способствует развитию средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Паспорта подпрограмм Государственной программы приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм Государственной программы определяется Департаментом информационных технологий города Москвы в соответствии с процедурами управления реализацией Государственной программой. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Государственной программы.

Задачи Государственной программы решаются посредством выполнения мероприятий подпрограмм Государственной программы совместно с органами исполнительной власти города Москвы, Аппаратом Мэра и Правительства Москвы, в интересах которых осуществляется внедрение современных информационно-коммуникационных решений (далее функциональные заказчики).

Функциональные заказчики осуществляют следующие функции при реализации Государственной программы, в том числе:

- подготавливают предложения о принятии необходимых в рамках реализации Государственной программы решений в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечивают разработку функциональных требований в рамках реализации Государственной программы;

- взаимодействуют с ответственным исполнителем соответствующей подпрограммы Государственной программы при реализации Государственной программы;

- принимают участие в экспертизе реализованных решений в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации Государственной программы;

- участвуют в приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров на основании государственных контрактов, заключенных ответственным исполнителем соответствующей подпрограммы Государственной программы в рамках реализации Государственной программы;

- участвуют во внедрении результатов выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в рамках реализации Государственной программы.

Пользователями результатов мероприятий подпрограмм Государственной программы являются граждане, хозяйствующие субъекты, органы государственной власти города Москвы и их подведомственные организации.


7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы


7.1. Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"


Цель подпрограммы: повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества предоставления государственных услуг населению города Москвы и лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, за счет их перевода в электронную форму;

- развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт;

- повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами;

- повышение уровня обеспечения безопасности в городе Москве за счет развития системы видеонаблюдения.

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" направлена на повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, сокращение сроков их предоставления, внедрение новых электронных и иных сервисов, предоставление гражданам полной информации о деятельности органов государственной власти города Москвы, доступных услугах и сервисах и обеспечение обратной связи между гражданами и государством, а также развитие открытой и безопасной городской среды путем внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Мероприятиями подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" на период до 2019 года являются:

- обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения.

Паспорт подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" приведен в таблице 1 приложения 1 к Государственной программе.


7.2. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"


Цели подпрограммы:

- повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городом Москвой;

- повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти города Москвы, управления городом Москвой и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий;

- повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения (задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры).

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" направлена на осуществление перехода к новой эффективной форме организации деятельности органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы за счет внедрения в их деятельность передовых информационно-коммуникационных технологий.

Мероприятиями подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" на период до 2019 года являются:

- повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий;

- создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации;

- организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы;

- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" приведен в таблице 2 приложения 1 к Государственной программе.


7.3. Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве"


Цель подпрограммы: развитие отрасли информационных технологий и связи в городе Москве, создание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы и иных сферах управления городом Москвой, а также в повседневной жизни граждан.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы;

- стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса;

- обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы.

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" предусматривает содействие со стороны государства развитию отрасли информационных технологий и связи и информационно-коммуникационной среды города Москвы, которое обеспечит возможность предоставления высокотехнологичных, инновационных услуг в сфере управления городским хозяйством и коммерческом секторе, обеспечит рост частных инвестиций в отрасль информационных технологий и связи.

Мероприятиями подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" на период до 2019 года являются:

- создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве;

- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий;

- оказание услуг электросвязи;

- организация и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы.

Формирование и развитие отрасли информационных технологий и связи в городе Москве будет обеспечено путем развития отраслевой нормативной правовой базы, отечественного высокотехнологичного производства, а также повышения привлекательности отрасли среди жителей города Москвы.

Паспорт подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" приведен в таблице 3 приложения 1 к Государственной программе.


7.4. Подпрограмма "Управление реализацией программы"


Цель подпрограммы: повышение эффективности и прозрачности городского управления посредством обеспечения эффективной реализации мероприятий Государственной программы.

Задача подпрограммы - проведение комплекса организационных и методологических мероприятий, направленных на управление реализацией Государственной программы.

Государственная программа представляет собой систему мероприятий, направленную на достижение значимых для города Москвы результатов, выполнение которых осуществляется в течение длительного периода. Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности операционного управления реализацией Государственной программы, методическое, организационное и информационно-аналитическое сопровождение реализации задач города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий.

Мероприятиями подпрограммы "Управление реализацией программы" на период до 2019 года являются:

- обеспечение программно-целевого управления государственной программой;

- сопровождение реализации мероприятий государственной программы.

Паспорт подпрограммы "Управление реализацией программы" приведен в таблице 4 приложения 1 к Государственной программе.


7.5. Подпрограмма "Развитие средств массовой информации и рекламы"


Цели подпрограммы:

- повышение качества жизни населения города Москвы за счет его обеспечения востребованными информационными материалами и телепродукцией;

- повышение прозрачности городского управления.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня доступности информации для населения города Москвы путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции;

- способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы;

- обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти города Москвы, общественных организаций и осуществляемых ими социальных проектов;

- повышение уровня праздничного и тематического оформления города Москвы.

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации и рекламы" предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере развития средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Мероприятиями подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" на период до 2019 года являются:

- развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания;

- развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ;

- наружная реклама, рекламно-информационное оформление города Москвы.

Паспорт подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" приведен в таблице 5 приложения 1 к Государственной программе.


8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм


Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Государственной программы, определяются исходя из состава мероприятий подпрограмм Государственной программы.

Мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения города Москвы, объединены в подпрограмму "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий". В период с 2012 по 2019 годы Государственной программой предусмотрено финансирование подпрограммы в объеме 62 926 506,9 тыс. рублей, в том числе 62 904 673,5 тыс. рублей из бюджета города Москвы, 21 833,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Мероприятия, направленные на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти города Москвы, объединены в подпрограмме "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий". В период с 2012 по 2019 годы Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 112 166 537,2 тыс. рублей, в том числе 109 797 095,9 тыс. рублей из бюджета города Москвы, 2 369 441,3 тыс. рублей из федерального бюджета.

Мероприятия, направленные на формирование и развитие отрасли информационных технологий и связи, а также на формирование общедоступной информационно-коммуникационной инфраструктуры в городе Москве, объединены в подпрограмму "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве". В период с 2012 по 2019 годы Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 272 108 926,8 тыс. рублей, в том числе 72 698 926,8 тыс. рублей из бюджета города Москвы, 199 410 000,0 тыс. рублей за счет средств юридических и физических лиц. Прогнозные оценки привлечения средств частных инвесторов в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры основаны, в том числе, на данных, представленных участниками рынка информационных технологий и связи за предыдущие годы.

Мероприятия по управлению реализацией Государственной программы объединены в подпрограмму "Управление реализацией программы". В период с 2012 по 2019 годы Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 4 498 856,5 тыс. рублей из бюджета города Москвы.

Мероприятия по развитию средств массовой информации и рекламы объединены в подпрограмму "Развитие средств массовой информации и рекламы". Государственной программой предусмотрено финансирование этой подпрограммы в период с 2012 по 2019 годы в объеме 94 230 726,4 тыс. рублей из бюджета города Москвы.

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального бюджета, средств юридических и физических лиц.

Расходы на информатизацию органов исполнительной власти города Москвы осуществляются в рамках настоящей Государственной программы, за исключением отдельных решений Правительства Москвы, принимаемых по представлению координатора Государственной программы.

Планирование расходов на информатизацию органов исполнительной власти города Москвы и их подведомственных организаций в рамках реализации Государственной программы осуществляется путем утверждения координатором Государственной программы в срок со дня официального опубликования закона города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и до наступления очередного финансового года годовых организационно-финансовых планов реализации Государственной программы (планов работ по информатизации города Москвы).

Порядок координации расходования средств на информатизацию государственных учреждений города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит городу Москве, может устанавливаться отдельными правовыми актами Правительства Москвы.

С целью оптимизации расходов и повышения качества результатов работ по ключевым проектам по информатизации, выполняемым в рамках мероприятий Государственной программы (функционирование системы обеспечения безопасности города Москвы, предоставление услуг связи для органов исполнительной власти города Москвы и другое), указанные проекты реализуются по "сервисной модели", подразумевающей приобретение в установленном порядке необходимых услуг, предоставляемых организациями одновременно с сопутствующими (неразрывно связанными) с такими услугами оборудованием и сервисом. Ключевые проекты осуществляются в рамках многолетних контрактов с целью повышения инвестиционной привлекательности их реализации, а также для обеспечения дополнительной экономии бюджетных средств.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Государственной программы, определены в разрезе по источникам финансирования, участникам Государственной программы и по годам реализации Государственной программы.

Финансовое обеспечение Государственной программы приведено в приложениях 3, 3(1) и 4 к Государственной программе.


9. Характеристика мер правового регулирования в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы


Правовая база города Москвы, в частности, в сфере формирования и развития информационного общества, до 2012 года носила разрозненный, несистемный характер. Такое состояние правового регулирования данной сферы являлось элементом нестабильности и несло существенные риски как для обычных пользователей информационно-коммуникационных технологий, так и для инвесторов, государства. Отсутствие системного правового регулирования не позволяло создать условия для привлечения необходимого объема инвестиций в сферу формирования и развития информационного общества, а также для стимулирования быстрого внедрения передовых технологий, повышения доверия к информационно-коммуникационным технологиям и из массового применения.

В настоящее время в рамках реализации Государственной программы формируется необходимая правовая база и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей Государственной программы. При этом в ряде случаев Департамент информационных технологий города Москвы инициирует принятие нормативных правовых актов Российской Федерации.

При формировании мероприятий Государственной программы выделены следующие направления правового регулирования:

- формирование мер и механизмов экономического, налогового и административного стимулирования применения информационно-коммуникационных технологий гражданами, лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, и государственными органами в своей деятельности;

- разработка мер по развитию и поддержке отрасли информационных технологий и связи, а также мер по поддержке организаций, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Применение мер государственного регулирования для достижения целей Государственной программы не требуется, что отражено в приложении 5 к Государственной программе.


10. Методы оценки эффективности и результативности Государственной программы


10.1. Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации Государственной программы определяется посредством:

- оценки результативности мероприятий Государственной программы;

- оценки степени освоения средств;

- сопоставления оценок результативности и степени освоения.

10.2. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.

Для оценки результативности мероприятий Государственной программы должны быть использованы плановые и фактические значения показателей мероприятий, для оценки результативности подпрограмм и Государственной программы в целом должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов. Оценка результативности производится путем расчета индекса результативности.

Индекс результативности мероприятия определяется по формуле:


, где:


- индекс результативности мероприятия;

Сумма - суммирование по всем показателям, характеризующим выполнение мероприятия;

- весовое значение показателя, характеризующего мероприятие;

- достигнутый результат значения показателя;

- плановый результат значения показателя.

Вес показателя мероприятия рассчитывается по формуле:


, где:


- общее число показателей, характеризующих выполнение "оцениваемого мероприятия;

В случае, если плановые значения показателей мероприятия в анализируемом году равны нулю, а также в случае, если реализация мер, направленных на достижение определенного показателя, в полном объеме перенесена на следующие периоды реализации Государственной программы или уже завершена в прошлых периодах, значения таких показателей не учитываются при расчете индекса результативности мероприятия, весовые значения остальных показателей мероприятия соответственно корректируются. Если ни один из показателей, характеризующих выполнение мероприятия, не может быть учтен при оценке результативности по указанным причинам, результативность реализации такого мероприятия в анализируемом периоде не оценивается.

Индекс результативности подпрограммы и Государственной программы в целом определяется по формуле:


, где:


- индекс результативности подпрограммы или Государственной программы в целом;

Сумма - суммирование по всем индикаторам, характеризующим выполнение подпрограммы или Государственной программы в целом;

- весовое значение индикатора, характеризующего подпрограмму или Государственную программу в целом;

- достигнутый результат значения индикатора;

- плановый результат значения индикатора.

Вес индикатора рассчитывается по формуле:


, где:


- общее число индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы или Государственной программы в целом;

В случае, если плановые значения индикаторов, характеризующих подпрограмму или Государственную программу в целом, в анализируемом году равны нулю, значения таких индикаторов не учитываются при расчете индекса результативности подпрограммы или Государственной программы в целом, весовые значения остальных индикаторов, характеризующих подпрограмму или Государственную программу в целом, соответственно корректируются. Если ни один из индикаторов, характеризующих подпрограмму, не может быть учтен при оценке результативности по указанной причине, результативность реализации такой подпрограммы в анализируемом периоде не оценивается.

В зависимости от полученного значения индекса результативности каждому мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается ранг результативности в соответствии с таблицей оценки результативности (таблица 1).


Таблица 1


Значение индекса результативности

Ранг результативности

130% и более

Сверхрезультативно

От 105% (включительно) до 130%

Высокорезультативно

От 95% (включительно) до 105%

Плановое исполнение

От 70% (включительно) до 95%

Удовлетворительно

От 30% (включительно) до 70%

Низкорезультативно

От 0% (включительно) до 30%

Нерезультативно

0% (для мероприятий и подпрограмм, результативность которых не оценивается)

Нет оценки


10.3. Под степенью освоения средств понимается степень достижения запланированного уровня финансирования реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе.

Степень освоения определяется отношением фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования на основе проведения анализа реализации мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.

Для оценки степени освоения финансирования мероприятий Государственной программы должны быть использованы значения запланированных и фактических объемов финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе, для оценки степени освоения финансирования подпрограмм и Государственной программы в целом должны быть использованы значения запланированных и фактических совокупных объемов финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям. Оценка степени освоения производится путем расчета индекса освоения.


, где:


- объем фактического финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе;

- объем запланированного финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе на конец периода.

Индекс освоения подпрограммы или Государственной программы в целом определяется по формуле:


, где:


- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям на конец периода.

В зависимости от полученного значения индекса освоения каждому мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается ранг освоения в соответствии с таблицей оценки степени освоения (таблица 2).


Таблица 2


Значение индекса освоения

Ранг освоения

От 95% (включительно) до 100%

Плановое освоение

От 70% (включительно) до 95%

Удовлетворительно

От 30% (включительно) до 70%

Низкое освоение

От 0% до 30%

Не освоено

0% (для мероприятий и подпрограмм, которые реализуются в рамках других Государственных программ города Москвы и в Государственной программе отражаются справочно)

Нет оценки


Оценку степени освоения мероприятий и подпрограмм, результативность реализации которых при анализе в прошлые периоды не оценивалась, необходимо производить с учетом показателей их финансирования за прошлые периоды.

10.4. Оценка эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе осуществляется посредством сопоставления оценок результативности и степени освоения средств мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.

В зависимости от сочетания рангов результативности и освоения по мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом присваивается качественная оценка эффективности и предлагаются общие рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы в соответствии с таблицей оценки эффективности и общих рекомендаций по итогам анализа (таблица 3).

Мероприятию (подпрограмме) не присваивается качественная оценка, если данному мероприятию (подпрограмме) присвоен ранг результативности или ранг освоения "Нет оценки".


Таблица 3


N п/п

Ранг результативности

Ранг освоения

Качественная оценка эффективности

Рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы города Москвы на будущие периоды

Плановые значения показателей

Плановые объемы финансирования

Направления дальнейшего анализа и корректировки состава показателей

Направления дальнейшего анализа и корректировки мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сверхрезультативно

Плановое освоение

Высокоэффективно

Значительное увеличение

Сокращение бюджета (в случае невозможности увеличения плановых значений) показателей)

-

Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)

2

Сверхрезультативно

Удовлетворительно

Высокоэффективно

Значительное увеличение

Сокращение бюджета

-

Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)

3

Сверхрезультативно

Низкое исполнение

Эффективно

Значительное увеличение

Значительное сокращение бюджета

-

Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)

4

Сверхрезультативно

Не освоено

Низкое качество планирования

Достижение не зависит от реализации мероприятия

Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

5

Высокорезультативно

Плановое освоение

Высокоэффективно

Увеличение

-

-

-

6

Высокорезультативно

Удовлетворительно

Высокоэффективно

Увеличение

Сокращение бюджета

-

-

7

Высокорезультативно

Низкое исполнение

Эффективно

Увеличение

Значительное сокращение бюджета

-

-

8

Высокорезультативно

Не освоено

Низкое качество планирования

Достижение не зависит от реализации мероприятия

Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

9

Плановое исполнение

Плановое освоение

Эффективно

-

-

-

-

10

Плановое исполнение

Удовлетворительно

Эффективно

-

Сокращение бюджета

-

-

11

Плановое исполнение

Низкое исполнение

Эффективно

-

Значительное сокращение бюджета

-

-

12

Плановое исполнение

Не освоено

Низкое качество планирования

Достижение не зависит от реализации мероприятия

Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

13

Удовлетворительно

Плановое освоение

Эффективно

-

Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)

-

Анализ причин неэффективности расходования

14

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Эффективно

-

-

-

Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме

15

Удовлетворительно

Низкое исполнение

Низкоэффективно

-

Сокращение бюджета

-

Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме

16

Удовлетворительно

Не освоено

Низкое качество планирования

Достижение не зависит от реализации мероприятия

Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

17

Низкорезультативно

Плановое освоение

Низкоэффективно

-

Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ причин неэффективности расходования

18

Низкорезультативно

Удовлетворительно

Низкоэффективно

-

Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ причин неэффективности расходования

19

Низкорезультативно

Низкое исполнение

Низкоэффективно

-

-

-

Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме

20

Низкорезультативно

Не освоено

Низкоэффективно

-

Сокращение бюджета

-

Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме

21

Нерезультативно

Плановое освоение

Неэффективно

-

Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

22

Нерезультативно

Удовлетворительно

Неэффективно


Значительное сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

23

Нерезультативно

Низкое исполнение

Неэффективно

-

Сокращение бюджета

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

24

Нерезультативно

Не освоено

Неэффективно

-

-

Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия

Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город"


Таблица 1


По состоянию на 1 января 2017 г.


Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Цели подпрограммы

Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению города Москвы и лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, за счет их перевода в электронную форму.

2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт.

3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами.

4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе Москве за счет развития системы видеонаблюдения

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение*(3)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"












Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

тысяч единиц

X

53

620

2 100

4 100

5 200

5 800

6 000

6 500

6 600

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

4 475 612,3

5 263 850,5

8 398 038,0

7 638 639,2

8 950 215,0

9 632 213,3

9 275 844,3

9 292 094,3

62 926 506,9

811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

4 475 612,3

5 263 850,5

8 376 204,6

7 638 639,2

8 950 215,0

9 632 213,3

9 275 844,3

9 292 094,3

62 904 673,5

811

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

21 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 833,4

Повышение качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов


Всего

X

X

2 900 112,3

2 039 264,9

2 543 230,7

2 779 364,8

3 722 546,6

4 120 608,0

3 688 489,0

3 685 489,0

25 479 105,3

811

бюджет города Москвы

X

X

2 900 112,3

2 039 264,9

2 521 397,3

2 779 364,8

3 722 546,6

4 120 608,0

3 688 489,0

3 685 489,0

25 457 271,9

811

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

21 833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 833,4

Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин"


Всего

X

X

0,0

0,0

184 707,9

57 180,1

58 061,9

67 274,1

67 274,1

67 274,1

501 772,2

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

184 707,9

57 180,1

58 061,9

67 274,1

67 274,1

67 274,1

501 772,2

Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с созданием, аннулированием, перевыпуском, выдачей сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи, использованием электронной подписи органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными учреждениями города Москвы


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

89 534,3

83 912,4

0,0

0,0

0,0

173 446,7

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

89 534,3

83 912,4

0,0

0,0

0,0

173 446,7

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

183 217,7

333 217,7

333 217,7

333 217,7

1 182 870,8

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

183 217,7

333 217,7

333 217,7

333 217,7

1 182 870,8

Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения


Всего

X

X

1 575 500,0

3 224 585,6

5 670 099,4

4 712 560,0

4 902 476,4

5 111 113,5

5 186 863,5

5 206 113,5

35 589 311,9

811

бюджет города Москвы

X

X

1 575 500,0

3 224 585,6

5 670 099,4

4 712 560,0

4 902 476,4

5 111 113,5

5 186 863,5

5 206 113,5

35 589 311,9

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


*(3) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".


Таблица 2


По состоянию на 1 января 2017 г.


Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Цели подпрограммы

1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городом Москвой.

2. Повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти города Москвы, управления городом Москвой и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий.

2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(4)

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

Значение*(5)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий












Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы

процентов

X

17

95

100

100

100

100

100

100

100

Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

процентов

7

23

100

100

100

100

100

100

100

100

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент финансов города Москвы,

Главное контрольное управление города Москвы,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

12 317 137,2

8 663 569,7

9 268 243,1

9 314 542,7

13 034 589,1

22 559 276,0

23 023 641,0

13 985 538,4

112 166 537,2

020, 054, 592, 773, 809, 811, 840,

бюджет города Москвы

X

X

10 070 513,2

8 540 752,4

9 268 243,1

9 314 542,7

13 034 589,1

22 559 276,0

23 023 641,0

13 985 538,4

109 797 095,9

054, 811

средства федерального бюджета

X

X

2 246 624,0

122 817,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 369 441,3

Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

240 057,9

174 827,1

232 715,8

658 838,8

976 968,3

2 156 017,8

1 472 489,7

1 226 322,2

7 138 237,6

020, 811

бюджет города Москвы

X

X

240 057,9

174 827,1

232 715,8

658 838,8

976 968,3

2 156 017,8

1 472 489,7

1 226 322,2

7 138 237,6

Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

514 764,5

713 431,4

704 607,6

836 238,9

1 082 597,3

989 175,4

736 242,4

535 862,4

6 112 919,9

592, 811

бюджет города Москвы

X

X

514 764,5

713 431,4

704 607,6

836 238,9

1 082 597,3

989 175,4

736 242,4

535 862,4

6 112 919,9

Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

709 314,6

1 113 160,4

542 555,6

448 929,0

608 388,2

524 605,8

524 605,8

524 605,8

4 996 165,2

811

бюджет города Москвы

X

X

709 314,6

1 113 160,4

542 555,6

448 929,0

608 388,2

524 605,8

524 605,8

524 605,8

4 996 165,2

Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий


Всего

X

X

4 536 902,3

3 019 564,4

2 988 012,5

2 616 635,6

4 999 862,5

3 124 146,8

3 171 886,8

3 327 413,8

27 784 424,7

773, 809, 811, 840

бюджет города Москвы

X

X

4 536 902,3

3 019 564,4

2 988 012,5

2 616 635,6

4 999 862,5

3 124 146,8

3 171 886,8

3 327 413,8

27 784 424,7

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации


Всего

X

X

2 016 837,4

2 248 412,4

1 470 386,5

2 450 823,1

2 240 263,0

8 484 062,8

11 520 688,4

1 322 012,3

31 753 485,9

811

бюджет города Москвы

X

X

2 016 837,4

2 248 412,4

1 470 386,5

2 450 823,1

2 240 263,0

8 484 062,8

11 520 688,4

1 322 012,3

31 753 485,9

Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации


Всего

X

X

4 299 260,5

1 394 174,0

3 005 627,9

1 960 040,8

2 845 317,3

6 956 127,4

5 272 587,9

6 724 181,9

32 457 317,7

054, 811

бюджет города Москвы

X

X

2 052 636,5

1 271 356,7

3 005 627,9

1 960 040,8

2 845 317,3

6 956 127,4

5 272 587,9

6 724 181,9

30 087 876,4

054, 811

средства федерального бюджета

X

X

2 246 624,0

122 817,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 369 441,3

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы


Всего

X

X

0,0

0,0

35 864,1

149 824,8

153 298,3

163 550,0

163 550,0

163 550,0

829 637,2

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

35 864,1

149 824,8

153 298,3

163 550,0

163 550,0

163 550,0

829 637,2

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы


Всего

X

X

0,0

0,0

288 473,1

193 211,7

127 894,2

161 590,0

161 590,0

161 590,0

1 094 349,0

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

288 473,1

193 211,7

127 894,2

161 590,0

161 590,0

161 590,0

1 094 349,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


*(4) - Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

*(5) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".


Таблица 3


По состоянию на 1 января 2017 г.


Паспорт
подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве

Цели подпрограммы

Развитие отрасли информационных технологий и связи в городе Москве, создание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы и иных сферах управления городом Москвой, а также в повседневной жизни граждан

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы.

2. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса.

3. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Значения*(6)

Единицы измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве"












Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы

процентов

3,8

3,7

3,8

4,1

5,7

5,4

5,6

5,8

5,9

5,9

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет

процентов

X

X

70

70

76

80,8

82,5

83,8

84,8

85,6

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент образования города Москвы,

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,

Главное архивное управление города Москвы,

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,

Департамент спорта и туризма города Москвы,

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Департамент финансов города Москвы,

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,

Комитет общественных связей города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

Главное контрольное управление города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Объединение административно-технических инспекций города Москвы,

Государственная жилищная инспекция города Москвы,

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент торговли и услуг города Москвы,

Департамент информационных технологий города Москвы,

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Комитет государственных услуг города Москвы,

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,

Департамент города Москвы по конкурентной политике,

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,

Департамент культурного наследия города Москвы, Комитет ветеринарии города Москвы,

Комитет государственного строительного надзора города Москвы,

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,

Управление делами Мэра и Правительства Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы,

префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год факт

2011 год факт

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год прогноз

2018 год прогноз

2019 год прогноз

Итого

Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве


Всего

X

X

27 930 296,9

34 203 736,3

33 406 949,2

34 338 946,7

34 714 068,0

35 719 199,9

35 897 864,9

35 897 864,9

272 108 926,8

020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 163, 164, 262, 509, 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805, 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

9 180 296,9

9 203 736,3

8 246 949,2

8 238 946,7

8 614 068,0

9 619 199,9

9 797 864,9

9 797 864,9

72 698 926,8


средства юридических и физических лиц

X

X

18 750 000,0

25 000 000,0

25 160 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

199 410 000,0

Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве


Всего

X

X

20 939 183,8

25 593 055,8

25 504 231,8

26 149 250,0

26 103 668,0

26 145 000,0

26 145 000,0

26 145 000,0

202 724 389,4

054, 811, 843

бюджет города Москвы

X

X

2 189 183,8

593 055,8

344 231,8

49 250,0

3 668,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

3 314 389,4


средства юридических и физических лиц

X

X

18 750 000,0

25 000 000,0

25 160 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

26 100 000,0

199 410 000,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений


Всего

X

X

332 888,1

290 100,5

281 471,6

289 367,3

289 656,7

291 572,0

291 572,0

291 572,0

2 358 200,2

811

бюджет города Москвы

X

X

332 888,1

290 100,5

281 471,6

289 367,3

289 656,7

291 572,0

291 572,0

291 572,0

2 358 200,2

Оказание услуг электросвязи


Всего

X

X

2 653 526,1

4 508 951,7

4 355 577,4

3 427 308,4

3 501 996,2

3 919 961,6

3 919 961,6

3 919 961,6

30 207 244,6

811

бюджет города Москвы

X

X

2 653 526,1

4 508 951,7

4 355 577,4

3 427 308,4

3 501 996,2

3 919 961,6

3 919 961,6

3 919 961,6

30 207 244,6

Организация и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы


Всего

X

X

4 004 698,9

3 811 628,3

3 265 668,4

4 473 021,0

4 818 747,1

5 362 666,3

5 541 331,3

5 541 331,3

36 819 092,6

020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 163, 164, 262, 509. 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778. 780, 781, 788, 789, 803, 804. 805, 806. 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824. 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

4 004 698,9

3 811 628,3

3 265 668,4

4 473 021,0

4 818 747,1

5 362 666,3

5 541 331,3

5 541 331,3

36 819 092,6

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


*(6) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".


Таблица 4


По состоянию на 1 января 2017 г.


Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Управление реализацией программы

Цели подпрограммы

Повышение эффективности и прозрачности городского управления посредством обеспечения эффективной реализации мероприятий Государственной программы

Задачи подпрограммы

Проведение комплекса организационных и методологических мероприятий, направленных на управление реализацией Государственной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Управление реализацией программы


Всего

X

X

316 010,2

398 079,5

324 577,9

727 716,5

674 444,5

686 009,3

686 009,3

686 009,3

4 498 856,5


бюджет города Москвы

X

X

316 010,2

398 079,5

324 577,9

727 716,5

674 444,5

686 009,3

686 009,3

686 009,3

4 498 856,5

Обеспечение программно-целевого управления государственной программой


Всего

X

X

316 010,2

398 079,5

292 311,9

52 817,2

56 823,8

70 000,0

70 000,0

70 000,0

1 326 042,6

811

бюджет города Москвы

X

X

316 010,2

398 079,5

292 311,9

52 817,2

56 823,8

70 000,0

70 000,0

70 000,0

1 326 042,6

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

566 009,3

617 620,7

616 009,3

616 009,3

616 009,3

3 031 657,9

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

566 009,3

617 620,7

616 009,3

616 009,3

616 009,3

3 031 657,9

Проведение государственными учреждениями города Москвы ремонтных работ и приобретение оборудования


Всего

X

X

0,0

0,0

32 266,0

108 890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141 156,0

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

32 266,0

108 890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141 156,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


Таблица 5


По состоянию на 1 января 2017 г.


Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие средств массовой информации и рекламы

Цели подпрограммы

1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет его обеспечения востребованными информационными материалами и телепродукцией.

2. Повышение прозрачности городского управления

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня доступности информации для населения города Москвы путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции.

2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы.

3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти города Москвы, общественных организаций и осуществляемых ими социальных проектов.

4. Повышение уровня праздничного и тематического оформления города Москвы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Развитие средств массовой информации и рекламы


Всего

X

X

10 417 888,7

10 817 449,8

11 776 082,4

13 402 692,6

13 209 406,1

12 035 735,6

11 285 735,6

11 285 735,6

94 230 726,4

071, 813, 840

бюджет города Москвы

X

X

10 417 888,7

10 817 449,8

11 776 082,4

13 402 692,6

13 209 406,1

12 035 735,6

11 285 735,6

11 285 735,6

94 230 726,4

Мероприятия в сфере международного сотрудничества, печатных средств массовой информации и популяризации книгоиздания


Всего

X

X

1 628 738,0

1 227 951,1

57 914,3

38 371,3

61 679,2

69 710,8

70 510,8

70 510,8

3 225 386,3

813, 840

бюджет города Москвы

X

X

1 628 738,0

1 227 951,1

57 914,3

38 371,3

61 679,2

69 710,8

70 510,8

70 510,8

3 225 386,3

Мероприятия в сфере периодической печати, издательств и других печатных средств массовой информации


Всего

X

X

0,0

0,0

1 168 586,3

1 220 382,1

1 243 390,5

1 180 969,2

1 175 698,7

1 175 698,7

7 164 725,5

813, 840

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

1 168 586,3

1 220 382,1

1 243 390,5

1 180 969,2

1 175 698,7

1 175 698,7

7 164 725,2

Обеспечение поддержки деятельности редакции средств массовой информации и издателей средств массовой информации


Всего

X

X

0,0

0,0

4 703,5

26 262,6

10 555,2

28 074,1

28 074,1

28 074,1

125 743,6

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

4 703,5

26 262,6

10 555,2

28 074,1

28 074,1

28 074,1

125 743,6

Предоставление субсидии из бюджета города Москвы казенному предприятию города Москвы "Мосгорпечать" в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности казенного предприятия города Москвы "Мосгорпечать"


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

43 522,9

0,0

0,0

0,0

0,0

43 522,9

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

43 522,9

0,0

0,0

0,0

0,0

43 522,9

Мероприятия по созданию специальных телевизионных и публичных (массовых) проектов в сфере средств массовой информации и другие мероприятия, направленные на развитие сферы средств массовой информации


Всего

X

X

8 086 933,6

6 963 244,6

143 479,8

83 614,8

4 021,4

0,0

0,0

0,0

15 281 294,2

813

бюджет города Москвы

X

X

8 086 933,6

6 963 244,6

143 479,8

83 614,8

4 021,4

0,0

0,0

0,0

15 281 294,2

Обеспечение информационной поддержки и аналитической деятельности в сфере средств массовой информации


Всего

X

X

0,0

1 700 329,1

1 686 774,9

2 262 981,2

2 284 799,8

2 019 195,1

2 023 045,6

2 023 045,6

14 000 171,3

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

1 700 329,1

1 686 774,9

2 262 981,2

2 284 799,8

2 019 195,1

2 023 045,6

2 023 045,6

14 000 171,3

Мероприятия в сфере электронных средств массовой информации и производства телевизионных программ


Всего

X

X

0,0

0,0

7 135 563,5

8 256 933,3

8 105 627,2

7 664 243,6

6 914 863,6

6 914 863,6

44 992 094,8

071, 813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

7 135 563,5

8 256 933,3

8 105 627,2

7 664 243,6

6 914 863,6

6 914 863,6

44 992 094,8

Грант Правительства Москвы Федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

Грант Федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" на реализацию интернет-проекта "Россия для всех"


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

Мероприятия в сфере рекламы, рекламно-информационного оформления города Москвы


Всего

X

X

540 431,4

598 355,9

794 760,2

584 789,0

491 661,8

70 500,4

70 500,4

70 500,4

3 221 499,5

813

бюджет города Москвы

X

X

540 431,4

598 355,9

794 760,2

584 789,0

491 661,8

70 500,4

70 500,4

70 500,4

3 221 499,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений


Всего

X

X

161 642,7

327 326,8

784 136,3

885 646,0

880 822,0

906 446,4

958 042,4

958 042,4

5 862 105,0

813

бюджет города Москвы

X

X

161 642,7

327 326,8

784 136,3

885 646,0

880 822,0

906 446,4

958 042,4

958 042,4

5 862 105,0

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 096,0

45 000,0

45 000,0

137 096,0

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 096,0

45 000,0

45 000,0

137 096,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями


Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

0,0

0,0

49 500,0

813

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

0,0

0,0

49 500,0

Энергосберегающие мероприятия


Всего

X

X

143,0

242,3

163,6

189,4

149,0

0,0

0,0

0,0

887,3

813

бюджет города Москвы

X

X

143,0

242,3

163,6

189,4

149,0

0,0

0,0

0,0

887,3

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019


Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город"


По состоянию на 1 января 2017 г.


Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Информационный город"


Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Единицы измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Факт*(7)

Факт*(7)

Факт*(7)

Факт*(7)

Факт*(7)

Факт*(7)

Факт*(7)

Прогноз

Прогноз

Прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Информационный город

Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

811

тыс. единиц

X

53

620

2 100

4 100

5 200

5 800

6 000

6 500

6 600

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

811

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы

811

процентов

X

17

95

100

100

100

100

100

100

100

Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

811

процентов

7

23

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы

811

процентов

3,8

3,7

3,8

4,1

5,7

5,4

5,6

5,8

5,9

5,9

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет

811

процентов

X

X

70

70

76

80,8

82,5

83,8

84,8

85,6

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"

Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

811

тыс. единиц

X

53

620

2 100

4 100

5 200

5 800

6 000

6 500

6 600

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

811

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, в общем количестве предоставленных государственных услуг

811

процентов

X

X

7

10

42,8

50

52

54

56

57

Суммарная годовая аудитория единого виртуального пространства (домены зоны mos.ru и прочие порталы, мобильные приложения Правительства Москвы)

811

млн посещений

X

X

20

35

125,6

303

501

505

507

509

Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

811

тыс. единиц

X

53

620

2 100

4 100

5 200

5 800

6 000

6 500

6 600

Количество личных кабинетов заявителей - юридических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

811

тыс. единиц

X

X

0,1

1,7

4,2

7,4

14

15

16

17

Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

811

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

Общее число камер, подключенных к ЕЦХД

811

тыс.

X

X

X

120

142,1

137,4

145

150

155

160

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"

Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы

811

процентов

X

17

95

100

100

100

100

100

100

100

Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

811

процентов

7

23

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

Доля дворов города Москвы, паспорта которых ведутся в электронной форме

811

процентов

X

X

X

50

100

100

100

100

100

100

Доля специальных транспортных средств, оснащенных технологическими датчиками и датчиками ГЛОНАСС, информация от которых поступает в АСУ ОДС

811

процентов

X

X

X

100

100

93,6

100

100

100

100

Доля дорог, для которых осуществляется мониторинг качества уборки в автоматическом режиме

811

процентов

X

X

X

70

87

97

100

100

100

100

Доля домохозяйств (лицевых счетов), для которых расчет платы за жилье, техническое обслуживание, коммунальные и прочие услуги ведется в АСУ ЕИРЦ по 2-м и более услугам в общем числе домохозяйств (лицевых счетов), плата по которым рассчитывается в АСУ ЕИРЦ

811

процентов

X

X

X

34

81,3

89,9

91,8

92

92

92,5

Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Доля функциональных и территориальных органов исполнительной власти города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы

811

процентов

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля подведомственных учреждений города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы

811

процентов

X

X

15

23

82

92

95

95

95

95

Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы

Доля территории города Москвы в границах МКАД, охваченная интеллектуальной транспортной системой

780

процентов

X

30

45

100

100

100

100

100

100

100

Доля оснащенных аппаратурой GPS/ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств

780

процентов

X

X

84

100

100

100

100

100

100

100

Количество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения

780

единиц

X

X

X

X

X

801

1 438

1 488

1 488

1 488

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации

Количество зданий городских образовательных организаций, в которых используется информационная система "Проход и питание" (нарастающим итогом)

811

единиц

X

X

218

568

928

2 128

3 568

4 618

4 968

4 968

Доля городских учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий

811

процентов

X

X

95

100

100

100

100

100

100

100

Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы

811

единиц

8,6

11

13

15

15

19,7

20

20

20

20

Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы

811

процентов

X

17

95

100

100

100

100

100

100

100

Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

811

процентов

7

23

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий

811

процентов

X

X

61

100

100

100

100

100

100

100

Доля городских поликлиник, в которых внедрена электронная медицинская карта

811

процентов

X

X

0

1

3,2

6,3

51

62,6

87,1

98

Доля жителей города, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию и прикрепленных к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в отношении которых осуществляется ведение электронной медицинской карты

811

процентов

X

X

0

1

2,5

4,9

30,3

46,8

54

58

Количество персональных компьютеров на 100 работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

811

единиц

20

23

51

52,4

71

80

77

80

80

80

Доля льготных рецептов, - выписка которых осуществляется в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь

811

процентов

X

X

0

5

63

86

97

97

97

97

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы

Доля государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг в градостроительной сфере

811

процентов

X

X

0

10

70,6

70,6

80

90

100

100

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве"

Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы

811

процентов

3,8

3,7

3,8

4,1

5,7

5,4

5,6

5,8

5,9

5,9

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет

811

процентов

X

X

70

70

76

80,8

82,5

83,8

84,8

85,6

Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве

Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москвы

811

процентов

3,8

3,7

3,8

4,1

5,7

5,4

5,6

5,8

5,9

5,9

Число занятых в отрасли информационно-коммуникационных технологий в городе Москве

811

тыс. человек

180

190

195

200

320

316,3

316,3

316,4

317,7

318,5

Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет

811

процентов

X

X

70

70

76

80,8

82,5

83,8

84,8

85,6

Доля покрытия территории города Москвы сетями связи 4G (в границах до 01.07.2012)

811

процентов

X

X

75

75

98

98,6

98,8

98,9

99,1

99,2

Доля населения, которому доступны цифровые телеканалы (эфирное ТВ, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, Интернет-вещание)

811

процентов

X

X

34

100

100

100

100

100

100

100

Оказание услуг электросвязи

Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше)

811

процентов

X

X

70

70

76,7

76

78

78

78

79

Доля городских общеобразовательных учреждений, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше)

811

процентов

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше)

811

процентов

X

X

94

94

94,7

95

95

95

95

95

Количество точек городского Wi-Fi для обеспечения бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет на территории в пределах Садового кольца города Москвы

811

единиц

X

X

X

X

10

10

1 110

1 110

1 110

1 110

Организация и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы

Среднее число отказов в год на одну информационную систему, размещенную в центре обработки данных города Москвы, не более

811

единиц

X

X

20

19

9,4

8

13

8

8

8

Среднегодовая продолжительность отказов на одну информационную систему, размещенную в центре обработки данных города Москвы

811

минут

X

X

2 400

2 200

1 284,2

1 242,7

1 194

1 242,7

1 242,7

1 242,7

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации и рекламы"


Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания

Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств городского бюджета (нарастающий итог)

813

единиц

X

63

103

183

253

317

400

484

571

658

Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки (нарастающий итог)

813

экземпляров

X

310

400

650

947

1550

2073

2310

2710

3110

Тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета (нарастающий итог)

813

тыс. экземпляров

X

380

589,2

989,2

1 362,7

2 034,2

2 661,1

2 899,2

3 339,2

3 779,2

Количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к 2011 году)

813

процентов

X

X

50

80

82

84

86

88

90

90

Количество нестационарных торговых объектов со специализацией "Печать" на территории города Москвы

813

единиц

X

X

X

X

X

2 026

2 242

2 569

2 600

2 650

Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ

Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по городу Москве), не менее

813

процентов

X

X

4

4,7

5

5,3

5,1

5,3

5,3

5,3

Среднесуточный объем аудитории радиоканала "Москва FM", не менее

813

процентов

X

X

2,6

1,2

1,1

1,7

2,1

2,1

2,1

2,1

Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по Российской Федерации), не менее

813

процентов

X

X

2,73

3,1

3,2

3,6

3,7

3,7

3,7

3,7

Среднесуточная доля просмотра телеканала "Москва 24", не менее

813

процентов

X

X

1,1

1,2

1,1

1,4

1,2

1,4

1,4

1,4

Среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", не менее

813

процентов

X

X

0,4

0,9

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

Наружная реклама, рекламно-информационное оформление города Москвы

Сокращение доли незаконных рекламных конструкций относительно общего количества эксплуатируемых рекламных конструкций

813

процентов

X

60

45,5

16,9

14,2

5,1

5

5

5

5


*(7) - В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".


Приложение 3
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город"


По состоянию на 1 января 2017 г.


Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Информационный город" за счет средств бюджета города Москвы


Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственной программы города Москвы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов

раздел, подраздел

ГРБС

вид расходов

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

Прогноз

Прогноз

Прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Информационный город

Всего

1200000000




34 460 321,3

34 223 868,5

37 992 057,2

39 322 537,7

44 482 722,7

54 532 434,1

54 069 095,1

45 047 242,5

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

1200000000


020


20 987,1

12 960,4

34 664,4

15 794,3

32 844,6

29 100,1

0,0

0,0

Департамент здравоохранения города Москвы

1200000000


054


1 116 440,5

893 564,1

1 135 181,9

1 169 079,6

14 020,5

50 000,0

0,0

0,0

Департамент культуры города Москвы

1200000000


056


143 029,7

169 639,0

55 125,5

54 299,4

51 900,7

43 407,3

0,0

0,0

Департамент городского имущества города Москвы

1200000000


071


13 715,1

64 437,0

391 409,6

798 630,7

178 234,3

136 297,7

0,0

0,0

Департамент образования города Москвы

1200000000


075


620 612,9

597 756,2

44 649,4

16 530,8

13 505,8

45 346,2

0,0

0,0

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

1200000000


148


271 151,5

268 742,2

134 052,5

137 115,1

141 809,3

141 205,2

0,0

0,0

Главное архивное управление города Москвы

1200000000


154


9 754,4

8 093,2

6 892,4

7 286,0

10 414,5

6 353,6

0,0

0,0

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

1200000000


162


9 227,3

10 345,4

13 082,1

9 283,6

3 162,0

7 056,8

0,0

0,0

Департамент имущества города Москвы

1200000000


163


53 228,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

1200000000


164


61 283,7

53 851,0

22 210,7

21 773,2

18 778,2

22 546,5

0,0

0,0

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

1200000000


262


28 227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

1200000000


509


0,0

5 173,8

6 384,3

5 127,5

3 384,6

2 472,8

0,0

0,0

Департамент финансов города Москвы

1200000000


592


55 662,8

81 821,4

107 039,7

64 781,7

78 883,0

147 082,5

0,0

0,0

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

1200000000


725


64 357,5

56 491,1

48 700,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы

1200000000


730


11 778,7

10 940,1

14 196,5

11 774,4

13 970,1

20 857,8

0,0

0,0

Департамент национальной политики межрегиональных связей и туризма города Москвы

1200000000


734


3 614,0

3 177,0

1 695,9

1 096,2

1 064,3

2 042,7

0,0

0,0

Комитет общественных связей города Москвы

1200000000


735


14 071,4

12 291,1

4 042,5

2 759,3

1 045,8

1 371,1

0,0

0,0

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

1200000000


761


73 251,8

96 363,7

97 222,6

98 733,1

91 925,2

3 333,9

0,0

0,0

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

1200000000


768


770,1

785,5

559,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

1200000000


769


541,1

649,9

520,9

604,4

619,3

1 438,7

0,0

0,0

Главное контрольное управление города Москвы

1200000000


773


17 656,9

15 980,2

13 938,8

16 074,4

15 206,6

57 036,0

0,0

0,0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

1200000000


778


1 13 351,3

101 746,5

77 893,6

83 400,2

69 384,9

56 381,7

0,0

0,0

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

1200000000


780


11 789,1

11 159,8

8 875,5

128 228,9

17 685,3

0,0

0,0

0,0

Региональная энергетическая комиссия города Москвы

1200000000


781


1 462,1

1 169,6

2 222,8

2 987,7

793,5

0,0

0,0

0,0

Объединение административно-технических инспекций города Москвы

1200000000


788


8 753,3

3 938,4

1 855,3

3 067,5

2 412,9

3 310,9

0,0

0,0

Государственная жилищная инспекция города Москвы

1200000000


789


18 410,7

23 357,2

18 397,7

16 288,6

15 096,1

14 877,7

0,0

0,0

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

1200000000


803


11 012,1

10 256,2

13 652,5

11 712,0

9 760,1

12 893,0

0,0

0,0

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы

1200000000


804


7 311,6

5 711,7

4 991,2

5 370,1

4 907,4

2 908,3

0,0

0,0

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы

1200000000


805


69 967,2

53 253,4

57 706,9

57 775,8

57 534,8

65 684,3

0,0

0,0

Департамент строительства города Москвы

1200000000


806


75 190,3

54 311,5

40 282,5

44 059,8

46 463,4

19 114,1

0,0

0,0

Департамент торговли и услуг города Москвы

1200000000


809


36 898,3

60 891,7

54 429,4

54 856,2

40 513,9

23 108,2

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

1200000000


811


19 706 873,2

19 843 483,8

23 567 220,7

23 227 130,4

29 809 263,5

41 062 018,0

42 783 359,5

33 761 506,9

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

1200000000


813


10 404 857,0

10 822 613,5

11 442 616,8

12 708 938,0

13 216 220,1

12 037 299,2

11 279 355,8

11 279 355,8

Департамент капитального ремонта города Москвы

1200000000


814


8 025,2

5 194,5

10 153,7

4 223,3

7 201,2

9 011,8

0,0

0,0

Комитет государственных услуг города Москвы

1200000000


817


3 639,4

40 422,4

2 003,0

1 190,2

1 953,5

1 847,8

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения города Москвы

1200000000


818


47 049,9

61 150,6

46 314,0

35 272,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы

1200000000


822


3 034,1

2 973,0

2 138,5

2 338,9

1 532,4

3 811,7

0,0

0,0

Департамент градостроительной политики города Москвы

1200000000


824


45 333,6

31 197,9

27 131,9

40 654,2

49 219,9

60 570,5

0,0

0,0

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

1200000000


825


8 963,7

10 502,5

5 332,4

6 015,2

16 133,7

545,2

0,0

0,0

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства

1200000000


826


6 740,8

2 562,4

2 780,7

2 780,4

3 253,8

2 336,3

0,0

0,0

Департамент города Москвы по конкурентной политике

1200000000


827


44 246,9

44 479,9

13 083,5

14 872,9

1 806,4

7 755,1

0,0

0,0

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

1200000000


828


3 420,2

3 552,4

4 619,0

1 961,9

3 550,0

3 123,0

0,0

0,0

Департамент культурного наследия города Москвы

1200000000


830


5 475,8

5 133,4

4 529,7

6 443,4

8 643,2

9 092,3

0,0

0,0

Комитет ветеринарии города Москвы

1200000000


833


1 496,9

3 203,8

1 312,2

1 038,1

1 429,5

1 739,2

0,0

0,0

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

1200000000


836


11 167,6

10 616,9

12 894,7

13 769,9

18 798,4

5 388,8

0,0

0,0

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

1200000000


839


19 686,3

24 072,9

30 670,4

31 973,3

32 538,4

35 541,2

0,0

0,0

Департамент экономической политики и развития города Москвы

1200000000


840


172 780,5

23 671,3

15 687,3

7 646,6

6 631,8

17 495,1

6 379,8

6 379,8

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

1200000000


841


11 614,1

10 209,5

9 406,9

10 585,2

9 777,7

17 928,8

0,0

0,0

Управление делами Мэра и Правительства Москвы

1200000000


843


114 006,1

128 253,2

33 892,6

17 107,8

15 150,8

16 067,9

0,0

0,0

Комитет по делам казачества города Москвы

1200000000


844


0,0

599,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Восточного административного округа города Москвы

1200000000


901


94 672,9

55 432,4

45 498,0

51 703,8

38 499,1

47 114,0

0,0

0,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

1200000000


911


115 201,0

59 835,3

49 007,2

46 344,4

43 056,6

36 889,5

0,0

0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

1200000000


921


39 247,6

22 913,6

21 324,4

21 140,8

19 606,5

19 084,6

0,0

0,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

1200000000


931


110 374,7

47 700,7

45 169,0

45 244,0

43 383,6

38 618,5

0,0

0,0

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

1200000000


941


87 591,8

49 955,7

35 907,3

36 823,1

36 411,5

33 538,6

0,0

0,0

Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы

1200000000


951


64 719,1

43 552,4

32 742,9

24 603,7

29 558,2

29 100,1

0,0

0,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

1200000000


961


92 877,3

39 838,9

19 357,8

27 530,1

34 574,9

28 545,6

0,0

0,0

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

1200000000


971


111 797,9

45 554,8

33 681,9

30 788,5

33 286,8

32 711,9

0,0

0,0

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

1200000000


981


89 984,0

46 567,8

32 459,4

35 224,5

30 547,3

26 032,0

0,0

0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

1200000000


991


89 945,5

44 196,8

30 219,2

27 454,2

32 351,5

28 639,9

0,0

0,0

Префектура Троицкого и Ново московского административных округов города Москвы

1200000000


992


1 989,9

5 568,4

3 024,3

3 248,0

3 021,3

5 360,4

0,0

0,0

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"

Всего

12А0000000




4 475 612,3

5 263 850,5

8 376 204,6

7 638 639,2

8 950 215,0

9 632 213,3

9 275 844,3

9 292 094,3

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0000000


811


4 174 397,6

5 259 790,6

8 376 204,6

7 638 639,2

8 950 215,0

9 632 213,3

9 275 844,3

9 292 094,3

Префектура Восточного административного округа города Москвы

12А0000000


901


15 137,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

12А0000000


911


29 081,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

12А0000000


921


7 781,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

12А0000000


931


45 996,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

12А0000000


941


38 724,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы

12А0000000


951


25 962,8

4 059,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

12А0000000


961


33 828,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

12А0000000


971


39 865,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

12А0000000


981


28 725,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

12А0000000


991


36 112,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Всего





2 900 112,3

2 039 264,9

2 706 105,2

2 926 079,2

4 047 738,6

4 521 099,8

4 088 980,8

4 085 980,8

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100100 Повышение качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов

0113

811

244

0,0

255 300,3

251 100,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100100 Повышение качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов

0410

811

242

2 900 112,3

1 783 964,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100100 Повышение качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов

0410

811

244

0,0

0,0

2 270 297,0

2 779 364,8

3 722 546,6

4 120 608,0

3 688 489,0

3 685 489,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100200 Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин"

0410

811

810

0,0

0,0

184 707,9

57 180,1

58 061,9

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100200 Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин"

0410

811

814

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67 274,1

67 274,1

67 274,1

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0100300 Возмещение открытому акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с созданием, аннулированием, перевыпуском, выдачей сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи, использованием электронной подписи органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными учреждениями города Москвы

0410

811

810

0,0

0,0

0,0

89 534,3

83 912,4

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

611

0,0

0,0

0,0

0,0

183 217,7

333 217,7

333 217,7

333 217,7

Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

Всего





1 575 500,0

3 224 585,6

5 670 099,4

4 712 560,0

4 902 476,4

5 111 113,5

5 186 863,5

5 206 113,5

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

811

242

1 272 507,6

3 220 525,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

811

244

0,0

0,0

5 670 099,4

4 712 560,0

4 902 476,4

5 111 113,5

5 186 863,5

5 206 113,5

Департамент информационных технологий города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

811

831

1 777,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Восточного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

901

242

15 137,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

911

242

29 081,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

921

242

7 781,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

931

242

45 996,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

941

242

38 724,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

951

242

25 962,8

4 059,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

961

242

33 828,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

971

242

39 865,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

981

242

28 725,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

12А0200000 Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

0410

991

242

36 112,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий"

Всего

12Б0000000




10 070 513,2

8 540 752,4

9 268 243,1

9 314 542,7

13 034 589,1

22 559 276,0

23 023 641,0

13 985 538,4

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

12Б0000000


020


0,0

0,0

17 968,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения города Москвы

12Б0000000


054


337 732,5

647 388,8

1 009 553,7

1 128 767,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент финансов города Москвы

12Б0000000


592


0,0

0,0

75 078,0

0,0

0,0

65 160,0

0,0

0,0

Главное контрольное управление города Москвы

12Б0000000


773


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

0,0

Департамент торговли и услуг города Москвы

12Б0000000


809


0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0000000


811


9 587 780,7

7 893 363,6

8 165 642,6

8 185 775,4

13 030 639,1

22 459 116,0

23 023 641,0

13 985 538,4

Департамент экономической политики и развития города Москвы

12Б0000000


840


145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

Всего





240 057,9

174 827,1

232 715,8

658 838,8

976 968,3

2 156 017,8

1 472 489,7

1 226 322,2

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

12Б0100000 Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0402

020

244

0,0

0,0

17 968,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0100000 Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

242

240 057,9

174 827,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0100000 Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

244

0,0

0,0

214 747,0

658 838,8

876 968,9

2 156 017,8

1 472 489,7

1 226 322,2

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0100000 Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

612

0,0

0,0

0,0

0,0

99 999,4

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Всего





514 764,5

713 431,4

704 607,6

836 238,9

1 082 597,3

989 175,4

736 242,4

535 862,4

Департамент финансов города Москвы

12Б0200000 Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

592

244

0,0

0,0

75 078,0

0,0

0,0

65 160,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0200000 Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

242

514 764,5

713 431,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0200000 Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

244

0,0

0,0

629 529,6

836 238,9

1 082 597,3

924 015,4

736 242,4

535 862,4

Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий

Всего





709 314,6

1 113 160,4

542 555,6

448 929,0

608 388,2

524 605,8

524 605,8

524 605,8

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0300000 Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

242

709 314,6

1 113 160,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0300000 Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

244

0,0

0,0

542 555,6

448 929,0

608 388,2

524 605,8

524 605,8

524 605,8

Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Всего





4 536 902,3

3 019 564,4

2 988 012,5

2 616 635,6

4 999 862,5

3 124 146,8

3 171 886,8

3 327 413,8

Главное контрольное управление города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

773

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

0,0

Департамент торговли и услуг города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

809

244

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

242

4 391 902,3

3 019 452,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

244

0,0

0,0

2 988 012,5

2 616 635,6

4 995 912,5

3 089 146,8

3 171 886,8

3 327 413,8

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

811

831

0,0

112,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент экономической политики и развития города Москвы

12Б0400000 Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

0410

840

242

145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации

Всего





2 016 837,4

2 248 412,4

1 470 386,5

2 450 823,1

2 240 263,0

8 484 062,8

11 520 688,4

1 322 012,3

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0600000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации

0410

811

242

2 016 837,4

2 248 412,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0600000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации

0410

811

244

0,0

0,0

1 470 386,5

2 450 823,1

2 240 263,0

8 484 062,8

11 520 688,4

1 322 012,3

Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

Всего





2 052 636,5

1 271 356,7

3 005 627,9

1 960 040,8

2 845 317,3

6 956 127,4

5 272 587,9

6 724 181,9

Департамент здравоохранения города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

054

242

337 732,5

540 554,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

054

244

0,0

0,0

1 009 553,7

1 128 767,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

054

612

0,0

106 834,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

811

242

1 714 904,0

623 890,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

811

244

0,0

0,0

1 996 074,2

831 273,5

2 413 561,7

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0700000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

811

852

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0700100 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации

0410

811

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 515 257,3

4 831 717,8

6 283 311,8

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0708100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

111

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

252 979,2

252 979,2

252 979,2

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0708100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

112

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,3

24,3

24,3

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0708100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг,

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

119

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71 593,1

71 593,1

71 593,1

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0708100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116 273,5

116 273,5

116 273,5

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б1008100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

111

0,0

0,0

0,0

0,0

266 805,7

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б1008100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

112

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б1008100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

119

0,0

0,0

0,0

0,0

64 719,1

0,0

0,0

0,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б1008100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0410

811

244

0,0

0,0

0,0

0,0

100 206,3

0,0

0,0

0,0

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы

Всего





0,0

0,0

35 864,1

149 824,8

153 298,3

163 550,0

163 550,0

163 550,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0800000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы

0410

811

244

0,0

0,0

35 864,1

149 824,8

153 298,3

163 550,0

163 550,0

163 550,0

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы

Всего





0,0

0,0

288 473,1

193 211,7

127 894,2

161 590,0

161 590,0

161 590,0

Департамент информационных технологий города Москвы

12Б0900000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы

0410

811

244

0,0

0,0

288 473,1

193 211,7

127 894,2

161 590,0

161 590,0

161 590,0

Подпрограмма "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве"

Всего

12В0000000




9 180 296,9

9 203 736,3

8 246 949,2

8 238 946,7

8 614 068,0

9 619 199,9

9 797 864,9

9 797 864,9

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

12В0000000


020


20 987,1

12 960,4

16 695,6

15 794,3

32 844,6

29 100,1

0,0

0,0

Департамент здравоохранения города Москвы

12В0000000


054


778 708,0

246 175,3

125 628,2

40 312,3

14 020,5

50 000,0

0,0

0,0

Департамент культуры города Москвы

12В0000000


056


143 029,7

169 639,0

55 125,5

54 299,4

51 900,7

43 407,3

0,0

0,0

Департамент городского имущества города Москвы

12В0000000


071


13 715,1

64 437,0

51 344,3

98 630,7

178 234,3

136 297,7

0,0

0,0

Департамент образования города Москвы

12В0000000


075


620 612,9

597 756,2

44 649,4

16 530,8

13 505,8

45 346,2

0,0

0,0

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

12В0000000


148


271 151,5

268 742,2

134 052,5

137 115,1

141 809,3

141 205,2

0,0

0,0

Главное архивное управление города Москвы

12В0000000


154


9 754,4

8 093,2

6 892,4

7 286,0

10 414,5

6 353,6

0,0

0,0

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

12В0000000


162


9 227,3

10 345,4

13 082,1

9 283,6

3 162,0

7 056,8

0,0

0,0

Департамент имущества города Москвы

12В0000000


163


53 228,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

12В0000000


164


61 283,7

53 851,0

22 210,7

21 773,2

18 778,2

22 546,5

0,0

0,0

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

12В0000000


262


28 227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

12В0000000